Budget 2011 en meerjarenplanning OCMW Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budget 2011 en meerjarenplanning OCMW Antwerpen"

Transcriptie

1 Nota aan Raad Maatschappelijk Welzijn Zitting van: 19 oktober OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens/ Elke Van Espen Francis Wellesplein ANTWERPEN Budget 2011 en meerjarenplanning OCMW Antwerpen De nota bevat het beleid dat het OCMW Antwerpen in 2011 wil realiseren. Het budget bestaat uit een beleidsnota (deel A) en een financiële nota (deel B). In de inleiding wordt het juridische kader weergegeven. De beleidsnota licht de strategische doelstellingen en actiepunten voor 2011 toe. De financiële nota is de financiële vertaling hiervan. Martin Conincx Ontvanger Marc De Bens Secretaris Versie 05/10/2010 1

2 Inhoudstabel Algemene inleiding Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen Voorstel tot beslissing Deel A: Beleidsnota Inleiding 1. Departement Maatschappelijke Integratie 1.1. Recht op middelen 1.2. Recht op activering 1.3. Recht op recht 2. Departement Lokaal Sociaal Beleid 2.1. Recht op gezondheid 2.2. Recht op vrije tijd 2.3. Recht op wonen 3. Ondersteunende diensten Deel B: Financiële nota 1. Indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden 2. Dotatie stad Antwerpen aan OCMW Antwerpen 3. Exploitatiebudget rapport B2 4. Liquiditeitenbudget rapport B5 5. Doelstellingbudget - rapport B1 6. Investeringsbudget rapport B3 7. Meerjarenplanning Bijlagen Meerjarenplanning Bijlage 1: schema M1 : het financiële doelstellingenplan Bijlage 2: schema M2 : de staat van het financieel evenwicht Bijlagen Budget Bijlage 3: schema B1 : het doelstellingenbudget Bijlage 4: schema B2 : het exploitatiebudget Bijlage 5: schema B3 : de investeringsenveloppe Bijlage 6: schema B4 : de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Bijlage 7: schema B5 : het liquiditeitenbudget Bijlage: Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen / Advies inspectie Financiën Versie 05/10/2010 2

3 Algemene Inleiding Juridisch kader - OCMW-decreet (19 december 2008) betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art , art 270). Art 151 van het OCMW decreet bepaalt dat het budget van het OCMW bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. - De omzendbrief BB 2010/4 (16 juli 2010) van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand met de onderrichtingen voor budgetopmaak 2011 en bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Het OCMW Antwerpen is samen met de stad piloot voor de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Alle rapporten voor het financieel jaar 2011 zijn opgemaakt conform de nieuwe lay-out opgelegd door de uitvoeringsbesluiten van 25 juni De onderrichtingen inzake opmaak budget en meerjarenplanning van het collegebesluit 8143 van vrijdag 25 juni 2010, voor wat betreft de punten die op OCMW van toepassing zijn, en het collegebesluit van 3 september De beleidsnota van het budget (deel A) De beleidsnota verwoordt het beleid dat het OCMW gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van het OCMW en duidt de aansluiting bij de financiële nota van het budget. Het is een beknopt document dat concreet moet aangeven welke kortetermijn-doelstellingen het bestuur wil realiseren (als concretisering van de langetermijn-doelstellingen uit het strategisch meerjarenplan) en welke middelen het bestuur hiervoor nodig heeft. Een beleidsnota geeft een antwoord op de volgende vragen: - Welke doelstellingen wil men realiseren in 2011? - Welke acties worden hiervoor gepland om de doelstellingen te realiseren? De benodigde middelen worden nader ingevuld in de financiële nota van het budget. De financiële nota van het budget (deel B) De financiële nota moet de financiële vertaling zijn van de beleidsdoelstellingen, geformuleerd in de beleidsnota van het budget. De procedure voor de opmaak en vaststelling van het budget Volgens de voorschriften van het OCMW decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de raad van het OCMW beslissen over het budget september 2010: OCMW vraagt advies over het ontwerpbudget 2011 en meerjarenplanning aan het college van burgemeester en schepenen (art 270 OCMW decreet). 19 oktober 2010: Presentatie en toelichting ontwerpbudget 2011 en meerjarenplanning op de raad voor maatschappelijk welzijn door secretaris en ontvanger 26 oktober 2010: Politieke bespreking en goedkeuring budget 2011 en meerjarenplanning op de raad voor maatschappelijk welzijn Het budget 2011 zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de gemeenteraad van november. Versie 05/10/2010 3

4 Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen Het budget 2011 en het meerjarenplan werden aan het college voorgelegd op 24 september Op 1 oktober 2010 (CBS12239) gaf het college gunstig advies dit onder voorbehoud van gunstig advies van IF. In bijlage: Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen Advies inspectie Financiën Versie 05/10/2010 4

5 Deel A: Beleidsnota Versie 05/10/2010 5

6 Inleiding De doelstellingen en acties van de OCMW beleidsnota 2011 kaderen in de strategische meerjarenplanning van de stad en het OCMW: het bestuursakkoord en het lokaal sociaal beleidsplan. Ze staan in voor het garanderen van de grondrechten en richten zich specifiek op drie doelgroepen. Voor het realiseren van de grondrechten beschikt men over een aantal instrumenten: - Departement Maatschappelijke Integratie (strategische departement OCMW) - Departement Lokaal Sociaal Beleid (strategisch departement OCMW) - Bedrijf Samen Leven (Stad) - Zorgbedrijf - Ziekenhuis Netwerk Antwerpen De beleidsnota van het OCMW Antwerpen geeft verder de doelstellingen en prioritaire actiepunten weer van de strategische departementen Maatschappelijke Integratie en Lokaal Sociaal Beleid. Het Zorgbedrijf is een verzelfstandigde entiteit en staat zelf in voor de opmaak en voorstelling van haar budget In 2011 wordt verder gebouwd op de afspraken cfr de beheersovereenkomst. Uitbreiding en modernisering ouderenvoorzieningen Verzelfstandiging, optimalisering en modernisering woonzorgcentra Bouw van de service flats Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen neemt in het kader van het recht op gezondheid een specifieke sociale opdracht op. Het OCMW Antwerpen voert verder een ongewijzigd beleid. De acties richten zich voornamelijk op het inzetten en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het verlagen van de drempels met betrekking tot de toegang tot de grondrechten. Versie 05/10/2010 6

7 1. Departement Maatschappelijke Integratie 1.1. Recht op middelen SD: Iedere inwoner van de Stad Antwerpen heeft recht op een menswaardig bestaan. Hij of zij krijgt de kansen om dit te realiseren, maar moet deze kansen ook benutten, en dit volgens zijn of haar mogelijkheden. Invoeren van een nieuwe bijstandsnorm Een toename van de vraag om financiële hulp leidt tot een reorganisatie van de sociale centra. Als gevolg van de economische crisis en de regularisaties neemt het aantal vragen om financiële hulp sinds eind 2008 toe. In januari 2008 ontvingen klanten financiële hulp van OCMW Antwerpen, in juni 2010 zijn er dat reeds Dit betekent een toename van meer dan klanten. De basisdienstverlening van het OCMW staat bijgevolg voor bijzondere uitdagingen de volgende jaren. Met een nieuw organisatiemodel voor de sociale centra tracht men hierop een antwoord te formuleren. Dit nieuwe model wil investeren in enerzijds een meer buurtgerichte werking en anderzijds een meer flexibele dienstverlening. Op die manier kan men het hoofd bieden aan de diverse uitdagingen die de toename van het aantal (diverse) klanten met zich meebrengen. De sociale centra worden opgedeeld in 5 clusters. Een toename van de gekleurde armoede maakt het project interculturele bemiddelaars nodig. Door de regularisaties is er een toename in de diversiteit van het klantenbestand. Dit plaatst ons voor heel wat uitdagingen niet in het minst op het vlak van communicatie. Interculturele bemiddelaars kunnen een brugfunctie vervullen tussen maatschappelijk werkers en OCMW klanten. Onderwijs als hefboom in het kader van armoedebestrijding Onderwijs is een belangrijke sleutel tot het doorbreken van de armoedecirkel. Het wegwerken van drempels van het onderwijs blijft een prioriteit in (zitdagen aanvragen schooltoelages, hulp bij aanmeldingen, ouders ondersteunen in het zoeken van scholen, cursussen geven aan ouders over het belang van onderwijs, ). Empowerment als hefboom in het kader van armoedebestrijding Om armoedebestrijding te laten werken moeten we ook de mensen zelf versterken en trachten het isolement te doorbreken. - ondersteunen van ouders in hun ouderrol via cursussen opvoedingsondersteuning - optimaliseren werking Binnenste Buiten - organiseren van groepswerk via het project klantenparticipatie Versie 05/10/2010 7

8 1.2. Recht op activering SD De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten, op de talenten van haar burgers. ND De stad en het OCMW zorgen voor de activering van kansengroepen richting arbeidsmarkt. ND Voor OCMW klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar werk, wordt er gestreefd naar verhoogde zelfredzaamheid en sociale integratie door een aanbod van zinvolle activiteiten. Klanten met een vervanginkomen van het OCMW die professioneel activeerbaar zijn, vinden via een traject van aangepaste opleidingen en werkervaring de weg naar de arbeidsmarkt. Het OCMW stelt zich als doel om minstens 2/3 van deze doelgroep zo snel mogelijk een aangepast traject naar professionele activering aan te bieden.aangezien het aantal OCMW klanten stijgt, neemt ook het aantal effectieve klanten in een activeringstraject toe. Optimaliseren van de kwaliteit van het werkervaringstraject op basis van output werkgeversbevraging - differentiëren van de opleiding Jobintro volgens taalniveau - sensibiliseren van de werkgevers rond het trajectplan en de vormingsmogelijkheden van de klanten - aanbieden van specifieke sollicitatietrainingen voor analfabeten en voor hogere profielen Versneld toeleiden van jongeren naar een werkervaringstraject Integreren van de deelwerking van activering binnen het registratiesysteem E-vita Recht op recht SD Iedere Antwerpenaar heeft recht op nabije laagdrempelige juridische hulpverlening en schuldhulpverlening. De dienstverlening van de afdeling schuldhulpverlening omvat zowel een remediërend als een preventief luik. Dit geldt voor elk van de vier interne diensten (budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, energiecel, schuldbemiddeling) én voor de extern uitgebouwde eerstelijns rechtshulp. In 2011 verfijnt men deze werking met het oog op een betere dienstverlening. Concreet betreft het hier de uitvoering van: - de organisatie van een decentraal aanbod schuldhulpverlening - de organisatie van een decentraal aanbod eerstelijns rechtshulp - het aanbieden van juridische basisinformatie in de Sociale Infopunten - de organisatie van preventieve acties rond budgetteren en rationeel energieverbruik gericht op specifieke doelgroepen Optimaliseren van de zittingen van de Lokale Adviescommissie (LAC) i.s.m. de Antwerpse Waterwerken (A.W.W.) omtrent betalingsproblemen aangaande de watertoevoer. Uitbouwen van een nazorgwerking voor de klanten van collectieve schuldenregeling Na een positieve uitstroom uit een collectieve schuldenregeling werken een deel van de klanten zich opnieuw in de schulden, waardoor er men opnieuw komt aankloppen bij de professionele schuldhulpverlening. Met het oog op een kleinere kans op herval willen we klanten door het uitwerken van een uitstroom- & nazorgtraject beter voorbereiden. Versie 05/10/2010 8

