Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS



Vergelijkbare documenten
Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) info@servico.be

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

Handleiding BOEKHOUDEN AANMANINGEN

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Nieuw Financieel. Inhoud

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg TT Putten

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

ERO VNG WIJZIGINGEN. Er is een nieuwe versie beschikbaar voor VERO VNG. U kunt deze update installeren indien u al gebruik maakt van: Algemeen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

Aanmaken CLIEOP bestand:

Handleiding. Autotaal Easy-work

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

Handleiding Opmaken fiche

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Opstarten van de module Overschrijvingen

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen

Facturatie Hoe maak ik een interne factuur met 8 en 9 rekeningen op? Inleiding

Termijnkwijtingen en herinneringen

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Kleos Tips & Tricks Elektronische bankafschriften (CODA)

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

Voordat u de module kunt gebruiken dienen er een aantal zaken te zijn ingesteld:

Verwerken van documenten Hier hebt u enkele keuzes met betrekking tot de verwerking van de documenten in VERO-Count.

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

Expert/M Plus VATREFUND.

Inventus Software. Antum Secured Mail / Message System. Installatie Handleiding

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Europese domiciliëringen

Via VERO-Count, Bestand, Klanten (of Leveranciers) kunt u hier de default IC btw-code invullen:

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Stappenplan elektronisch bankieren

Trimestriële afsluiting

Handleiding : Regletten in Pharmawin

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg TT Putten

VAT REFUND. Flexibel, efficiënt & accuraat

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help SEPA activeren voor uw vereniging

Easy4U Finance Handleiding Boeken

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

Dealer Extranet 3.0 Handleiding

LOGISTIEK Factuurcontrole

Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier of de naam van het dossier in te geven.

SwingOffice in een notendop

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken

Quickstart Student Company

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

LOGISTIEK Self-billing

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Module Scoda. Handleiding oktober Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

elightvzw.be Inloggen Startup Keuze Rekeningplan (stap 1) Aanmaken boekjaar (stap 2) Aanmaken dagboek (stap 3) PRODUCTFOLDER

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Aanpassingen flexigar Versie V 7 2 4

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Handleiding Solo Compleet

Afpunten klanten/leveranciers

GEBRUIKERSHANDLEIDING

SCHOOL (OWA) handleiding

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Dubieuze debiteuren. Inhoudsopgave

JAAROVERGANG

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.

Handleiding (v2).

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Briljant Serienummers

Exporteren naar excel

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) SwingTravel-Aankoop Touroperator

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Aanmaken grootboekrekeningen in programma INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Bij voorschotfacturen is vanaf 01/01/2013 de BTW opeisbaar op het moment van betaling.

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Aan de slag met Gere-geld

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba

Proforma werking Logistiek

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie Opgesteld door Jaap van Vugt

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BSP lijsten automatisch verwerken

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Little Electronics - Handleiding King

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

Handleiding. Algemeen. Agendabeheer

Het btw-nummer van Admisol is BE , waardoor het adres van het dossier er als volgt uitziet:

Documentatie voor update BHIwin 9.02

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba

Transcriptie:

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be

Betalingen leveranciers Onze software voldoet al sinds 2010 aan de SEPA normen en de Europese domicilieringsregels. Via betalingen kan je de leveranciers betalen, daarnaast kan je ook relaties geld terug storten. Dit is de te volgen werkwijze : In het dagboek dien je de parameters in te stellen voor de bankrekeningen waarvoor je betalingen wenst uit te voeren. Bij het aanmaken van een betaalopdracht kan je deze op twee methodes laten boeken: - In het financieel uittreksel de betalingen afboeken. Dit is de meest gebruikte methode. Je kan dan tijdens het boeken van het uittreksel de betaalopdracht selecteren en worden alle individuele betalingen ingevoegd in je uittreksel. - Je kan bij het opmaken van de betaalopdracht al een diverse boeking laten aanmaken. In die diverse boeking worden dan alle leveranciersbetalingen geboekt, om de verrichting in evenwicht te brengen wordt dan de wachtrekening gebruikt die in je financieel dagboek ingesteld is. In dit voorbeeld is dat 499200. Als je dan naderhand het financieel uittreksel wenst te boeken dan ga je enkel de wachtrekening afboeken voor het totale bedrag. De wachtrekening wordt hierdoor gesaldeerd. Het aanmaken van de betaalopdracht doe je onder boekhouding->betalingen.

Je krijgt een lijst van de betaalopdrachten die nog niet uitgevoerd zijn. Klik op Nieuw of ctrl-n om een nieuwe opdracht aan te maken. Elke betaalopdracht zal een id krijgen, hier geef je als gebruiker niets in. Het programma zal de opdrachten zelf nummeren. Ook de status van de opdracht zal door het programma bepaald worden. De status zal veranderen van Ingave naar Bestand aangemaakt nadat je op Maak betalingsbestand geklikt hebt. Als het bestand daar doorgegeven is aan de bank en uitgevoerd werd zal het geboekt worden en zal de status aangepast worden naar Bestand doorgeboekt. Je kan kiezen om alle vervallen facturen voorgesteld te krijgen ofwel kies je ervoor al je betalingen manueel in te voeren. Indien je wenst dat de vervallen facturen voorgesteld worden klik je op Haal facturen op en krijg je het volgende scherm. Geef de vervaldatum in, het programma zal dan alle facturen zoeken die vervallen voor die datum. Eventueel kan je de dagboeken beperken, als je meerdere aankoopdagboeken hebt kan je de selectie van facturen beperken tot één of meerdere aankoopdagboeken.

Indien je Facturen met korting contant opnemen aanvinkt zal het programma de facturen meenemen voor de ingegeven datum kunnen betaald worden met aftrek van korting contant. Als je de selecties ingegeven hebt klik je op Voer uit en worden de facturen die betaalt dienen te worden in de lijst voorgesteld. In deze lijst kan je nog altijd facturen schrappen of betalingen toevoegen. In dit voorbeeld krijgen we twee facturen voorgesteld. Door op het rode kruisje voor de lijn te klikken kan je een lijn verwijderen. Je kan ook eventueel het bedrag aanpassen. Je kan eveneens een nieuwe lijn toevoegen en de gegevens zelf inbrengen. Vb ik voeg een lijn toe door de leverancier in te brengen en het bedrag en eventueel mededeling. Als je deze methode gebruikt heb je natuurlijk geen controle over het geen je betaalt.

Je kan ook kiezen om de leverancier in te geven en dan via Zoek factuur (F8) een overzicht te krijgen van de openstaande facturen en in die lijst aan te geven wat je wil betalen. Vb betaling van de leverancier met keuze van de facturen ipv een bedrag in te geven. Geef de leverancier in en klik of Zoek factuur (F8) of druk F8. In het voorbeeld zie je dat de leverancier nog 1 factuur van 15.883,34 heeft waarvan nog 5.883,34 openstaat. Als je het saldo wenst te betalen kan je in de kolom soortbetaling S ingeven, wat staat voor Saldo. Wens je bedrag te betalen dan kies je voor B bedrag en kan je zelf een bedrag ingeven. Als je ingegeven hebt wat je wenst te doen druk je F8 ofwel klik je op OK. Je betalingen zullen dan toegevoegd worden in je lijst. Controleer of de uitvoerdatum juist staat. Als je alle betalingen ingevoerd hebt kan je een bestand aanmaken door op Maak betalingsbestand (F6) te klikken. Je kan het map bepalen waar het bestand geplaatst wordt. Gelieve dit zorgvuldig te kiezen, je moet dit naderhand ook opgeven in het programma van de bank. De naam die aan het bestand gegeven wordt is de code van het dagboek en de id van de opdracht. Als je op Save geklikt hebt wordt het bestand aangemaakt en wordt de status van deze betaalopdracht op Bestand gemaakt gezet.

Het boeken van deze betaalopdracht kan je zoals eerder uitgelegd doen na het aanmaken van het bestand ofwel tijdens het boeken van het bankuittreksel Als je de betaalopdracht dadelijk wenst te boeken dan klik je op Boek Divers (F7). Er wordt dan een diverse boeking aangemaakt en bij het boeken van het bankuittreksel boek je de wachtrekening af voor het totale bedrag van de opdracht. Dit bedrag vind je ook terug op de wachtrekening. Indien je de betaalopdracht wenst te boeken bij het boeken van het bankuittreksel ga je als volgt te werk. Je kan de betaalopdracht bewaren en afsluiten. Boeken van het bankuittreksel: In dit voorbeeld ben ik ervan uit gegaan dat er geen andere verrichtingen zijn op dag uittreksel. Geef de datum in en het eindsaldo. Klik op Boek Betalingsopdracht (F3)

De leveranciersbetalingen zullen dan verschijnen in je uittreksel. Het eindsaldo is bereikt en de boeking kan bewaard worden. De betaalopdracht die geselecteerd werd zal de status Bestand doorgeboekt krijgen. Indien je met CODA bestanden werkt zal de selectie van de betaalopdracht binnen de verwerking van CODA automatisch gebeuren.

G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be