TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

Vergelijkbare documenten
JAAROVERGANG

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2

Hoofdproces: 120 Boekhouding

Werkzaamheden jaarafsluiting

JAAROVERGANG KLEOS

Afsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2

Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar

Finsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

finast Brochure financiële software Grootboek

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg TT Putten

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Procedure jaarafsluiting 2017

Overgang naar een nieuw boekjaar

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & Car-Systems heerlen

Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

A. Maak een back-up van uw administratie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

PROCEDURE JAARAFSLUITING

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Little Electronics - Handleiding King

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Het jaarwerk voor een yuki administratie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

JAAROVERGANG FIDURA KLEOS. Inleiding

Procedure jaarafsluiting

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: e:

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet

Module Jaarafsluiting

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: e:

ALGEMEEN TWINFIELD FUNCTIEOVERZICHT. the future of accounting Systeem-

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

Incura Boekhouding: schermen en knoppen

Exact Online. Handleiding Versie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

6 Wijzigingen in de Info-programma's

School Handleiding

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Eindejaarsverwerking eaccounting

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

1 M K B O E K I N L E I D I N G I N L E I D I N G B E S T A N D O P E N A D M I N I S T R A T I E 7

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Procedure Jaarafsluiting.

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Administratie Instellingen configureren

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software.

Proefexamen Computerboekhouden met AccountView

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Aanmaken administratie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Digitale kascontrole: De kascontrole kan worden uitgevoerd aan de hand van diverse tegels onder het tabblad Financiën.

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

Module Jaarafsluiting v6.3

Jaarafsluiting 1

Cursus Efficiënt werken met AccountView Versie 1.0


Financiële Administratie. Financiele Administratie Bedrijven. Hirango B.V.

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.

Stappenplan elektronisch bankieren

In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie.

F A C T U R A T I E. Copyright Beuvink Advies en Service

Eindejaarsessie uitvoeren

Aanpassen BTW-percentage per 1 oktober 2012

Infoboek v.a. versie 12.00

Transcriptie:

TS-Plus procedure Jaarafsluiting: De jaarafsluiting, ook wel afsluiten administratie of jaarovergang genoemd, omvat twee verschillende zaken die wel met elkaar in verband staan. 1. Aanleveren gegevens aan de accountant 2. Nulstellen administratie nieuwe boekjaar. 1. Aanleveren gegevens accountant : Het aanleveren van de gegevens van uw administratie kan op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de software en wat uw accountant wenst. De verschillende mogelijkheden van aanleveren zijn : Afdrukken op papier van alle gewenste overzichten ( wordt bijna niet meer gebruikt) De gewenste overzichten opvragen op scherm en exporteren als PDF-bestand en PDF bestand direct emailen naar uw accountant De gewenste overzichten exporteren naar Excel en direct emailen naar uw accountant Aanmaken van een Auditfile en direct emailen naar uw accountant Voorbeeld overzicht exporteren naar PDF en emailen : PDF bestand verschijnt in beeld :

Periodes afsluiten : Voordat u de overzichten gaat afdrukken voor uw accountant is het aan te bevelen om de periodes van het afgelopen jaar af te sluiten. Indien de periodes niet worden afgesloten dan worden alle overzichten afgedrukt met de opmerking Voorlopig, dit is niet aan te bevelen. Nadat de periodes zijn afgesloten kan er in de afgesloten periodes niet meer geboekt worden. Wel zijn alle informatie en boekingen nog gewoon op te vragen. Nadat u op OK klikt in het scherm van Afsluiten periodes wordt er een overzicht van alle journaalposten getoond (boekingsverslag). Indien uw accountant dit wenst, dan dient u dit overzicht NU af te drukken of te exporten naar PDF. Tevens verschijnt de vraag of u de periodes wilt afsluiten. Indien u de journaal lijst afdrukt, wacht dan eerst met deze vraag te beantwoorden totdat het overzicht goed is afgedrukt. Pas nadat u de vraag Periodes Afsluiten met JA beantwoord heeft, zijn de periodes ook daadwerkelijk afgesloten. Vraag altijd uw account welke informatie of welke overzichten u dient aan te leveren. Over het algemeen betreft het de volgende overzichten : Proef- en Saldi Balans Kolommen Balans Grootboekkaarten Journaal lijsten (boekingsverslag wordt weergegeven bij afsluiten periodes, wordt zelden meer gevraagd) Debiteurenkaarten (indien van toepassing) Debiteuren Saldilijst (indien van toepassing) Crediteurenkaarten (indien van toepassing) Crediteuren Saldilijst (indien van toepassing)

2. Nulstellen administratie nieuwe boekjaar : Bij de jaarovergang (bijvoorbeeld op 1 januari) kunt u tijdelijk in TS-Plus in dezelfde administratie door blijven werken. Dit kan alleen als u voor de eerste periode van het nieuwe jaar, een nieuwe periode aanmaakt na de laatste periode van het vorige jaar (bijvoorbeeld u heeft geboekt tot en met periode december 2014. U maakt daaronder een volgende periode januari 2015 waarin u verder boekt). Eventuele correctie en nagekomen facturen kunnen nog worden verwerkt in de periodes van vorig jaar (zolang de periodes niet zijn afgesloten).

Als het oude jaar compleet geboekt is, dient de administratie te worden afgesloten. Alle boekingen op de kosten en opbrengsten van vorig jaar dienen te worden verwijderd en er dient een nieuwe beginbalans te worden aangemaakt. In TS-Plus noemen we dit Nulstellen Grootboek Bij het nulstellen van het grootboek worden alle boekingen van het vorige jaar verwijderd. Om toch de administratie van het vorige jaar te bewaren, dient u de administratie te kopiëren naar een nieuwe administratie. In het menu Grootboek kiest u Nulstellen Grootboek (helemaal rechts) 1. Lees altijd eerst de toelichting in dit scherm aan de rechter kant. 2. Kopieer vervolgens de administratie naar een nieuwe administratie (zie beschrijving volgende bladzijde) 3. Kies tot en met de laatste periode van vorig jaar 4. Kies Balans volledig overnemen of Gedeeltelijk nulstellen indien u alleen kas- en bank saldo s en openstaande posten van debiteuren en crediteuren wilt overnemen. Volledig nulstellen is alleen van toepassing als u een geheel nieuwe administratie start van een nieuw bedrijf (geheel blanco). 5. Kies de grootboekrekening voor het resultaat (bijvoorbeeld eigen vermogen) of tegenrekening bij Gedeeltelijk Nulstellen. 6. Orders, facturen en historie verwijderen is alleen van toepassing als u de module orders en facturering gebruikt. Het is niet verplicht om deze gegevens te verwijderen maar wel aan te bevelen. Bij verwijderen orders worden alleen de gefactureerde orders verwijderd. Bij verwijderen facturen blijven wel de PDF bestanden van de facturen bewaard.

Kopiëren administratie : Klik op Knop kopiëren (1.) in het scherm van Afsluiten administratie: het scherm administraties verschijnt. Klik op de administratie van het oude jaar zodat deze administratie een oranje balk heeft. Wijzig de administratie naam van administratie 2014 naar Administratie 2015 (in scherm administratie, knop wijzigen) Klik op de Knop Kopiëren (2.) in het scherm administraties. Het scherm administratie kopiëren wordt geopend. Vul het nummer en de naam van de nieuwe administratie in : zie (3.) Klik op de knop Kopiëren (4.) in het scherm van Administratie kopiëren.