Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven



Vergelijkbare documenten
Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Jaarverslag 2005 Trombosedienst Regio Eindhoven

Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Jaarrekening Stichting behoud kasteel de Keverberg. KvK-nummer

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

specimen specimen specimen specimen specimen van specimen

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2015/2016

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Financieel jaarverslag 2015

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps A Groningen. Financieel verslag Dossiernummer:

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Financieel jaarverslag 2014

Stichting Loft Worship gevestigd te Ermelo

Stichting De Dex Foundation

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de jaarrekening per 31 december 2017

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2018

JAARREKENING Stichting Rechtswinkel Amsterdam

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

TE ARNHEM. Jaarrekening 2016

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

JAARRAPPORT Stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A 3134 KG Vlaardingen

RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Grafisch Museum te GRONINGEN. Blad 1

Stichting De Dex Foundation Haarlem

JAARREKENING 2012/2013

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Huurdersvereniging Middelburg. Jaarrekening 2016

JAARVERSLAG 2017 STICHTING NIVOZ,

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Administratief verslag Stichting Euregio Christengemeente te Aalten. Inhoudsopgave

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Financiële verantwoording 2012 van: Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman Parallelweg ED 't Zand

Stichting De Dex Foundation

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Vaste activa Gebouwen Verbouwing Verbouwing Inventaris 0 0

Stichting Centrum voor Top Techniek Terneuzen

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2017

STICHTING OMROEP LEUDAL-MAASGOUW STATIONSSTRAAT 32-A 6093 BL HEYTHUYSEN JAARVERSLAG 2017

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2016

Financieel jaarverslag Stichting Maatschappij en Veiligheid

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

J A A R R E K E N I N G

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

Rapportage Stichting Vrienden van Convivio

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015

Stichting Tg. Lynx Brouwersgracht 7-B 1015 GA AMSTERDAM JAARREKENING 2017

Jaarverslaggeving 2017

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december

Stichting Impact World Tour

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

Jaarrekening Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg

BPC. Accountantsverslag. 1. Opdrachtformulering 2. Algemeen 2 3. Resultaat 3 4. Financiële positie 4

Jaarrekening Stichting Excelsior 4all. JAARREKENING BOEKJAAR: 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 STICHTING EXCELSIOR 4ALL Rotterdam

1/9. MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening 2017 ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2017

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/ Rozendaal. Jaarrekening 2013

Vaste activa Materiële vaste activa Onroerendgoed Inventaris Vlottende activa Voorraden

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting Dorpscentrum Lijtweg HA Oegstgeest. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2012

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

Stichting Centrum voor Top Techniek Terneuzen

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING SPIRIT OF GAMBO TE DEN HAAG

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

MFC 'T PARADIES TE ROERMOND. Jaarrapport 2017

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Transcriptie:

Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven Jaarverslag 2008

SAMENVATTING... 3 1 HET JAARVERSLAG... 5 1.1 PROFIEL VAN DE STICHTING... 5 1.2 VISIE EN STRATEGIE... 5 1.3 GOVERNANCE... 6 1.3.1 Raad van Bestuur...6 1.3.2 Raad van Toezicht...6 1.3.3 Het management...6 1.4 PRESTATIES... 7 1.4.1 Doelen 2008...7 1.4.2 Productie...9 1.4.3 Kwaliteit en ARBO...10 1.4.4 Sociaal jaarverslag...15 1.5 JAARPLAN 2009... 16 1.5.1 Inleiding...16 1.5.2 Externe ontwikkelingen...16 1.5.3 Interne ontwikkelingen...16 1.5.4 Doelstellingen 2009...16 1.5.5 Opleidingsplan...17 2. DE JAARREKENING... 18 2.1 DE BALANS... 18 2.2 DE EXPLOITATIEREKENING... 19 2.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING... 20 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS... 21 2.4.1 Waardeverloop van de vaste activa...21 2.4.2 Specificatie vorderingen...21 2.4.3 Waardeverloop van het eigen vermogen...22 2.4.4 Specificatie kortlopende schulden...23 2.4.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen...23 2.5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING... 24 2.5.1 Specificatie van de baten...24 2.5.2 Specificatie van de lasten...25 2.5.3 Kosten naar indeling volgens NZa...27 2.5.4 Aanvaardbare kosten...29 3. OVERIGE GEGEVENS... 31 3.1 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR... 31 3.2 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT... 31 3.3 VASTSTELLING JAARREKENING... 31 pag 2 van 31

Samenvatting Voor u ligt het jaarverslag 2008 van Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven. Ook 2008 was een jaar waarop de raad van bestuur met voldoening terug kijkt. Het aantal patiënten nam met 6,4% toe en het aantal reguliere INR-bepalingen met bijbehorend aantal doseringsadviezen steeg met 1,2%. De discrepantie tussen de stijgingspercentages van die twee werd veroorzaakt door een lagere controlefrequentie als gevolg van verfijning van het doseerprotocol. Het zelfmanagement steeg met ruim 18%. Het gebruik van de elektronische doseerbrief nam toe met 27%. Dit alles werd gerealiseerd met een positief bedrijfsresultaat. De kosten bleven ruim binnen de centraal vastgestelde z.g. aanvaardbare kosten. De dienst kreeg wel onverwacht te maken met een opgelegde tariefkorting omdat door de NZA niet werd toegestaan zoals eerder wel met de zorgverzekeraars was overeengekomen- dat het positieve resultaat van 2007 voorlopig (vooruitlopend op wijzigende regelgeving) mocht worden gereserveerd. In het verslagjaar hebben 13 interne (kwaliteits)audits plaatsgevonden binnen de TDRE en 1 bij de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (BDRE). Intercollegiale toetsing vond helaas niet plaats, daar de collegae uit het netwerkcollectief hier door hoge belasting geen tijd voor konden vrij maken. Ter ondersteuning van de interne audits zal een medewerker worden opgeleid tot auditor. Een nieuwe doseerarts en twee nieuwe doseeradviseurs werden opgeleid. Met betrekking tot de kwaliteitsindicatoren kan het volgende worden vastgesteld. Op de z.g. peildata werd volgens de procedure van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) de instelling voor de diverse categorieën patiënten getoetst. De behaalde resultaten m.b.t. de longtermpatiënten voldeden ruimschoots aan de FNT norm, zowel voor de reguliere patiënten als de patiënten binnen het zelfmanagement. In 2008 werden 86 ernstige bloedingen geregistreerd tegen 66 in 2007. Een verklaring hiervoor is niet te geven, temeer daar de TDRE voor deze registratie volstrekt afhankelijk is van door derden verstrekte informatie mbt de vraag of een ziekenhuisopname al dan niet veroorzaakt werd door een bloeding. De kwaliteit van het laboratorium werd gemonitord door participatie aan het Relac externe QC systeem. Het totaal van de gescoorde resultaten lag boven de Relac norm. Een vergelijkend onderzoek m.b.t. INR metingen heeft plaatsgevonden tussen TDRE, Diagnostisch Centrum Eindhoven en Catharina-ziekenhuis. Dit heeft geleid tot een verdere harmonisering van de resultaten. Het aantal meldingen van klachten/fouten naar de BDRE is afgenomen. Het komt minder vaak voor, dat materiaal in koffers achter blijft of dat te weinig materiaal wordt afgenomen. Het aantal door de BDRE geregistreerde klachten/fouten naar de TDRE is toegenomen. Met name het doorgeven van de additionele afsprakenlijst werd als probleem gesignaleerd. In 2008 zijn binnen het zelfmanagement alle ProTime s en CoaguChekS-apparaten omgeruild tegen CoaguChek XS. Tegelijkertijd werden patiënten geïnstrueerd om een andere doseersystematiek te gaan gebruiken. Deze systematiek vergt minder rekenwerk en komt overeen met de TDREdoseerstappensystematiek. Deze instructieavonden zijn vlekkeloos verlopen. De medewerkers van het zelfmanagementteam verdienen hiervoor een groot compliment. pag 3 van 31

De vanuit de apotheken ontvangen medicijnfaxen blijven een groot appèl doen op de TDRE. Ondanks het sterk gestegen aantal meldingen t.o.v. de periode van zelf melden en de daarbij behorende interventies blijkt dit niet tot een overall verbeterde instelling te hebben geleid. Mogelijk zijn er wel sterke ontregelingen en dus gevaarlijke situaties mee voorkomen en is het aantal telefonische meldingen fors afgenomen. In februari is de pilot prikken en doseren aan huis van start gegaan. Deze wijze van werken, waarbij patiënten door een doseeradviseur thuis gecontroleerd en direct gedoseerd worden en tevens de medicatie verstrekt en uitgevuld wordt, blijkt de instelling van de patiënt significant te verbeteren. Medicijnmanagement blijkt groot aandachtsgebied te zijn. Deze wijze van werken zal in 2009 (met toestemming van de zorgverzekeraars) worden uitgebreid. Door de gestage groei gedurende de afgelopen jaren is de huisvesting niet langer als adequaat te beschouwen. Helaas is Máxima Medisch Centrum niet in staat om voor de kortere termijn binnen de financiële mogelijkheden ruimtelijke uitbreiding te bieden. Noodgedwongen wordt dan ook gezocht naar huisvesting buiten het MMC. Wij zijn de leiding en alle medewerkers van de Trombosedienst Regio Eindhoven opnieuw veel dank verschuldigd voor hun niet aflatende inzet voor de dienst. Opnieuw een jaar waarop ook zij met voldoening mogen terug kijken. Raad van bestuur, prof. dr. ir. H. L. Vader dr. J. J. Keyzer pag 4 van 31

1 Het Jaarverslag 1.1 Profiel van de stichting De Trombosedienst Regio Eindhoven (TDRE) is in 2001 ontstaan uit een fusie van de trombosediensten van Máxima Medisch Centrum en het Diagnostisch Centrum Eindhoven en ondergebracht in een zelfstandige stichting. De stichting kent een bestuur, bestaande uit prof. dr. ir. H.L. Vader en dr. J. J. Keyzer, en een Raad van Toezicht bestaande uit drs. A. L. de Moel (voorzitter), prof. dr. H.W.C. van der Hart (lid) en dr. prof. dr. E. Heineman (lid) 1.2 Visie en strategie Visie De Trombosedienst Regio Eindhoven streeft een optimale dienstverlening na die aansluit bij de verwachtingen van haar verwijzers en cliënten. Daarnaast wil zij voor haar medewerkers een goed werkgever zijn en voor alle deelnemers in de ketenzorg een goede partner. Om dit te realiseren zijn de volgende doelen geformuleerd; - een kwaliteitsniveau dat voor alle patiëntengroepen minimaal op het door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten vereiste niveau ligt - een klantgerichte opstelling / benadering, met minimaal een waarderingscijfer van 7 (schaal 0-10) bij tenminste 70 % van de ondervraagden - een adequate en plezierige samenwerking met verwijzers, andere afdelingen en instellingen; inhoudende een waardering van minimaal een voldoende score bij de individuele items uit het tevredenheidsonderzoek bij 70 % van de ondervraagden - een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving waarbij de taken zoveel mogelijk worden afgestemd op persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden; middels jaargesprekken te inventariseren. - een ziektepercentage van < 4,5 %. - een cultuur scheppen die teamwork mogelijk maakt en waar aandacht en respect is voor elkaar. Eveneens te monitoren aan de hand van de jaargesprekken en de (afdelings-)overleggen. - een innovatieve, actieve dienst zijn, waarbij minimaal 80 % van de jaarlijks vastgestelde doelen gerealiseerd en verantwoord worden. Deze doelen vereisen een goede afstemming met de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (BDRE), die de bloedafname voor de trombosedienst verzorgt en met alle partners uit de ketenzorg. In periodieke overleggen met verantwoordelijke zorgverleners en managers vindt afstemming plaats. Strategie De beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen als alternatief voor orale antistolling lijkt steeds dichterbij te komen. Steeds meer studies bereiken een eindstadium. Concrete behandelings-strategieën zijn er echter nog niet. Dit leidt tot een bedachtzaam beleid ten aanzien van huisvesting, aanstellingen nieuw personeel en investeringen. Voor de toekomst brengt de therapieondersteuning van zelfstandig wonende ouderen mogelijk een taakverschuiving. Daarnaast breidt het zelfmanagement nog steeds uit. pag 5 van 31

1.3 Governance 1.3.1 Raad van Bestuur prof. dr. ir. H.L. Vader dr. J.J. Keyzer 1.3.2 Raad van Toezicht A.C.L. de Moel, arts, voorzitter Prof. dr E. Heineman prof. dr. H.W.C. van der Hart 1.3.3 Het management S.J.A.M. Mathay, arts, medisch leider mevr. E.van Eekelen-Vos, manager mevr. L. Tjebbes van Heijningen, subhoofd Het organogram ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Medisch leider Manager Subhoofd Kwaliteitsfunctionaris Doseeradviseurs / Coördinator ICT / Coördinator lab. Coördinator zelfmanagement Eerstverantwoordelijke trainers medewerkers pag 6 van 31

1.4 Prestaties 1.4.1 Doelen 2008 Doelstelling Gestelde realisatiedatum Status 31-12-2008 1. Specialisten / verwijzers enquêteren Mei 2008 Gerealiseerd 2. Studie aan huis prikken, doseren, uitvullen medicijndoos Juli 2008 Gerealiseerd 3. Personeelsplanning December 2008 Gerealiseerd 4. Telefoontraining Oktober 2008 Gerealiseerd 5. Intercollegiale toetsing December 2008 Niet gerealiseerd 6. Bijscholing arts-assistenten December 2008 Gerealiseerd 7. Stimuleren elektronische doseerbrief Maart/ Dec. 2008 Gerealiseerd 8. Faxen / e-mailen van aanmeldformulieren door afdelingen December 2008 Gerealiseerd daar waar mogelijk 9. Overleg SHOKO / CHP/ SEH Mei 2008 Gerealiseerd 10. Onderzoek naar inzage in patiëntgegevens binnen TDAS door externe behandelaars 11. Onderzoek naar mogelijkheden van ontvangen doseerbrieven binnen tehuizen December 2008 December 2008 Onderzoek uitgevoerd, voorlopig niet mogelijk. Onderzoek uitgevoerd, voorlopig niet mogelijk Aan de doelstelling om tenminste 80 % van de jaarlijks vastgestelde doelen te behalen is voldaan. Zelfmanagement In 2008 zijn binnen het zelfmanagement alle ProTime s en CoaguChekS-apparaten omgeruild tegen CoaguChek XS. Tegelijkertijd werden patiënten geïnstrueerd om een andere doseersystematiek te gaan gebruiken. Deze systematiek vergt minder rekenwerk en komt overeen met de doseerstappensystematiek die door de trombosedienst zelf wordt gehanteerd. Deze avonden zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. pag 7 van 31

Opleidingsplan 2008 (Bij-) scholingen voor TDRE-medewerkers opgenomen in het jaarplan Bijscholing SP-expert M. van Lier, A van Heeswijk, E. van Eekelen Managementopleiding (vervolg) M. van Lier (coördinator ICT/eerstverantwoordelijke) Opleiding tot coaching E. van Eekelen (doorgeschoven naar 2009) Reanimatie allen Doktersassistentenopleiding (vervolg) A. de Greef (all-round medewerker) Telefoontraining allen Alle werden gevolgd met uitzondering van de opleiding tot coaching, deze is doorgeschoven naar 2009 Overige bijscholingen die gevolgd werden: Verscheidene masterclasses Stollingssymposium Catharinaziekenhuis Brandpreventie (Herhalings)cursus BHV Bijscholingsdag FNT Effectief Presenteren E. van Eekelen (manager) L. Tjebbes (subhoofd/kwaliteitsmedewerker) O. Creemers A. Vogels- H. Beerens (nieuwe medewerkers) E. van Eekelen (manager) 8 medewerkers TDRE M. Borrenbergs en A Eeltink (zelfmanagementteam) Scholing en bijscholing verzorgd door de TDRE Doseertraining voor arts-ass. van cardiologie, pulmonologie en intern Bijscholingsavond voor de medewerkers van de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (BDRE) en TDRE. Bijscholing voor 90 medewerkers van de thuiszorg. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit geworden. Bijscholing voor medewerkers van een bejaardentehuis in Tongelre CoaguChek-training voor medewerkers van BDRE en Catharinaziekenhuis pag 8 van 31

1.4.2 Productie AANTAL BEPALINGEN Jaar Aan huis Poliklinisch Totaal Aantal patiënten op 1 januari 2005 57.779 91.778 149.551 6512 2006 65.019 96.972 161.991 6753 2007 2008 70.633 70.405 105.610 107.960 176.243 178.365 7398 * 7965 * Het aantal patiënten lijkt zeer sterk gestegen, echter in het automatiseringsprogramma zijn aanpassingen doorgevoerd. De gegevens van voorgaande jaren zijn mogelijk te laag. AANTAL ACTUELE PATIËNTEN ZELFMANAGEMENT Op door Trombosedienst m.b.v. E-learning Totaal getraind getraind 31-12-2004 169 46 215 31-12-2005 248 111 359 31-12-2006 294 178 472 31-12-2007 31-12-2008 361 424 191 231 552 654 Veranderingen in aard en volume Over 2008 groeide het aantal patiënten met 6,4 % naar 8.474 (op 31 december) en nam de reguliere productie toe met 1,2 % tot 178.365 INR-bepalingen. Het zelfmanagement groeide van 552 (dec 2007) naar 654 (dec 2008). In 2008 zijn 22 patiënten meer getraind dan begroot. Totaal 132. Het programma Heartspoint, dat in een digitale zelfmanagementtraining en digitale doseerbrief voorziet, is vanaf dec. 2008 niet meer operationeel via de gelijknamige firma. Het programma dat mede ontwikkeld is door de TDRE wordt vanaf die datum via de eigen website van de TDRE aangeboden. Het gebruik van de elektronische doseerbrief nam toe met 27%. Eind december waren er 345 gebruikers. Bejaarden- en verzorgingshuizen blijken nog niet toe aan het omgaan met elektronische doseerbrieven. Voor de GGZE bleek de invoering van de elektronische doseerbrief de oplossing om de brief op tijd op de juiste afdeling te hebben. Deze werkwijze wordt ook voorgesteld voor de penitentiaire inrichting in Vught. pag 9 van 31

1.4.3 Kwaliteit en ARBO In 2008 hebben er 13 interne audits binnen de TDRE plaatsgevonden en 1 bij de buitendienst (BDRE). Ter ondersteuning van de interne audits werd een medewerker opgeleid tot auditor (jan 2009) Het kwaliteitshandboek is naar aanleiding van de FNT/CCKL-op onderdelen aangepast. Het kwaliteitsdenken binnen de afdeling is een vanzelfsprekendheid geworden, ook bij de nieuwe medewerkers. Documenten zijn goeddeels op orde. Het raadplegen van documenten via intranet neemt toe, ook van buiten de afdeling is belangstelling voor documenten. De TDRE heeft zijn doseerprotocollen beschikbaar gesteld voor de klinische afdelingen van MMC en Catharinaziekenhuis. Het bewaken c.q. overzichtelijk in kaart brengen van nog openstaande acties is tot op heden nog niet via het beloofde programma taskmanager mogelijk. Echter een verkenning van dit systeem heeft aan het licht gebracht dat het zeer tijdrovend is. Besloten is de bewaking te laten lopen via out-look. In 2008 zijn de doseerbrieven steeds dezelfde dag verzonden, m.u.v. de elektronische doseerbrieven via HeartsPoint. Deze zijn één keer door een technische storing binnen HeartsPoint de dag erna beschikbaar gesteld. Dit heeft niet tot complicaties geleid omdat de doseringen ook pas de dag na controle aanvangen. De procedure voor bellen bij Vit K is een vangnet. Er deden zich daardoor geen calamiteiten voor. De intercollegiale toetsing die in 2008 geen doorgang heeft kunnen vinden is binnen de netwerkparticipanten voor 2009 als speerpunt aangemerkt. Kwaliteit laboratorium De resultaten van het kwaliteitsprogramma van Relac waren als volgt: Regulier methode: score 100 % binnen de 10 rondzendingen Binnen de groep van Point of care apparatuur: - Coagucheks XS 100 % binnen 5 rondzendingen - Coaguchek S 80 % binnen 5 rondzendingen - ProTime 75 % binnen 4 rondzendingen Alle resultaten voldeden ruimschoots aan de FNT gestelde norm. Uitbesteed onderzoek In september is een INR-correlatiestudie uitgevoerd met TDRE en MMC. Het Diagnostisch centrum Eindhoven (DCE) voert geen INR s meer uit behoudens m.b.v. de CoaguChek. pag 10 van 31

Medische kwaliteit Resultaten met betrekking tot instellingen van de INR binnen de therapeutische range: 1 e intensiteit: therapeutische range INR 2,0-3,5 2 e intensiteit: therapeutische range INR 2,5-4,0 Reguliere patiënten Zelfmanagement patiënten Longterm patiënten (>6 mnd onder behandeling): eerste intensiteitsgroep 77,5 % (In 2007: 78,0 %) 74,0 % tweede intensiteitsgroep 73,5 % (In 2007: 73,5 %) 73,5 % instel patiënten (< 2 maanden onder behandeling) eerste intensiteitsgroep: 69,5 % (In 2007: 70 %) nvt tweede intensiteitsgroep*: 57,8 % (In 2007: 54 %) nvt shortterm patiënten (2-6mnd onder behandeling): eerste intensiteitsgroep: 73,3 % (In 2007: 75 %) nvt tweede intensiteitsgroep*: 59,3 % (In 2007:72% ) nvt De behaalde resultaten met betrekking tot de instelniveaus voor longterm patiënten voldoen zowel bij de reguliere patiënten als de zelfmanagement patiënten ruimschoots aan de FNT-norm van respectievelijk 70 % voor de eerste intensiteitgroep en 65 % voorde tweede intensiteitsgroep. Ze zijn voor beide groepen nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2007. *De 2 e intensiteitsgroep blijft aandachtspunt voor zowel instel- als shorttermpatiënten, hoewel de scores beduidend hoger liggen dan de landelijke mediaan. Maandelijks worden de resultaten gemonitord en besproken. Wegzendtermijnen mogen niet worden opgerekt zolang de INR na opstarten niet binnen de streefwaarde ligt. Binnen het netwerk worden de doseerprotocollen en resultaten vergeleken om gezamenlijk tot betere resultaten te komen. Aan de hand van maand- en jaarstatistieken die door het computerprogramma TDAS worden gegenereerd, wordt een groot aantal parameters gemonitord en bewaakt, waaronder: - indicatiegebieden - geregistreerde bloedingscomplicaties - gemiddelde controlefrequentie - aantal nieuwe patiënten - aantal overleden patiënten - bereikte intensiteit uitgesplitst naar preparaat % aan huis geprikte patiënten Deze resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in een gemeenschappelijk jaarverslag van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Hieronder treft u een aantal van de gegevens ten opzichte van de landelijke cijfers over 2007. De landelijke cijfers over 2008 zijn nog niet volledig beschikbaar. pag 11 van 31

Resultaat TDRE 2006 Resultaat TDRE 2007 Landelijke Mediaan 2007 Resultaat TDRE 2008 % aan huis geprikt 40,1 40,0 39,0 39,5 % nieuwe patiënten 31,4 30,3* 28,6 29,6 % acenocoumarol 81 82 90,6 82,2 % fenprocoumon 19 18 9,4 17,7 Controlefrequentie 22,9 22,9 19,3 21,5 % art. indicaties 86 86 85 86,5 % veneuze indicaties 13,6 13,8 15 13,5 % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied 2.5-3.5 INR binnen ther.range 2.0-3.5 INR Kwaliteitsnorm FNT; 70 % %Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied 2.5-3.5 INR binnen ther. range 2.0-3.5 INR Kwaliteitsnorm FNT; 70 % % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied 3.0-4.0 INR binnen ther. range 2.5-4.0 INR Kwaliteitsnorm FNT; 65 % % Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied 3.0-4.0 INR binnen ther. range 2.5-4.0 INR Kwaliteitsnorm FNT; 65 % Aantal behandelingsjaren per ernstige bloedingscomplicatie 73 82 64 78 70 82 56 72 74 84 62 77 68 81 57 71 66,3 81,1 59,8 77,5 62,5 78,2 54,3 72 70,8 82,9 60,9 76,4 68,0 80,8 56,0 71,4 111 116 126 102 * vanwege aanpassing van de definitie van een nieuwe patiënt is dit aantal niet te vergelijken t.o.v. vorige jaren Bloedingen Hoewel de FNT geen criteria heeft vastgesteld t.a.v. het voorkomen van bloedingen heeft de TDRE zijn registratie van ernstige bloedingen over 2008 beschouwd t.o.v. 2007 De resultaten binnen de reguliere groep zijn als volgt. 2008 2007 Ernstige bloedingen: 86 66 Aantal overleden patiënten t.g.v. ernstige bl. 5 4 Aantal intracraniële bloedingen 21 13 Aantal overleden t.g.v. ernstige bloeding 15 8 pag 12 van 31

Binnen de zelfmanagementgroep deden zich 3 ernstige bloedingen voor; niemand overleed ten gevolge daarvan. Conclusie Opvallend is het verschil in ernstige bloedingen en intracraniële bloedingen, een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. De TDRE is afhankelijk van de informatie die door anderen verstrekt wordt bij het nagaan of opnames het gevolg zijn van bloedingen. Objectieve vaststelling ervan is niet te overzien. Het aantal patiënten dat overleden is aan een intracraniële bloeding steeg sterk, aan de betrouwbaarheid van deze registratiegegevens kan eveneens worden getwijfeld. Landelijke gezien lijkt dit geen reden voor actie. De controlefrequentie blijft nagenoeg stabiel. Binnen het doseeroverleg is aandacht besteed aan de systematiek om sneller binnen het streefgebied te komen. Daarnaast is aandacht gevraagd om in sommige situaties, bijv. na interventie, de wegzendtermijn wat sneller op te rekken. In februari 2008 is de pilot prikken en doseren aan huis van start gegaan. Dit onderzoek voorziet erin dat patiënten die zelfstandig wonen maar niet kunnen rekenen op mantelzorg, aan huis bezocht worden door een doseeradviseur van de trombosedienst. Deze prikt, bepaalt de INR met de CoaguChek en stelt, mede op grond van de historie die ze bij zich heeft, de dosering vast. De dosering wordt direct in een weekdoos uitgevuld. De halfjaarlijkse en jaarlijkse evaluatie laten een significante verbetering zien. Daar waar de patiënt de regie weer in eigen hand kan nemen wordt daartoe overgegaan. Medicijnmanagement blijkt een groot aandachtsgebied te zijn. Voor 2009 zal uitbreiding met 10 patiënten worden aangevraagd. De medicijnfaxen blijven een groot appèl doen op de bezetting. Ondanks het sterk gestegen aantal meldingen t.o.v. de periode dat patiënten zelf zouden moeten melden en de daarbij behorende interventies, blijkt dit niet tot een overall verbeterde instelling te hebben geleid. Mogelijk zijn er wel sterke ontregelingen en dus gevaarlijke situaties mee voorkomen en zijn het aantal telefonische meldingen fors afgenomen. Maandelijks verzorgde de trombosedienst zowel in MMC Veldhoven als in het Catharinaziekenhuis een informatiebijeenkomst voor nieuwe patiënten. De opkomst blijft mager Zo n 20-30 % bezoekt de bijeenkomsten. Reden die vaak genoemd wordt: voldoende info via toegestuurd boekje. In het Catharinaziekenhuis (CZE) is de opkomst hoger dan in MMC. De afdeling patiënteninfo van MMC brengt de sessies onder de aandacht van patiënten. Aan deze afdeling binnen het CZE zal dit eveneens gevraagd worden. Daarnaast zullen de data en tijden op website geplaatst worden, onder Nieuws. ARBO Medewerkers wordt jaarlijks de griepprik aangeboden. Hiervan is op bescheiden schaal gebruik gemaakt. Het aanpakken van de geluidsoverlast als gevolg van ruimtegebrek is niet doorgezet in verband met te hoge kosten bij vooruitzicht van verhuizing. Het verzuim over 2008 bedroeg 2% en voldeed daarmee aan de doelstelling (< 4,5 %). pag 13 van 31

Klachten en MIP-meldingen Klachten en fouten t.a.v. TDRE door de buitendienst geregistreerd zijn in 2008 sterk toegenomen, 65 t.o.v. 46. Reden lijkt te zitten in een betere registratie door BDRE. Belangrijkste aandachtspunt is het doorgeven van de patiënten die voor de volgende dag bij de reeds bekende afspraken komen of waarvan de afspraak komt te vervallen. De klachten/fouten geregistreerd t.a.v. de buitendienst (BDRE) zijn in 2008 met 40 %afgenomen; totaal 206 meldingen in 2008. In 2008 is gestart met uitsplitsing van ICT-gerelateerde klachten. Op grond van de ernst van de performanceklachten is besloten tot aanschaf van eigen servers over te gaan. In 2009 zal overgegaan worden op een sql-versie van TDAS die naar verwacht wordt een performanceverbetering zal geven. Klachten van de TDRE t.a.v. derden ( HeartsPoint, Paragon, TNT, apotheken, afdelingen, prikposten ziekenhuizen etc) worden direct met veroorzakers besproken. Klachten ingediend door een patiënt zijn vrijwel altijd reden direct contact op te nemen, of door de manager of door de kwaliteitsmedewerker. Bij 2 serieuze klachten is overgegaan tot een gesprek met de patiënt, de medisch leider en de manager. Eén patiënt gaf aan de afhandeling te waarderen. Mip-meldingen In 2008 zijn er 8 meldingen geregistreerd. 5 betroffen administratieve handelingen, twee foutieve doseringen en één op het niveau van het gebruikte ICT-programma ( HeartsPoint) Geen van de meldingen heeft tot schade geleid. Het programma is aangepast en de fouten zijn met de medewerkers gecommuniceerd. Vooral het te allen tijde strikt volgen van procedures is besproken. De doelstelling om 90 % van de klachten binnen een maand af te werken is behaald. Kwaliteitsimago-onderzoek In 2008 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de specialisten. Het resultaat is bevredigend te noemen en heeft input gegeven voor het beleidsplan 2009, t.w. bijscholing en afstemming protocollen. Het doseren tijdens opname en het (her)opstarten na een opname blijkt voor arts-assistenten vaak een probleem. De TDRE heeft om die reden een protocol voor doseren tijdens opname ontwikkeld en beschikbaar gesteld (via intranet) en bijscholingen georganiseerd voor cardiologie, interne en longziekten. Ook is hiervoor bredere aandacht gevraagd ( FNT, netwerk en opleiders) Dit krijgt in 2009 vervolg. In het jaarplan van 2009 is n.a.v. de enquête onder huisartsen een bijscholing opgenomen. Onder patiënten zijn in 2008 geen tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Reden daarvoor was de intentie van de landelijke cliëntenraad om een gezamenlijke enquête uit te voeren. De tijd daarvoor bleek te kort en de financiële middelen ontbraken. De TDRE zal om die reden in 2009 weer zelf patiëntenenquêtes uit gaan voeren. pag 14 van 31

1.4.4 Sociaal jaarverslag Op 20 november werd het 12,5 jarig dienstjubileum van mw. van Hest gevierd. In mei stapten 2 medewerkers over naar een andere trombosedienst. Vertrekredenen waren reisafstand en passendere werktijden. Een medewerker beviel in augustus van een zoon en 2 medewerkers maakten gebruik van ouderschapsverlof. Er werden 2 nieuwe all-round medewerkers aangesteld. Daarnaast werden er medio 2008 2 medewerkers van de bloedafnamedienst aangesteld om op afroep tussen 12.00 en15.00 uur de bijzonderheden van de doseerstroken in te voeren. Deze taakcombinatie is voor zowel TDRE als medewerkers BDRE aantrekkelijk. Uit de gevoerde jaargesprekken kwam weer naar voren dat de werkdruk regelmatig hoog is geweest, met name in de zomervakantieperiode. Voor 2009 wordt in die periode uitgegaan van een hogere bezetting. Daarnaast is de bezetting structureel uitgebreid. In 2009 zal een medewerker voor tenminste 4 dagen worden aangetrokken, enerzijds ter vervanging van een medewerker die per 1 mei 2009 vertrekt, daarnaast voor opvangen werkdruk c.q. uitbreiding werkzaamheden. Ook de beperkte ruimte en telefoondruk blijven aandachtspunt voor manager. De sfeer blijft goed genoemd worden. Medewerkers weten dat de uitbreiding van kantoorruimte een lange weg is. Het op afstand kunnen werken biedt in sommige situaties uitkomst. In juni heeft het management een heisessie gehouden m.b.t. ontwikkelen toekomstvisie en ruimteproblematiek. Voorkeur gaat uit naar tijdelijke verhuizing. Wanneer VMK-centrum klaar is biedt MMC weer ruimte. In de tussenliggende tijd zou de back-office elders ondergebracht moeten worden. Alle patiëntgebonden activiteiten blijven in MMC. Daarnaast is de indeling van medewerkers, gericht op toekomstige activiteiten, besproken. 2 medewerkers gaan opgeleid worden tot doseeradviseur. 1 medewerker wordt toegevoegd aan het zelfmanagementteam. Voorlopig worden alleen tijdelijke contracten voor tenminste 4 dagen aangegaan. Niveau nieuwe medewerkers en afwisseling van taken moeten de aandacht blijven houden van management. Vergrijzing patiëntenpopulatie en complexere zorgsituaties verzwaren de TD-taken. In maart is een nieuwe doseerarts aangesteld. Overleggen Met de volgende personen/ instanties is (structureel) overleg gevoerd. - CHP en SHOKO - Spoedeisende hulp van MMC en Catharinaziekenhuis - Bejaardencentrum Kempenhof - MT (wekelijks) - medisch management (med. leider, subhoofd en manager) - medewerkers TDRE - doseerartsen en - adviseurs - zelfmanagementgroep - laboratoriummedewerkers - Raad van Bestuur - BDRE pag 15 van 31

- gebruikers BDRE - TDAS - netwerk trombosediensten - HeartsPoint en VTD - dialyseafdeling - klinische laboratoria MMC - afgevaardigde cliëntenraad FNT 1.5 Jaarplan 2009 1.5.1 Inleiding In 2009 zal veel aandacht uitgaan naar de (her) accreditatie en het vinden van, en verhuizen naar een nieuwe locatie voor de backoffice. De plannen om tot een verregaande samenwerking met de trombosedienst van het Sint Jansgasthuis te komen, zullen eveneens veel aandacht vragen. Daarnaast moet voor 1 juni opname van het Burgersevicenummer worden doorgevoerd en zal de TDAS-programmatuur aan een andere structuur worden aangepast. 1.5.2 Externe ontwikkelingen De dreiging van het beschikbaar komen van nieuwe middelen neemt toe. Het ingezette beleid wordt daarom gehandhaafd. Dat betekent dat alleen nieuwe contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten. De uitbreiding van het project om op aan huis te prikken en direct te doseren biedt extra personele inzet. De dreiging van een grieppandemie is reden voor het tijdig opstellen van een protocol, hiervoor zullen binnen het netwerk gezamenlijke acties worden ondernomen. 1.5.3 Interne ontwikkelingen Het deels extern gehuisvest zijn zal de nodige aanpassingen vragen. Uitgangspunt blijft om van de diensten van MMC gebruik te blijven maken. Hiervoor zullen per bedrijfsonderdeel servicelevelagreements worden opgesteld. De afdeling ICT zal nauw worden betrokken bij de inrichting van de nieuwe locatie en het samenvoegen van de patiëntbestanden van Eindhoven en Weert. Alle patiënten zullen persoonlijk geïnformeerd worden. 1.5.4 Doelstellingen 2009 Doelstelling Uiterste realisatiedatum (her) audit CCKL Januari 2009 Faxen/emailen vanuit TDAS Februari 2009 Verhuizing Maart 2009 Overname patiënten trombosedienst Weert Maart 2009 Tezamen met klinische opleiders ontwikkelen van nieuwe Oktober 2009 bijscholing voor arts-assistenten (antistolling/doseren) Overgang TDAS op SQL April 2009 Bijscholing huisartsen en specialisten /overeindse dagen April 2009 Invoering BSN Mei 2009 Protocol grieppandemie Juli 2009 Digitalisering archief December 2009 pag 16 van 31

Enquêtering patiënten December 2009 Onderzoek naar koppeling met Ezis December 2009 1.5.5 Opleidingsplan Het totale opleidingsplan bestaat uit de volgende componenten: - jaarlijkse bijscholing door medisch leider aan doseerartsen / en adviseurs (verplicht) - 1 x per jaar bijscholing voor alle medewerkers trombosedienst en bloedafnamedienst (verplicht) - bijwonen van de bijscholingsdag van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (2-jaarlijks verplichting) door trombosedienstmedewerkers - bijwonen van de applicatiecursus van de FNT door medisch leider en doseerartsen Daarnaast wordt op basis van aanbod c.q. behoefte, door de TDRE (bij)scholing georganiseerd afgestemd op de volgende functies: - nieuwe medewerkers BDRE - nieuwe medewerkers TDRE - medewerkers BDRE t.b.v. CoaguChek-gebruik - medewerkers TDRE t.b.v. zelfmanagement - medewerkers TDRE t.b.v. voorlichtingssessies nieuwe patiënten - medewerkers TDRE t.b.v. doseren - medewerkers TDRE t.b.v. systeembeheer - medewerker TDRE t.b.v. taak eerstverantwoordelijke - medewerker TDRE t.b.v. laboratoriumverrichtingen - arts-assistenten t.b.v. doseersystematiek en achtergronden a.s. therapie In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor overige (bij)scholingen. Voor 2009 zijn dit: Opleiding tot interne auditor Doseeradviseur Managementopleiding (vervolg) Coaching Cursus statistiek Reanimatie A. van Kuyk D. van Hest en J. den Dapperen M. van Lier E. van Eekelen E. van Eekelen allen pag 17 van 31

2. De Jaarrekening 2.1 De balans (In EURO'S) BALANS BALANS 31-dec-08 31-dec-07 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 561.276 109.675 Vlottende activa Liquide middelen 16.004 241.479 Voorraden 3.476 31.284 Vorderingen 660.870 442.036 680.350 714.799 TOTAAL ACTIVA 1.241.626 824.474 PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal 10.000 10.000 Collectief gefinancierd gebonden reserve - 79.239 10.000 89.239 In tarieven te verrekenen saldi 43.613 29.708 Kortlopende schulden 1.188.013 705.527 TOTAAL PASSIVA 1.241.626 824.474 pag 18 van 31

2.2 De Exploitatierekening (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE 2008 2007 BATEN Doseringen 1.805.830 1.792.647 Zelfmetingen 610.448 497.109 Overige opbrengsten 730-15.708 TOTAAL BATEN 2.417.008 2.274.047 LASTEN Grondstoffen, mat. en uitbesteed werk 1.910.505 1.908.025 Afschrijving op vaste activa 73.579 23.748 Overige bedrijfskosten 498.258 336.128 TOTAAL LASTEN 2.482.342 2.267.901 EXPLOITATIESALDO -65.334 6.144 pag 19 van 31

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, dan wel tegen lagere bedrijfswaarde. Voor de vaststelling van de economische levensduur zijn betreffende NZa-beleidsregels als referentie gebruikt. Voorraden verbruiksmaterialen worden gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Het eigen vermogen bestaat enkel nog uit kapitaal gestort door belanghebbenden. Op basis van het standpunt van de NZa is er geen sprake meer van collectief gefinancierd gebonden reserve. De positie nog in de tarieven te verwerken saldi betreft de gecumuleerde in tarieven nog te verrekenen tekorten en overschotten met betrekking tot over-/onderdekking van kosten tot en met 2008. Een over-/onderdekking van de kosten in jaar t zal op grond van de huidige NZabeleidsregels via tijdelijke afslag respectievelijk toeslag in het jaar t+2 worden verrekend. Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van maximaal 1 jaar. Overlopende passiva worden gewaardeerd bij de kortlopende schulden. Exploitatierekening De baten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bedragen voor aan het verslagjaar toe te rekenen medische verrichtingen, geleverde goederen en/of diensten. De lasten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. pag 20 van 31

2.4 Toelichting op de balans 2.4.1 Waardeverloop van de vaste activa (In EURO'S) WAARDE INVEST. DESINVEST. AFSCHR. WAARDE 31-dec-07 2008 2008 2008 31-dec-08 Materiële vaste activa Kantoorinventaris 231 - - 162 69 Apparatuur zelfmeting 86.686 527.611 3.840 70.204 541.661 Medische inventaris 22.759 - - 3.213 19.546 TOTAAL 109.676 527.611 3.840 73.579 561.276 (In EURO'S) CUM.AW CUM.AFS. 31-dec-08 31-dec-08 Materiële vaste activa Kantoorinventaris 814 745 Apparatuur zelfmeting 700.227 158.566 Medische inventaris 32.130 12.584 TOTAAL 733.171 171.895 Gehanteerde afschrijvingspercentages: Kantoor- en laboratoriuminventaris 20,00% Apparatuur zelfmeting 20,00% Medische inventaris 10,00% 2.4.2 Specificatie vorderingen (In EURO'S) WAARDE WAARDE 31-dec-08 31-dec-07 Vorderingen: Debiteuren 398.865 174.121 Te factureren doseringen/zelfmeting 255.707 237.492 Overige 6.298 30.423 TOTAAL 660.870 442.036 pag 21 van 31

2.4.3 Waardeverloop van het eigen vermogen (In EURO'S) WAARDE MUTATIE WAARDE 31-dec-07 2008 31-dec-08 Eigen vermogen Kapitaalstorting MMC 5.000-5.000 Kapitaalstorting Synergos 5.000-5.000 Collectief gefinancierd gebonden reserve 79.239-79.239 - TOTAAL 89.239-79.239 10.000 De mutatie 2008 van het eigen vermogen heeft betrekking op het herrubriceren deels van het resultaat 2006 voor een bedrag ad 73.095 en deels van het resultaat 2007 voor een bedrag ad 6.144. Deze zijn onder In tarieven te verrekenen saldi verantwoord naar aanleiding van correspondentie met de NZa inzake het verantwoorden van overschotten dan wel tekorten. (In EURO'S) 2006 2007 2008 Totaal In tarieven te verrekenen saldi Saldo per 01-01-2008 29.708 - - 29.708 Correctie 2006 / 2007 73.095 6.144-79.239 Betalingen / Ontvangsten -73.095 - - -73.095 Financieringsverschil boekjaar - - 7.761 7.761 TOTAAL (SCHULD) 29.708 6.144 7.761 43.613 pag 22 van 31

2.4.4 Specificatie kortlopende schulden (In EURO'S) WAARDE WAARDE 31-dec-08 31-dec-07 Kortlopende schulden Crediteuren 729.135 560.401 Te factureren door MMC 200.033 64.777 Te factureren door Synergos 59.515 27.733 Rekening-courant bank 155.033 - Overige schulden 44.297 52.616 TOTAAL 1.188.013 705.527 Rekening-courant Rabobank. Kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt 470.000. Het krediet is verstrekt voor onbepaalde tijd. Pandrecht is gevestigd op: - alle huidige en toekomstige voorraden en inventaris - alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van de debiteur, met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten. 2.4.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen Niet uit balans blijkende verplichtingen. pag 23 van 31

2.5 Toelichting op de Exploitatierekening 2.5.1 Specificatie van de baten (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE 2008 2007 Doseringen Doseringen: aantal 178.605 176.441 Doseringen: gemiddeld tarief 10,52 10,16 Doseringen: aantal -1.584 Doseringen: gemiddeld tarief 10,16 Verrekening voorgaande jaren -73.095 - BATEN DOSERINGEN 1.805.830 1.776.547 Zelfmeting training Zelfmeting training: aantal 142 128 Zelfmeting training: gem. tarief 473,00 457,00 ZELFMETING TRAININGEN 67.166 58.496 Zelfmeting begeleiding Zelfmeting begeleiding: aantal 600 503 Zelfmeting begeleiding: gem. tarief 906,00 872,00 ZELFMETING BEGELEIDING 543.282 438.619 BATEN ZELFMETING 610.448 497.113 Overige opbrengsten 730 386 TOTAAL BATEN 2.417.008 2.274.045 pag 24 van 31

2.5.2 Specificatie van de lasten (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE 2008 2007 Grondstoffen, mat. en uitbesteed werk Verbruiksmateriaal en reagentia 205.325 199.297 Bloedafname materiaal 72.260 69.436 Onderhoudskosten en gebruik apparatuur 8.505 10.993 Afschrijvingskosten medische inventaris 3.213 3.213 Afschrijving apparatuur zelfmeting 70.204 20.454 Leasekosten apparatuur zelfmeting 14.067 91.638 TOTAAL 373.574 395.031 Kosten Derden Doorbelast inzake ondersteuning MMC 532.624 482.393 Doorbelast inzake bloedafname 888.692 947.487 Doorbelast fin. Administratie /KVO 50.000 - Doorbelast inzake ondersteuning Tjebbes 41.883 - Honoraria 73.890 64.456 Kosten Heartspoint 15.497 - Overige personeelskosten 7.762 42.325 TOTAAL 1.610.348 1.536.661 Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten 121.192 78.189 Automatiseringskosten 55.950 33.502 Kantoorkosten 167.070 161.196 Algemene kosten 154.208 63.241 TOTAAL 498.420 336.128 Huisvestingskosten Huur gebouwen: Prikposten 48.841 43.860 Huur gebouwen: Ruimte MMC 21.600 - Huur gebouwen: Externe vergaderruimte 15.000 - Energiekosten 9.744 9.203 Verzekering en OZB 6.420 4.273 Onderhoudskosten 8.017 7.764 Schoonmaakkosten 5.498 5.513 Overige huisvestingskosten 6.072 7.576 TOTAAL 121.192 78.189 pag 25 van 31

Specificatie van de lasten (vervolg) (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE 2008 2007 Automatiseringskosten Gebruiksrecht en onderhoud 31.110 33.502 Overige automatiseringskosten 24.840 - TOTAAL 55.950 33.502 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 6.000 143 Telefoonkosten 11.947 11.318 Drukwerk/verzending 54.561 52.037 Porti 67.242 72.697 Afschrijvingskosten kantoorinventaris 162 - Vergoeding gebruik inventaris 27.158 25.081 TOTAAL 167.070 161.277 Algemene kosten Reis- en verblijfkosten/representatie 14.121 5.122 Accountants- en advieskosten 8.297 5.060 Bestuurskosten 20.000 20.749 Contributies en abonnementen (m.n. FNT) 22.076 20.086 Audit Kerteza/FNT/CCKL - 2.258 Interest 38.783 1.085 Kosten betalingsverkeer 1.336 937 Overige algemene kosten 49.595 7.944 TOTAAL 154.208 63.241 pag 26 van 31

2.5.3 Kosten naar indeling volgens NZa (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE 2008 2007 Materiaalkosten Accountantskosten 8.297 7.318 Bankkosten 1.336 937 Contributies 22.076 20.086 Drukwerk, kantoorbehoeften 60.561 52.180 Kosten heartspoint 15.497 - Onderhoud lab. instrumenten 8.505 10.993 Overige algemene kosten 69.595 20.746 Overige huisvestingskosten 6.072 7.576 Overige personeelskosten 7.762 18.627 Porti en telegrammen 67.242 72.697 Reagentia doseringen 8.940 61.331 Reagentia zelfmeting 196.553 137.966 Reis-, verblijf en vergaderkosten 14.121 5.122 Schoonmaakkosten 5.498 5.513 Spuiten, naalden, glaswerk 72.093 69.436 Afschrijving zelfmeetapparatuur 70.204 20.454 Huur / leasing zelfmeetapparatuur 14.067 91.638 Telefoonkosten 11.947 11.319 660.365 613.939 Overige kosten I Afschrijving kantoorinventaris 27.320 25.081 Afschrijving lab. instrumenten 3.213 3.213 Energiekosten 9.744 9.203 Huur gebouwen 85.441 43.860 Onderhoud eigen gebouw 8.017 7.764 Rente overig 38.783 1.085 Zakelijke lasten en verzekeringen 6.420 4.274 178.938 94.480 pag 27 van 31

Kosten naar indeling volgens NZa (vervolg) (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE 2008 2007 Overige kosten II Honoraria 73.890 64.456 ICT 55.950 33.502 Personele kosten derden 1.513.199 1.461.524 1.643.039 1.559.482 Vervoerskosten Afschrijving op auto's - - Brandstof - - Huur / lease auto's - - Overige vervoerskosten - - Reparatie en onderhoud auto's - - Verzekering en m.r.b. - - - - TOTAAL 2.482.342 2.267.901 pag 28 van 31

2.5.4 Aanvaardbare kosten BELEIDSREGELBEDRAGEN 2008 BEDRAG I Loonkosten Per afname 7,23 Per afname 1984, 4,35 voor zover tussen 100.000 en 200.000 Zelfmeting training 260,11 Zelfmeting begeleiding 221,42 II Materiële kosten Per afname 2,18 Zelfmeting training 223,38 Zelfmeting begeleiding 709,94 III Vervoerskosten 0,45 Productiegegevens 2008 AANTAL Afnames 178.605 Huisbezoeken 70.442 Kilometers huisbezoeken 366.858 Trainingen 142 Begeleidingen 600 AANTAL BEDRAG TOTAAL I Loonkosten / Overige kosten II (exploitatie 2008) totaal 1.643.039 zelfmeting training 142 260,11 36.936 zelfmeting begeleiding 600 221,42 132.852 1.473.252 Richtlijn loonkosten doseringen 178.605 7,23 1.291.314 overschrijding -181.938 II Materiële kosten (exploitatie 2008) totaal 660.365 zelfmeting training 142 223,38 31.720 zelfmeting begeleiding 600 709,94 425.964 202.681 pag 29 van 31

Richtlijn materiële kosten doseringen 178.605 2,18 389.359 ruimte 186.678 III Vervoerskosten (exploitatie 2008) totaal - Richtlijn vervoerskosten kilometers 366.858 0,45 165.086 ruimte 165.086 Recapitulatie loonkosten -181.938 overschrijding materiële kosten 186.678 ruimte vervoerskosten 165.086 ruimte TOTAAL 169.827 ruimte pag 30 van 31

3. Overige gegevens 3.1 Samenstelling Raad van Bestuur Prof. dr. ir. H.L. Vader; Klinisch Chemicus; Máxima Medisch Centrum Dr. J.J. Keyzer; Klinisch Chemicus; Stichting Synergos 3.2 Samenstelling Raad van Toezicht Drs. A.L. de Moel Prof. dr. H.W.C. van der Hart Prof. dr. E. Heineman 3.3 Vaststelling jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht tijdens de gecombineerde vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van 15 april 2009. Drs. A.L. de Moel Prof. Dr. Ir. H.L. Vader Dr. J.J. Keyzer Raad van Toezicht Raad van Bestuur Raad van Bestuur pag 31 van 31