Voorstel Algemeen Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel Algemeen Bestuur"

Transcriptie

1 Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Datum 15 oktober 2013 Documentkenmerk: Behandeld door: dhr. G. Gerrits Onderwerp: Najaarsnota 2013 HET ALGEMEEN BESTUUR WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: - De najaarsnota 2013 van de BOH vast te stellen; - De benodigde kredieten 2013 en 2014 voor ICT beschikbaar te stellen. - De 201 t/m 203e administratieve wijzigingen 2013 van de BOH vast te stellen. Inleiding Hierbij treft u de najaarsnota 2013 van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) aan. Deze rapportage geeft inzicht in de (financiële) stand van zaken van de BOH in het najaar van Financiën Deze rapportage geeft een forecast af waar geen daadwerkelijke begrotingswijziging van wordt gemaakt. Bijlage: Najaarsnota 2013

2 Najaarsnota

3 Inhoud 1 Inleiding Algemeen... 3 Ziekteverzuim... 3 Bovental als gevolg van de ambtelijke fusie... 5 Verlofstuwmeer... 5 Ontwikkeling medewerkers... 6 Gesprekscyclus... 6 Dashboard Managementinformatie Publieksdienst Analyse Loonbetalingen, personeel van derden, vergoeding voor personeel... 8 Afdeling Dienstverlening (DVL)... 8 Afd. Ruimtelijk Domein... 8 Afd. Brandweer... 9 Afd. Maatschappelijk Domein... 9 Afd. Openbaar Gebied Overige kosten... 9 Afd. Dienstverlening... 9 Afd. Ruimtelijk Domein Afd. Openbaar Gebied Kredieten BOH Administratieve-/overige wijzigingen Besluit

4 1 Inleiding Hierbij treft u de najaarsnota 2013 van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) aan. Deze rapportage geeft inzicht in de (financiële) stand van zaken van de BOH in het najaar van Als eerste worden de loonkosten geanalyseerd en vervolgens de overige kosten, met toelichtingen per afdeling. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat afwijkingen groter dan worden geanalyseerd. Van belang is hierbij de kanttekening te maken, dat deze rapportage een forecast afgeeft, waar geen daadwerkelijke begrotingswijziging van wordt gemaakt. 2 Algemeen Ziekteverzuim Over de periode juli 2012 t/m juni 2013 is er een analyse door Maetis-Ardyn gemaakt van het ziekteverzuim binnen de BOH, uitgesplitst naar afdelingen en teams. Hierbij is onder andere gekeken naar het ziekteverzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de verzuimduur. Het ziekteverzuimpercentage in het afgelopen jaar (juli 2012 t/m juni 2013) bedraagt gemiddeld 4,9% voor de gehele BOH. Dit percentage ligt boven de gemeentelijke verzuimnorm van 4,5%. Ten opzichte van het landelijk branchegemiddelde (centrale en decentrale overheid) van 7,4%, betreft het een positieve afwijking. Het verzuimpercentage laat de afgelopen maanden een stijgende trend zien, zoals blijkt uit de volgende grafiek. Bron: verzuimtabel t/m september 2013 BOH Dit beeld past bij de verzuimconjunctuur (stijging van het verzuimpercentage na de zomerperiode). Parallel hieraan is geconstateerd dat het aantal werk gerelateerde ziekmeldingen (daar waar op aangeven van de medewerker het verzuim een relatie heeft met het werk) zeer fors is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Waar in september 2013 nog 24,75 kalenderdagen geregistreerd werden als werk gerelateerd verzuim, bedraagt dit in 3

5 september ,3 kalenderdagen. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de werkelijke situatie mogelijk nog een ander beeld geeft; Er kan sprake zijn van (dreigend) verborgen verzuim op dit vlak (door bijvoorbeeld opgave van andere verzuimredenen). Het beeld is dat zowel externe als interne ontwikkelingen (zoals bezuinigingen, toenemende werkdruk en de nieuwe manier van werken) van invloed zijn op de stijging van het werkgerelateerde verzuim. Deze constatering sluit aan op de volgende analyse van Maetis-Ardyn van de diagnoses over de periode juli 2012 t/m juni Daar waarbij in de normverdeling uitgegaan wordt van circa een derde psychische klachten, een derde klachten van het bewegingsapparaat, en een derde overige oorzaken kent de BOH een relatief hoog verzuim als gevolg van psychische klachten en relatief weinig verzuim als gevolg van klachten aan het bewegingsapparaat. Bron: verzuimanalyse Ommen-Hardenberg Maetis-Ardyn De analyse van Maetis-Ardyn gaat ook in op de meldingsfrequentie: de verhouding tussen het aantal verzuimgevallen en het aantal personeelsleden over de periode van een jaar. Hieruit blijkt dat de BOH een meldingsfrequentie kent van 1,25 ten opzichte van de gemeentelijke verzuimnorm van 1,30. Dit lijkt een positieve afwijking; bij een nadere uitsplitsing van deze gegevens kan echter wel geconstateerd worden dat een aantal afdelingen een opvallend hoge meldingsfrequentie kent. Hierbij doet Maetis-Ardyn de aanbeveling na te gaan of dit te maken heeft met een verzuimcultuur of met een te hoge belasting waardoor medewerkers regelmatig moeten bijtanken. Een ander opmerkelijk aspect uit de analyse van Maetis-Ardyn is de weergave van de verzuimduurklassen afgezet tegen de leeftijdsopbouw van de organisatie. Daaruit is geconstateerd dat: - de BOH vooral te maken heeft met een hoog lang-verzuim en dan vooral bij de groepen jaar en 55 jaar en ouder; - het korte verzuim van de leeftijdsgroepen ouder dan 55 jaar en jaar is verhoogd (dit zou 1% of lager moeten zijn). Ten aanzien van de verzuimduurklassen heeft Maetis-Ardyn eveneens de aanbeveling gedaan om na te gaan of de oorzaak hiervoor te vinden is in motivatie of overbelasting. 4

