Meerjarenbegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbegroting"

Transcriptie

1 Meerjarenbegroting

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Toelichting op de kostenplaatsen 58 Financiële positie 6 Recapitulatie-overzicht 12 Programma 1 Samenleven in Moerdijk 14 Paragrafen Lokale Heffingen en algemene dekkingsmiddelen 64 Weerstandsvermogen 71 Onderhoud kapitaalgoederen 74 Financiering 79 Bedrijfsvoering 82 Verbonden partijen 86 Grondbeleid 93 Programma 2 Programma 3 Een toekomstbestendige leefomgeving in Moerdijk 24 Economie en bedrijvigheid in Moerdijk 34 Vaststellingsbesluit 101 Bijlage 1. Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht producten behorend bij ieder programma 107 Programma 4 Veiligheid in Moerdijk 42 Programma 5 Samen werken, samen maken, samen doen in Moerdijk 48

3 Inleiding

4 Inleiding Het op 8 mei 2014 vastgestelde uitvoeringsprogramma vormt het kader waarbinnen het college een vertaling heeft gemaakt naar de beleidsbegroting De voorliggende begroting hanteert net als het uitvoeringsprogramma een indeling in 5 programma s, t.w.: Programma 1 Samenleven in Moerdijk Programma 2 Een toekomstbestendige leefomgeving in Moerdijk Programma 3 Economie en bedrijvigheid in Moerdijk Programma 4 Veiligheid in Moerdijk Programma 5 Samen werken, samen maken, samen doen in Moerdijk In de beleidsbegroting voor 2015 heeft het college prioritering en verfijning aangebracht ten opzichte van het vastgestelde uitvoeringsprogramma door de gemeenteraad. Waar mogelijk zijn ook indicatoren benoemd die gebruikt kunnen worden als meetinstrument. Voor een aantal indicatoren geldt dat de cijfers ontleend worden aan de uitkomsten van de burgerenquête. Deze cijfers komen pas achteraf beschikbaar, waardoor de kolommen voor de jaren 2014 en 2015 nu nog leeg zijn. Daar waar voor deze jaren wel gegevens staan ingevuld, betreft het streefcijfers. Verder zijn er nieuwe indicatoren opgenomen. Op dit moment is daar nog geen informatie van voorhanden. Wij moeten nog onderzoeken of en op welke wijze wij hier informatie voor beschikbaar krijgen. Dit zullen wij de komende periode verder oppakken en waar mogelijk zullen wij u hierover in de bestuursrapportages in 2015 nader berichten.

5 Financiële positie

6 Financiële positie Algemeen Voor u ligt de programmabegroting 2015 en de meerjarenprogrammabegroting De programmabegroting 2015 is de start van het budgetcyclusproces Later volgen de bestuursrapportages, waarna de jaarrekening en het jaarverslag het sluitstuk vormen. In dit onderdeel van de programmabegroting wordt ingezoomd op de belangrijkste items van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting Ingegaan wordt op de volgende onderdelen: -kadernota begrotingspositie reëel sluitende begroting -resultaat begroting 2015 voor en na bestemming -rentebeleid -belastingen/retributies -reserves en voorzieningen -vervangingsinvesteringen -grondslagen begroting 2015 Voor de toetsing en bepaling van het toezichtsregime door de provincie is het van belang om te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de begroting 2015 is minimaal reëel sluitend of de meerjarenbegroting is in 2018 minimaal reëel sluitend; -de begroting wordt vóór 15 november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld en toegezonden aan Gedeputeerde Staten; -de jaarrekening 2013 is sluitend of heeft een positief resultaat; -de jaarrekening van het jaar 2013 is vóór 15 juli 2014 vastgesteld en toegezonden aan Gedeputeerde Staten. Reëel sluitend houdt in dat de begroting structureel in evenwicht is. Dit betekent dat jaarlijks terugkerende lasten moeten worden gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Eénmalige ruimte binnen de begroting (o.a. grondexploitatie en onderuitputting kapitaallasten) kan ingezet worden om éénmalige uitgaven te bekostigen. De provincie kijkt verder kritisch naar opgenomen stelposten om de begroting sluitend te krijgen. Wil de provincie een dergelijke stelpost accepteren binnen de toets van een reëel sluitende begroting, dan moet deze voldoen aan een aantal eisen (waaronder een voldoende concrete onderbouwing). Kadernota Het College heeft voor het opstellen van de meerjarenbegroting de uitgangspunten gehanteerd, zoals deze door uw raad zijn vastgesteld in de Kadernota De technische doorberekening op basis van deze uitgangspunten in de Kadernota leidde tot het volgende resultaat: (bedragen x 1.000; N = nadeel, V = voordeel) Omschrijving totaal structureel en incidenteel N 378 V V N -structurele budgetten N N N N -incidentele budgetten: -waarvan: -algemene dienst -grondexploitatie 371 N 347 N 24 N V 468.V 812 V V 616 V V 585 V 616 V 31 N Begrotingspositie De Kadernota liet voor 2015 een negatief begrotingsresultaat zien van Dit negatieve resultaat was opgebouwd uit een structureel tekort van en een nadeel op eenmalige lasten van Voor de jaren 2016 tot en met 2018 gaf het structurele beeld eenzelfde tendens, waarbij het negatieve resultaat voor de jaren 2016 en 2017 ongeveer lager was was nagenoeg gelijk aan Wat betreft het saldo van de éénmalige lasten en baten gold voor de jaren 2016 tot en met 2018 dat dit een positief resultaat was. Per jaar weken de bedragen echter fors van elkaar af. Dit kwam hoofdzakelijk door effecten binnen de grondexploitatie. Zoals eerder aangegeven is vooral het resultaat van structurele budgetten van belang voor de provinciale toezichthouder. Na het opstellen van de Kadernota is op basis van bestaand beleid nog een aantal reguliere mutaties doorgevoerd. Nadat alle budgetclaims bekend waren voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn alle budgetten vergeleken met de werkelijke uitgaven in de jaren 2011 tot en met Op grond van deze exercitie zijn een aantal budgetten aangepast. Het

7 effect hiervan ligt voor de jaren 2015 tot en met 2018 tussen de en Tot slot zijn de cijfers uit de Kadernota verlaagd met de financiële effecten van de diverse claims voor nieuwe ontwikkelingen. Bij de Kadernota was al aangegeven dat deze claims nog niet waren beoordeeld. Er is voor gekozen om pas ten tijde van de discussie om te komen tot een reëel sluitende begroting ook alle claims tegen het licht te houden en keuzes te maken over het al dan niet honoreren hiervan. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting zijn de keuzes toegelicht. Rekening houdend met bovenstaande opmerkingen zijn de belangrijkste mutaties tussen de inschattingen bij de Kadernota en de uitkomsten van de beleidsbegroting de volgende: (bedragen x 1.000; - = nadeel) Omschrijving effecten nieuw beleid (claims) aanscherping begroting op basis van vergelijking met jaarrekeningen lagere storting MOP-gebouwen hogere kosten leerlingenvervoer hogere rijksbijdrage WWB etc lagere kosten WWB inkomen hogere kosten bijzondere bijstand lagere kosten WMOvervoersvoorzieningen, WMOrolstoelvoorzieningen en WMOwoningaanpassingen hogere subsidie maatschappelijk werk en kinderboerderij lager subsidie peuterspeelzaalwerk hogere kosten vergoeding peuteropvang hogere salariskosten ivm nieuwe cao totaal Bij deze tabel moet worden opgemerkt dat het voordeel uit de aanscherping van de begroting op basis van de vergelijking met de jaarrekeningen ook deels is opgebouwd met aanpassingen van budgetten van de verder in de tabel genoemde onderwerpen. Voor de echte analyse tussen de begroting 2015 met de begroting 2014 wordt u verwezen naar de toelichtingen bij de diverse programma s. Voor de mutaties die na de Kadernota zich nog hebben aangediend geldt dat een deel hiervan niet eerder was te voorzien (b.v. algemene uitkering, loonkosten, bijdrage WVS). Voor andere mutaties geldt dat deze eerder hadden kunnen worden gemeld, zodat ze in de Kadernota al verwerkt hadden kunnen worden. Komende jaren zal hier bij de samenstelling van de Kadernota extra aandacht aan worden besteed. Na verwerking van alle mutaties op de uitkomsten van de Kadernota ontstaat het volgende beeld: (bedragen x 1.000; N = nadeel, V = voordeel) Omschrijving totaal structureel en incidenteel 667 N 827 V V 735 N -structurele budgetten 480 N 152 N 452 N N -incidentele budgetten: -waarvan: -algemene dienst -grondexploitatie 187 N 179 N 8 N 979 V 151 V 828 V V 123 V V 297 V 312 V 15 N De cijfers van de meerjarenbegroting zijn berekend met als uitgangspunt de volgende basisgegevens: -post onvoorziene uitgaven gebaseerd op 0; -rente- en afschrijvingslasten, voortvloeiend uit reeds beschikbaar gestelde kredieten en de vervangingsinvesteringen voor de jaren 2015 t/m 2018; -gemeentefondsuitkering gebaseerd op de meicirculaire 2014; -de financiële effecten van de decentralisaties jeugdzorg, AWBZ- Wmo en Participatiewet zijn budgettair neutraal verwerkt; -overige mutaties, zoals die thans zijn in te schatten voor een aantal functies (o.a. indexatie onderhoudsbudgetten, aantal uitkeringsgerechtigden, aantal inwoners, ontwikkeling WOZwaarden). Bij het interpreteren van de cijfers van de meerjarenbegroting moet bedacht worden dat deze naarmate het jaar verder af komt te liggen van

8 het begrotingsjaar steeds zachter worden. Het is daarom niet goed om aan deze cijfers absolute waarde toe te kennen. Het betreft niet meer dan een indicatie voor de toekomst. -resultaat ná bestemming -algemene dienst -grondexploitatie 667 N 659 N 8 N Reëel sluitende begroting Om in aanmerking te komen voor het repressieve toezichtsregime van de provincie is het van belang dat de begroting 2015 minimaal reëel sluitend is. Reëel sluitend houdt in dat de begroting structureel in evenwicht is (jaarlijks terugkerende lasten worden gedekt door jaarlijks terugkerende baten). Bovenstaand overzicht laat zien dat de structurele uitkomsten van de algemene dienst voor het meerjarenperspectief als volgt is: Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel In de aanbiedingsbrief behorende bij de meerjarenbegroting wordt in beeld gebracht met behulp van welke maatregelen de begroting 2015 reëel sluitend wordt. De effecten hiervan worden verwerkt in de 1 e begrotingswijziging, welke een onlosmakelijk onderdeel vormt van de meerjarenbegroting Resultaat begroting 2015 voor en na bestemming Rekening houdend met de verwerkte aanpassingen zoals deze hiervoor zijn toegelicht, is het totaalresultaat van de gehele begroting 2014 (zowel structureel als éénmalig) nadelig. In het geheel van deze cijfers zijn ook de effecten verwerkt van eerder door de gemeenteraad genomen besluiten, waarbij exploitatielasten en baten ten laste en/of ten gunste van reserves worden gebracht. Deze mutaties van reserves heffen het effect van de daarmee samenhangende lasten/ baten binnen het begrotingsjaar 2014 (deels) op. De opbouw van het resultaat voor en na bestemming is als volgt: (x 1.000, V=voordeel en N=nadeel) -resultaat algemene dienst -resultaat grondexploitatie -resultaat vóór bestemming -mutaties reserves 251 N 147 N 398 N 269 N Rentebeleid Vanaf de begroting 2013 gelden de volgende afspraken in dit kader: 1. Hanteren van een vast rentepercentage van 4% m.b.t. investeringen onderwijshuisvesting en rioleringen (t.b.v. het bereiken van een constant lastenniveau) 2. Blijven berekenen van bespaarde rente. Bij afschaffen hiervan zou een negatief rente-omslagpercentage ontstaan. Het percentage is voor 2015 bepaald op 3%. Het rente-omslagpercentage voor 2015 komt uit op 2,3 procent. Belastingen/retributies Met betrekking tot de belastingen en retributies zijn voor 2015 de volgende uitgangspunten gehanteerd: - er is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen, zoals nieuwbouw en verbouw; - toepassing prijsindexcijfer van 1,0%. - een verhoging van de OZB met de index van 1,0%. - verhoging van de tarieven toeristenbelasting met de index van 1,0%; - naast een verhoging met de prijsindex van 1% worden de begraafrechten extra verhoogd met 5%. Dit om te komen tot kostendekkende rechten (gebaseerd op raadsbesluit december 2013); - kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolrechten. Dit leidt tot een verlaging van het tarief voor de afvalstoffenheffing met 2,26% en een stijging van het tarief voor de rioolrechten met 0,24%; - de lokale lastendruk voor een meerpersoonshuishouden (het totaalbedrag dat betaald moet worden aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten) komt in 2015 uit op een bedrag van 686,45. Ten opzichte van 2014 ( 689,98) een daling van de lokale lastendruk met 0,51%. In deze berekening is uitgegaan van een (gemiddelde) koopwoning met een waarde van

9 Reserves en voorzieningen Algemene reserve In het bijlagenboek is aangegeven dat de omvang van de algemene reserve per 1 januari ,4 miljoen bedraagt. Dit is echter gebaseerd op de situatie per 1 mei Van dit saldo wordt 16 miljoen aangehouden ten behoeve van het weerstandsvermogen en is dus niet inzetbaar voor andere aangelegenheden. Na 1 mei 2014 zijn inmiddels ook nog een aantal besluiten genomen, waarbij middelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Het zijn allemaal overhevelingen vanuit eerder afgezonderde bestemmingsreserves en het saldo van de jaarrekening Het gaat hierbij om een bedrag van afgerond 3 miljoen en betreft de volgende onderwerpen: -notitie Reserves en Voorzieningen 2014: afroming middelen nota economisch klimaat afroming reserve gemeentegaranties afroming reserve risico bodemsanering batig saldo jaarrekening Rekening houdend met deze mutaties bedraagt de werkelijke omvang van de algemene reserve per ultimo september ,4 miljoen. In de Kadernota zijn verder nog enkele claims aangekondigd, waarvoor nog besluitvorming door de gemeenteraad nodig is. Het gaat om de volgende claims: -bodemsanering Oosterstraat Klundert herstructureren Huizersdijk gebiedsontwikkeling Fijnaart en Klundert herontwikkeling Standdaarbuiten afschalen N285 Zevenbergen Totaal In september 2014 wordt een besluit genomen over de aanleg van een nieuwe algemene begraafplaats aan de Klundertseweg in Zevenbergen en uitbreiding van de algemene begraafplaats in Klundert. In juni 2013 is besloten om het krediet voor deze investeringen voorlopig ten laste te brengen van de algemene reserve. Het voorstel voor september 2014 houdt o.a. in dat voor de dekking van de investeringslasten geen beroep gedaan wordt op de algemene reserve. Het bedrag van 3,3 miljoen valt bij instemming met dit voorstel vrij. Verder wordt verwacht dat de komende jaren binnen de grondexploitatie vermoedelijk een aantal complexen kan worden afgesloten. In totaal is hier een winstpotentie aanwezig van 2,9 miljoen. In de meerjarenbegroting is dit bedrag als éénmalige baten opgenomen. Als met bovenstaande informatie (deels gebaseerd op aannames) rekening wordt gehouden, kan de volgende prognose worden gegeven van de algemene reserve: Stand van de reserve medio mei ,4 mln. af: -omvang weerstandsvermogen 16,0 mln. -claims - 5,7 mln. Bij: -besluiten na mei ,0 mln. - winstpotentie grondexploitatie - 2,9 mln. -besluit over begraafplaatsen - 3,3 mln. (Toekomstige) vrije ruimte algemene reserve - 21,7 mln. 2,7 mln. - 9,2 mln. 11,9 mln. Bestemmingsreserve Naast de algemene reserve beschikt de gemeente ook over diverse bestemmingsreserves. Deze middelen zijn afgezonderd van de algemene reserve ten behoeve van bepaalde afgesproken activiteiten. Alleen na tussenkomst van de raad kan aan deze afgezonderde gelden een andere bestemming worden gegeven. In het bijlagenboek is aangegeven dat de omvang aan bestemmingsreserves per 1 januari ,5 miljoen bedraagt. Ook dit is echter gebaseerd op de situatie per 1 mei Zoals ook bij de algemene reserve het geval was, is na 1 mei 2013 nog een aantal mutaties doorgevoerd. In totaal gaat het om een bedrag van 4,3 miljoen. Tot een bedrag van 3 miljoen betreft het overhevelingen naar de algemene reserve (zie voor een specificatie het onderdeel algemene reserve ). Verder is in juli 2014 besloten een bedrag van 1,2 miljoen over te heven vanuit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen

10 grondexploitaties naar het krediet ten behoeve van het project 153c deellocatie Kasteeltuin/Neerhofstraat. Hiermee rekening houdend is de omvang van de bestemmingsreserve per ultimo september ,2 miljoen. Voorzieningen Tot slot beschikt de gemeente ook nog over een aantal voorzieningen. Voorzieningen worden aangehouden ter afdekking van kwantificeerbare onzekerheden, b.v. verliesverwachtingen grondexploitatie en om een gelijkmatige verdeling van kosten over een aantal begrotingsjaren te krijgen, b.v. voorziening wegen en voorziening riolering. De omvang van deze voorzieningen bedraagt 25,2 miljoen. Vervangingsinvesteringen In de begroting 2015 en volgende jaren is rekening gehouden met de lasten van de vervangingsinvesteringen. Hiervan kan het volgende overzicht gegeven worden: Omschrijving Investeringen Jaarlast 2015 Jaarlast 2016 Jaarlast 2017 Jaarlast 2018 Vervanging tractie Apparatuur/gereedschappen Sport Kantoorautomatisering Kantoorinventaris Rioleringen Totaal Financiële structuur -salarissen en sociale lasten: o.b.v. cao juli norm opleidingen, vorming en training 2,50% v.d. loonsom -norm vervangingen wegens ziekte 2,00% v.d. loonsom -kostenontwikkeling (m.u.v. beheerplannen) 0,00% -kostenontwikkelng beheerplannen 0,31% -inflatiecorrectie lokale heffingen 1,00% -rente berekend financieringstekort 0,00% -rente eigen financieringsmiddelen 3,00% -renteomslagpercentage bestaande investeringen 2,30% -basisraming uitkering gemeentefonds mei-circulaire 2014 Fysieke structuur -woonruimten oppervlakte in land (in ha.) oppervlakte binnenwater (in ha.) Sociale structuur -inwoners inwoners jonger dan 20 jaar inwoners ouder dan 64 jaar De jaarlast voor 2015 is verwerkt volgens de voorschriften van de provincie waarbij deze als eenmalige ruimte ingezet kan worden. Een uitgebreid overzicht van de vervangingsinvesteringen is opgenomen in het bijlagenboek bij de begroting Grondslagen begroting 2015 Bij de samenstelling van de begroting 2015 is uitgegaan van de volgende grondslagen:

11 Recapitulatie-overzicht

12 Recapitulatie-overzicht (bedragen x ) Nummer Programma Raming begroting 2015 Baten Lasten Saldo Lokale heffingen Overige baten Lasten Samenleven in Moerdijk Lokale heffingen Overige baten Lasten Een toekomstbestendige leefomgeving in Moerdijk Lokale heffingen Overige baten Lasten Economie en bedrijvigheid in Moerdijk Lokale heffingen Overige baten Lasten Veiligheid in Moerdijk Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige baten Lasten Samenwerken, samen maken, samen doen in Moerdijk Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves 1 Samenleven in Moerdijk Een toekomstbestendige leefomgeving in Moerdijk Economie en bedrijvigheid in Moerdijk Veiligheid in Moerdijk Samenwerken, samen maken, samen doen in Moerdijk Sub-totaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

13 Programma s

14 Programma 1 Samenleven in Moerdijk Doelstelling Bouwen aan een duurzame samenleving die erop is gericht dat burgers niet alleen vandaag de dag, maar ook in de toekomst optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij in harmonie met hun omgeving. Subdoel 1 WONEN Een passende woningvoorraad in de zin van levensloopbestendig, duurzaam en veilig. Als gevolg van vergrijzing en ontgroening en het scheiden van wonen en zorg ligt er een belangrijke opgave. Niet alleen het aantal ouderen neemt toe ook zullen ze langer zelfstandig blijven wonen. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. De aandacht ligt op aanpassing van de bestaande voorraad in de zin van levensloopbestendig, duurzaam en veilig. We werken hierin samen met woningcorporaties, zorginstellingen en met particuliere woningeigenaren. arbeidsmigranten gehuisvest worden binnen de gemeente Moerdijk. Uitvoeren van een nieuw woningbehoefteonderzoek in samenwerking met de woningcorporaties. Het percentage scheef wonen wordt hierbij betrokken. De woningcorporaties Bernardus Wonen en Brabantse Waard zullen in het kader van de prestatie-afspraken voor 1 juli 2016 twintig procent van het bestaande woningbezit (tezamen huurwoningen) verduurzamen (minimaal Label B) en 15% veiliger maken (Keurmerk Veilig wonen). Het realiseren van woningen door middel van woningbouwprojecten Bosselaar-Zuid, Kloosterblokje IV, Rodeborg, Achterstraat (Willemstad) en Stationsstraat (Zevenbergen). Indicatoren Waardering van woning in woonkern 7,8 7,8 - - Aantal Startersleningen Wat willen we bereiken? Particuliere woningbezitters nemen verantwoordelijkheid voor het aanpassen van hun woning. Ruimte geven voor maatwerk in de woningvoorraad. Passende huisvesting voor de doelgroepen van beleid (lage en middeninkomens, starters, senioren, mensen met een beperking en arbeidsmigranten). Kwaliteitsimpuls bestaande woningvoorraad. Aantal aanvragen omgevingsvergunning door particulieren Toename aantal woningen met politiekeurmerk Veilig wonen (woningcorporaties) Toename aantal woningen met minimaal energielabel B (woningcorporaties) Uitvoering 2015 Organiseren van een voorlichtingscampagne voor particuliere woningbezitters om eigen woning duurzaam, veilig en levensloopbestendig te maken. Maken van afspraken met zorgaanbieders en woningcorporaties over het realiseren van voldoende woonvormen en vernieuwende woon-zorgconcepten voor senioren en mensen met een beperking. Opstellen plan van aanpak om invulling te geven aan regionale opgave tot 2020 voor huisvesting van arbeidsmigranten. In de periode tot 2020 moeten er 840 Aantal gehuisveste arbeidsmigranten in het kader van regionale opgave n.v.t Aantal inwoners (per 31-12) Aantal nieuwe woningen Aantal gesloopte woningen

15 Subdoel 2 GEZONDHEID Een goede gezondheid draagt bij aan het welzijn van de inwoners. De gemeente zet zich met haar partners in om de gezondheid van haar inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Extra aandacht wordt gegeven om gezondheidsverschillen terug te brengen. De inzet van de gemeente is gericht op preventie en niet op genezen. Door kennis en bewustwording kiezen meer mensen voor een gezonde leefstijl. Wat willen we bereiken? Meer inwoners kiezen voor deelname aan sport en gezonde voeding. Daling alcoholgebruik door jongeren onder de 23 jaar. Gezondheidsproblemen die in toenemende mate bij inwoners voorkomen aanpakken (eenzaamheid en dementie). Uitvoering 2015 In minimaal zes kernen een nieuwe sportactiviteit opzetten en onderbrengen bij een bestaande vereniging/organisatie door inzet van buurtsportcoaches. Huisartsen uitnodigen om inwoners door te verwijzen naar bestaande programma s op het gebied van bewegen en gezonde voeding. Uitvoeren van het Preventie- en Handhavingsplan voor de verstrekking van alcohol dat in 2014 door de raad wordt vastgesteld. Indicatoren Sportparticipatie volwassenen 1 55% 51% - - Overschrijding aanrijtijden RAV 17,9% 19,5% - - GGD Monitor jaar Sportparticipatie jeugd 2 21% 21% - - Aantal jongeren dat weleens alcohol heeft gedronken 62% 53% - - Aantal binge-drinkers tussen jaar 3 4% 5% - - GGD Monitor Sportparticipatie 65+ ers 4 62% 73% - - Eenzaamheid 65+ ers n.v.t. 47% - - Subdoel 3 WOONOMGEVING Een goede en veilige woonomgeving op basis van behoefte en draagvlak, waarbij sociale maatschappelijke voorzieningen bijdragen aan sociale structuur. Leefbaar houden van de kernen door het op efficiënte wijze behouden, versterken en veilig bereikbaar houden van noodzakelijke voorzieningen in de woonomgeving. Wat willen we bereiken? Sociaal maatschappelijke voorzieningen en hun accommodaties in de kernen zijn afgestemd op basis van behoefte, draagvlak en budget. Efficiëntere inzet van bestaand budget voor sociaal maatschappelijke voorzieningen via aanpassing van gebruik, beheer en exploitatie. Samen met inwoners invulling geven aan de maatschappelijke functie en de kwaliteit van de voorzieningen. Betere bereikbaarheid tussen de kernen onderling. Uitvoering 2015 Sociaal maatschappelijke voorzieningen Uitvoeren van de raadsopdracht met betrekking tot de zwemvoorziening binnen de gemeente Moerdijk. 1 Minimaal 12 keer per jaar een sport beoefenen. 2 Minimaal 7 dagen per week, 1 uur per dag bewegen. 3 Binge-drinken: drinkt 20 glazen alcohol of meer per week. 4 Minimaal 5 dagen per week, ½ uur bewegen.

16 Afronden van de bestemmingsplanprocedures en voorbereiden van de uitbreiding van begraafcapaciteit voor de gehele gemeente Moerdijk. Onderzoek doen naar het treffen van duurzaamheidsmaatregelen van maatschappelijk vastgoed. Dit vanwege de voorbeeldfunctie van de gemeente en het verminderen van exploitatiekosten van het maatschappelijk vastgoed. Opstellen eenduidig en transparant huurbeleid gemeentelijke accommodaties. Onderzoek doen naar realisatie van een hoger brandveiligheidsniveau van bestaande (gemeentelijke) accommodaties. Opzetten van een integraal vastgoedbeheersysteem voor de gemeentelijke eigendommen. Opstellen uitvoeringsnotitie facilitering buitensportaccommodaties. Herzien faciliteren van huisvesting heemkunde en scouting. Indicatoren Waardering sportvoorzieningen 7,5 7,5 - - Waardering voorzieningen voor jongeren 5,6 5,3 - - Waardering van basisonderwijs in buurt 7,5 7,5 - - Kwalitatief goede openbare ruimte Uitvoering geven aan het uitvoeringskader erfgoed dat in 2014 door de raad wordt vastgesteld. Uitvoering beeldkwaliteitsplan openbare ruimte met een continue verbetering van de werkwijze, waarbij gemeente en inwoners gezamenlijk optrekken. In 2015 wordt onder meer de volgende grote werken/ reconstructies uitgevoerd: - Witte Weideweg in Noordhoek; - Pr. Beatrixstraat, Berhardplein, Kon. Julianalaan en Louise De Colignystraat in Helwijk. Uitvoering geven aan het in 2014 geactualiseerde speelruimtebeleid met draagvlak en behoefte van inwoners als uitgangspunt. Indicatoren Waardering van woonomgeving in woonkern Voelt zich mede verantwoordelijk voor de buurt Tevredenheid over beheer en onderhoud verhardingen Tevredenheid over beheer en onderhoud groen Waardering hoeveelheid groen (perken, plantsoenen en parken) 7,0 7, % 84% - - 5,9 5, ,4 6, ,9 7,1 - - Waardering speelmogelijkheden 6,5 6,4 - - Goed en veilig bereikbare woning en voorzieningen Opstellen van verkeersveiligheidsplan. Uitvoering geven aan de notitie fasering fiets- en wandelpadennetwerk. Voor 2015 staat het volgende gepland: - Realisatie fietsstraat en fietsstroken tussen Willemstad Klundert; - Voorbereiding aanliggende fietspaden Steenweg (Moerdijk); - Start voorbereiding nieuwe fietsverbindingen (Zwingelspaansedijk Klundertsedijk, Pelgrimsdijk-Lapdijk, Koekoekendijk, Rolleplaatweg) op basis van het in 2014 opgestelde startdocument. Onderzoeken mogelijkheden extra vervoer door middel van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Oplossing uitwerken van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten. Hieronder vallen onder meer: - problematiek in Klundert; - problematiek in Moerdijk.

