Expert/M Plus. Converteren dossiers van EUR naar USD. C-EMPN090201
|
|
- Julius van de Berg
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Expert/M Plus Converteren dossiers van EUR naar USD C-EMPN090201
2 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 VOORWAARDEN... 2 BEGRIPPEN... 2 TIJDSTIP... 2 WERKWIJZE... 3 FASE 1: CREATIE NIEUW DOSSIER & OVERNAME BASISGEGEVENS... 3 Selectie van een brondossier (dossier in EUR)... 3 Import gegevens fase Aandachtspunten... 6 FASE 2: IMPORT EXTRA GEGEVENS OMSCHAKELING NAAR USD... 7 Conversie van de gegevens... 8 WERKWIJZE NA DE CONVERSIE VAN HET DOSSIER OVERZICHT AANGEPASTE PROGRAMMA S ALGEMEEN PRINCIPE BTW-AANGIFTE IC- OPGAVE, BTW-LISTING, INTRASTAT, FICHE ELEKTRONISCHE AANGIFTES Btw-aangifte (Intervat) IC-opgave (Vatintra) Btw-listing (Vatlist) Fiche (Belcotax)
3 Voorwaarden Algemeen Om een dossier te kunnen converteren, dient het Expert/M Plus dossier altijd in de laatst beschikbare versie te zijn opgestart en dient u de koers, die vooraf vastgelegd werd bij notariële akte, bij de hand te hebben. Begrippen Eerst worden een aantal begrippen uit de handleiding verklaard. Aktekoers Dit is de koers die in de notariële akte, die voorafgaat aan de omschakeling naar een boekhouding in USD, vastgelegd wordt. Referentiemunt Dit is de basismunt van het dossier waarin alle bedragen in de boekhouding worden uitgedrukt en bijgehouden. Referentiebedrag Dit is een bedrag dat is uitgedrukt in de basismunt (= uitgedrukt in de referentiemunt). Valutamunt Dit is een munt waarin de bedragen van een boekhoudstuk zijn uitgedrukt. Valutabedrag Dit is een bedrag dat is uitgedrukt in de munt van de boeking (= uitgedrukt in de valutamunt). Historische koers Dit is een koers die vermeldt staat in de koersentabel (op dossier- of globaal niveau). Tijdstip Het overzetten van een dossier kan eender wanneer gebeuren maar praktisch gezien onderscheiden we 2 tijdstippen: - begin boekjaar: onmiddellijk na de jaarverschuiving van de boekhouding; - tijdens het boekjaar. Het tijdstip van overname zal door het programma zelf gedetecteerd worden. Bij een overname van een dossier na jaarverschuiving mag er in het nieuwe boekjaar geen enkele boeking bestaan (ook niet van de beginbalans). 2
4 Werkwijze De overname bestaat uit 2 fasen: 1- fase 1: creatie van een nieuw dossier en overname van basisgegevens (dossiergegevens, fiches individuele rekeningen, klanten- en leveranciersgroepen, grootboekrekeningen, dagboeken, afschrijvingselementen, laatste btw-aangifte, balanstitels, configuraties en variabele lay-outs); 2- fase 2: overname van extra gegevens (cumulcijfers, openstaande documenten, beginbalans, omzet, IC-opgave, fiches en Intrastat). De over te nemen gegevens uit fase 2 kunt u eventueel op verschillende tijdstippen uitvoeren. Er dient dus een nieuw dossier gemaakt te worden voor elk dossier dat overgaat naar USD. De dossiercode van het brondossier kunt u best wijzigen naar een dossiercode beginnend met ZZZ of 999 gevolgd door de originele code. Zo staan de geconverteerde (bron)dossiers achteraan in de lijst van dossiers. Het nieuwe dossier wordt best aangemaakt met de originele code zodat er geen vergissingen gebeuren. Fase 1: creatie nieuw dossier & overname basisgegevens Selectie van een brondossier (dossier in EUR) Via het Centraal dossierbeheer creëert u een nieuw dossier en start u Expert/M Plus op via Programma's Expert/M Plus Aangezien het de eerste keer is dat u dit dossier in Expert/M Plus opent, zal er een scherm getoond worden waarin u kunt kiezen voor de conversie uit/naar: - Expert/m for Windows - Accoms Windows - Expert/m Classic - Accoms DOS - Omschakeling naar USD 3
5 U bent niet verplicht om de dossiergegevens in te vullen. Bij overname worden deze gegevens uit het brondossier overgenomen. U klikt op om de omschakeling naar USD op te starten. Er verschijnt een nieuw scherm waar u het brondossier in EUR moet aanduiden en waar u de aktekoers dient in te vullen. Indien er een paswoord bestaat voor het brondossier dient u dit paswoord te kennen en in te geven. De aktekoers staat standaard op 1,0000. Indien deze niet gewijzigd wordt, zult u toch eerst nog de vraag krijgen of de aktekoers correct is ingevuld. Dit omdat de aktekoers enkel bij de creatie van het dossier ingegeven kan worden. Bij een correcte aanduiding van het dossierbestand komt u terug in het scherm met de dossiergegevens. De identificatiegegevens van het dossier worden automatisch opgevuld met de dossiergegevens van het brondossier in EUR. Bij het veld Munt zal er uiteraard USD staan i.p.v. EUR. De knoppen van de andere programma's worden vergrijsd zodat u enkel de gegevens van de omschakeling naar USD kunt herzien. Wenst u de andere knoppen weer te activeren, dan klikt u op. Zijn de gegevens die hier vermeld worden correct, dan kunt u met zetten. de import verder 4
6 Import gegevens fase 1 Vervolgens krijgt u onderstaand scherm te zien waar u de basisgegevens kunt selecteren die u wenst over te nemen. Bovenaan het scherm kunt u zien of het gaat om een overname bij het begin van het boekjaar of tijdens het boekjaar. Fase 1 kunt u enkel uitvoeren op het moment dat u het dossier aanmaakt. U hebt de keuze om volgende gegevens te importeren: - Grootboekrekeningen - Dagboekgegevens - Balanstitels - Configuraties - Klantenfiches en groepen - Leveranciersfiches en groepen - Cijfergegevens van de laatste btw-aangifte - Afschrijvingselementen en tabellen - Lay-outs (opmaak) - Analytische configuratie en rekeningen - Voorraadelementen 5
7 Volgende gegevens worden steeds overgenomen: - Intrastatgegevens (vestiging, regio, soort aangifte) - Relaties van de btw-aangifte, Belcotax en Intrastat Aandachtspunten Laatste btw-aangifte Bij een overname bij het begin van een boekjaar zal de laatste btw-aangifte mee overgenomen kunnen worden. Deze is niet meer wijzigbaar. De overlopende bedragen zullen wel mee verrekend worden in de eerstvolgende btw-aangifte. Bij een overname tijdens het boekjaar wordt ook de laatst gecreëerde btw-aangifte overgenomen. In tegenstelling tot de overname bij het begin van het boekjaar, is deze aangifte nog wel wijzigbaar. We kunnen 2 verschillende overnamesituaties onderscheiden: 1. Bij het begin van een btw-periode: De laatst overgenomen btw-aangifte (normaal die van de vorige btw-periode) zal worden overgenomen en er zal in de nieuwe periode rekening worden gehouden met de overlopende bedragen. 2. Tijdens een btw-periode: Indien u tijdens een btw-periode overschakelt en u hebt reeds een aangifte voor die periode gecreëerd, zullen de bedragen van die periode overgenomen worden. Deze kunt u consulteren in het USD-dossier. Indien u nadien een herberekening doet of een nieuwe creatie van de btwaangifte voor die periode in het USD-dossier, zullen de overgenomen cijfers overschreven worden met de gegevens van het huidige dossier. D.w.z. dat er enkel rekening gehouden wordt met boekingen in het huidige (USD)dossier en dat de overgenomen cijfers verwijderd zullen worden. In het laatste geval, indien u dus verder boekt in de lopende periode, dient u manueel uw aangifte samen te stellen met de bedragen van de 2 dossiers (bron- en doeldossier). Afschrijvingen De afschrijvingstabellen zullen worden omgerekend naar USD. Dit zal gebeuren a.d.h.v. de ingegeven aktekoers. Zowel de bedragen bovenaan het scherm (aankoopwaarde, af te schrijven waarde, ) als de af te schrijven bedragen onderaan (afschrijvingstabel) zullen worden omgerekend. Voor de afschrijvingstabel zal elke lijn omgerekend worden. Indien er zich een afrondingsverschil voordoet, zal dit verwerkt worden in de laatste lijn (laatste jaar van afschrijving). 6
8 Fase 2: Import extra gegevens omschakeling naar USD Nadat fase 1 is uitgevoerd, is het dossier in Expert/M Plus aangemaakt. Op die manier kunt u reeds boeken in Expert/M Plus tot de gegevens, die u in fase 2 wenst over te nemen, afgewerkt zijn in het brondossier. In tegenstelling tot fase 1, kunt u fase 2 meerdere keren opstarten om de verschillende gegevens op andere tijdstippen over te nemen. Zo zult u bijvoorbeeld de openstaande posten van klanten/leveranciers onmiddellijk na fase 1 overnemen terwijl u de eindbalans van vorig jaar pas overneemt als alle eindejaarsverrichtingen werden afgewerkt in het brondossier. Vooraleer u aan Fase 2 kunt beginnen, moet u zeker alle USD bedragen in het brondossier herwaarderen tegen de aktekoers d.m.v. het programma Slotkoersen (Extra, Diversen, Slotkoersen). U start Fase 2 op via Extra Importeren Kluwer software Extra gegevens omschakeling naar USD Bovenaan het scherm kunt u zien of het gaat om een overname bij het begin van het boekjaar of tijdens het boekjaar. Ook wordt hier de ingegeven aktekoers getoond (deze is niet wijzigbaar). 7
9 Bij het opstarten van dit programma worden wel de nodige controles uitgevoerd. - Indien de overname tijdens het boekjaar gebeurt, wordt er gecontroleerd of de btw- en boekhoudperiode hoger of gelijk is aan de periode in het brondossier; - Indien de overname gebeurt in het begin van het boekjaar moet er een diversendagboek bestaan van het type Beginbalans. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan werd, zal dit gemeld worden. - Bij het starten van de import van Intrastat als u niet in de juiste periode staat; - Bij het starten van de import van Beginbalans als er nog geen dagboek Beginbalans bestaat. Met kunt u de overname van de geselecteerde extra gegevens starten. U kunt Fase 2 meerdere keren opstarten tot alle extra gegevens werden aangevinkt. Eens een bepaald gegeven correct werd overgenomen, wordt het vergrijsd zodat u het de volgende keer niet meer kunt aanduiden. Conversie van de gegevens Tijdens de overname zijn er een aantal gegevens die omgerekend moeten worden naar USD. Hieronder volgt een opsomming van alle gegevens die overgenomen kunnen worden en een stukje uitleg i.v.m. de omrekening naar USD. Beginbalans Bij een overname tijdens het boekjaar dient u zelf de beginbalans in te geven. Hiervoor kunt u de Saldibalans grootboekrekeningen omgerekend in vreemde valuta van het brondossier als basis nemen U neemt deze balans dan met munt USD en als koers geeft u de aktekoers in. Op die manier kunt u vrij snel de beginbalans in USD ingeven in het nieuwe dossier. De financiële centralisatierekeningen (centralisatierekeningen die gekoppeld zijn aan een financieel dagboek) geeft u in met hun eigenlijke munt (d.w.z. in het veld Bedrag valuta geeft u het saldo in de munt van het dagboek in, in het veld Bedrag vult u de tegenwaarde van uw saldo in USD in). Bij de overname bij het begin van het boekjaar kan de beginbalans automatisch worden overgenomen. De cijfers van de eindbalans (saldi van klasse 1 t/m 5) van het vorige boekjaar worden geboekt in het eerste diversendagboek van het type Beginbalans. Ze zullen worden overgenomen in periode 0. De eindbalans van het brondossier dient in evenwicht te zijn om de overname te kunnen uitvoeren! Omrekening: Voor de omrekening van de eindbalans zal gebruik gemaakt worden van de aktekoers. De saldi van de verschillende rekeningen op basis van de referentiebedragen in EUR zullen worden omgerekend naar saldi in USD. Uitzondering zijn de financiële centralisatierekeningen (centralisatierekeningen die gekoppeld zijn aan een financieel dagboek). Hier kunnen we volgende situatie onderscheiden: - Dagboek in USD Het saldo in valuta wordt overgenomen als saldo in referentiemunt. - Dagboek in munt verschillend van USD Het saldo in referentiemunt (bv. EUR of GBP) wordt omgerekend naar een saldo in referentiemunt (USD) op basis van de aktekoers. Het saldo in valuta (bv. EUR of GBP) blijft voor deze rekening(en) behouden. Indien er een afrondingsverschil ontstaat wordt er een rekening opgevraagd waarop dit verschil geboekt kan worden. Omdat de beginbalans wordt geboekt in een dagboek van het type Beginbalans dient u hier een rekening in te vullen van de klasse 1 t/m 5. De gegevens zijn niet gecentraliseerd en de code afgedrukt staat aan. 8
10 Cumulcijfers De cijfers (saldo per periode van klasse 1 t/m 7) worden in hun respectievelijke boekhoudperiodes van vorige boek- en cumuljaren geboekt in het eerste standaard diversendagboek. Omrekening: De oorspronkelijke bedragen in EUR worden omgerekend op basis van de aktekoers. Deze zijn niet gecentraliseerd en de code afgedrukt wordt automatisch opgezet tijdens overname. Er worden geen eenheden (aantallen) mee overgenomen. Tijdens het overnemen van deze cijfers worden ook de respectievelijke boekhoudperiodes van die historische jaren gecreëerd. Openstaande documenten klanten De openstaande posten van de klanten worden overgenomen in de beginsituatie. Indien er na de overname toch nog wijzigingen gebeuren in het brondossier, kunt u deze openstaande posten eventueel nog wijzigen via Ingave, Beginsituatie, Beginsituatie klanten. Omrekening: Voor de omrekening van de openstaande documenten klanten zal gebruik gemaakt worden van de aktekoers. Volgende situaties kunnen we onderscheiden: - Documenten in USD Het openstaand valutabedrag wordt overgenomen als referentiebedrag. De koers van het document wordt gelijkgesteld aan 1. - Documenten in EUR Het openstaand valutabedrag in EUR blijft en het referentiebedrag in EUR wordt herberekend naar USD aan de hand van de ingegeven aktekoers. De koers van het document wordt gelijkgesteld aan de aktekoers. - Documenten in een andere munt (niet USD of EUR) Het openstaand valutabedrag blijft en het referentiebedrag in EUR wordt herberekend naar USD aan de hand van de ingegeven aktekoers. De koers van het document wordt opnieuw berekend t.o.v. de USD. Openstaande documenten leveranciers De openstaande posten van de leveranciers worden overgenomen in de beginsituatie. Indien er na de overname toch nog wijzigingen gebeuren in het brondossier, kunt u deze openstaande posten eventueel nog wijzigen via Ingave, Beginsituatie, Beginsituatie leveranciers. Omrekening: Voor de omrekening van de openstaande documenten leveranciers zal gebruik gemaakt worden van de aktekoers. Volgende situaties kunnen we onderscheiden: - Documenten in USD: Het openstaand valutabedrag wordt overgenomen als referentiebedrag. De koers van het document wordt gelijkgesteld aan 1. - Documenten in EUR: Het openstaand valutabedrag in EUR blijft en het referentiebedrag in EUR wordt herberekend naar USD aan de hand van de ingegeven aktekoers. De koers van het document wordt gelijkgesteld aan de aktekoers. 9
11 - Documenten in een andere munt (niet USD of EUR): Het openstaand valutabedrag blijft en het referentiebedrag in EUR wordt herberekend naar USD aan de hand van de ingegeven aktekoers. De koers van het document wordt opnieuw berekend t.o.v. de USD. IC-opgave De gegevens van de intracommunautaire opgave komen terecht onder Btw, IC-opgave, Correcties ICopgave en kunnen eventueel gewijzigd of aangevuld worden. Enkel gegevens van het huidige aangiftekwartaal zullen worden overgenomen. Om de cijfers te kunnen overnemen zal er in het brondossier een fictieve IC-opgave worden samengesteld voor het huidige aangiftekwartaal. Deze gegevens zullen dan overgenomen worden naar het USD-dossier. De cijfergegevens worden in EUR overgenomen. Omzetcijfers klanten De omzetcijfers van de klanten komen terecht onder Ingave, Beginsituatie, Correcties omzet klanten en kunnen eventueel gewijzigd of aangevuld worden. Enkel gegevens van het huidige kalenderjaar zullen worden overgenomen. Om de cijfers te kunnen overnemen zal er in het brondossier een fictieve btw-listing worden samengesteld (met minimum omzet : 0,00) voor het huidige kalenderjaar. Deze gegevens zullen dan overgenomen worden naar het USD-dossier. De cijfergegevens worden in EUR overgenomen. Op het scherm van de Correcties omzet klanten wordt er in een USD-dossier verschijnt nu de volgende melding: Opgelet: de bedragen moeten ingegeven worden in EUR! Fiche De cijfers van de fiches komen terecht onder Afsluitingen, Fiches, Correcties fiches en kunnen eventueel gewijzigd of aangevuld worden. Enkel gegevens van het huidige kalenderjaar zullen worden overgenomen. Om de cijfers te kunnen overnemen zal er in het brondossier een fictieve aangifte worden samengesteld (met minimum omzet : 0,00) voor het huidige kalenderjaar. Deze gegevens zullen dan overgenomen worden naar het USD-dossier. De cijfergegevens worden in EUR overgenomen. Op het scherm van de Correcties fiche in een USD-dossier verschijnt nu de volgende melding: Opgelet: de bedragen moeten ingegeven worden in EUR! Intrastat De gegevens van de Intrastat komen terecht onder Btw, Intrastat, Ingave correcties invoer/uitvoer en kunnen eventueel gewijzigd of aangevuld worden. Enkel gegevens van de huidige aangifteperiode zullen worden overgenomen. Omrekening: Voor de omrekening van de documenten voor de Intrastat zal gebruik gemaakt worden van de aktekoers. Volgende situaties kunnen we onderscheiden: - Documenten in USD: Het openstaand valutabedrag wordt overgenomen als referentiebedrag. De koers van het document wordt gelijkgesteld aan 1. 10
12 - Documenten in EUR: Het openstaand valutabedrag in EUR blijft en het referentiebedrag in EUR wordt herberekend naar USD aan de hand van de ingegeven aktekoers. De koers van het document wordt gelijkgesteld aan de aktekoers. - Documenten in een andere munt (niet USD of EUR): Het openstaand valutabedrag blijft en het referentiebedrag in EUR wordt herberekend naar USD aan de hand van de ingegeven aktekoers. De koers van het document wordt opnieuw berekend t.o.v. de USD. Werkwijze na de conversie van het dossier Bij een conversie in het midden van een boekjaar wordt in het doeldossier standaard de eerste periode van het huidig boekjaar aangemaakt. U dient dus nog de nodige periodeverschuivingen uit te voeren, tot u opnieuw in de gewenste periode terechtkomt. Let er verder op dat u nog steeds een koers USD t.o.v. EUR zal moeten ingeven in de koersentabel (op globaal of op dossierniveau). U dient deze te noteren als X USD = 1 EUR. Voorbeeld 1: koers ingegeven op dossierniveau: Voorbeeld 2: koers ingegeven op globaal niveau: 11
13 Overzicht aangepaste programma s Het is wel toegelaten om een boekhouding te voeren in USD, maar er zijn nog altijd een aantal aangiftes (lijsten) die in EUR ingediend moeten worden. Hieronder kunt u een overzicht vinden van deze aangiftes met voor elke aangifte een korte uitleg i.v.m. het samenstellen van de aangifte en de omrekening naar EUR. Algemeen principe Als algemeen principe voor de rapportering geldt dat de valutabedragen die in EUR zijn ingegeven behouden blijven en niet opnieuw worden teruggerekend op basis van de referentiebedragen in USD. Voor het omrekenen van alle andere valutabedragen wordt het referentiebedrag uitgedrukt in USD omgerekend naar EUR op basis van de historische koers ingegeven op dossier- of globaal niveau. Om de koers te bepalen wordt de documentdatum in aanmerking genomen voor aan- en verkopen en diversen. Voor financieel de datum van het uittreksel. Voor boekingen waarvan de boekingsdatum buiten de rapporteringperiode valt, wordt ofwel de koers van de eerste dag of laatste dag genomen afhankelijk of de boekingsdatum voor of na de aangifteperiode valt. Btw-aangifte Het samenstellen van de bedragen gebeurt volgens het algemene principe. De verdere afhandeling gebeurt zoals een aangifte in een EUR-dossier. Op het consultatiescherm met het detail van de roosters (dubbelklikken op een rooster) zijn er enkele kolommen toegevoegd. A.d.h.v. deze kolommen kunt u zien of het om een document in EUR gaat of om een document, met een andere munt, dat werd omgerekend naar EUR. IC- opgave, Btw-listing, Intrastat, Fiche Het samenstellen van de bedragen gebeurt volgens het algemene principe. Elektronische aangiftes Btw-aangifte (Intervat) Om ook van USD-dossiers aangiftes te kunnen indienen, werd de controle i.v.m. de dossiermunt aangepast. Voorheen kon er enkel een elektronische indiening gebeuren van een dossier met referentiemunt EUR. Nu is het mogelijk om een elektronische indiening te doen van dossiers met referentiemunt EUR of USD. IC-opgave (Vatintra) Om ook van USD-dossiers aangiftes te kunnen indienen, werd de controle i.v.m. de dossiermunt aangepast. Voorheen kon er enkel een elektronische indiening gebeuren van een dossier met referentiemunt EUR. Nu is het mogelijk om een elektronische indiening te doen van dossiers met referentiemunt EUR of USD. 12
14 Btw-listing (Vatlist) Om ook van USD-dossiers aangiftes te kunnen indienen, werd de controle i.v.m. de dossiermunt aangepast. Voorheen kon er enkel een elektronische indiening gebeuren van een dossier met referentiemunt EUR. Nu is het mogelijk om een elektronische indiening te doen van dossiers met referentiemunt EUR of USD. Voor dossiers van het type Kleine ondernemingen wordt de jaaromzet berekend a.d.h.v. het saldo van de klasse 70. Deze jaaromzet dient ook in EUR ingediend te worden. Het samenstellen van het saldo gebeurt volgens het algemene principe. Fiche (Belcotax) Om ook van USD-dossiers aangiftes te kunnen indienen, werd de controle i.v.m. de dossiermunt aangepast. Voorheen kon er enkel een elektronische indiening gebeuren van een dossier met referentiemunt EUR. Nu is het mogelijk om een elektronische indiening te doen van dossiers met referentiemunt EUR of USD. 13
Converteren dossiers van Expert/m for Windows
Inhoudsopgave CONVERTEREN DOSSIER EXPERT/M FOR WINDOWS NAAR EXPERT/M PLUS ALGEMEEN... 3 VOORWAARDEN... 3 TIJDSTIP... 3 WERKWIJZE... 3 FASE 1 : CREATIE NIEUW DOSSIER & OVERNAME BASISGEGEVENS... 3 Selectie
Nadere informatieConverteren dossiers van Expert/m Classic
Inhoudsopgave CONVERTEREN DOSSIER EXPERT/M CLASSIC NAAR EXPERT/M PLUS ALGEMEEN... 4 VOORWAARDEN... 4 TIJDSTIP... 4 WERKWIJZE... 4 FASE 1 : CREATIE NIEUW DOSSIER & OVERNAME BASISGEGEVENS... 4 1 ste Conversie...
Nadere informatieExpert/M Plus. Analytische module.
Expert/M Plus Analytische module www.kluwersoftware.be Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 OPSTARTEN VAN EEN ANALYTISCHE BOEKHOUDING... 2 EEN NIEUW EXPERT/M PLUS DOSSIER MET ANALYTISCHE VERWERKING... 2 EEN BESTAAND
Nadere informatieExpert/M Plus Btw-opeisbaarheid.
Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN- EN VERKOOPDAGBOEKEN... 5 INSTELLINGEN...
Nadere informatieExpert/M Plus Btw-opeisbaarheid Anno
Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid Anno 2016 www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 2016... 2 2015... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN-
Nadere informatieExpert/M Plus VATREFUND.
Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND
Nadere informatieExpert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.
Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...
Nadere informatieDAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding
DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat
Nadere informatieJaarafsluiting Lucas@win 1
Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting
Nadere informatieInhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2
Voorraadbeheer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2 CORRECTIE INKOMENDE EN UITGAANDE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE AANKOOPDAGBOEK/VERKOOPDAGBOEK...
Nadere informatieExpert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.
Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers
Nadere informatieExpert/M Plus Handleiding UBL Import.
Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...
Nadere informatieVOLLEDIGE BOEKHOUDING
VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo
Nadere informatieNieuw Financieel. Inhoud
Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...
Nadere informatieHandleiding Opmaken fiche 281.10
Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.
Nadere informatieWings import diverse verrichtingen. Wings Beheersoftware
Wings import diverse verrichtingen Wings Beheersoftware IMPORT DIVERSEN INLEIDING 1.1. Algemeen 3 1.2. Specifiek INSTALLATIE & GEBRUIK 2.1. Vooraf 4 2.2. Gebruik-Voorbereiding in Excel (Divers dagboek)
Nadere informatieFinfisc@Web Nieuwsbrief
Finfisc@Web Nieuwsbrief Aanpassingen versie 3.3.9 Aanpassing rapporten aan Vat package In deze versie zijn de rapporten voorzien van de nieuwe ventilatiecodes ivm de VAT package Aanpassingen versie 3.3.8
Nadere informatieExpert/M Plus. Btw winstmargeregeling.
Expert/M Plus Btw winstmargeregeling www.kluwersoftware.be Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 INKOOPREGISTER... 2 CONFIGURATIE... 2 BOEKEN VAN DE AANKOPEN STELSEL BTW OP DE WINSTMARGE... 2 BOEKEN VAN DE VERKOPEN
Nadere informatieEINDEJAARSVERRICHTINGEN
EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma
Nadere informatieExpert/M Plus Fiches
Expert/M Plus Fiches 281.50 www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 BELCOTAX IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKING... 3 INVOEREN VAN DE BEDRAGEN... 4 DE AANKOPEN... 4 DE FINANCIËLE
Nadere informatieAnalytische uitsplitsing en voorraadelementen van Expert/M Plus en Briljant Administrator
Analytische uitsplitsing en voorraadelementen van Expert/M Plus en Briljant Administrator Analytische uitsplitsing De bedoeling is dat u bij het maken van een aflevering in Briljant Administrator kunt
Nadere informatieOpstellen van de jaarlijkse BTW-listing
Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing wow Heden wordt enkel nog de elektronische jaarlijkse klantenlisting (VATLIST bestand) door de Administratie aanvaard. Dit maakt het de belastingplichtige mogelijk
Nadere informatieHANDLEIDING C O N S O L I D A T I E
HANDLEIDING C O N S O L I D A T I E 1 Algemene werking De bedoeling van een consolidatiemodule is om toe te laten gegevens van verschillende vennootschappen samen te voegen (te 'consolideren'). In eerste
Nadere informatieWinBooks Versie 4 What s New?
WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de
Nadere informatieNIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013
1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd
Nadere informatieAanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.
OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet
Nadere informatieSAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!
SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen
Nadere informatieExpert/M Plus Importeren diversen via Excel.
Expert/M Plus Importeren diversen via Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 1 INLEIDING... 3 OPSTARTEN IMPORT... 3 DETAIL VAN DE LAY-OUT... 3 WERKING IMPORT... 6 EXTRA CONTROLES
Nadere informatie1. Afdruk vervaldaglijst: vanaf nu is er de mogelijkheid om de vervaldaglijst af te drukken, gesorteerd op bedrag te laat.
Wijzigingen in Finance versie 18.08A 1. Afdruk vervaldaglijst: vanaf nu is er de mogelijkheid om de vervaldaglijst af te drukken, gesorteerd op bedrag te laat. 2. Op de historiek op scherm wordt nu ook
Nadere informatieGebruikerstoelichting Kleos 3.8.6
Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------
Nadere informatieHOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?
HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten
Nadere informatieWIZARD BEHEER VASTE ACTIVA
BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra
Nadere informatieOpen het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier of de naam van het dossier in te geven.
Handleiding Vero voor klanten Opstarten Vero Klik op het logo van Vero om de software te openen. Meldt u aan met de gebruikerscode en het paswoord. Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier
Nadere informatieKING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A
KING WEBSERVICES 2.0 HANDLEIDING KING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A SERVICE.KING.EU HANDLEIDING AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56 INHOUD Het boekjaar kun je in King op twee manieren afsluiten:
Nadere informatieInhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2
Afsluiten Boekjaar Het boekjaar kun je in King (vanaf versie 5.56a1)op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mét voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zónder voorlopige boekingsgangen) Ook kun je later
Nadere informatieStap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus
Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van
Nadere informatieHet document waarvan sprake in voorwaarde 6 hierboven, kan vanuit Count-e worden afgedrukt. Hiervoor moet je enkele stappen doorlopen.
1. Inleiding... 1 2. Optie kinderopvang fiscaal attest activeren... 3 3. Algemene rekening in verband brengen met kinderopvang... 3 4. Klantenfiche (leerlingen)... 4 5. Inbrengen van de gegevens... 5 5.1.
Nadere informatieImporteren diverse verrichtingen WingsDiv
Importeren diverse verrichtingen WingsDiv WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat IMPORT DIVERSEN INLEIDING 1.1. Algemeen 3 1.2. Specifiek INSTALLATIE & GEBRUIK 2.1. Vooraf 4 2.2. Gebruik-Voorbereiding
Nadere informatieDoc-it-Easy Import in Expert/M Plus. www.wolterskluwer.be/business-software
Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kunt 24/24, uw vraag of probleem
Nadere informatieBEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H
BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of
Nadere informatieDoc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software
Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of
Nadere informatieHandleiding Conversie dossiers Centraal Dossierbeheer Plus
Handleiding Conversie dossiers Centraal Dossierbeheer Plus Beste klant, Met Centraal Dossierbeheer Plus bouwt u uw desktop om tot een fiscale werkomgeving. Naast het nieuwe Gebruikersbeheer en het centrale
Nadere informatieHandleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS
Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers
Nadere informatieTrimestriële afsluiting
Trimestriële afsluiting Woord vooraf. Deze handleiding is gericht aan de afdelingen van de VPW s die onderhevig zijn aan BTW kwartaalaangiften die zelf instaan voor het voeren ven de boekhouding van hun
Nadere informatieWij hebben een interface voor imports van de salarissen in WinBooks ontwikkeld, gebaseerd op de bestanden die de sociale secretariaten aanleveren.
SALARY 2 3 Inleiding Een correcte boekhoudkundige verwerking van de salarissen is van fundamenteel belang voor elke onderneming. Het manueel inboeken is tijdrovend. Een duidelijk beeld van de aan de salarissen
Nadere informatieHandleiding Expert/M Plus
Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten
Nadere informatieDe Intrastat-aangifte
De Intrastat-aangifte Aanmaken van de INTRASTAT-aangifte 1. 2. Klik op de menu OPERATIES Kies de optie INTRASTAT-AANGIFTE Selectiecriteria Kies het aangifte-type: Aankomsten : voor de intracommunautaire
Nadere informatieNieuwigheden in DC-Account
Nieuwigheden in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 2 BTW Aangifte... 2 2.1 Aangifte maken... 2 2.1.1 Basisgegevens voor de berekening.... 2 2.1.2 Saldo s... 3 2.1.3 Waarschuwingen... 4 2.1.4 Afsluiten
Nadere informatieHandleiding: Buitenlandse Specialiteiten
Buitenlandse Specialiteiten Auteur: Inge Mangelschots Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Handleiding Buitenlandse Specialiteiten : Pagina 1 van 6 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1 SAMENVATTING...
Nadere informatieJAAROVERGANG
JAAROVERGANG 2018-2019 AaFinancieel Met de overgang naar een nieuw jaar dient ook de financiële boekhouding aangepast te worden en ingericht te worden voor het nieuwe jaar. Naast de jaarafsluiting dienen
Nadere informatieBoekjaar 2018 openen in WINBOOKS CLASSIC met automatische report van de saldo's & hernummeren van de documenten
1 Boekjaar openen in WINBOOKS CLASSIC met automatische report van de saldo's & hernummeren van de documenten In WinBooks kan u per dossier twee opeenvolgende actieve boekjaren hebben. Dit geldt voor het
Nadere informatieInhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA
Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...
Nadere informatieLogistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat
Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)
Nadere informatieHandleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00
Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00 December 2002 Vereisten voor EDIVAT-verwerking in Expert/m - Versie 13.72.00 of hoger van Expert/m Boekhouding moet reeds geïnstalleerd zijn. -
Nadere informatieTS-Plus procedure Jaarafsluiting:
TS-Plus procedure Jaarafsluiting: De jaarafsluiting, ook wel afsluiten administratie of jaarovergang genoemd, omvat twee verschillende zaken die wel met elkaar in verband staan. 1. Aanleveren gegevens
Nadere informatieExpert/M Plus Facturatie.
Expert/M Plus Facturatie www.kluwer.be/software Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 2 ALGEMEEN... 4 CONFIGURATIE FACTURATIE... 5 Artikelgroepen... 5 Artikels... 6 Facturatie... 7 Tekst per ventilatiecode...
Nadere informatieFinancieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt
Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.
Nadere informatieDubieuze debiteuren & Opvolging klanten
Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant
Nadere informatieInleiding. betreft. In bepaalde gevallen is het opstellen van geconsolideerde rekeningen verplicht.
Consolidatie 2 3 Inleiding Een boekhoudkundige consolidatie betreft het opstellen van de financiële staat van een groep bedrijven, ter publicatie maar ook voor intern gebruik. Ze verenigt de boekhoudingen
Nadere informatieNieuwigheden in DC-Account
Nieuwigheden in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Instellingen aanpassen voor verder te werken... 2 2 Hypotheekboekingen doen en toch maar 1 factuur maken... 2 2.1 Principe... 2 2.2 Chronologie...
Nadere informatieKosten van personenwagens: niet-aftrekbare btw in combinatie met percentage privé
Beroepskosten zelfstandigen Kosten van personenwagens: niet-aftrekbare btw in combinatie met percentage privé Om een correcte berekening te kunnen maken van de fiscaal aftrekbare autokosten dient in bepaalde
Nadere informatieKluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be
Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...
Nadere informatieAfsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar
Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar Het boekjaar kunt u vanaf King 5.51a op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mèt voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zònder voorlopige boekingsgangen)
Nadere informatieWings Beheersoftware
Wings Analytisch Wings Beheersoftware Inhoud 1. Algemene werking... 3 2. Parameters... 4 3. Basisbestanden... 7 3.1. Analytische rekeningen... 7 3.2. Analytische rubrieken... 9 3.3. Algemene rekeningen...
Nadere informatie"Vreemde valuta tonen": Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen.
Vreemde Valuta Handleiding Vreemde valuta Algemeen Basisinstellingen Aanmaken van vreemde valuta grootboekrekeningen Gebruiksmogelijkheden van de vreemde valuta Extra functies Algemeen Onderstaand wordt
Nadere informatieAfsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2
Afsluiten boekjaar Het boekjaar kunt u vanaf King 5.51a op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mét voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zónder voorlopige boekingsgangen) Tevens zullen we voor u beschrijven
Nadere informatieFAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat
FAQ WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Melding - Periode is te laat Cfr. Nieuwsbrief 2/1 03/2004 In Wings wordt gebruik gemaakt van twee actieve boekjaren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om
Nadere informatie1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING
1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.
Nadere informatieDe Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter
1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden
Nadere informatieToegang tot de WINexpert+:
Toegang tot de WINexpert+: U krijgt toegang tot de WINexpert+ na (tenminste 2 letters van) uw naam èn uw toegangscode ingetypt te hebben. Deze toegangscode vindt u op de factuur van uw gebruikerslicentie.
Nadere informatieRelease Notes. Afdrukdatum: 2013/03/21
Release Notes Afdrukdatum: 2013/03/21 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,
Nadere informatieHandleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :
Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Dossierbeheer Basisgegevens o Boekhoudplan o Relaties o Leveranciers o Instellingen. Verwerking boeking o Aankoopfacturen o Verkoopfacturen
Nadere informatiePower Your Administration Algemene Boekhouding
Power Your Administration Algemene Boekhouding 1/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 2/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 Voorwoord Wij danken u voor het gestelde vertrouwen,
Nadere informatieDocumentatie voor update SNDwin 12.30
Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele
Nadere informatieEindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows
pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:
Nadere informatieHandleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion
Handleiding Consolidatie van administraties Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke
Nadere informatie4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK
4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4.1 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK Centralisatiedagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Centralisatiedagboek Deze lijst geeft van alle gebruikte dagboeken
Nadere informatieAanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.
Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel
Nadere informatieAFO 231 Registratie facturen
AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer
Nadere informatieEXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING
EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING Inhoudsopgave Opstarten Expert/M Classic boekhouding... 9 Selectie dossiernummer... 9 Creatie van een nieuw dossier... 10 Functietoetsen... 11 Basisgegevens... 12 Creatie lege
Nadere informatieInhoudsopgave. Wings Intrastatmodule
I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6
Nadere informatieOpleidingen op afstand van Sage
Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar
Nadere informatieHandleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur
Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be
Nadere informatieBTW aangifte in Autotaal Easy-work instellen
BTW aangifte in Autotaal Easy-work instellen In Easy-work is onder Handelingen onder de menukeuze BTW aangifte een berekening van de af te dragen en te vorderen BTW mogelijk. Ook saldo s voor leveringen
Nadere informatieSyllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes
Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.
Nadere informatieAfpunten klanten/leveranciers
Inhoud Afpunten klanten/leveranciers... 2 Voorbeelden:... 3 Hoe punt je een betaling tov een factuur af?... 3 Hoe link je een factuur en creditnota aan mekaar?... 4 Hoe punt je een factuur en creditnota
Nadere informatieJaarlijkse afsluiting
Jaarlijkse afsluiting Woord vooraf. Deze handleiding is gericht aan de afdelingen die zelf instaan voor het voeren ven de boekhouding van hun afdeling De jaarlijks afsluiting vangt aan, onmiddellijk nadat
Nadere informatieFinsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2
Finsys 5 Het openen en afsluiten van een boekjaar versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Het openen en afsluiten van een boekjaar 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4
Nadere informatiePERIODEAFSLUITING 2018
PERIODEAFSLUITING 2018 Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af
Nadere informatieCORRECTEIS CORRECTIES
CORRECTEIS CORRECTIES Verkorte handleiding Versie: 1.0 Versiedatum: 23-07-2018 Introductie Naast de reguliere taken binnen UBplus, zijn correcties de meest uitgevoerde werkzaamheden binnen het pakket.
Nadere informatieInhoud. Update
Inhoud Inhoud... 1 Boekhouden... 2 Diverse boeking via zoek model: omschrijving... 2 Investeringen hernummeren: nu ook per deeldossier... 2 Vervaldagbalansen klanten en leveranciers... 2 Afpunten nulfacturen...
Nadere informatieLOGISTIEK Factuurcontrole
LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.
Nadere informatieHandleiding conversie Davilex naar Exact Online
Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt
Nadere informatieSpaarpunten. Inhoud. Algemeen. < Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema>
Spaarpunten Inhoud Algemeen Instellingen in het rekeningschema Instellingen in de betalingen Instellingen in de applicatieparameters Instellingen bij het toevoegen van een klant Instellingen bij de touroperator
Nadere informatieProcedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)
Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.
Nadere informatieProcedure jaarafsluiting
6 november 2018 Procedure jaarafsluiting Unit4 Wholesale Unit4 Business Software Benelux B.V. Papendorpseweg 100 Telefoon Supportlijn +31 88 247 17 77 +31 88 247 24 72 Postbus 500 Customer Support Portal
Nadere informatieExpert/M Plus Nieuwsbrief. www.wolterskluwer.be/business-software
Expert/M Plus Nieuwsbrief www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.04... 12 AANPASSINGEN... 12 Algemeen... 12 Afschrijvingen... 12 Dagboeken... 12 AANPASSINGEN
Nadere informatieHOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?
HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een
Nadere informatieNIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1
NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast
Nadere informatie