Verslag aan de Provincieraad

Vergelijkbare documenten
Verslag aan de Provincieraad

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018

Provincieraadsbesluit

meerjarenplan Aanpassing bw1-2016

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

meerjarenplan Aanpassing 1

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Provinciale budgetten

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)

meerjarenplan Aanpassing bw1-2015

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Verslag aan de Provincieraad

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Budgetwijziging 2015 nr. 1

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

BUDGETWIJZIGING 2016 nr. 1

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

Budget Toelichting

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018

Budgetwijziging 1/2015

autonoom gemeentebedrijf

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budgetwijziging 2018 nr. 1

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

OCMW Toelichting bij budget 2019

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014

Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018

Identificatie bestuur

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Financiële nota Doelstellingenbudget B Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

Verslag aan de Provincieraad

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2

Budget (Raad van Bestuur 15/12/2015)

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 2/2016

Planmatig beleid en strategisch management

Provincieraadsbesluit

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting

Rapportering financieel beheerder 2017

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Rapportering financieel beheerder Stefaan Desmet

Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer

Toelichting bij het budget

BUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code

Verslag aan de Provincieraad

Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER

Budgetwijziging 1/2016

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Jaarrekening OCMW 2018

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING

Budget OCMW

Budget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

OCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 1/2016

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

Budgetwijziging 1/2017

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat Grobbendonk NIS-code: Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Budget 2019 toelichtingsrapporten

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: /11/2013

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:

District Deurne. Jaarrekening 2014

Transcriptie:

departement Financiën dienst Budget dossiernummer:. 1801171 Verslag aan de Provincieraad betreft Budget 2018 Eerste reeks wijzigingen verslaggever Alexander Vercamer Mevrouwen en mijne Heren, In de eerste budgetwijziging van het provinciebudget 2018 worden diverse kredietverschuivingen voorgesteld. Deze budgetwijziging bestaat uit twee delen: De verklarende nota: o Een motivering van de wijzigingen van het budget o De gewijzigde doelstellingennota o De herziening van het doelstellingenbudget (schema B1) o De financiële toestand o De wijzigingen in de lijst met nominatief toegekende subsidies De financiële nota van de budgetwijziging bevat alle onderdelen van de financiële nota waarop de wijziging een weerslag heeft : o Exploitatiebudget (schema BW1): globaal niet-verzelfstandigde diensten iva egov o Investeringsbudget gewijzigde investeringsenveloppes (schema BW2) transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3): globaal niet-verzelfstandigde diensten iva egov o Liquiditeitenbudget (schema BW4) De toelichting omvat de wijzigingen in de lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld.

1. Verklarende nota bij de budgetwijziging 1.1. Motivering van de wijzigingen (p. 5-12) Voorliggende budgetwijziging omvat : boekhoudtechnische verschuivingen hernemingen voor projecten niet gerealiseerd in 2017 een beperkt aantal niet-gecompenseerde wijzigingen, zie detail in de motivering van de wijzigingen. 1.2. De gewijzigde doelstellingennota (p. 13-39) Er zijn geen nieuwe prioritaire doelstellingen of actieplannen geformuleerd. Wel wijzigen een aantal budgetramingen. 1.3. De herziening van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 2018 De herziening van het doelstellingenbudget is opgenomen in schema B1 (p. 41-47). Het resultaat op kasbasis blijft positief: +1.6 mln EUR; het budget 2018 na wijzigingen voldoet aan de evenwichtsvoorwaarde. 1.4. De aangepaste lijst met de nominatief toegekende subsidies (p. 51-62) De lijst geeft per beleidsdomein een overzicht van de wijzigingen in de nominatieve subsidies, met vermelding van het initiële krediet en de voorliggende budgetwijzigingen Het overzicht van alle gewijzigde werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld is terug te vinden in de toelichting (p. 105-118).

2. De financiële nota bij de budgetwijziging Deze bevat alle onderdelen van de financiële nota bij het budget waarop de wijziging een weerslag heeft. Een gedetailleerde toelichting vindt u in de motivering van de wijzigingen. 2.1. Het exploitatiebudget In schema BW1 (p. 65-70) is het exploitatiebudget inclusief wijzigingen weergegeven. Het exploitatieresultaat daalt met 1.7 mln euro tot 5.2 mln. 2018 na ika BW1 budget na BW1 % Exploitatie 6 924 731-1.708.388 5.216.343 exploitatieuitgaven 223 457 268 2.959.314 226.416.582 1,32% goederen en diensten 50.073.559-604.415 49.469.144-1,21% bezoldigingen 139.687.367 295.279 139.982.646 0,21% toegestane werkingssubsidies 29.147.926 3.268.450 32.416.376 11,21% andere operationele uitgaven 1.736.482 0 1 736.482 0,00% financiële uitgaven 2.811.934 0 2.811.934 0,00% exploitatieontvangsten 230 381 999 1.250.926 231.632.925 0,54% ontvangsten uit werking 20.328.406 887.047 21.215.453 4,36% fiscale ontvangsten 130.590.132 0 130.590.132 0,00% werkingssubsidies 77.911.426 363.879 78.275.305 0,47% andere operationele ontvangsten 334.143 0 334.143 0,00% financiële ontvangsten 1.217.892 0 1.217.892 0,00% De exploitatie-uitgaven stijgen met 2.959.314 euro. o Kredieten voor goederen en diensten dalen met 0.6 mln euro, o.m. door: schrappen voorziene huuruitgaven kantoren na verkoop PAC Het Zuid herneming kredieten 2017, o.m. voor biedprocedure verkoop PAC Het Zuid, juridisch advies Leopoldskazerne, diverse projecten, o De personeelskredieten stijgen met 0.3 mln euro voor o.m.: aanwerving 2,5 vte statutaire beleidsmedewerkers omgevingsvergunningen o De toegestane werkingssubsidies worden met 3.2 mln euro verhoogd. Het betreft voornamelijk hernemingen van kredieten 2017, o.m. cofinanciering Europese programma s en EFRO Vlaanderen, diverse projecten Het detail is terug te vinden in de toelichting (subsidielijst p. 105-118).

De exploitatie-ontvangsten stijgen met 1.250.926 euro. o de ontvangsten uit werking stijgen met 0.9 mln euro. Huurontvangsten PAC Het Zuid: uit commercialisatie parking en verhuur kantoren aan VISO o de werkingssubsidies stijgen met 0.3 mln euro, voornamelijk te ontvangen projectsubsidies. 2.2. Het investeringsbudget In schema s BW2 (p. 71-94) en BW3 (p.95-100) zijn de wijzigingen aan het investeringsbudget opgenomen. Conform de BBC-regelgeving worden alle niet-aangewende transactiekredieten 2017 toegevoegd aan de transactiekredieten investeringen 2018 (zie schema BW3 wijziging transactiekredieten investeringsverrichtingen). De uitgavenkredieten stijgen door deze overdracht met 106,1 mln euro, de ontvangstenkredieten met 67,7 mln euro. Tal van projecten hebben een lange doorlooptijd voor de effectieve realisatie; de realisatiegraad van de investeringskredieten blijft laag. De belangrijkste overgedragen uitgavenkredieten zijn in onderstaande tabel opgelijst. Van 2017 naar 2018 over te dragen investeringskredieten (>750.000 euro) uitbouw concept Huysmanhoeve 2 3379 558 fietsinfrastructuur : subsidies gemeenten en ontwerp lange afstandsfietspaden en fietsbruggen 14 323 844 waterbeleid (aanleggen of subsidiëren van waterbeheersinstrumenten, verontreinigde bodems 7 915 553 verwijderen, ecologische waarden verhogen) Onderwijs (PTI Eeklo EPC en brandcompartimentering, brandbeveiliging campus Henleykaai, 14 957 342 realisatie sporthal PHTI) Campus PAULO: nieuwbouw opleidingscentrum 2 063 424 Recreatiedomeinen (Puyenbroeck: renovatie buitenbaden, sportinkom, landschapspark, golf 18-22 279 287 holes, uitbreiding loods; Het Leen: uitbreiding loods, renovatie bosinfocentrum; Boerekreek: loods en schuur, Brielmeersen en De Ster: diverse investeringen) Erediensten (beglazing Bisschoppelijk paleis en restauratie Sint-Baafs) 2 533 108 Aankoop federaal deel Gouvernementstraat 1 4 867 500 Leopoldskazerne: design & build 7 500 454 Langs ontvangstenzijde wordt o.m het krediet verkoop PAC t Zuid en verkoop erfpacht Savaanstraat (samen ruim 53 mln euro) overgedragen. Het gecumuleerd budgettair resultaat wordt met dit saldo verhoogd; (kredieten werden niet benut in 2017, waardoor het budgettair resultaat verbetert). Daarnaast verbetert het saldo investeringsbudget met 8.0 mln euro tot -51,6 mln euro (zie motivering van de wijziging, p. 9-10).

De investeringsuitgaven dalen met 4.138.638 euro, de belangrijkste wijzigingen zijn: o Leopoldskazerne: transactiekrediet overgedragen uit 2017 voor de realisatie van het nieuw provinciehuis wordt verschoven naar 2019 (7,5 mln euro) o Optrekken budget voor nieuwbouw PAULO De investeringsontvangsten stijgen met 3,8 mln euro o AGION subsidie voor bouw sporthal PHTI o 1 e deel verkoop gedeelte Leopoldskazerne voor private ontwikkeling. 2.3. Het liquiditeitenbudget (BW4) Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar aan de hand van: Verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget (zie 2.1 infra) Verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget (zie 2.2 infra) De transactiekredieten voor andere transacties dan die welke opgenomen zijn in het exploitatie- en het investeringsbudget o De andere uitgaven stijgen met 90.750 euro (o.m. herneming saldo toegekende huisvestingsleningen 2017) o De andere ontvangsten stijgen met 310 928 euro (herneming saldo openstaande vordering projectenfonds Veneco) Het gecumuleerd resultaat van het vorige boekjaar wordt verhoogd met 44.3 mln euro, zijnde het saldo van: o de niet aangewende transactiekredieten investeringen die hernomen worden in 2018 o herneming projectbudgetten o herneming saldo toegekende huisvestingsleningen De voorziene terugname van de bestemde gelden voor de realisatie van het nieuw provinciehuis (17 mln euro) en voor investeringen op de campus PAULO (0,6 mln euro) wordt verschoven naar 2019 gezien de bouwwerken pas dan zullen starten. Het resultaat op kasbasis bedraagt na deze wijziging 1 598 595 euro.

3. Conclusie De voorliggende budgetwijziging voorziet in de nodige kredieten om de continuïteit van het beleid in 2018 te verzekeren Het resultaat op kasbasis is positief : de evenwichtsvoorwaarde voor budget 2018 is gerespecteerd. Het believe u, Mevrouwen, Mijne Heren, bijgaand ontwerp van eerste budgetwijziging 2018 te willen stemmen Gent,. namens de Deputatie: De provinciegriffier, Albert De Smet De bevoegde gedeputeerde, Alexander Vercamer