JAARSTUKKEN 2009 April 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2009 April 2010"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2009 April 2010

2

3 JAARSTUKKEN 2009 April 2010

4

5 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n Hoofdstuk 1 Jaarstukken Inleiding Jaarverslag Jaarrekening Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen Resultaatbestemming Leeswijzer 27 Hoofdstuk 2 Beleidsverantwoording 2.1 Programmaverantwoording Stadsvisie Leeuwarden fier verder! Op weg naar een duurzame stad Meerjareninvesteringsprogramma Programma s 39 Programma Cultuur (1) Programma Jeugd en onderwijs(2) Programma Economie en toerisme (3) Programma Zorg en opvang (4) Programma Werk en inkomen (5) Programma Wonen (6) Programma Infrastructuur/bereikbaarheid (7) Programma Dienstverlening (8) Programma Politiek bestuur (9) Programma Veiligheid, openbare orde en handhaving (10) Programma Sport (11) Programma Ruimtelijke ordening, wijken en dorpen (12) Programma Milieu, energie, water (13) Programma Woon- en leefomgeving (14) Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (15) Paragrafen Lokale Heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Strategisch investerings- en ontwikkelingsfonds 246 Hoofdstuk 3 Financiële rekening en balans 3.1 Financieel resultaat Financieel resultaat 2009 op hoofdlijnen Financiële overzichten Balans Balans Toelichting op de balans Verantwoording Specifieke Uitkeringen 299 Accountantsverklaring (indien de goedkeurende verklaring binnenkort wordt 300 afgegeven, zal deze opgenomen worden in de memorie van antwoord) Kerngegevens 301 5

6 Inhoudsopgave Overzicht bijlagen Bijlageboek A Rapportage majeure projecten B Informatieraster C Verbonden partijen D Overzicht reserves en voorzieningen E Overzicht van gewaarborgde geldleningen F Overzicht ombuigingen G Samenvatting uitkomsten auditrapportages 2009 H Overzicht van de personele sterkte, personeelslasten en personeel van Derden I Aanwending onvoorzien/taxatiefouten J Overzicht incidentele baten en lasten K Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SISA-bijlage) (Nog niet beschikbaar; wordt opgenomen in de memorie van antwoord) L Monitors Inkomen en Werk & Participatie 6

7 Samenstelling van het bestuur S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r Burgemeester dhr. drs. F. J.M. Crone Wethouder dhr. M. Florijn MA Portefeuilles: Programma Openbare orde & veiligheid Programma Politiek bestuur Kabinetszaken Portefeuilles: Programma economie (onderdeel toerisme) Programma Werk en inkomen Programma Dienstverlening Programma Sport Bedrijfsvoering Wethouder dhr. G. Krol (loco burgemeester) Wethouder mw. Y. Diks Portefeuilles: Programma Jeugd en onderwijs Programma Infrastructuur/ bereikbaarheid Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiën Portefeuilles: Programma Cultuur Programma Milieu, energie en water Programma Woon- en leefomgeving Wethouder dhr. Drs. H. S. Deinum Wethouder dhr. drs. W.R. Sluiter Portefeuilles: Programma Ruimtelijke ordening Programma Economie en toerisme (onderdeel economie) Grondbeleid Portefeuilles: Programma Zorg en opvang Programma Wonen Grote Stedenbeleid Gemeentesecretaris drs. C.H.J. Brugman V.l.n.r. wethouder Deinum, wethouder Sluiter, wethouder Krol, burgemeester Crone, wethouder Diks, wethouder Florijn en gemeentesecretaris Brugman 7

8 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen 8

9 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen 1. J a a r s t u k k e n Inleiding In de jaarstukken 2009 wordt verantwoording afgelegd over de programmabegroting De jaarrekening en het jaarverslag zijn in één document gebundeld. De opbouw van de jaarstukken kan grafisch als volgt worden weergegeven. Jaarstukken Jaarverslag Jaarrekening Programma verantwoor ding Paragrafen Programma rekening Balans Jaarverslag Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het jaarverslag ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Programmaverantwoording In de programmaverantwoording is per programma inzicht gegeven in de mate waarin de strategische hoofddoelen zijn gerealiseerd. In de tabel met de subdoelstellingen is in de kolom Realisatie 2009 de meting van de indicatoren in 2009 weergegeven. In de kolom Saldo wordt het verschil van deze realisatie ten opzichte van de prognose in de programmabegroting 2009 weergegeven. Na de tabellen met de prestaties wordt, onder Analyse en toelichting, een eventuele afwijking in de doelstellingen, uitgedrukt in indicatoren, zonodig toegelicht onder de vraag: Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?. In de tabellen van de prestaties (incidenteel, structureel en onder speerpunten begrotingsjaar) is aangegeven of een prestatie wel, niet, gedeeltelijk of anders is uitgevoerd. De verklaring van afwijkingen van de prestaties of een nadere toelichting zijn ook opgenomen onder Analyse en toelichting. Onder de vraag: Wat wilden we ervoor doen en wat hebben we gedaan? Onder het kopje per programma Analyse en toelichting worden in ieder geval de relevante afwijkingen toegelicht. De volgende vuistregels zijn hiervoor gehanteerd: Subdoelstellingen indicatoren. Subdoelstellingen worden beschreven als een gewenste toestand en vertaald in meetbare indicatoren. De realisatie van deze doelen wordt uitgedrukt in de indicatoren en wordt nader geanalyseerd als tussen de gerealiseerde en geprognosticeerde indicatoren: 9

10 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Welke afwijkingen analyseren? Hiervoor wordt de volgende vuistregel gehanteerd. Als het verschil tussen de indicator bij een bepaald effect in de begroting van 2009 en de jaarrekening van 2009 groter is dan 10 %. Een subdoel is niet geanalyseerd als het betreffende subdoel in de nieuwe programmabegroting is geschrapt. Prestaties Als een prestatie niet, gedeeltelijk of anders is uitgevoerd dan is vastgelegd in de begroting, wordt deze afwijking verklaard. Omgekeerd geldt ook dat een prestatie die wel is verricht, maar niet in de begroting is opgenomen, wordt toegelicht en verklaard. Kosten De gerealiseerde baten en lasten worden zonodig toegelicht onder de vraag; Wat mocht het kosten en wat heeft het gekost?. Deze analyse vindt op programmaniveau plaats en niet per te onderscheiden hoofddoel. Baten en lasten Deze toelichting is opgebouwd uit een drietal componenten te weten: 1. kapitaallasten; 2. apparaatskosten; 3. overige lasten; 4. de totale baten. Kapitaallasten Afwijkingen op de kapitaallasten zijn per onderwerp binnen een programma toegelicht als de afwijking groter is dan In de toelichting is vermeld welke investeringskredieten de afwijking hebben veroorzaakt en wat de reden is (bijvoorbeeld vertraging in de uitvoering als gevolg van een bezwaarprocedure, een onjuiste planning etc.). Apparaatskosten De apparaatskosten worden per programma toegelicht indien sprake is van een afwijking groter dan 25% ten opzichte van het bedrag gemeld in de gewijzigde begroting en voor zover de afwijking groter dan is en er een causaal verband bestaat met het aantal geleverde prestaties. De toelichting op de apparaatskosten is gericht op een verklaring van het verschil tussen de gerealiseerde en geraamde productieve uren. Overige lasten en totale baten Het resultaat op een programma moeten worden toegelicht indien t.o.v. de begroting: op het saldo van de overige lasten en de baten sprake is van een afwijking groter dan ; er sprake is van afwijkingen op de totale begrote lasten en/of baten groter dan Conclusie programma Tot slot wordt er per programma een conclusie getrokken. Conclusies kunnen worden getrokken op grond van de analyse van de afwijkingen op effecten, prestaties en financiën. Deze conclusies zijn van belang voor de kaderbrief en de begroting voor het volgende jaar (bijvoorbeeld een bepaalde prestatie kan beter niet meer uitgevoerd worden omdat deze geen enkele bijdrage levert aan het beoogde effect). Paragrafen Voor de paragrafen geldt dat over de beleidsvoornemens, die in de paragrafen van de programmabegroting 2009 zijn opgenomen, verantwoording wordt afgelegd. Als een beleidsvoornemen niet (volledig) is gerealiseerd, dan wordt aangegeven - naast de oorzaken van het niet realiseren - welke conclusie daaruit wordt getrokken Jaarrekening Volgens het BBV dient de jaarrekening ten minste te bestaan uit de programmarekening en balans met toelichting. 10

11 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Programmarekening De programmarekening bevat conform art.27 BBV: de gerealiseerde lasten en baten per programma (programma 1 t/m 14); het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen (programma 15); het gerealiseerde resultaat voor bestemming (excl. toevoegingen en onttrekkingen aan reserves); de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; het gerealiseerde resultaat na bestemming. Op de programmarekening wordt een toelichting op hoofdlijnen gegeven. In art. 28 van het BBV wordt bepaald dat de programmarekening tevens bevat: een overzicht van de aanwending van het bedrag aan onvoorzien; een overzicht van de incidentele lasten en baten. De Balans met toelichting De balansindeling is in overeenstemming met de bepalingen van het BBV en wijkt in principe niet af van de indeling zoals die het afgelopen jaar ook al in de gemeenterekening is gepresenteerd. Single Information/Single Audit (SISA) Sinds 2006 vindt de verantwoording van een groot aantal specifieke uitkeringen plaats via de SISA methodiek. De achtergrond hiervan is het terugdringen van de administratieve lasten bij de gemeenten. De invoering van SISA heeft tot gevolg dat over 2009 bij 84 specifieke uitkeringen er geen afzonderlijke verantwoording en accountantsverklaring meer nodig is naar het Rijk of andere medeoverheden. Deze verantwoording vindt nu plaats in de jaarstukken 2009 van de gemeente via een afzonderlijke bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Wat betreft de gemeente Leeuwarden gaat het in 2009 in totaal om 30 specifieke uitkeringen, waaronder de WWB en de brede doeluitkeringen in het kader van het Grote Steden Beleid. Van het totale aantal via SISA verantwoorde specifieke uitkeringen hebben 26 betrekking op verantwoording aan het Rijk en 4 op verantwoording aan medeoverheden. Op grond van artikel 24 lid 3 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maakt de bijlage met verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen onderdeel uit van de jaarrekening van de gemeente. De bijlage dient opgenomen te worden in het bijlagenboek (bijlage K). Omdat een aantal gegevens van het Grote Stedenbeleid nog niet beschikbaar zijn, zal deze bijlage opgenomen worden in de Memorie van Antwoord die onderdeel gaat uitmaken van de jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen. Programmaverantwoording Hierna worden op hoofdlijnen de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen en conclusies van de programma s aangegeven. Algemeen De realisatie van de voorgenomen doelstellingen en ambities (wat wilden we bereiken?), zoals die in de begroting 2009 zijn opgenomen, is over het algemeen goed verlopen. Belangrijke gerealiseerde doelen/prestaties zijn: Wat ging goed? 1. Implementatie cultuurnota CultuurVuur is in volle gang. De ambities: een productiehuis Pop en een productiehuis Jongerentheater zijn beide gerealiseerd. 2. Filmhuis wordt gevestigd in de nieuwbouw van het Fries museum brede scholen zijn gerealiseerd en in 3 wijken is een Centrum voor Jeugd en Gezin opgericht. 11

12 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen 4. Er zijn goede resultaten geboekt met het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaters. 5. Effecten aanpak stedelijke economie: 135 miljoen uitgelokte investering, 300 directe arbeidsplaatsen en 250 indirecte arbeidsplaatsen, 30 startende ondernemers (minimaal 60 fte). 6. De Atoglaslocatie is aangekocht t.b.v. de Watercampus. 7. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een fijnmazig glasvezelnet fiber to the home (650 km) 8. De nieuwe wet Wmo is ingevoerd en er is grote tevredenheid onder gebruikers van hulp in de huishouding, gehandicaptenvoorzieningen en WMO-vervoer. 9. Er zijn vier multifunctionele centra gerealiseerd in Leeuwarden. 10. In Leeuwarden was de stijging van het bijstandsbestand lager dan het landelijk gemiddelde. De aanpak van het bevorderen van de uitstroom naar regulier werk is ondanks de economische tegenwind erg succesvol. 11. In Leeuwarden behaalt ruim 80 procent van de deelnemers het inburgeringexamen: het hoogste percentage van het land. 12. In verband met de crisis in de woningmarkt is door de gemeente het Platform Aanpak Woningmarkt Leeuwarden (PAWL) opgericht. Samen met de marktpartijen is het gelukt bruto woningbouwproductie realiseren van 411 (ondergrens van de gewenste bandbreedte van woningen per jaar). 13. Twee panden in hart van de binnenstad (St. Jacobsstraat en Zaailand) zijn aangekocht voor de realisatie van bewaakte fietsenstalling met een totale capaciteit van 1150 fietsen. 14. Het project Callcenter is afgerond en het nieuwe telefoonnummer van de gemeente is operationeel. 15. Met de provincie is een Samenwerkingsagenda vastgelegd waarin de komende 10 jaar gezamenlijk 5 grote projecten met prioriteit worden ontwikkeld en uitgevoerd 16. Het aantal meldingen bij het Meldpunt Overlast is gedaald evenals het aantal minderjarige veelplegers. 17. FVC is verhuist naar het Wiardacomplex. 18. De afvalstoffenheffing is verlaagd. 19. Duurzame mobiliteit (vooral elektrische) is goed gepromoot. 20. De realisatie van een Groenkaart inclusief een uitvoeringsprogramma, meer openbaar groen en minder regels is gunstig voor het openbaar groen in de stad. Wat moet nog? 1. De ambitie om een sterke culturele basisinfrastructuur in stand te houden is nog niet gerealiseerd. 2. Kritisch kijken naar de mate van doelmatigheid van de bijzondere bijstand. 3. Door verdere intensivering van de samenwerking op het Werkplein met alle betrokken partijen en de extra impulsen vanuit het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid moet de hoge jeugdwerkloosheid aangepakt worden. 4. Uitwerking processen t.b.v. de organisatie van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht WABO). 5. De afhandeling van vragen via en post moet worden verbeterd en het aantal webdiensten moet worden uitgebreid. 6. De aanpak jeugdoverlast en criminaliteit moet worden verbeterd. De werkwijze van de Taskforce jeugdoverlast moet geborgd en ingebed worden in het veiligheidshuis. 7. Gebruiksvriendelijk inzien van digitale ruimtelijke plannen verbeteren. 8. Terugdringen aantal meldingen illegale dump. 9. Verdiepingsslag aanpak energiebesparing particuliere woningbouw. 10. Op plaatsen waar het niveau hoog moet zijn m.b.t. onderhoud groen is dit niet overal gehaald. Financieel resultaat 2009 Ten opzichte van de gewijzigde begroting is in 2009 een voordelig resultaat behaald van 13,97 mln. In Turap-II werd een voordelig verwacht resultaat gemeld 3,94 mln. Het verschil tussen rekening en Turap-II wordt voor een belangrijk deel verklaard door: - een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds (voordeel 4,1 mln); - een groter voordeel op apparaatskosten (voordeel 0,7 mln); - verkoop Essent (voordeel 1,8 mln); 12

13 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen - voordeel speelruimten ( 0,9 mln); - een groter voordeel op de WWB uitkeringen, inkomensdeel (voordeel 1,2 mln); - diverse stelposten incl. onvoorzien (voordeel 0,7 mln); - een grotere storting in de voorziening lopende procedures (nadeel 0,5 mln) Hieronder worden de belangrijkste mee- en tegenvallers per programma vermeld en toegelicht. Programma 2 Jeugd en onderwijs* x voordeel Programma 4 - Zorg en opvang* voordeel Programma 5 - Werk en inkomen* voordeel Programma 6 - Wonen* nadeel Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen* voordeel - kapitaallasten voordeel - apparaatskosten voordeel - saldo overige voor- en nadelen 619 voordeel Resultaat voordeel * in de bedragen van de genoemde programma s in deze tabel zijn de kapitaallasten, de apparaatskosten en het saldo overige voor- en nadelen niet meegenomen. De achtergrond van de belangrijkste verschillen is: Jeugd en onderwijs Een voordeel is ondermeer ontstaan door nog niet bestede middelen voor speelruimtebeleid ( 0,9 mln), brede scholen (0,3 mln), voortijdig schoolverlaten ( 0,2 mln). Op het gemeentelijk budget voor onderwijsachterstandenbestrijding, kwaliteit in onderwijs, voortijdig schoolverlaten is daarnaast een voordeel ontstaan door inzet van middelen Grotestedenbeleid ( 0,5 mln). Zorg en opvang Een voordeel is ondermeer ontstaan door nog niet bestede rijksmiddelen voor bewonersinitiatieven in de wijken ( 0,5 mln), nog niet bestede middelen voor woonzorgzone Zuidlanden ( 0,3 mln) en de realisatie van een MFC in Wytgaard en een Multicultureel centrum (MCC) in Leeuwarden (totaal 0,2 mln). Op het gemeentelijk budget voor maatschappelijke opvang is daarnaast een voordeel ontstaan door inzet van rijksmiddelen ( 0,8 mln). Een nadeel is ontstaan op de programmakosten Wmo ( 0,3 mln). Werk en inkomen Op de WWB inkomensdeel is per saldo een voordeel ontstaan van 2,2 mln als gevolg van een lager gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden respectievelijk een lager gemiddeld uitkeringsbedrag en een nadeel van 0,6 mln op de langdurigheidtoeslag en op terugvorderingen. Verder is er een voordeel door de vrijval van de voorziening Caparis ( 0,2 mln), het niet volledig besteden van de rijksvergoeding inburgering ( 0,2 mln) en het budget voor armoedebestrijding ( 0,1 mln). Wonen Door diverse oorzaken, vooral door minder bouwaanvragen is op de leges bouwvergunningen per saldo een nadeel ontstaan ( 1,5 mln). Algemene dekkingsmiddelen Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds ( 4,1 mln), verkoop van de aandelen Essent ( 1,8 mln) en vrijval diverse stelposten ( 0,6 mln). Hier staan nadelen tegenover als gevolg van lagere dividendopbrengsten ( 0,6 mln) en een aanvullende storting in de voorziening lopende procedures ( 0,7 mln). 13

14 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Het voordeel op de kapitaallasten wordt vooral veroorzaakt door verschuiving van investeringen op tractie buitendienst Wijkzaken en upgrading sportaccommodaties, uitstel van investeringen rond het Digitaal Loket en huisstijl dienstverlening. In totaal ontstaat hierdoor een voordeel van 0,8 mln. Daarnaast is er een voordeel van 0,8 wegens teveel verdeelde rente. Het voordeel op de apparaatskosten wordt veroorzaakt doordat een bedrag van 1,4 mln wordt doorbelast naar de balans (investeringen, projecten en voorzieningen). Het restant kan worden verklaard door vacatures. Een uitgebreidere verklaring en analyse van het positieve resultaat is opgenomen in de jaarstukken in hoofdstuk 2.1 Programmaverantwoording en in hoofdstuk 3.1 Financieel resultaat. Samenvattingen programma s Per programma een compacte samenvatting inclusief een toelichting op de belangrijke mee- en tegenvallers. Cultuur (1) Een aantal speerpunten van de cultuurnota, zoals Basis op Orde en meer reuring zijn door tijdelijkeverhoging van de budgetten gerealiseerd. Ook deelaspecten van de nota, zoals ruimere en eenvoudigere subsidiemogelijkheden zijn gerealiseerd. Op andere terreinen, zoals op het verbeteren Productieklimaat, zijn de ontwikkelingen nog in volle gang. Leeuwarden investeert ook in de culturele infrastructuur. Met de extra beschikbare budgetten zijn de meest nijpende problemen bij de Harmonie en het Filmhuis verholpen. Op het gebied van Cultuur voeren de provincie en de gemeente Leeuwarden in 2010 verkenningen uit in hoeverre zij elkaar vinden onder de ambitie Culturele Hoofdstad Tussen het Noordelijk Overleg Cultuur en het Rijk is geen overeenstemming bereikt en geen nieuw cultuurconvenant afgesloten. De vele festivals, producties en tentoonstellingen zorgen in Leeuwarden voor een bruisende binnenstad. Doordat een deel hiervan slechts tot 2012 wordt gefinancierd is de verwachting dat het bruisende imago verloren gaat. Door de financiële crisis, met als gevolg minder sponsors, worden sommige evenementen ook niet of deels uitgevoerd. Met de in 2009 verrichte werkzaamheden aan het eenmalige aanwijzingsproject van gemeentelijke monumenten en de implementatie van het archeologiebeleid is een belangrijke bijdrage geleverd aan de koestering van cultureel erfgoed en het behoud van de vitaliteit van de stad. Het nadeel op de apparaatskosten van HCL van is een gevolg van het feit dat er meer productieve uren zijn verantwoord dan begroot. Jeugd en Onderwijs (2) In 2009 is breed ingezet op de jeugd. Om er voor te zorgen dat de jeugd (kinderen en jongeren) een toekomst heeft en kan krijgen is een groot aantal activiteiten verricht en beleidsnotities opgesteld. Zo is onder andere beleidsnotitie jongerenwerk opgesteld, waar jongerenparticipatie een belangrijk onderdeel van is. Ook zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd op het terrein van Jeugd en Alcohol zoals het organiseren van een frisfeest. De ontwikkeling van de brede scholen loopt voortvarender dan gepland. Voor de periode 2006 tot en met 2009 was dit begroot op het aantal van 5. Er zijn over deze periode in totaal 7 brede scholen gerealiseerd. Het totale aantal brede scholen in de gemeente komt daarmee op tien. Er resteren nog vier blanco gebieden. De kosten van de OZB zijn hoger dan begroot. In 2008 en 2009 zijn veel nieuwe schoolgebouwen voltooid en dit heeft een hogere aanslag OZB tot gevolg. Het aantal kinderen dat deelneemt aan Voorschoolse- en Vroegschoolse educatie (VVE) was in 2009 met 780 groter dan het begrote aantal van 400. Dit is te danken aan de uitbreiding van het aantal peuterspeelzaallocaties waar VVE plaatsvindt. Ten aanzien van het terugdringen van aantal voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) zijn extra voorzieningen gerealiseerd met middelen van gemeente, provincie en rijk. Voorbeelden hiervan zijn het aanstellen van een mbo leerplichtambtenaar en de opzet van het jongerenloket. Hierdoor kunnen meer jongeren passend worden geholpen. 14

15 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Het CJG is in drie wijken operationeel. In 2010 vindt de implementatie in 5 wijken plaats. De ontwikkeling van de University Campus Fryslân (UCF) is gestart. Als het lukt de UCF te realiseren dan beschikt Leeuwarden over een middelbaar/hoger/wetenschappelijk onderwijsaanbod met internationale allure en uitstraling voor de stad. Economie en Toerisme (3) In 2009 is 3,4 mln in het kader van het project stedelijke economie geïnvesteerd. Ook is een evaluatie afgerond, waaruit blijkt dat in de periode directe arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. De groei van de Leeuwarder werkgelegenheid is echter achtergebleven bij het landelijk gemiddelde. Duidelijke krimpsectoren in Leeuwarden zijn industrie, bouw, handel en vervoer. Groei in sectoren als onderwijs, zorg en openbaar bestuur konden deze krimp niet ongedaan maken. In het kader van de aanpak stedelijke economie zijn diverse innovatieprojecten gecofinancierd vanuit SNN en EU-middelen. Voor evenementen, cultuur, de locatieontwikkeling van het Atoglasterrein (Watercampus fase 2) en de revitalisering van de Tesselschadestraat, zijn SNN aanvragen ingediend. Verder zijn de nieuwe was- en kleedruimtes voor de voetbalverenigingen op sportpark Nylân opgeleverd en in beheer overgedragen aan de BV SPORT. Met de renovatie van sportcomplex Kalverdijkje (Zuid) wordt in 2010 gestart. De uitwerking van de definitieve planvorming is vertraagd, omdat deze mede wordt bepaald door de fusies van voetbalverenigingen en de ontwikkelingen rond Cambuur. In 2009 zijn op het gebied van toerisme, cultuur en evenementen forse subsidies binnengehaald, o.a. voor het Toeristisch Topinstituut. Voorts is er het nodige aan planvorming (watervisie) en acties uitgezet en ontwikkeld. Wat betreft toerisme is de gewenste groei van het aantal overnachtingen pleziervaart al in 2008 bereikt en is het in 2009 zelfs nog wat gestegen. De overige bezoeken en overnachtingen halen nog niet het gewenste niveau. Naast al deze ontwikkelingen heeft de gemeente voorbereidingen getroffen voor de aanleg van glasvezel. Aanleg glasvezel naar huisaansluitingen gaat plaatsvinden in de periode tot en met Zorg en Opvang (4) Op 1 mei 2009 is gestart met de invoering van het tijdelijk huisverbod. Plegers van huiselijk geweld kunnen een tijdelijk huisverbod krijgen. In 2009 zijn in Fryslân 59 huisverboden opgelegd, waarvan 17 in Leeuwarden. Het totale aantal incidenten huiselijk geweld, geregistreerd door de politie, was lager dan in Vanaf hetzelfde jaar is het aantal plaatsen in de Vrouwenopvang uitgebreid met twee plaatsen tot in totaal 32. De uitbreiding betreft twee noodbedden die beschikbaar zijn voor opvang in acute noodsituaties. De gemiddelde verblijfsduur voor crisisopvang LIMOR en Blijenhof lag in 2009 hoger dan in In zijn algemeenheid hangt de verblijfsduur af van de uitstroommogelijkheden van cliënten. Wat betreft het Wmo-loket verloopt de realisatie deels naar wens. Het project outreachende cliëntondersteuning is begin 2009 gestart. En er wordt gestreefd naar samenwerking tussen Friese gemeenten, Friese bibliotheken, MEE en HVD. Dit traject kost meer tijd dan verwacht. De implementatie van de Wet Antidiscriminatievoorziening is succesvol verlopen. Binnen het koploperproject homo-emancipatie is door Tûmba en COC uitvoering gegeven aan het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen etnische kringen. Op het budget maatschappelijke opvang is een voordeel ontstaan van door activiteiten ten laste gebracht konden worden van nog niet bestede rijksmiddelen. Het tekort voor Wonen, Rollen en Vervoer (voormalige Wvg) is dit jaar t.o.v verder opgelopen met ruim tot 1,3 mln door toename van het aantal en de grootte van de aanpassingen van de woonvoorzieningen en hulpmiddelen. Bij het programma Hulp bij het Huishouden (HHH) is het overschot, door geringe kostentoename en een grotere integratieuitkering, toegenomen van in 2008 naar ca 1,14 mln in Werk en inkomen (5) Door de recessie is de daling van het bijstandbestand niet gerealiseerd. Het doel om 80% van de jongeren van jaar, die bekend zijn bij het Jongerenloket, op school te krijgen, aan het werk te krijgen of een traject daartoe te laten volgen leek tot het derde kwartaal van 2009 gehaald te worden, maar is tot 60% gerealiseerd. Desondanks kan geconstateerd worden dat ondanks de economische situatie de schade beperkt gebleven is. In Leeuwarden was in 2009 de stijging van het bijstandsbestand lager dan het landelijk gemiddelde. 15

16 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen In 2009 heeft de integrale dienstverlening daarnaast in de vorm van het Werkplein Leeuwarden gestalte gekregen. Er is een integraal werkgeversteam en jongerenteam gevormd en er zijn integrale werkzoekende teams samengesteld met werkcoaches van de gemeente en het UWV. De uitstroom uit de gesubsidieerde arbeid is achtergebleven bij de begroting. In plaats van het streefpercentage van 10% is 7,2% gerealiseerd. Leeuwarden blijft ook onder de tussentijds bijgestelde begroting van het aantal WWB-ers. De overstap medio 2009 naar schuldhulpverlening nieuwe stijl, waarbij eerst stabiliteit wordt bereikt en daarna met problemen aan de slag wordt gegaan, is zeer succesvol gebleken. Middels het ontwikkelen en verspreiden van een voorleesboekje en lesmateriaal voor scholen is ook aan budgetlessen op scholen invulling gegeven. Door de verruiming van de armoedegrens is het gebruik van de langdurigheidstoeslag gestegen. Verder is de formulierenbrigade een groot succes te noemen. Het aantal inburgeringtrajecten blijft met 546 achter bij de ambitie van 750 voor de periode Leeuwarden behaalt wel landelijk het hoogste percentage dat de inburgeringsexamen haalt, namelijk 80%. Het voordeel van op het inkomensdeel wordt vooral veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage en een lager aantal WWB ers (ca. 100). Wonen (6) De onverwacht grote gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt hebben geleid tot extra werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor de gemeente. In 2009 is geconcentreerd op die taken die erop gericht zijn om de woningmarkt binnen de huidige omstandigheden zo goed mogelijk te laten functioneren en tegelijkertijd de basis te leggen (MOP, prestatieafspraken) voor de wijkaanpak vanaf Er is ook veel capaciteit ingezet om de crisis op de woningmarkt te bestrijden, o.a. door het oprichten van het Platform Aanpak Woningmarkt Leeuwarden (PAWL). Het woonbeleid wordt steeds intensiever verweven met doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het jaar 2009 is benut om te onderzoeken hoe op een effectieve en efficiënte wijze burgers te bewegen zijn om te investeren in de energieprestatie van hun woning. Verschillende inspanningen in de gemeente worden daarom beter op elkaar afgestemd. Verder is met de invoering van de Wabo de aanlegvergunning komen te vervallen. Deze gaat op in de omgevingsvergunning. De kadernota handhaving is vastgesteld in Deze wordt uitgewerkt in drie uitvoeringsnota s: één voor bijzondere wetten, één voor toezicht/handhaving in het openbaar gebied en één voor de omgevingsvergunning en aangrenzende werkgebieden. Door de kredietcrisis zijn er aanzienlijk minder bouwvergunningen aangevraagd en verstrekt. Dit betekent dat de legesopbrengsten veel lager zijn uitgevallen dan begroot en vooral hierdoor een nadeel is ontstaan van op de post bouwvergunningen. Infrastructuur en bereikbaarheid (7) De groei van het verkeer op het onderliggende wegennet is meer dan het gestelde maximum. Dit onderstreept het ingezette beleid tot het realiseren van extra capaciteit op het hoofdwegennet. Het Tracébesluit van de Haak om Leeuwarden zal begin 2010 worden genomen in plaats van Daarmee is ook vertraging ontstaan in de Westelijke Invalsweg omdat dit project is gekoppeld aan de Haak middels het Tracébesluit. Met de uitvoering van de stadsring (Heliconweg) zou in 2009 een begin worden gemaakt. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het werk gestart. Het gaat daarbij o.a. om het omleggen van kabels en leidingen. De daadwerkelijke herinrichting zal in 2010 plaatsvinden. De voorbereiding aan het Drachtstercomplex en de maatregelen in het kader van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)- Gebied Gericht benutten (GGB) verloopt volgens schema. Verder is dankzij continue aandacht voor verkeersveiligheid binnen (ontwerp)processen en het optimaliseren van verkeersluwe gebieden het aantal verkeersslachtoffers gedaald. De studie naar het station Werpsterhoek en de maatregelen rond de halte kenniscampus en het busstation verlopen nagenoeg volgens schema. De halte op het Kennisplein is in 2009 in plaats van 2010 gereed gekomen i.v.m. de verhuizing van de NHL naar de nieuwe locatie. Er zijn twee panden gevonden die door hun omvang en locatie goed geschikt zijn voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum. Deze stallingen kunnen in het voorjaar van 2010 in gebruik worden genomen. Het gaat daarbij om de verwerving van de panden St. Jacobsstraat 30/32 en Zaailand 96/98. 16

17 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen De parken hebben in 2009 qua onderhoud extra aandacht gekregen. Daarbij zijn ook werkzaamheden aan de paden verricht. Dit heeft zicht vertaald in de tevredenheid. In 2009 bedraagt het voordelig resultaat op parkeren door kleiner tekort bij de cv parkeren en door hogere inkomsten uit parkeerbelasting en door een hogere vergoeding van het CJIB voor Mulderovertredingen en toename van het aantal. Dienstverlening (8) De dienstverlening van de gemeente Leeuwarden wordt op alle fronten hoger gewaardeerd dan het streven voor Het percentage klantcontacten dat in één keer wordt afgehandeld aan de telefoon, ligt fors lager dan het streefpercentage. Het verbeteren van het gebruik van het kennismanagementsysteem en de invoering van kwaliteitscoaching van de klantcontact-medewerkers moet voor verbetering hierin gaan zorgen. In 2009 is weliswaar gewerkt aan het verminderen van de administratieve lasten, maar de effecten hiervan voor burger en ondernemer zijn nog niet optimaal. Het convenant verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk moet zijn beslag gaan krijgen vanaf Het uitgangspunt voor deze nieuwe website is het zoekgedrag van onze klanten. Een andere ontwikkeling in 2009 die het klantcontact met de burger verbetert, is de invoering van een applicatie die het mogelijk maakt klantcontacten te registreren, zodat de klant niet bij de gemeente bekende gegevens hoeft te herhalen. Tevens maakt de applicatie het mogelijk om klanthistorie vast te leggen. De wijzigingen in de Dimpact-organisatie en het daarmee samenhangende besluit van de gemeente Leeuwarden om niet toe te treden tot Dimpact en de vertraging van de invoering van de omgevingsvergunning (juli 2010) hebben voor enige vertraging in het ontwikkelen van nieuwe digitale producten geleid. Inmiddels is deze ontwikkeling in eigen beheer zoveel mogelijk met andere gemeenten voortvarend opgepakt. Het aantal gegronde bezwaren ten opzichte van het totale aantal bezwaarschriften ligt fors lager dan geprognosticeerd. Politiek bestuur (9) Sinds 2009 is het mogelijk via een eenvoudig kalenderoverzicht de agenda s en bijbehorende stukken voor de vergaderingen van de raad(commissies) zijn op te vragen via de website. Hier zijn ook de beeldverslagen van alle raad- en commissievergaderingen terug te zien. Het percentage raadsleden, dat de verschillende P&C-producten als begrijpelijk typeert, is fors toegenomen tot 80% en hoger. In het kader van het project Lean programmabegroting, wordt een belangrijke stap gezet teneinde de omvang van de begroting en jaarstukken te beperken. Belangrijke mijlpalen in 2009 waren het nieuwe convenant Stadsregio Leeuwarden , de samenwerkingsagenda met provincie (in vervolg op het Stadsconvenant) en de uitnodiging van de VNG om het VNG-congres in 2010 in Leeuwarden te organiseren. Veiligheid, openbare orde en handhaving (10) Om de overlast van rondhangende jongeren te verminderen, is op de Weaze en in Camminghaburen een samenscholingsverbod ingesteld. Er zijn in totaal circa 145 verbalen voor overtreding van dit verbod uitgedeeld. De integrale aanpak van jeugdcriminaliteit en overlast kan nog beter gestalte krijgen, ook de informatieuitwisseling moet effectiever worden, waardoor de criminaliteitscijfers jeugd zullen afnemen. In het veiligheidshuis wordt op alle terreinen wel goed samengewerkt. De lijnen zijn erg kort waardoor snel kan worden ingespeeld op crisissituaties waarmee escalatie wordt voorkomen. De zogenaamde voetbalwet laat nog op zich wachten. De nieuwe voetbalwet zal meer armslag geven om nog efficiënter op te treden bij grote evenementen en/of calamiteiten. Momenteel zijn in Leeuwarden ongeveer 80 landelijke stadionverboden, 25 lokale stadionverboden en 70 stadionomgevingsverboden. Dit is voornamelijk te wijten aan de rellen op 3 juni en ongeregeldheden in de overige wedstrijden in de nacompetitie. Gezamenlijke huisvesting met de Hulpverleningsdienst Fryslân bleek niet mogelijk omdat geen ontsluiting voor de bezoekersfunctie GGD kon worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft daarom besloten tot nieuwbouw van de brandweerkazerne voor alleen brandweer. 17

18 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Sport (11) In 2009 is een haalbaarheidsonderzoek ingezet voor de Zuidlanden, optimalisering sportcomplexen, herziening subsidieregelingen, herziening programma Sport en het Europaproof maken bv SPORT. Daarnaast is gestart met de bouw van de sporthal Kenniscampus. Door vertraging is de sporthal Kenniscampus nog niet opgeleverd. Oplevering wordt verwacht in het najaar Verder is met het vaststellen van het Investeringsprogramma in 2006 een start gemaakt met het optimaliseren van de sportconcentratiegebieden en sportcomplexen. In 2010 wordt sportconcentratiegebied Nijlân opgeleverd en een start gemaakt met Kalverdijkje Zuid. Kalverdijkje Zuid is ook het laatste sportcomplex dat vanuit het bestaande investeringsprogramma wordt geoptimaliseerd. In 2009 is ook een nieuwe regeling subsidie (top)sportevenementen ontwikkeld ter vervanging van de regeling subsidie Incidentele Sportevenementen en de regeling subsidie Topsportevenementen. De regeling wordt in 2010 vastgesteld. Ruimtelijke ordening, wijken en dorpen (12) Het samenvallen van ambitieuze ruimtelijke ontwikkelingen enerzijds en grote veranderingen bij zowel de aanpak als de procedures, zoals nieuwe Wro en straks de WABO, vraagt om voortdurende aandacht. De focus bij het programma ruimtelijke ordening gaat vooral uit naar het goed bedienen van de ontwikkelingsprojecten. Vanwege het grote economische belang worden die projecten met prioriteit bediend, maar dit gaat ten koste van de reguliere actualisatie van bestemmingsplannen. Voor de actualisatie heeft de raad voldoende middelen beschikbaar gesteld. In de werkplanning zal echter meer prioriteit worden gegeven aan de actualisatieslag, naast het bedienen van de ontwikkelingsprojecten. Daarnaast zijn er op het gebied van wetgeving veel veranderingen en onduidelijkheden. De nieuwe werkwijze voor het opstellen van bestemmingsplannen geeft enige aanloopproblemen in de werkprocessen. De aandacht voor gebiedsontwikkeling is niet alleen gericht op het opstellen van de ontwikkelingskaders, maar vooral op de realisatie van strategische projecten met sterke partners. Een voorbeeld van een uitvoeringsplan is de realisatie van de Watercampus in de Potmargezone. De Dokkumer Ee-visie is gereedgemaakt voor een uitgebreid inspraaktraject dat in het begin van 2010 zal plaatsvinden. Het waterschap is een belangrijke partner bij de aanpak van het Wielengebied en de provincie heeft het voortouw genomen bij de ontwikkeling van Nieuw Stroomland. Milieu, energie en water (13) Op het gebied van een verbeterde afvalscheiding lijken verordeningen zich te stabiliseren. De toename van de meldingen van illegale dump van grof afval hebben een negatief effect gehad op de gewenste afvalscheidingpercentages. De tarieven voor afvalstoffenheffing vertonen echter een sterk dalende tendens over de periode Enerzijds dankzij een verbeterde afvalscheiding in de afgelopen jaren, maar anderzijds ook door verbetering m.b.t. de bedrijfsvoering bij Omrin. Met de visieontwikkeling voor een volledig duurzame stad wordt duidelijk waar Leeuwarden zich de komende jaren op moet richten om deze ambitie te kunnen realiseren. Vooruitlopend daarop zijn acties voor duurzaam voortbewegen succesvol verlopen. Ook de implementatie van het Full Sustainable City-convenant verloopt succesvol en kent een groot draagvlak. Met de activiteiten op het gebied van bodem, riolering, lucht en geluid voldoen we aan de wettelijke taken. Grote vorderingen zijn gemaakt bij de aanpak van spoedeisende gevallen van bodemverontreiniging. Woon-en leefomgeving (14) De tevredenheid van burgers over hun leefomgeving is gedaald. De oorzaak hiervan is mogelijk de ergernis over zwerfafval en de tevredenheid van openbaar groen. Men is wel tevreden over het hoger onderhoud van de parken. Om tot een hogere tevredenheid te komen is verder aan alle aanbevelingen uit de evaluatie BOR in Beeld vervolg gegeven, behalve de communicatie via de website. Dit wordt meegenomen met de vernieuwing van de website in Het niveau hoog is in het voorjaar niet gehaald op de structuurelementen waarvoor dit was afgesproken (binnenstad, kantorenhaak en parken). In de zomer en de herfst lukte dit op 2 van de 3 structuurelementen wel. Het niveau hoog is niet overal in de binnenstad, kantorenhaak en parken gehaald. Vooral bij het onkruid in 18

19 1. Jaarstukken Beleidsmatige en financiële samenvatting en conclusies op hoofdlijnen groen en op verharding is het lastig om het niveau te halen. Dit is ook sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De ergernis over onkruidgroei op verhardingen is flink afgenomen. De planmatige aanpak met de borstelmachines in combinatie met het vegen heeft hier positief aan bijgedragen. Het resultaat op reiniging verhardingen bedraagt echter wel nadelig. Dit komt voornamelijk door gladheidbestrijding. Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (15) Zie eerder aangegeven samenvatting bij het rekeningresultaat 2009 (blz. 5) Paragraaf lokale heffingen Eind februari 2009 zijn de WOZ-waarden 2009 met als waardepeildatum 1 januari 2008 aan alle belanghebbenden meegedeeld. Het aantal bezwaren (1.354) lag met 2,5 % behoorlijk onder het landelijk gemiddelde (3,5 %). De accountant heeft enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de openstaande posten rond de gemeentelijke belastingen. Naar aanleiding daarvan zijn de volgende maatregelen genomen: - aanscherpen invorderingsprocedures; - maken van een inhaalslag voor oude vorderingen; - aanscherpen van de richtlijnen voor de voorziening dubieuze belastingdebiteuren. Dit alles heeft ertoe geleid dat de omvang van de openstaande belastingdebiteuren van circa 5,1 mln eind 2008 is teruggelopen tot circa 3,3 mln eind De verwachting is dat in 2010 de omvang van de openstaande belastingdebiteuren nog verder teruggebracht kan worden. Paragraaf weerstandsvermogen In 2009 is geen beroep gedaan op het weerstandsvermogen. Op basis van de thans beschikbare informatie van het Rijk moet worden uitgegaan van een overheidstekort van 30 à 40 miljard. Bij een dergelijk tekort moet rekening gehouden worden met een daling van het gemeentefonds van 3 mld wat weer een structureel nadeel voor de gemeente Leeuwarden betekent van uiteindelijk ca. 20 mln per jaar. Niet alleen het gemeentefonds zal de komende jaren onder zware druk komen te staan. Ook op directe bijdragen van het rijk aan het gemeentelijke beleid zal bezuinigd worden met alle gevolgen van dien. E.e.a. betekent dat de gemeente Leeuwarden fors zal moeten bezuinigen. Dit betekent dat de ontwikkeling van de risico s zoals hiervoor zijn aangegeven zeker geen aanleiding zijn om de weerstandscapaciteit te verlagen door het naar beneden brengen van de minimumstand van de algemene reserve. Paragraaf financiering De rentepercentages hebben zich gunstig ontwikkeld voor de gemeente. Het percentage voor het opnemen van kort geld (leningen korter dan een jaar) is over 2009 uitgekomen op gemiddeld 1,0%, terwijl 4,5% was begroot. Voor het lange geld (opgenomen leningen langer dan een jaar) hebben wij geldleningen tegen gemiddeld 3,85% aangetrokken, terwijl 5,0% begroot was. 19

20 1. Jaarstukken Resultaatbestemming 1.3 Resultaatbestemming Inleiding Uitgangspunt is dat de voorstellen resultaatbestemming tot een minimum beperkt blijven en dat het rekeningresultaat zoveel mogelijk aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Bij de reguliere besluitvorming rond de begrotingsvoorbereiding kan dan een integrale afweging gemaakt worden over de aanwending van deze incidentele middelen. Om als voorstel resultaatbestemming te kunnen worden opgenomen in de jaarstukken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De voorstellen moeten betrekking hebben op een niet besteed budget of beschikbaar gesteld bedrag in 2009 dat betrekking had op een specifiek doel. Er moet een nadrukkelijke politieke wens zijn om het bedrag voor dat specifieke doel in te zetten of de uitgave moet aan de andere kant onontkoombaar zijn; De kosten kunnen niet gedekt worden uit het reguliere budget van het nieuwe jaar. Het overzicht voorstellen voor resultaatbestemming ziet er als volgt uit: x Resultaatbestemming Bedrag Rekeningresultaat Resultaatbestemming (Raadsvergadering maart) Programma Zorg en opvang - Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 425 Programma Werk en inkomen - Integrale schuldhulpverlening *) Jeugdwerkloosheid *) Caparis Programma Wonen - Omgevingsvergunning *) 144 Totaal resultaatbestemming maart Restant resultaat 2009 (na resultaatbestemming in maart) Voorstellen tot resultaatbestemming in mei: Programma cultuur - Debatcentrum de Bres 30 Programma Jeugd en onderwijs - Voortijdig schoolverlaten Brede scholen Combinatiefuncties Speelruimte Aanpak kindermishandeling *)

21 1. Jaarstukken Resultaatbestemming Programma Zorg en opvang: - Jeugdgezondheidszorg 88 - Vouchers bewonersinitiatieven *) MFC Wijtgaard Multicultureel centrum 85 - Woonzorgzone Zuidlanden Kunstproject Vlietzone/Kijk in de wijk 70 - Wmo AWBZ pakketmaatregel *) Programma Werk en inkomen: - Innovatietrajecten wijkgerichte inburgering *) 228 Programma Ruimtelijke ordening Intensivering groenbeleid 80 Programma Algemene dekkingsmiddelen - Impuls sociale investeringen 93 - Herinrichting stadshal Totaal resultaatbestemming mei Resterend saldo t.b.v. Algemene reserve **) *) In 2009 zijn via het gemeentefonds (in de september- resp. novembercirculaire) nog bedragen beschikbaar gesteld in de vorm van ontvangen taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Omdat deze bedragen vrij laat in het jaar beschikbaar worden gesteld is het vaak niet meer mogelijk deze bedragen in het jaar van ontvangst ook daadwerkelijk te besteden en zal besteding in het jaar daarop plaatsvinden. Ook komt het voor dat het Rijk over meerdere jaren een bedrag beschikbaar stelt. De daadwerkelijke besteding hiervan loopt vaak niet synchroon met het kasritme van de ontvangst van de rijksbijdrage. Van het totale resultaat over 2009 van kan een bedrag van op deze manier worden verklaard. Wel heeft dit tot gevolg dat het bedrag weer via resultaatbestemming wordt opgevraagd. **) Van het resterende bedrag van van het rekeningresultaat (dus na aftrek van de resultaatbestemming) moet worden opgemerkt dat een bedrag van hiervan is geblokkeerd. In verband met de verkoop van Essent heeft de gemeente in totaal een bedrag van ontvangen, waarvan via begrotingswijziging al eerder een bedrag van aan de algemene reserve is toegevoegd. Het resterende bedrag van wordt via het rekeningresultaat aan de algemene reserve toegevoegd. De renteopbrengst van het totale bedrag dat is ontvangen in verband met de verkoop van Essent dient ter compensatie van de weggevallen dividendopbrengst. Toelichting op de voorstellen voor resultaatbestemming Debatcentrum de Bres In de Raadsvergadering van 25 mei 2009 is bij motie het besluit genomen om twee maal uit te trekken voor de verdere ontwikkeling van Debatcentrum De Bres. Het geld zou beschikbaar komen op basis van een goed onderbouwd plan, waarin uitwerking wordt gegeven aan de professionalisering van het debatcentrum. Dit plan diende voor 1 oktober 2009 aan de Raad te worden voorgelegd. De stichting heeft het plan nog niet kunnen afronden. Eén van de onderdelen binnen de begroting zijn bijdragen van (externe) participanten. Deze zijn wel mondeling toegezegd, maar nog niet schriftelijk bevestigd. Het gaat onder meer om culturele instellingen als Fryske Akademy, Tresoar en Fries Museum. Zodra deze bevestigingen binnen zijn kan het plan worden voorgelegd aan het College van B&W en aan de Gemeenteraad. Daarnaast kon de stichting vanuit deze reservering een beroep doen op een overbruggingskrediet. Hiervan heeft de stichting gebruik gemaakt. Op aanvraag is beschikbaar gesteld. Het is gewenst de reservering van voor 2010 beschikbaar te houden. 21

22 1. Jaarstukken Resultaatbestemming Voortijdig schoolverlaten Bij de behandeling van de begroting 2009 heeft de Raad voor de jaren 2009 en per jaar beschikbaar gesteld voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (vsv). De Raad wilde op basis van een notitie over het vsv-beleid de kaders vaststellen waarbinnen de middelen zullen worden ingezet. De notitie "Voortijdig schoolverlaten: voorkomen en bestrijden" is op 17 juni 2009 in de Commissie Welzijn besproken. Daarna is gestart met uitvoering geven aan de plannen. De middelen zijn bedoeld voor het ontwikkelen en opzetten van specifieke trajecten en voorzieningen voor (potentiële) vsv-ers. Het gaat dan vooral om uitbreiding van de bestaande opvang- en begeleidingsmogelijkheden van de Sluisgroep tot een volledig dagprogramma, om uitbreiding van de RMC-formatie en om het inrichten van een opvangvoorziening in het mbo. Aangezien de start van de uitvoering van de plannen een half jaar is vertraagd en om het gewenste beleid toch binnen twee jaar uit te kunnen voeren, wordt voorgesteld om de niet bestede middelen van mee te nemen naar Brede scholen In 2008 heeft de Raad beschikbaar gesteld voor de Brede Scholen. Omdat consensus tussen verschillende de partijen over de inzet van de toegezegde middelen de nodige tijd heeft gekost, is er pas met ingang van schooljaar gestart met de activiteiten. De activiteiten lopen dus door in 2010 voor de tweede helft van het schooljaar. Voorgesteld wordt om het restant bedrag van over 2009 mee te nemen naar 2010 voor de aangegane verplichtingen. Combinatiefuncties Het college heeft op 15 december 2009 besloten door te gaan met de ontwikkeling van combinatiefuncties Brede school-sport-cultuur en de kosten voor de gemeente ad in 2010, in 2011 en in 2012 te dekken uit het beweegjaarprogramma Sport, het programma Cultuur en het programma Jeugd en Onderwijs. Een van de dekkingen betreft het restant van de bijdrage van die het ministerie van VWS voor 2009 heeft verstrekt. Met de schoolbesturen, BV Sport en Parnas zijn afspraken gemaakt over de inzet en de dekking van de combinatiefunctionarissen in 2010 en volgende jaren. Het gaat in totaal om de inzet van 7 fte in 2010 oplopend naar 11,7 fte in 2012 en verder. Om dit mogelijk te blijven maken is overboeking van het restant budget naar 2010 noodzakelijk. Speelruimte De Raad heeft op 29 juni 2009 de nota Speelruimtebeleid vastgesteld. Voor het speelruimtebeleid is in 2009 incidenteel 1 miljoen beschikbaar gesteld. Met het vaststellen van de nota is besloten om het geld over meerdere jaren uit te geven. Het bedrag dat nu nog niet is besteed te weten een bedrag van is nodig om het speelruimtebeleid in deze periode uit te kunnen voeren. Aanpak kindermishandeling In 2008 heeft het Ministerie voor Jeugd en Gezin afspraken gemaakt met de gemeente Leeuwarden over de zogenoemde RAAK-middelen (aanpak kindermishandeling). Deze middelen zijn via een integratie-uitkering in het gemeentefonds aan centrumgemeenten toegekend in Leeuwarden is kerngemeente voor Fryslân. De middelen zijn bestemd voor het aanstellen van een provinciale coördinator en het organiseren van deskundigheidsbevordering. Het najaar 2008 is besteed aan de provinciale verkenningsfase. De coördinator is van start gegaan met ingang van april 2009, waarna de aanpak programmatisch is en wordt ingevuld in overleg met de 31 Friese gemeenten en de betrokken instellingen. De middelen (in totaal ) worden in de projectperiode van 1 maart 2009 tot en met 1 september 2011 volledig ingezet. Het eerste deel van de middelen ad is in 2008 door het Rijk beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in 2009 via resultaatsbestemming 2008 meegenomen naar Het tweede deel van de middelen ad is in 2009 door het Rijk beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag van is nodig om het programma van 2,5 jaar te kunnen realiseren. 22

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Nummer 2018/576433 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien) Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen

Nadere informatie

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. G.H.J. Weierink : Zaaknummer :

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013 Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten

Nadere informatie

ERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015

ERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015 ERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015 Datum: 23 september 2016 1 Dit betreft het overzicht van de errata die zijn verwerkt in de programmarekening nadat deze door de gemeenteraad voorlopig is vastgesteld.

Nadere informatie

Financieel. Wat heeft het gekost?

Financieel. Wat heeft het gekost? Financieel Wij ontvangen rijksmiddelen om de Participatiewet uit te voeren. Deze middelen bestaan uit het budget Uitkeringen Participatiewet, de Integratie-uitkering en middelen vanuit het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp

Collegevoorstel. Onderwerp 15-1 Collegevoorstel Reg. nr.:1410093 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Korting gemeentefonds onderwijshuisvesting. Samenvatting De motie Van Haersma Buma betekent voor Boxtel een vermindering

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Managementrapportage 2017

Managementrapportage 2017 Managementrapportage 2017 Gouda, 15 september 2017 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 29 november 2017 Versienummer: 1.0 Datum: 15 september 2017 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2017 Status

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Concept jaarrekening 2018 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Een financieel gezond samenwerkingsverband 4. Behandelschema: Datum: Informerend

Nadere informatie

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2008 April 2009

JAARSTUKKEN 2008 April 2009 JAARSTUKKEN 2008 April 2009 JAARSTUKKEN 2008 April 2009 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 0 8 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2008 1.1 Inleiding 9 1.1.1 Jaarverslag 9 1.1.2 Jaarrekening

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Beoogd

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

GR-taken: Aanvullende diensten:

GR-taken: Aanvullende diensten: JAARREKENING 2018 GGD Hollands Noorden Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) Inhoudelijk kader De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1 180706 AB 5 B7 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf JAARREKENING 2017 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Ja, jaarrekening en aanbiedingsbrief zijn op

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode -2014 Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma

Nadere informatie

8 februari Begrotingswijziging

8 februari Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren RAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren Voorstel Raad te besluiten: 1. de raad voor te stellen als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren

Nadere informatie

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden.

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Algemeen Op 18 april 2012 zijn de programmabegroting 2013 en de jaarstukken 2011 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD).

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Resultaat 2015 in vogelvlucht Het verschil tussen de inkomsten

Nadere informatie

Themaraad financiën 3 april

Themaraad financiën 3 april Themaraad financiën 3 april 2017 1 Aanleiding en doelstelling P&C-cyclus Robuust financieel beleid Begroting Financiële positie Risico s Afsluiting Agenda 2 Aanleiding en doelstelling Aanleiding Vanuit

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1567 *B.18.1567* Landgraaf, 2 september 2018 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie:

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie: V G E M E E N T E VA LKEN SWAARD Agendapunt commissie: telefoonnummer Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl datum raadsvergadering 13raad00346 10 juni 2013 l e Bestuursrapportage 2013. aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

oescand archief datum

oescand archief datum Raadsvoorstel oescand archief datum 1 6-07- 11 Aan de gemeenteraad Van : College van B&W Datum : 23 april 13 Pfh. : L.P. Vokurka Steller : L. van Ledden - Vredenbregt tei.nr. : 0652739308 e-mail : CoordinatorJaarrekeningproces@Delft.nl

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016

Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016 Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016 13 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 3. Begroting... 5 4. Begroting... 5 4. Toelichting bij de begroting... 7 LASTEN...

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 8 april 2019 Programma Documentnummer: B.19.0697 *B.19.0697* ONDERWERP: Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg

Nadere informatie

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant. Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2016-2019 3.2 Zorg (Wmo) 20 Programmabegroting 2016-2019 3.2.1 Wat wil Gouda bereiken? De implementatie van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden tengevolge van de decentralisaties

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006379* 16.0006379 Raadsvergadering: 9-6-2016 Voorstel: 4.54 Agendapunt: 21 Onderwerp Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0627 B.18.0627 Landgraaf, 10 april 2018 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem Aan de gemeenteraden en colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaamwoude, Haarlemmermeer,

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie