Stichting De Dex Foundation
|
|
|
- Kurt van der Linden
- 10 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staten van baten & lasten over Grondslagen voor waardering van activa en passiva 8 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 9 Toelichting op de balans 10 Toelichting op de staat van baten & lasten 12 Specificaties BTW overzicht BTW overzicht
2 JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 Velserbroek, 14 april 2015 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u het door ons opgestelde financieel verslag betrekking hebbend op het jaar SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij in dit verslag de jaarrekening 2014 van Stichting De Dex Foundation te Haarlem samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en van de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben deze samenstellingopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Hoogachtend, Administratiekantoor Abel De Kamp BK Velserbroek 2
3 JAARVERSLAG ALGEMEEN Dit jaarverslag bevat de gegevens van de Stichting De Dex Foundation, statutair gevestigd te Haarlem. Bestuur Mw. J.J. Buding-Corbee Dhr. J. Eigenhuis Dhr. M. van Leen Voorzitter / secretaris Penningmeester Bestuurslid Vaststelling jaarrekening 2013 Het bestuur heeft de jaarrekening 2013 in kalenderjaar 2014 vastgesteld. Het resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg (negatief). Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel verrekend met de algemene reserves. Voorstel winstbestemming De directie stelt voor dat het resultaat over 2014 ad ten gunste te brengen aan de algemene reserves. In de jaarrekening is dit voorstel reeds verwerkt. 3
4 Jaarrekening
5 Balans per 31 december 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA (in euro's) Toelichting Vaste activa Materiele vaste activa Inventaris Vervoermiddelen Vlottende activa Voorraden Handelsvoorraden Vorderingen Belastingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa
6 Balans per 31 december 2014 (na voorstel resultaatbestemming) PASSIVA (in euro's) Toelichting Stichtingskapitaal & reserves Algemene reserves Saldo van baten & lasten boekjaar Langlopende schulden Leaseverplichting Kortlopende schulden Handelscrediteuren Totaal passiva
7 Staat van baten & lasten over 2014 (na voorstel resultaatbestemming) (in euro's) Toelichting Baten Netto omzet Overige opbrengsten Financiële baten Lasten Inkoopwaarde van de omzet Afschrijvingskosten Kosten Noodproject Verkoopkosten Kantoorkosten Autokosten Overige lasten Financiële lasten Saldo van baten & lasten Bestemming van het Saldo baten & lasten Reserves Totaal saldo van baten & lasten
8 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De stichting heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van: Het zorgdragen van een revalidatiecentra met ondersteuning en begeleiding van gehandicapten. Het realiseren en verstrekken van kleinschalige dagbesteding van kinderen met beperking en gedragsproblemen. Het verstrekken van informatie en realisatie van educatieve projecten. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Grondslagen voor waardering activa en passiva Algemeen De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een waarderingsgrondslag is vermeld. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar en zijn als volgt: Materiele vaste activa Inventaris & computers De inventaris en computers worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (minimaal 5 jaar), met inachtneming van een verwachte restwaarde. Vervoermiddelen De vervoermiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (minimaal 5 jaar), met inachtneming van een verwachte restwaarde. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. Een voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering van de uitstaande vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Kortlopende schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. Langlopende schulden De langlopende schulden betreft een leaseverplichting ten aanzien van een aanschaf van een vervoermiddel. 8
9 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Netto omzet Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten, eventueel onder aftrek van kortingen. Kostprijs van de omzet Onder kostprijs van omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen kosten en verbruikte grond- en hulpstoffen, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiele vaste activa worden lineair berekend op basis van de verkrijgingprijs, gebaseerd op de geschatte levensduur. Bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 9
10 Toelichting op de balans Vaste Activa 1. MATERIELE VASTE ACTIVA Vervoer- Inventaris middelen Totaal Boekwaarde per 1 januari Aanpassing voorbelasting vervoermiddel Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarden Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 20% 20% Vlottende Activa 2. VOORRADEN Handelsvoorraden Voorraad boeken VORDERINGEN 3. Belastingen Omzetbelasting Overige vorderingen Lening dhr. M. Budding - 4% interest Nog te ontvangen bedragen Vooruitberekende rente lease verplichting LIQUIDE MIDDELEN ING Bank ING Bank Spaarrekening ING Bank
11 Toelichting op de balans Algemene reserves Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december Langlopende Schulden langlopende aflossing langlopende schuld per gedurende schuld per boekjaar Alpha Credit Nederland De leaseverplichting is aangegaan voor de aankoop van een vervoermiddel. Kortlopende Schulden Handelscrediteuren Crediteuren
12 Toelichting op de staat van baten & lasten BATEN 9. NETTO OMZET Verkoop boeken OVERIGE OPBRENGSTEN Giften FINANCIELE BATEN Ontvangen rente lening Bankrente LASTEN 12. INKOOPWAARDE VAN DE OMZET Kosten productie boeken Kosten presentaties Overige inkoopkosten AFSCHRIJVINGSKOSTEN Afschrijving inventaris Afschrijving vervoermiddelen KOSTEN NOODPROJECT Huurkosten Energiekosten Inrichting project VERKOOPKOSTEN Reclamekosten Eten & drinken Reis- & verblijfskosten Representatiekosten Donaties Drukwerk Website
13 Toelichting op de staat van baten & lasten 16. KANTOORKOSTEN Kantoorbenodigdheden Contributies & abonnementen - - Telefoon- & internetkosten Vergaderkosten - - Porti AUTOKOSTEN Brandstoffen Reparatie & onderhoud Motorrijtuigenbelasting Overige autokosten OVERIGE KOSTEN Vervoerskosten - - Huurkosten Verzekeringen Boetes belastingdienst - 61 Algemene kosten FINANCIELE LASTEN Betaalde rente leaseverplichting Bankkosten Ondertekening van de jaarrekening Velserbroek, 14 april 2015 Bestuur: Mevrouw J.J. Budding-Corbee De heer J. Eigenhuis 13
14 Specificaties Overzicht BTW 2014 Omzet Perc. BTW Omzet BTW laag 650 6% 39 BTW verschuldigd 39 Voorbelasting 332 BTW vordering 332 BTW te vorderen 293- verschuldigd voorbelasting afdracht Afdracht: 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Suppletie BTW 2014 nog te vorderen 284- Balanspost Omzetbelasting Suppletie BTW Suppletie BTW BTW 4e kwartaal Suppletie BTW Stand per 31 december
15 Specificaties Overzicht BTW 2013 Omzet Perc. BTW Omzet BTW laag 460 6% 28 BTW verschuldigd 28 Voorbelasting Correctie 2014 voorbelasting vervoermiddel BTW vordering BTW te vorderen verschuldigd voorbelasting afdracht Afdracht: 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal Suppletie BTW 2013 nog te vorderen
16 Stichting De Dex Foundation Haarlem Jaarverslag 2014
Stichting De Dex Foundation
JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van
Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk
JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Pagina Algemene gegevens 2 Stelseslwijziging 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Winst- & verliesrekening over 2015 6 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE
JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december
Jaarrekening 2013. Stichting Shalom. Putten
Jaarrekening 2013 Stichting Shalom Putten I N H O U D S O P G A V E P A G I N A Rapportage Samenstellingsverklaring Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december (activa)
Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2012. INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG
INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 JAARREKENING Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 1 Balans
Jaarrekening 2013. St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht
Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht INHOUDSOPGAVE PAGINA ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 1 Financiële positie 2 Staat van herkomst en besteding van de middelen 3 Resultaatanalyse
Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen
Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Machines en installaties 570 1.105 Inventaris 3.586 3.800 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
Machines en installaties Inventaris Handelsgoederen
Balans per 31 december 2014 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2014 31 december 2013 Machines en installaties 135 570 Inventaris 2.490 3.586 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015
Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per
VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010
VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per
Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2018
Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 118CM Amsterdam KvK-nummer: 513168 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 218 Inhoud FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief JAARSTUKKEN 218 JAARREKENING
STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014
STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december
Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8
De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0
De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2
JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE
JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december
Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014
Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening
Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam
Jaarcijfers 2014 Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring Financieel verslag algemeen 4 resultatenvergelijking 4 financiële positie 5 staat van herkomst en
Jaarrekening 2015. St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht
Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht Waalstraat 10 3363 CN Sliedrecht INHOUDSOPGAVE PAGINA ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Financiële positie 3 Staat van herkomst en besteding van de middelen
Jaarrekening 09-10-15. Jaarrekening 2012. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2012
Jaarrekening 9-1-15 Jaarrekening 212 Tiel Rapport inzake jaarrekening per 31 december 212 9 oktober 215 1 Jaarrekening 9-1-15 Inhoud Tiel Samenstellingsverklaring 3 Bestuur 4 Projecten 5 Jaarrekening Balans
De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT
De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie
Aan het bestuur van: Stichting Safi Sana Foundation Koningskade 40 2596 AA Den Haag
Aan het bestuur van: Stichting Safi Sana Foundation Koningskade 40 2596 AA Den Haag FINANCIEEL VERSLAG 2013 Aanhet bestuur van Stichting Safi Sana Foundation Koningskade 40 2596 AA Den Haag Zaltbommel,
CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE AMSTERDAM
CONCEPT FINANCIEEL JAARRAPPORT OVER 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 VAN STICHTING PARENTSHOUSE TE AMSTERDAM RAPPORT blz. 1 Samenstellingsverklaring
Stichting Constant (Fondation Constant) Amsterdam inzake de jaarrekening 2013
Stichting Constant (Fondation Constant) Amsterdam inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat
Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto
Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens
Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht
Stichting ART2Connect Sint Monulphusweg 13C 6212 BG Maastricht Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING
Stichting Constant (Fondation Constant) Amsterdam inzake de jaarrekening 2012
Stichting Constant (Fondation Constant) Amsterdam inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Rapport Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Samenstellingsverklaring 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat
STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015
STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN Rapport inzake jaarstukken 2014 10 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat
RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2010 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT
RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2010 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 4 Fiscale positie
Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31
Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014
Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2.
Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3
Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003
Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen
Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de
RAPPORT 2013 Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Geneeskunst
RAPPORT 2013 Stichting ter Bevordering van de Antroposofische Geneeskunst INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1. Opdracht en verantwoording 2. Samenstellingsverklaring JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 2.
STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012
STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december