17 Indicatoren Waardering bereikbaarheid van de buurt met auto Waardering parkeergelegenheid in de buurt Waardering toegankelijkheid buurt voor mensen met een beperking 7,9 7, ,4 6, ,0 7,1 - - Waardering openbaar vervoer 6,3 6,2 - - Waardering fietsmogelijkheden 7,2 7,2 - - Waardering verkeersveiligheid in buurt 6,3 6,4 - - Subdoel 4 SOCIALE STRUCTUUR Een goede sociale structuur is een basis voor levendige kernen en ondersteuning dichtbij. Inwoners maken onderdeel uit van een netwerk en zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. Inwoners kennen elkaar, zorgen met en voor elkaar en respecteren elkaar. Wat willen we bereiken? Inwoners zetten zich actief in voor elkaar en hun sociale omgeving. Inwoners zijn actief als vrijwilliger en worden daarin ondersteund. Verenigingen en scholen zijn sterke organisaties die een belangrijke rol vervullen in de sociale structuur van een kern/wijk. Uitvoering 2015 Ondersteunen van organisaties bij het aantrekkelijk maken van vrijwillige inzet. Bieden van ondersteuning op maat aan vrijwilligers en nagaan of gemeentelijke dienstverlening aan vrijwilligers aangepast moet worden. Herijken van het subsidiebeleid aan de hand van de doelstellingen uit de paraplunota Maatschappij. In beeld brengen van culturele activiteiten en de ontmoetingsfunctie ter versterking van sociale structuur. Ontwikkeling van 5 scholen tot brede school. Ontwikkelen van een sociaal beter app. Indicatoren Vrijwillige inzet 32% 34% - - (Mede)verantwoordelijk voelen voor leefbaarheid in de buurt 85% 84% - - Deelnamepercentage vereniging Aantal gerealiseerde brede scholen Subdoel 5 ONDERSTEUNING De gemeente biedt goede zorg voor degenen die dit nodig hebben en waarin zij of hun omgeving niet kunnen voorzien. Hierbij zal de benodigde ondersteuning op elkaar worden afgestemd en zo dichtbij mogelijk worden georganiseerd. De zorgvrager staat hierbij centraal. Wat willen we bereiken? Via onderwijs en arbeidsparticipatie ervoor zorgen dat inwoners zelfstandig zijn. Speciale vormen van ondersteuning vervangen door gewoon leren, werken, wonen en leven. Zo vroeg mogelijk aan de slag met een ondersteuningsvraag. Ondersteuning is op elkaar afgestemd en zo dichtbij als mogelijk. Goed zorgen voor degenen die het nodig hebben.

18 Uitvoering 2015 Herijken lokale aanpak laaggeletterdheid na de centralisatie van het volwassenenonderwijs naar de arbeidsmarktregio. Onderdeel daarvan is het behoud van 55 cursusplaatsen (41 via regio en 14 uit eigen middelen). Verbeteren aansluiten voor- en vroegschoolse educatie, conform hetgeen is vastgelegd in het convenant resultaatafspraken voor- en vroegschoolse educatie. 50% van de scholen maakt een keuze voor een beredeneerd aanbod van vroegschoolse educatie aan doelgroepkinderen in Versterken zorgstructuur in en om voorschoolse voorzieningen en scholen, zoals uitgewerkt in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Het inrichten en uitvoeren van een diagnose-methodiek om talenten, competenties en beperkingen van uitkeringsgerechtigden in kaart te brengen. In afspraken met samenwerkingspartners sturen op vervanging van speciale vormen van ondersteuning door reguliere structuren en verenigingsleven hierin ondersteunen. Afspraken maken met zorg en welzijnsaanbieders om dagbesteding dichtbij, in een reguliere omgeving te organiseren. Inrichten van duidelijke toegang dichtbij de burger voor ondersteuningsvragen en eventuele begeleiding naar specifieke zorg (WMO en jeugd) met integrale kijk en op basis van eigen kracht. Borging van eenduidige vroegsignalering van problemen binnen het sociale domein via maken van afspraken met samenwerkingspartners. Waardering en intensivering ondersteunen van mantelzorgers. Actualiseren bijzondere bijstand op basis van (evaluatie) armoedebeleid. Invoeren webshop waarmee klanten producten, voorzieningen en/of diensten aan kunnen schaffen vanuit het toegekende budget voor maatschappelijke participatie. Aanpassen van de verordening leerlingenvervoer naar aanleiding van de invoering Passend Onderwijs. Het aanbieden van collectieve voorzieningen voor ondersteuning voor alle inwoners en vrij toegankelijke ondersteuning voor jeugd & gezin en sturen op het gebruik hiervan. Het aanbieden van niet vrij toegankelijk aanbod jeugdzorg. Uitvoeren van het Regionale Transitie Arrangement (RTA) op niveau van de 9 WBW gemeenten. Maatwerkvoorzieningen WMO verstrekken ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang en toezicht houden op de kwaliteit hiervan. Uitvoeren overgangsregeling transitie AWBZ. Het bieden van cliëntondersteuning voor het hele sociale domein aan alle (kwetsbare) burgers waarbij het belang van de betrokkene uitgangspunt is. Implementeren en uitvoeren participatiewet. Indicatoren Aantal keukentafelgesprekken n.v.t Aantal meldingen n.v.t. n.v.t. Aantal ondersteuningsvragen n.v.t. n.v.t. - - Aantal oplossingen via eigen kracht, mantelzorg of welzijnsvoorzieningen Aantal verstrekte individuele (nieuwe) voorzieningen Wmo n.v.t. n.v.t Aantal meldingen toezichthouder WMO n.v.t. n.v.t. - - Aantal gebruikers cliëntondersteuning n.v.t. n.v.t. - - Aantal vragen gesteld bij de toegang voor ondersteuningsvragen n.v.t. n.v.t. - - Aantal voortijdig schoolverlaters

19 Baten en lasten programma 1 ( Cijfers x 1.000; V=voordeel, N=nadeel ) Rekening Begroting Begroting Meerjarenbegroting Lasten 1.1 Wonen Gezondheid Woonomgeving Sociale structuur Ondersteuning Totaal lasten Baten 1.1 Wonen Gezondheid Woonomgeving Sociale structuur Ondersteuning Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Verklaring verschillen resultaat voor bestemming Doorbelasting kostenplaatsen Kapitaallasten Overige verschillen Verschil t.o.v N 332 V N N

20 Toelichting doorbelasting kostenplaatsen De doorbelasting (saldo lasten en baten) aan de diverse producten in de begroting vanuit de kostenplaatsen vindt plaats op basis van de opgestelde capaciteitsplanningen van de diverse afdelingen. De toelichting op de verschillen in baten en lasten 2015 ten opzichte van 2014 treft u bij de betreffende kostenplaatsen aan. Toelichting kapitaallasten Het voordelig verschil t.o.v ad is voornamelijk het gevolg van: -lagere kapitaallasten wegens: -vrijval lasten tijdelijke huisvesting Regenboogschool overige onderwijshuisvesting hogere lasten nieuwe investeringen, t.w.: -begraafplaatsen overige producten Toelichting overige verschillen De overige verschillen bedragen per saldo nadelig. De belangrijkste verschillen t.o.v zijn: - Decentralisatie sociaal domein Jeugd N De kosten voor de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet, worden geraamd op programma 1. De daarmee verband houdende decentralisatie-uitkering van het Rijk wordt verantwoord op programma 5. - Decentralisatie sociaal domein Wet maatschappelijke ondersteuning N De kosten voor de uitvoering van de taken in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, worden geraamd op programma 1. Die kosten zijn opgenomen tot een bedrag van Op dat budget zijn de kosten van de adviseur transitie WMO ad in mindering gebracht. De met de decentralisatie verband houdende uitkering van het Rijk wordt verantwoord op programma 5. - Huisvesting openbare en bijzondere basisscholen V De kosten huisvesting openbare en bijzondere basisscholen komen in 2015 lager uit omdat op grond van een wetswijziging het onderhoud niet langer door de gemeente wordt bekostigd, maar rechtstreeks aan de scholen wordt vergoed. Hierdoor komt de toevoeging aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen te vervallen. In 2014 was die nog In de begroting 2014 zijn investeringen opgenomen die in één keer ten laste van de exploitatie zijn uitgevoerd. Het ging om het verwijderen van tijdelijke lokalen en verwijderen van asbest. Hiermee was een bedrag gemoeid van In 2015 zijn geen investeringslasten opgenomen. De overige verschillen op dit product zijn per saldo nadeliger. - Beroeps- en volwasseneneducatie N De baten en lasten van educatie voor degenen die het volgen van onderwijs niet als hoofdtaak hebben, worden tot en met 2014 verantwoord op het participatiebudget (functie 623) op programma 3. Vanaf 2015 dienen de baten en lasten voor volwasseneneducatie op grond van de voorschriften te worden verantwoord op een nieuwe functie 482. Die functie wordt verantwoord op programma 1

21 - Leerlingenvervoer N Het leerlingenvervoer wordt grotendeels uitgevoerd door een tweetal vervoerders. Daarnaast zijn er nog toekenningen aan individuele personen. Gebaseerd op de kosten over de eerste vier maanden van 2014 worden de totale kosten aan leerlingenvervoer voor 2015 geraamd op Ten opzichte van 2014 betekent dit een stijging van WWB Inkomen V Op grond van het cliëntenbestand over het 1 e kwartaal 2014 wordt het voor 2015 benodigde budget voor Algemene Bestaanskosten aan personen <65 jaar geraamd op Dat is lager dan voor 2014 is geraamd. Daarnaast is de verwachting dat, op basis van de laatst bekende cijfers, de bijdrage van het ministerie van SZW over hoger uitvalt dan over 2014 is geraamd. Verder wordt in 2015 een hogere terugontvangst verhaal van uitkering verwacht van Tegenover deze voordelige verschillen wordt over 2015 een hogere bijdrage aan het werkplein verwacht van Resteert nog een aantal kleinere verschillen op dit product die per saldo in voordeliger zijn. - Bijzondere bijstand N In het 1 e kwartaal 2014 was de toename van het aantal aanvragen en toekenningen bijzondere bijstand ten opzichte van het 4 e kwartaal 2013 dusdanig dat de raming voor hoger uitkomt dan die voor Wmo V De voor 2015 geraamde kosten Wmo komen ten opzichte van 2014 in totaal lager uit. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen: o Wmo algemeen voordeel In 2014 is de subsidie aan HOOM (hulp en ondersteuning op maat) en steunpunt Willemstad nog op dit product geraamd. In 2015 wordt die geraamd op het product maatschappelijk werk. o Wmo thuiszorg voordeel In 2015 wordt naar verwachting minder van huishoudelijke hulp gebruik gemaakt; Het verwachte aantal uren zorg in 2015 bedraagt uur voor type HbH-1 (uitsluitend huishoudelijke hulp) en uur HbH-2 (inclusief extra ondersteuning bij het organiseren van het huishouden). o Persoonsgebonden budget voordeel Er is sprake van een lichte daling van het aantal personen dat gebruik maakt van het persoonsgebonden budget. o Wmo vervoersvoorzieningen voordeel In dit kader wordt een bijdrage betaald aan de gemeenschappelijke regeling RWB. De raming van het vervoer o.b.v. PGB en de raming voor verstrekkingen in natura, zoals scootmobielen en aangepaste fietsen, kan op basis van de cijfers van de eerste 5 maanden van 2014 worden verlaagd met o Gebruik rolstoelen voordeel

22 Op basis van gemaakte afspraken met de leverancier van rolstoelen kan de raming van de kosten van rolstoelen worden verlaagd. o Wmo woningaanpassingen voordeel Op grond van de cijfers van de afgelopen jaren kan de raming worden verlaagd met Hierbij is geen rekening gehouden met grote woningaanpassingen (kosten hoger dan ). Het aantal aanvragen hiervoor is vanaf 2011 zeer beperkt gebleven en kan eventueel via een bestuursrapportage worden verwerkt. o Overige verschillen op het product Wmo voordeel - Maatschappelijk werk N In 2014 is de subsidie aan HOOM (hulp en ondersteuning op maat) en steunpunt Willemstad op het product WMO algemeen geraamd. In 2015 wordt die subsidie tot een bedrag van geraamd op het product maatschappelijk werk. De kosten van uitvoering van de paraplunota maatschappij worden lager geraamd dan in Sociaal cultureel werk V In 2014 zijn op dit product de kosten geraamd voor de inhuur van een stagemakelaar. Met ingang van 2015 worden de rijksmiddelen voor deze regeling stopgezet. In overleg met de partners wordt bekeken of de maatschappelijke stage lokaal kan worden voorgezet met eigen budget. Besluitvorming hierover moet nog plaats vinden. - Accommodatiebeleid en gemeenschapshuizen V De garantiestelling voor een bijdrage van aan de scouting in het kader van het accommodatiebeleid wordt voor 2015 niet opgenomen. Verder worden exploitatiekosten van de gemeenschapshuizen voor 2015 geraamd op In 2014 was dat nog Peuterspeelzaalwerk V In de begroting 2014 is nog de raming opgenomen van de kosten voor de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk. In 2014 is het Project Toekomst Peuterwerk afgerond. In 2015 zijn er vijf voorschoolgroepen die gesubsidieerd worden. Dat levert ten opzichte van 2014 een voordeel op van Hiertegenover is in de begroting 2015 een bedrag van opgenomen voor peuteropvangtoeslag. - Transitie Jeugdzorg V In de raadsvergadering van 3 juli 2014 is besloten om toe te voegen aan het budget ten behoeve van de Invoering van 2 decentralisaties. Dat bedrag is vervolgens als budget geraamd in In 2015 is geen budget opgenomen zodat op dit product een voordelig verschil ontstaat ten opzichte van Daarnaast komen de geraamde bijdragen aan professionele instellingen (Thuiszorg West-Brabant) en de bijdrage aan de GGD op grond van de ingediende begrotingen tezamen lager uit dan in Resteert nog een voordelig verschil ter grootte van Dit bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

23 Mutaties reserves Onderstaand een opsomming van de mutaties 2015 m.b.t. diverse reserves die het uiteindelijk resultaat beïnvloeden (afgerond op duizendtallen). Financieel-technisch worden deze mutaties verwerkt binnen programma 5. Een vergelijking met 2014 is niet zinvol omdat de activiteiten per jaar (gedeeltelijk) verschillend zijn. Stortingen: Storting in reserve maatschappelijk nut t.b.v. sport en bewegen in de buurt Storting in reserve maatschappelijk nut t.b.v. vervangingen beheerplan speelvoorzieningen Onttrekkingen: Onttrekking aan de reserve huisvesting onderwijs Onttrekking bruto reserve t.b.v. afschrijvingslast investering groot onderhoud De Niervaert Onttrekking bruto reserve t.b.v. afschrijvingslast investering aansluiting Bosselaar op riolering Onttrekking bruto reserve t.b.v. afschrijvingslast investeringen buitensportaccommodaties Onttrekking bruto reserve t.b.v. afschrijvingslast investering multifunctioneel centrum Fijnaart Onttrekking bruto reserve t.b.v. afschrijvingslast investering restauratie Fort Sabina Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut i.v.m. voortzetting combinatiefuncties Onttrekking aan reserve maatschappelijk nut i.v.m. besluitvormingsnotitie werkorganisatie W&I

24 Programma 2 Een toekomstbestendige leefomgeving in Moerdijk Doelstelling Binnen een toekomstbestendige leefomgeving passen ambities voor bodem, water, lucht, grondstoffen en natuur. Hierbij zoeken wij samenwerking met bedrijven, organisaties en inwoners. Inwoners en bedrijven stellen eisen aan de omgeving, die te vertalen zijn in de kernwaarden schoon, veilig, natuurrijk, gezond, vrij van hinder en toekomstbestendig. Subdoel 1 RIJKE ONDERGROND Het toepassen van de wet- en regelgeving ten aanzien van de bodem en de handhaving daarvan behoort tot de reguliere taken van gemeente. Dit houdt onder andere in het uitvoeren van saneringen, beheer van stortplaatsen en toezien op de naleving van de regels. De gemeente wil gezamenlijk met burgers en bedrijven de buitenruimte schoon houden. Dit gebeurt door gezamenlijke opruimacties, voorlichting op scholen en het uitvoeren van burgerschouwen. Het beheer van de buitenruimte is op basis van de in het beeldkwaliteit afgesproken uitgangswaarden voor de diverse gebieden. Het streven is ook om binnen de randvoorwaarden van een duurzaam bodembeheer gebruik te maken van kansen die de bodem biedt, bijvoorbeeld door het stimuleren van warmte-en koudeopslag. Wat willen we bereiken? Effectief ruimtegebruik door afstemming bodemeigenschappen en functie bij toekomstige plannen. Instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de bodemkwaliteit. Minder gebruik primaire grondstoffen door verruiming van de mogelijkheden van hergebruik van vrijkomende grond. Aanpak van de openbare ruimte op basis van de elementen gebruik, inrichting en beheer. Door bewustwording en betrokkenheid van de burgers en bedrijven op preventieve wijze komen tot minimaal behoud en waar mogelijk verbetering van de huidige beeldkwaliteit. Uitvoering 2015 Het bodemloket ontsluiten via internet, zodat de beschikbare informatie beter en gemakkelijker bereikbaar is voor burgers en bedrijven. Hergebruik vrijkomende grond op basis van bodemkwaliteitskaart. Uitvoeren bewonersschouw ( 1x per jaar per kern, 1x per jaar jeugdschouw). Uitvoeren technische schouw ( 2 x per jaar incl. verzorgende schouw). Direct omwonenden betrekken bij de uitvoering van verbeteringen in de openbare ruimte en waar nodig evalueren van de participatie (bij reconstructies, herinrichtingen van hun straat e.d., worden bewoners aan de voorkant betrokken bij de inrichting). Verbeteringen doorvoeren bij regulier onderhoud en bij nieuwe projecten (voor openbare ruimte, gebouwen), mede op basis van signalen van bewoners. Analyse van alle meldingen over de openbare ruimte. Dit kan input geven om het onderhoud anders uit te voeren. Bij vervanging van bomen wordt het totaal aantal zoveel mogelijk in stand gehouden. Daar waar dit niet kan (ontbreken van fysieke ruimte boven en/of ondergronds) worden deze in de nabije omgeving gecompenseerd. Zwerfvuilacties en andere (school)projecten ondersteunen om burgers, bedrijven en organisaties worden betrokken bij een schone woon- en werkomgeving. Voorkomen en ontmoedigen van vervuiling door voorzieningen in de buitenruimte (b.v. plaatsen afvalbakken). Indicatoren Gebruik bodemloket Aantal overtredingen regelgeving bodem Aantal ingediende suggesties ter verbetering openbare ruimte tijdens informatie avonden van herinrichtingen of andere werken in de openbare ruimte

25 Aantal meldingen t.a.v. openbare ruimte Tevredenheid inrichting en beheer openbare ruimte, d.m.v. burgerschouw en burger enquête Subdoel 2 HELDER WATER Om het draagvlak voor maatregelen en de betrokkenheid voor wateraangelegenheden te vergroten, wordt onderzocht of het Moerdijks waterloket kan worden uitgebreid tot een regionaal loket. Aanvullend wordt proactief over water geïnformeerd en gecommuniceerd. Met name door klimaatverandering kan de wateroverlast (lokaal) toenemen. Samen met het waterschap werken we aan een plan van aanpak voor probleemlocaties. Om deze problematiek in de toekomst te voorkomen wordt bij planvorming de watertoetsprocedure toegepast, wat betekent dat water als ordenend principe wordt meegenomen. Water en natuur zijn in Moerdijk nauw met elkaar verbonden. Wat willen we bereiken? Aandacht voor water vergroten. In 2015 voldoet het watersysteem aan de normen conform de kwaliteitsopgave waterbeleid in de 21 e eeuw (WB21) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Kwalitatief goed water in 2015 conform de Europese Kaderrichtlijn Water. Bij alle (her)inrichtings- en reconstructieplannen is water mede ordenend. Geen overlast van grondwater. Waterbeheer- en onderhoud afgestemd op de verschillende functies. Uitvoering 2015 Het realiseren van de ecologische verbindingszones (EVZ): Steenbergse Vliet/Tonnekreek. De maatregelen in de buitengorzen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water worden uitgevoerd. Mede uitvoeren Deltaprogramma in het kader van waterveiligheid en zoetwatermaatregelen. Bijdragen aan het versterken (verhogen en/of verbreden) van de waterkeringen langs de grote en Brabantse rivieren. Maatregelen ter compensatie van verzilting van het achterland van het Volkerak. Uitvoering geven aan Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Indicatoren Aantal m2 gerealiseerde evz s (zie gevarieerde natuur) Aantal en mate van overschrijding van wettelijke normen ten aanzien van waterkwaliteit Het analyseren van het aantal meldingen wat betreft wateroverlast versus beschikbare berging Subdoel 3 SCHONE LUCHT Het voldoen aan de grenswaarden luchtkwaliteit wordt veelal op landelijk niveau geregeld. Om de uitstoot van CO2 te beperken werkt de gemeente samen met andere betrokkenen aan het realiseren van een netwerk voor hergebruik van CO2 dat op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk vrijkomt. Ook indirect wordt de uitstoot teruggebracht door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie. Geur- en geluidoverlast wordt per kern aangepakt. Wat willen we bereiken? De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de Europese normen. 40% Minder CO 2 -uitstoot (exclusief het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk).

Financiële positie

Financiële positie 74 Financiële positie 2019-2022 Algemeen Voor u ligt de meerjarenprogramma-begroting 2019-2022. Na vaststelling van de Kadernota 2019-2022 heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden van de diverse budgetten,

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013 Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2016-2019 3.2 Zorg (Wmo) 20 Programmabegroting 2016-2019 3.2.1 Wat wil Gouda bereiken? De implementatie van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden tengevolge van de decentralisaties

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

8 februari Begrotingswijziging

8 februari Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente. Beoordeling begroting Samenvattend overzicht kengetallen. Maak keuze. Begroting. Maak keuze Meerjarenbegroting

Gemeente. Beoordeling begroting Samenvattend overzicht kengetallen. Maak keuze. Begroting. Maak keuze Meerjarenbegroting Behandelend ambtenaar Begroting 2014 is Meerjarenbegroting 2015-2017 is Datum vaststelling begroting 2014 Datum ontvangst begroting 2014 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2014 Aantal woonruimten per 1-1-2014

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 - Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016.

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016. Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 14 juni 2016 Kenmerk: 16ini01540 Onderwerp: Meicirculaire 2016 Geachte gemeenteraad, In deze memo vindt u de informatie over de Meicirculaire

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING. Begroting 2010 GEMEENTE

INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING. Begroting 2010 GEMEENTE INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING Begroting 2010 GEMEENTE 0 ALGEMEEN Gaarne alle informatievragen invullen of doorhalen wat niet van toepassing is. Een volledig ingevuld formulier

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting Perspectiefnota 2016 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3 III Kaders begroting 2016 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2016-2019 provincie Groningen

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting Actueel financieel beeld voor de jaren 2018-2022 Met dit overzicht schetsen wij het actuele financiële beeld voor de gemeente Gooise Meren voor de komende jaren. Dit overzicht dient meerdere doelen. Ten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening

Nadere informatie

Gemeente Langedijk Kaderbrief Kaderbrief 2018

Gemeente Langedijk Kaderbrief Kaderbrief 2018 Kaderbrief 2018 Vastgesteld door het college van B&W van Langedijk op 21 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Uitgangspunten en begrotingsrichtlijnen... 3 2.1 Prijsstijgingen... 3 2.2 Loonstijgingen...

Nadere informatie

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478

Nadere informatie

Eerste nota van wijziging 2013

Eerste nota van wijziging 2013 Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand + 21.626

Nadere informatie

Financiële uitgangspunten

Financiële uitgangspunten Financiële uitgangspunten Afgerond op 1.000 2020 2021 2022 2023 Startsaldo begroting -750.000-473.000 502.000 502.000 Autonome ontwikkelingen 1. Bestuurlijke vernieuwing (1) -130.000-271.000-48.000 21.000

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen 2019 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 3 1.2 Inhoud van de nota... 3 2 Regelgeving en definities reserves

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Bestuurswisseling Financiën

Bestuurswisseling Financiën Bestuurswisseling 2018 Financiën Agenda 1. Budgettair beeld Huidige begroting 2. Budgettair beeld Structurele ruimte Ontwikkelingen Algemene uitkering Rentekosten grondbedrijf Tarievenbeleid 3. Budgettair

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Beoogd

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Voor de grondexploitaties is voor de rentetoepassing de notitie grondexploitaties van de commissie BBV leidend.

Voor de grondexploitaties is voor de rentetoepassing de notitie grondexploitaties van de commissie BBV leidend. Corsanr. 19B.03350 Uitgangspunten begroting 2020-2023 Inleiding In dit document leggen we de uitgangspunten vast voor de kaderbrief 2019 als voorbereiding op de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023.

Nadere informatie

Wijzigingen artikelsgewijs financiële verordening 212 nieuw versus huidig Bijlage 2

Wijzigingen artikelsgewijs financiële verordening 212 nieuw versus huidig Bijlage 2 Wijzigingen artikelsgewijs financiële 212 nieuw versus huidig Bijlage 2 Algemeen Bij de opstelling van de financiële, zoals deze ter besluitvorming voorligt in de raad van 14 februari 2017, is het uitgangspunt

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE MEERJARENBEGROTING 2018-2021 SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 Algemeen: Blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Nota Reserves en. Voorzieningen. Gemeente Ferwerderadiel

Nota Reserves en. Voorzieningen. Gemeente Ferwerderadiel Nota Reserves en Voorzieningen 2004 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave Blz. 0. Inleiding 1. Doelstelling van deze nota 2. Functies reserves en voorzieningen. Onderscheid reserves en voorzieningen 4.

Nadere informatie

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Jaarstukken Versie:

Jaarstukken Versie: Jaarstukken 217 Versie: 8... Programmabudget Maatschappelijke ondersteuning bedragen x 1.,- Sociale binding en participatie 216 6.371 6.312 59-2 -1-21 2 6.594 6.915-545 6.37 6.291 79 9.295 9.912-341 9.571

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

De netto verschillen tussen de meicirculaire 2016 en de decembercirculaire 2015 zijn als volgt:

De netto verschillen tussen de meicirculaire 2016 en de decembercirculaire 2015 zijn als volgt: R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 16-6-2016 Zaaknummer: ZK16003379 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant. Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inleiding 7

INHOUDSOPGAVE. Inleiding 7 1 2 3 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding 7 Financiële positie 11 Recapitulatie-overzicht 21 Programma 1 Samenleven in Moerdijk 27 Paragrafen Bedrijfsvoering 107 Weerstandsvermogen 119 Lokale Heffingen en algemene

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

categotie/ agendanr

categotie/ agendanr Raadsvoorstel Jaar Raad categotie/ agendanr. B.enW. 2016 RA16.0095 B 2 16/760 (b ~Gemeente ~ Emmen 2018-2020 Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Financiën & Belastingen Team: Financieel Advies AS Berghuis

Nadere informatie

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord 1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4)

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Bijlage 1: Erratum ontwerpbegroting Wijzigingen in tabellen zijn geel gearceerd. Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Ruimtelijke kerngegevens : Ruimtelijke kerngegevens 2016 2017 2018 Oppervlakte

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag) BEGROTING 2015 BIEO (begroting in één oogopslag) INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2015 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2015 wordt er aandacht geschonken aan

Nadere informatie

Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018

Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018 Vergadering gemeenteraad d.d. 30 november 2017 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer J.H. Menninga Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018 Korte inhoud: Jaarlijks worden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Kader Dit besluit vloeit over het algemeen voort uit de Financiële Verhoudingswet en heeft specifiek betrekking op het Gemeentefonds.

Kader Dit besluit vloeit over het algemeen voort uit de Financiële Verhoudingswet en heeft specifiek betrekking op het Gemeentefonds. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 111308 steller : John van Eijk portefeuillehouder : wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Onderwerp : Meicirculaire 2014 Gevraagd besluit: Het college

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

FINANCIEEL PERSPECTIEF KADERNOTA

FINANCIEEL PERSPECTIEF KADERNOTA FINANCIEEL PERSPECTIEF KADERNOTA 2019-2022 BIJLAGE BIJ DE KADERNOTA 2019-2022 1 Inhoudsopgave COALITIEAKKOORD... 3 MAARTCIRCULAIRE EN MEICIRCULAIRE 2018... 4 INTERNE REKENRENTE... 4 LOON-/PRIJSBIJSTELLING...

Nadere informatie

Besluit Raad Nr. Datum 0 5 JUL 2016

Besluit Raad Nr. Datum 0 5 JUL 2016 Besluit Raad Nr. Datum 0 5 JUL 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 13 juni 2016

Nadere informatie

B en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming

B en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming B en W - advies Gemeente Elburg Afdelingshoofd Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Advies O.R. I.o.m. afdeling(en) I.o.m. wijkcontactambtenaar M. Boukema Bouwen 81 Milieu Jans Drost en

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

15 maart Begrotingswijziging

15 maart Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Specificatie wijziging balanspost Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen : Omschrijving Paginanr. Was Wordt Mutatie

Specificatie wijziging balanspost Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen : Omschrijving Paginanr. Was Wordt Mutatie Lochem, 9 juli 2018 ERRATUM OP DE JAARREKENING 2017 VAN DE GEMEENTE LOCHEM: Dit erratum betreft een wijziging van de balanspost Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen, het overzicht specifieke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 122913 De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag 2016-2 Aan de raad, 1. Beslispunten Wij stellen u voor: Het Voortgangsverslag 2016-2

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inleiding 4. Programma 7 Raad 51. Toelichting op de kostenplaatsen 55. Financiële positie 6

INHOUDSOPGAVE. Inleiding 4. Programma 7 Raad 51. Toelichting op de kostenplaatsen 55. Financiële positie 6 Begroting 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Programma 7 Raad 51 Financiële positie 6 Toelichting op de kostenplaatsen 55 Recapitulatie-overzicht 12 Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk 14 Programma 2 Werken

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Programmabegroting 2019

Programmabegroting 2019 Programmabegroting 2019 Toelichting financiële deel Investeringen 2019-2022 47,9 miljoen nieuwe impulsen/investeringen in deze begroting: Inclusieve stad: 5,4 miljoen Duurzame stad: 15,0 miljoen Vitale

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 628 6 november 2017 Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018 1. Inleiding Binnen de

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 20 maart 2018 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 215-218 3.5 Ruimtelijke ontwikkeling Gouda heeft bijna 71. inwoners en is een stad waar het prettig is om te wonen. Een stad met een mooie historische binnenstad en waar inwoners betrokken

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie