Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan
|
|
- Alfons de Graaf
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen Grondgebiedzaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen Onderwijs en welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen NIS - code : GEMEENTEPLEIN 1, 1730 ASSE p:1/177
2 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen Grondgebiedzaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen Onderwijs en welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Exploitatie Investeringen p:2/177
3 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Totalen Exploitatie Investeringen Andere Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:3/177
4 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen Totalen Exploitatie Investeringen Andere p:4/177
5 Schema M2: De staat van het financieel evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) p:5/177
6 AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:6/177
7 Schema TM2: De financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 74577,inschrijvingsnummer 74577, exploitatie 71980, investeringen 2459, liquiditeiten 108 p:7/177
8 MEERJARIG DOELSTELLINGEN BUDGET Strategische doelstelling nr. 001: Asse verrassend veelzijdig Beleidsdoelstelling nr : Verrassend Veelzijdig Actieplan nr Algemene financiering Actie nr Algemene werking Uitgaven ,18 0, , ,08 0, , ,44 0, ,00 Ontvangsten ,84 0, , ,75 0, , ,26 0, ,00 Saldo ,66 0, , ,67 0, , ,82 0, ,00 Uitgaven ,34 0, , ,10 0, , ,85 0, ,00 Ontvangsten ,81 0, , ,74 0, , ,01 0, ,00 Saldo ,47 0, , ,64 0, , ,16 0, ,00 Actie nr Verkopen onroerende goederen Ontvangsten 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Actie nr Resultaat vorige jaren p:8/177
9 Actie nr Deelnemingen Uitgaven 0,00 640,30 0,00 0,00 666,16 0,00 0,00 692,68 0,00 Saldo 0,00-640,30 0,00 0,00-666,16 0,00 0,00-692,68 0,00 Uitgaven 0,00 720,35 0,00 0,00 749,17 0,00 0,00 779,22 0,00 Saldo 0,00-720,35 0,00 0,00-749,17 0,00 0,00-779,22 0,00 Actieplan nr Algemeen Bestuur Actie nr Algemene werking Onderzoek en implementatie online ticketsysteem van het cultuurcentrum van dj Uitgaven , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Ontvangsten ,02 0,00 0, ,27 0,00 0, ,80 0,00 0,00 Saldo , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Uitgaven , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Ontvangsten ,88 0,00 0, ,74 0,00 0, ,70 0,00 0,00 Saldo , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 p:9/177
10 Actie nr Subsidies kerkfabrieken Uitgaven 0, ,80 0,00 0, ,78 0,00 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,80 0,00 0, ,78 0,00 0, ,00 0,00 Uitgaven 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Actie nr Investeringen vorige jaren voor algemeen bestuur Uitgaven 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan nr Veiligheid Actie nr Algemene werking Uitgaven ,16 0,00 0, ,57 0,00 0, ,19 0,00 0,00 Ontvangsten ,62 0,00 0, ,83 0,00 0, ,27 0,00 0,00 Saldo ,54 0,00 0, ,74 0,00 0, ,92 0,00 0,00 Uitgaven ,78 0,00 0, ,03 0,00 0, ,78 0,00 0,00 Ontvangsten ,11 0,00 0, ,37 0,00 0, ,96 0,00 0,00 Saldo ,67 0,00 0, ,66 0,00 0, ,82 0,00 0,00 p:10/177
11 Actie nr Investeringen vorige jaren voor veiligheid Uitgaven 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan nr Grondgebiedzaken Actie nr Algemene werking Uitgaven ,38 0,00 0, ,77 0,00 0, ,76 0,00 0,00 Ontvangsten ,17 0,00 0, ,11 0,00 0, ,83 0,00 0,00 Saldo ,21 0,00 0, ,66 0,00 0, ,93 0,00 0,00 Uitgaven ,06 0,00 0, ,59 0,00 0, ,35 0,00 0,00 Ontvangsten ,51 0,00 0, ,40 0,00 0, ,80 0,00 0,00 Saldo ,55 0,00 0, ,19 0,00 0, ,55 0,00 0,00 Actie nr Aankoop grond kerkhof Asbeek Uitgaven 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p:11/177
12 Actie nr Investeringen vorige jaren voor grondgebiedzaken Uitgaven 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie nr Investeringen vorige jaren voor onderwijs Uitgaven 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie nr Investeringen vorige jaren voor vrije tijd Uitgaven 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan nr Onderwijs en Welzijn p:12/177
13 Actie nr Algemene werking Uitgaven ,96 0,00 0, ,93 0,00 0, ,52 0,00 0,00 Ontvangsten ,61 398,48 0, ,91 0,00 0, ,18 0,00 0,00 Saldo ,35 398,48 0, ,02 0,00 0, ,34 0,00 0,00 Uitgaven ,49 0,00 0, ,38 0,00 0, ,63 0,00 0,00 Ontvangsten ,95 0,00 0, ,59 0,00 0, ,74 0,00 0,00 Saldo ,54 0,00 0, ,79 0,00 0, ,89 0,00 0,00 Actieplan nr Vrije Tijd Actie nr Algemene werking Verzekeringen en vrijwilligersvergoeding "vrienden van het CC" Ondersteunen van gemeenschapsvormende activiteiten door gemeentelijke comité's door middel van een toelage. Uitgaven ,52 0,00 0, ,19 0,00 0, ,16 0,00 0,00 Ontvangsten ,49 0,00 0, ,33 0,00 0, ,74 0,00 0,00 Saldo ,03 0,00 0, ,86 0,00 0, ,58 0,00 0,00 Uitgaven ,93 0,00 0, ,83 0,00 0, ,20 0,00 0,00 Ontvangsten ,67 0,00 0, ,96 0,00 0, ,78 0,00 0,00 Saldo ,26 0,00 0, ,87 0,00 0, ,42 0,00 0,00 Actie nr Restauratie erfgoed Uitgaven 0, ,61 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,57 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan nr Beheer van het gemeentelijk personeel p:13/177
14 Actie nr Wedden en lonen De lonen van de integratieambtenaren zijn opgenomen in deze actie. De lonen van het cultuur centrum zijn voorzien in deze actie. De lonen van het bibliotheekpersoneel zijn voorzien in deze actie. Uitgaven ,04 0,00 0, ,68 0,00 0, ,31 0,00 0,00 Saldo ,04 0,00 0, ,68 0,00 0, ,31 0,00 0,00 Uitgaven ,63 0,00 0, ,92 0,00 0, ,57 0,00 0,00 Saldo ,63 0,00 0, ,92 0,00 0, ,57 0,00 0,00 T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr : Verrassend Veelzijdig Uitgaven , , , , , , , , ,00 Ontvangsten , , , ,20 0, , , , ,00 Saldo , , , , , , , , ,00 Uitgaven , , , , , , , , ,00 Ontvangsten , , , , , , , , ,00 Saldo , , , , , , , , ,00 T O T A A L - Strategische doelstelling nr. 001: Asse verrassend veelzijdig Uitgaven , , , , , , , , ,00 Ontvangsten , , , ,20 0, , , , ,00 Saldo , , , , , , , , ,00 Uitgaven , , , , , , , , ,00 Ontvangsten , , , , , , , , ,00 Saldo , , , , , , , , ,00 p:14/177
15 Strategische doelstelling nr. 002: Vrije tijd Beleidsdoelstelling nr : De sportparticipatie bij de bevolking verhogen door middel van het stimuleren en ondersteunen van actieve sportbeleving van individuele sporters en een degelijke samenwerking met de sportverenigingen Actieplan nr Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies Actie nr Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning de kwalitatieve uitbouw van de Assese sportverenigingen Subsidiereglement jeugdsport en seniorensport Asse. URL Uitgaven ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Uitgaven ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr : De sportparticipatie bij de bevolking verhogen door middel van het stimuleren en ondersteunen van actieve sportbeleving van individuele sporters en een degelijke samenwerking met de sportverenigingen Uitgaven ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Uitgaven ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr : Subsidie voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Actieplan nr Ondersteunen van de Assese sportverenigingen door middel van subsidies p:15/177
16 Actie nr Subsidiereglement in functie van directe financiële ondersteuning aan sportverenigingen voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Subsidiereglement impuls jeugdsport Asse URL Uitgaven ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Uitgaven ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr : Subsidie voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider Uitgaven ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Uitgaven ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr : Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg -en sportaanbod Actieplan nr Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd beweeg en sportaanbod Actie nr Jaarlijks sportieve lessenreeksen en initiaties om iedere bewoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportpaticipatie Initiaties en lessenreeksen Uitgaven 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 p:16/177
17 Uitgaven 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Actie nr Jaarlijks organisatie van of medewerking aan bovenlokale activiteiten en projecten om alle inwoners aan te zetten tot levenslange sportparticipateie. Samenwerking sportverenigingen, regiowerking Noord-West, andere diensten Samenwerking sportverenigingen,... Uitgaven 1.800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Uitgaven 1.800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Actie nr Aankoop en huur klein sportmateriaal voor sportactiviteiten, lokalen, trainerscursussen, toiletten, tenten,... Aankoop van klein sportmateriaal voor organisaties van de sportdienst. Huur van lokalen voor trainerscusrsussen, opleidingen. Huur van toiletten, tenten, springkastelen,... voor organisaties van de gemeentelijke sportdienst Uitgaven 4.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 Uitgaven 4.090,90 0,00 0, ,81 0,00 0, ,04 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,90 0,00 0, ,81 0,00 0, ,04 0,00 0,00 p:17/177
18 Actie nr Lesgevers voor sportinitiaties, sportlessen (wandelleiders, start to swim, sportkampen, aquagym,..) Vergoedingen voor lesgevers van sportinitiaties, lessenreeksen,... Uitgaven 2.924,13 0,00 0, ,37 0,00 0, ,88 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,13 0,00 0, ,37 0,00 0, ,88 0,00 0,00 Uitgaven 3.003,65 0,00 0, ,68 0,00 0, ,99 0,00 0,00 Ontvangsten 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,65 0,00 0, ,68 0,00 0, ,99 0,00 0,00 Actie nr Drukwerk, promotie met betrekking tot sport Drukwerk, promotie sport Uitgaven 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Ontvangsten 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Uitgaven 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Ontvangsten 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Actie nr Lidgelden ISB - verzekering - bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West Bijdrage activiteiten in samenwerking met sportregio Noord-West. Verzekering ISB organisaties sportdienst. Uitgaven 6.500,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Uitgaven 6.500,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 p:18/177
19 Actie nr Het sportelen (aquagym, wandelen, figuurtraining,...) wordt behouden en verder uitgewerkt ism de betrokken diensten T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr : Voeren van een activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg -en sportaanbod Uitgaven ,13 0,00 0, ,37 0,00 0, ,18 0,00 0,00 Ontvangsten 7.500,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,13 0,00 0, ,37 0,00 0, ,18 0,00 0,00 Uitgaven ,55 0,00 0, ,49 0,00 0, ,03 0,00 0,00 Ontvangsten 7.500,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,55 0,00 0, ,49 0,00 0, ,03 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr : Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport Actieplan nr Voeren van een beweeg -en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport p:19/177
20 Actie nr Sportpromotie, lessenreeksen en sportevenementen en aangepaste promotie (eenvoudig taalgebruik, pictogrammen) om toeleiding van kansarme jongeren tot reguliere sportverenigingen te bevorderen Aangepaste sportpromotie voor kansarme jongenren van 6 tot 18 jaar. Het deelnemen aan sportevenement met de bedoeling de uitbouw van een sociaal netwerk en het stimuleren van het gebruik van de Nederlandse taal bij anderstaligen. Deelnemen verstrekt de participatie aan het gemeenschapsleven. Private sport initiatieven maken kennis met de diversiteit in onze samenleving. Uitgaven 1.800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Uitgaven 1.800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Actie nr Organiseren van sportieve activiteiten en evenementen in samenwerking met zelforganisaties en/of partners van het lokaal netwerk armoede (OCMW, CAW Delta, jeugddienst, cultuurdienst, integratiedienst) en personen met een fysieke beperking. Organisaties voor kansarmoede en mensen met een fysieke beperking Logistieke en organisatorische ondersteuning van de zelforganisaties bij het inrichten van sportactiviteiten. Toeleiden door sensibilisering aan de scholen via flyers met eenvoudig taalgebruik. Alle kinderen en jongeren de kans geven om te participeren aan de sportactiviteiten dioe worden opgezet. Uitgaven 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Uitgaven 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 p:20/177
21 Actie nr Sportlesgevers voor lessenreeksen, specifiek opgezet voor kansengroepen beschreven in de afsprakennota vrijetijdsparticipatie Lesgevers in functie van de afsprakennota vijetijdsparticipatie. Het aanbrengen van lesgevers voor de specifieke doelgroep van personen van andere origines. Bedoeling is door het sporten een wederzijdse kennis tussen de verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren. Uitgaven 3.900,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 Uitgaven 3.936,36 0,00 0, ,73 0,00 0, ,21 0,00 0,00 Ontvangsten 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,36 0,00 0, ,73 0,00 0, ,21 0,00 0,00 Actie nr Aankoop van klein sportmateriaal voor sportevenementen in samenwerking met partners van het lokaal netwerk armoede. Huur huur en aankoop van klein sportmateriaal voor activiteiten in samenwerking met het lokaal netwerk armoede. Uitgaven 4.200,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 Ontvangsten 1.700,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 Uitgaven 4.275,76 0,00 0, ,51 0,00 0, ,52 0,00 0,00 Ontvangsten 1.700,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Saldo ,76 0,00 0, ,51 0,00 0, ,52 0,00 0,00 Actie nr In samenwerking met lokale armoedeverenigingen voorzien we een tussenkomst voor mensen in armoede die deenlemen aan het reguliere sportaanbod (sociaal participatiefonds) Bijdrage sociaal participatiefonds p:21/177
Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017
Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI
Nadere informatieMEERJARENPLANAANPASSING
MEERJARENPLANAANPASSING 7 2014-2019 AGB SPIE Grote Markt 34 8900 Ieper BE 0877 643 330 03.06.2019 Stad Ieper budgetwijziging 1 2015 2 Meerjarenplanaanpassing 7 2014-2019 Inhoud 1 Motivering van de wijzigingen...
Nadere informatieSchema B1 : Het doelstellingenbudget
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576
Nadere informatieDistrict Deurne. Jaarrekening 2014
District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684 MEERJAREN PLAN 2014 2020 aanpassing nr.4 20 december
Nadere informatieaanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW2 217 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5
Nadere informatieInhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van
Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve
Nadere informatieOCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor
Nadere informatieMEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038
Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB / BUDGETWIJZIGING 218 - Verklarende nota
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Nadere informatieMeerjarenplanning Sport
Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen
Nadere informatieBudget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur
1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing 1
meerjarenplan 2014-2019 anpassing 1 NPSSING MEERJRENPLN 2014 2019 MOTIVERING VN DE NPSSINGEN FINNCIËLE NOT Financieel doelstellingenplan 2014 2019 (schema M1) Staat van het financiële evenwicht 2014 2019
Nadere informatieInhoud. Gemeente Lendelede sportbeleidsplanning
Inhoud BELEIDSPRIORITEIT 1. Doelstellingen... 3 Strategische doelstelling:... 3 De gemeente Lendelede zal de werking van de lendeleedse sportverenigingen verder op een continue manier ondersteunen....
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële
Nadere informatieAanpassing 3 van het meerjarenplan
Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2014-2019 inclusief budgetwijziging 1/2016 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 28 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo Kasteelpark 6 laatste budgettair
Nadere informatieStrategische nota meerjarenplanning
Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS
Nadere informatieToelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2
Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Foto s: Roeselare Kiekt Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2021 nav Budgetwijziging 2016/2 36015 Botermarkt 2 8800
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW
Nadere informatieBudgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing bw1-2016
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-216 2 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214 219 (schema M1) 11 Staat van het financiële
Nadere informatieAANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 218 en
Nadere informatieOCMW Budget Beleidsnota
OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode
Nadere informatieTB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256
Nadere informatieNota Strategische Meerjarenplannen Jeugd
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon
Nadere informatieBoek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015
Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal
Nadere informatieHerziening meerjarenplan
Herziening meerjarenplan 2014 - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Laatste budgettaire journaalnummer : 000273 Herziening
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieParticipatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren
Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod
Nadere informatieJaarrekening OCMW 2018
Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieToelichting meerjarenplan
Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -
Nadere informatieOverzicht gebruik beleidsprioriteiten
Overzicht gebruik beleidsprioriteiten CEBVBP01 - BP 1 - Cultureel Erfgoed 1419/001/007/007/005 Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei erfgoedconvenant CEBVBP02 - BP 2 - Cultureel Erfgoed
Nadere informatieStad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017
Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6
Nadere informatieMEERJARENPLAN
AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 07/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatie16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote x aanbod aan activiteiten wordt
.01 Het bestaand gemeentelijk cultureel.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote aanbod aan activiteiten wordt revoluties" op 05/01; 12/01 en 19/01 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuws.01.02
Nadere informatieJeugd in het lokaal meerjarenplan
Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019 De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal Jeugdbeleid Regelgevend kader Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
Nadere informatieGemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014
Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil
Nadere informatieBudget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)
Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 7/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039
Nadere informatieAANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 19 december 2016
AANPASSING MEERJARENPLAN 214-219 Gemeenteraad van 19 december 216 Inhoudstafel strategische nota 2 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 14 De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 2 Motivering
Nadere informatieHoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport
Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:
Nadere informatieBudget Toelichting
Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget
Nadere informatieOntwerp Actieplan 2012 Dienst CULTUUR
Ontwerp Actieplan 2012 Dienst CULTUUR In het Actieplan 2012 worden de strategische doelstellingen van het Cultuurbeleidsplan 2008-2013 vertaald in prioritair gestelde acties. Deze acties vindt men dus
Nadere informatieAGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK
Nadere informatieAutofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702
Nadere informatieAANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Raymond Corstjens wnd. Financieel beheerder Inge Hawinkel OCMW Maaseik
Nadere informatieDEPARTEMENT VRIJE TIJD
DEPARTEMENT VRIJE TIJD Vrije tijd betrekt mensen bij het sociale leven, het versterkt de sociale cohesie. De vrijetijdsdiensten van de stad Harelbeke staan voor een ruim, kwalitatief en divers aanbod aan
Nadere informatieStad Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Aanpassing aan het meerjarenplan
Stad Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Aanpassing aan het meerjarenplan 214-219 Gemeenteraad 3 maart 215 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing bw1-2015
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-215 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 215 219 (schema M1) 9 Staat van het financiële
Nadere informatieFunctiebeschrijving Deskundige vrije tijd Gemeente/OCMW Ravels
Functiebeschrijving Deskundige vrije tijd Gemeente/OCMW Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie 2.0 2019 Functiebeschrijving Cluster Functie Graad Niveau & rang Salarisschaal Type functie Directe leidinggevende
Nadere informatieBUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget
Nadere informatieBUDGET 2017 Gemeenteraad van 19 december 2016
BUDGET 217 Gemeenteraad van 19 december 216 Inhoudstafel Beleidsnota 2 Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 9 Financiële toestand 11 Lijst nominatieve subsidies 14 Financiële nota 16 Exploitatiebudget
Nadere informatieBudget AGB Infrastructuur Maaseik 2019
AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieaanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW1 218 1 2 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 218 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
Nadere informatieJONGEREN IN DILBEEK?
VRIJETIJDSAANBOD VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN DILBEEK? Historiek van de gemeentelijke jeugddienst naar een nieuwe structuur met doelgroepenwerking en zelfsturende teams Een verhaal in ontwikkeling Mijn
Nadere informatieStad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014
Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...
Nadere informatieVerslag werkgroep kinderarmoede: vrijetijd: 9 mei 2014.
Verslag werkgroep kinderarmoede: vrijetijd: 9 mei 2014. Aanwezig: Eddy Beuten (Rap op stap), Odette Geelen (TAO Limburg), Willy Stöcker (sportraad), Gie Vranken (cultuur), Pierre Nelissen (schepen van
Nadere informatiePROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN
Dit cultuurbeleidsplan is gebaseerd op: Gegevens over onze gemeente Bevraging van inwoners Gegevens van de socio-culturele verenigingen Evaluaties van culturele activiteiten, georganiseerd door de cultuurdienst
Nadere informatieBeste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe
Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen
Nadere informatieReglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven
Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven
Nadere informatieDE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid
Nadere informatieBUDGET Beleidsnota Financiële nota
BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...
Nadere informatieMeerjarenplan
Meerjarenplan - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Meerjarenplan - NHOUDSTFL 1 Strategische nota... 2 1.1 Overzicht beleidsdoelstellingen
Nadere informatieOpenbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006
Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,
Nadere informatieDe werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013
De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en
Nadere informatieAP Toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare jeugd vergroten.
BD 2.08 Bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie in de stad met bijzondere aandacht voor de leefbaarheid in de aandachtswijken en het bieden van kansen aan maatschappelijk kwetsbare jeugd.
Nadere informatieBoek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014
Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieStrategisch Meerjarenplan
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Strategisch Meerjarenplan 2014-2021 Initieel budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: Rijksweg 314 056 67 32 00 De Provinciegouverneur
Nadere informatieGemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan
& Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.
Nadere informatiejeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.
Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.
Nadere informatieNaar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie
Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern
Nadere informatieGemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016
Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen
Nadere informatieTOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,
Nadere informatieBUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota
BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE
Nadere informatieMeerjarenplan 2014-2019
Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt
Nadere informatieProvincieraadsbesluit
departement Financiën dienst Budget dossiernummer: 171323 Provincieraadsbesluit betreft Meerjarenplan 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks budgetwijzigingen 217 verslaggever
Nadere informatieSchema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Nadere informatieBUDGET 2018 Gemeenteraad van 18 december 2017
BUDGET 218 Gemeenteraad van 18 december 217 Inhoudstafel Beleidsnota 2 Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 9 Financiële toestand 11 Lijst nominatieve subsidies 14 Financiële nota 16 Exploitatiebudget
Nadere informatieDe subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus.
Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode 2014-2019 worden de volgende acties voorzien in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 m.b.t. de stimulering van het lokaal jeugdbeleid:
Nadere informatieBudget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.
Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte
Nadere informatieTB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537
Nadere informatieAanpassing toelichting van het meerjarenplan
Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan 2014-2021 17 december 2018 Inhoud 1 Motiveringen wijzigingen meerjarenplan... 2 2 Strategische nota... 0 3 Financiële nota... 8 3.1 Financieel doelstellingenplan
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding
Nadere informatieStrategisch meerjarenplan
Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Strategisch meerjarenplan 20142021 Aanpassing 2018/1 + 2019 GEMEENTE WIELSBEKE Exemplaar voor: Rijksweg 314 056
Nadere informatieDit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.
Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling
Nadere informatiemeerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer
Nadere informatieInhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...
Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële
Nadere informatieSUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019
SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 Stedelijke Jeugddienst Gistel telefoon 059 27 02 17 - sport@gistel.be Meer info op www.jeugdgistel.be Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode
Nadere informatieHOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN
1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.
Nadere informatieHOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN
HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.
Nadere informatieSubsidiereglement voor bovenlokale projectondersteuning 2019
Subsidiereglement voor bovenlokale projectondersteuning 2019 Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wenst te inspireren, sensibiliseren, faciliteren en in te zetten op de ontwikkeling van een levenslange
Nadere informatieLokale jeugddiensten en het participatiedecreet
Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen
Nadere informatieFinanciële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage
Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden
Nadere informatie