6 Opbouw van het verzuim in de verschillende leeftijdsgroepen juli 2012 t/m juni 2013 t/m 24 jaar jaar jaar jaar > 55 jaar >1 jaar lang ml kort Bron: verzuimanalyse Ommen-Hardenberg Maetis-Ardyn Vanuit de projectgroep Gezondheidsmanagement (team PJC) wordt in het laatste kwartaal van 2013 nader onderzoek gedaan op grond van deze constateringen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek doet de projectgroep aanbevelingen en voorstellen ten aanzien van passende interventies gericht op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Bovental als gevolg van de ambtelijke fusie Na de ambtelijke fusie in juli 2012 is bovental in de organisatie ontstaan, doordat bij sommige functies meer mensen zijn ingepast dan dat er formatie was volgens het functieboek. Ook lag er vanuit beide gemeenten nog een bezuinigingstaakstelling die bij de start van de BOH nog niet geheel was gerealiseerd. Daarnaast was er sprake van vacatureruimte welke in een aantal gevallen financieel is uitgewisseld met de bovental, onder voorwaarde dat het takenpakket niet in gevaar zou worden gebracht. Na de financiële uitwisseling en de invulling van een aantal vacatures was er organisatiebreed sprake van een netto bovental van 19 fte. Om ervoor te zorgen dat het bovental als gevolg van de fusie op 1 januari 2015 is opgelost, is een projectplan opgesteld. Het projectplan bestaat uit 2 fases. In fase 1 worden activiteiten ondernomen op basis van vrijwilligheid. In fase 2 vinden activiteiten plaats op basis van verplichting. Fase 1 van het projectplan is in de afgelopen maanden uitgevoerd. Deze fase heeft niet geleid tot een volledige oplossing van het bovental per 1 januari Op dit moment is er organisatiebreed nog sprake van bovental van bijna 6 fte per 1 januari Daarom is in het 3 e kwartaal 2013 fase 2 van het projectplan in werking gezet waarbij activiteiten op basis van verplichting plaatsvinden. Medewerkers die een functie hebben, waar sprake is van bovental worden conform het sociaal statuut aangewezen als herplaatsingskandidaat. Vervolgens wordt objectief vastgesteld welke medewerker het meest bekwaam en geschikt is voor de functie. Met medewerkers die boventallig worden, wordt een mobiliteitstraject gestart. Verlofstuwmeer Het tweede kwartaal 2013 is een start gemaakt met het proces rondom het oplossen van het verlofstuwmeer Ommen voor 1 januari Het gaat hierbij om verlofstuwmeren die voor de amtelijke fusie zijn ontstaan bij medewerkers van voormalige ambtelijke organisatie van de gemeente Ommen. Het college B&W van de gemeente Ommen heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor het oplossen van deze specifieke saldi. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld over de afdelingen waar sprake is van medewerkers met verlofstuwmeren. De oplossingsrichtingen die medewerkers hebben gekozen zijn het aflossen van de hypotheek, het kopen van snippergroen, het 5

7 inzetten van tijd voor tijd en uitbetaling van uren. Daarnaast is er nog een aantal maatwerkafspraken gemaakt. Bij de jaarrekening over 2013 wordt nagegaan in hoeverre de afspraken hebben geleid tot noodzakelijke herbezetting van tijd voor tijd in 2014 en verder. De in dit kader benodigde middelen dienen te worden overgeheveld naar Ontwikkeling medewerkers Alle interne en externe ontwikkelingen hebben invloed op de werkwijze van de medewerkers van de BOH. Dat is ook de reden dat er continue aandacht moet zijn van het ontwikkelen van onze medewerkers en er voldoende mogelijkheden geboden worden voor het volgen van opleidingen, cursussen, workshops en dergelijke. In 2013 is binnen de BOH de cursus Projectmatig Werken aangeboden. Ruim 60 medewerkers hebben hieraan deelgenomen en de opgedane kennis is veelal direct toegepast. Gezien de complexiteit van vraagstukken is een projectmatige aanpak zeer wenselijk. Daarnaast is binnen het Maatschappelijk Domein gestart met een cursus schrijven van (bestuurlijke) stukken. De cursus is naar volle tevredenheid verlopen en zal uitgerold worden naar de overige afdelingen binnen de BOH. Gesprekscyclus In het derde kwartaal is een start gemaakt met een uniforme gesprekscyclus voor de BOH. Op basis van de gesprekscyclus zoals bij de ambtelijke organisatie van de gemeente Ommen werd gehanteerd zijn er formulieren en procesbeschrijvingen ontwikkeld voor een start-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Het uitgangspunt van deze cyclus is het maken, monitoren en beoordelen van resultaatafspraken over werk en gedrag binnen een reguliere periode van een jaar. Het management wordt geïnformeerd over de formulieren en bijbehorende processen via een toelichting door de P&O adviseurs in de managementteam-vergaderingen van de afdelingen. Vervolgens introduceren de teamleiders de werkwijze bij de medewerkers. Dashboard Managementinformatie Publieksdienst De Publieksdienst van de afdeling Dienstverlening werkt met een Dashboard Managementinformatie. Aan de hand van dit Dashboard is in één oogopslag te zien hoe telefonie en het baliecontact zich ontwikkelen. Op de volgende pagina is dit Dashboard opgenomen. 6

8 Dashboard Managementinformatie Algemeen Balie Aantal bezoekers per locatie De Publieksdienst heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het harmoniseren van de werkprocessen op de drie locaties en trainen en coachen van de medewerkers in onder andere hostmanship. Telefonie Aantal telefoontjes per kwartaal Aantal bezoekers Ommen; 8711 Aantal bezoekers Dedemsvaart; 3626 Aantal bezoekers Hardenberg; Q1 Q Aantal bezoekers per kwartaal Q Q Q4 0 Q Q Q4 De Publieksdienst handelt gemiddeld per week bijna 1900 telefoontjes af voor de beide gemeenten. Spreiding van het aantal telefoontjes volgt al jaren eenzelfde patroon met een belastingaanslagenpiek in februari en een reisdocumentenpiek voor de zomer. Aantal bezoekers Hardenberg Aantal bezoekers Ommen Aantal bezoekers Dedemsvaart Het grootste deel van de baliebezoeken vindt plaats in Hardenberg, dat zo'n tweederde van het totaal is. Inhet tweede kwartaal is er aan de balie een piekperiode vanwege de reisdocumenten. 50% van de bezoekers komt nu op afspraak. Serviceniveau telefonie Serviceniveau balie Jaartotaal t/m Q3 Derde kwartaal Jaartotaal t/m Q3 Derde kwartaal 93,7 % 96,0 % 78,7 % 88,0 % Beantwoorde oproepen Beantwoorde oproepen % Gewacht korter dan 10 minuten % Gewacht korter dan 10 minuten 73,0 % Opgenomen binnen 30 seconden 80,0 % Opgenomen binnen 30 seconden Het serviceniveau in het derde kwartaal is volgens doelstelling zoals in het kwaliteitshandvest vastgelegd. Het doel voor de komende periode is om onze flexibiliteit dusdanig te verhogen dat we ook in piekperioden een consistent serviceniveau kunnen realiseren. Door alleen opafspraken te gaan werken, kunnen wij de drukte anticiperen en er op reageren. Hierdoor zal er over het gehele jaar een consistenter hoge serviceniveau zijn. Gemiddeldecijfer klanttevredenheidsonderzoek onder 323 baliebezoekers 8,9 7

9 3 Analyse Uit de analyses van de afdelingen blijkt dat de verwachting is dat op de budgetten van de loonkosten overgehouden wordt. Op de overige budgetten wordt een nadeel geprognosticeerd van Per saldo een voordeel van Loonbetalingen, personeel van derden, vergoeding voor personeel AFDELING (bedragen x 1.000) Budget Frictie Totaal budget Prognose Voordeel Nadeel Dienstverlening Ruimtelijk Domein Brandweer Maatschappelijk Domein Openbaar Gebied Directiestaf Algemene Dienst Totaal Afdeling Dienstverlening (DVL) De meest recente prognose van de loonkosten op de teamkostenplaatsen van de afdeling Dienstverlening leidt tot een positief saldo van Hierbij moet worden aangetekend, dat het jaar nog niet ten einde is en zich in de komende maanden nog mee- en tegenvallers kunnen voordoen (o.a. Visieflex december). Enkele opvallende posten in de prognose vormen: Vast en tijdelijk personeel en inhuur: Een aantal vacatures is middels inhuur ingevuld. De totale kosten van vast en tijdelijk personeel en inhuur overstijgen het beschikbare budget. Dit wordt deels gedekt uit subsidies, raadsbesluiten (zoals bijvoorbeeld doorontwikkeling Publieksdienst, Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en OR-gelden, waarna het verwachte nadelige saldo over bedraagt. Een belangrijke reden van deze overschrijding vormt de bovental binnen de afdeling Dienstverlening. De ambtelijke fusie heeft geleid tot een volledig nieuwe formatieve situatie, waardoor voor de nieuwe organisatie ook nieuwe bovental (en dus frictie) ten opzichte van het nieuwe functieboek is ontstaan. De afdeling DVL had vanuit de oude situatie (vóór samenwerking) nog aanzienlijke bovental en zeer geringe vacatureruimte beschikbaar om dit te compenseren. Een andere belangrijke reden voor de overschrijding op de loonkosten waarover richting directie reeds eerder is gerapporteerd vormen de langdurig zieken en de daartoe benodigde extra inzet bij onder andere de publieksdienst. Afd. Ruimtelijk Domein Een overschot van wordt veroorzaakt door ontvangen detacheringsvergoedingen en door ontvangen UWV-gelden voor zwangerschapsverlof niet in te zetten. 8

10 Afd. Brandweer Vanwege de onvoorziene inzet van derden ontstaat een tekort van Afd. Maatschappelijk Domein De overschotten voor lonen en opbrengsten uit detacheringen zijn ingezet ter dekking van het tekort op inhuur. Afd. Openbaar Gebied Het overschot wordt veroorzaakt door niet ingevulde vacatures. 3.2 Overige kosten AFDELING (bedrag x 1,--) voordeel nadeel Algemeen: Reiskosten Dienstverlening Ruimtelijk Domein Brandweer 0 0 Maatschappelijk Domein 0 0 Openbaar Gebied Directiestaf 0 0 Algemene Dienst 0 0 Totaal Algemeen: Reiskosten De reiskosten voor woon-werkverkeer zijn flink gestegen, doordat medewerkers, die voor de ambtelijke fusie in dienst waren van de gemeente Ommen geen reiskostenvergoeding kregen. Zij hebben na de samenvoeging hetzelfde recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer gekregen als medewerkers, die voor de ambtelijke fusie in dienst waren van de gemeente Hardenberg. Bovendien zijn er vervoersbewegingen tussen de beide gemeentehuizen ontstaan, die voor de samenvoeging niet aan de orde waren. Het geprognosticeerde tekort voor de BOH bedraagt Afd. Dienstverlening (bedragen x 1,--) voordeel nadeel Opleidingsbudget en werving/selectie Automatisering en Informatisering Slotuikering CON (storting reserve) Telefonie Ab0nnementen Bedrijfskleding

11 Catering Repro Onderhoud meubilair Huisvesting gemeentehuizen Bedrijfsgeneeskundige kosten Totaal Opleidingsbudget / werving en selectie Op het opleidingsbudget wordt een tekort verwacht van en op het budget voor werving en selectie Ten aanzien van opleidingskosten zijn per team de budgetten, verplichtingen en wensen in beeld gebracht. In verband met de bezuinigingen is het beschikbare VTO-budget voor de afdeling Dienstverlening teruggebracht met 46% in 2013 waarvan de bedragen op basis van het aantal fte s (structureel) zijn versleuteld over de teams van Dienstverlening. Juist in tijden van bezuinigingen is de behoefte aan scholing, ontwikkeling en het versterken van de inzetbaarheid van medewerkers cruciaal om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. In het laatste kwartaal van 2013 wordt het huidige overzicht geactualiseerd, waarmee ook de actuele stand in 2013 inzichtelijk wordt. Voor werving en selectie is, vanwege bezuinigingen, geen budget beschikbaar, maar hier zijn nog wel kosten voor gemaakt. Automatisering en Informatisering De begroting van de onderhoudskosten van hardware is geactualiseerd. Dit leidt tot een structurele verlaging van de begrote kosten met In verband met het grote aantal veranderingen binnen de BOH wordt het team ICTF regelmatig geconfronteerd met verzoek tot aanschaf van hardware. Het is daarom gewenst om het genoemde voordeel structureel om te boeken naar de post aanschaf hardware incidenteel. Het verwachte nadeel op de post hardware incidenteel is in (vóór genoemde correctie). Per saldo ontstaat op onderhoud hardware in 2013 naar verwachting een incidenteel positief saldo van In de begroting ICT zijn verder onder andere posten voor structureel onderhoud van software opgenomen die voortkomen uit de harmonisatie van applicaties die nog niet uitgevoerd zijn. Dit betreft een incidenteel voordeel ter grootte van Voorts wordt een incidenteel voordeel geboekt van op de kosten van Cyclomedia die eens per twee jaar worden gefactureerd en dit jaar niet geboekt worden. Actualisering van de begroting voor onderhoud van software leidt er daarnaast toe dat van een bedrag van wordt voorgesteld om dit anders in te zetten. In verband met het grote aantal veranderingen binnen de BOH wordt het team ICTF regelmatig geconfronteerd met verzoek tot aanpassing van software (voorbeeld: implementatie SEPA). Dit betreft incidentele aanpassingen. De verwachting is dat dit het komende jaar dergelijke aanpassingen nog plaatsvinden. In dit verband is het gewenst om het genoemde bedrag van om te zetten naar de post onderhoud software incidenteel. Het verwachte nadeel op de post software incidenteel is in (vóór genoemde correctie). Per saldo op onderhoud software een verwacht incidenteel voordeel van De genoemde voordelen moeten in 2013 eenmalig worden gecorrigeerd met een stelpost van voor automatisering, welke in de begroting van de BOH is opgenomen. Hiermee resteert een geprognosticeerd positief saldo van

12 Slotuitkering CON Eind 2013 wordt de slotuitkering uitbetaald uit de algemene reserves van de Gemeenschappelijke Regeling Automatiseringscentrum Oost-Nederland in liquidatie (het CON) aan de deelnemende en de niet-deelnemende gemeenten. De BOH ontvangt in dit verband een bedrag van Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve automatisering. Telefonie Aangezien een aantal mobiele telefoons in 2013 vervangen moe(s)t worden, wordt een tekort voorzien van De gebruikskosten van de BlackBerry s blijken lager dan aangenomen. Ook de kosten van vaste telefonie zijn sterker gedaald dan de toename van de voormalige kosten van de mobiele telefonie. Hier wordt een voordeel verwacht van In 2014 bedraagt dit voordeel Voor 2013 is voorts sprake van een incidentele meevaller van omdat onderhoud van telefoniesoftware is afgekocht voor het 1e jaar na ingebruikname (tot het 2 e kwartaal 2014). Abonnementen Op dit budget wordt een positief resultaat van verwacht. In afwachting van nader onderzoek kan nog niet vastgesteld worden wat de reden is van deze meevaller. Een Inventarisatie van het aantal abonnementen is gestart. Vooralsnog wordt dit voordeel als incidenteel beschouwd. Bedrijfskleding De aanschaf van bedrijfskleding gebeurt periodiek. Dit brengt een specifiek kostenpatroon met zich mee. De onderhoudskosten vallen lager uit, omdat de frequentie waarmee men kleding naar de stomerij brengt lager is dan was aangenomen. De verwachte meevaller van wordt beschouwd als incidenteel. Catering gemeentehuizen De kosten voor de inkoop van eet- en drinkwaren in de bedrijfsrestaurants in de beide gemeentehuizen (inclusief koffievoorziening personeel) overschrijden de raming met Dit nadeel wordt niet volledig gecompenseerd door de toename van de opbrengsten (voordeel ). Per saldo een nadeel van Een voorstel gericht op ombuiging van het tekort wordt binnenkort ingediend. Overigens is hiernaast sprake van een structureel tekort van v.w.b. de cateringkosten, die door het LOC Hardenberg in rekening worden gebracht aan de gemeente Hardenberg. Repro De kosten voor schrijf- en bureaubehoeften zal structureel lager uitvallen dan begroot, vooral veroorzaakt door Het Nieuwe Werken. De drukwerkkosten nemen af. Vooralsnog beschouwen wij het in 2013 verwachte voordeel van incidenteel. Onderhoud meubilair In verband met de aanschaf van nieuw meubilair voor de locatie Hardenberg zijn er op deze locatie momenteel nog relatief weinig kosten voor onderhoud inventaris. Deze kosten nemen naar verwachting in de komende jaren geleidelijk toe. Er zijn in het nieuwe gemeentehuis Hardenberg overigens veel zaken aangeschaft, waarvan nog niet precies kan worden voorspeld, wat de onderhoudskosten hiervan zullen zijn. Dit komt mede doordat dit onderhoud in een aantal gevallen deel uitmaakt van de aanbesteding van de aanschaf. Bovendien is in de beginfase vaak nog sprake zijn van garantie, maar komen na afloop daarvan onderhoudskosten naar voren. Gedacht moet worden aan (niet limitatieve opsomming): 11

13 - inventaris; - audiovisuele apparatuur (niet opgenomen in begroting ICT); - smartboards (niet opgenomen in begroting ICT); - meubilair binnentuinen; - onderhoud groenvoorziening / oranjerieën; - etc. Er is in de begroting een bedrag beschikbaar van voor onderhoud van de inventaris en de groenvoorziening (binnenshuis), locatie Hardenberg. Vooralsnog wordt getracht de genoemde onderhoudskosten binnen deze post op te vangen. Mocht blijken, dat deze post op termijn onvoldoende ruimte bevat, dan moet hierover nadere besluitvorming plaatsvinden. NB: de vervanging van de audiovisuele apparatuur, smartboards en eventueel andere zaken welke geen deel uitmaken van de begrote ICT-middelen zal t.z.t. gedekt moeten worden uit de vrijval kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis. Het is daarom van belang dat deze vrijval ten gunste van de BOH komt / wordt gereserveerd. Huisvesting gemeentehuizen Hardenberg en Ommen In juli 2012 is het nieuwe gemeentehuis in Hardenberg in gebruik genomen. Het gemeentehuis Hardenberg is een gasloos gebouw. Er zijn dus geen kosten voor gasverbruik aan verbonden, een voordeel ten opzichte van de begroting van In dit verband wordt verwezen naar de notitie exploitatie gemeentehuis Hardenberg, welke is aangeboden aan de directie. Een aantal posten dient in dit verband na toekenning van genoemd budget nog reshuffeld te worden. Aangezien de genoemde notitie nog in behandeling is, wordt dit voordeel vooralsnog als incidenteel aangemerkt. Overigens is van belang dat voor diverse investeringen, welke vallen onder het project nieuwbouw gemeentehuis Hardenberg en de daarmee samenhangende exploitatiebudgetten nog geen overdracht heeft plaatsgevonden aan de afdeling Dienstverlening. Genoemd worden: pinautomaten, beveiligingsapparatuur, beamers, smartboards, audio-visuele apparatuur in de raadzalen, webcams. De kosten van het elektraverbruik voor het gemeentehuis Hardenberg zijn ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog niet volledig bekend. Bij de jaarrekening wordt hier indien nodig nader op in gegaan. V.w.b. de kosten beveiliging / alarmopvolging van de gemeentehuizen Hardenberg en Ommen ontstaat een tekort ontstaat van respectievelijk en Het betreft de kosten van aansluiting op de meldkamer en verbindingsnetwerk, de opening- en sluitrondes alsmede de in rekening gebrachte bezoeken ten gevolge van alarmmeldingen. Voor wat betreft het gemeentehuis Hardenberg wordt hierover gerapporteerd in de notitie exploitatie gemeentehuis. Vooralsnog kan dit nadeel verrekend worden met het voordeel op gas/electra. Bedrijfsgeneeskundige kosten Het verzuimpercentage binnen de BOH kende een stijging, waardoor veel interventies noodzakelijk zijn. De kosten van re-integratie overstijgen het beschikbare budget. Op dit moment is de overschrijding reeds Er wordt getracht om deze overschrijding binnen de andere budgetten bedrijfsgeneeskundige kosten op te vangen. 12

14 Afd. Ruimtelijk Domein (bedragen x 1,--) voordeel nadeel TVH Totaal TVH Het overschot mbt de TVH-taken wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit boetes. Afd. Openbaar Gebied (bedragen x 1,--) voordeel nadeel Gebouw buitendienst Hardenberg Ondersteuning Buitendienst Zware tractie Lichte tractie Maaimachines Overige machines Zoutstrooiers en sneeuwploegen Totaal Gebouw buitendienst Het betreft hier minder nieuwe aanschaf van kleine werktuigen en overige kleine voordelen op andere posten. Tractie Per saldo is er sprake van een nadeel op tractie van Dit wordt verklaard uit een toename van de brandstofkosten van de zware en lichte tractie. Deels is hier sprake van een prijsverschil, deels is hier sprake van volumegroei. Door de jaren heen zijn deze stijgingen altijd binnen de bedrijfsvoering opgevangen. 4 Kredieten BOH Voor een aantal zaken wordt gevraagd om kredieten beschikbaar te stellen vanuit de reeds binnen de begrotingen van de BOH beschikbare middelen. Het betreft achtereenvolgens de volgende zaken: 2013: 1. Diverse kredieten tot een totaalbedrag van , zoals opgenomen in het voorstel harmonisering software (waarbij ook bestaande kredieten worden ingezet). De kapitaallasten bedragen kunnen worden gedekt vanuit beschikbare middelen voor ICT. In dit verband wordt tevens gevraagd een aanwending van te doen in verband met eenmalige kosten, waarop niet wordt afgeschreven (o.a. opleidingskosten, conversiekosten). 13

15 2. Een aanvullend krediet van (kapitaallasten ) voor de vervanging van het salarispakket. Dekking vanuit de budgetten ICT. 3. Extra kredieten voor de pakketten O-Prognose en VBS (gebouwenbeheersystemen, afdeling OG). De totale investering voor deze twee pakketten bedraagt (kapitaallasten ) en de structurele onderhoudslasten De intentie is om deze kosten op te vangen binnen de voor ICT begrote bedragen. 2014: 4. De kredieten 2014, zoals aangemeld bij de begroting 2014 (BOH) ten bedrage van in totaal , specificatie: Exchange: McAfee: Mail Marshall Veldboek Kapitaallasten: Dekking is aanwezig binnen de ICT-budgetten. 5. Een krediet van voor het vervangen van het softwarepakket GWS4ALL (afdeling MD), de kapitaallasten welke hieruit voortvloeien bedragen en zijn opgenomen in het ideaalcomplex automatisering. Hierbij is uitgegaan van de huidige kosten. Uit een nadere projectuitwerking zal moeten blijken of deze raming voldoende is (zowel investering als onderhoud). Voor het genoemde bedrag van is dekking binnen de ICTmiddelen. De totale investering op grond van het vorenstaande bedraagt in en in Bedragen exclusief BTW. 5 Administratieve-/overige wijzigingen In 2013 is ook een aantal administratieve wijzigingen gemaakt, deze zijn op aanvraag in te zien. Deze wijzigingen houden verband met een aantal budgettair neutrale herschikkingen van begrotingsramingen. 14

16 6 Besluit Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ommen-Hardenberg, Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 15 oktober 2013 Besluit: - De najaarsnota 2013 van de BOH vast te stellen; - De benodigde kredieten 2013 en 2014 voor ICT beschikbaar te stellen; - De 201 t/m 203e administratieve wijzigingen 2013 van de BOH vast te stellen. Besloten in de openbare vergadering van 29 oktober Het Algemeen Bestuur G. Kolhorn P.H. Snijders Secretaris Voorzitter 15

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

Aanbieding Hierbij bieden wij u aan de jaarstukken van de BOH over 2013 en ons voorstel voor de resultaatbestemmingen.

Aanbieding Hierbij bieden wij u aan de jaarstukken van de BOH over 2013 en ons voorstel voor de resultaatbestemmingen. Zaakkenmerk: 740877 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: Jaarstukken 2013 BOH en resultaatbestemming 2013 BOH Datum: 18 juni 2014 Aanbieding Hierbij bieden wij u aan de jaarstukken van de BOH over 2013

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: 1084216 Datum 23 september 2014 Documentkenmerk: 1084217 Behandeld door: dhr. F.M. de Ruiter E-mail: Marcel.deRuiter@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Aanvullende onderbouwing

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Aanbieding. Inleiding. Rekeningsuitkomst 2012. Zaakkenmerk: 565401. Afdelingshoofd: J. Hulzebos

Aanbieding. Inleiding. Rekeningsuitkomst 2012. Zaakkenmerk: 565401. Afdelingshoofd: J. Hulzebos Zaakkenmerk: 565401 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Onderwerp: Jaarrekening 2 e helft 2012 BOH en resultaatbestemming 2012 BOH Datum: 18 juni 2013 Aanbieding Hierbij bieden wij u aan de jaarstukken van de

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

1. Mutaties Themabegroting 2017

1. Mutaties Themabegroting 2017 1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Vragen voor commissievergadering Samenleving en Bestuur 9 juni 2015 Rap fractie Vraag --- graag per regel 1 vraag!--- (C) afd antwoord

Vragen voor commissievergadering Samenleving en Bestuur 9 juni 2015 Rap fractie Vraag --- graag per regel 1 vraag!--- (C) afd antwoord 10.01 DL CGM Jaarstukken en begroting. Er wordt aangegeven op blz 2 dat er 70000,-- is uitgegeven voor straatvegen en klein onderhoud wegen. Voorheen werd dit door derden gedaan. Waren de kosten door derden

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009820

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009820 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009820 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Projectplan I&A 2016-2017 -2-7 februari 2017 Agendanummer: p.h.: 17.02.06 HV de raad van de gemeente Asten Samenvatting

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor 1. Algemeen Het Noordelijk Belastingkantoor is op 1 januari 2018 van start gegaan. Voor de exploitatiekosten is in de zomer van 2017

Nadere informatie

De kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers.

De kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers. Voorstel AGP 6 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 10 november Bijlage(n) : 1 Steller : P.J.M. Hector / Investeringsplan GMC meldkamer Oost-Brabant en A. Hellings Onderwerp : 2 e begrotingswijziging Programmabegroting

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 2038724 2038728 Algemeen Bestuur: 22-12-2016 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. J. Dozeman E-mail: Jan.Dozeman@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord 1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016

Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016 Voorui tblik 2016 Realisatie januari tot en met mei Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur en Middelen...

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PUBLIEKE GEZONDHEID & ZORG GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR 15 december 2017 Agendapunt 5.a Bijstelling begroting PG&Z 2017 Op 8 juli 2016 is de beleids- en financiële begroting 2017

Nadere informatie

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163). IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting 2019-2022 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting

Nadere informatie

Jaarstukken Versie:

Jaarstukken Versie: Jaarstukken Versie: 8... 2.2.12 Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Programmabudget Overhead bedragen x 1.,- Overhead 216 Wijziging na wijziging 48.528 13.983 62.511 61.713 798-2.225-9.356-11.581-8.58-3.73

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Zaak kenmerk: 1076491 Algemeen Bestuur: 9 december 2014 Afdelingshoofd: J. Hulzebos

Zaak kenmerk: 1076491 Algemeen Bestuur: 9 december 2014 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Zaak kenmerk: 1076491 Algemeen Bestuur: 9 december 2014 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: mw. M. Brasjen-Jans Onderwerp: Documentkenmerk: 1076506 Vaststellen begrotingswijzigingen 2014 en 2015

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget INFORMATIENOTITIE AAN VAN ONDERWERP De leden van de Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget DATUM 7 maart 2019 BIJLAGE - REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Agendapunt: 11. No. 53/ 15. Dokkum, 29 september ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten. SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,

Agendapunt: 11. No. 53/ 15. Dokkum, 29 september ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten. SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, Agendapunt: 11. No. 53/ 15 Dokkum, 29 september 2015. ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016 Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet

Nadere informatie

Harderwijk Zeewolde Gemeente Zėewoidė

Harderwijk Zeewolde Gemeente Zėewoidė MĉĉĤnzicht Į Harderwijk " Gemeente Zėewoidė Ingekomen: Aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 1 389 AA ZEEWOLDE 2 8 ÖKT, *y(ö īrx OqrncbnjrcirXTp pqc} bczk i 6 2. İ 3- kž?y\pr- c~ /igpjq............

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeentebestuur. Agendacommissie Gemeente Dordrecht. Geachte leden van de Agendacommissie,

Dordrecht. Gemeentebestuur. Agendacommissie Gemeente Dordrecht. Geachte leden van de Agendacommissie, Gemeentebestuur Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordr Agendacommissie Gemeente Dordrecht Bezoekadres Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 639 8977 Fax (078) 639 80 80 E-mail Behandeld door F.H.J.

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:

Raadsvoorstel. Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1570977 Raad 10 november 2015 Documentkenmerk: 1570979 B. en W. 29 september 2015 Behandeld door: mw. G.J. Jansonius E-mail: Gedda.Jansonius@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: 2e

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Eindrapportage risicovoller ramen ('Keuzes maken')

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Eindrapportage risicovoller ramen ('Keuzes maken') Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14240 Datum : 29 mei 2012 Programma : Diverse programma s Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018 2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018 Toelichting: Zie bijlage 1 UITGAVEN INKOMSTEN Bedrag Bedrag Codering Omschrijving van de post Verhoging Verlaging Codering Omschrijving van de

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 3e en 4e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 3e en 4e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 2 april 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 3e en 4e kwartaal 2013 NUMMER : 20299224 Algemeen Vanaf

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Derde Kwartaal 2018 d.d. 13 december 2018 DSW Rijswijk en omstreken AB20181213-6-Vaststellen definitieve rapportage DSW derde kwartaal 2018 1 INLEIDING Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Naam document Soort document. Werkinstructie Roosterregels werkinstructie. Definitieve versie 01. d.d 15-07- 2015. Bijbehorende processen

Naam document Soort document. Werkinstructie Roosterregels werkinstructie. Definitieve versie 01. d.d 15-07- 2015. Bijbehorende processen Naam document Soort document Contactpersoon Autorisator Eigenaar Vastgesteld op Instemming OR Bijbehorende processen Laatste wijzigingen Werkinstructie Roosterregels werkinstructie Claudia Bakker Jan Windey

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB

Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB Opgesteld 11 december 2017 Inhoud Managementsamenvatting... 4 Begrotingsafwijkingen per budgetcategorie... 5 Samenvattend overzicht

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

BTW compensatiefonds in relatie tot overdracht onroerend goed

BTW compensatiefonds in relatie tot overdracht onroerend goed Voorstel Algemeen Bestuur VRU VRU Agendapunt: 5 Portefeuillehouders: Lamers en Swillens vergadering: 13 september 2010 Akkoord secretaris: Directie Bedrijfsvoering Inlichtingen Bovenkamp, J. van de 030-240

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Zaakkenmerk: Raad 30 mei 2013 Documentkenmerk: B. en W. 7 mei 2013

Zaakkenmerk: Raad 30 mei 2013 Documentkenmerk: B. en W. 7 mei 2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 554161 Raad 30 mei 2013 Documentkenmerk: 554163 B. en W. 7 mei 2013 Onderwerp: Verzamelvoorstel Financiën bestuursdienst Ommen-Hardenberg Inleiding In de begroting 2013 van de

Nadere informatie

Consequenties. Afbouw Wabo-takenpakket. Westerwolde

Consequenties. Afbouw Wabo-takenpakket. Westerwolde Consequenties Afbouw Wabo-takenpakket Westerwolde Opsteller: projectgroep Bouwtaken Westerwolde Datum: 1 september 2017 2 Inhoud 1. INLEIDING... 4 1.1 AANLEIDING... 4 1.2 DOELSTELLING... 4 1.3 WERKWIJZE...

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Formatie-ontwikkeling 2003 Statenvergadering: 6 februari 2003 Agendapunt: 5 1. Wij stellen u voor: a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 13,3

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

Onderwerp : Financiële gevolgen door het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek bij de brandweer

Onderwerp : Financiële gevolgen door het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek bij de brandweer Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 26 maart 2015 Onderwerp : Financiële gevolgen door het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek bij de brandweer Agendapunt : 6 Kenmerk : AB/1504 Bijlage:

Nadere informatie

15 maart Begrotingswijziging

15 maart Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid:

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid: Aanbiedingsformulier Onderwerp 1e Algemene begrotingswijziging 2001 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.1092/27 11 2001 Dienst : BD BD FAWV

Nadere informatie

Onderwerp: Plannen van aanpak realisatie taakstellingen in de begroting 2016

Onderwerp: Plannen van aanpak realisatie taakstellingen in de begroting 2016 AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 124465 Sector: Middelen Team : Ontworpen door: M. Kleingeld-Vinke Onderwerp: Plannen van aanpak realisatie taakstellingen in de begroting 2016 Besluit: 1. In te stemmen

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

AB Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 8 december Agendapunt nr.: 16. Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder

AB Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 8 december Agendapunt nr.: 16. Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 8 december 2016 Agendapunt nr.: 16 Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van de geconstateerde knelpunten 2017; 2.

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1572974 1572975 Alg. Bestuur: 8 december 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: mw. M. Brasjen-Jans E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie