Dekkingsplan. Begroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dekkingsplan. Begroting 2013-2016"

Transcriptie

1 Dekkingsplan Begroting

2 2

3 Inleiding In dit dekkingsplan treft u de individuele maatregelen aan die samen het bezuinigingspakket vormen waarmee wij voorstellen de meerjarenbegroting sluitend te maken. Het is de nadere concretisering van het raadsvoorstel Koersvast in krappe tijden. In die zin zijn raadsvoorstel en dekkingsplan onlosmakelijk aan elkaar verbonden. U bespreekt deze stukken in uw vergadering van 6 en 7 november, nadat u eerst de meerjarenbegroting heeft behandeld. Dit dekkingsplan heeft u op 13 september jl. in ontwerp -vorm ontvangen en wij hebben u het plan diezelfde avond mondeling toegelicht. Vervolgens heeft u op 25 september jl. in een gezamenlijke commissievergadering een eerste reactie gegeven. Ook hebben wij de afgelopen periode gebruikt voor gesprekken met diverse partners in de stad over onze ontwerpvoorstellen. Op 2 oktober jl. hebben wij het raadsvoorstel vastgesteld waarmee we dit dekkingsplan aan uw raad voorleggen. In het dekkingsplan vindt u achtereenvolgens de volgende onderdelen: 1. Een overzicht van de voorstellen en de bijbehorende bedragen. 2. Voorstellen in het algemeen bestuurlijke domein; 3. Voorstellen in het fysieke domein; 4. Voorstellen in het sociale domein; 5. Voorstellen in de sfeer van inkomsten; 6. Formatieve en personele consequenties. 3

4 4

5 1. Overzicht voorstellen en bedragen Nr Voorstel A01 Desintegratie brandweer A02 A03 Verlichting exploitatie door fondsen investeringen Verlichting exploitatie door extra versnelde verkoop vastgoed A04 Stadskantoor Gemeenschappelijke regelingen en openbaar A05 bestuur A06 Versobering dienstverlening subtotaal domein Algemeen F01 Beheer openbare ruimte F02 Sport F03 Parkeren F04 Vermindering beleidscapaciteit subtotaal domein Fysiek S01 Beleidskeuze WSW S02 Intergemeentelijke samenwerking sociale dienst 125 S03 Warme varianten in het sociale domein S04 Bijzondere bijstand/minimabeleid S05 Vermindering uitkeringen S06 Factureren doorbetalen S07 ROZ S08 WMO S09 Zorg S10 Jeugd- en jongerenwerk S11 Leerlingenvervoer S12 Muziekschool S13 Vermindering beleidscapaciteit subtotaal domein Sociaal T01 Inkomsten - Mandje T02 Inkomsten verhogen (leges) subtotaal domein Inkomsten

6 2. Voorstellen in het algemeen bestuurlijke domein Aan het begin van onze zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden hebben we onze blik allereerst gericht op de algemene bestuurlijke en beleidsmatige processen, werkwijzen e.d. Waar kunnen wij door zaken slimmer en (waar het kan) minder te doen, de omvang van de maatregelen die de stad rechtsreeks raken verminderen? Daarbij hebben we bijvoorbeeld naar onze eigen bestuursorganen en organisatie en die van onze samenwerkingsverbanden gekeken. Ook de wijze waarop wij onze dienstverlening vormgeven hebben we onder de loep genomen. We komen daarbij tot de volgende voorstellen. A01 Desintegratieschade Brandweer De samenvoeging van de lokale brandweerkorpsen binnen de Veiligheidsregio Twente (VRT) bracht voor Hengelo een nadeel wegens desintegratieschade mee dat niet gecompenseerd werd door de lagere bijdrage aan de VRT. De brandweerbegroting binnen de VRT bedraagt ruim 40 miljoen euro. Het Hengelose aandeel daarin beloopt een bedrag van 5,4 miljoen. Dit ligt bijna 7 ton onder het niveau van de lasten van de lokale brandweer Hengelo. Deze besparing weegt echter niet op tegen de totale overheadkosten van ruim 1,1 miljoen. De niet te verhalen overheadkosten bedroegen per saldo ,-. Belangrijkste oorzaak daarvoor was de wijze van toerekening van indirecte kosten aan de (gemeentelijke) brandweer. Door uniforme verdeelsleutels werd in het verleden onvoldoende tegemoet gekomen aan de bijzondere omstandigheden bij de brandweer. Dit was voor ons aanleiding een bezuinigingsopdracht te geven voor dit restant nadeel, t.w ,-. Deel van de opdracht wordt verwerkt door direct aan te wijzen kosten en personeel te bezuinigen. In de ICT sfeer kan door minder aansluitingen e.d. een bezuiniging van ,- worden gerealiseerd. Minder personele en financiële advisering wordt vertaald in een inkrimping van de voor de brandweer ingezette formatie ( ,-). De overige niet gecompenseerde overheadkosten ( ,-) worden via een aanvullende bedrijfsvoeringtaakstelling ingevuld. Met deze werkwijze zijn de lopende taakstellingen voor de brandweer ( ,- en ,-) ook impliciet ingevuld en is in feite sprake van budgettair neutraal uitgevoerde samenvoeging van de lokale brandweerkorpsen. A02 Verlichting exploitatie door fondsen investeringen Binnen de (grote) projecten willen wij structureel bezuinigen. Dit wordt gedaan door te kijken binnen welke projecten dekking vanuit de algemene middelen is meegenomen (bijvoorbeeld ARI en FGI), met name de projecten binnen de gebieden Hart van Zuid en Berflo Es. De bezuinigingsvoorstellen hebben derhalve voornamelijk betrekking op deze gebieden. Daarnaast stellen we het volgende voor: jaren geleden is de verhuizing van de speeltuinvereniging Twekkelerwegkwartier naar het nieuwe MFA te hoog geraamd. Thans blijken deze kosten lager uit te vallen. Dit leidt tot een voordeel in de grondexploitatie van Veldwijk Noord. Om deze reden kan de structurele bijdrage aan de grondexploitatie van Veldwijk Noord à ,- vanaf 2014 komen te vervallen. Dan resteert nog een te realiseren opdracht voor het grondbedrijf van in 2013 en ,- vanaf Omdat rekening gehouden moet worden met de BBV-regels (niet vroegtijdig kunnen nemen van winsten), de voorwaarden van subsidiegevers en de afspraken in overeenkomsten met derden, is het niet eenvoudig om op korte termijn - concreet aan te wijzen welke bedragen vanuit welke projecten kunnen bijdragen aan deze taakstelling. Daarom is het voorstel om de resterende taakstelling ten laste te brengen van de reserve van het grondbedrijf. Ter compensatie hiervan zullen binnen de grote projecten met name Hart van Zuid bezuinigingen worden doorgevoerd. Bij iedere 2 e berap en bij de herziening van de grondexploitaties zal concreet worden gerapporteerd over hoe deze resterende taakstelling wordt ingevuld. 6

7 A03 Verlichting exploitatie door extra versnelde verkoop vastgoed In aanvulling op de reeds bestaande taakstelling vastgoed van ,- zijn wij voornemens om o.a. door versnelde verkoop van vastgoed ,- extra te bezuinigen. Door prijs- en volumemutaties wijzigt de gemeentefondsuitkering. Op basis van de gemeentelijke systematiek leidt dit o.b.v. de juni circulaire 2012 ook tot een structureel hogere dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting van ,- vanaf Voorgesteld wordt deze extra dotatie in te zetten voor deze bezuiniging. Op deze wijze wordt het vastgoedbedrijf gecompenseerd voor de extra opgave als gevolg van de overdracht van scholen (die de onderwijsfunctie hebben verloren) aan het vastgoedbedrijf. Nadelen als gevolg van een hoge boekwaarde en/of hoge exploitatielasten worden hierdoor opgevangen. Daarmee worden de middelen in onze visie ten behoeve van het onderwijsdomein ingezet. Ervaringen uit het verleden en de verwachting naar de toekomst is dat het huidige onderwijs huisvestingsbudget ad 1 miljoen euro voldoende is om de scholen op het huidige onderhoudsniveau te houden. We kiezen er daarnaast voor het schoolbegeleidingsbudget in stand te houden. Daarnaast wordt onderzocht hoe de overige taakstelling ( ,-) middels verkopen kan worden gerealiseerd. Enerzijds kan dit leiden tot exploitatievoordelen (als een pand nu meer kost dan het oplevert). Anderzijds kan een verkoop leiden tot een boekwinst (als de verkoopprijs hoger is dan de boekwaarde). Op dit moment is bij het vastgoedbedrijf een selectie gemaakt van circa 20 panden die op korte termijn te koop aangeboden kunnen worden. Om de bezuinigingstaakstelling te halen zal het van belang zijn om flexibel om te gaan met eventuele gewenste bestemmingsplanwijzigingen. A04 Stadskantoor In de begroting is vanaf 2013 structureel een bedrag van ,- opgenomen ter dekking van een deel van de kapitaalslasten van de verbouwing van het Stadhuis en de realisatie van het stadskantoor (onderdeel van de totale financieringsopzet). Dit bedrag is pas na de realisatie van de nieuwbouw nodig en kunnen we daarom in 2013 en 2014 laten vrijvallen voor de algemene dienst. Wanneer de nieuwe ambtelijke huisvesting van de gemeente in Lange Wemen gerealiseerd is, is het mogelijk om op de totale exploitatielasten van Stadhuis + stadskantoor ,- per jaar te besparen. Deze besparing is opgebouwd uit verlaging van het energieverbruik en gedeeltelijk zelf opwekken van energie, de onderhoudskosten gebouwen, van logistieke kosten etc. De exacte mix van deze besparingen kan pas ingevuld worden wanneer de nieuwbouw van het stadskantoor en de verbouwing van het Stadhuis daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Maar op basis van het voorliggende Voorlopig Ontwerp van de gebouwen en installaties en de daaruit voortvloeiende inzichten is een besparing van ,- per jaar haalbaar. A05 Gemeenschappelijke regelingen en openbaar bestuur Gemeenten hebben, als lokaal bestuur, al enkele jaren te kampen met forse bezuinigingsrondes, deels als gevolg van kortingen opgelegd door het Rijk, deels door lokale effecten van de economische en financiële crisis. Bij gemeenschappelijke regelingen gaat het om verlengd lokaal bestuur. Wij achten het alleszins redelijk dat ook gemeenschappelijke regelingen hun bijdrage leveren aan de opgaven waarvoor het lokaal bestuur in Nederland staat en achten hiervoor een reductie van 10% op de algemene kosten haalbaar. Hetzelfde geldt voor belangenverenigingen en andere organisaties die door de gezamenlijkheid van gemeenten zijn opgericht en ons eigen openbare bestuur. Het hierboven genoemde bedrag is opgebouwd uit verschillende onderdelen. 1) Netwerkstad ( ): de afgelopen tijd is de samenwerking binnen de regio steeds meer geïntensiveerd. Dit gebeurt langs het principe van coalition of the willing. Wij zijn van mening dat de Netwerkstad Twente een specifieke coalition of the willing is en dat steeds meer onderdelen van de Netwerkstad ondergebracht kunnen worden binnen de Regio Twente. 7

8 Daarom willen we de bijdrage aan de Netwerkstad halveren. Als gezegd zien de Netwerkstad als een specifieke coalition of the willing waarmee we willen blijven inzetten op de stedelijke onderwerpen, MONT en internationale activiteiten. 2) Veiligheidsregio (2013: , v.a. 2014: ): de vorming van de veiligheidsregio zal zowel tot verbetering van de kwaliteit als tot kostenreductie moeten leiden. Wij gaan uit van een verlaging van de Hengelose bijdrage van ,-. Omdat de effectuering hiervan niet direct geregeld zal zijn, hebben wij voor 2013 een bedrag van ,- ingeboekt. 3) Regio Twente (2013: , v.a. 2014: ,-): zoals hiervoor gemotiveerd achten wij een reductie van 10 % op de algemene kosten van de Regio Twente haalbaar. E.e.a. zal gepaard moeten gaan met een takendiscussie. Daarom hebben wij in 2013 nog niet de beoogde uiteindelijke besparing van ,-- ingeboekt maar ,-. De korting die de provincie Overijssel voornemens is op recreatie noodzaakt ons inziens tot een herbezinning op de recreatievoorzieningen en taken binnen de Regio met naar verwachting stevige keuzes. Wij verwachten dat deze keuzes een besparing van 10% op het domein recreatie van de Regio haalbaar maken. Wij gaan ervan uit dat de discussie hierover binnen de Regio in de loop van 2013 kan worden afgerond, zodat wij voor 2013 een bedrag van ,- hebben ingeboekt en vanaf 2014 het in totaal te besparen bedrag van ,-. 4) VNG en Euregio (v.a. 2014: ,-): Conform het binnen de VNG afgesproken samen de trap op en af - principe gaan wij uit van een besparing op de VNG-contributie van 9.000,- (vanaf 2014). Ook op de contributie voor VNG-Overijssel en de contributie voor het lidmaatschap Euregio zou bespaard kunnen worden. 5) GBT: Het financieel effect van het eerder genomen besluit van toetreding van Almelo tot het GBT levert een voordeel op van ,- Daarvan is ,- nog niet ingeboekt in 2013 en ,- in ) Compact bestuur (2014: ,- v.a. 2015: ,-): Niet alleen op het beleid en de organisatie moet worden bezuinigd, ook de bestuurorganen van de gemeente zelf ontkomen hierbij niet aan kortingen. Zo dreigt het gemeentefonds de komende jaren gekort te worden voor vermindering politieke ambtsdragers. Hier gaat het om vermindering van het aantal raadsleden. Als college willen wij deze beweging volgen, wanneer zowel de raad als de ambtelijke organisatie in omvang terug gaat vinden wij dat we ook met kritische ogen moeten kijken naar de omvang van ons eigen bestuursorgaan. Het voorstel is dan ook om vanaf de eerstvolgende collegevorming uit te gaan van een lagere formatie voor wethouders (4 fte). Dit levert een besparing op in de totale loonsom van ,- in 2014 en ,- vanaf Ook onze deelname aan verschillende kennisinstituten en de G32 hebben we in ogenschouw genomen. Deelname aan de G32 vinden wij vanuit strategisch oogpunt cruciaal. Aangezien we verder gaan teruggaan in beleidscapaciteit verwachten wij steeds meer gebruik te maken van de kennisinstituten om aangesloten te blijven bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beleidsinzichten. A06 Versobering dienstverlening Dienstverlening is een heel ruim begrip. Bijna de hele gemeente is hiermee bezig, met recht kan gezegd worden dat dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven core-business is voor onze organisatie. Het is een terrein dat volop in ontwikkeling is, denk bijvoorbeeld aan de digitalisering. Deze ontwikkeling willen wij niet in de weg staan. We zijn echter wel van mening dat ook in de dienstverlening een stapje terug gedaan kan worden, het luxe strikje mag er vanaf. Het bedrag dat hierboven genoemd staat bestaat uit zowel kostenbesparingen als meeropbrengsten. - Cadeautjes/extra s ( ,-): Bij de uitgifte van reisdocumenten/rijbewijzen wordt al jaren een beschermhoesje verstrekt. Deze service is niet noodzakelijk. Het niet meer verstrekken levert een besparing op van ,- Verder hebben we een representatiebudget, waar geschenken onder vallen en het welkomsttasje. Door een beperking in assortiment en samen met Bureau Hengelo te komen tot een andere aanpak m.b.t. het welkomst tasje willen we op dit budget een bedrag van ,- besparen. - Structurele benchmarkonderzoeken ( ,-): Wanneer we kijken naar ons Internetpanel en onze eigen monitor de staat van de stad zijn we van mening dat structurele deelname in benchmarkonderzoeken van ondergeschikt belang is. Daarom willen we deelname hieraan gaan beperken. We noemen hier de benchmark Publiekszaken, Sociale Zaken, Afval en Openbare orde en veiligheid. Dit zijn landelijke onderzoeken, onze eigen monitoring houden we in stand. 8

9 - Hondenpoepzakjes ( ,-): We verstrekken gratis hondenpoepzakjes. Door hier mee te stoppen besparen we op jaarbasis ,- - Meldingen openbare ruimte ( 6.500,-): Voor het doorgeven van meldingen openbare ruimte heeft de burger verschillende mogelijkheden. Naast de telefonische meldingen kan de burger dit ook digitaal (website en via de app) melden. De verwerking van de telefonische meldingen kost de meeste tijd. We stoppen met de mogelijkheid om de meldingen telefonisch door te geven. Hier is 0,17 fte mee gemoeid. - Trouwen op locatie ( 5.000,-): Trouwen kan zowel in het stadhuis als op een aantal alternatieve locaties. In 2011 zijn er ruim 200 huwelijken voltrokken, waarvan de helft op een andere locatie. Voor deze huwelijken betaalt het bruidspaar nu een extra bedrag van 37, -. Voorgesteld wordt deze bijdrage te verhogen met 100,-. Ervan uitgaande dat de helft van het aantal bruidsparen (50) dit blijft doen als we de leges voor trouwen op locaties met 100,- verhogen levert dit aan leges een extra bedrag op van 5.000,- (NB in het voorstel I02 stellen wij voor om het algemene bedrag met 100 te verhogen) - Nieuwjaarsreceptie ( ,-): Het is een traditie dat het (voormalige) Orkest van het Oosten in het kader van de nieuwjaarsreceptie een optreden verzorgt in de stadhuishal. De nieuwjaarsreceptie kost in totaal ,-; daarvan is ,- voor het OvhO. Helemaal stoppen met de nieuwjaarsreceptie levert een besparing op van ,- aan out of pocketkosten. Wij vinden de nieuwjaarsreceptie van belang, het is een moment van ontmoeting met onze inwoners en partners in een ongedwongen setting. We zijn echter wel van mening dat in deze tijd we een stap terug mogen doen als het gaat om de nieuwjaarsreceptie. Daarom stellen wij voor om het budget te verlagen met ,-. Het traditionele nieuwjaarsconcert door het OvhO komt hiermee te vervallen. Voor de receptie zelf zijn wij van plan om lokale muziekverenigingen uit te nodigen voor een muzikale opluistering. - E-dienstverlening ( ,-): E-dienstverlening komt steeds meer op en er is steeds meer mogelijk. We willen onze inwoners stimuleren om meer gebruik te maken van E- dienstverlening. Dat doen we door het aanbieden van het initiatief Digisterker. In buurtcentra geven we specifieke cursussen over hoe om te gaan met digitale informatie van de overheid. Daarnaast willen we een onderscheid maken in prijs. Producten die ook digitaal zijn aan te vragen kosten meer wanneer ze aan de balie worden aangevraagd Voor aan de balie stellen we voor de prijs te verhogen met 10,- per product. Op dit moment worden ruim 3000 uittreksels aan de balie aangevraagd. Er van uitgaande dat 1/3 deel de aanvragen toch aan de balie blijft doen levert dit aan leges een bedrag op van , -. - Klanten Contact Centrum (KCC) (v.a. 2014: ,-): Gemeentebreed willen we meer gebruik maken van de KCC gedachte: één centraal ingangspunt voor onze organisatie. In het algemeen is het in 2014 niet meer mogelijk om een vakafdeling rechtstreeks telefonisch te benaderen. Alle vragen verlopen dan via het KCC. Dit heeft tot gevolg dat in de backoffice 2 fte wordt verminderd en in de frontoffice (KCC) 1 fte wordt toegevoegd. We verwachten hiermee een verdere besparing te realiseren van ,-. Een ander voorstel binnen dit onderdeel was het invoeren van een betaald telefoonnummer ( ,-). Burgers bellen voor allerlei vragen naar de gemeente. Vaak is deze informatie ook beschikbaar op onze website. Om burgers meer naar de website te sturen kan er een betaald nummer ingevoerd voor de publieksnummers. Een vergoeding à 0,10 kan de inkomsten doen stijgen ,-. We kiezen hier nadrukkelijk niet voor, omdat wij van mening zijn dat wij voor vragen van burgers zo laagdrempelig mogelijk bereikbaar moeten blijven. 9

10 3. Voorstellen in het fysieke domein In de begroting kennen we een aantal grotere uitgavenposten in het fysieke domein, waarbij riolering, groen en netheid en wegen en water, qua omvang opvallen. In eerdere bezuinigingsrondes heeft het accent gelegen op maatregelen in het fysieke domein. Dat is terug te zien in de resultaten van de benchmark. Desondanks achten wij het noodzakelijk en reëel dat ook deze keer in het fysieke domein wordt bezuinigd. Wij zien daarbij de verdeling als volgt: Openbare ruimte ,- Sport ,- ( ,- in 2013) Parkeren ,- ( ,- in 2013) F01 Beheer openbare ruimte riolering F01.a. Beheer Riolering ( ,-) Met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte stellen wij voor de kosten voor het herstellen of vervangen van de bestrating bij de reguliere vervanging van huis- en kolkaansluitingen voortaan meer dan voorheen te bekostigen uit het budget voor riolering. Dit kan voor worden opgevangen door maatregelen te nemen die de exploitatiekosten van de riolering naar beneden brengen. Dat doen we door verlaging van de frequentie voor rioolinspecties, verlaging van het budget voor reparaties en gemalen. Deze maatregelen dragen als volgt daaraan bij: - verlaging van de frequentie van rioolinspecties. Deze bedraagt nu 1x per 7 jaar ( ,-). - verlaging van het budget van ,- voor reparaties met een bedrag van ,-. - verlaging van het budget gemalen. Als gevolg van vervanging telefoonlijnen door mobiel dataverkeer kan hierop ,- worden bespaard. Het resterende bedrag van ,- zullen wij betrekken bij de actualisering en prioritering van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Met uw raad is afgesproken dat u uitdrukkelijk bij de vaststelling van de uitgangspunten en bij de uitwerking van het Gemeentelijk rioleringsplan wordt betrokken. In totaal besparen wij daarmee ,- op het budget voor riolering. F01.b. Groen, netheid en spelen ( ,-) De noodzaak om te bezuinigen vraagt ook om differentiatie in kwaliteitsniveaus, zowel ten aanzien van groen als netheid en spelen. De voorstellen zijn als volgt: 1. Omvorming van gazons: op een aantal plaatsen, circa 11 ha. in totaal, in de stad te kiezen voor omvorming van gazons naar extensief gras. Doordat daarbij slechts 2 keer per jaar gemaaid behoeft te worden levert dit, inclusief afvoer, een kostenbesparing op van c.a ,-. 2. Wijkbeheerbudgetten: Bij de invoering van de IBOR systematiek is ,- euro ( ,- per wijk) onderhoudsgeld gereserveerd om ideeën van schouwers voor verfraaiing in de wijken te realiseren. Mede door digitalisering (buiten beter app) is het animo voor bijeenkomsten e.d. over het algemeen minder. Inmiddels resteert na eerdere bezuinigingen nog een budget ,-. Ervan uitgaande dat participatie in het kader van het groenbeleid op een andere manier wordt vormgegeven in het kader van het groenplan stellen wij voor dit budget te schrappen. 3. Openbare ruimte binnenstad: Eén van de voorstellen betreft het mobiel groen in de binnenstad en winkelcentra: voor het mobiel groen in de stad wordt alleen aan materialen ,- euro uitgegeven. Daarnaast is op jaarbasis één fte personeelsinzet nodig. Daarmee is een totale bezuiniging van ,- gemoeid. Wij zijn op voorhand geen voorstander van verwijdering van het mobiel groen in de binnenstad, maar zijn we van mening dat hier een bezuiniging op het beheer in de openbare ruimte op zijn plaats is. Wij willen met de ondernemers, verenigd in de BIZ, in overleg treden om te bezien of het restant budget binnenstad aangewend kan worden om een duurzaam alternatief plan te maken dat een bijdrage levert om de binnenstad aantrekkelijk te houden. 4. Spelen: ten aanzien van spelen hebben wij eerder met u afgesproken te streven naar kwalitatief betere speeltoestellen en minder versnippering van het aanbod. Dit laatste geeft in de praktijk problemen met het onderhoud, c.q. is duurder in onderhoud. In het voorstel worden speelplekjes samengevoegd en krijgen zij een hoogwaardiger inrichting, waarmee ze beter voldoen aan de kwaliteitseisen (schoon, heel en veilig) en tevens aantrekkelijk 10

11 worden voor een bredere doelgroep. Ook de ontmoetingsfunctie is daarbij gebaat. Met deze insteek is er straks meer speelkwaliteit. Tegenwoordig zijn er speeltoestellen in de handel die vrijwel onverwoestbaar zijn, o.a. van roestvrij staal, zodat van een andere levensduur kan worden uitgegaan. De nu gehanteerde gemiddelde levensduur van 12 jaar kan daarmee naar 20 jaar of langer. De duurzaamheid van de toestellen maakt ze ook flexibeler inzetbaar. Bij veranderde leeftijdsopbouw in een buurt kunnen toestellen herplaatst worden. De keuze van duurzame toestellen betekent een besparing op zowel onderhoud als afschrijving. Een voorbeeld van hoogwaardige inrichting zijn de nieuwe toestellen in de binnenstad (Enschedesestraat/Brinkstraat, Willemstraat/Marktstraat en Schouwburgplein). Bij de spreiding over de stad wordt rekening gehouden met de specifieke behoefte in wijken, buurten of straten. Analyses op wijk- en buurtniveau helpen bij het afstemmen van voorzieningen op doelgroepen. In dit voorstel wordt stedelijk gezien het aantal speelplekken meer geconcentreerd, maar op wijk- en buurtniveau blijft het aanbod gehandhaafd door een betere match. Naast de grotere spreiding van ingerichte speelplekken en het gebruiken van meer duurzame speeltoestellen, worden meer natuurlijke informele speelomgevingen gecreëerd in de openbare ruimte. Dit sluit aan op de visie, dat spelen in een natuurlijke omgeving naast spelen op specifiek ingerichte speelplekken belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Het streven blijft om te voldoen aan de 3% regeling in het kader van de landelijke richtlijn (NUSO), die is gericht op zowel formele als informele speelmogelijkheden. Onder formele speelruimte wordt verstaan: openbaar en vrij toegankelijk gebied in de openbare ruimte, die bewust voor spelen ingericht is. Informele speelruimte is alle ruimte die kinderen voor hun spel gebruiken, maar die niet speciaal daarvoor ingericht is. De NUSO richtlijn houdt in dat we ernaar streven dat 3% van de openbare ruimte zodanig is ingericht dat er gespeeld kan worden. De combinatie van genoemde maatregelen levert op termijn een besparing op van ,-. 5. Onderhoud HOV haltes: op dit moment worden de HOV haltes op hoog niveau onderhouden. Het onderhoud vindt plaats door de SWB. Wij vinden een lager kwaliteitsniveau aanvaardbaar en stellen voor het kwaliteitsniveau aan te passen naar een lager niveau. Daarmee besparen ,- euro. 6. Onkruidbestrijding op verharding: door verbetering van onkruidbestrijdingtechnieken, scherpe aanbesteding en aanpassing van het ibor beeld kan ,- worden bespaard. 7. Landschapsbeheer: We verlagen het onderhoudsniveau voor landschapselementen in combinatie met een lagere bezetting van de onderhoudsploeg. Als gevolg daarvan is minder inhuur van capaciteit bij de SWB noodzakelijk. Met deze maatregel wordt ,- bespaard. 8. Netheid: schoonmaakkosten in de afvalstoffenheffing. In de afvalstoffenbegroting is ,- extra opgenomen voor netheid. De toerekening van kosten van netheid is jarenlang niet aangepast. Dit wordt hierbij gecorrigeerd. Daarmee wordt ,- bespaard op de reguliere begroting. (*= Deze maatregel was in het ontwerpdekkingsplan uit oogpunt van voorzichtig financieel beleid tekstueel wel maar cijfermatig nog niet meegenomen. Er moest immers nog worden bepaald of de pendant van deze optie, namelijk opnemen van extra ,- in de afvalstoffenbegroting, definitief kon. Inmiddels is dit gebleken en is de maatregel dus ook financieel vertaald in dit uiteindelijke dekkingsvoorstel.) Verder hebben wij de intentie vorm te geven aan praktische samenwerkingsmogelijkheden, onder andere met partners en aangrenzende gemeenten. We denken daarbij aan beheer van begraafplaatsen, sportvelden, wegen, beheersystemen, verlichting en vegen. Bij dit proces willen wij ook de SWB betrekken. Op korte termijn leidt dit echter nog niet tot concrete samenwerking en besparingsmogelijkheden, zodat in deze fase dit niet bij de bezuinigingen kan worden betrokken. Tot slot is ambtelijk voorgesteld om buiten de hoofdgroenstructuur plantvakken om te vormen naar meer onderhoudsarm groen, met het doel de onderhoudskosten geleidelijk aan te verlagen ( ,-). Voor dit voorstel wij met het oog op de discussie en meningsvorming rond het groenplan niet gekozen. F01.c. Wegen, openbare verlichting ( ,-) In dit voorstel stellen wij, mede met het oog op eerdere bezuinigingen en de resterende regelruimte voor de budgetten voor het onderhoud van de openbare verlichting, herbestrating en het asfalteren van wegen licht te versoberen. Wij kiezen er daarom voor ,- te bezuinigen op wegen en openbare verlichting. Onderzocht is of het verwijderen of uitzetten van lichtmasten een bijdrage kan leveren aan de bezuiniging op openbare verlichting. Dat blijkt op korte termijn niet het geval. Het verwijderen en ondergronds afsluiten van een lichtmast is kostbaar, waardoor het terugverdieneffect als gevolg 11

