Module Jaarafsluiting



Vergelijkbare documenten
Module Jaarafsluiting v6.3

JAAROVERGANG

Jaarafsluiting. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.0. Datum laatste wijziging / 8

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Finsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken

Train de Trainer - ANBO

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

Hoofdproces: 120 Boekhouding

Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar

Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2

Afsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2

Boekhouding > Beginbalans

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg TT Putten

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

Handleiding Vaste activa

Overgang naar een nieuw boekjaar

A. Maak een back-up van uw administratie

Handleiding voor vaste activa

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

PERIODEAFSLUITING 2018

Eindejaarsverwerking eaccounting

Procedure jaarafsluiting

Werkinstructie Jaarafsluiting SAP Business One 9.2

Administratie uitwisselen met accountant

School Handleiding

JAAROVERGANG KLEOS

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Opzetten van een administratie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & Car-Systems heerlen

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

Eindejaarsverwerking Visma.net

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

PROCEDURE JAARAFSLUITING

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: e:

finast Brochure financiële software Grootboek

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei Twinfield International NV De Beek MS Hoevelaken Nederland

Module Budgetten. Twinfield v6.3. Twinfield International NV De Beek MS Hoevelaken Nederland

Boekhouden met PodoFile

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Introductie en Instructie ANBO

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: e:

Afsluiten boekjaar in King 5.45

School Handleiding

Administratieve richtlijnen boekhouding Twinfield/POL voor de regioadministrateur bij (A) opheffing van afdelingen of (B) fusie van afdelingen

AccountView Go Workflow documenten handleiding

Quickstart Student Company

Aanmaken administratie

Eindejaarsessie uitvoeren

PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem

Handleiding DM Dashboard Twinfield-integratie. Inhoud. 12 april 2016

Een Worddocument aanmaken

Procedure Jaarafsluiting.

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

Exact Online. Handleiding Versie

PERIODEAFSLUITING 2016

Werkzaamheden jaarafsluiting

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Exact Online. Handleiding Versie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

JAAROVERGANG FIDURA KLEOS. Inleiding

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Een declaratie aanmaken

Handleiding Exact On-line

Handleiding Financieel

Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken

Hoofdstuk 1 Aanmaken nieuw boekjaar en periode 3 Hoofdstuk 2 Wijzigen boekstuknummerreeksen 4 Hoofdstuk 3 Koppelen per boekjaar en

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding voorraadadministratie

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Administratie Instellingen configureren

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken

Transcriptie:

Module Jaarafsluiting Penningmeesters OnLine (POL) Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Periodeafsluiting... 2 1.1 Open en sluiten van perioden... 3 2 Jaarafsluiting... 4 2.1 Concept jaarafsluiting... 5 2.2 Definitieve jaarafsluiting... 9 Deze module omvat het afsluiten van een boekjaar. Resultaat U kunt perioden afsluiten U kunt het verschil uitleggen tussen de concept- en definitieve jaarafsluiting U kunt een boekjaar concept afsluiten. U kent de boekingsgang bij het afsluiten van een boekjaar. Voorkennis Training ANBOAcademie train de Trainer Basiskennis boekhouden Attentie: De definitieve jaarafsluiting wordt uitgevoerd door medewerkers van ANBO Verenigingsbureau zodra de accountant een goedgekeurde samengestelde jaarrekening heeft afgegeven. 1

1 Periodeafsluiting Binnen Twinfield kunt u boekingsperioden openen en sluiten. Wanneer de periode gesloten is, kan geen enkele gebruiker meer boekingen in voeren in deze periode. Om de periode-instellingen van de administratie te bekijken, ga naar tabblad algemeen > administratie > perioden. Het periodescherm wordt geopend. In dit scherm, gebaseerd op de standaard instellingen, ziet u 14 perioden: Periode 0 is de openingsbalans van het boekjaar Periode 1 t/m 12 zijn de perioden waarin alle operationele financiële feiten en transacties worden vastgelegd Periode 55 is een correctieperiode waarin alle eindejaarscorrecties vastgelegd kunnen worden. Binnen het scherm ziet u het boekjaar, in dit voorbeeld 2012. U kunt veranderen van boekjaar door te klikken op de pijlen vermeld naast het jaartal. In Twinfield zijn standaard al verschillende boekjaren aangemaakt. Deze hoeft u niet apart aan te maken. 2

1.1 Open en sluiten van perioden Het openen en sluiten van perioden werkt als volgt: ga naar tabblad algemeen > administratie > Perioden Selecteer het boekjaar in het periodescherm. Vervolgens kan elke periode geopend of gesloten worden door het klikken op de box achter de periode in de kolom openen. Attentie: Als er een vinkje staat in de box, is de periode geopend en kunnen hier boekingen ingevoerd worden. Als de box leeg is, is de periode gesloten. Boekingen in de betreffende periode zijn niet mogelijk. Sla vervolgende nieuwe periode-instellingen op. Attentie: Als u het scherm verlaat voordat de wijzigingen zijn opgeslagen, zijn deze niet verwerkt en blijven de oude instellingen staan. Een eenmaal gesloten periode kan heropend worden voor eventuele noodzakelijke correcties. Let op dat u de periode weer sluit wanneer de correcties zijn ingevoerd. Attentie: Om correcties via voorafgaande journaalposten te kunnen toevoegen, dient via boekhouden > instellingen > perioden, periode 55 geactiveerd te worden door het vakje onder de kolom open aan te vinken. Boekingen via dit dagboek hebben geen invloed op de overzichten lopende van periode 0 tot 12 zodat periodevergelijkingen in de toekomst mogelijk blijven. Wanneer u het jaar definitief heeft afgesloten zijn ook automatisch de perioden afgesloten. 3

2 Jaarafsluiting Om de beginbalans voor een nieuw boekjaar te genereren dient een jaarafsluiting te worden uitgevoerd. Voor het afsluiten van een boekjaar gaat u naar tabblad boekhouding > boekhouden > jaarafsluiting. Wanneer u een boekjaar heeft afgesloten en u wilt direct een volgend boekjaar afsluiten, start u de functie opnieuw op. U gaat terug naar tabblad boekhouding > boekhouden > jaarafsluiting. In Twinfield heeft u de keuze uit een concept en een definitieve jaarafsluiting. Bij een concept jaarafsluiting kunt u in het afgesloten boekjaar nog wijzigingen aan brengen. Attentie: het proces jaareinde (definitief) is onomkeerbaar! Na de definitieve jaarafsluiting kunnen geen boekingen of correcties meer worden ingevoerd voor dit boekjaar. De definitieve jaarafsluiting wordt uitgevoerd door medewerkers van ANBO Verenigingsbureau zodra de accountant een goedgekeurde samengestelde jaarrekening heeft afgegeven. U kunt een boekjaar alleen afsluiten als het voorgaande boekjaar is afgesloten. Het is niet verplicht een boekjaar af te sluiten alvorens er gewerkt kan worden in een volgend boekjaar. U kunt een boekjaar alleen afsluiten als het voorgaande boekjaar is afgesloten. Het is niet verplicht een boekjaar af te sluiten alvorens er gewerkt kan worden in een volgend boekjaar. 4

2.1 Concept jaarafsluiting Als u het jaar concept wilt afsluiten kiest u als status concept en klikt u vervolgens op de knop sluit het jaar af. Bij het concept afsluiten van het boekjaar kunt u ervoor kiezen in de eindbalans van het af te sluiten boekjaar en de beginbalans van het volgende boekjaar mee te nemen: Alleen definitief gemaakte boekstukken Ook de conceptboekstukken die nog staan in het af te sluiten boekjaar. U plaatst hier een vink in de box concept U neemt de conceptboekingen NIET mee. Als het goed is zijn geen conceptboekingen meer aanwezig. In overleg met de afdelingspenningmeester zijn alle boekingen, volgens het ANBO stappenplan jaarafsluiting/pol, definitief gemaakt. Door de concept jaarafsluiting wordt een concept eindbalans gegenereerd, als mede een concept beginbalans voor het opvolgende jaar. 5

De journaalpost van de jaarafsluiting kunt u bekijken bij de conceptboekingen. Klik op jaarafsluiting Winst & Verlies. De winst- en verliesrekeningen (PNL) zijn getotaliseerd in de periode 56 en naar de tegenrekening winst & verlies geboekt. 6

De jaarafsluiting bestaat uit 2 conceptboekingen. Om de boekingen te bekijken, klik op Jaarafsluiting. Klik op het potloodsymbool achter de boeking om het boekstuk te bekijken. De eindbalans wordt geboekt in periode 56 van het boekjaar dat wordt afgesloten. 7

Nadat een conceptjaarafsluiting is opgestart wordt de beginbalans opgebouwd uit de totalen van de grootboekrekening die het kenmerk (BAL) hebben. De beginbalans wordt geboekt in periode 0 van het volgende boekjaar. Wanneer u vervolgens na het concept afsluiten van het boekjaar nog nieuwe boekstukken of correcties aanbrengt, dient u een bijgewerkt begin- en eindbalans te genereren door wederom de concept jaarafsluiting te draaien. De eerder gegenereerde jaarafsluiting wordt dan volledig overschreven. Attentie: u kunt geen wijzigingen aanbrengen in de boekingen van de conceptjaarafsluiting. Om de boekingen bij te werken dient het proces jaareinde opnieuw te worden uitgevoerd. Attentie: Indien u verzuimt de eerder gemaakt jaarafsluiting te overschrijven ontstaan verschillen tussen de getoonde eindbalans en de werkelijke balans inclusief de gemaakte correcties. De werkelijke eindbalans (inclusief de gemaakte correcties) verschijnt na de definitieve jaarafsluiting de accountant een goedgekeurde samengestelde jaarrekening afgeeft. Bij de definitieve jaarafsluiting mogen er geen conceptboekingen meer staan. 8

2.2 Definitieve jaarafsluiting De definitieve jaarafsluiting wordt uitgevoerd door medewerkers van ANBO Verenigingsbureau zodra de accountant een goedgekeurde samengestelde jaarrekening heeft afgegeven. Nadat het Verenigingsbureau het boekjaar (2012) definitief heeft afgesloten, kan er niet meer geboekt worden (in 2012). Eventuele correcties inzake de beginbalans (1-1-2013) dienen via het memoriaal geboekt te worden met tegenrekening 449. De eindbalans wordt geboekt in periode 56 van het boekjaar dat wordt afgesloten. De winst- en verliesrekeningen worden getotaliseerd in deze periode en naar de tegenrekening winst & verlies geboekt. Attentie: de boekingen die in periode 56 worden gemaakt kunt u niet direct terug vinden via een rapport. Om de eindbalans te zien hoeft u in de rapporten Kolommenbalans alleen het boekjaar op te geven. 9