JAAROVERGANG KLEOS



Vergelijkbare documenten
JAAROVERGANG FIDURA KLEOS. Inleiding

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Elke fiscale eenheid kan één of meerdere administraties bevatten. Om de administraties te beheren: Klik op Administraties.

Dagboeken. Om de dagboeken te beheren: Klik op Dagboeken. Configuratie Administratie Dagboeken Pagina 1 van 5

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Boekhouding > Beginbalans

Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2

KING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Een nieuwe betaling invoeren

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Afsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2

Verschotten (en inkoopfacturen) invoeren

Overgang naar een nieuw boekjaar

JAAROVERGANG

Een declaratie aanmaken

Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Procedure jaarafsluiting 2017

Module Jaarafsluiting

A. Maak een back-up van uw administratie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg TT Putten

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Een nieuwe creditnota maken

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

Financiële administratie Inrichting

Little Electronics - Handleiding King

Handleiding Exact On-line

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & Car-Systems heerlen

1 Alure Jaarovergang 2 / 5

Wings Jaarafsluiting. Wings Beheersoftware

Finsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Eindejaarsessie uitvoeren

Een nieuwe eigen bijdrage-nota maken

PROCEDURE JAARAFSLUITING

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken

Infoboek v.a. versie 12.00

Stappenplan elektronisch bankieren

Standard. SnelStart 12 koppeling. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: e:

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei Twinfield International NV De Beek MS Hoevelaken Nederland

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

Administratie Instellingen configureren

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

1 Alure Jaarovergang 2 / 8

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Procedure jaarafsluiting

Opzetten van een administratie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Handleiding. Consolidatie van administraties. Copyright Asperion

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Infomobiel & Infoboek

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

VeKosoft_Gebruikers_Handleiding

Werkzaamheden jaarafsluiting

De koppeling aanvragen of wijzigen

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

6 Wijzigingen in de Info-programma's

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

finast Brochure financiële software Grootboek

Hosting. SnelStart koppeling. Februari, WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: e:

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Financieel

Op de declaratieafdruk wordt een negatief totaalbedrag getoond:

Procedure Jaarafsluiting.

Jaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015

Stap 1: Aanmaken BTW-codes

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Koppeling met SnelStart

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

Valutakoerswijzigingen

Factuurreeksen. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.1. Datum laatste wijziging / 6

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

Hoofdproces: 120 Boekhouding

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Transcriptie:

JAAROVERGANG KLEOS 2014-2015 Inleiding In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe u in KLEOS de jaarovergang dient uit te voeren. De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan de orde: 1. Afsluiting van het oude jaar 2. Het nieuwe jaar 3. Nummering 4. Tarieven 5. Financiële administratie Voor vragen kunt u zich richten tot de servicedesk software-nl@wolterskluwer.com; 0570 673 555. 1. Afsluiting van het oude jaar Periodebeheer Of u het oude jaar dient af te sluiten of niet, hangt er vanaf of u periodebeheer gebruikt. Indien u gebruik maakt van periodebeheer, dan kunt u alleen boekingen (declaraties, betalingen) maken in de actieve periodes. In Configuratie / Administratie, tabblad Instellingen kunt u opvragen en instellen of u Periodebeheer toepast. U kunt op ieder gewenst moment periodebeheer activeren of deactiveren door het aan of uit te vinken. Indien u echter de Financiële administratie in Kleos gebruikt, dient Periodebeheer aangevinkt te blijven. Indien u Periodebeheer gebruiken heeft aangevinkt, dient u ervoor te zorgen dat u alle boekingen van het oude jaar hebt afgerond, voordat u het nieuwe jaar gaat openen. Zodra het nieuwe jaar is geactiveerd, kunt u geen boekingen meer maken in het oude jaar. - boek alle verschotten en inkoopfacturen in die u nog in 2014 geboekt wilt hebben - boek alle declaraties, voorschotten, eigen-bijdragenota s en creditnota s die u nog in 2014 geboekt wilt hebben - controleer met Declaratie / Afdrukken / Conceptnota s of u nog conceptnota s hebt staan die u nog in 2014 definitief wilt boeken Jaarafsluiting Kleos 1

Indien u geen gebruik maakt van Periodebeheer, hoeft u het jaar niet af te sluiten en bovenstaande acties niet uit te voeren. Indien u gebruik maakt van de financiële administratie, sluit u het jaar met stap 5. 2. Openen van het nieuwe jaar Ga naar Configuratie / Administratie / Administraties. Open uw administratie. Klik op Toevoegen. Voer begin- en einddatum van het nieuwe jaar in. Kies de juiste periode-indeling (maand) en klik op Aanmaken (alleen van toepassing bij gebruik van periodebeheer). Klik vervolgens op OK en nogmaals op OK. Open wederom uw administratie in Configuratie / Administratie / Administraties. Open het nieuwe jaar. Jaarafsluiting Kleos 2

Klik op Activatie van periodes. Vink bij ieder dagboek de eerste periode aan. Klik op OK om dit op te slaan. Open wederom uw administratie in Configuratie / Administratie / Administraties. Plaats de cursor op boekjaar 2015 en klik op Als huidige instellen. Vanaf nu zullen alle boekingen automatisch in januari 2015 plaatsvinden. U kunt in Configuratie / Administratie / Administraties 2014 afsluiten (door het jaar te selecteren en te klikken op Status wijzigen), maar dat is niet noodzakelijk. Als u dat doet kunt u niet meer teruggaan naar 2014 om eventuele nagekomen posten nog in 2014 te boeken. 3. Nummering Dossiernummering Ga naar Configuratie / Dossier / Dossiernummering. Open de Nummering met jaartal, klik op de Teller. Zet deze op 0 indien u weer op 0 wilt beginnen, of een andere gewenste waarde. Het volgende nummer is dit nummer plus 1. U kunt natuurlijk ook doornummeren vanaf het laatste nummer van vorig jaar. Dan hoeft u niets aan te passen. Het jaartal hoeft u in ieder geval niet aan te passen; dat gebeurt automatisch. Archiefnummering Ga naar Configuratie / Dossier / Dossiernummering. Jaarafsluiting Kleos 3

Open Archief, klik op de Teller. Zet deze op 0 indien u weer op 0 wilt beginnen, of een andere gewenste waarde. Het volgende archiefnummer is dit nummer plus 1. Ook hiervoor geldt dat, indien u wenst door te nummeren vanaf het laatste nummer van vorig jaar, niets hoeft aan te passen. Het jaartal hoeft u in ieder geval niet aan te passen; dat gebeurt automatisch. Declaratienummering De plaats waar u het nieuwe declaratienummer bepaalt, is afhankelijk van de configuratie-instelling voor de verkoop/creditnota-nummering. In Configuratie / Administratie, tabblad Instellingen kunt u opvragen en instellen hoe u declaraties en creditnota s wilt nummeren. U kunt op ieder gewenst moment de wijze van nummering aanpassen. 1) Nummering per dagboek: aparte nummering voor declaraties en credit-nota s. Ga naar Configuratie / Administratie / Dagboeken. Open het dagboek Verkoop. Plaats hier het eerstvolgende nummer min 1. Klik op OK. Let op: na uw eerste verkoopboeking (declaratie) in 2015 kunt u dit nummer niet meer aanpassen. Alleen bij een jaarovergang kan de declaratienummering in Kleos gewijzigd worden indien aparte nummering voor declaraties en credit-nota s ingesteld heeft. 2) Nummering per fiscaal jaar: gezamenlijke nummerreeks voor declaraties en creditnota s per jaar. Open uw administratie in Configuratie / Administratie / Administraties. Open het nieuwe jaar. Plaats in het veld Verkoop/creditnota-nummering het eerstvolgende nummer min 1. Klik op OK. Deze nummering kunt u gedurende het jaar nog aanpassen. 3) Nummering doorlopend: doorlopende gezamenlijke nummerreeks voor declaraties en creditnota s. In feite hoeft u niets in te stellen, omdat u hebt gekozen voor een doorlopende nummering. U hebt deze instelling vastgelegd in Configuratie / Administratie / Administraties, tabblad instellingen. U kunt hier het nummer raadplegen en eventueel aanpassen. U kunt ook deze nummering gedurende het jaar nog aanpassen. Jaarafsluiting Kleos 4

Overige nummeringen In Configuratie / Administratie / Dagboeken kunt u op dezelfde wijze de nummering van onder meer inkoopfacturen en creditnota s (bij geschieden creditnota-nummering) aanpassen. Ook hiervoor geldt dat het nummer niet gedurende het boekjaar gewijzigd kan worden, tenzij u de instelling aanpast van gescheiden naar gezamenlijke nummering. 4. Tarieven Indien u voor 2015 nieuwe (uur)tarieven wilt instellen, kan dat in Configuratie / Activiteiten / Tarieftabellen. Open uw tarieventabel. Voer als einddatum 31-12-2015 in. Klik op Tarieftabel kopiëren. Geef de nieuwe tabel een naam. Voer begin- en einddatum in. Klik in de linkerbovenhoek van Werktijd. Het vlak wordt geel. Klik op openen. Wijzig zowel het extern tarief als het intern tarief. Jaarafsluiting Kleos 5

5. Module Financiële administratie Begin 2014 heeft Kluwer een nieuwe module ontwikkeld voor Kleos: de financiële administratie. De kern van de financiële administratie is dat de boekingen niet meer verlopen via het dossier, maar via de inkoop-, kas-, bank- en memoriaalboeken. Uitzondering hierop zijn de boekingen die via het verkoopboek (de declaraties) verlopen. Hiervan is de boekingsgang namelijk vastgelegd in de Configuratie. Bovendien biedt de geïntegreerde financiële module u ook de mogelijkheid om allerlei financiële rapportages te maken. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht voor de btw-afdracht, een proef- en saldibalans en grootboek- en dagboekkaartjes. Opbouwen beginbalans De extra handeling die u dient uit te voeren is de opbouw van de beginbalans voor het nieuwe jaar. Ga in de Financiële administratie naar Overig / Beginbalans. Geef het nieuwe en het oude boekjaar in en kies het Memoriaal-dagboek. Het is raadzaam de balans eerst Voorlopig op te bouwen, zodat u nog niet direct een boeking maakt op de resultaatrekeningen. Kies als resultaat- en verliesrekening de rekening 9900, of indien gewenst een andere grootboekrekening. Grootboekrekening 9900 die onderdeel uitmaakt van het standaard meegeleverde rekeningstelsel in Kleos, is als volgt opgebouwd: Jaarafsluiting Kleos 6

Per grootboekrekening wordt vervolgens de balans opgebouwd, met de ingevoerd resultaatrekening als tegenboeking. Via Overzicht / Beginbalans / Rapportage / Dagboek kunt u een gedetailleerd overzicht van de Beginbalansboekingen verkrijgen. Overzichten Indien u alle boekingen in 2014 hebt afgerond, is het raadzaam (maar niet verplicht) de volgende financiële overzichten over 2014 af te drukken: - Overzichten / Algemeen / Balans 1: saldo per grootboekrekening inclusief V&W totaal - Overzichten / Algemeen / Grootboek: gedetailleerde grootboekkaartjes - Overzichten / Algemeen / Dagboekoverzicht per jaar: dagboekkaartjes 2014 - Overzichten / Debiteuren / Debiteuren Openstaand: openstaande postenoverzicht per 31/12/14 - Overzichten / Crediteuren / Crediteuren Openstaand: openstaande postenoverzicht per 31/12/14 - Via Zoeken / Mutaties kunt zelf allerlei financiële overzichten over het af te sluiten jaar verkrijgen. Denk hierbij aan een overzicht van ontvangen betalingen (per debiteur of per medewerker), honorarium per medewerker en/of dossiersoort, ontvangen en uitgekeerde derden gelden, etc. Verwijderen grootboekrekeningen en dagboeken Na de jaarafsluiting kunt u desgewenst uw grootboekrekeningstelsel opschonen. Grootboekrekeningen en dagboekcodes die niet meer gebruikt worden kunnen verwijderd worden in Configuratie / Administratie / Rekeningstelsel en Configuratie / Administratie / Dagboeken. Als er voor het lopende jaar al boekingen op[ gemaakt zijn, kunnen grootboekrekeningen en dagboeken niet verwijderd worden Jaarafsluiting Kleos 7