9 2. Departement Lokaal Sociaal Beleid 2.1. Recht op gezondheid SD Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. De mix van OCMW- en stadsdiensten (van prostitutie en drugbeleid over nazorg voor psychiatrische patiënten tot sociale kruideniers en restaurants) is divers en uiteenlopend. Dit biedt opportuniteiten tot samenwerking maar veronderstelt ook een zeer goede afstemming. Dit proces is voorzichtig ingezet in 2010 enin 2011 wordt deze visie verder geïmplementeerd. Verder uitbouwen van het aanbod voor kwetsbare en kansarme doelgroepen - opvolgen wijkgezondheidscentra De regent, t Spoor, Deurne-Noord en onderzoek naar mogelijkheid tot oprichting in Hoboken-Kiel - sociale restaurants: operationalisering Deurne-Noord en eventuele exploratie voor een zesde restaurant - aandacht voor de klanten van de sociale centra mbt gezonde voeding, preventies borstkanker, - aandacht geestelijke gezondheidszorg en dubbele diagnose met het accent op toegankelijkheid en betaalbaarheid Optimaliseren bestaande werkingen - dagcentra De Vinken en De Ridder - sociale steunpunten Gezondheid - sociaal centrum De Wilg Verhogen en verbeteren van de samenwerking tussen de stads en ocmw diensten Gezondheid met ZNA en het Zorgbedrijf 2.2. Recht op vrije tijd SD Cultuur in Antwerpen is een recht van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad. ND Kwetsbare klanten kunnen bij het OCMW en zijn socioculturele en sportieve partners terecht voor een divers, laagdrempelig en betaalbaar vrijetijdsaanbod. Antwerpen heeft een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Voor kwetsbare groepen is dit aanbod soms onbekend, te hoogdrempelig of te duur. Vandaar de doelstelling om de drempels die vrijetijdsparticipatie in de weg staan te verlagen. De dienst Vrije Tijd van het OCMW ondersteunt en organiseert projecten die de opstap naar het vrijetijdsaanbod voor klanten, en bij uitbreiding de kansarme doelgroep, verlagen. Verhogen van de toegankelijkheid en nabijheid van het vrijetijdsaanbod via: - een sterkere inbedding van het aanbod van de dienst Vrije Tijd en het Vrijetijdsloket in de werking van de sociale centra - het opzetten van begeleide kennismakingsacties voor kinderen en volwassenen - de integratie van 2-europas in A-kaart Versie 05/10/2010 9

10 2.3. Recht op wonen SD Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen De pijler Wonen binnen bestaat uit 3 delen: het privaat patrimonium, het sociaal wonen en het precair wonen. Acties Sociaal Wonen Het OCMW verhuurt 429 sociale woningen conform de principes van het sociaal huurbesluit. Verder uitbouwen van de begeleiding van de bewoners om de overlast te beperken. Starten met het aanrekenen van huurdersonderhoud aan de bewoners. Herleiden van de leefstand van de complexen tot 0 of 3 %. Acties Precair Wonen Optimaliseren en volledig benutten van het contingent van 48 appartementen. Het OCMW staat in voor het inhuren van 48 appartementen bij de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen onder het stelsel huren buiten het sociaal huurstelsel. De begeleiding van deze bewoners wordt opgenomen door de 3 Antwerpse CAW s. Optimaliseren van de bestaande capaciteit aan crisiswoningen en voorstellen formuleren tot uitbreiding: extra woonentiteiten (grote gezinnen) en optrekken verblijfsduur. De dienst Precair Wonen heeft 10 crisiswoningen in beheer waar mensen die zich in een woonnoodsituatie bevinden voor een beperkte periode kunnen worden opgevangen. Continueren van de werking van Huis Sofia zodat de toegang tot het grondrecht onderwijs ondersteund wordt. Herlokaliseren van een deel van de bewoners van Huis De Fraula in het kader van Beschut Wonen. Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) zelfstandig om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Momenteel worden er 70 woningen ter beschikking gesteld aan de Publiek Rechtelijke Vereniging Beschut Wonen. Acties mbt de dak- en thuislozenwerking De doelstelling van deze werking is om alle dak- en thuislozen op het Antwerpse grondgebied een optimale ondersteuning te geven die, waar mogelijk, gericht is op zelfredzaamheid en een actieve terugkeer naar de maatschappij. - Optimaliseren van de dienstverlening in de twee bestaande inloopcentra (De Vaart en De Steenhouwer), zowel inzake inhoudelijk aanbod als qua infrastructuur. - Onderzoek naar de noodzaak van een tweede nachtopvangcentrum. Versie 05/10/

11 3. Ondersteunende diensten Het OCMW Antwerpen kent een aantal ondersteunende diensten die instaan voor tactische doelstellingen. Deze doelstellingen gaan over het intern beheer van mensen en middelen. En zijn van belang om op een efficiënte en effectieve manier de strategische doelstellingen te beheren. Het gaat om volgende diensten: Departement Financiën Departement Bestuurszaken Departement Organisatie en Kwaliteit Departement Personeel In 2010 schreven we dat deze diensten onderhevig waren aan twee bewegingen met name de verzelfstandiging van het zorgbedrijf en de samenwerking met de diensten van de stad. In 2011 zet deze trend zicht verder. Hieronder volgt een korte opsomming van de prioritaire acties. Implementeren van SAP voor stad en OCMW (gemeenschappelijk financieel en budgetteringsplatform) Gemeenschappelijk debiteurenbeheer voor stad en OCMW via Avias Visie en blueprint E HRM, nieuw HR platform Versie 05/10/

12 Deel B: Financiële nota Versie 05/10/

13 Inleiding De financiële nota wordt opgemaakt volgens de modellen die vastgesteld werden in de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus (BBC). De financiële weerslag van de beleidsopties is terug te vinden in de financiële nota. Het budget bestaat uit volgende documenten: Het meerjarenplan wordt opgesteld overeenkomstig de volgende schema s : 1. schema M1 : het financiële doelstellingenplan zie bijlage 1 2. schema M2 : de staat van het financieel evenwicht zie bijlage 2 Het budget wordt opgesteld overeenkomstig de volgende schema s : 3. schema B1 : het doelstellingenbudget zie bijlage 3 4. schema B2 : het exploitatiebudget zie bijlage 4 5. schema B3 : de investeringsenveloppe zie bijlage 5 6. schema B4 : de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen zie bijlage 6 7. schema B5 : het liquiditeitenbudget zie bijlage 7 Versie 05/10/

14 1. Indeling in beleidsdomeinen en beleidsvelden De beleidsvelden zijn opgelegd door de Vlaamse Regering. De raad beslist hoe deze velden opgedeeld moeten worden in domeinen. Eén beleidsdomein is verplicht, namelijk het beleidsdomein Algemene Financiering. Artikel 18 van het MB van 25 juni 2010 stelt dat het beleidsdomein Algemene Financiering de volgende beleidsvelden dient te bevatten: 0010: algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveau s 0020 : fiscale aangelegenheden 0030 : financiële aangelegenheden 0040 : transacties in verband met de openbare schuld 0050 : patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 : overige algemene financiering. In functie van de budgetopmaak stellen we de volgende beleidsdomeinen voor: Algemene financiering (inhoud: zie hierboven) Beleidsdomein 1 op te delen in - Prioritaire doelstellingen: alle beleidsvelden van de strategische departementen - Overig beleid: alle beleidsvelden van de ondersteunende departementen. De beleidsdomeinen zijn op deze manier mee opgenomen in de wettelijke rapportering. Voor de praktisch invulling van deze wettelijke rapportering hanteert het OCMW een vertaalslag tussen de budgetplaatsen (kostenplaatsen) en beleidsvelden. 2. Dotatie Stad Antwerpen aan OCMW Antwerpen De stadsbijleg ligt vast in de meerjarenbegroting. STADSBIJLEG originele dotatie besparing - 2,75% Stadsbijleg OCMW , , , ,91 ZB , , , ,91 STEDENFONDS GD Stad , , , ,00 BB Stad Stedenfonds , , , ,00 OCMW , , , ,00 ZB , , , ,00 OCMW Antwerpen ontvangt als dotatie voor 2011 een bedrag van ,33 eur. De verdeling van de dotatie tussen OCMW en Zorgbedrijf is 50/50. Versie 05/10/

15 3. Exploitatiebudget rapport B2 Ontvangsten - De operationele ontvangsten stijgen aangezien de stadsbijleg binnen de huidige regelgeving als een ontvangst dient gebudgetteerd te worden. - De andere operationele ontvangsten en subsidies worden geoptimaliseerd. - Stedenfonds middelen zijn opgenomen onder het beleidsdomein algemene financiering. - De doorrekeningen van het OCMW naar het Zorgbedrijf steunen op de afspraken gemaakt in de dienstenniveau - overeenkomsten (SLA) en de beheersovereenkomst. - Het budget en de meerjarenplanning zijn opgesteld uitgaande van de realiteit dat het OCMW eigenaar is van al het patrimonium. Er wordt gewerkt aan een notariële akte die, conform de statuten van het Zorgbedrijf, een deel van het patrimonium in eigendom overdraagt naar het Zorgbedrijf. De kapitaalsaflossingen van de leningen en de intresten naar de banken toe, blijven (tot de eigendomsoverdracht) ingeschreven in het budget. In het budget is tevens een doorrekening van deze kosten voorzien naar het Zorgbedrijf. Het Zorgbedrijf betaalt dit vanuit de hen toegezegde dotatie. Uitgaven - Goederen en diensten: bedragen in budget zijn status quo ten aanzien van Er is geen stijgingspercentage op toegepast. - Nutsvoorzieningen: voor het budget 2011 hebben we het bedrag van 2010 verhoogd met 2 %. - Bijstandsrekeningen: de bedragen in het budget voor bijstand zijn identiek als in het budget Intracompany rekeningen staan, conform het decreet, op 0. - Lonen: het budget voor lonen en wedden stijgt in 2011 tav budget 2010 met 7.8 mio eur. De voornaamste oorzaken van de stijging van het personeelsbudget zijn: Indexoverschrijding van augustus 2010: Stijging pensioenen afdracht statutairen ( %): Tweede pensioenpijler contractuelen (6%): Stijging eindejaarspremie conform CAO: Functioneringstoelage (2%): Stijging van het aantal van sociaal tewerkgestelden (van gemiddeld 1300 naar 1500): Baremieke verhoging: mio eur eur eur eur eur mio eur eur Aanwervingen binnen de strategische departementen met name Het optrekken van het personeelsbestand tot de norm voor de sociale centra leidt tot aanwerving van 20 maatschappelijk werkers Loonkost: eur Financiering via fiscale maribel: eur Een deel van deze medewerkers zijn reeds aangeworven in het najaar intraculturele bemiddelaars Loonkost: eur Financiering via subsidiering: eur Binnen het personeelsbudget is geen rekening gehouden met een indexstijging in 2011 aangezien het OCMW het bedrag voor die index (geraamd op eur) niet kan financieren binnen een sluitende begroting. Niettegenstaande het Federaal Planbureau een overschrijding van de spilindex voorziet in september Versie 05/10/

16 4. Liquiditeitenbudget rapport B5 Het liquiditeitenbudget vertoont een resultaat op kasbasis gelijk aan 0. Dit behelst de financiering van het exploitatiebudget incluis de kapitaalsaflossingen op de leningen en het investeringbudget. 5. Doelstellingenbudget rapport B1 Rapport B1 bevat het exploitatiebudget, investeringenbudget en liquiditeitenbudget opgedeeld in doelstellingen. Deze doelstellingen mag men niet verwarren met de doelstellingen die Stad hanteert voor de opvolging van het bestuursakkoord. De doelstellingen vormen de grens tussen interne kredietaanpassing/verschuiving en budgetwijziging. 6. Investeringsbudget rapport B3 en B4 Het OCMW stelt een voor 2011 een investeringsbudget voor ter waarde van eur. Dit wordt gefinancierd door: Digipolis ,00 Digipolis GFP ,00 Patrimonium Instandhoudingswerken ,00 gebouw Zeemanshuis ,00 gebouw SC Dam / Marnixstraat ,00 portefeuille GPD ,00 portefeuille Algemeen Bestuur ,00 MI ,00 LSB ,00 Privaat patrimonium ,00 Duurzame Stad / FGSB , , eur Federaal Grootstedenbeleid 2011 (algemene financiering) eur Leningen eur Verkoop van panden in vorige boekjaren, wordt aangewend voor de financiering van het aandeel van het OCMW in de aankoop van het Zeemanshuis 7. Meerjarenplanning Bovenstaande richtlijnen en budgetteringsprincipes zijn doorgetrokken binnen de meerjarenbegroting van het OCMW voor de jaren 2012 en We verwijzen hier naar de rapporten M1, M2 en B4 in bijlage. Rapport M2 toont de overeenstemming van de meerjarenplanning met de meerjarenbegroting van stad Antwerpen. Versie 05/10/

17 Bijlagen Meerjarenplanning Bijlage 1: schema M1: het financiële doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein OCMW Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Versie 05/10/

18 Bijlage 2: schema M2: de staat van het financieel evenwicht Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Belastingen en boetes 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A+B) A. Saldo exploitatie B. Nettokosten van schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Versie 05/10/

19 Bijlagen Budget Bijlage 3: schema B1: het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein OCMW Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Versie 05/10/

20 Bijlage 4: schema B2 : het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Beleidsdomein OCMW Totalen Versie 05/10/

21 Bijlage 5: schema B3 : de investeringsenveloppe OCMW Antwerpen totaal DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2011 Jaar N I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2011 Jaar N I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN Versie 05/10/

22 Bijlage 6: schema B4 : de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Beleidsdomein OCMW Totalen Versie 05/10/

23 Bijlage 7: schema B5 : het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0 Bestemde gelden Bedrag 1/1 op Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie - Bestemming 1 - Bestemming Bestemming N II. Investeringen - Bestemming Internationaal Zeemanshuis - Bestemming Bestemming N Totaal bestemde gelden Versie 05/10/

24 Bijlage: Advies van het College voor Burgemeester en Schepenen / Advies inspectie Financiën Versie 05/10/

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak. AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen

BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand... Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële

Nadere informatie

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019 AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018 OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 1 AGB PATRI

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening OCMW 2018

Jaarrekening OCMW 2018 Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...

Nadere informatie

Jaarrekening GEMEENTE 2018

Jaarrekening GEMEENTE 2018 Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

WELZIJNSHUIS WAREGEM. Budget 2019

WELZIJNSHUIS WAREGEM. Budget 2019 WELZIJNSHUIS WAREGEM Budget 219 Schakelstraat 41, 879 Waregem algemeen directeur Guido De Langhe adjunct-algemeendirecteur Bruno De Backer financieel directeur Geert Coussement BELEIDSNOTA & BUDGET 219

Nadere informatie

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014 Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...

Nadere informatie

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget

Nadere informatie

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017 Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2018

TOELICHTING BUDGET 2018 TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Budget OCMW

Budget OCMW Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Budget AGB Maaseik Toelichting

Budget AGB Maaseik Toelichting AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

OCMW Toelichting bij budget 2019

OCMW Toelichting bij budget 2019 OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BUDGET. Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen

INHOUDSTAFEL BUDGET. Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen BUDGET 219 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen ------------------------------------------------ 2-3 Doelstellingenbudget B1--------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Raymond Corstjens wnd. Financieel beheerder Inge Hawinkel OCMW Maaseik

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019 AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, VANDERSTRAETEN Anja, RAES Marleen, DECLERCK

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Budget 2019 toelichtingsrapporten

Budget 2019 toelichtingsrapporten Budget 219 toelichtingsrapporten Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 3 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Nadere informatie

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende

Nadere informatie

Aanpassing 5 van het meerjarenplan

Aanpassing 5 van het meerjarenplan Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2014-2019 Inclusief budget 2018 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 23 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer:

Nadere informatie

OCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth

OCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth 2017 OCMW NAZARETH Budgetwijziging 2017-1 OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth Inhoudsopgave OCMW-Raad van 4 juli 2017 Budgetwijziging 2017-1 Verklarende nota 1 Motivering

Nadere informatie

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018 Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel directeur 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Algemene boekhouding (balans en resultatenrekening) 5. Financiële nota (exploitatie-,

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037

Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037 Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree. Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte

Nadere informatie

Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer

Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

JAARREKENING 2013 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 JAARREKENING 2013 (gecorrigeerd) SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTABEL JAARREKENING Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code

BUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code BUDGET 2019 Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan 148 9870 Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code 44081 www.ocmwzulte.be INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BUDGET 2019... 1 Motivering... 1 BELEIDSNOTA BUDGET

Nadere informatie

OCMW Budget Beleidsnota

OCMW Budget Beleidsnota OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode

Nadere informatie

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017 aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW2 217 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5

Nadere informatie

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur 1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De

Nadere informatie

REKENING OCMW Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver NIS : 12035

REKENING OCMW Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver NIS : 12035 JAARREKENING 218 OCMW Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat 63 286 Sint-Katelijne-Waver NIS : 1235 REKENING 218 Algemeen Directeur : Gunter Desmet Financieel Directeur : Britt Van den Broeck Contact : info@skw.be

Nadere informatie

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET

Nadere informatie

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018 AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 218 en

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2018... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

OCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN

OCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING

BUDGETWIJZIGING BUDGETWIJZIGING 1 2019 AGB Vauban Grote Markt 34 8900 Ieper BE 0877 643 330 03.06.2019 Stad Ieper budgetwijziging 1 2015 2 Budgetwijziging 1 2019 Inhoud 1 Verklarende nota... 3 1.1 Motivering van de wijzigingen...

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2016... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans

Nadere informatie

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Foto s: Roeselare Kiekt Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2021 nav Budgetwijziging 2016/2 36015 Botermarkt 2 8800

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

BELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE

BELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2018 1 BELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE I. BELEIDSNOTA... 1 I.a. DOELSTELLINGENREALISATIE... 1 I.a.2 ZORG... 3 I.b. DOELSTELLINGENREKENING per beleidsdomein (schema J1)... 4 I.C. FINANCIELE TOESTAND...

Nadere informatie

BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN

BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 9 NOVEMBER 2015 2015N006169 1. Documenten 2. Inhoudelijke indeling 3. Uitgangspunten 4. Cijfers budget 2016 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 1. DOCUMENTEN

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE

KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE BUDGET 2019 Inhoudsopgave Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013) Kollegeplein 5 8530 Harelbeke Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Overzicht van het budget 2019 5 Beleidsnota

Nadere informatie

Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER

Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:

Nadere informatie

JAARREKENING 2017 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

JAARREKENING 2017 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JAARREKENING 2017 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN De nota bevat het gerealiseerde beleid van Zorgbedrijf Antwerpen in 2017. De jaarrekening bestaat net zoals het budget uit een beleidsnota en een financiële nota.

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING NR (Planningsrapport BP _1)

BUDGETWIJZIGING NR (Planningsrapport BP _1) AGB GLABBEEK Grotestraat 33 3380 Glabbeek 0537.864.307 BUDGETWIJZIGING NR.1 2019 (Planningsrapport BP2019-13_1) Financiële Risico s AGB Glabbeek Elke organisatie loopt financiële risico s. Zij houden verband

Nadere informatie

Herziening meerjarenplan

Herziening meerjarenplan Herziening meerjarenplan 2014 - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Laatste budgettaire journaalnummer : 000273 Herziening

Nadere informatie

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie