Hoera! Ons jaarbeeld 2016 staat online. Het was een goed jaar met mooie resultaten en daar heeft u aan

Vergelijkbare documenten
FINANCIEEL RESULTAAT 2016

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Financieel verslag 2017

Eerste Kwartaal verslag

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: juni 2015

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: juni 2014

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

Rapportage Q ( t/m ) DZB Leiden Gemeente Leiderdorp

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april Transitieplan UW

Oplegnotitie begroting 2017

Managementsamenvatting

BEGROTING bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

Coen van Hoorn raad

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee.

Begroting Bedrijfsresultaat

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Ferm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015 bedragen x 1.000

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG

Rapportage Q ( t/m ) DZB voor de gemeente Leiderdorp

DZB Leiden Rapportage ( t/m )

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken

Financieel economisch verslag

Coen van Hoorn raad

3 e Kwartaalrapportage 2013 ( t/m ) DZB Leiden

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

Presentatie voor Primaire begroting 2018 Schap WAA Venlo eo

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

Benchmark laat zien: betere bedrijfsprestatie en doorstroming dan landelijk gemiddelde, maar ook hogere lonen en hoger ziekteverzuim

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

1 e Kwartaalrapportage 2013 ( t/m ) DZB

- oo~ FEB :09. BuslncssPost

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Financiële kaders 2017

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Montfoort

Thermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie.

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

Managementsamenvatting

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Woerden

Notitie beschut werk. Aanleiding. Indicatiestelling beschut werk UWV

Rapportage Q ( t/m ) DZB Leiden. Leiderdorp

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen [3]

Begroting 2017 NV Empatec

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Bodegraven-Reeuwijk

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag:

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

We zien in figuur 2 dat het aandeel personen met een migratieachtergrond toeneemt van 46 procent januari 2015 naar 51 procent in juni 2017.

Bestuursrapportage uitvoering WSW inzake de prestatie-indicatoren en kengetallen over het verslagjaar 2019.

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Bor Veen Algemeen Directeur Werkkracht

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Financieel economisch verslag

IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

Derde Kwartaal verslag

De 7 belangrijkste vragen:

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

Personeelsgegevens. Totaal aantal medewerkers

Managementsamenvatting

Afwijking Prognose vs Begroting

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Jaarrekening. Stichting Lander-plus. Geldermalsen, 23 mei 2016

On-line versie IROKO Rekenmodel Participatiebudget: maak uw eigen Wat als analyses

Toelichting begroting 2015

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

Inleiding. Aan de leden van het algemeen bestuur,

Stichting IMpact de nieuwe ATB-organisatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

J) 9 FEB College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Participatiewet. Figuur 2: Personen met bijstandsuitkering: verdeling naar leeftijd januari 2015 december % 80% 49% 54% 60% 40% 42% 37% 20%

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Behandeld door: J.Woltersd.d Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016

Sociaal jaarverslag Personeelsbestand Medezeggenschap

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000).

Transcriptie:

Hoera! Ons jaarbeeld 2016 staat online. Het was een goed jaar met mooie resultaten en daar heeft u aan

bijgedragen. Leest u even mee? We hebben 356 mensen naar werk geholpen. Met het LUMC en UWV hebben we een succesvol Participatieloket opgestart. Onze chocolatefabriek vierde haar 25jarig bestaan. Grand Café De Stal op het Bio Science Park maakte na een grondige verbouwing een vliegende start. En samen met Project JAS zijn we begonnen met de bemiddeling van statushouders. Kijk voor het volledige overzicht op jaarverslag.dzb.nl. Dank u voor uw bijdrage in 2016 en tot ziens! BEKIJK HET JAARBEELD

Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw WSW WIW Pwet Ambtelijk Inhuur Algemeen Directeur 5 2 3 1 3 1 Middelen & Control 13 7 6 3 10 Mensontwikkeling 28 9 19 8 18 2 Manager LWB 2 2 2 Montage 162 107 55 149 4 4 5 PVF 193 98 95 180 3 10 Groendiensten 80 75 5 71 4 5 Business Post 44 35 9 41 2 1 Scannen 13 5 8 11 2 Catering 90 30 60 69 2 9 7 3 Onderhoud 152 113 39 137 1 1 4 9 Reintegratie/Detacheringen 389 254 135 318 2 1 54 14 Totaal 1171 737 434 988 5 24 120 34 In en uitstroom medewerkers (Leerwerkbedrijven en detacheringen) Instroom WSW Pwet Groen 1 8 Catering 0 5 PVF 1 3 Montage 1 3 Onderhoud 0 3 Business Post 0 2 Detacheringen 5 1 Totaal 8 25 Uitstroom naar reden van uitstroom Aantal WAO 20 Pensioen 17 Aflopen overeenkomst bepaalde tijd 9 Ontslag op eigen verzoek 8 Overleden 5 Naar begeleid werken 4 Einde contract 3 Aflopen proeftijd 1 Behoort niet langer tot doelgroep 1 Verhuizing andere gemeente 1 Ontslag met wederzijds goedvinden 12 Totaal 81 In en uitstroom medewerkers (Ambtelijk en inhuur) Instroom Uitstroom Ambtelijk 21 10 Inhuur 20 26 Totaal 41 36 Verdeling man/vrouw Regeling Man Vrouw WSW 626 362 Pwet 18 6 WIW 5 0 Ambtelijk 66 54 Inhuur 22 12 Totaal 737 434 Verdeling fulltime/parttime Aantal Fulltime 547 Parttime 624 Totaal 1171

Sociaal verslag 2016 3 Leeftijdsopbouw Leeftijd WSW Ambtenaren Inhuur WIW Pwet < 25 jaar 40 1 10 25 < 35 jaar 126 7 6 2 35 < 45 jaar 155 34 13 6 45 < 55 jaar 313 45 10 3 55 < 65 jaar 354 34 4 5 3 Inschaling WSW/WIW medewerkers Functiegroep WSW WIW A 67 B1 142 2 B2 153 3 C1 120 C2 98 D1 73 D2 65 E 49 F 20 G 16 H 3 I 2 O (WML) 180 Totaal 988 5 Inschaling Ambtenaren Schaal Aantal 5 6 6 7 7 13 8 14 9 42 10 18 10A 5 11 9 11A 1 12 0 13 2 14 2 16 1 Totaal 264 Gratificaties WSW Ambtenaren 12,5 jaar 11 1 25 jaar 44 1 40 jaar 8 0

Sociaal verslag 2016 4 MEDEWERKERSTEVREDENHEID Wat is het oordeel van medewerkers over het werken bij DZB? Hoe tevreden zijn zij over hun werk en werkplek, over hun leidinggevenden en de stijl van leidinggeven, over hun collega s en de omgangsvormen en over hun ontwikkelingsmogelijkheden? Onderstaand een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek naar de medewerkerstevredenheid. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau SAMR uit Leusden. De centrale vraag is: Wat is het oordeel van medewerkers over het werken bij DZB? Hoe tevreden zijn medewerkers over: hun werk en werkplek? hun leidinggevende(n) en de stijl van leidinggeven? hun collega s en de omgangsvormen? hun ontwikkelingsmogelijkheden? de begeleiding door DZB? de Ondernemingsraad? de doelstellingen, plannen en toekomst van DZB?

Sociaal verslag 2016 5 Aantal uitnodigingen tot deelname en response Totaal Staf & leiding Catering Magazijn Businesspost Gedetacheerden Groendiensten Onderhoud PVF Montage Uitgenodigd 1198 153 41 69 353 76 8 141 189 168 Respons 670 103 37 40 107 48 8 76 146 105 Responspercentage 56% 67% 90% 58% 30% 63% 100% 54% 77% 63% Rapportcijfers naar jaar en naar afdeling Totaal Staf & leiding Catering Magazijn Businesspost Gedetacheerden Groendiensten Onderhoud PVF Montage Rapportcijfer 2016 7,5 7,8 7,6 7,3 7,6 6,6 <10 7,8 7,7 7,2 Rapportcijfer 2012 7,3 7,4 7,1 7,7 7,4 6,9 <10 7,7 7,4 6,5 Rapportcijfer 2009 7,1 7,0 7,1 7,5 7,3 7,1 <10 7,7 7,1 6,2 ONTWIKKELING MEDEWERKERS WSW Van binnen naar buiten Van Binnen naar Buiten staat voor het zetten van stappen in de ontwikkeling van WSWmedewerkers waardoor zij zo regulier mogelijk aan het werk kunnen zijn. Hierbinnen zijn drie werkgebieden: Binnen/Binnen Ofwel: werken binnen DZB op een beschutte werkplek. Deze medewerkers hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om in direct contact met derden te werken. Zij zijn aangewezen op beschut werk bij bijvoorbeeld de afdeling Verpakkingen en Montage. Binnen/Buiten Ofwel: werken bij een bedrijfsonderdeel van DZB in direct contact met derden. Dit gebeurt bij de bedrijfsonderdelen Business Post, Onderhoud, Catering, Scannen, en bij de Hoveniers. Buiten Ofwel: werken bij een ander werkgever dan DZB. Dat gebeurt op basis van een detachering waarbij de werkgever een inleenvergoeding betaalt, of via Begeleid Werken, waarbij de werknemer op de loonlijst van de werkgever staat en de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt. Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten FTE % FTE % FTE % Ultimo Q4 2015 280,9 31,2 283,0 31,4 336,5 37,4 Ultimo Q1 2016 278,0 31,1 281,0 31,4 335,1 37,5 Ultimo Q2 2016 271,2 30,9 290,5 33,1 316,4 36,0 Ultimo Q3 2016 269,2 31,1 291,6 33,7 303,8 35,1 Ultimo Q4 2016 263,7 30,9 285,2 33,4 305,7 35,8 De verschillen tussen 2015 en 2016 blijken marginaal te zijn. Door de afname van Binnen/Binnen met 17,2 FTE, een toename van Binnen/Buiten met 2,2 FTE en een aanzienlijke daling van Buiten met 30,8 FTE veranderen de percentage met respectievelijk +0,3%, +2,0%, en 1,6%. Instroom in de WSW is sinds 2015 niet meer mogelijk. Een deel van WSWmedewerkers heeft ontwikkelpotentieel, maar hun aantal is beperkt. Daardoor zullen de percentages vooral veranderen door toevallige uitstroom uit de drie groepen.

Sociaal verslag 2016 6 Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP s) en functioneringsgesprekken De IOP s zijn erop gericht om de medewerkers te stimuleren zo regulier mogelijk te werken; een en ander binnen de mogelijkheden die de individuele medewerker daartoe heeft. Comeet is een systeem voor het meten van competenties, die medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen verrichten. Comeet meet zes competenties: discipline, flexibiliteit, leerbaarheid, samenwerken, zelfstandigheid en klantgerichtheid. Binnen deze algemene vaardigheden is een aantal niveaus aangebracht, op basis waarvan wordt vastgesteld op welke trede van de werkladder een medewerker staat. Comeet is er voor alle WSWmedewerkers van DZB Leiden en geeft inzicht hoe zij succesvol kunnen worden in hun werk en welke vervolgstappen kunnen worden gemaakt. Het is ons streven om jaarlijks en per medewerker een ontwikkelplan vast te stellen of het bestaande plan te actualiseren. Individuele Ontwikkelingsplan (IOP) Vastgelegde IOP (%) 2015 2016 Leerwerkbedrijven 72,8 57,4 Reintegratie 59,7 57,3 Totaal 68,5 57,4 Functioneringsgesprekken ambtenaren Aantal medewerkers Aantal gevoerde gesprekken Score in % Directie 7 7 100 Mensontwikkeling 17 17 100 Middelen & Control 9 3 33 Leerwerkbedrijven 34 14 41 Reintegratie 53 30 57 Totaal 120 71 59 OPLEIDINGEN In 2016 is 68.442 en 66.660 besteed aan opleidingen voor respectievelijk WSW en WIWmedewerkers en ambtenaren.

Sociaal verslag 2016 7 ZIEKTEVERZUIM Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof) voor heel DZB Leiden over 2016 kwam uit op 12,6%. Het streefgetal voor 2016 was gesteld op maximaal 11,5%; een overschrijding derhalve van 1,1%. Verzuimpercentage (%) 2014 2015 2016 WSW 11,7 13,0 14,7 WIW 5,2 4,8 9,1 Pwet 1,8 4,4 Ambtelijk 7,7 4,6 4,2 Totaal 11,5 12,7 12,6 Het gemiddelde ziekteverzuim onder WSW medewerkers is landelijk gezien 12,8% (bron: Cedris). DZB Leiden laat met een gemiddeld ziekteveruim van 14,7% onder WSW medewerkers een soortgelijk beeld zien. Verzuimgegevens Verzuimduur in aantal dagen WSW Pwet Ambtelijk 1 t/m 7 dagen 943 31 59 8 t/m 42 dagen 606 10 22 43 t/m 365 dagen 462 0 7 Meer dan 365 dagen 80 0 0 Totaal 2.091 41 88 Gemiddelde verzuimduur 17,9 5,1 8,6 Verzuimfrequentie WSW Pwet Ambtelijk 0 x ziek gemeld 290 10 41 13 x ziek gemeld 531 20 75 46 x ziek gemeld 174 2 10 79 x ziek gemeld 50 0 0 > 9 x ziek gemeld 27 0 0 Verzuimpercentage naar leeftijd WSW Pwet Ambtelijk < 25 jaar 9,2 4,0 0,0 25 t/m 34 jaar 13,9 10,0 2,8 35 t/m 44 jaar 12,6 4,4 4,8 45/m 54 jaar 14,6 3,1 2,9 >54 jaar 16,8 2,8 4,0

Sociaal verslag 2016 8 BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK De bedrijfsmaatschappelijk werker bij DZB Leiden levert vanuit een sociaalmaatschappelijke invalshoek en expertise een bijdrage aan de organisatiedoelstelling door het bevorderen van welbevinden van medewerkers. En helpt tevens bij het oplossen van arbeid gerelateerde problemen, die een goed functioneren in de werksituatie in de weg staan. In 2016 hebben 98 mensen van de bedrijfsmaatschappelijk werker gebruik gemaakt. BEDRIJFSPSYCHOLOOG De bedrijfspsycholoog levert vanuit een psychologische invalshoek en expertise een bijdrage bij plaatsing van medewerkers. De bedrijfspsycholoog adviseert over gedrag en begeleiding van medewerkers en verwijst indien relevant door naar bevoegde instanties. In 2016 heeft de bedrijfspsycholoog bij enkele onderdelen de begeleidingskaarten van SBCM geïmplementeerd. In 2016 hebben 60 mensen van de bedrijfspsycholoog gebruik gemaakt. KLACHTEN, MELDPUNTEN EN VERTROUWENSPERSONEN DZB beschikt over Vertrouwenspersonen, Meldpunten Problemen (een voor de WSW medewerkers, een voor werkzoekenden) en een onafhankelijke Geschillencommissie (voor rechtspositionele zaken WSW). Voor 2016 kan hierover het volgende gezegd worden: Vertrouwenspersonen: er zijn in totaal zestien meldingen onder de aandacht van de vertrouwenspersonen gebracht. Geschillencommissie: er zijn drie zaken behandeld, waarbij in alle drie de gevallen het advies door directie is opgevolgd. Meldpunt Problemen voor bijstandsgerechtigden: er zijn twee zaken gemeld die naar tevredenheid van de indiener zijn opgelost. Meldpunt Problemen voor WSW medewerkers: er zijn vijf zaken gemeld van uiteenlopende aard. Deze zijn naar tevredenheid van de indiener opgelost. Een zesde zaak is naar de Geschillencommissie door verwezen. In het najaar van 2016 is een vertrouwenspersoon Integriteit aangesteld. Bij deze vertrouwenspersoon kwamen in 2016 nul meldingen binnen. Daarnaast zijn in 2016 zes klachten binnen gekomen bij de klachtenambtenaar van DZB Leiden. Dit zijn klachten over de dienstverlening aan burgers, waaronder de dienstverlening aan werkzoekenden. Drie aan het adres van de Leerwerkbedrijven en eveneens drie aan het adres van afdeling Reintegratie. Twee klachten zijn ongegrond verklaard, één klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard, één klacht is gegrond verklaard en de klager heeft een ander contactpersoon gekregen. In één geval kon geen oordeel worden gegeven over de klacht. En één klacht is buiten behandeling gesteld. Alle klachten waren aan het eind van 2016 afgehandeld.

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 FINANCIËN DZB LEIDEN NAGENOEG CONFORM BEGROTING Per saldo heeft DZB Leiden in 2016 nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ten aanzien van de Leerwerkbedrijven is er in 2016 aanzienlijk gekort op de subsidie voor de WSWmedewerkers. Het verschil tussen de loonkosten en de subsidie is hierdoor opgelopen tot ruim 3,7 miljoen euro. Deze teruggang in subsidie was begroot, waardoor er geen begrotingsresultaat is ontstaan. Halverwege het jaar is er een positief resultaat van 350k voorspeld, dit bleek aan het einde van het jaar toch iets te optimistisch. Dit was vooral het gevolg van een eenmalige dotatie aan de voorziening voor uit te keren transitievergoedingen. Het resultaat ten opzichte van de primitieve begroting is in 2016 197k positief, vergeleken met de tussentijds aangepaste begroting is het resultaat 168k. Voor 2017 heeft DZB opnieuw een sluitende begroting voor de leer/werkbedrijven ingediend. Ten aanzien van de reintegratie activiteiten is in 2016 primair 6,2 miljoen euro begroot. Een aantal begrote vacatures zijn pas in de loop van het jaar ingevuld en de instroom van de nieuwe doelgroepen was lager dan begroot. Hierdoor is er op dit budget 797k minder uitgegeven. Hiervan is halverwege het jaar 560k bestemd voor voortzetting van het project Leidse Kracht en is 112k bestemd voor een project ter verbetering van de participatie van mensen zonder arbeidsverplichting. Het begrotingsresultaat van de reintegratie activiteiten komt hiermee op 125k positief ten opzichte van de aangepaste begroting. RESULTATEN WSW/LEERWERKBEDRIJVEN BEGROTINGSRESULTAAT WSW/LEERWERKBEDRIJVEN In tabel 1 is op hoofdlijnen de begrotingsrealisatie in 2016 ten opzichte van de begroting gepresenteerd. Het resultaat voor begeleid werken is in dit overzicht apart vermeld. Het begroot bedrijfsresultaat betreft de bijdrage van de gemeente Leiden aan de WSW activiteiten van DZB Leiden in 2016. Dit bedrag is ten opzichte van de 3e kwartaalrapportage gewijzigd als gevolg van een bij de 2e bestuursrapportage opgegeven verwacht positief resultaat ( 350k) en een verhoging van de algemene uitkering ( 312k) als gevolg van de stijging van de lonen van WSWmedewerkers. Per saldo een verschil van 38k. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is een resultaat van 168k gerealiseerd. Pagina 1 van 8

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 Begroting Realisatie Verschil Loonkosten WSW Loonkosten Pwet Bijdrage Ideel Bijdrage Pdeel Subsidie 25.339.208 341.779 187.744 69.856 21.922.725 25.413.198 278.346 145.393 60.650 21.761.249 73.990 63.433 42.351 9.206 161.476 positief Subsidieresultaat A 3.500.663 3.724.253 223.591 NTW B 11.616.953 11.226.054 390.899 Resultaat begeleid werken C 475.738 458.536 17.202 Exploitatiekosten D 10.182.256 10.075.719 106.537 positief Exploitatieresultaat (A+B+C+D) E 1.590.227 2.115.382 525.155 Diverse baten en lasten F 306.265 414.514 108.249 positief Stelposten G 294.493 294.493 positief Frictiekosten (onttrekking reserve) H 193.983 148.116 45.867 Bedrijfsresultaat (E+F+G+H) 1.384.471 1.552.752 168.281 Tabel 1: Begrotingsrealisatie 2016 SUBSIDIERESULTAAT Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van de bij DZB Leiden in dienst zijnde medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening en de daarvoor ontvangen Rijkssubsidie. Het gemiddelde aantal SE is over het jaar 2016 8,39 SE hoger dan de herleide taakstelling. De subsidie wordt pas een jaar later, in dit geval dus in 2017, en niet met terugwerkende kracht bijgesteld. Hierdoor ontstaat er in 2016 een subsidieresultaat (A). Er is in 2016 immers geen subsidiedekking voor de loonkosten van deze mensen. Er was nog een restant van de zogenaamde Irrgang gelden beschikbaar die voor deze problematiek ingezet mogen worden, hiervan is 70k ter dekking in het resultaat opgenomen. Pagina 2 van 8

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 NETTO TOEGEVOEGDE WAARDE De Netto Toegevoegde Waarde (NTW) geeft de omzet minus de gerelateerde kosten van de Leerwerkbedrijven weer. Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er voor het jaar 2016 als volgt uit: (x 1000) Begroot Realisatie Verschil Realisatie Verschil 2016 2016 2016 2015 20162015 Afdelingen Montage Afdeling Catering Afdeling Business Post Afdeling Scanning Afdeling Groen Afdeling Onderhoud Afdeling Detacheringen Afdeling Verp. & Chocolaterie Diversen 1.538 1.029 487 130 1.300 2.250 3.784 860 240 1.658 1.015 509 25 1.347 2.167 3.565 833 106 8% 1% 4% 80% 4% 4% 6% 3% 58% 1.564 1.140 510 56 1.372 2.270 3.977 1.080 112 94 126 0 30 25 103 412 247 6 positief Totaal 11.617 11.226 4% 12.082 856 Tabel 2: NTW DZB Leiden 2016 per afdeling De NTW is in 2016 391k lager dan begroot. Dit wordt voor een bedrag van 200k veroorzaakt door individuele detacheringen. Naast NTW verlies door uitstroom is ook de gemiddelde opbrengst met 5% gedaald. De uitstroom van individueel gedetacheerden vindt voornamelijk plaats op contracten met een hoger dan gemiddelde NTW, hetgeen de gemiddelde opbrengst van Detacheringen beïnvloedt. Het nadeel op de post Diversen WSW wordt veroorzaakt door een begrote, maar niet gerealiseerde inkomst met betrekking tot de beveiligingskosten ten behoeve van het JA project, die niet gefactureerd konden worden. De NTW van de afdeling Scanning blijft fors achter op de begroting omdat er werkzaamheden on hold zijn gezet en facturen voor werkzaamheden zijn teruggetrokken aangezien de werkzaamheden niet naar de volle tevredenheid van de klant zijn uitgevoerd. Er zal in 2017 een beslissing worden genomen over het voortbestaan van deze dienstverlening. Goede resultaten vinden we bij de afdeling Montage (als gevolg van ordervergroting), Post (als gevolg van meer verzonden stukken) en Groen (intensiever onderhoud als gevolg van weersomstandigheden). De afdelingen Verpakkingen/Chocolaterie en Onderhoud hebben iets onder begroting gepresteerd. De totale gerealiseerde NTW was in 2016 856k lager dan de NTW in 2015. De grootste teruggang was zichtbaar bij detacheringen als gevolg van minder fte en lagere prijzen. EXPLOITATIEKOSTEN De exploitatiekosten zijn in 2016 107k lager dan begroot. Dit betreft voor 52k salariskosten ambtenaren (3,87 fte niet ingevulde vacatures, deels opgevuld met uitzendkrachten). Daarnaast zijn de uitgaven voor overige personeelskosten 24k lager en vallen de kosten voor energie mee ( 36k). De kosten van brandstof zijn 18k lager dan begroot omdat er minder dieselauto s in gebruik zijn en er meer elektrisch wordt gereden. Pagina 3 van 8

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 DIVERSE BATEN EN LASTEN Er is een bedrag van 365k gestort in de voorziening transitievergoedingen, hiermee is deze voorziening op sterkte. Personen die ontslagen worden als gevolg van WIA hebben sinds 2015 recht op een transitievergoeding. De storting veroorzaakt voor hetzelfde bedrag een kostenpost in de resultatenrekening van 2016. Aan de batenkant is de subsidie die het Rijk ten behoeve van de herstructurering van de bedrijven in de Sociale Werkvoorziening heeft ontvangen vermeldingswaardig. DZB Leiden heeft uit dit zogenaamde Kerstensbudget 297k ontvangen. DZB heeft dit budget onder andere ingezet om de productie efficiënter te maken en kwalitatief op een hoger peil te brengen (Lean Project) en noodzakelijke ICT investeringen te doen ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast heeft DZB Leiden een ESF uitkering uit het O&O fonds ontvangen van 68k. In 2016 is in de subsidie een compensatie van 312k voor de stijging van de lonen van WSWmedewerkers opgenomen. STELPOSTEN In de primitieve begroting 2016 was een positieve stelpost opgenomen van 469k. Een deel van deze post is gebruikt om de financiële gevolgen van de aanpassing van de ambtenarensalarissen (3%) te dekken. Het restant valt in 2016 vrij ( 295k). BEGROTINGSRESULTAAT LEERWERKBEDRIJVEN Het begrotingsresultaat van 2016 t.o.v. de gewijzigde begroting is als volgt samengesteld: Subsidieresultaat NTW Begeleid werken Exploitatiekosten Diverse baten en lasten Stelposten Frictiekosten 223.591 390.899 17.201 106.537 108.249 294.493 45.867 Begrotingsresultaat 168.281 Er is in 2016 vanuit het resultaat 365k gestort in de Voorziening Transitievergoeding, het werkelijke begrotingsresultaat was in 2016 dus 197k positief. Pagina 4 van 8

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 ONTWIKKELING VAN DE SUBSIDIERATIO De loonkosten van de bij DZB Leiden in dienst zijnde WSWmedewerkers zijn gemiddeld hoger dan de subsidie die daarvoor wordt ontvangen. Dit verschil wordt geïllustreerd door de loonkosten te delen op de subsidie, waarmee de subsidieratio wordt verkregen. Hoe hoger de subsidieratio, hoe meer kosten DZB Leiden vanuit de NTW moet dekken. Met de invoering van de participatiewet zal de subsidie met ingang van 2015 vijf jaar lang stapsgewijs met in totaal 13% worden verlaagd. Aangezien de loonkosten slechts in geringe mate zijn te beïnvloeden, zal de subsidieratio in deze jaren verslechteren. In 2020 zal deze ratio rond de 1,26 liggen. 1,20 Subsidieratio (Loonkosten WSW/subsidie WSW) 1,15 1,10 1,05 1,00 Subsidieratio 0,95 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Subsidieratio 1,070 1,053 1,031 1,058 1,115 1,097 1,106 1,1033 1,103 1,17 Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB Leiden (exclusief Begeleid Werken) De subsidieratio is in 2016 naar 1,17 gestegen. De salariskosten van de in dienst zijnde WSWmedewerkers waren in 2016 ruim 3,6 miljoen euro hoger dan de hiervoor ontvangen subsidie. Pagina 5 van 8

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 OVERZICHT SUBSIDIERESULTAAT EN ONTWIKKELING BIJDRAGE GEMEENTE Het is interessant om de ontwikkeling van de subsidieresultaat (Rijkssubsidie / loonkosten WSWmedewerkers), het exploitatieresultaat en de bijdrage van de gemeente Leiden naast elkaar te zetten. Het laat zien dat de verhouding tussen loonkosten en de Rijkssubsidie van belangrijke invloed is op de hoogte van het exploitatieresultaat. De divergentie tussen het subsidieresultaat en het exploitatieresultaat geeft aan dat de exploitatie van DZB Leiden vanaf 2011 steeds verder verbetert, waardoor ondanks de dalende subsidie de bijdrage van de gemeente aan de exploitatie van DZB Leiden is afgenomen. Ontwikkeling subsidieresultaat DZB Leiden in verhouding tot de bijdrage van de gemeente Leiden en het exploitatieresultaat van DZB Leiden 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ten WSW / Rijkssubsidie 2.077.512,92 1.867.842,75 1.251.557,80 1.874.287,20 2.811.919,00 2.344.000,00 2.547.465,00 2.480.509,00 2.467.465,00 3.651.949,00 Gemeente Leiden 4.113.738 2.415.927 1.290.309 1.377.820 1.444.105 1.219.857 1.607.842,00 935.460,00 862.000 1.384.471 etekort DZB 3.859.731 1.638.690 519.671 1.259.466 2.303.619 1.276.053 1.192.865 154.540 934.001 1.187.471 Loonkosten WSW/ Rijkssubsidie Exploitatiekosten Exploitatietekort DZB Leiden Bijdrage Gemeente Leiden Grafiek 2: Ontwikkeling subsidieresultaat en exploitatieresultaat DZB Leiden (exclusief Begeleid Werken) Nadat DZB Leiden in 2014 voor het eerst zwarte cijfers heeft geschreven is het jaar 2015 in dat opzicht nog succesvoller verlopen met een nettowinst van 940k. In 2016 zorgt een forse daling van de WSW subsidie voor een verslechtering van het subsidieresultaat resultaat met 1,2 miljoen euro. Ook de NTW is ten opzichte van 2015 lager ( 856k), waardoor het exploitatieresultaat ten opzichte van 2015 ruim 2 miljoen euro slechter is. Aangezien dit grotendeels ook was begroot, is er geen sprake van een substantieel budgetresultaat. De zwarte cijfers van 2014 en 2015 zullen als gevolg van de jaarlijks hoger wordende subsidiekorting en de krimp van het WSW bestand naar verwachting niet meer geëvenaard kunnen worden. Dit zal bij de kaderbrief van mei 2017 worden aangegeven. Pagina 6 van 8

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 REALISATIE BUDGETTEN REINTEGRATIE EN NIEUWE INSTROOM Budgetrealisatie Reintegratie en nieuwe Instroom Begroting Realisatie Verschil Nieuw beschut Nieuw beschut, niet toegerekende kosten (stelpost) DZB Diensten Oude doelgroep Opstapbanen (80 plaatsingen) Medische adviezen / indicaties Norisk polissen Garantiebanen / Deta 2.0 begeleiding / contractbeheer Leidse Kracht externe kosten Leidse Kracht overige kosten Overheveling / projecten WI Overig, stelpost 62.998 11.239 93.414 3.042.711 480.400 76.541 454.596 720.589 503.012 220.000 12.112 44.729 50.819 3.766.808 303.938 17.361 287.464 515.841 346.111 107.500 18.269 11.239 42.595 724.097 176.462 59.180 167.132 204.748 156.901 112.500 12.112 Totaal 5.677.612 5.440.571 237.041 Tabel 3: Realisatie budgetten reintegratie en nieuwe instroom 2016 De totale begroting voor reintegratie bedroeg in 2016 6.237.612 euro. Bij de 2e bestuursrapportage is aangegeven dat circa 560k hiervan niet zal worden gebruikt omdat een aantal vacatures nog niet, of later waren ingevuld. De begroting is toen aangepast naar 5.677k en er is 560k gereserveerd ter bekostiging van het project Leidse Kracht tot en met het eerste kwartaal 2018. Daarnaast wordt een deel van het budget ( 220k) in 2016 gebruikt voor dekking van projecten die buiten de DZB Leiden organisatie worden gerealiseerd (VisieR, Jobhulpmaatje en het plan van de Raad om de participatie van mensen zonder arbeidsverplichting te verbeteren). Dit laatste project wordt deels gefinancierd met het budgetresultaat van Reintegratie, waardoor het eigenlijke budgetresultaat 112k lager ligt op 125k. OPBRENGSTEN UIT VOORGAANDE JAREN In de begroting is rekening gehouden met eventuele kostenverhogende BTW lasten op reintegratie diensten. In 2016 is hierover door de fiscalisten duidelijkheid verschaft, waardoor er 220k vrij is gevallen in het resultaat van Reintegratie 2016. Daarnaast is er 230k budget Opstapsubsidie uit 2015 naar 2016 overgeheveld. Dit budget bleek in 2016 niet geheel nodig, waardoor 150k voordeel in het in het resultaat is opgenomen. In totaal is er dus 370k budget uit voorgaande jaren aan het resultaat van 2016 toegevoegd. Pagina 7 van 8

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 OVERZICHT VAN HET BEGROTINGSRESULTAAT VAN GEHEEL DZB LEIDEN RESULTAAT DZB LEIDEN Resultaat DZB Leiden Begroting Eindresultaat Verschil WSW/Leerwerkbedrijven 1.384.471 kosten 1.552.752 kosten 168.281 Reintegratie Leiden 5.656.698 kosten 5.419.304 kosten 237.394 positief Totaal 7.041.169 kosten 6.972.056 kosten 69.113 positief Tabel 4: Begrotingsresultaat DZB Leiden t.o.v. de aangepaste begroting 2016 In het resultaat van de WSW/Leerwerkbedrijven is een toevoeging van 364k aan de voorziening transitievergoedingen opgenomen (verplichting). Zonder deze toevoeging was het resultaat op 196k positief uitgekomen in plaats van 168k. Van het begrotingsresultaat op de reintegratie activiteiten is 112k bestemd voor het project Pilot Participatiemedewerkers, het uiteindelijke budgetoverschot van Reintegratie komt hiermee op 125k in 2016. BEZOLDIGING DIRECTIE DZB Leiden is een onderdeel van de Gemeente Leiden. De directeur van DZB Leiden is ingeschaald in salarisschaal 16. Pagina 8 van 8