SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk

Vergelijkbare documenten
OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Begrotingswijziging 2015-I

Het. Gegevenshuis. Voorstel Algemeen Bestuur 26 juni Nummer Voorstel stuurgroep Het Gegevenshuis i.o.

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Activa Passiva

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

Voorstel raad en raadsbesluit

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 9 december 2013 Beleidsplan Werk, Inkomen en Sociale Zorg 24579

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Begrotingswijziging

Gevraagde beslissing: Instemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst voor de Regionale Contractbeheersorganisatie Wmo.

Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).

Adviesnota Bestuur datum: 31 oktober 2014

Toelichting begroting 2016

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 19 november Onderwerp Uitvoering van Het gesprek in de WMO Besluitvormend

Bestuursrapportage. 1 e halfjaar Kompas

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio s ESF Programmaperiode

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2

Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016

Cost Accounting. Fasttrack Microsoft Dynamics NAV 2013

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

Verdeelmodellen regionaal samenwerkingsverband sociale diensten regio Alkmaar Aanvulling 20 januari 2013

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Wij stellen u voor om de volgende begrotingswijziging in de begroting 2017 en de meerjarenraming door te voeren.

Beslisdocument college van Peel en Maas

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Zaaknummer. Casenummer

Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013

BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011)

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Toelichting begroting 2015

GR A2-gemeenten Begroting

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Beleidsformulieren Nieuw beleid 2010

Harderwijk Zeewolde Gemeente Zėewoidė

Raadsbijlage Voorstel inzajte overgang van Octobanjt DOS-versie naar

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Begroting Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Beuningen

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014

Bijlage 4 overall begroting Programma Cybersecurity 18/01/2019

Aanleiding en probleemstelling

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

inleiding... 1 rekening van baten en lasten over toelichting op de rekening van baten en lasten over bestuursverslag 6

Begrotingswijziging 2017

V505 Eerdere toezeggingen Capelle (B) V210 V60 ESF-baten (C) V 197 Totaal baten V912 V60

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten

Rapport van feitelijke bevindingen inzake uitvoering specifiek overeengekomen werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB 2018

Beleidsregel weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. Vaststellen beleidsregel weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit

1. Mutaties Themabegroting 2017

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

Integrale schulddienstverlening

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

GGD Iff regio Utrecht >

BEGROTING Stichting Bindkracht10

R.T.G. Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging , begroting 2009 en beleidsplan KOMPAS

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

AB Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 8 december Agendapunt nr.: 16. Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder

Notitie Weerstandsvermogen Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen).

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5

Frictiekosten samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013

CO 2 Organisatie plan managementprogramma

Unicoz Onderwijsgroep Kosten Centrale ICT dienst

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Plan van aanpak transitie buitendienst

Adviesnota. Datum: 27 september Managementteam Algemeen bestuur Dagelijks bestuur

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang

Toezichtkader SWV Passend Onderwijs Lelystad VO

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

Aanbiedingsformulier voor AB

Totaal ,00 incidenteel. Per 1 oktober 2014 structurele salarisverhoging van 1% ,00 structureel

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Budgetbeheer Nieuwe Stijl Tynaarlo Eindevaluatie pilot

Schriftelijke vraag (art. 40 RvO raad)

Financieel Statuut Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Overwegende: dat de gemeenten Asten en Helmond samenwerken op het terrein van werk en inkomen op de locatie van het Werkplein Regio Helmond;

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

De bovenschool ICT-coördinator kan ingezet/gedetacheerd worden als lokale ICT-er. De bovenschools ICT-coördinator heeft een adviserende rol.

Transcriptie:

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk Doorrekening kosten Kompas Januari 2011, versie 3.0 Kenmerk: MLK/2011/1841

Colofon: Document Aanbieder Afnemer Auteur(s) : Doorrekening kosten kompas voor uitvoering schuldhulpverlening : Isd Kompas : Beleidsmedewerkers gemeenten en staf Kompas : Brahim Ait Mellouk Wijzigingshistorie: Ten opzichte van de vorige versie van dit document zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd: Versie: Datum: Besproken met: Wijzigingen: 1.0 06-01-10 Rob Engelen Tekstueel 2.0 10-01-10 Staf Tekstueel 3.0 17-01-10 Beleidsmedewerkers gemeenten Verdeelsleutel per gemeente meegenomen Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 2 van 7

Inhoudsopgave: 1. Aanleiding... 4 2. Kostencalculatie... 4 3. Voorbereidingskosten:... 4 4. Structurele Kosten:... 5 5. Recapitulatie... 6 6. Aanvullende afwegingen... 6 7. Kosten derden niet zijnde Kompas... 7 8. Ingangsdatum start 8 Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 3 van 7

1. Aanleiding De Kompas gemeenten hebben ons gevraagd om een globale calculatie te maken voor de uitvoeringskosten van het regievoeren bij de uitvoering van de schuldhulpverlening. Met deze aanvullende taak zullen kosten gemoeid zijn, die te financieren zijn door aanvullende dekking van de gemeenten. Deze kostenopgave t.b.v. de implementatie dient ertoe inzichtelijk te maken welk budget Kompas naar verwachting nodig heeft. INVOERING Ten behoeve van de regievoering schuldhulpverlening worden kosten gemaakt. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen voorbereidingskosten voor het inrichten van het proces en de structurele kosten die voortkomen uit de uitvoeringskosten voor het aanvullend takenpakket. Deze uitvoeringskosten zijn: directe personeelskosten ( consulent die de regie voert), directe overheadkosten(infrastructuur ten behoeve van consulent) en indirecte personeelskosten(kosten beleidsmedewerker, coördinatie en projectleiding, kosten directie, kosten administratie). Aangezien er binnen Kompas nog niet gewerkt wordt met de doorbelastingsmethodiek van een kostenverdeelstaat kunnen deze kosten niet in detail toegerekend worden. Vooraleerst dient er een duidelijke afbakening te zijn hoe breed de regiefunctie dient te zijn welke de organisatie Kompas gaat voeren. 2. Kostencalculatie In het onderstaand overzicht gaan wij ervan uit dat de regierol zal bestaan uit het opstellen van de beschikkingen en rapportages zoals deze door het maatschappelijk werk worden aangeleverd. Aanvullend houdt de schuldhulpverleningsconsulent de regie in handen door periodiek voortgangsgesprekken te voeren op casusniveau met Maatschappelijk Werk en de Kredietbank. De 1 op 1 gesprekken met de klanten worden volledig uitgevoerd door Maatschappelijk Werk. In het beleidsverslag zal gerapporteerd worden op te behalen resultaten, welke zullen worden vastgelegd in het beleidsplan. 3. Voorbereidingskosten: Beleidsvoorbereiding Beleidsmedewerker /casemanager: 35.49 X 40 uur 1.400 (beoordelen en opstellen formulieren, overleggroepen, afstemmen) Berekening: 24,48 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Management/aansturing Directeur en staf: 43.49 x 8 uur 350 (overleg gemeenten, kwartiermaker, afstemmen) Berekening: 30,00 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Opleidingen en deskundigheidsbevordering Beleid (opleiding en 10 interne uren) 844 Casemanager (opleiding en 30 uren) 1.700 Financieel/verantwoording/P&C (opleiding en 10 uren) 844 Berekening opleiding: 600 per opleiding per persoon Berekening uren beleid: 24,48 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 4 van 7

Berekening uren casemanagement: 19.20 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Berekening uren financieel: 24,48 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Organisatie Beschrijving AO: 20 uur Inrichten financieel beheer/verantwoording: 24 uur Inrichten automatisering: 24 uur Inrichten beleidsplan 6 uur Totaal: 35.49 x 80 uur 2.840 Berekening uren: 24.48 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Onvoorzien 1.200 (Het gaat om een nieuwe taak; mogelijk dat later aanpassingen nodig blijken omdat zaken die eigenlijk al anders hadden moeten worden ingericht of dat zaken bij de opstelling nog niet in beeld waren (bijv. rol administratie); raming 50 uur tegen het uurloon van 24.48) Automatisering klant volgsysteem Offerte Centric voor het leveren van deze software, kosten eenmalige investeringen 11.361 Automatisering hardware Aanschaf hardware en inrichting hiervan van ondersteunende hardware 4. Structurele Kosten: Dagelijkse uitvoering: schuldhulpverleningsconsulent: 0.5 FTE schaal 9 25.000 (regisseur, rapportage, beschikkingen afstemmen en overleggen) Berekening: kosten uitzendbureau 0.5 FTE 25.000 Beleidsmatige vertaling en monitoren: Beleid en beleidsverslag : 24.48 x 100 uur(8 uur per maand) 2.448 (regisseur, rapportage, beschikkingen afstemmen en overleggen) Berekening uren: 24.48 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Coördinatie: coördinator: 24.48 x 100 uur(8 uur per maand) 2.448 (regisseur, rapportage, beschikkingen afstemmen en overleggen) Berekening uren: 24.48 (bruto-uurloon) X 1,2 (20% belastingen enz) x 1,08 (8% vakantiegeld) x 1,03 (3% eindejaars) x 1,015 (levensloopbijdrage) x 1,07 (opslag bureaukosten)x aantal uren Automatisering klant volgsysteem Offerte Centric jaarlijks onderhoud module schuldhulpverlening 1.256 Automatisering hardware Aanschaf hardware en inrichting hiervan van ondersteunende hardware Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 5 van 7

5. Recapitulatie Voorbereidingskosten ISD Kompas(kosten op basis van benodigde inzet): Beleidsvoorbereiding 1.400 Management/aansturing 350 Opleidingen en deskundigheidsbevordering 3.388 Organisatie 2.840 Onvoorzien 1.200 Automatisering klant volgsysteem 11.361 Automatisering hardware Totaal investeringskosten: 20.539 Structurele aanvullende Kosten ISD Kompas(kosten op basis van benodigde inzet): Dagelijkse uitvoering: 25.000 Beleidsmatige vertaling en monitoren: 2.448 Coördinatie: 2.448 Automatisering klant volgsysteem onderhoud 1.256 Administratie: Afschrijvingskosten Automatisering Totaal structurele kosten: 31.151 De verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling Kompas is op bovenstaande begroting van toepassing, de verdeelsleutel is afgesproken op de verdeling aantal klanten ultimo 2010 463 klanten(nuth 214, Simpelveld, 111 en Voerendaal 138), respectievelijk 46%, 24% en 30%. 1. Voorbereidingskosten: Nuth ` 46% van 20.539 9.448 Simpelveld 24% van 20.539 4.929 Voerendaal 30% van 20.539 6.161 2. Structurele kosten: Nuth 46% van 31.151 14.329 Simpelveld 24% van 31.151 7.476 Voerendaal 30% van 31.151 9.345 6. Aanvullende afwegingen Deze verdeling van de kosten is indicatief benoemd. Voor de structurele kosten wordt geadviseerd om naast deze berekening ook de afweging te maken in hoeverre er iemand gevonden kan worden die deze functie in minder dan 0.5 FTE kan en wil vervullen. Na onderzoek binnen Kompas is gebleken dat wij deze taak niet kunnen koppelen aan andere functies ( met al of niet uitbreiding van uren). Willen wij kwaliteit en continuïteit kunnen garanderen is deze minimale for- Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 6 van 7

matieomvang noodzakelijk. Bij de vorige taakoverdracht van Educatie was het mogelijk om dit budgettair neutraal te regelen. Nu moeten wij helaas bedrijfsvoeringstechnisch een minimum formatie vragen. Aanvullend aan de minimum eis van een 0.5 FTE kan daarnaast nog gesteld worden dat hoe succesvoller deze functie uitgevoerd wordt, hoe meer vraag er gecreëerd zal worden voor deze zorgproducten. Dit gegeven kan zowel geclassificeerd worden als een kans en als een risico. Het risico zit dan met name er in dat de afgesproken 0.5 FTE niet voldoende zal zijn om deze kosten te dekken. Daarom willen wij graag voor dit onderdeel in ieder geval vastleggen dat 0.5 FTE schaal 9 de minimale dekking zal zijn en dat achteraf op basis van evaluatie mogelijke FTE uitbreiding gedekt wordt. 7. Kosten derden niet zijnde Kompas Kosten Kredietbank en Maatschappelijk Werk welke doorgeleid worden naar Kompas of Gemeenten (kosten op basis van activiteiten): Deze kosten betreffen kosten welke de Kredietbank en Maatschappelijk Werk in rekening brengen. Deze kosten worden op basis van activiteiten per klant doorbelast, vooraf is er afgesproken welke activiteiten door de Gemeenten afgenomen worden en tegen welke prijs per activiteit. Ook worden duidelijke afspraken gemaakt over wat het plafond mag zijn van deze uitgaven. Kompas neemt dan de volledige financiële administratie over voor deze taken voor wat boekhouding betreft als de verantwoording middels SISA. Het zorgvuldig inrichten van de financiële kolom vereist de nodige tijdsinvestering van Kompas. Aan de Kompas gemeenten is gevraagd om gegevens aan te leveren om onderstaand staatje in te vullen. Door het aanleveren wordt de uitvoerbaarheid vereenvoudigd. Door alleen het begrotingsbedrag op de balans van de gemeenten over te hevelen draagt hier niet aan bij. Gemeente: Nuth, Simpelveld, Voerendaal Plafond bedrag af te nemen activiteiten in 2011 per gemeente: Nuth: beschikbare budgetten Simpelveld: beschikbare budgetten Voerendaal: beschikbare budgetten Leverancier: Kredietbank Naam activiteiten Prijs per activiteit Verwacht aantal af te nemen activiteiten Gemeente Gemeente: Nuth, Simpelveld, Voerendaal Plafond bedrag af te nemen activiteiten in 2011 per gemeente: XXXXXXX Leverancier: Maatschappelijk Werk Naam activiteiten Prijs per activiteit Verwacht aantal af te nemen activiteiten Gemeente 8. Ingangsdatum Start Na goedkeuring van het voorstel om de uitvoering van de schuldhulpverlening over te dragen aan de gemeenschappelijke regeling Kompas, kan na de zomervakantie2011 met de werkzaamheden gestart worden. Doorrekening schuldhulpverlening ISD Kompas MLK/2011/1841 Pagina 7 van 7