Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)



Vergelijkbare documenten
Bijlage 2 Meerjarenperspectief inclusief voorstellen beleidsprogramma 2013-ombuigingen Begrotingsruimte op 1 november 2012

23 november Begrotingswijziging 23 november 2017

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

BIJLAGE MEERJARENRAMING

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Algemene dekkingsmiddelen

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11 juni Begrotingswijziging (juniversie) Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB RV

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de

Twee keer per jaar (in de Zomernota en de Najaarsnota) informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting.

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

BIEO Begroting in één oogopslag

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting

Herziene tabellen en bijlagen Programmabegroting Bijlage 1

Perspectiefnota Financiële ontwikkelingen DIN financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen

Inhoudsopgave... 1 Programma 1 Gezond en actief Venlo Programma 2 Schoon, heel, veilig Venlo Programma 3 Grenzeloos Venlo...

4e wijziging. Programmabegroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

1. Mutaties Themabegroting 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Gemeente Langedijk Kaderbrief 2012

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013

4.2. Financiële positie en toelichting

303077/ november 2017

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

College Uitvoeringsprogramma Samen werken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting

Meerjarenbegroting

Najaarsnota. Najaarsnota

Themaraad financiën 3 april

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 29 september 2015

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

B en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming

Saldo Kadernota V V V V

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

2e Kwartaalrapportage 2015

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

GEMEENTE MENTERWOLDE AANVULLENDE VOORSTELLEN OP BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Raadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

Actuele financiële en vermogenspositie

Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut

8 februari Begrotingswijziging

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Bestuursrapportage 2015-I. actief en betrokken. dewolden.nl

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

Programmabegroting Bijlagenboek

Gemeente, Bergen op Z oom ---:::> u~

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017

Vervolgens worden in het volgende overzicht de aanvullende wensen/besluiten weergegeven als gevolg van de behandeling van de kadernota in de raad:

1e kwartaalbrief 2014

12. Financiële positie

J. Goossens raad november 2013

categotie/ agendanr

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming vast te stellen.

Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen.

Wijzigingen artikelsgewijs financiële verordening 212 nieuw versus huidig Bijlage 2

E. Latuhihin / november 2016

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

15 maart Begrotingswijziging

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief Gevraagde beslissing. Datum: 19 september Portefeuillehouder: A.J.M.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

6e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland VOORSTEL

- 8. BIJLAGEN EN OVERZICHTEN

Najaarsnota Begrotingsresultaat (na raad oktober 2015)

INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING. Begroting 2010 GEMEENTE

Analyse begrotingsscan 2016

Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting Gevraagd besluit

Bijlage 1 1e burap 2016 (financieel overzicht)

Gemeente Castricum 2 e FIRAP december 2017

Omschrijving

B E S L U I T : De begroting voor de Algemene Dienst voor het dienstjaar 2018 te wijzigen als hierna is aangegeven.

Financiële 1e wijziging op de begroting College

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota III. Uitgangspunten voor de begroting Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Programma 8 Financiën

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018

Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Transcriptie:

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Ruimtescheppende maatregelen volgens bestaand beleid Dekkingsmiddelen Belastingen verhoging Onroerende zaakbelastingen 0 60.000 120.000 180.000 stijgingspercentage na 20152% Dekkingsmiddelen Belastingen verhoging overige belastingen 0 35.000 70.000 105.000 stijgingspercentage na 20152% Dekkingsmiddelen Belastingen opbrengst vermakelijkhedenretributie. 0 0 0 0 Rb. 6 december 2005, 2009 convenant met exploitanten tot 2015 Dekkingsmiddelen Belastingen extra verhoging rioolheffing 10.000 20.000 25.000 30.000 Raadbesluit 5 november 2013 Dekkingsmiddelen Belastingen extra verhoging afvalstoffenheffing 10.000 20.000 35.000 50.000 Raadsbesluit 5 november 2013 Dekkingsmiddelen Reserves verlaging onttrekking reserve egalisatie tarieven 0 (20.000) (40.000) (40.000) Raadsbesluit 5 november 2013 Dekkingsmiddelen Belastingen verpakkingsconvenant / zwerfafval 0 0 0 0 Raadsbesluit 5 november 2013, in begroting 2015 opgenomen Ruimtescheppende maatregelen, nieuw beleid Diversen Diversen Besparing op bedrijfsvoering door invoering Lean management 0 0 0 0 ombuigingsplan 2013, In begroting 2015 verwerkt Dekkingsmiddelen Belastingen verhogen rechten en heffingen tot meer kostendekkend niveau na 4.200 8.300 8.300 8.300 Bezuinigingsplan 2012 (ophoging 2014) Taakstelling wordt over 3 jaar gefaseerd over 2014-2016 ingevoerd 2012 (exclusief de trendmatige verhoging) 10.000 10.000 10.000 10.000 Bezuinigingsplan 2012 (ophoging 2015) Dekkingsmiddelen Belasingen invoeren wintertarief haven voor electra p.m. p.m. p.m. p.m. Het invoeren van het wintertarief kan leiden tot een lagere opbrengst van 25.000 euro. Volksgezondheid en Overige volksgezondheid Versnelde afschrijvingen uit verkoop opbrengst gem. eigendom Milieu en polikliniek 100.000 100.000 100.000 100.000 Bezuinigingsplan 2012 bedrijfsvoering,bijgesteld in kadernota 2014 Economische zaken, toe- Economische zaken Centralisering vastgoedorganisatie 0 0 0 0 Bezuinigingsplan 2012 bedrijfsvoering,bijgesteld in kadernota 2014 risme en recreatie verwerkt in begroting 2015 Economische zaken, toe- Markten en standpl. Taakstelling vermindering kosten weekmarkt 15.000 15.000 15.000 15.000 Ombuigingsplan 2013, taakstellende vermindering van kosten risme en recreatie invulling behoeft nadere besluitvorming. Taakstelling in 2014 wordt niet gehaald (zie voorjaarsnota 2014) Diversen Diversen Verlagen afschrijvingslasten 103.000 103.000 103.000 Raadsbesluit 5 november 2013, opbrengst verkoop aandelen NUON aanwenden voor vervroegde afschrijvingen investeringen met maatschappelijk nut. (1 juli 20151.740.000) Dekkingsmiddelen Verlaging kosten BTW 25.000 25.000 25.000 25.000 Raadsbesluit 5 november 2013, gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden ná 2014 Beheer openbare b.r Monumenten BRIM subsidie (te ontvangen) 60.000 60.000 60.000 60.000 Ombuigingsplan kadernota 2014. Nieuwe subsidie voor onderhoud monumenten Diversen Diversen Wijziging in verstrekken van subsidies 100.000 150.000 200.000 200.000 Raadsbesluit 5 november 2013, Verlaging subsidieplafond ná 2014 Besparingen op grond van bedrijfsplan SED 0 0 0 0 Ombuigingsplan kadernota 2014. Besparingen komen ten gunste van de exploitatie. Structurele besparing meteen volledig verwerkt in de begroting 2015 Stelpost nog om te buigen in 2017 0 0 0 0 Ombuigingsplan kadernota 2014, stelpost was vanaf 2017 49.000, moet nu nader worden ingevuld Subtotaal 2 334.200 586.300 731.300 846.300

Autonome mutaties Algemene Uitkering Algemene uitkering meicirculaire 2014 ( in 2015 27.687.000 waar- (14.000) (392.000) (593.000) Verwachte mutatie na 2015 Alle Alle Alle Personeelslasten van bestemd voor deelfonds sociale domein 9.214.000) Waarvan bestemd voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs (47.000) (47.000) (47.000) (47.000) Waarvan bestemd voor armoedebeleid (raadsbesluit) (75.000) (74.000) (74.000) (74.000) Waarvan bestemd voor VTH taken (RUD) (72.000) (72.000) (72.000) (72.000) Waarvan bestemd voor organisatie waterschapsverkiezingen (26.000) Waarvan te verrekenen met deelfonds sociaal domein (in 2015 9.214.000 in de begroting opgenomen) (59.000) 160.000 141.000 Bedrijfsvoering algemene salarisstijging via bijdrage SED 0 (135.000) (270.000) (405.000) verwachte loon- en premiestijging na 2015 1,5% per jaar. Bedrijfsvoering incidentele verhogingen via bijdrage SED 0 (40.000) (80.000) (120.000) verhogingen op basis van rechtspositieregelingen Kapitaallasten Diversen mutaties in afschrijvingen 0 282.000 263.000 249.000 toe- c.q. afname afschrijvingen zwembad na 2015 afgeschreven. Diversen mutaties in rentelasten. 0 (31.000) 4.000 29.000 toe- c.q. afname rentekosten Loon- en prijsstijgingen Diversen hogere lasten a.g.v. indexering van prijzen 0 (100.000) (200.000) (300.000) de indexering bedraagt 2% per jaar. Diversen Hanteren van de nullijn (geen indexering van prijzen) 0 0 0 0 Bezuinigingsplan 2012 (bedrijfsvoering) nullijn t/m 2015) Diversen Uitbreiding erfpacht REZ 40.000 40.000 40.000 Toename van in erfpacht uitgegeven gronden Diversen contractueel vastgelegde prijsstijgingen 0 (75.000) (150.000) (225.000) Stelpost voor onvermijdelijke prijsstijgingen. Dekkingsmiddelen Belastingen meer OZB door toename aantal woningen/bedrijven 0 10.000 20.000 30.000 stelpost voor jaarlijkse areaaluitbreiding op basis van het huidige (verbouw)volume Alle Voorjaarsnota 2013 Beschikking over reserve bedrijfsrisico's 0 275.000 275.000 0 Onttrekking i.v.m. tijdelijk extra kosten bijstand, kan in 2015 vervallen omdat een IAU uitlkering wordt ontvangen Alle Voorjaarsnota 2014 Structurele mutaties 0 0 0 0 In begroting 2015 verwerkt Subtotaal 3 (220.000) (40.000) (523.000) (1.347.000)

Projecten ingezet beleid en nieuw beleid. Bedijfsvoering Automatisering Nieuw programma @genda p.m. 0 0 0 0 Programma NUP en @Antwoord zijn hierin opgenomen. Dekking Programma 1 Bestuurlijke Organisatie Bestuurlijke organisatie Burgerzaken Modernisering GBA p.m. p.m. p.m p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Burgerzaken Digitalisering Burgerlijke Stand p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Verkiezingen Automatisering verkiezingsproces p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Mogelijk wordt hiervoor een bijdrage van het rijk ontvangen. Bestuurlijke organisatie Bestuur Benoemen vierde wethouder 0 0 0 0 Raadsbesluit 6 mei 2014. Dekking 2014 ten laste van vrijval voorziening wachtgeld wethouders In begroting 2015 verwerkt Veiligheid Brandweer Aanschaf van motorspuitaanhanger (2015) 19.000 0 0 0 Naar Veiligheidsregio Veiligheid Ov. Beschermende m. Uitvoering handhavingsnota (60.000) (60.000) (60.000) (60.000) In 2014 uitbreiding 1 fte t.l.v. reguliere formatie. In 2015 opnieuw uitbreiding met 1 fte. Programma 3 Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Ontsluiting Schepenwijk 2e fase 2.237.000 0 0 0 0 Ten laste van de reserve Voorzieningen Schepenwijk. Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer Fietsverbindingen bedrijventerreinen 612.000 40 kadernota 2009, uitstel tot na 2016. Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Invoering parkeerplan 0 0 0 0 kadernota 2009, uitgangspunt betaald parkeren budget. neutraal Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Herinrichting Melkmarkt 210.000 0 0 0 0 Investering verschoven tot na 2016. Afhankelijk van actualisatie verkeersplan Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Aanleg parkeerplaatsen noordzijde binnenstad p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Op basis van vastgesteld parkeerbeleid Programma 4 Beheer Openbare Buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr. Opstellen beeldkwaliteitplan openbare buitenruimte binnenstad 41.000 Eénmalige last in 2013, ten laste van de algemene reserve (2013) (coproductie beheer en RO) Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenr. Acties vanuit vastgoed- en accommodatiebeleid p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Er is een rapport vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld. Beheer openb.buitenruimte Beheer openb. BuitenruimteOpstellen waterplan (2013) 60.000 Onder deel van Uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de vertaling van de Europese Kaderrichtlijn Water T.l.v. algemene reserve Beheer openb.buitenruimte Beheer openb.buitenruimte Opwaarderen loswal Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Constructurele aanpassing, waardoor mogelijkheden worden uitgebreid. Programma 5 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Meerjarenhuisvestingsplan Primair Onderwijs Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Investering in 2014/2015/2016 4.900.000 0 (304.000) (304.000) Betreft nieuwbouw De Tweemaster en nieuwbouw De Veste (Brede School). Kapitaallasten op basis van afschrijving 40 jr In gebruikname in 2016 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Investeringen 2014 199.000 (13.000) (13.000) (13.000) (13.000) Betreft uitbreiding Driespan. Eerst kapitaallasten m.i.v. 2015 Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs Onderwijshuisvestingsplan 2013 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. De consequenties van de nieuwe verordening onderhuisvesting

voor het meerjarig onderhoudsplan zijn nog niet bekend

Programma Volksgezondheid en milieu Programma 8 Welzijn, Cultuur en Sport Welzijn, Cultuur en Sport Sportbeleid Investeringen Immerhorn 500.000 (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) Kadernota 2014, uitbreiding capaciteit. Kpl.aangepast aan rente 2015 Welzijn, Cultuur en Sport Cultuurbeleid Regionale bibliotheekvisie p.m. p.m. p.m. p.m. Eventuele financiële consequenties voorhands nog onbekend Welzijn, Cultuur en Sport Cultuurbeleid Eerstelijns taken cultuureducatie p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Financiële consequenties nog niet bekend Programma 9 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en RO Ruimtelijke Ordening Uitwerking / realisatie Landschapsplan p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. aandachtspunt nog geen bedragen bekend ISV3 programma. Herontwikkeling Vijzelstraat (2012) 500.000 0 0 0 0 Krediet is al gevoteerd ISV3 programma. Herontwikkeling Piet Rodenburgstraat e.o.(2012) 100.000 0 0 0 0 In 2015 ISV3 programma. Herontwikkeling REZ (2014) 3.000.000 0 Na 2014, lasten komen ten laste van bouwgrondexploitatie Programma 10 Economische zaken, Toerisme en Recreatie. Economische zaken, toe- Economische zaken, risme en recreatie toerisme en recreatie uitvoeringsprogramma HERT visie p.m. 0 0 0 0 budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Economische zaken Herstructurering Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Economische zaken Parkmanagement p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie EZ, toerisme en recreatie (Integraal evenementenbeleid) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. budgettaire gevolgen nog onduidelijk EZ, toerisme en recreatie Bouwgrondexploitatie eerste uitwerking gebiedsvisie 15.000 Ten laste van bouwgrondexploitatie EZ, toerisme en recreatie Economische zaken revitalisering industrieterrein Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Functionele opwaardering Krabbersplaat, bedrijvenuitwisseling EZ, toerisme en recreatie Economische zaken verwerving waterstrook langs Krabbersplaat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. In eigen beheer verhuren en storten in onderhoudsvoorziening Afronding afronding 0 0 0 Op 0 gesteld. Subtotaal 4 (112.000) (112.000) (416.000) (416.000)

Recapitulatie: Projecten ingezet beleid, lasten na 2011 (112.000) (112.000) (416.000) (416.000) Beschikbare ruimte volgens sub 1, 2 en 3 141.200 298.300 (39.700) (748.700) Saldo ruimte voor aanvullend nieuw beleid 29.200 186.300 (455.700) (1.164.700)