Jaarafsluiting Lucas@win 1



Vergelijkbare documenten
Boekjaar 2018 openen in WINBOOKS CLASSIC met automatische report van de saldo's & hernummeren van de documenten

Toegang tot de WINexpert+:

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

Procedure jaarafsluiting 2017

JAAROVERGANG

Aanmaken grootboekrekeningen in programma INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Infomobiel & Infoboek

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Converteren dossiers van Expert/m for Windows

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Wings Jaarafsluiting. Wings Beheersoftware

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Hoofdproces: 120 Boekhouding

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK

Jaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg TT Putten

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat

PROCEDURE JAARAFSLUITING

Trimestriële afsluiting

Factuurreeksen. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.1. Datum laatste wijziging / 6

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

Boekjaar 2016 openen in WINBOOKS met automatische report van de saldo's

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

Opstarten van de Algemene boekhouding

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

WinBooks Versie 4 What s New?

Infoboek v.a. versie 12.00

HANDLEIDING C O N S O L I D A T I E

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Procedure jaarafsluiting

Nieuwigheden in DC-Account

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting.

Jaarlijkse afsluiting

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Gebruikershandleiding Piaggio Post module 2011

Expert/M Plus. Analytische module.

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

De Intrastat-aangifte

Overgang naar een nieuw boekjaar

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Procedure Jaarafsluiting.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

PGCS & DREU. Handleiding

Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar

Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2

KING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A

Beheer(s) uw bedrijf met Mafact business software

Afsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2

SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

In dit document wordt de installatie procedure beschreven voor het upgraden van HYBO2000 naar versie 1.77

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding Exact On-line

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

A. Maak een back-up van uw administratie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks

Afpunten klanten/leveranciers

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Aan de slag met Gere-geld

Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Trimestriële afsluiting

Mafact BVBA: 25 jaar ervaring met boekhoudpakketten en beheersoftware

Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon.

Nieuw Financieel. Inhoud

Hoe het boekjaar 2018 afsluiten?

Inleiding. betreft. In bepaalde gevallen is het opstellen van geconsolideerde rekeningen verplicht.

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie

De boekhouding voor natuurlijke personen is beschikbaar met de de versie 3.1 SE en wordt als een module gecommercialiseerd.

Handleiding voor het werken met vaste klanten in uw untill ordering software.

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

Eindejaarsessie uitvoeren

Inhoud. Update

Multi Management W1500. uitleg

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Transcriptie:

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting kan men steeds boekingen in het vorige boekjaar uitvoeren via 'Diverse operaties vorig jaar'. De afsluiting is wel definitief voor klanten/leveranciers. Dit wil zeggen dat alle boekingen betreffende klanten en leveranciers, volledig afgewerkt moeten worden : - aankopen - verkopen - financiële verrichtingen - diverse operaties (o.a. opkuisen openstaande posten) Opgelet!!! Vergeet niet ook de BTW-aangifte van december of van het laatste kwartaal af te drukken. Na de jaarafsluiting kan dit niet meer. U hoeft echter de facturatie voor het nieuwe boekjaar niet te laten wachten. Het is evident dat u de eerste werkdag van het nieuwe boekjaar reeds facturen wilt maken terwijl u de boekhouding van het vorig jaar nog niet afgewerkt hebt. U dient hiervoor enkel te zorgen dat de laatste verkoopfacturen van het vorig boekjaar doorgestuurd werden naar de boekhouding, afgedrukt op een dagboek en bijgewerkt, zodat u met lege werkbestanden kunt beginnen. Eens u een leeg facturatiebestand hebt, kunt u facturen maken voor het nieuwe boekjaar. Dat de periodes voor deze facturen nog niet juist staan mag geen probleem zijn : vooraleer de eerste keer verkoopfacturen door te sturen naar de nieuwe boekhouding, dus na de jaarafsluiting, kunt u een correctieprogramma gebruiken dat automatisch bij alle nieuwe facturen de periodes juist zal zetten. U kiest in het tabblad System voor Utilities Correctieprogramma WCORR004 vul de correcte periodes in en druk OK. Nu terug naar de jaarafsluiting : In de loop van de maand december kan men best reeds een 'Lijst onbekende B.T.W.-nummers' afdrukken. De klanten, die op de B.T.W.-listing afgedrukt zullen worden en waarvan het B.T.W.-nummer nog niet gekend is, kunnen dan opgebeld worden.

Jaarafsluiting Lucas@win 2 Op de hierna volgende pagina's krijgt u een overzicht van de uit te voeren afdrukken en programma's. Er bestaan hiervoor 2 verschillende werkwijzen. Lees dus eerst aandachtig de uitleg voor u begint. Hebt u enkel aan het oefenen geweest, m.a.w. u wilt vanaf nul beginnen in het nieuwe boekjaar, contacteer dan onze medewerkers. Het is raadzaam een extra backup te nemen als u de jaarafsluiting wilt uitvoeren: dit setje dient dan als archiefmateriaal en kan nuttig zijn als er iets misloopt tijdens de jaarafsluiting. Welke werkwijze hoort bij uw bedrijf? Indien uw boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, dus ook met het B.T.W.- jaar (van 01/01 tot 31/12) past u WERKWIJZE 1 toe. Loopt uw boekjaar niet gelijk met het kalenderjaar, (bv. van 01/07 tot 30/06), dan verwijzen wij u naar WERKWIJZE 2. Wij vestigen de aandacht erop dat de jaarafsluiting, afhankelijk van het aantal verrichtingen, en/of de snelheid van uw computer heel wat tijd in beslag kan nemen. Kies hiervoor dus een rustig tijdstip uit : u kunt de computer gedurende een bepaalde tijd voor niets anders gebruiken.

Jaarafsluiting Lucas@win 3 WERKWIJZE 1 Uw boekjaar loopt dus gelijk met het kalenderjaar, dus van 01/01 tot 31/12. U zult dus tegelijkertijd het boekjaar en het B.T.W.-jaar afsluiten. U dient de volgorde van de uit te voeren punten te respecteren. Enkel afdrukken voor de algemene rekeningen kunnen nog na de jaarafsluiting opgevraagd worden. Afdrukken B.T.W.-listing op diskette Historiek klanten/leveranciers (openstaand én volledig) Historiek algemene rekeningen Balans algemene rekeningen/jaar Balans klanten/leveranciers U vindt al deze lijsten onder het tabblad Boekhouding bij Balansen, Historieken en BTW-administratie.

Jaarafsluiting Lucas@win 4 Afsluitprogramma's Voor de afsluitprogramma s kiest u het tabblad Afsluitingen, zoals u hieronder ziet. U voert de programma s uit in de opgegeven volgorde. De Jaarafsluiting detailvoorraad en statistieken zijn echter enkel van toepassing als u ook de modules Voorraad en Statistieken aangekocht hebt. Zo niet, kunt u deze overslaan. Om nu in het nieuwe boekjaar te beginnen boeken, moet in elke ketting (aankopen, verkopen, financiële operaties en diverse operaties) een nieuw werkbestand aangemaakt worden. Om het juiste saldo van een bank of van de kas op het scherm te krijgen bij het ingeven van de financiële verrichtingen, alsook om de juiste saldi op de betreffende dagboeken te krijgen, dient de beginbalans ingegeven te worden via diverse operaties. De beginbalans zal echter nog niet klaar zijn als u met financiële operaties wilt beginnen. Daarom worden, eveneens via diverse operaties, de saldi van de banken en de kas geboekt met als tegenpost de wachtrekening 499 000. Is dit nog wat Latijn voor u, bel dan gerust onze medewerkers op.

Jaarafsluiting Lucas@win 5 WERKWIJZE 2 Uw boekjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar, bv. van 01/07 tot 30/06. In uw geval gebeurt tweemaal jaarafsluiting : éénmaal op 31/12 voor de B.T.W., éénmaal voor de boekhouding op 30/06. U dient de volgorde van de uit te voeren punten te respecteren. Enkel afdrukken voor de algemene rekeningen kunnen nog na de jaarafsluiting opgevraagd worden. OP 31/12 (B.T.W-jaarafsluiting) Afdrukken B.T.W.-listing op diskette Balans klanten/leveranciers U vindt al deze lijsten onder het tabblad Boekhouding bij Balansen, Historieken en BTW-administratie. Afsluitprogramma's Jaarafsluiting personalia enkel B.T.W. Jaarafsluiting algemene rekeningen enkel B.T.W. Gewone periodeverschuiving enkel boekhoudperiode Afsluiting Intrastat U vindt al deze programma s onder het tabblad Afsluitingen bij Jaarafsluitingen. OP XX/XX (datum dat uw boekjaar afsluit) Afdrukken Historiek klanten/leveranciers (openstaand én volledig) Historiek algemene rekeningen Balans klanten/leveranciers Balans algemene rekeningen/jaar

Jaarafsluiting Lucas@win 6 U vindt al deze lijsten onder het tabblad Boekhouding bij Balansen, Historieken en BTW-administratie. Afsluitprogramma s Jaarafsluiting personalia enkel boekhouding Jaarafsluiting algemene rekeningen enkel de boekhouding Verschuiven detail algemene rekeningen Jaarafsluiting maandtabellen Verwijderen betaalde documenten Periodeverschuiving algemene rekeningen enkel de B.T.W.-periode Enkel indien u ook de modules Voorraadbeheer en/of Statistieken gekocht hebt, dient u volgende puntjes uit te voeren : Jaarafsluiting detail voorraad Jaarafsluiting statistieken U vindt al deze programma s onder het tabblad Afsluitingen bij Jaarafsluitingen. Om nu in het nieuwe boekjaar te beginnen boeken, moet in elke ketting (aankopen, verkopen, financiële operaties en diverse operaties) een nieuw werkbestand aangemaakt worden. Om het juiste saldo van een bank of van de kas op het scherm te krijgen bij het ingeven van de financiële verrichtingen, alsook om de juiste saldi op de betreffende dagboeken te krijgen, dient de beginbalans ingegeven te worden via diverse operaties. De beginbalans zal echter nog niet klaar zijn als u met financiële operaties wilt beginnen. Daarom worden, eveneens via diverse operaties, de saldi van de banken en de kas geboekt met als tegenpost de wachtrekening 499 000. Is dit nog wat Latijn voor u, bel dan gerust onze medewerkers op.