Gebruikershandleiding
|
|
|
- Anneleen Veenstra
- 10 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Gebruikershandleiding Factuurverwerking Finxs 5.0 1/46
2 Document informatie Algemeen Titel : Gebruikershandleiding Factuurverwerking Finxs 5.0 Bestandsnaam : Gebruikershandleiding Finxs versie 1.0.docx Auteurs : Felix Goedegebuure Status : Definitief Versie : 1.0 Revisies Datum Versie Auteur Opmerkingen Felix Goedegebuure Aanpassingen naar aanleiding van release Felix Goedegebuure Definitief gemaakt Document beoordelaars Datum Versie Beoordelaar Opmerkingen Wilbert Mulder Goedgekeurd. Definitief maken 2/46
3 Inhoudsopgave 0 Inleiding Inkoopfacturen Inloggen Factuurverwerking applicaties Factuurverwerking proces Voorbereiden facturen Verzamelen bestanden Scannen Insturen facturen van bestanden Uploaden van scanbestanden Scanverwerking facturen Werkstroom facturen Toelichting scherm Inkoopfacturen Toelichting scherm Inkoopfacturen: Acties Toelichting scherm Inkoopfacturen: Weergaven Toelichting scherm Inkoopfacturen: Pagina navigatie Toelichting scherm Inkoopfacturen: Sortering Toelichting scherm Inkoopfacturen: Filtering Toelichting scherm Inkoopfacturen: Lijst Toelichting scherm Factuur Toelichting scherm Factuur: Factuurscan Toelichting scherm Factuur: Pagina navigatie Toelichting scherm Factuur: Factuurpagina navigatie Toelichting scherm Factuur: Acties Toelichting scherm Factuur: Factuurgegevens, boekinstructie en betaalinstructie Toelichting scherm Factuur: Profiel Toelichting scherm Factuur: Boekregels Toelichting scherm Factuur: Opmerkingen, historie en vragen Toelichting scherm Factuur: Werkstroom acties Toelichting scherm Opties notificatie Overige instellingen Exporteren naar Excel Statussen en toewijzen van facturen Vervallen van factuur Het behandelen van facturen Controleren factuurgegevens, bepalen betaal- en boekinstructie Vastleggen boekregels bij factuur Profileren van de leverancier Profiel bewaren Profiel aanpassen Profiel verwijderen Opmerkingen, Historie en Vragen Opmerkingen bij de factuur Historie over de factuur Vragen over de factuur Het goedkeuren en verwerken van facturen Het oplossen van facturen met status Verwerking /46
4 0 Inleiding In deze handleiding wordt beschreven op welke wijze de Factuurverwerking wordt uitgevoerd. 0.1 Inkoopfacturen De Factuurverwerking is erop gericht om inkoopfacturen te verwerken in de Financiële administratie. In de Factuurverwerking worden relevante gegevens vastgelegd bij een inkoopfactuur over: de factuurgegevens; de betaalinstructie voor de Financiële administratie; de boekinstructie en boekregels van de financiële boeking in de Financiële administratie. In de Financiële administratie worden de door Factuurverwerking aangeleverde inkoopfacturen verwerkt conform de in Factuurverwerking aangegeven relevante gegevens tot openstaande posten ten behoeve van het Betaalproces. De Belastingdienst 1 2 stelt een aantal eisen aan de gegevens die op een factuur staan vermeld: Vereisten 1: Factuur het volledige naam van leverancier en afnemer; het volledige adres van leverancier en afnemer; het btw-nummer van leverancier; het KvK-nummer van leverancier; de datum waarop de factuur is uitgereikt door leverancier; een uniek volgnummer; een omschrijving van de goederen of diensten die de leverancier heeft geleverd; het aantal geleverde goederen of diensten; de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling; het bedrag dat de leverancier in rekening brengt, exclusief btw; het btw-tarief dat de leverancier in rekening brengt; het btw-bedrag. 1 Voor de eisen aan een factuur reisen/ 2 Voor de eisen aan een digitale factuur jke_eisen_aan_digitaal_facturen/ 4/46
5 0.2 Inloggen De toegang tot Factuurverwerking wordt verzorgd via het Dyade SSO Portal. Het Dyade SSO Portal is bereikbaar via de menu-optie Mijn Dyade op de Dyade website, of rechtstreeks via url Door middel van het adres en een wachtwoord wordt toegang verschaft tot de applicaties waarvoor men geautoriseerd is. Voor meer uitleg over het Dyade SSO Portal wordt verwezen naar de gebruikershandleiding van deze applicatie. Schermafbeelding 1: Dyade SSO Portal 5/46
6 0.3 Factuurverwerking applicaties De applicaties voor Factuurverwerking zijn: Insturen facturen Scanverwerking facturen Werkstroom facturen Deze applicaties stellen de navolgende technische eisen 3 : Beeldscherm: Full HD 16:9 beeldverhouding; 1388x768 pixels voor 15.6" laptopscherm en voor 19" desktopscherm; 1600x900 pixels voor 17,3" laptopscherm en voor 20" desktopscherm; 1920x1080 pixels voor 18,4" laptopscherm en voor 22"-24" desktopscherm. Vereisten 2: Beelscherm Internetverbinding: tot 25 gebruikers 1 Mbit download bandbreedte; vanaf 25 gebruikers 2 Mbit download bandbreedte. Vereisten 3: Internetverbinding Internetbrowser: Internet Explorer 4 (recente versie); Chrome (recente versie); Safari (recente versie); Firefox (recente versie) Vereisten 4: Internetbrowser Overige software Acrobat Reader of een gelijkwaardige pdf-viewer (recente versie); Microsoft Excel of een gelijkwaardige csv-viewer (recente versie). Vereisten 5: Overige software 3 Conform opgave leverancier. 4 De comptabiliteitsmodus in de browser dient niet geactiveerd te zijn. 6/46
7 0.4 Factuurverwerking proces Figuur 1: Factuurverwerking proces In bovenstaande figuur wordt het Factuurverwerking proces schematisch weergegeven. Onderstaand wordt deze figuur toegelicht en in de volgende hoofdstukken nader beschreven: 1. Voorbereiden facturen Verzamelen bestanden voor insturen facturen 2. Insturen facturen Bestanden uploaden voor scanverwerking facturen 3. Scanverwerking facturen Bestanden verwerken tot inkoopfacturen voor Werkstroom facturen 4. Werkstroom facturen A B C Behandelen Goedkeuren Verwerken Tabel 1: Toelichting Factuurverwerking proces 7/46
8 1 Voorbereiden facturen 1.1 Verzamelen bestanden De bestanden voor het insturen van facturen worden verzameld op een eigen opslag locatie. Deze bestanden worden verkregen vanuit een van de leverancier of door middel van een scan van een papieren inkoopfactuur. 1.2 Scannen Een aantal facturen komt nog per post binnen. Deze facturen moeten gescand worden en omgezet naar bestanden. Aanbevolen wordt om gebruik te maken van een scanner die meerdere pagina s kan scannen. Het is niet noodzakelijk om elke factuur apart te scannen tot één bestand. Er kunnen meerdere facturen in een bestand aanwezig zijn. Een bestand moet wel bestemd zijn voor één bedrijf/ uploadkostenplaats 5. Bij het scannen van de facturen: Verwijder eventuele nietjes; Zorg dat pagina s volledig en recht worden gescand; Let op de volgorde van de pagina s; Let op eventuele dubbelzijdige pagina s. Tip 1: Scannen facturen De vereisten voor een scanbestand zijn: verwerking in kleur wordt aanbevolen; verwerking op minimaal 300 dpi; bestandsformaat: tiff of pdf 6 ; een bestand is maximaal 500MB groot; maximaal 50 bestanden per keer kunnen tegelijkertijd worden geüpload. Vereisten 6: Scanbestand 5 Bij het uploaden van scanbestanden dient er een keuze gemaakt te worden voor een bepaalde combinatie bedrijf en kostenplaats. 6 PDF formaat wordt aanbevolen. Dit kunnen ook zogenaamde beveiligde PDF zijn. 8/46
9 2 Insturen facturen Inkoopfacturen die voldoen aan de daaraan te stellen eisen, worden ingestuurd via een met bijlage of door middel van het uploaden van scanbestanden van bestanden De bestanden met inkoopfacturen worden g d. Deze functionaliteit is op dit moment nog niet beschikbaar voor klanten en wordt derhalve niet nader beschreven. Beperkingen 1: van bestanden 2.2 Uploaden van scanbestanden De scanbestanden met inkoopfacturen worden geüpload. Klik in het Dyade SSO Portal bij Factuurverwerking op Werkstroom facturen. Schermafbeelding 2: Insturen facturen Klik vervolgens in het scherm Menu op Inkoopfacturen. Schermafbeelding 3: Menu 9/46
10 Het scherm Inkoopfacturen wordt getoond met eventueel een overzicht van de bestanden die al eerder zijn geüpload 7. Schermafbeelding 4: Inkoopfacturen De navolgende onderdelen worden getoond op het scherm Inkoopfacturen: Terug Terug naar het vorige scherm Alles selecteren Selectie annuleren Verwijderen Selecteer alle zichtbare bestanden op de pagina Annuleer de eerder gekozen selectie van scandocumenten Verwijder de geselecteerde scandocumenten Bestanden uploaden Filter invulveld Filter Filter reset Toon het scherm Bestanden uploaden: Inkoopfacturen Invulveld ten behoeve van filtering op scanbestanden Zet filter aan op ingevulde waarde bij Filter invulveld Reset het filter Tabel 2: Functies scherm Inkoopfacturen 7 of per mail zijn binnengekomen. Zie paragraaf 2.1 van bestanden. 10/46
11 Klik op Bestanden uploaden. Het scherm Bestanden uploaden: Inkoopfacturen wordt getoond. Schermafbeelding 5: Scherm Bestanden uploaden: Inkoopfacturen Selecteer eventueel 8 een bedrijf bij Selecteer een bedrijf. Selecteer eventueel 9 een kostenplaats bij Selecteer een kostenplaats. Klik op Selecteer bestanden. Schermafbeelding 6: Selecteer bestanden Selecteer een aantal bestanden en klik op Openen. 8 Alleen van toepassing indien gebruiker geautoriseerd is tot meerdere bedrijven. 9 Alleen van toepassing indien gebruiker geautoriseerd is tot meerdere kostenplaatsen. 11/46
12 Het overzicht van de geselecteerde bestanden en de upload voortgang wordt getoond. Schermafbeelding 7: Scherm overzicht geselecteerde bestanden Eventueel kan er een aantal bestanden worden toegevoegd door opnieuw op Selecteer bestanden te klikken, of worden verwijderd door op de knop te klikken. Klik op Upload bestanden wanneer de selectie van de bestanden is afgerond. De bestanden worden nu geüpload. Wanneer een bestand succesvol is ontvangen, dan verschijnt er voor het bestand. Na verloop van tijd worden bestanden die volledig zijn ontvangen, uit het overzicht verwijderd. Klik op Terug om terug te keren naar scherm Inkoopfacturen. Schermafbeelding 8: Scherm overzicht geselecteerde bestanden: Upload voltooid 3 Scanverwerking facturen Ingestuurde factuurbestanden worden verwerkt tot inkoopfacturen voor Werkstroom facturen. Deze functionaliteit is op dit moment nog niet beschikbaar voor klanten en wordt derhalve niet nader beschreven. Beperkingen 2: Scanverwerking facturen 12/46
13 4 Werkstroom facturen De facturen uit Scanverwerking worden in een aantal stappen via de Werkstroom facturen verwerkt in de Financiële administratie. Klik in het Dyade SSO Portal bij Factuurverwerking op Werkstroom facturen. Schermafbeelding 9: Werkstroom facturen Het Menu scherm wordt getoond met daarop de navolgende opties: Inkoopfacturen Toon het scherm Inkoopfacturen Opties Toon het scherm Opties Terug naar Portal Sluit Werkstroom facturen Tabel 3: Opties scherm Menu Werkstroom facturen Onderstaand scherm Inkoopfacturen wordt nader toegelicht in paragraaf 4.1 Toelichting scherm Inkoopfacturen. Schermafbeelding 10: Scherm Inkoopfacturen In paragraaf 4.7 Het behandelen van facturen en paragraaf 4.12 Het goedkeuren en verwerken van facturen wordt nader ingegaan op hoe de inkoopfacturen worden afgehandeld met behulp van de Werkstroom facturen. Het scherm Opties wordt nader toegelicht in paragraaf 4.3 Toelichting scherm Opties. 13/46
14 4.1 Toelichting scherm Inkoopfacturen In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op het scherm Inkoopfacturen. A B C D E F Schermafbeelding 11: Scherm Inkoopfacturen: Onderdelen Het scherm Inkoopfacturen bestaat uit de navolgende onderdelen: A Acties De gebruiker heeft de mogelijkheid om diverse acties uit te voeren B Weergaven Met behulp van de weergaven wordt ingesteld welke facturen moeten worden getoond in de lijst. C Sortering Met behulp van de sortering wordt ingesteld hoe de facturen in de geselecteerde weergave moeten worden gesorteerd in de lijst. D Filtering Met behulp van de filtering wordt ingesteld welke facturen in de geselecteerde weergave moeten worden getoond in de lijst. E Lijst In de lijst worden de facturen in de geselecteerde weergave, sortering en filtering getoond. F Pagina navigatie Met behulp van de Pagina navigatie kan de gebruiker naar een vorige of volgende pagina met facturen in de lijst gaan. Tabel 4: Onderdelen scherm Inkoopfacturen 14/46
15 4.1.1 Toelichting scherm Inkoopfacturen: Acties De gebruiker heeft de mogelijkheid om diverse acties uit te voeren in dit onderdeel van het scherm. Schermafbeelding 12: Scherm Inkoopfacturen: Onderdeel: Acties De navolgende acties worden getoond op het scherm Inkoopfacturen: Terug Terug naar het vorige scherm Open geselecteerde facturen Exporteren naar Excel Open de geselecteerde facturen In paragraaf 4.7 Het behandelen van facturen wordt de werking van deze actie nader toegelicht. Exporteer facturen naar Excel In paragraaf 4.4 Exporteren naar Excel wordt de werking van deze actie nader toegelicht. Kolommen selecteren Filters weergeven Filters verbergen Sortering is inactief Toon keuzelijst waarin aangegeven kan worden welke kolommen wel of niet getoond moeten worden in het scherm Inkoopfacturen Onder de kolombenamingen verschijnt een filterregel waarmee u de kolommen kunt filteren Het verbergen van de filterregel onder de kolombenamingen Hiermee ziet u dat er geen sortering op alle kolommen actief is In paragraaf Toelichting scherm Inkoopfacturen: Sortering wordt het activeren van een sortering op een kolom behandeld. Sortering ongedaan maken De sortering op de kolommen ongedaan maken 15/46
16 Batchgewijs controleren Een lijst van geselecteerde facturen in een scherm controleren en doorzetten naar de volgende status In paragraaf 4.12 Het goedkeuren en verwerken van facturen wordt de werking van deze actie nader toegelicht. Factuur toewijzen Factuur toewijzen aan de gebruiker Toewijzing ongedaan maken Ongedaan maken van toewijzing aan de gebruiker Tabel 5: Acties scherm Inkoopfacturen Toelichting scherm Inkoopfacturen: Weergaven Met behulp van de weergaven wordt ingesteld welke facturen moeten worden getoond in de lijst. Schermafbeelding 13: Scherm Inkoopfacturen: Onderdeel: Weergaven Standaard opent het scherm Inkoopfacturen in de weergave Inbox. Op basis van een eventueel eerder bezoek wordt het scherm Inkoopfacturen mogelijk geopend in een andere weergave. Het tabblad van de actieve weergave is anders gekleurd. Tip 2: Actieve weergave De navolgende weergaven zijn beschikbaar: Inbox Persoonlijk Archief Register Door de gebruiker te behandelen inkoopfacturen worden getoond Door de gebruiker behandelde inkoopfacturen worden getoond Inkoopfacturen worden getoond Tabel 6: Weergaven scherm Inkoopfacturen 16/46
17 4.1.3 Toelichting scherm Inkoopfacturen: Pagina navigatie Met behulp van de Pagina navigatie kan de gebruiker naar een vorige of volgende pagina met facturen in de lijst gaan. Schermafbeelding 14: Scherm Inkoopfacturen: Onderdeel: Pagina navigatie De navolgende elementen zijn beschikbaar: Totaal aantal facturen Tel het aantal facturen Beginpagina Het totaal aantal facturen wordt getoond Toon het totaal aantal facturen (beschikbaar in de weergaven Persoonlijk archief en Register) Blader naar de eerste pagina Vorige pagina Blader naar de vorige pagina Huidige pagina Totaal aantal pagina s Het nummer van de huidige pagina wordt getoond. Door middel van het invulveld kan direct de gewenste pagina worden getoond Het totaal aantal pagina s wordt getoond Volgende pagina Blader naar de volgende pagina Laatste pagina Blader naar de laatste pagina Aantal facturen per pagina Het aantal facturen per pagina wordt getoond. Door middel van het invulveld kan het gewenste aantal facturen per pagina worden getoond Tabel 7: Pagina navigatie scherm Inkoopfacturen 17/46
18 4.1.4 Toelichting scherm Inkoopfacturen: Sortering Met behulp van de sortering wordt ingesteld hoe de facturen in de geselecteerde weergave moeten worden gesorteerd in de lijst. De sortering wordt geactiveerd door te klikken op de betreffende kolommen. Schermafbeelding 15: Scherm Inkoopfacturen Onderdeel: Sortering De navolgende elementen zijn beschikbaar bij de kolommen wanneer de sortering is geactiveerd: Actieve Sorteervolgorde Sorteren van hoog naar laag. Actieve Sorteervolgorde Sorteren van laag naar hoog. Tabel 8: Sortering scherm Inkoopfacturen kolommen 1. Na de klik op de kolom verschijnt er. 2. Nogmaals klikken op de betreffende kolom wijzigt de sortering. 3. Door nogmaals te klikken op de kolom wordt de sortering op deze kolom inactief. Het is mogelijk om op meerdere kolommen tegelijk een sortering aan te zetten, de sorteervolgordes kunnen dan ook verschillend zijn. Schermafbeelding 16: Scherm Inkoopfacturen: Onderdeel Sortering meerdere kolommen Door middel van knop worden alle sorteringen ongedaan gemaakt De navolgende elementen zijn beschikbaar bij de acties: Inactieve Sortering Er is op geen enkele kolom een sortering actief. Sortering ongedaan maken De ingestelde sortering(en) word(t)(en) verwijderd Tabel 9: Sortering scherm Inkoopfacturen: acties 18/46
19 4.1.5 Toelichting scherm Inkoopfacturen: Filtering Standaard in het Inkoopfacturen scherm wordt het filter getoond, indien dit niet het geval is kan met behulp van de filter weergave knop de filter mogelijkheid worden getoond. Het filter kan worden ingesteld om te bepalen welke facturen worden getoond in de lijst met facturen. Schermafbeelding 17: Scherm Inkoopfacturen: Onderdeel: Filtering De navolgende elementen zijn beschikbaar: Filters leegmaken Alle filters leegmaken Invulveld afhankelijk van kolom Invulveld afhankelijk van kolom Invulveld afhankelijk van kolom Selectieveld bij kolom Opm. Filter verbergen Standaard filterveld voor onderstaande kolom, door hier een teken, tekens of tekstgedeelte in te typen worden resultaten gezocht in betreffende kolom. Filter groter of gelijk aan waarde in kolom Filter kleiner aan waarde in kolom Filter op opmerkingen instellen Alle filters van de kolommen verbergen Tabel 10: Filtering scherm Inkoopfacturen Bij het filteren van de facturen: De ingegeven filterwaarde kan een gedeelte zijn van de voorkomende waarden; Filteren op meerdere filterwaarden kan door de waarden te scheiden met een komma. Bijvoorbeeld in het veld Status filteren op beh, goed geeft als resultaat dat de inkoopfacturen met de statussen Behandelen en Goedkeuren worden gefilterd. Tip 3: Filteren facturen 19/46
20 4.1.6 Toelichting scherm Inkoopfacturen: Lijst In de lijst worden de facturen in de geselecteerde weergave, sortering en filtering getoond. Schermafbeelding 18: Scherm Inkoopfacturen: Onderdeel: Lijst De navolgende elementen zijn beschikbaar: Selectieveld De regel is niet geselecteerd. Door te klikken op het selectieveld wordt de regel geselecteerd. Selectieveld De regel(s) is/zijn geselecteerd. Door te klikken op het selectieveld wordt de regel niet geselecteerd. Boekregels weergeven Boekregels verbergen Tonen van eventueel aanwezige boekregels Verbergen van boekregels bij betreffende regel Tabel 11 Elementen Lijst Scherm Inkoopfacturen Met een klik op worden eventueel de boekregels getoond. Schermafbeelding 19: Tonen boekregels Wanneer er geen boekregels bij de betreffende factuur aanwezig zijn, dan wordt melding Er zijn geen boekregels gevonden getoond. 20/46
21 4.2 Toelichting scherm Factuur Het scherm Factuur toont de factuur en alle relevante gegevens. Schermafbeelding 20: Scherm Factuur Het scherm Factuur is opgebouwd uit de navolgende onderdelen: A Factuurscan De factuurscan wordt getoond B Pagina navigatie Pagina navigatie is beschikbaar indien er meerdere facturen zijn geselecteerd C Factuurpagina navigatie Factuurpagina navigatie is beschikbaar indien de factuur uit meerdere pagina s bestaat D Acties Acties die uitgevoerd kunnen worden op betreffende factuur E Factuurgegevens, boekinstructie en betaalinstructie De gegevens van de factuur, wie en op welke wijze de factuur betaalt en vermelding van status van de factuur in het proces. F Profiel Beïnvloedt het profiel van de leverancier G Boekregels De boekregels van de factuur H Opmerkingen, historie en vragen Opmerkingen op, historie over en vragen over de factuur I Werkstroom acties Acties om de factuur in een volgende of vorige status in de werkstroom te zetten Tabel 12: Onderdelen scherm Factuur 21/46
22 4.2.1 Toelichting scherm Factuur: Factuurscan De factuurscan wordt getoond in dit onderdeel van het scherm. Schermafbeelding 21: Scherm Factuur: Onderdeel: Factuurscan De factuurscan wordt voor een deel vergroot weergegeven door met de muis over de factuur heen te gaan. In bovenstaande schermafbeelding is de vergroting zichtbaar bij de Leveranciersgegevens. 22/46
23 4.2.2 Toelichting scherm Factuur: Pagina navigatie De Pagina navigatie is beschikbaar wanneer er meerdere facturen zijn geselecteerd. Met behulp van de Pagina navigatie kan de gebruiker naar een vorige of volgende factuur gaan. Schermafbeelding 22: Scherm Factuur: Onderdeel: Pagina navigatie De navolgende knoppen zijn beschikbaar: Eerste pagina Blader naar de eerste pagina Vorige pagina Blader naar de vorige pagina Volgende pagina Blader naar de volgende pagina Laatste pagina Blader naar de laatste pagina Tabel 13: Pagina navigatie scherm Factuur Toelichting scherm Factuur: Factuurpagina navigatie Indien de factuur uit meerdere pagina s bestaat, dan is de Factuurpagina navigatie beschikbaar. Schermafbeelding 23: Scherm Factuur: Onderdeel: Factuurpagina navigatie De navolgende knoppen zijn beschikbaar: Vorige pagina Blader naar de vorige pagina Volgende pagina Blader naar de volgende pagina Tabel 14: Factuurpagina navigatie scherm Factuur 23/46
24 4.2.4 Toelichting scherm Factuur: Acties De gebruiker heeft de mogelijkheid om diverse scherm en factuur acties uit te voeren in dit onderdeel van het scherm. Schermafbeelding 24: Scherm Factuur: Onderdeel: Acties De navolgende knoppen zijn beschikbaar: Terugkeren Terugkeren naar het Inkoopfacturen scherm Wijzigingen opslaan Factuur toewijzen Wijzigingen opslaan en terugkeren naar het scherm Inkoopfacturen Factuur toewijzen aan de gebruiker Factuur laten vervallen Factuur is onjuist en wordt niet verder behandeld. De status wordt op Vervallen gezet In paragraaf 4.6 Vervallen van factuur wordt de werking van dit onderdeel nader toegelicht Printen Versturen per De factuur (en eventuele bijlagen) wordt in een apart tabblad als pdf weergegeven van waaruit een afdruk gemaakt kan worden De factuur (en eventuele bijlagen) worden als pdf bijlage per mail verstuurd Er wordt een scherm getoond om mailadres en berichtgegevens te vullen Tabel 15: Acties scherm Factuur 24/46
25 4.2.5 Toelichting scherm Factuur: Factuurgegevens, boekinstructie en betaalinstructie In dit onderdeel van het scherm worden de factuurgegevens getoond en heeft de gebruiker de mogelijkheid om de boekinstructie en betaalinstructie te bepalen. In paragraaf 4.8 Controleren factuurgegevens, bepalen betaal- en boekinstructie wordt de werking van dit onderdeel nader toegelicht. Schermafbeelding 25: Scherm Factuur: Onderdeel: Factuurgegevens, boekinstructie en betaalinstructie De navolgende onderdelen zijn beschikbaar: A Bedrijf Naam, kostenplaats, bank en iban B Leverancier Naam, iban, betaalwijze C Eigenschappen Factuurnummer, factuurdatum, vervaldatum, boekdatum, betalingskenmerk D Bedragen Valuta, Totaal bedrag (te betalen), kredietbeperking (ter informatie) E Status Status, toegewezen aan Tabel 16 Onderdelen Factuurgegevens, boekinstructie en betaalinstructie scherm Factuur 25/46
26 4.2.6 Toelichting scherm Factuur: Profiel In dit onderdeel van het scherm heeft de gebruiker de mogelijkheid om het Profiel van de leverancier te beïnvloeden. Indien er een Profiel voor de leverancier in een bedrijf/ kostenplaats is vastgelegd, wordt dit Profiel automatisch toegepast bij de betaalwijze en de boekregels van een factuur. In paragraaf 4.10 Profileren van de leverancier wordt de werking van dit onderdeel nader toegelicht. Schermafbeelding 26: Scherm Factuur: Profiel nog niet ingesteld Of Schermafbeelding 27: Scherm Factuur: Profiel ingesteld De navolgende elementen zijn beschikbaar: Profiel bewaren Bewaar profiel Profiel aanpassen Profiel verwijderen Pas profiel aan Verwijder profiel Tabel 17 Profiel scherm Factuur 26/46
27 4.2.7 Toelichting scherm Factuur: Boekregels In dit onderdeel van het scherm worden de boekregels van de factuur getoond en kunnen de boekregels van de financiële boeking in de Financiële administratie worden vastgelegd. In paragraaf 4.9 Vastleggen boekregels bij factuur wordt de werking van dit onderdeel nader toegelicht. Indien er een Profiel voor de leverancier in een bedrijf/ kostenplaats is vastgelegd, wordt dit Profiel automatisch toegepast bij een factuur. In paragraaf 4.10 Profileren van de leverancier wordt de werking van dit onderdeel nader toegelicht. Schermafbeelding 28: Scherm Factuur: Onderdeel: Boekregels De navolgende onderdelen zijn beschikbaar: Boekvelden Verwijder Toevoegen Open selectielijst Regel met Regelnummer, en wijzigbare velden: Kostenplaats 10, Activa, Grootboek, Kostendrager, Financieringsbron, Omschrijving en Bedrag Verwijder boekregel Voeg boekregel toe Toon selectielijst afhankelijk van betreffende veld Tabel 18: Onderdelen Boekregels scherm Factuur 10 Mits gebruiker geautoriseerd is voor andere kostenplaatsen 27/46
28 4.2.8 Toelichting scherm Factuur: Opmerkingen, historie en vragen In dit onderdeel van het scherm worden Opmerkingen op, historie over en vragen over de factuur getoond. Het maken van een opmerking en het stellen van een vraag draagt bij aan de samenwerking tussen gebruikers in de Werkstroom facturen. In paragraaf 4.11 Opmerkingen, Historie en Vragen wordt de werking van dit onderdeel nader toegelicht. Schermafbeelding 29: Scherm Factuur: Onderdeel: Opmerkingen, historie en vragen De navolgende onderdelen zijn beschikbaar: Opmerkingen Historie Vragen Middels dit onderdeel kan een opmerking gemaakt worden bij de factuur Hier wordt getoond de historie aan wijzigingen op status en waarden in bepaalde velden van de factuur Hiermee kan een vraag gesteld worden aan een andere persoon over de factuur Tabel 19 Onderdelen Opmerkingen, historie en vragen scherm Factuur 28/46
29 4.2.9 Toelichting scherm Factuur: Werkstroom acties Met behulp van de Werkstroom acties wordt de status van de factuur beïnvloed in de Werkstroom facturen. In paragraaf 4.5 Statussen en toewijzen van facturen wordt de werking van de statussen nader toegelicht. Schermafbeelding 30: Scherm Factuur: Onderdeel: Werkstroom acties De navolgende knoppen zijn beschikbaar: Doorzetten Zet de factuur naar de volgende status Terugzetten Zet de factuur naar de vorige status Tabel 20: Werkstroom acties scherm Factuur 29/46
30 4.3 Toelichting scherm Opties Het scherm Opties toont hoe onder andere de notificatie is ingesteld voor de gebruiker. Klik op Opties op het Menu scherm Schermafbeelding 31: Scherm Menu Het scherm Opties wordt getoond. Door middel van de knop Sla op worden de instellingen opgeslagen notificatie Er kan ingesteld worden of er gebruik wordt gemaakt van notificatie, met welke frequentie en vanaf welk aantal inkoopfacturen in de Inbox. Daarnaast kan ingesteld worden of vragen genotificeerd worden. Schermafbeelding 32: Scherm Opties: notificatie Overige instellingen Er kan ingesteld worden of er altijd boekregels en/ of historie worden meegestuurd/ weergegeven bij het mailen/ printen van de inkoopfactuur. 30/46
31 Schermafbeelding 33: Scherm Opties: Overige instellingen Tevens kan ingesteld worden of het filter in het scherm Inkoopfacturen moet worden weergegeven (standaardinstelling is aan). Schermafbeelding 34: Filter wel / niet weergeven 4.4 Exporteren naar Excel Geselecteerde facturen kunnen geëxporteerd worden naar Excel. Selecteer de facturen die geëxporteerd moeten worden door middel van. Klik op Exporteren naar Excel op scherm Inkoopfacturen. Het scherm Exporteren naar Excel wordt getoond. Schermafbeelding 35: Scherm Exporteren naar Excel Er kan ingesteld worden hoe de export dient plaats te vinden. Klik op Exporteer om het exporteren naar Excel te starten. Er wordt een.xlsx bestand aangemaakt dat geopend of opgeslagen kan worden. 4.5 Statussen en toewijzen van facturen Een inkoopfactuur heeft een bepaalde status afhankelijk van de voortgang in de Werkstroom facturen. De navolgende standaard statussen 11 zijn te onderscheiden: 11 De werkstroom is per bedrijf in te richten met andere of meer statussen. 31/46
32 Behandelen Controleren van factuurgegevens Bepalen betaalinstructie en boekinstructie voor de Financiële administratie Vastleggen boekregels van de financiële boeking voor de Financiële administratie Goedkeuren Verwerken Afgehandeld Verwerking Goedkeuren van de factuur voor verwerking in de Financiële administratie Verwerken van de factuur naar de Financiële administratie De factuur is verwerkt in de Financiële administratie De factuur is niet verwerkt vanwege een foutmelding bij het verwerken In paragraaf 4.13 Het oplossen van facturen met status Verwerking wordt nader toegelicht hoe dit op te lossen Vervallen Factuur is onjuist en wordt niet verder behandeld In paragraaf 4.6 Vervallen van factuur wordt deze status nader toegelicht Tabel 21: Statussen van een factuur De combinatie van de status van een inkoopfactuur en de autorisatie van een gebruiker bepaalt welke inkoopfacturen getoond worden in de Inbox van de gebruiker. Wanneer een inkoopfactuur de status Behandelen heeft, dan dient de factuur toegewezen te worden. De inkoopfactuur met de status Behandelen is namelijk alleen dan te wijzigen. Door middel van de knop gebruiker. Toewijzen worden de geselecteerde facturen toegewezen aan de Op het scherm Inkoopfacturen wordt een melding getoond van het aantal facturen dat is toegewezen. Schermafbeelding 36: Melding Aantal facturen toegewezen Waarom toewijzen van facturen? Het kan zijn dat er meerdere gebruikers de mogelijkheid hebben om facturen te behandelen. Bij het behandelen van facturen kunnen invoervelden worden gewijzigd. Door middel van het toewijzen wordt gewaarborgd dat slechts één gebruiker de inkoopfactuur behandelt. Vereisten 7: Toewijzen facturen 32/46
33 Met de knop volgende status. Doorzetten op het scherm Factuur wordt de factuur doorgezet naar de Met de knop Terugzetten op scherm Factuur wordt de factuur teruggezet naar de voorgaande status. Een Opmerking 12 bij de factuur is verplicht. Schermafbeelding 37: keuze vorige workflow status 4.6 Vervallen van factuur De inkoopfactuur kan op status Vervallen worden gezet wanneer de inkoopfactuur onjuist is en/ of niet verder behandeld dient te worden. Zorg dat de betreffende factuur zijn toegewezen, door middel van de knop geselecteerde factuur toegewezen aan de gebruiker. Toewijzen wordt de Klik op Vervallen op het scherm Factuur. Leg vervolgens een Opmerking 13 vast bij de factuur. De inkoopfactuur heeft nu status Vervallen en is beschikbaar in het register 14 en kan niet worden verwerkt naar de Financiële administratie. 12 In paragraaf Opmerkingen bij de factuur wordt de werking nader toegelicht. 13 In paragraaf Opmerkingen bij de factuur wordt de werking nader toegelicht. 14 In paragraaf Toelichting scherm Inkoopfacturen: Weergaven wordt het register nader toegelicht. 33/46
34 4.7 Het behandelen van facturen Op het scherm Inkoopfacturen worden de facturen in de weergave Inbox getoond die door de gebruiker behandeld kunnen worden. Schermafbeelding 38: Scherm Inkoopfacturen Selecteer de facturen. Klik op Klik op Toewijzen facturen. Open geselecteerde facturen. De geselecteerde facturen worden als pagina s in het scherm Factuur getoond. Vervolgens kan per factuur de factuurgegevens worden gecontroleerd en de betaalinstructie en de boekinstructie worden bepaald 15. Bij de factuur worden de boekregels vastgelegd 16, zodat het resterende bedrag 0,00 bedraagt. Klik op Doorzetten om de factuur naar de volgende status te zetten. Eventueel kan de factuur op status vervallen 17 worden gezet of teruggezet worden naar een voorgaande status indien daar aanleiding toe is. Indien de knop Doorzetten niet beschikbaar is, dan is de factuur niet toegewezen aan de gebruiker. Tip 4: Doorzetten niet beschikbaar De volgende factuur wordt getoond om te behandelen. 4.8 Controleren factuurgegevens, bepalen betaal- en boekinstructie Het is van belang om de factuurgegevens, betaal- en boekinstructie te controleren en waar nodig aan te vullen of aan te passen op het scherm Factuur. 15 In paragraaf 4.8 Controleren factuurgegevens, bepalen betaal- en boekinstructie wordt de werking nader toegelicht. 16 In paragraaf 4.9 Vastleggen boekregels bij factuur wordt de werking nader toegelicht. 17 In paragraaf 4.6 Vervallen van factuur wordt de werking nader toegelicht. 34/46
35 Kleur van de velden: Wit of groen gekleurde velden kunnen aangepast worden, blauw gekleurde velden niet. Tip 5: Kleur van de velden scherm Factuur De betreffende velden worden onderstaand per onderdeel nader beschreven. Schermafbeelding 39: Scherm factuur: Onderdeel Bedrijf De navolgende velden zijn aanwezig bij onderdeel bedrijf: Naam De naam van het bedrijf Kostenplaats De kostenplaats die aangegeven is bij het uploaden, wordt getoond en kan eventueel aangepast worden De uploadkostenplaats bepaalt via de autorisatierechten bij welke gebruiker de factuur in de Inbox wordt getoond Bank De bank van het bedrijf wordt getoond en kan eventueel aangepast worden Standaard bank is ingesteld in de Financiële administratie en wordt standaard geselecteerd bij het voor de eerste maal openen van de factuur De betaalwijze maakt onderdeel uit van de betaalinstructie voor de Financiële administratie Iban Het iban van het bedrijf gekoppeld aan de geselecteerde bank Tabel 22: Velden Onderdeel Bedrijf scherm Factuur 35/46
36 Schermafbeelding 40: Scherm factuur: Onderdeel Leverancier De navolgende velden zijn aanwezig bij onderdeel leverancier: Naam De naam van de geselecteerde leverancier wordt getoond en kan aangepast worden Iban Betaalwijze Het iban van de geselecteerde leverancier De betaalwijze wordt getoond en kan aangepast worden De mogelijkheden zijn: Betaling regulier: de factuur dient nog betaald te worden Reeds betaald: de factuur is reeds betaald, of is / dient nog geïncasseerd te worden door leverancier De betaalwijze maakt onderdeel uit van de betaalinstructie voor de Financiële administratie Tabel 23: Velden Onderdeel Leverancier scherm Factuur Het veld iban kleurt oranje indien de vastgelegde waarde niet overeenkomt met de herkende waarde vanuit de scanverwerking. Ga met de muis over het veld om de herkende waarde te tonen. Schermafbeelding 41: Melding iban komt niet overeen met herkende waarde uit scanverwerking 36/46
37 Schermafbeelding 42: Scherm factuur: Onderdeel Eigenschappen De navolgende velden zijn aanwezig bij onderdeel eigenschappen: Factuurnummer Het factuurnummer wordt getoond en kan aangepast worden Factuurdatum De factuurdatum wordt getoond en kan aangepast worden De vervaldatum en boekdatum worden opnieuw berekend indien de factuurdatum wordt aangepast Vervaldatum De datum waarop de factuur vervalt voor betaling wordt getoond en kan aangepast worden De vervaldatum maakt onderdeel uit van de betaalinstructie voor de Financiële administratie indien hier afspraken over zijn gemaakt met de Financiële administratie mag de factuur vanaf de vastgelegde waarde betaalbaar worden gesteld, anders wordt de vervaldatum genegeerd bij het betaalbaar stellen van facturen Boekdatum De boekdatum wordt bij het verwerken in de Financiële administratie omgezet naar boekjaar en boekperiode Bijvoorbeeld boekdatum wordt boekjaar 2015, boekperiode 2 Bij facturen met factuurdatum huidig jaar en die betrekking hebben op het volgende boekjaar of vice versa dient de waarde aangepast te worden De boekdatum maakt onderdeel uit van de boekinstructie voor de Financiële administratie Betalingskenmerk Standaard wordt het factuurnummer als betalingskenmerk 18 Tabel 24: Velden Onderdeel Eigenschappen scherm Factuur gehanteerd, tenzij er een ander betalingskenmerk is vastgelegd 18 Maximaal 16 posities. Standaard de laatste 16 posities van het factuurnummer. 37/46
38 Schermafbeelding 43: Scherm factuur: Onderdeel Bedragen De navolgende velden zijn aanwezig bij onderdeel bedragen: Valuta De bij het bedrijf gehanteerde standaard valuta wordt getoond Totaal bedrag Kredietbeperking Het te betalen bedrag wordt getoond en kan aangepast worden Het bij de scanverwerking vastgelegde bedrag aan kredietbeperking wordt ter informatie getoond, zodat een eventueel verschil tussen het factuurbedrag en totaal bedrag kan worden verklaard Tabel 25: Velden Onderdeel Bedragen scherm Factuur Schermafbeelding 44: Scherm factuur: Onderdeel Status De navolgende velden zijn aanwezig bij onderdeel status: Status De status van de factuur wordt getoond Toegewezen aan Eventueel wordt getoond aan welke gebruiker de factuur is toegewezen Tabel 26: Velden Onderdeel Status scherm Factuur 38/46
39 4.9 Vastleggen boekregels bij factuur In de boekregels op het scherm Factuur wordt aangegeven hoe de factuur geboekt moet worden in de Financiële administratie na verwerking van de factuur. Schermafbeelding 45: Boekregels scherm Factuur Door middel van Door middel van Toevoegen kan een boekregel worden toegevoegd. Verwijderen kan een boekregel worden verwijderd. De velden: Kostenplaats, Grootboek, Omschrijving en Bedrag zijn verplicht. De velden: Activa, Kostendrager, Financieringsbron zijn optioneel. De knop Open selectielijst bij een veld toont een selectielijst voor het betreffende veld. In deze selectielijst is het ook mogelijk om te zoeken op nummer of omschrijving. Tevens wordt bij het direct invullen van deze velden een voorstel getoond vanaf 2 ingegeven posities. Dit voorstel kan geselecteerd en vervolgens ingevuld worden door middel van de [Tab] toets op het toetsenbord. Vullen boekregels: Het invoeren van numerieke gegevens in één of meerdere velden: kostenplaats, Activa, Grootboek, kostendrager en/of Financieringsbron zonder dat daarbij een omschrijving verschijnt, leidt tot foutmelding om de factuur verder te kunnen verwerken. Wacht daarom om verder te gaan naar het volgende veld (met de Tab toets) totdat ook de bijbehorende omschrijving (deels) zichtbaar is in het betreffende veld. Bij het invoeren van het veld Activa is het vullen van het veld Grootboekrekening verplicht. Indien de activacode volledig is ingevoerd verschijnt automatisch het bijpassende grootboekrekening. Het totaal bedrag bij onderdeel Bedragen moet geheel overeenkomen met het totaal van de bedragen op de boekregels, dus het Resterend Bedrag moet op 0,00 komen Tip 6: Het juist vullen van de boekregel voor een juiste verwerking 39/46
40 4.10 Profileren van de leverancier De betaalwijze en de boekregels kunnen per leverancier in een bedrijf/ kostenplaats vastgelegd worden in een Profiel op het scherm Factuur. Bij een volgende inkoopfactuur van de geprofileerde leverancier wordt dan dezelfde betaalwijze en boekregels voorgesteld. Hierdoor hoeft niet steeds opnieuw de betaalwijze en boekregels te worden ingevuld bij vaak voorkomende inkoopfacturen van dezelfde leverancier. In het profiel worden de navolgende gegevens vastgelegd: In de Factuurgegevens: o Betaalwijze; In de Boekregels: o Kostenplaats; o Activacode; o Grootboekrekening; o Kostendrager; o Financieringsbron; o Omschrijving Profiel bewaren Wanneer er voor de leverancier nog geen profiel aanwezig is, dan zal de betaalwijze gevuld zijn met de standaard betaalwijze en zullen de boekregels leeg zijn. Schermafbeelding 46: Profiel bewaren scherm Factuur Klik op Profiel bewaren om de profiel gegevens bij de leverancier vast te leggen voor het betreffende bedrijf/ kostenplaats. Voor de volgende inkoopfactuur van dezelfde leverancier voor betreffende bedrijf/ kostenplaats zal dan dit profiel voorgesteld worden. Profiel aanwezig: De kleur van de velden geeft aan of er bij de leverancier voor betreffende bedrijf/ kostenplaats al een profiel aanwezig is. Wit : er is geen profiel aanwezig Tip 7: Profiel aanwezig Groen : er is wel een profiel aanwezig 40/46
41 Wanneer er bij de leverancier voor betreffende bedrijf/ kostenplaats een profiel aanwezig is, dan zijn de profiel gegevens ingevuld en is de achtergrond van deze velden groen gekleurd. Schermafbeelding 47: Profiel aanwezig scherm Factuur Profiel aanpassen Eventueel kan het profiel worden aangepast door de profiel gegevens aan te passen en vervolgens op Profiel aanpassen te klikken. Bij een eerstvolgende factuur van betreffende leverancier wordt dan het laatst opgeslagen profiel gebruikt Profiel verwijderen Eventueel kan het profiel verwijderd door op Profiel verwijderen te klikken Opmerkingen, Historie en Vragen Opmerkingen bij de factuur Bij de inkoopfactuur kan men opmerkingen bij de factuur vastleggen op het scherm Factuur. Deze opmerking kan gebruikt worden door de volgende persoon in het proces. Klik op Opmerkingen om het blok Opmerkingen te tonen. Schermafbeelding 48: Opmerkingen scherm Factuur Vul een opmerking in en klik vervolgens op Voeg toe om de opmerking vast te leggen Historie over de factuur Bij de inkoopfactuur kan de historie worden opgevraagd op het scherm Factuur. Schermafbeelding 49: Historie scherm Factuur 41/46
42 Vragen over de factuur Bij de inkoopfactuur kan men vragen over de factuur vastleggen. Afhankelijk van de uploadkostenplaats kan een gebruiker worden geselecteerd die geautoriseerd is voor deze combinatie bedrijf/ kostenplaats. Klik op Vragen om het blok Vragen te tonen op het scherm Factuur. Klik bij veld Aan op knop om de gebruikers te tonen. Selecteer de gewenste gebruiker om in te vullen in het veld Aan. Vul de vraag in en klik vervolgens op Stel vraag om de vraag vast te leggen. Schermafbeelding 50: Vragen scherm Factuur Bij het Antwoord volgt de tekst en bovenaan het scherm volgt de melding:. In het scherm Inkoopfacturen wordt tevens in de kolom Vraag zichtbaar aan wie de vraag is gesteld. Hier kan de gebruiker aan wie de vraag is gesteld ook zien of er vragen zijn. Eventueel kan er ingesteld worden dat er een notificatie op de mail wordt verzonden wanneer er een vraag is gesteld aan de gebruiker. Dit kan via opties, zie ook paragraaf 4.3 Toelichting scherm Opties. Vragen stellen: Tip 8: Vragen stellen Zo lang de vraag niet is Opgelost kan de factuur ook niet aangepast en /of naar een andere status worden gezet; Het stellen van een vraag is niet afhankelijk van de status waarin de factuur zich op dat moment bevind; Het stellen van een vraag kan door iedere gebruiker die hiervoor geautoriseerd is, worden uitgevoerd en is onafhankelijk of de factuur is toegewezen aan een bepaalde gebruiker; Er kan aan één gebruiker een vraag gesteld worden, indien de vraag ook aan een ander persoon gesteld moet worden dient de eerdere vraag opgelost te worden. 42/46
43 Door middel van de knop Opgelost kan de vraag beantwoord worden. Indien het oplossen van de vraag te lang duurt kan, door iedere gebruiker die daartoe geautoriseerd is, op de knop Opgelost geklikt worden. Indien dit door de vraagsteller gebeurd volgt de melding: vraag opgelost door.. met de naam van de vraagsteller. Schermafbeelding 51: Vraag opgelost door vraagsteller 43/46
44 4.12 Het goedkeuren en verwerken van facturen Op het scherm Inkoopfacturen worden de facturen in de weergave Inbox getoond die door de gebruiker goedgekeurd of verwerkt kunnen worden. Schermafbeelding 52: Scherm Inkoopfacturen Selecteer de facturen die gewenst zijn om te controleren. Klik op Batchgewijs controleren. De geselecteerde facturen worden op het scherm Batchgewijs controleren getoond. Standaard zijn daarbij alle facturen geselecteerd en worden van alle facturen de boekregels getoond. Schermafbeelding 53: Scherm Batchgewijs controleren De navolgende onderdelen zijn beschikbaar: Goedkeuren en doorzetten Annuleren Keur alle geselecteerde facturen in de batch goed en zet deze door naar de volgende status Keer terug naar het scherm Inkoopfacturen Lijst met facturen Selectievakje Boekregels weergeven Lijst met alle in de batch opgenomen facturen Deselecteer een factuur in de batch of selecteer de factuur weer in de batch. Toon de boekregels van betreffende factuur Tabel 27: Onderdelen scherm Batchgewijs controleren 44/46
45 Door op de factuurregel te klikken wordt de factuur getoond. Eventueel kan de factuur op status vervallen 19 worden gezet of teruggezet worden naar een voorgaande status 20. Nadat alle geselecteerde facturen in de batch zijn goedgekeurd en zijn doorgezet naar de volgende status wordt teruggekeerd naar het scherm Inkoopfacturen en wordt een melding getoond hoeveel facturen zijn doorgezet naar de volgende status. Indien de facturen zijn verwerkt dan hebben deze inkoopfacturen de laatste status Afgehandeld bereikt. De inkoopfacturen zijn dan verwerkt in de Financiële administratie en zijn niet meer in status terug te zetten. In het geval van fouten bij de verwerking hebben de betreffende inkoopfacturen de status Boeken gekregen. In paragraaf 4.13 Het oplossen van facturen met status Verwerking wordt nader toegelicht hoe te handelen in voorkomende gevallen. In plaats van Batchgewijs controleren kunnen de geselecteerde inkoopfacturen ook worden behandeld door middel van Open geselecteerde facturen. De inkoopfacturen worden dan per factuur weergegeven in het scherm Factuur. In paragraaf 4.7 Het behandelen van facturen wordt dit nader toegelicht. 19 In paragraaf 4.6 Vervallen van factuur wordt de werking nader toegelicht. 20 In paragraaf 4.5 Statussen en toewijzen van facturen wordt de werking van de statussen nader toegelicht. 45/46
46 4.13 Het oplossen van facturen met status Verwerking Facturen met status Verwerking zijn inkoopfacturen die niet verwerkt zijn vanwege een foutmelding bij het verwerken. Er verschijnt een aparte tab Boekfouten in het scherm Factuur. Schermafbeelding 54: Scherm Factuur bij inkoopfactuur met status Boeken Bij een inkoopfactuur met status Boeken is op het scherm Factuur de knop betreffende factuur terug te zetten naar een voorgaande status 21. beschikbaar om de Er verschijnt een volgend scherm, waar gekozen kan worden naar welke status de factuur terug gezet moet worden: Schermafbeelding 55: keuze scherm factuur status terugzetten 21 In paragraaf 4.5 Statussen en toewijzen van facturen wordt de werking van de statussen nader toegelicht. 46/46
Veel gestelde vragen. Factuurverwerking Finxs 5.0 1/5
Veel gestelde vragen Factuurverwerking Finxs 5.0 1/5 Document informatie Algemeen Titel : Veel gestelde vragen Factuurverwerking Finxs 5.0 Bestandsnaam : Veel gestelde vragen Finxs 20151028 versie 1.0.docx
Veel gestelde vragen. Factuurverwerking Finxs 6.3 1/6
Veel gestelde vragen Factuurverwerking Finxs 6.3 1/6 Document informatie Algemeen Titel : Veel gestelde vragen Factuurverwerking Finxs 6.3 Bestandsnaam : Veel gestelde vragen Finxs 20181003 versie 1.0.docx
Veel gestelde vragen. Factuurverwerking Finxs /6
Veel gestelde vragen Factuurverwerking Finxs 6.01 1/6 Document informatie Algemeen Titel : Veel gestelde vragen Factuurverwerking Finxs 6.01 Bestandsnaam : Veel gestelde vragen Finxs 20180514 versie 1.0.docx
Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)
Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...
Handleiding NarrowCasting
Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren
Handleiding Shell Card Online Conversie
Handleiding Shell Card Online Conversie Datum 28 december 2012 Auteur Ruud van Huizen Versie 2.3 Handleiding_Shell_Online_conversie_v2.3 Pagina 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft het opzetten en converteren
Invoice Portal. Handleiding
Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...
Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie
Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Datum: Versie: 11042013 7.0 Pagina 1 I Inhoud II Introductie... 3 III Doel document... 3 1 Starten met HUBA Toeslagen webapplicatie... 4 2 Invullen van de toeslagaanvraag...
AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER
AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...
Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8
Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3
15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding
Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver
Getting Started Guide
Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van
Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)
Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee
HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ
HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie
Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl
Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert
Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven
Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik
Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie
Handleiding AdminSys. Toolbar versie 1.7 Werkboek versie 1.4
Handleiding AdminSys Toolbar versie 1.7 Werkboek versie 1.4 Inhoudsopgave 1. Instellingen 4 1.1. Algemene instellingen 4 1.2. AdminSys instellingen 4 2. Werkboek 4 2.1. Startpagina 4 2.2. Openstaande bedragen
Elektronisch werkbriefje
Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage
Handleiding scanning inkoopfacturen
Handleiding scanning inkoopfacturen Inleiding Binnen MijnABAB is het mogelijk om uw inkoopfacturen digitaal aan te bieden. In deze handleiding wordt beschreven hoe het digitaal aanbieden van inkoopfacturen
Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!
BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion
Handleiding. Z factuur Archief
Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen
U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.
Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen
Handleiding Planmonitor wonen
Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken
5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.
Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over
Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven
Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters
U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.
Opvragen Debiteuren Op deze pagina: Hier kunnen gegevens van de debiteuren worden opgevraagd. Wijzigen van gegevens is hier niet mogelijk. Doordat het MINOX-programma de ingebrachte boekingen direct verwerkt,
Handleiding spitsfactuur imuis Online.
Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen
SportCTM 2.0 Startscherm trainer
SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,
Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes
Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen
Mach3Framework 5.0 / Website
Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3
Factuur2King 2.0 Multi-User release notes
Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database
Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers
Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...
Gebruikershandleiding personeelsdossier
Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk
SportCTM 2.0 Sporter
SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer
1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...
blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen
Handleiding Gegevensuitwisseling via de Portal Inburgering voor gemeenten. Participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding
Handleiding Gegevensuitwisseling via de Portal Inburgering voor gemeenten Participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Account aanmaken en inloggen
Gebruikershandleiding (mijn) personeelsdossier
Gebruikershandleiding (mijn) personeelsdossier Inhoud 1. Inleiding (mijn) personeelsdossier... 3 2. Mijn dossier... 3 3. Mijn instellingen... 5 4. Personeelsdossier... 6 5. De taakbalk aan de linkerzijde...
Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers
Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens
HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN
HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN 1. INLOGGEN 2. HOMEPAGINA 3. OTA INVULLEN 4. OTA VERSTUREN 5. OTA AANVULLEN/WIJZIGEN (voor de contactpersoon) 6. OTA GOEDKEUREN (voor de budgethouder en gemandateerde
Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van
Handleiding Ingis Afnemer Ontvanger van facturen februari 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN OPZET VAN DE HANDLEIDING... 3 2 ONTVANGER INGIS FACTUREN... 4 2.1 Ondersteunde Browsers... 4 2.2 Inloggen op
Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1
Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties
15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding
Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver
Elektronisch werkbriefje
Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5
Basis handleiding CMS
Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...
Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3
Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Layout HRM-Reviews Reviews heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. De navigatiebalk is grijs met witte letters en heeft altijd de volgende knoppen
1 Instellingen voor Clieop-bestanden
U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken
BEST/Rentm in de Cloud
BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. [email protected] 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen
Werkinstructie Verzoeken
Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak - Toezicht Deze werkinstructie beschrijft: het indienen van een verzoek, het markeren van het verzoek met een spoedindicatie, het toevoegen van PDF-documenten
Handboek ZooEasy Online Contacten
Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...
SSO handleiding. Inhoudsopgave
SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...
Handleiding NarrowCasting
Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart
Support website WATCH
Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen
Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers
Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten
Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk
Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens
ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften
ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4
HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ
HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie
Easy4U Finance Handleiding Boeken
Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix
Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014
Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes
Handleiding Nijssen portaal
2015 Handleiding Nijssen portaal Martin Thelen Nijssen koeling 29-4-2015 Inleiding Dit document is een handleiding voor het gebruik van het Nijssen portaal. De handleiding is bedoeld voor de gebruikers
Elektronisch factureren
Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop
Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend
Handleiding Gebruikers 20/20 Xspend Inhoudsopgave 1. Module Digitale factuurverwerking Het coderen van een factuur Het goedkeuren van een factuur 2. Module Digitaal inkopen Het indienen van een inkoopverzoek
Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners
Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding voor inleners Versie 5.00-B april 2012 Inhoudsopgave H1. Starten met UBplusOnline 1.1 UBplusOnline instellen 3 1.2 Inloggen als contactpersoon 5 H2.
Offective > Facturatie > Verkoopfacturen
Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties
PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting
PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting Versie : 2.2 Auteur : VanMeijel 1 / 7 Inhoudsopgave 1 Historie document 2 Inleiding 2.1 Doel 2.2 Uitgangspunten 2.3 Randvoorwaarden en beperkingen
Gebruikershandleiding leveranciersportaal. Eigen Haard Vastgoed. Instructie leveranciersportaal. Januari 2019
Gebruikershandleiding leveranciersportaal Vastgoed Januari 2019 Inhoud 1. Aanmelden... 3 2. Instellingen... 4 3. Zoeken en filteren... 5 4. Orders... 5 4.1 Accepteren... 6 4.2 Plannen... 7 Leveranciersopmerkingen...
Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl
Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum
Invoermodule website oudesmidse.com versie 1.0
Pagina 1 van 27 Inhoud Invoermodule website oudesmidse.com versie 1.0 1. Beheerpagina... 3 2. Invoeren of aanpassen van gegevens op de website... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Help... 4 3. Hoofdmenu... 5 4.
VISMA TELEBOEKHOUDEN
VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden t.o.v. versie 7.3a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie
mijnnaktuinbouw - Keuringen
Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet
Handleiding Ophalen bestanden via WEBREB/GAIK online (3 B 0922b)
Handleiding Ophalen bestanden via WEBREB/GAIK online (3 B 0922b) Datum: 1 januari 2018 3 B 0922b Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Ophalen bestanden via Webreb 4 2 1. Inleiding Deze gebruikershandleiding
Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren
Beste ZZP er, Deze handleiding beschrijft hoe je jouw maandstaat met gewerkte uren en eventuele zakelijke kilometers digitaal kunt inleveren bij je opdrachtgever. Aangeboden uren en zakelijke kilometers
Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling
Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 30-01-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.2 1. Inleiding De module Gegevens wordt gebruikt voor
HANDLEIDING ONLINE DOSSIER (CODEX)
HANDLEIDING ONLINE DOSSIER (CODEX) 2019 Van Brug Software Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronica of
ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften
ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4
Handleiding (Verzender Ontvanger)
Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...
HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding
HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten
Beschrijving webmail Enterprise Hosting
Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit
Handleiding gebruik Citymail
Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of
Gebruikers- handleiding Porta
Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit
Quickstart. Browser instellingen
Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke
Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval
Handleiding WasteTool voor bedrijven Registratie verpakkingsafval Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 Voor het eerst inloggen 4 De volgende keren inloggen 5 3 Overzicht opvragen 7 4 Switchen tussen profielen
Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol
Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen
1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.
Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het
Peridos. Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling. Datum: 04-07-2016. Landelijk beheer Peridos. Versie: 2.
Peridos Gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling Plaats: Utrecht Datum: 04-07-2016 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 2.0 Status: Concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wijzigingsbeheer
Handleiding Self Service
Handleiding Self Service Inleiding Self Service is een programma waarmee u zelf wijzigingen in de personeels- en salarisadministratie kunt doorgeven. Afhankelijk van het soort mutatie (wijziging) en de
Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker
Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...
Handleiding. BOA Server applicaties. Controleur
Handleiding BOA Server applicaties Controleur Auteur: K. van der Weide BySpy Products B.V. 2017 versie 3.0 26-07-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inloggen 3 Menu Controleur 3 Bonnen controleren 4 Bonnen
Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform
Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8
ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften
ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4
Calculatie tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document
Calculatie tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 03D00 Inhoudsopgave 1. Een calculatie maken - 3-1.1 Start een nieuwe calculatie... - 3-1.2 Algemene
Werkinstructie Voorgangsverslag maken
Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden
ChainWise Factuur Export Functionele documentatie Twinfield API Koppeling
ChainWise Factuur Export Functionele documentatie Twinfield API Koppeling Auteur: ChainWise Datum: 09-04-2018 Versie: 1.3 Functionele documentatie 1 / 11 1 Versies Versie Auteur Datum Opmerkingen 0.1 Tien-Loong
Auditee SAM instructie Auditee Site
Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...
Invulinstructie Eindverantwoording DBBC Eindverantwoording DBBC 2016
Invulinstructie Eindverantwoording DBBC Eindverantwoording DBBC Inleiding Dit document bevat een uitgebreide invulinstructie van het proces Eindverantwoording DBBC in ForZa. De Eindverantwoording DBBC
Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding
Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier
In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:
FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag
Handleiding Factureren 7x24
Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch
Handleiding: Sponsit in 10 stappen!
Handleiding: Sponsit in 10 stappen! Om je snel op weg te helpen met Sponsit vindt je hier onze handleiding waarin we je in 10 stappen uitleggen hoe Sponsit werkt. Inhoudsopgave Stap 1. Contacten... 2 Contacten