12 van lager energieverbruik nagenoeg niet wordt bereikt. Bovendien wordt het energieverbruik op basis van aantal aansluitingen verrekend. De investeringsbudgetten zullen overeind gehouden worden om de verduurzaming van de openbare verlichting mogelijk te maken. Hierin is een samenhang met het beleidsplan Openbare Verlichting dat u onlangs ter vaststelling is aangeboden. De besparing op wegen en openbare verlichting worden gerealiseerd door: 1. het soberder uitvoeren van vervangingen en reparaties van openbare verlichting. Het is goed ons te realiseren dat dat leidt tot langere afhandeltermijnen voor reparaties en herstel van schades. 2. minder wegen te herbestraten en het vervangen van asfaltdeklagen gedeeltelijk te faseren. Met name op het vlak van wegen bestaat op de langere termijn het risico dat onderlagen en funderingslagen van wegen achteruitgaan. Uiteraard worden maatregelen genomen om veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen. F02 Sport Om de bezuinigingen te kunnen realiseren is het noodzakelijk gebleken om zowel een sterker beroep te doen op de verenigingen als ook fundamentele keuzes te maken ten aanzien van het beheer en onderhoud van onze sportaccommodaties. We kiezen ervoor om de bezuinigingstaakstelling zo min mogelijk te laten neerkomen bij de verenigingen en vooral keuzes te maken in het beheer en onderhoud van sportaccommodaties zelf. Die zijn weliswaar merkbaar bij verenigingen, maar hebben vooral ook forse consequenties in de eigen organisatie. Wij stellen daarbij voor: - te stoppen met sporthalbeheer ( ,-) en daarnaast de schoonmaak anders te organiseren, - de natuurgrasvelden extensiever te gaan beheren ( ,-). Daarnaast wordt daarbij onderzocht of areaalvermindering mogelijk is. - schoonmaak van het Twentebad uit te besteden en inkomsten, waar de concurrentiepositie dat toelaat, te verhogen door aanpassing van tarieven van o.a. diplomazwemmen, daluren en 65+ kaarten ( ,-). - de tarieven voor de huur van sporthallen en (in twee jaar) gymlokalen te verhogen ( ,- in 2013 en ,- v.a. 2014) Om de levensduur van de kunstgrasvelden te waarborgen kiezen wij er voor om het onderhoud aan deze velden op het zelfde niveau uit te voeren. Deze voorstellen hebben formatieve consequenties oplopend tot een vermindering van 5,5 fte in 2016 (waarvan een halve fte bij de SWB). Daarnaast willen we de afdeling sportservice centraal huisvesten in plaats van de huidige decentrale huisvesting, omdat dit de flexibele inzet van medewerkers faciliteert. Daarnaast hebben wij kritisch gekeken naar specifieke bijdragen aan sportinstellingen. Wij stellen daarbij de volgende bezuinigingsmaatregelen voor: - Afschaffing bijdrage OZB ( ,-). Een aantal sportverenigingen krijgt nog een tegemoetkoming in de OZB voor de sportoppervlakte. Wij zijn van mening dat dit leidt tot ongelijkheid en dat het tot de eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen hoort. - Afschaffing/Afkoop bijdrage ( 1.710,-) in verband met privatisering. Het betreft een extra subsidie i.v.m. hoge kosten privatisering in de jaren Stoppen met de financiële bijdrage voor het Hengelose sportgala ( 6.770,-) Het gevolg van bovenstaande maatregelen is, dat een groter beroep gedaan wordt op het eigen draagvermogen en draagvlak van de sportverenigingen. Verder is, zoals bekend, de sportraad opgeheven. Daarmee valt deze subsidie vrij ( 820,-). Verder draagt de gemeente ,- bij in de exploitatie van de FBK-games. In ruil daarvoor ontvangen wij een sponsorpakket dat onder meer bestaat uit een aantal gereserveerde plaatsen op de hoofdtribune. Deze plaatsen worden benut voor netwerkvorming. Daar staat tegenover, dat jaarlijks bij de FBK-organisatie diverse kosten in rekening worden gebracht ( ,-). Wij stellen voor om de bijdrage in de exploitatie terug te brengen tot de omvang van de in rekening gebrachte kosten. Daarmee besparen wij 9.730,-. Tot slot stellen wij voor om exploitatie en beheer van het FBK Stadion over te dragen aan een derde, met behoud van de FBK games, breedtesport atletiek en de schoolsportactiviteiten. Wij 12

13 gaan er van uit dat dit leidt tot een besparing die oploopt tot ,-. De snelheid waarmee de voorgestelde bezuiniging kan worden gerealiseerd is afhankelijk van het onderhandelingsresultaat. De jeugdsportsubsidie, de subsidie voor de gehandicaptensport en het budget voor het opleiden van trainers en coaches in het kader van het sporttechnisch kader willen wij volledig in stand houden. Hierdoor kunnen de financiële gevolgen voor de sportverenigingen beperkt blijven. Ook willen wij niet korten op Hengelo Sport. F03 Parkeren In de commissie Fysiek van 8 mei jl. is de discussienotitie parkeren met u besproken. Daarbij hebben wij met elkaar gedeeld dat het van belang is om voorstellen te doen voor verbetering van de exploitatie van het domein parkeren. Ondermeer door te kijken naar het terugdringen van beheerskosten en verhoging van inkomsten. Daartoe hebben wij een second opinion laten uitvoeren. Daaruit is gebleken dat, zowel aan de uitgaven en inkomsten kant, parkeren in Hengelo marktconform presteert. In 2011 is op het straatparkeren een netto resultaat van 0,8 mln. gerealiseerd. Na aftrek van het tekort van ,- op de parkeergarage Hengelo Centre blijft daardoor een voordeel voor de algemene middelen over van 0,5 mln. Uit de second opinion komt naar voren dat aan de kostenkant beperkt bijsturingsmogelijkheden voorhanden zijn. Wij zien ons daarom genoodzaakt om de bijsturing in dit domein voornamelijk te laten plaatsvinden door extra inkomsten te genereren. De voorgestelde bijsturingsmaatregelen zijn: 1. Afschaffen midden tarief ,- 2. Afschaffen laag tarief(verhogen naar 1,60) ,- 3. Uitbreiding tijden tot uur ,- 4. Invoeren betaald parkeren koopzondagen ,- 5. Verder beperken gratis parkeren ,- 6. Hoogte inworp naar 0, ,- 7. Verminderen parkeerautomaten ,- 8. Afname formatie parkeerhandhaving 0,3 fte ,- 9. Intensivering handhaving ,- Totaal ,- Een aantal andere opties uit de discussienotitie en de second opinion (die via extranet als bijlage bij dit dekkingsplan is gevoegd) zijn niet in dit dekkingsplan opgenomen. F04* Vermindering beleidscapaciteit *= Hangt samen met S13 Het gaat hier om een vermindering van de beleidscapaciteit met 8 fte structureel, naast de inhoudelijke beleidskeuzes met betrekking tot de bezuinigingen binnen het fysieke domein. Daarmee is het een formatiereductie naast/bovenop de formatieve consequenties van de overige maatregelen in dit bezuinigingspakket. Voorop staat dat het hier, anders dan bij de bedrijfsvoeringstaakstellingen (waarbij taken slimmer, effectiever en efficiënter uitgevoerd moeten worden) gaat om het schrappen van capaciteit die gepaard gaat met aanpassingen in het takenpakket en het verschralen en soms ook schrappen van taken. De gevolgen hiervan zullen onvermijdelijk merkbaar zijn voor bestuur, externe partners en samenleving. Naast een kritische analyse van het takenpakket zijn de volgende aspecten in de afwegingen betrokken: Hoe verhoudt deze maatregel tot de benchmark van Berenschot; Draagt deze maatregel bij tot de beoogde slankere taille van de organisatie (functieniveau 9-12); sluit de maatregel aan bij onze visie op een kleinere, meer flexibele en slagvaardige organisatie; Wat betekent het voor deregulering/minder beleid maken. 13

14 De vermindering van beleidscapaciteit binnen het fysieke domein vindt plaats op de beleidsvelden afvalbeheer, economie, natuur- en milieu communicatie en -educatie, planologie, stadsontwikkeling (ontwikkelmanagement) en specialistische milieutaken. In het verlengde daarvan wordt tevens de voor het fysieke domein beschikbare onderzoeks-, ontwikkel- en projectcapaciteit verminderd. Geprobeerd zal worden door een meer programmatische en projectmatige beleidsontwikkeling en een bredere en meer flexibele inzet van beleidscapaciteit (over afdelings- en sectorgrenzen heen) waar mogelijk de nadelige effecten van deze capaciteitsreductie op de taakuitoefening te beperken. 14

15 4. Voorstellen in het sociale domein Wij zijn, ook gezien de benchmark van Berenschot, van mening dat we niet om besparingen in het sociale domein heen kunnen in deze tijd, waarbij van iedereen in de samenleving offers moeten worden gevraagd. Bij de doelgroep waar het hier om gaat moeten dat dan wel offers zijn die in verhouding staan tot de vaak moeilijke situatie waarin zij zich bevinden. Wij vinden dat onderstaande besparingen mogelijk zijn zonder onacceptabele gevolgen voor de betrokken doelgroepen. Dat neemt niet weg dat het soms echt pijn zal doen. Gelukkig blijven wij wij met ons sociale beleid beschikken over diverse instrumenten waarmee, waar nodig, door middel van individueel maatwerk soelaas geboden kan worden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat met deze set aan maatregelen het sociale gezicht van Hengelo, waar we met z n allen zeer aan hechten, gehandhaafd blijft, zij het op onderdelen net een tandje minder. S01 Beleidskeuze WSW Vorig jaar hebben we de beleidskeuze gemaakt om vanuit de Algemene Dienst bij te dragen aan de gevolgen van een rijksmaatregel. Die rijksmaatregel betrof een korting op de vergoeding per SWmedewerker. Deze korting zou oplopen van ruim een half miljoen in 2013 naar ruim een miljoen in In ons financiële perspectief hadden we middelen gereserveerd om deze korting op te vangen. Nu het Rijk heeft besloten om deze korting niet door te laten gaan is het ook niet noodzakelijk om middelen hiervoor te reserveren, dit betekent een aanzienlijke verlichting van het financiële perspectief. We zijn ons er van bewust dat het terrein van de WSW volop in ontwikkeling is. Het kan zijn dat een nieuw kabinet na 12 september 2012 andere keuzes maakt m.b.t. dit onderwerp. S02 Intergemeentelijke samenwerking Sociale Dienst 125 We zijn in gesprek met (buur)gemeenten over samenwerking op het gebied van Sociale Zaken. Door de samenwerking op te zoeken hebben we de kans om kwaliteit en continuïteit nog beter te borgen. Daarnaast verwachten we efficiencywinsten te behalen. We gaan er van uit dat dit, rekeninghoudend met een periode van bestuurlijke meningsvorming en operationele voorbereidingen, op den duur tot een besparing leidt van ,-. Dit is aanvullend op de ,- structureel die reeds vanaf 2013 in de bedrijfsvoeringsopgave is verwerkt. In dit lopende proces zijn meerdere partners betrokken, het opzetten van een samenwerkingsvorm gaat in gemeenschappelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid. S03 Warme varianten in het sociale domein Bij dit voorstel is gekeken naar de verschillende warme varianten die binnen het sociale domein uitgevoerd worden. Het voorstel bestaat uit verschillende onderdelen die hieronder worden behandeld. - Eigen bijdrage kinderopvang doelgroepen (niet SMI) ( ,-): de wet op de Kinderopvang kent een aantal doelgroepen waaronder mensen die een traject naar werk volgen, niet uitkeringsgerechtigden (nuggers), studenten en mensen met een Sociaal Medische Indicatie (SMI). De vergoeding van de kosten van kinderopvang voor deze doelgroep is opgebouwd uit drie bestanddelen. Via de kinderopvangtoeslag vergoedt de belastingdienst ongeveer 75%. Daarnaast vergoedt de gemeente verplicht 1/6 deel van de kosten. Het overblijvende deel (in 2012 was dat 9,3% en in 2013 is dat 11,9%) wordt tot nu toe door de gemeente via de bijzondere bijstand vergoed. Versoberingsopties zijn om het overblijvende deel te niet vergoeden of om dit deels te vergoeden. Ook kan hierin een onderscheid naar doelgroepen gemaakt worden. Geen vergoeding via de bijzondere bijstand levert per doelgroep de volgende maximale bezuiniging op: Studenten: 11,9% van = ,- Nuggers: 11,9% van = 1.884,- Re-integratie: 11,9% van = ,- Maximaal mogelijke bezuiniging ,- 15

16 Wij vinden de lijn om geen dubbele gemeentelijke bijdragen te verstrekken verdedigbaar en hebben er voor gekozen om de vanzelfsprekendheid van deze voorziening af te halen. Dat betekent dat we voorstellen om, als regel, boven op de 1/6 gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang geen bijzondere bijstand meer te verstrekken. Voor de doelgroepen studenten en re-integratie in het bijzonder geldt immers dat zij zich voorbereiden op toetreding tot de arbeidsmarkt en dan bestaat de mogelijkheid voor vergoeding vanuit de bijzondere bijstand ook niet meer. Pas na gebleken onmogelijkheid om dit in de eigen omgeving op te lossen is een maatwerkberoep op deze additionele bijzondere bijstand mogelijk. Daarom schatten we de kostenreductie niet in op het volle bedrag, maar op 80%. - Nieuwe regels kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) ( ,-): de regelgeving om in aanmerking te komen voor een vergoeding op grond van SMI wordt geformaliseerd. Zoals verwijzing naar peuterspeelzalen en een maximaal aantal dagdelen. Hierdoor wordt de uitvoering eenduidiger. Dit leidt tot een daling van het aantal toegekende aanvragen. - Kinderopvang oud- en nieuwkomers (2013: ,-, v.a. 2014: ,-): De regelgeving m.b.t. de inburgering verandert vanaf 1 januari De gemeente heeft dan geen taak meer voor deze doelgroepen en deze mensen moeten zelf hun inburgering betalen. Dit heeft tot gevolg dat zij ook geen beroep meer kunnen doen op een bijdrage voor de kinderopvang. Er is nog wel sprake van een afbouwperiode van mensen die voor 1 januari 2013 zijn gestart. In 2013 zullen naar verwachting nog 10 mensen gebruik maken van de regeling. Het verdwijnen van deze specifieke wettelijke regeling voor deze doelgroep levert een besparing op omdat wij er niet voor kiezen hiervoor een bijzondere voorziening te maken. - Kinderopvang peuterspeelzalen ( structureel): Op basis van ons SMIbeleid (beleid rond sociaal of medisch geïndiceerden) kunnen kinderen van ouders met een sociaal of medische indicatie naar de kinderdagopvang. Het gaat veelal om kinderen waarvan de ouders een laag IQ hebben. We doen dit om de kinderen voor te bereiden voor het basisonderwijs. Zonder in te leveren op kwaliteit kan ook het peuterspeelzaalwerk daarvoor dienen. De kosten van een dagdeel peuterspeelzaal liggen aanzienlijk lager dan die van een dagdeel kinderopvang. Daarom stellen we voor om dit vanaf 2013 via het peuterspeelzaalwerk vorm te geven. Kinderopvang gaat in beginsel over de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Omdat (nog) niet helder is of dit voor de categorie 0-2 jaar volledig kan worden gerealiseerd, beperkt dit voorstel zich tot de leeftijdsgroep 2-4 jaar. - Maximale vergoeding uurprijs kinderopvang ( ,-): op dit moment vergoeden we als gemeente de volledige uurprijs die het kinderdagverblijf rekent. Zoals eerder beschreven vergoedt de belastingdienst een deel van de kinderopvang via een toeslag. Zij rekenen hiervoor een maximale uurprijs van 6,36. Wij stellen nu voor om aansluiting te zoeken bij de gedragslijnen van de belastingdienst en eveneens een maximum te stellen aan de vergoeding per uurprijs, nl. op 6,36. De ouders kiezen zelf van welk kinderdagverblijf zij gebruik willen maken. In de vergoedingensfeer trekken wij nu één lijn en krijgt een ieder evenveel vergoed. - Sociale activering ( ,-): Sociale activering is de afgelopen jaren gefinancierd uit het W-deel van het P-budget. Dit gebeurde tegen de achtergrond van mogelijke reintegratie naar werk. De voortdurende beperking van de middelen in het W-deel noopten tot een heroriëntatie van beleid. In de nota Sterker aan het werk is de inzet t.b.v. WWB cliënten die zijn ingedeeld op trede 1 en 2 van de Participatieladder veranderd. De essentiële beleidsuitgangspunten van onze Sociale Visie, in combinatie met het wegvallen van de middelen uit het P-budget, maken dat wij bij sociale activering een beweging moeten en willen maken. Het gaat dan vooral om de beweging van een individueel naar een collectief aanbod en het afstappen van de specifieke doelgroepbenadering. We richten ons er op om cliënten deel te laten nemen aan reguliere participatieactiviteiten in buurt en wijk via bijvoorbeeld welzijnswerk en buurtactiviteiten. Het project Sociale activering werd uitgevoerd door medewerkers (5 fte) in dienst van de gemeente die gedetacheerd zijn bij de SWB Groep. De begeleiding van de cliënten wordt overgedragen aan de klantmanagers Sociale Zaken. Een deel van de cliënten zijn als zorgcliënten te beschouwen en voor hen wordt een passende activiteit gezocht. Van een ander deel van de cliënten wordt ingeschat dat zij op termijn een stap richting de arbeidsmarkt kunnen maken, zij worden aangemeld voor een ontwikkeltraject. - Roza (2013/2014: ,- v.a. 2015: ,-): De subsidie in het kader van emancipatie aan het centrum voor wereldvrouwen Roza, als het gaat om de inzet van professionele ondersteuning door Scala, wordt beëindigd. Met een reeds toegekende 16

17 bijdrage van het Rijk aan Roza van ,- per jaar (in mindering gebracht op de gemeentelijke subsidie) kan het emancipatieproject Eigen Kracht nog twee jaar worden voortgezet. T.a.v. de overige taken (ontmoeting en voorlichting, bevorderen participatie en netwerken) zijn wij van mening dat de doelgroep ook gebruik kan maken van het bestaande aanbod aan participatieactiviteiten in buurt en wijk, dit in lijn met onze sociale visie. Vanuit die visie hebben wij oog en waardering voor initiatieven, waarbij op eigen kracht, voor en door vrijwilligers, een centrum eigenstandig opereert. In overleg en samen met Scala pogen wij in de komende jaren deze overgang te bewerkstelligen. Dit initiatief willen wij ondersteunen door vanaf 2015 een subsidie aan een vrijwillig vrouwencentrum Roza te verstrekken van ,- op jaarbasis. Binnen dit onderdeel hebben we er niet voor gekozen om te stoppen met het begeleiden van onze cliënten bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. In deze warme variant kinderopvang regelen we als gemeente veel van de administratieve rompslomp rond het aanvragen en verantwoorden van kinderopvang voor cliënten die tot de doelgroep van de Wet Kinderopvang behoren. Deze doelgroep bestaat o.a. uit cliënten die bekend zijn bij onze sociale dienst. Met deze dienstverlening is 0,32 fte gemoeid. Het niet meer uitvoeren van deze dienst levert een bedrag op van ,-. Het aanvragen van een kinderopvangtoeslag is complex. Om foutieve aanvragen met alle daarbij horend geld- en energieverlies voor onze doelgroep en onnodig werk voor onze klantmanagers te voorkomen, vinden wij ondersteuning van cliënten uit de doelgroep noodzakelijk. Wij kiezen er voor om dit onderdeel niet op te nemen in ons dekkingsplan. S04 Bijzondere Bijstand / Minimabeleid Binnen het terrein van de Bijzondere Bijstand en het Minimabeleid hebben we gekeken naar verschillende opties die vanuit de organisatie zijn aangedragen. Een aantal van deze opties hebben we overgenomen in dit dekkingsplan: - Bijzondere bijstand ziektekosten ( 6.000,-): Voor mensen met een laag inkomen hebben wij een collectieve zorgverzekering beschikbaar. Deze zorgverzekering dekt de meest voorkomende kosten, waaronder tandartskosten en bril. Daarnaast verstrekken we bijzondere bijstand voor ziektekosten die nog voor rekening van de cliënt komen. Daarbij gaat het veelal om vergoeding van de eigen bijdragen voor tandartskosten, brillen, medicijnen en hulpmiddelen. Omdat we een collectieve zorgverzekering beschikbaar hebben, en gezien de jurisprudentie dat zo n collectieve zorgverzekering voldoende en toereikend is, zijn wij van mening dat het verantwoord is het vergoeden van ziektekosten vanuit de bijzondere bijstand te beëindigen. Dit geldt dan voor kleinere bedragen tot 125,- die een belangrijk deel (ca 45%)van de aantallen bijdragen betreffen. Voor uitzonderingen en totaalbedragen boven 125,-- blijft bijzondere bijstand als maatwerkoplossing mogelijk. - Incentives ( ,-): we verstrekken diverse premies aan cliënten van de Sociale Dienst voor uitstroom, activering, mantelzorg en dergelijke. Wij zijn van mening dat verstrekking van dergelijke premies niet past in deze tijd en stellen daarom voor hier met ingang van 2013 mee te stoppen. In deze tijd achten wij het belangrijker om ons te richten op re-integratie ondersteunende instrumenten voor een zo groot mogelijke groep mensen dan aan het eind van een re-integratietraject een extra financiële impuls te geven aan een kleinere groep mensen. Andere beïnvloedingsmogelijkheden binnen dit terrein zijn de langdurigheidstoeslag en de te hanteren inkomensgrens (120%). Als gemeente kunnen we de hoogte van de langdurigheidstoeslag bepalen. Op dit moment is de hoogte van de toeslag voor een gezin 490,- een alleenstaande ouder 440,- en een alleenstaande 345,-. Als we de toeslag op 75% van het huidige bedrag zetten is een besparing van ,- mogelijk. Wij kiezen hier nadrukkelijk niet voor. Wij vinden het niet acceptabel om juist deze kwetsbare groep mensen in onze samenleving zo direct te raken. In de vastgestelde Armoedenota is aangegeven dat wanneer overal 110% gehanteerd wordt de besparing ,- zal zijn. In de Armoedenota hebben we besloten om de individuele bijzondere bijstand de grens op 120% te houden en de categoriale bijzondere bijstand (zoals wettelijk voorgeschreven) op 110%. Daarmee is reeds een besparing van ca ,- gerealiseerd. Het is mogelijk om alsnog over de hele breedte voor de 110% te gaan. Dat zou nogmaals ,- opleveren. Wij kiezen hier echter niet voor, om de reden die ook bij het vorige punt is genoemd. 17

18 S05 Vermindering uitkeringen Wij vinden het van belang dat zoveel mogelijk mensen in onze stad een baan hebben. Werk is een belangrijk middel, om te voorzien in levensonderhoud en om te participeren in de maatschappij. Voorop blijft staan dat wij zoveel mogelijk mensen aan een reguliere baan willen helpen en zo min mogelijk mensen in een uitkeringssituatie terecht willen laten komen. Wij zetten in op een verdere verhoging van de preventiequote (het aantal geweigerde uitkering/aantal aangevraagde uitkeringen). Dit willen we bereiken met behulp van een mix van de volgende maatregelen: - Sollicitatietijd voor klanten van 27 jaar en ouder: voor de WWB doelgroep onder de 27 jaar geldt een wachttijd van 4 weken waarin de klant aantoonbaar moet solliciteren. In de praktijk blijkt dat daardoor veel klanten naar werk bewegen. Voor de groep van 27 jaar en ouder stellen wij nu voor om binnen de wettelijk (maximale) termijn van 6 weken tussen de melding van de klant en de beslissing op de aanvraag de eerste 4 weken eenzelfde sollicitatieplicht op te leggen. Wij verwachten dat een aantal klanten op grond van deze maatregel zelf werk zal vinden en daardoor geen beroep hoeft te doen op een WWB uitkering en niet in een uitkeringssituatie belandt. - Het actief verstrekken van vacatures bij de intake van nieuwe klanten door gebruik te maken van UWV automatisering. Dit als aanvulling op en ondersteuning van de eerste maatregel. Het UWV beschikt over een re-integratie en vacaturesysteem. Bij de intake van de klant is het mogelijk om direct te zoeken op beschikbare vacatures. De klant kan dan direct verwezen worden. - Allerlei nieuwe (digitale) ontwikkelingen (in verbinding met andere overheden als ook in verbinding met het buitenland) maken het ons mogelijk de intake van een bijstandsuitkering te verzwaren en daarmee in een eerder stadium het recht op uitkering definitief vast te stellen. In financieel opzicht wordt de algemene uitkering van de gemeente (gemeentefonds) mede bepaald door het aantal uitkeringen. Wanneer we er in slagen om de preventiequote te verhogen dan bestaat het risico dat we op termijn minder middelen ontvangen uit het gemeentefonds. Daarom hebben we voor deze maatregel het financiële resultaat in 2015 en 2016 voor een lager bedrag meegenomen dan in 2013 en S06 Factureren doorbetalen Voor corporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars functioneren we als gemeente soms als incasso- en doorbetalingskantoor. Wij vinden het niet meer dan redelijk dat wij hiervoor een vergoeding vragen, immers deze ondernemingen hebben meer zekerheid over hun inkomsten. Met Menzis is reeds in een overeenkomst vastgelegd dat de gemeente voor het inhouden van de premie zorgverzekering op de uitkeringen, een vergoeding van 1% incl. BTW van de inhouding ontvangt. De inhoudingen en doorbetalingen voor huur betreffen in hoofdzaak huurders van woningcorporatie Welbions, ook met Welbions kan hierover een deal gesloten worden. Ook aan de nutsbedrijven kan een vergoeding gevraagd worden. Echter dit betreft meerdere leveranciers waarmee dan een deal gesloten moet worden; hier zien we vanaf omdat we verwachten dat de kosten de baten overtreffen. S07 ROZ Het ROZ ondersteunt (startende) ondernemers en voert de wettelijke regeling Bijstandsbesluit zelfstandigen uit. Door de brede dienstverlening van het ROZ zijn meer ondernemers in staat succesvol een bedrijf te starten of in stand te houden. We willen de verdiencapaciteit van het ROZ verder benutten, waarbij er verschillende opties zijn om de exploitatie van het ROZ te verbeteren: 1. Uitbreiding werkgebied Landelijk zetten zowel het ministerie van SZW, de VNG als Divosa in op een versterking van de regionale uitvoering van de zelfstandigenregelingen, zoals het Bbz. Momenteel wordt er, mede op basis daarvan, met meerdere gemeenten gesproken over aansluiting bij het ROZ. 2. Verwerving van subsidies en opdrachten Vanaf haar start in 2005, heeft het ROZ als innovatieve organisatie, structureel en in relatief grote mate (extra) subsidies en overheidsopdrachten weten te verwerven. Deze lijn zal worden voortgezet. 18

19 3. Revolving fund Door Berenschot is geopperd om deels te werken volgens deze methode. En wel in die vorm dat starters, indien het na een aantal jaren financieel en bedrijfseconomisch goed met hen gaat, alsnog de kosten voor hun rekening zullen nemen. Waar effectief mogelijk zal deze methode, een overigens uitvoeringstechnisch dure werkwijze, worden toegepast. Deze methode past beter bij kredietverstrekking dan bij het doorberekenen van kosten van diensten. S08 WMO Voorheen werd de regeling met betrekking tot de Persoonsgebonden budgetten (Pgb) door Menzis uitgevoerd. In 2012 hebben we, in het kader van de bedrijfsvoeringsopgave, dit zelf weer ter hand genomen. De belangrijkste overwegingen hiervoor waren de beparingen in de uitvoeringskosten en meer controle op de verantwoording van de Pgb s. Daarnaast is overgegaan op vierwekelijkse betalingen, waardoor bij beëindiging van het Pgb minder (of niet) teruggevorderd hoeft te worden. Deze maatregel levert meer op dan voorzien. S09 Zorg Op het terrein van maatschappelijke zorg achten wij een bezuiniging van in totaal ,- realiseerbaar. Deze bezuiniging is opgebouwd uit verschillende componenten en deze worden achtereenvolgens behandeld. - Verlaging van de subsidie aan Donna/Atlas/Cocon ( ,-): Op dit moment ontvangen Donna, Atlas en Cocon een subsidie ter hoogte van ,-. Daarmee richten zij zich op hulpverlening aan jonge ouders (en kind). Met een verlaging van de subsidie aan Donna willen wij een extra impuls en signaal geven om te komen tot samenwerking en optimaal gebruik van het beschikbare hulpaanbod in onze stad. We willen hiermee tevens bewerkstelligen dat het reguliere aanbod van Carint en andere zorginstellingen beter benut wordt, zodat de functie, zij het in een meer collectieve en generieke vorm, behouden blijft. - Verlaging uitvoeringsregeling Thuis in de buurt ( ,-): Deze uitvoeringsregeling is erop gericht burgers een beter en zo gewoon mogelijk leven te laten leiden en laten deelnemen aan de samenleving. Ondanks beperkingen door ouderdom of handicap. Wij vinden het van belang dat een ieder kan participeren in onze stad en maatschappij, echter wanneer wij kritisch kijken naar het bedrag dat wij jaarlijks reserveren voor deze uitvoeringsregeling en daarbij de projecten en hun haalbaarheid in ogenschouw nemen, trekken wij de conclusie dat een verlaging van het budget reëel is. Daarnaast kijken we naar het werkterrein van de GGD, wij zijn van mening dat ook op dit terrein een verlaging van het budget reëel is. We zijn er ons van bewust dat wij voor (een deel van) deze bezuiniging in gesprek moeten met de GGD en de andere Twentse gemeenten. Maar gezien de problematiek van alle gemeenten verwachten wij dat een bezuiniging bij de GGD kan rekenen op draagvlak, ondanks de in een eerder stadium al doorgevoerde verlaging van budgetten bij de GGD. De financiering van de GGD bestaat uit de volgende componenten: - algemene gemeentelijke bijdrage per inwoner (uniforme deel); - maatwerk financiering door gemeenten; - financiering door andere partijen (waaronder burgers) op basis van een tarief; - subsidies en stimuleringsregelingen van andere overheden; Voor een bezuiniging op het uniforme deel is regionale overeenstemming nodig. Hiervoor moeten we in gesprek met de GGD en de andere Twentse gemeenten. Bezuinigen op het maatwerkdeel is relatief eenvoudiger, omdat Hengelo als het ware als klant deze producten afneemt van de GGD. - Uniform deel ( ,-): Op het uniforme deel van de GGD stellen wij voor om in totaal ,- te bezuinigen. Daarvoor zien wij mogelijkheden binnen de huisvestingskosten ( ,-) en binnen de producten van de GGD, niet zijnde JGZ ( ,-). Wij denken daarbij o.a. aan het samenvoegen van producten, advisering van het lokaal gezondheidsbeleid en het efficiënter uitvoeren van producten. Daarnaast zijn wij van mening dat de GGD Twente producten gezamenlijk met andere GGD en kan uitvoeren, bijvoorbeeld Infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding. 19

20 - Maatwerkdeel JGZ ( ,-): Binnen het maatwerk gedeelte stellen wij voor eveneens ,- te minderen. Ons inziens kan dat deels op de inzet van de GGD in de zorgstructuur ( ,-) en op Triple P ( ,-). S10 Jeugd- en jongerenwerk Binnen het terrein van het jeugd- en jongerenwerk we stellen we voor om op drie vlakken een korting toe te passen, te weten: - Peuterspeelzaalwerk (2013: ,- v.a ,-): We willen een verlaging van de subsidiëring aan het peuterspeelzaalwerk doorvoeren van ,- in 2013 en ,- vanaf Het peuterspeelzaalwerk kent dezelfde kalender als het onderwijs. Daarom stellen wij voor om deze bezuiniging in te laten gaan per augustus Voor de wijze waarop de bezuiniging exact zal worden gerealiseerd gaan wij in overleg met Spring! peuterspeelzalen (als uitvoerder). Wij zien mogelijkheden in het aantal accommodaties en de wijze van uitvoeren van ondersteunende diensten. Samen met het peuterspeelzaalwerk hebben we ruim een half jaar om op verantwoorde wijze tot een invulling te komen. - Coördinatie Brede School ( ,-). In 2011 zijn er in Hengelo 7 samenwerkingsverbanden Brede School gevormd. Zij hebben een intentieverklaring hiervoor ondertekend. De Brede School coördinatoren hebben dit proces begeleid en gestimuleerd. Wij stellen voor om vanaf ,- euro te bezuinigen op het totale budget Brede School 0-12, en daarmee de mogelijkheid te scheppen voor de kernpartners waaronder het onderwijs om zelf meer sturing te laten geven aan hun Brede School. Dit houdt in dat de Brede School coördinatie bij Scala wordt afgebouwd en meer bij de kernpartners wordt belegd. - Jeugd- en jongerenwerk ( ,-): We stellen voor de subsidiëring van het jeugd- en jongerenwerk te verminderen met ,- in 2013 en vanaf 2014 met ,- per jaar. We verwachten al een aantal jaren dat SCALA als uitvoerder van het jeugd- en jongerenwerk aansluiting zoekt bij de verschillende jeugdculturen en daarvoor de samenwerking aangaat met andere instellingen, zoals het onderwijs, CREA, Metropool en het vrijwillig jeugdwerk, waartoe ook Innocent en Cerberus behoren. De samenwerking met CREA en Metropool is de afgelopen jaren steeds meer tot stand gekomen. Op de andere onderdelen is echter niet de gewenste gezamenlijke stedelijke programmering tot stand gekomen, die het college voor ogen had. We vinden het van belang dat alle subculturen toegang hebben tot het stedelijk jongerenwerk. De bezuiniging willen we realiseren door het jongerencentrum Radar te sluiten, waardoor een besparing op de huisvestingslasten wordt gerealiseerd. Scala kan de activiteitensubsidie dan gebruiken om activiteiten te organiseren met en voor jongeren in bestaande accommodaties. Dit bedrag verhogen we van naar Deze verhoging gaat ten kosten van uren professioneel jongerenwerk. Daarmee willen we de brede doelgroep niet uit het oog verliezen. In deze bezuiniging zit een opbouw, gezien de opzegtermijn van het huurcontract met Radar. De komende maanden gaan we met Scala verder in gesprek, om er voor te zorgen dat de bezuiniging goed landt en dat we van daaruit kunnen komen tot een inzet van het jongerenwerk die flexibeler en innovatiever is. S11 Leerlingenvervoer Het aanbieden van leerlingenvervoer is een wettelijke taak, die door uw raad is vertaald in de Verordening leerlingenvervoer Hengelo. De mate waarin we invulling geven aan deze wettelijke taak is op dit moment ruimer dan op wettelijke basis verplicht is. Dit is een voorbeeld van wat we verstaan onder beleidsvrijheid. We stellen nu voor om terug te gaan in deze beleidsvrijheid door criteria in de Verordening aan te passen. Omdat schooljaren niet gelijk op lopen met onze begrotingsjaren ziet u een opbouw in deze bezuiniging. Concreet stellen wij de volgende maatregelen voor: - Per schooljaar geldt voor nieuwe aanvragen het afstandscriterium voor het vervoer naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs van 4 kilometer (dit is nu 2 kilometer, wettelijk verplicht is 6 km). Per schooljaar geldt dit ook voor bestaande toekenningen. ( ,-) - Per schooljaar geldt voor nieuwe aanvragen dat als uitgangspunt voor leerlingenvervoer een vergoeding voor het vervoer wordt gehanteerd, in plaats van het aanbieden van aangepast vervoer. Per schooljaar geldt dit ook voor bestaande toekenningen. ( ,-) 20

Ontwerp Dekkingsplan september 2012

Ontwerp Dekkingsplan september 2012 Ontwerp Dekkingsplan - 13 september 2012 Inhoud Inleiding Actualisering Financieel Perspectief Ontwerp Dekkingsplan Algemeen bestuurlijk Fysiek Sociaal Inkomsten Algemene Reserve Organisatie Inleiding

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

1. Inleiding *489798* Postbus. Onderwerp Kenmerk Datum Koersvast in krappe tijden 12G201432/ 11 september Geachte leden van de raad,

1. Inleiding *489798* Postbus. Onderwerp Kenmerk Datum Koersvast in krappe tijden 12G201432/ 11 september Geachte leden van de raad, *489798* Stafondersteuning Postbus Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Koersvast in krappe tijden 12G201432/ 11 september 2012 489798 Geachte leden van de raad, 1. Inleiding In het met uw

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Pagina: Alg. Vraag: Hoeveel bedraagt de vermindering aan inhuur van derden qua bedrag en procentueel waarmee in de cijfers

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. R. Kotterik PSZ TH 12G201695 493930 / 493930. Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G201695 493930 / 493930 ONDERWERP Aanpassingen verordeningen Sociale Zaken. R. Kotterik PSZ TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Begrotingswijziging Avres 2016

Begrotingswijziging Avres 2016 Begrotingswijziging Avres 1 Voorwoord: Inleiding: Bijgaand treft u de swijziging over aan van de Gemeenschappelijke Regeling Avres. Overeenkomstig de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Joan de Haan

Joan de Haan Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Joan de Haan 06-10237370 Joan.deHaan@a2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 14raad00330 29 januari 2015 onderwerp Nota Heroverweging

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BESCHUT WERK

BIJLAGE 1: BESCHUT WERK BIJLAGE 1: BESCHUT WERK Samenvatting Met ingang van 1 januari 2017 is het aanbieden van beschut werk een verplichting geworden voor gemeenten, met een vastgesteld aantal te realiseren plekken. Gemeenten

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Geachte raad,

Raadsvoorstel. Geachte raad, Raadsvoorstel Nummer: 165140 Behandeld door: J. van Dijk Agendapunt: 27 juni 2017 Onderwerp: Voorlopige voorkeur uitvoeringsvariant Participatiewet Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van het algemeen

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk

Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Plan van aanpak huishoudelijke hulp toelage gemeente Oisterwijk Betreft : Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Voor : Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport Van : Gemeente Oisterwijk Contactpersoon:

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ;

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens en de aanpassing van de maximum uurprijzen voor

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 12 december 2016 onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) (21.20-22.30 uur) portefeuillehouder Nelleke Vedelaar informant Bruns, Suzanne (405) afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang Bijlage 1: Peuterspeelzaalwerk als gesubsidieerde voorziening Huidige situatie Hoppas peuterspeelzalen (SPGW) De subsidie

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Collectieve zorgverzekering AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 101760 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Onderwerp: Collectieve zorgverzekering Besluit: 1) Ingaande 1 januari 2015 het CZ-pakket Zorg op Maat

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Openbaar advies B en W Welzijn Sociale zaken en werkgelegenheid

Openbaar advies B en W Welzijn Sociale zaken en werkgelegenheid Openbaar advies B en W Welzijn Sociale zaken en werkgelegenheid registratienummer 2003001074 opsteller advies H. Roodenburg telefoonnummer 010-5931531 paraaf chef/sectorhoofd paraaf sectorcontroller medeparaaf

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 29 augustus Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving

Burgemeester en Wethouders 29 augustus Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling L. van der Hoeven 00500000018939 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee E.J. de Jonge Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING

BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING 1 van 5 17-4-2012 13:34 BIJLAGE 1: NOTA COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING INLEIDING Aanleiding Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking getreden, waardoor men zelf kan kiezen hoe

Nadere informatie

2 e beleidsrapportage Politieke markt

2 e beleidsrapportage Politieke markt 2 e beleidsrapportage 2015 Politieke markt 13-10-2015 1 Agenda Algemeen beeld Bijzondere aandachtspunten Inhoudelijke ontwikkelingen Budgettaire ontwikkelingen Projecten/Kredieten Stand van zaken bezuinigingen

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Kaders Financieel gezond Brummen

Kaders Financieel gezond Brummen Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000).

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000). Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 8.405 1.309 7.096 7.096 Uitkeringen Participatiewet 28.133 27.674 459-749 Bbz2004 99 46 53-13

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

ADVIESNOTA BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ADVIESNOTA BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ADVIESNOTA BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : Mr. A. Grootenboer - Dubbelman Team/ Opsteller : Team Advies (RMO) / J. Schoenmakers - Simons Mede-opsteller : M. van der

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Btw sport mr. B.J. Mulder Earnewâld 12 oktober 2018

Btw sport mr. B.J. Mulder Earnewâld 12 oktober 2018 Btw sport 2019 mr. B.J. Mulder Earnewâld 12 oktober 2018 Btw sport Belangrijke wijziging. Slechts beperkte tijd. U krijgt vandaag de sterk vereenvoudigde van het verhaal. Btw sport historie Voor 1999 alles

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijk eigendom Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels activeringspremies gemeente Best. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels activeringspremies gemeente Best Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Discussienota financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Renkum Inhoudsopgave

Discussienota financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Renkum Inhoudsopgave Discussienota financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Renkum Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 2 2 Voormalige WTCG en CER... 2 2.1 Gemeentelijk maatwerk... 2 3 Huidige regeling

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Eerste nota van wijziging 2013

Eerste nota van wijziging 2013 Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand + 21.626

Nadere informatie

Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017

Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 Nummer : 10-04.2017 Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 Korte inhoud : In de verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten 2017 en de verordening jeugdhulp BMWE gemeenten

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs Inleiding In de kadernota 11 zijn een aantal bestuursopdrachten vastgesteld, o.a. de bestuursopdracht onderwijs waarin

Nadere informatie

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang.

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang. Berekening ouderbijdrage peuterspeelzalen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe

Nadere informatie

GGD Drenthe} College van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten/ Leden van de Drentse gemeenteraden

GGD Drenthe} College van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten/ Leden van de Drentse gemeenteraden GGD Drenthe} Bezoekadres Mien Ruysweg 1 9408 KA Assen Postadres Postbus 144 9400 AC Assen College van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten/ Leden van de Drentse gemeenteraden O 0592-30 63

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT CURMERENO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039428 Behorend bij het BcWV-advies met registratienummer 1039427 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d Datum:

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 322 Kinderopvang Nr. 264 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST De agenda voor vanavond Doel: informeren over contract Neerijnen-Tiel

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 189 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

uitkomsten onderzoek overeenkomsten- en verschillenanalyse Oudenhoorn

uitkomsten onderzoek overeenkomsten- en verschillenanalyse Oudenhoorn MEMO aan het college van burgemeester en wethouders van Renske Evenblij datum pagina 21 september 2015 1 van 8 uitkomsten onderzoek overeenkomsten- en verschillenanalyse In deze memo worden de bevindingen

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie