Converteren dossiers van Expert/m for Windows
|
|
|
- Sterre Lenaerts
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1
2 Inhoudsopgave CONVERTEREN DOSSIER EXPERT/M FOR WINDOWS NAAR EXPERT/M PLUS ALGEMEEN... 3 VOORWAARDEN... 3 TIJDSTIP... 3 WERKWIJZE... 3 FASE 1 : CREATIE NIEUW DOSSIER & OVERNAME BASISGEGEVENS... 3 Selectie van het Expert/m for Windows dossier... 3 Instellen van de correcte periodes bij BTW-kwartaal-aangifte... 5 Controles... 5 Alle boekingen bijgewerkt...6 Geen onvolledige documenten...6 Max 2 ongeblokkeerde boekjaren...7 Geen niet-toegewezen documenten...7 Geen documenten in euromunten...8 Import gegevens fase Aandachtspunten... 9 Conversie grootboekrekeningen... 9 Afschrijvingsjaren Fouten Conversie van de gegevens Grootboekrekeningen...11 Klanten/leveranciers...12 Afschrijvingen...12 Laatste BTW-aangifte...12 FASE 2 : IMPORT EXTRA GEGEVENS EXPERT/M FOR WINDOWS CONSULTATIE GEGEVENS EXPERT/M FOR WINDOWS HISTORIEKEN GROOTBOEKREKENINGEN DOCUMENTEN KLANTEN/LEVERANCIERS EXTRA PLAATS VAN HET OVERNAMEDOSSIER GEWIJZIGD Expert/M Plus 2
3 Converteren dossier Expert/m for Windows Algemeen Voorwaarden Om een dossier te kunnen converteren dient het Expert/m for Windows dossier altijd in de laatst beschikbare versie te zijn opgestart. Tijdstip Het overzetten van een dossier kan eender wanneer gebeuren maar praktisch gezien onderscheiden we 2 tijdstippen: - Begin boekjaar: onmiddellijk na de jaarverschuiving van de boekhouding - Tijdens het boekjaar: onmiddellijk na een periodeverschuiving Het tijdstip van overname zal door het programma zelf gedetecteerd worden. U dient er echter steeds voor te zorgen dat de conversie gebeurt in een periode waarin geen enkele boeking werd geregistreerd. De overname van een dossier na jaarverschuiving waar in het nieuwe boekjaar enkel de beginbalans werd geboekt, wordt toch beschouwd als een overname in het begin van het boekjaar. Werkwijze De overname bestaat uit 2 fasen: - fase 1: creatie van een nieuw dossier en overname van basisgegevens (dossiergegevens, fiches individuele rekeningen, klanten- en leveranciersgroepen, grootboekrekeningen, dagboeken, afschrijvingselementen, laatste BTW-aangifte, balanstitels, configuraties en variabele lay-outs.) - fase 2: overname van extra gegevens (cumulcijfers, openstaande documenten, beginbalans, omzet en fiches ) wat eventueel in een later stadium kan gebeuren. Fase 1: creatie nieuw dossier & overname basisgegevens Selectie van het Expert/m for Windows dossier Via het Centraal Dossierbeheer creëert u een nieuw dossier en start u Expert/M Plus op via: Programma s Expert/M Plus Expert/M Plus 3
4 Indien het de eerster keer is dat u dit dossier in Expert/M Plus opent, zal er éénmalig een scherm getoond worden waarin u kunt kiezen voor de conversie uit: - Expert/m for Windows - Accoms Windows - Expert/m Classic - Accoms DOS U bent niet verplicht om de dossiergegevens in te vullen. Bij overname worden deze gegevens uit het Expert/m for Windows dossier overgenomen. U klikt op om de overname van een Expert/m for Windows dossier op te starten. Er verschijnt een dialoogscherm waar u moet aanduiden waar het over te nemen dossier van Expert/m for Windows zich bevindt. Met kunt u het benodigde dossier aanduiden. Expert/M Plus 4
5 Indien er een paswoord bestaat voor het Expert/m for Windows dossier dient u dit paswoord te kennen en in te geven. Als de ingegeven verwijzing of het paswoord niet correct is of u hebt geen Expert/m for Windows op dit toestel, krijgt u de melding dat er geen connectie kan worden gelegd naar het Expert/m for Windows dossier. Bij een correcte aanduiding van het dossierbestand komt u terug in het scherm met de dossiergegevens. De identificatiegegevens van het dossier worden automatisch opgevuld met de dossiergegevens vanuit Expert/m for Windows. De knoppen van de andere programma s worden vergrijsd zodat u enkel de gegevens van de link met Expert/m for Windows kunt herzien. Zijn de gegevens die hier vermeld worden correct, dan kunt u met zetten. de import verder Wenst u de andere knoppen weer te activeren,dan klikt u op. Instellen van de correcte periodes bij BTW-kwartaalaangifte In Expert/m for Windows werd er standaard steeds met 12 boekhoudperiodes en BTW-maanden gewerkt voor zowel maand- als kwartaalaangevers. In Expert/M Plus wordt een kwartaalaangever echter gecreëerd met standaard 4 boekhoudperiodes en 4 BTW-periodes. Zorg ervoor dat u bij de overname van een dossier tijdens het boekjaar de periodes aanmaakt zodat ze identiek zijn aan de periodes in Expert/m for Windows. Bijvoorbeeld: U wenst een kwartaalaangever te converteren. In Expert/m for Windows staat u in boekhoudperiode 7 (juli 2005) en BTW-maand 07/2005. U hebt in deze maand/kwartaal nog niets geboekt. Bij het aanduiden van het Expert/m for Windows dossier worden de periodes standaard ingevuld als volgt: - aantal periodes: 4 (omdat het een kwartaalaangifte betreft) - einddatum eerste periode: 31/03/2005 U wijzigt het aantal periodes naar 12 en de einddatum naar 31/01/2005. Op die manier zult u, eenmaal het dossier werd overgenomen, de periodeverschuivingen kunnen uitvoeren zodat u op exact dezelfde periode terechtkomt als het Expert/m for Windows dossier. Na de jaarverschuiving van dat eerste jaar in Expert/M Plus kunt u het aantal periodes eventueel aanpassen naar 4. Controles Expert/M Plus 5
6 Voor de overname worden er een aantal controles uitgevoerd zodat er tijdens de overname niets mis kan gaan. Contacteer in geval van twijfel de helpdesk op het nummer 078/ optie 3-2 en zorg er steeds voor dat u een back-up neemt! Alle boekingen bijgewerkt Alle boekingen in het Expert/m for Windows dossier dienen bijgewerkt te zijn. U kunt dit gemakkelijk controleren via: Afsluiting Overzicht documenten U zet de documentstatus op niet-bijgewerkte documenten en vraagt het overzicht op. U krijgt op die manier een overzicht per dagboek(soort) van het aantal documenten die niet werden bijgewerkt. Geen onvolledige documenten Indien er onvolledige documenten in het dossier aanwezig zijn, zal dit gemeld worden voor de overname. Indien deze melding verschijnt, is de normale verwerking van onvolledige documenten van toepassing. Hieronder vindt u een deel van de werkwijze zoals ze beschreven staat in de handleiding, de volledige uitleg vindt u dan ook in de handleiding bij het onderdeel Controles. Vooraleer u begint, neemt u een back-up van het Expert/m for Windows dossier. Vervolgens gaat u naar: Dagboeken Controles Verwijderen onvolledige documenten Met voert u de controle van de onvolledige documenten uit zonder aanduiding van het veld Verwijderen. U krijgt dan per dagboek een overzicht van de onvolledige documenten en u dient dus per dagboek een afdruk op papier uit te voeren, m.a.w. bij elk afdrukvoorbeeld vraagt u een afdruk op papier en sluit u het scherm af. U herhaalt dit voor elk afdrukvoorbeeld. Expert/M Plus 6
7 Voor de documenten die vermeld worden op dit overzicht drukt u het overeenkomstige dagboek af zodat u in detail kunt zien wat er fout is. Indien er problemen met vreemde valuta vermeld worden, dient u deze vreemde valuta ook op te nemen op het dagboek. Indien u alle bovenstaande stappen hebt uitgevoerd en u weet dus precies welke documenten aangepast of verwijderd zullen worden, mag u de controle onvolledige documenten opnieuw uitvoeren, maar deze keer met het veld Verwijderen aangevinkt. Opnieuw zullen dezelfde overzichten worden afgebeeld. Na het beëindigen van de controle, drukt u opnieuw de respectievelijke dagboeken af ter controle: - indien blijkt dat een document verwijderd is, dient u dit opnieuw in te boeken - indien b.v. een saldo van een financieel uittreksel opnieuw is berekend, dient u enkel te zorgen voor een nieuwe en correcte afdruk van het dagboek. Max 2 ongeblokkeerde boekjaren Boekjaren worden automatisch geblokkeerd bij de overname van de eindbalans van vorig boekjaar als beginbalans van huidig boekjaar (Dagboeken Diversen Overname beginbalans). M.a.w. indien u de overname steeds manueel hebt ingegeven, werden de boekjaren niet geblokkeerd. U dient dit dan manueel uit te voeren via: Afsluiting Wijzigen boekjaren Met Page up/page down of kunt u door de boekjaren lopen. U kijkt na of op het tabblad Periodes alle boekjaren uitgezonderd het huidige en vorige boekjaar werden geblokkeerd. Indien dit niet het geval is, kunt u het boekjaar manueel blokkeren door dit veld aan te vinken. Bij het aanvinken wordt er gecontroleerd of alle boekingen werden bijgewerkt en of er geen onvolledige documenten in dat boekjaar zijn (zie 2 vorige controles). Geen niet-toegewezen documenten In Expert/m for Windows kunt u betalingen invoeren zonder een klant/leverancier toe te wijzen. Op het moment dat u in fase 2 de documenten van klanten/leveranciers wilt overnemen, mogen er geen niet-toegewezen documenten voorkomen. U kunt deze niet-toegewezen documenten toewijzen via: Expert/M Plus 7
8 Dagboeken Afpunten Toewijzen voorschotten klanten/leveranciers U vult in de eerste kolom de nummer/naam van de klant/leverancier in aan wie u het niettoegewezen document wenst te koppelen. Het toewijzen van documenten houdt in dat het nummer van de klant/leverancier wordt ingevuld in het financieel of diversen dagboek. U dient het dagboek dus opnieuw af te drukken. Geen documenten in euromunten In Expert/M Plus kunt u geen gebruik maken van euromunten (BEF, FRF, DEM, ). Daarom zult u documenten in euromunten niet kunnen importeren. Indien er nog documenten bestaan in euromunten kunt u deze omvormen naar EUR via: Extra Omzetten documenten naar EUR U drukt op omzetten mag gebeuren, hebt geselecteerd. nadat u het diversendagboek, waarin het Import gegevens fase 1 Vervolgens krijgt u onderstaand scherm te zien waar u de basisgegevens kunt selecteren die u wenst over te nemen: Expert/M Plus 8
9 Fase 1 kunt u enkel uitvoeren op het moment dat u het dossier aanmaakt. U hebt de keuze om volgende gegevens te importeren: - Grootboekrekeningen - Dagboekgegevens - Balanstitels - Configuraties - Klantenfiches en -groepen - Leveranciersfiches en -groepen - Cijfergegevens van de laatste BTW-aangifte - Afschrijvingselementen en tabellen - Lay-outs Volgende gegevens worden steeds overgenomen: - Intrastatgegevens (vestiging, regio, soort aangifte) - Relaties van de BTW-listing, BTW-aangifte en Intrastat Aandachtspunten Conversie grootboekrekeningen U kunt van de gelegenheid gebruik maken om het boekhoudplan aan te passen door de gegevens van bepaalde grootboekrekeningen te converteren naar nieuwe nummers. Bij het aanvinken van Conversie grootboekrekeningen wordt er een conversietabel opgevraagd. Expert/M Plus 9
10 Deze conversietabel kunt u selecteren via indien ze eerder werd aangemaakt.eventueel maakt u een nieuwe tabel aan met. Bij creatie van een conversietabel wordt het oude nummer en het overeenkomstig nieuwe nummer opgevraagd. Tijdens de conversie worden dan de gegevens (fiches, cumulcijfers, ) van het oude nummer gekoppeld aan het nieuwe nummer. U dient een conversietabel te bewaren in bestandsvorm met extensie.cnv. De gekozen conversietabel in fase 1 wordt bijgehouden in het dossier van Expert/M Plus. Deze wordt opnieuw automatisch gebruikt in fase 2 (zie verder). U kunt met deze conversietabel geen rekeningen gaan samenvoegen of opsplitsen. Voorbeeld: Het over te nemen boekhoudplan bevat de rekeningen t.e.m De conversietabel bevat: Oud nr. Nieuw nr Expert/M Plus 10
11 Controle: bestaat in het boekhoudplan maar komt niet voor in kolom Oud nr. er zal geen conversie gebeuren van naar ( blijft ) omdat dit 2 rekeningen zou samenvoegen bestaat in het boekhoudplan én komt voor in kolom Oud nr. conversie van naar bestaat in het boekhoudplan én komt voor in kolom Oud nr. conversie van naar bestaat niet in boekhoudplan conversie van naar Concreet: rekeningen die men tracht samen te voegen of uit te splitsen, zullen uiteindelijk niet worden geconverteerd. Conversies naar een onbestaand nummer zijn wel toegelaten. U kunt een conversietabel opstellen in Excel. Met kunt u dan het Excel-bestand inladen. U dient deze conversietabel alsnog op te slaan als een cnv-bestand om het te kunnen gebruiken als conversietabel. Afschrijvingsjaren Tijdens de creatie van het dossier in Expert/M Plus wordt een jarentabel en een tabel voor de afschrijvingsjaren aangemaakt aan de hand van de boekjaren en de jaren van cumulcijfers in Expert/m for Windows. Omdat er eventueel in de vorige jaren een verkort of een verlengd boekjaar kan voorkomen, kunt u met een jaartabel opvragen. U kunt dan de begin- en einddata van de vorige boekjaren aanpassen. De wijzigingen die u hier doorvoert, worden zowel in de tabel afschrijvingsjaren, als in de gewone boekjarentabel bewaard. De gewijzigde afschrijvingsjaren kunnen worden teruggeplaatst met. Fouten Indien er kleinere fouten optreden, zoals bijvoorbeeld: - een klant/leverancier waarvan de landcode intussen niet meer bestaat (b.v. YU) dan wordt enkel dat element niet overgenomen, - financiële dagboeken met een oude munt (b.v. BEF) worden niet overgenomen, enz. Bij ernstige fouten wordt de overname stopgezet. Conversie van de gegevens Tijdens de overname van Expert/m for Windows naar Expert/M Plus zijn er een aantal gegevens die niet of op een andere manier werden verwerkt in Expert/m for Windows. Hieronder volgt een opsomming van wat er gebeurt met deze niet-toewijsbare of anders verwerkte gegevens tijdens de import. Grootboekrekeningen - Het veld Type rekening wordt op Centralisatierekening klanten/leveranciers geplaatst voor de centralisatierekeningen klanten/leveranciers uit de dagboeken. - Het nummer van de Fiscale balans 1 wordt opgenomen in Vrij veld 3 zodat de code nog gebruikt kan worden bij het exporteren van gegevens Expert/M Plus 11
12 - Het nummer van de Fiscale balans 2 wordt opgenomen in Vrij veld 4 zodat de code nog gebruikt kan worden bij het exporteren van gegevens. Klanten/leveranciers - De Ventilatiecode wordt overgenomen maar er wordt gecontroleerd of de code kan worden toegepast voor de landcode van de klant/leverancier. - Het ondernemingsnummer wordt voorafgegaan door een 0. Afschrijvingen - In het veld Alfa komt de letter E gevolgd door het nummer van het afschrijvingselement. - Het veld Memotekst wordt opgevuld met de gegevens van het tabblad Memo voor de eerste 255 posities. Laatste BTW-aangifte De aangifte wordt als definitief beschouwd en is geblokkeerd. De EDIVAT-status wordt op nietopgenomen geplaatst. Expert/M Plus 12
13 Fase 2: Import extra gegevens Expert/m for Windows Nadat fase 1 is uitgevoerd, is het dossier in Expert/M Plus aangemaakt. Op die manier kunt u reeds boeken in Expert/M Plus totdat de gegevens, die u in fase 2 wenst over te nemen, afgewerkt zijn in het Expert/m for Windows dossier. In tegenstelling tot fase 1, kunt u fase 2 meerdere keren opstarten om de verschillende gegevens op andere tijdstippen over te nemen. Zo zult u bijvoorbeeld de openstaande posten van klanten/leveranciers onmiddellijk na fase 1 overnemen terwijl u de eindbalans van vorig jaar pas overneemt als alle eindejaarsverrichtingen werden afgewerkt in Expert/m for Windows. U start fase 2 op via: Extra Importeren Kluwer software Extra gegevens Expert/m for Windows Bij het opstarten van dit programma worden wel de nodige controles uitgevoerd: - Indien de overname gebeurt tijdens het boekjaar wordt er gecontroleerd: o Of de BTW- en boekhoudperiode hoger of gelijk is aan de periode in Expert/m for Windows, o Of er een diversendagboek bestaat van het type Afsluitboekingen. - Indien de overname gebeurt in het begin van het boekjaar moet er een diversendagboek bestaan van het type Beginbalans. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan werd, zal dit gemeld worden: Expert/M Plus 13
14 - bij het starten van de import van Tussentijdse balans indien er nog geen Afsluitdagboek bestaat en als u niet in de juiste periode staat. - Bij het starten van de import van Beginbalans als er nog geen dagboek Beginbalans bestaat. Wanneer de huidige BTW- en boekhoudperiode in het Expert/m for Windows dossier bij overname toch verrichtingen zou bevatten, zal worden gevraagd eerst een periodeverschuiving uit te voeren in Expert/m for Windows. Met kunt u de overname van de geselecteerde extra gegevens starten. Men kan fase 2 meerdere malen opstarten totdat alle extra gegevens werden aangevinkt. Eens een bepaald gegeven correct werd overgenomen, wordt het vergrijsd zodat u het de volgende keer niet meer kunt aanduiden. Volgende gegevens kunnen worden overgenomen: - Kopiëren cumulcijfers De cijfers (cumul debet en cumul credit per periode van klasse 1 t/m 7) worden in hun respectievelijke boekhoudperiodes van vorige boek- en cumuljaren geboekt in het eerste standaard diversendagboek. Deze zijn niet gecentraliseerd en de code afgedrukt wordt automatisch opgezet tijdens overname. Er worden geen eenheden (aantallen) mee overgenomen. Tijdens het overnemen van deze cijfers worden ook de respectievelijke boekhoudperiodes gecreëerd, maar dan enkel diegene waarvoor er werkelijk cijfers bestaan. - Documenten klanten De openstaande posten van de klanten worden overgenomen in de beginsituatie. Indien er na de overname toch nog wijzigingen gebeuren in Expert/m for Windows, kunt u deze openstaande posten eventueel nog wijzigen via Ingave Beginsituatie Beginsituatie klanten. - Documenten leveranciers De openstaande posten van de leveranciers worden overgenomen in de beginsituatie. Indien er na de overname toch nog wijzigingen gebeuren in Expert/m for Windows, kunt u deze openstaande posten eventueel nog wijzigen via Ingave Beginsituatie Beginsituatie leveranciers. - Beginbalans De cijfers van het openingsdagboek (saldo s van klasse 1 t/m5) van het huidige boekjaar worden geboekt in het eerste diversendagboek van het type Beginbalans. De gegevens zijn niet gecentraliseerd en code afgedrukt staat aan. Er worden geen eenheden (aantallen) mee overgenomen. - Tussentijdse balansen Expert/M Plus 14
15 De cijfers (cumul debet en cumul credit per periode van klasse 1 t/m 7) worden in hun respectievelijke boekhoudperiodes van het huidige boekjaar geboekt in het eerste diversendagboek van het type Afsluitboekingen. De gegevens zijn niet gecentraliseerd en code afgedrukt staat aan. Er worden geen eenheden (aantallen) mee overgenomen. - IC-opgave Cijfers van de intracommunautaire opgave komen terecht onder BTW IC-opgave Correcties IC-opgave en kunnen eventueel gewijzigd of aangevuld worden. Indien het een overname tijdens het kalenderjaar betreft, kunnen volgende gegevens betreffende het lopende kalenderjaar eveneens overgenomen worden: - Omzetcijfers klanten Deze omzetcijfers komen uit de individuele rekening van Expert/m for Windows en worden ingevuld in het programma Ingave Beginsituatie Correcties omzet klanten. Deze cijfers kunnen eventueel manueel gewijzigd worden. - Fiches Deze cijfers worden opgenomen onder Afsluitingen Fiches Correcties fiches en kunnen eventueel gewijzigd of aangevuld worden. Expert/M Plus 15
16 Consultatie gegevens Expert/m for Windows Eenmaal het dossier overgenomen in Expert/M Plus dient u voor het raadplegen van de historieken van grootboekrekeningen en documenten klanten/leveranciers Expert/m for Windows niet te openen. Er werd een mogelijkheid voorzien om deze gegevens rechtstreeks vanuit Expert/M Plus te raadplegen. Op die manier hoeft u niet te wisselen tussen verschillende programma s en blijft u over de vertrouwde functies en weergaven van Expert/M Plus beschikken. Historieken grootboekrekeningen U kunt de historieken van de grootboekrekeningen uit Expert/m for Windows raadplegen via: Consultatie Expert/m for Windows Historieken grootboekrekeningen Met vraagt u de historieken op van het geselecteerde boekjaar en de boekhoudperiode(s). In het Overzicht ziet u het historiekensaldo van de grootboekrekening. In het Overzicht detail krijgt u de detailhistorieken per grootboekrekening die in het Overzicht is geselecteerd. Expert/M Plus 16
17 Documenten klanten/leveranciers U kunt de documenten van de klanten/leveranciers uit Expert/m for Windows consulteren via: Consultatie Expert/m for Windows Documenten klanten/leveranciers Met vraagt u de historieken op van het geselecteerde boekjaar en de boekhoudperiode(s). In het Overzicht ziet u het documentsaldo van de klant/leverancier. In het Overzicht detail krijgt u het detail per klant/leverancier die in het Overzicht is geselecteerd. Expert/M Plus 17
18 Extra Plaats van het overnamedossier gewijzigd Hebt u het overnamedossier verplaatst, dan gaat u naar: Ingave Basisgegevens - Dossier Na het koppelen van een Expert/m for Windows dossier bij de creatie van het Expert/M Plus dossier kunt u met het dossier in zijn nieuwe directory aanduiden. Zo bent u zeker dat u ook later nog de consultatie van Expert/m for Windows kunt opstarten vanuit Expert/M Plus. Expert/M Plus 18
Converteren dossiers van Expert/m Classic
Inhoudsopgave CONVERTEREN DOSSIER EXPERT/M CLASSIC NAAR EXPERT/M PLUS ALGEMEEN... 4 VOORWAARDEN... 4 TIJDSTIP... 4 WERKWIJZE... 4 FASE 1 : CREATIE NIEUW DOSSIER & OVERNAME BASISGEGEVENS... 4 1 ste Conversie...
Expert/M Plus. Analytische module.
Expert/M Plus Analytische module www.kluwersoftware.be Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 OPSTARTEN VAN EEN ANALYTISCHE BOEKHOUDING... 2 EEN NIEUW EXPERT/M PLUS DOSSIER MET ANALYTISCHE VERWERKING... 2 EEN BESTAAND
Expert/M Plus VATREFUND.
Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND
Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.
Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...
Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid.
Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN- EN VERKOOPDAGBOEKEN... 5 INSTELLINGEN...
Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.
Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers
Expert/M Plus Handleiding UBL Import.
Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...
Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid Anno
Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid Anno 2016 www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 2016... 2 2015... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN-
Jaarafsluiting Lucas@win 1
Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting
DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding
DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat
Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing
Opstellen van de jaarlijkse BTW-listing wow Heden wordt enkel nog de elektronische jaarlijkse klantenlisting (VATLIST bestand) door de Administratie aanvaard. Dit maakt het de belastingplichtige mogelijk
EINDEJAARSVERRICHTINGEN
EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma
WinBooks Versie 4 What s New?
WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de
Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus
Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van
Handleiding Opmaken fiche 281.10
Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.
VOLLEDIGE BOEKHOUDING
VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo
SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!
SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen
Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.
Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe
Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.
Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....
TS-Plus procedure Jaarafsluiting:
TS-Plus procedure Jaarafsluiting: De jaarafsluiting, ook wel afsluiten administratie of jaarovergang genoemd, omvat twee verschillende zaken die wel met elkaar in verband staan. 1. Aanleveren gegevens
Finfisc@Web Nieuwsbrief
Finfisc@Web Nieuwsbrief Aanpassingen versie 3.3.9 Aanpassing rapporten aan Vat package In deze versie zijn de rapporten voorzien van de nieuwe ventilatiecodes ivm de VAT package Aanpassingen versie 3.3.8
Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus. www.wolterskluwer.be/business-software
Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kunt 24/24, uw vraag of probleem
BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H
BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of
U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.
Opvragen Debiteuren Op deze pagina: Hier kunnen gegevens van de debiteuren worden opgevraagd. Wijzigen van gegevens is hier niet mogelijk. Doordat het MINOX-programma de ingebrachte boekingen direct verwerkt,
4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK
4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4.1 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK Centralisatiedagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Centralisatiedagboek Deze lijst geeft van alle gebruikte dagboeken
Nieuw Financieel. Inhoud
Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...
Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes
Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.
Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2
Voorraadbeheer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2 CORRECTIE INKOMENDE EN UITGAANDE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE AANKOOPDAGBOEK/VERKOOPDAGBOEK...
CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat
CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen
Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2
Afsluiten Boekjaar Het boekjaar kun je in King (vanaf versie 5.56a1)op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mét voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zónder voorlopige boekingsgangen) Ook kun je later
Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows
pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:
Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier of de naam van het dossier in te geven.
Handleiding Vero voor klanten Opstarten Vero Klik op het logo van Vero om de software te openen. Meldt u aan met de gebruikerscode en het paswoord. Open het juiste dossier d.m.v. de code van het dossier
Expert/M Plus. Btw winstmargeregeling.
Expert/M Plus Btw winstmargeregeling www.kluwersoftware.be Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 INKOOPREGISTER... 2 CONFIGURATIE... 2 BOEKEN VAN DE AANKOPEN STELSEL BTW OP DE WINSTMARGE... 2 BOEKEN VAN DE VERKOPEN
Trimestriële afsluiting
Trimestriële afsluiting Woord vooraf. Deze handleiding is gericht aan de afdelingen van de VPW s die onderhevig zijn aan BTW kwartaalaangiften die zelf instaan voor het voeren ven de boekhouding van hun
NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013
1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd
Handleiding Conversie dossiers Centraal Dossierbeheer Plus
Handleiding Conversie dossiers Centraal Dossierbeheer Plus Beste klant, Met Centraal Dossierbeheer Plus bouwt u uw desktop om tot een fiscale werkomgeving. Naast het nieuwe Gebruikersbeheer en het centrale
ERO VNG WIJZIGINGEN. Er is een nieuwe versie beschikbaar voor VERO VNG. U kunt deze update installeren indien u al gebruik maakt van: Algemeen
ERO VNG Terug naar overzicht Er is een nieuwe versie beschikbaar voor VERO VNG. U kunt deze update installeren indien u al gebruik maakt van: WIJZIGINGEN Algemeen Basecone, een volwaardig systeem voor
Het document waarvan sprake in voorwaarde 6 hierboven, kan vanuit Count-e worden afgedrukt. Hiervoor moet je enkele stappen doorlopen.
1. Inleiding... 1 2. Optie kinderopvang fiscaal attest activeren... 3 3. Algemene rekening in verband brengen met kinderopvang... 3 4. Klantenfiche (leerlingen)... 4 5. Inbrengen van de gegevens... 5 5.1.
Update SHL versie 8.40
1 van 5 5/02/2018 11:45 Update SHL versie 8.40 OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Aanmaak nieuw dossier op basis van een bestaand dossier - nieuwe optie Programma 1rk - Afdruk grootboekrekeningen - nieuwe optie
Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA
Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...
Archivering Versie 2.5 Maart0 2003
Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Praktisch Dossier... 4 Archivering van een fiscaal boekjaar... 4 Archivering van de gegevens... 4 Transfer naar een verplaatsbare eenheid...
Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl
Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina
HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?
HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten
NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1
NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast
Wings import diverse verrichtingen. Wings Beheersoftware
Wings import diverse verrichtingen Wings Beheersoftware IMPORT DIVERSEN INLEIDING 1.1. Algemeen 3 1.2. Specifiek INSTALLATIE & GEBRUIK 2.1. Vooraf 4 2.2. Gebruik-Voorbereiding in Excel (Divers dagboek)
Documentatie voor update SNDwin 12.30
Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele
PERIODEAFSLUITING 2018
PERIODEAFSLUITING 2018 Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af
Update SHL versie 8.20
Update SHL versie 8.20 OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Algemene wijzigingen Dossiercreatie - overname gegevens Programma's 101/121-102/122 - (afdruk) klanten- en leveranciersrekeningen Programma 123 - Afdruk
Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00
Handleiding EDIVAT Expert/m Classic vanaf versie 13.73.00 December 2002 Vereisten voor EDIVAT-verwerking in Expert/m - Versie 13.72.00 of hoger van Expert/m Boekhouding moet reeds geïnstalleerd zijn. -
1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.
1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.1 3.1 Afdruk BTW nummer op bestelbon... 3.1 3.2 Uitbreidingen
Afpunten klanten/leveranciers
Inhoud Afpunten klanten/leveranciers... 2 Voorbeelden:... 3 Hoe punt je een betaling tov een factuur af?... 3 Hoe link je een factuur en creditnota aan mekaar?... 4 Hoe punt je een factuur en creditnota
HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer
HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12
Handleiding conversie Davilex naar Exact Online
Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt
Expert/M Plus Importeren diversen via Excel.
Expert/M Plus Importeren diversen via Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave NUTTIGE INFORMATIE... 1 INLEIDING... 3 OPSTARTEN IMPORT... 3 DETAIL VAN DE LAY-OUT... 3 WERKING IMPORT... 6 EXTRA CONTROLES
Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X
Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader
Jaarafsluiting. Index. NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015
Jaarafsluiting NORRIQ Belgium Datum: 08/12/2015 Contacteer de NORRIQ Service Desk voor extra ondersteuning via [email protected] of telefonisch via 016/498 111. Index 1 Jaarafsluiting 3 1.1 Openen
Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software
Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING
Analytische uitsplitsing en voorraadelementen van Expert/M Plus en Briljant Administrator
Analytische uitsplitsing en voorraadelementen van Expert/M Plus en Briljant Administrator Analytische uitsplitsing De bedoeling is dat u bij het maken van een aflevering in Briljant Administrator kunt
Twinfield change list v6.3.5
Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk
1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING
1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.
Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online
Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,
OpenSyndic (vanaf versie 214) is voorzien op de overschakeling naar het nieuw rekeningstelsel.
1 Inleiding Het KB van 12/07/2012 legt aan de syndicus een nieuw rekeningstelsel op voor gebouwen vanaf 20 kavels (zonder garages of parkings). Voor ieder gebouw moet het nieuw rekeningstelsel worden toegepast
HANDLEIDING O F F E R T E S
HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan
Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.
OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet
Handleiding EDIVAT Expert/m for Windows
Handleiding EDIVAT Expert/m for Windows April 2002 Vereisten voor EDIVAT-verwerking in Expert/m for Windows - Versie 2000_38.000 of hoger van Expert/m for Windows moet reeds geïnstalleerd zijn. - U moet
Opstarten van de module Overschrijvingen
Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in
Car-Pass Webservices Vanaf versie in flexigar
Car-Pass Webservices Vanaf versie 7.4.0 in flexigar 1 Algemeen... 2 1.1 In te stellen parameters... 2 2 Versturen van kilometerstanden... 3 2.1 Via het document (werkorder of factuur)... 3 2.1.1 Voor de
Inhoudsopgave GEBRUIKERSBEHEER... 2 GEBRUIKERS EN PASWOORDEN... 2 GEBRUIKERSRECHTEN... 4 GEBRUIKERSGEGEVENS... 6 GEBRUIKERSMENU...
Gebruikersbeheer Inhoudsopgave GEBRUIKERSBEHEER... 2 GEBRUIKERS EN PASWOORDEN... 2 GEBRUIKERSRECHTEN... 4 GEBRUIKERSGEGEVENS... 6 GEBRUIKERSMENU... 8 Gebruikersbeheer Sinds de invoering van het Centraal
Reeleezee online boekhouden
Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch
6 Wijzigingen in de Info-programma's
6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;
Expert/M Plus Fiches
Expert/M Plus Fiches 281.50 www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 BELCOTAX IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKING... 3 INVOEREN VAN DE BEDRAGEN... 4 DE AANKOPEN... 4 DE FINANCIËLE
INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE
INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...
HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie
Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Pag.: 1 Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa functies...4
Hoofdproces: 120 Boekhouding
Hoofdproces: 120 Boekhouding Onderdeel: 120.010 Algemeen Handleiding: 120.010.020 Maand en jaarafsluitingen Programmaversie: HSP 3.32 4 november 2014 1 Doel Het definitief afsluiten van periodes in de
Importeren diverse verrichtingen WingsDiv
Importeren diverse verrichtingen WingsDiv WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat IMPORT DIVERSEN INLEIDING 1.1. Algemeen 3 1.2. Specifiek INSTALLATIE & GEBRUIK 2.1. Vooraf 4 2.2. Gebruik-Voorbereiding
Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule
I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6
Exact Online. Handleiding Versie
Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 [email protected] www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden
Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online
Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt
Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar
Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar Het boekjaar kunt u vanaf King 5.51a op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mèt voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zònder voorlopige boekingsgangen)
EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING
EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING Inhoudsopgave Opstarten Expert/M Classic boekhouding... 9 Selectie dossiernummer... 9 Creatie van een nieuw dossier... 10 Functietoetsen... 11 Basisgegevens... 12 Creatie lege
9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260
9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast
Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS
Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers
Toegang tot de WINexpert+:
Toegang tot de WINexpert+: U krijgt toegang tot de WINexpert+ na (tenminste 2 letters van) uw naam èn uw toegangscode ingetypt te hebben. Deze toegangscode vindt u op de factuur van uw gebruikerslicentie.
Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014
Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid
Expert/M Plus Facturatie via PEPPOL. taasoftware.wolterskluwer.be
Expert/M Plus Facturatie via PEPPOL taasoftware.wolterskluwer.be Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVERZICHT... 3 1. E-INVOICING LINK INSTELLEN... 3 1.1. Registreren op het e-invoicing portaal... 3 1.2. e-invoicing
Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls
Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering
Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat
Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)
UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING
UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding
Handleiding conversie Multivers naar Exact Online
Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,
Afsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2
Afsluiten boekjaar Het boekjaar kunt u vanaf King 5.51a op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mét voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zónder voorlopige boekingsgangen) Tevens zullen we voor u beschrijven
Procedure jaarafsluiting
6 november 2018 Procedure jaarafsluiting Unit4 Wholesale Unit4 Business Software Benelux B.V. Papendorpseweg 100 Telefoon Supportlijn +31 88 247 17 77 +31 88 247 24 72 Postbus 500 Customer Support Portal
Handleiding Factureren 7x24
Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch
HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN
HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan
Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie
Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op
