Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Vergelijkbare documenten
Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014

District Deurne. Jaarrekening 2014

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen

Boekjaar 2015 in grafiek

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 mei 2019 Ondersteunende diensten - Secretariaat

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Budgetwijziging 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2

Jaarrekening OCMW 2018

Jaarrekening 2016 RAADSCOMMISSIE VAN 02/05/2017

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)

Gelet op het decreet houdende openbaarheid van bestuur d.d. 26 maart 2004;

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

JAARREKENING 2013 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur

Financiële nota Doelstellingenbudget B Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

Budgetwijziging 1/2017

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

Budgetwijziging 1/2015

autonoom gemeentebedrijf

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat Grobbendonk NIS-code: Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

Boekjaar 2015 in grafiek

Identificatie bestuur

Boekjaar 2017 in grafiek

Toelichting BBC 2020

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET

Aanpassing meerjarenplanning Budget Gemeenteraad 18 december 2014

Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer

Rapportering financieel beheerder 2017

Budget 2016 en MJP Gemeenteraad 14/12/2015

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

Toelichting meerjarenplan

Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037

BBC Digitale rapportering

Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting

Toelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

Hoe wordt je gemeente en OCMW bestuurd?

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

5/12/2011. BBC, MJP, planlastverlaging en ontwikkelingssamenwerking. Inhoud

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Rapportering financieel beheerder Stefaan Desmet

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Verslag aan de Provincieraad

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: /11/2013

Agenda van OCMW raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

2014 Jaarrekening Deel 1

Provinciale budgetten

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING,

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Budgetwijziging 2018 nr. 1

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

2015 Jaarrekening Deel 1

Jaarrekening. Deel I

Budget Toelichting

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Beleidsnota inclusief addenda 2015

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

meerjarenplan Aanpassing bw1-2016

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 2/2016

Herziening meerjarenplan

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN

Arrondissement: KORTRIJK

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar , ,78-7.

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

Transcriptie:

Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT GEMEENTERAAD 25-6-2015

Inhoud Lijst van veelgebruikte afkortingen... 3 Inleiding... 4 Beleidsnota... 5 Doelstellingenrealisatie... 5 Prioritaire doelstellingen... 5 Niet-prioritaire doelstellingen... 7 Extracomptabele doelstellingen... 7 Doelstellingenrekening (J1)... 46 Financiële toestand... 46 Financiële nota... 47 Exploitatierekening (J2)... 47 Investeringsrekening (J3-J4)... 58 Liquiditeitenrekening (J5)... 60 Samenvatting van de algemene rekeningen... 62 Balans (J6)... 62 Staat van opbrengsten en kosten (J7)... 63 Bijlagen... 64 Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies... 64 Wettelijke schema s jaarrekening... 68 Wettelijke toelichtingschema s jaarrekening... 94 Detail vergelijking jaarrekening ten opzichte van eindbudget... 108 Detail van de uitgaven op investeringsenveloppes... 131 Overzicht prioritaire doelstellingen (Vlaamse Beleidsprioriteiten)... 135 Waarderingsregels... 150 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 2

Lijst van veelgebruikte afkortingen ABB AC AFM APB BBC BI BKO BSC CBS FOD FOMOBO GPP GR IBA MJP MT NGB OCMW OW RO SVK SWOT : Administratie Binnenlands Bestuur : Administratief Centrum : AutoFinancieringsMarge : Aanvullende PersonenBelasting : Beleids- en BeheersCyclus : BeleidsItem : Buitenschoolse KinderOpvang : Balanced ScoreCard : College van Burgemeester en Schepenen : Financiële OverheidsDienst : Front Office/Mid Office/Back Office : Globaal PreventiePlan : GemeenteRaad : Individuele Behandeling Afvalwater : MeerJarenPlanning : ManagementTeam : Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding : Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn : Openbare Werken : Ruimtelijke Ordening : Sociaal VerhuurKantoor : Strengths Weaknesses Opportunities and Threats Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 3

Inleiding De gemeente Zwijndrecht stapte reeds op 1 januari 2013 in als piloot in de nieuwe BBC. Vanaf 1 januari 2014 is deze regelgeving verplicht voor alle Vlaamse besturen. In de BBC trachten we om de rekening niet enkel als een financiële rapportering te beschouwen maar wensen we dieper in te gaan op het verhaal achter de cijfers. Het is belangrijk om na te gaan of de doelstellingen die de gemeente heeft geformuleerd ook gerealiseerd konden worden en of dit binnen het afgesproken financieel kader kon gebeuren. Financieel bekeken heeft deze rekening een mooi resultaat. Dit financieel resultaat wordt meegenomen in de volgende budgetwijziging en in de aanpassing van de MJP. Voor wat betreft het behalen van de vooropgestelde doelstellingen, laten we de interpretatie over een al dan niet geslaagd werkingsjaar over aan de raadsleden. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 4

Beleidsnota Doelstellingenrealisatie We omschrijven de mate van realisatie van de doelstellingen van de gemeente en geven een overzicht van de daarbij horende ontvangsten en uitgaven. Prioritaire doelstellingen Beleidsdoelstelling 4.1.: De gemeente stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer maximaal Actieplan 4.1.1.: De gemeente zet zijn beleid voort door het verlenen van een tussenkomst in het openbaar vervoer De Lijn. Actie 1: gratis abonnementen aanbieden aan de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar, en de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 jaar. Status: gerealiseerd Actie 2: De gemeente neemt 75% van de kosten voor zijn rekening voor iedereen die een abonnement aankoopt en die ouder is dan 12 en jonger dan 60 jaar. Status: gerealiseerd Financiële gevolgen Jaarrekening Budget uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo Exploitatie 777.572,71 0,00-777.572,71 795.000,00 0,00-795.000,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toelichting De gemeente blijft zich volop inzetten om het gebruik van het openbaar vervoer te maximaliseren. De voorgenomen doelstelling werd behaald. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 5

Beleidsdoelstelling 4.2.: De gemeente handhaaft een % aanvullende personenbelasting die onder het Vlaamse gemiddelde blijft Actieplan 4.2.1.: De hoogte van het % aanvullende personenbelastingen (APB) wordt afgestemd op een gezond evenwicht tussen optimale dienstverlening en een eerlijke prijs Actie 1: De aanvullende personenbelasting bedraagt 2,50% voor de volledige meerjarenplanning Status: gerealiseerd Financiële gevolgen Jaarrekening Budget uitgaven ontvangsten saldo uitgaven ontvangsten saldo Exploitatie 0,00 1.151.100,75 1.151.100,75 0,00 830.000,00 830.000,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toelichting De APB bedroeg voor aanslagjaar 2014 2,5% ten opzichte van 1% in aanslagjaar 2013. De ontvangstenstijging die hiermee gepaard gaat, werd nog niet in het budget van 2014 ingeschreven omdat we afhankelijk zijn van het inkohieringsritme van de FOD Financiën. Eind 2014 hebben we wel een voorschot gekregen van 359.643,72 euro om zo de eventuele thesaurieproblemen voor onze gemeente te beperken. Hierdoor overschrijden we het vooropgestelde budget van 830.000 euro. Ter vervollediging van dit dossier melden we ook nog dat er 11.472,87 euro administratiekosten betaald werden. Deze komen niet voor in het hierboven beschreven financieel plaatje omdat ze zowel in het budget als in de rekening niet gekoppeld werden aan het actieplan. De beleidsdoelstelling spreekt over een Vlaams gemiddelde. We hebben wel volgende info gevonden bij ABB. Het spreekt voor zich dat deze doelstelling gehaald wordt. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 6

Niet-prioritaire doelstellingen Als niet-pioritaire doelstellingen hebben wij de doelstellingen en bijhorende actieplannen, die geformuleerd werden in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten, opgenomen. Een detaillering kan je terugvinden in de bijlagen. Extracomptabele doelstellingen De prioritaire doelstellingen dienen geregistreerd en opgevolgd te worden in de boekhoudsoftware. In de gemeente werken we op een gelijkaardige manier als in het OCMW met betrekking tot beheerscontrole. De doelstellingen worden gerapporteerd via een balanced scorecard (BSC). Deze BSC bevat de prioritaire BBC-doelstellingen én niet in de BBC opgenomen doelstellingen. Daarenboven proberen we ook de belangrijkste kengetallen van de organisatie op te volgen via onze BSC. Hier hebben we nog een weg af te leggen. We zijn nog op zoek naar de juiste keuze van indicatoren en vooral naar het koppelen van doelstellingen hieraan. We geven per dienst een schematisch overzicht van de doelstellingen. Wanneer er achter de doelstelling een groen vinkje staat, dan werd deze gerealiseerd. Wanneer er een rood kruis of uitroepteken staat, is dit niet het geval. Doelstellingen van het managementteam Dit actieplan is overkoepelend voor OCMW en gemeente en omvat het herbekijken van ons dienstverleningsconcept vanuit het oogpunt van de burger. De producten die gemeente en OCMW aanbieden, worden niet meer vertaald vanuit de interne die deze aanleveren, maar er worden themabalies (en snelbalie, gesprekskamers, ) opgericht volgens de logica van de burger. Dit project wordt verder uitgewerkt in 2015 en heeft als einddoel een volledige implementatie in 2017. Het project werd ondertussen herdoopt tot Agora. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 7

Het project Agora werd ook uitgebreid met een deeltje interne werking. Dit onderdeel werd volledig verschoven naar 2015. Ondertussen is er in het eerste kwartaal van 2015 wel een evaluatie gemaakt en hebben we ook enkele nieuwe actiepunten overgenomen in de BSC van 2015. Behalve een ééngemaakte (gemeente en OCMW) financiële dienst, ICT-dienst, communicatiedienst, dienst contractbeheer en technische dienst is nu ook de personeelsdienst van het OCMW verhuisd naar de personeelsdienst op het gemeentelijk AC. Een ééngemaakte manier van werken wordt verder uitgewerkt in 2015. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 8

Ganesha bis spreekt ook over de samenwerking tussen gemeente en OCMW met betrekking tot de niet-ondersteunende. In 2014 werden de eerste aftoetsingen gedaan tot het overhevelen van taken BKO en sociale zaken naar het OCMW. Dit dossier wordt verder uitgewerkt in 2015. Dit actieplan werd niet geheel uitgevoerd in 2014 (omvangrijker dan gedacht) en wordt verdergezet in 2015. dit actieplan werd niet geheel uitgevoerd in 2014 (omvangrijker dan gedacht) en wordt verdergezet in 2015. De bedoeling was om via een intergemeentelijke samenwerking een veiligheidsconsulent aan te werven. Tot op heden is men er echter nog niet in geslaagd een geschikte kandidaat te vinden. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 9

Doelstellingen van sport Er werd een kleine werkgroep gemaakt rond G-sport (sport voor gehandicapten) en in de sportraad werd een sectie G-sport in het leven geroepen. De regionale G-sportcoördinator is op de algemene vergadering van de sportraad komen spreken en heeft een warme oproep gedaan om clubs te activeren om te gaan werken met mensen met een handicap. De oproep had als doel een G- sportantenne in het leven te roepen. Vanuit de clubs is er weinig of geen respons gekomen. De bedoeling was om in 2014 een aantal mensen uit onze gemeente rond de tafel te brengen en om onder leiding van de regionale regiocoördinator te gaan bekijken wat de gemeente Zwijndrecht nog Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 10

meer kan betekenen op sportgebied voor mensen men een handicap. De vergadering heeft nog niet kunnen plaatsvinden omdat de G-sportcoördinator langdurig afwezig is. Het is nog wel steeds de bedoeling om het overleg te laten plaatsvinden. Belangrijkste indicatoren van sport Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 11

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 12

Doelstellingen van cultuur en bibliotheek Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 13

Het reglement werd aangepast in de gemeenteraad juni 2014. Mensen konden voor 5 euro een kaart kopen waarmee men maximaal 3 e-boeken kon activeren. Eens geactiveerd kan men zijn gedownloade boek 4 weken lezen. We stelden vast dat een 30-tal kaarten werden aangekocht (vanaf half 2014 tot en met april 2015). Bibnet, dat dit experiment voor 1 jaar ondersteunde, besliste evenwel in de loop van april om vanaf mei geen e-books meer te verspreiden op deze manier. Het experiment wordt stopgezet. Deze beslissing werd genomen vooraleer een geplande evaluatie door de bibliotheeksector plaatsvond. Die evaluatie ging dan ook niet door. De invoering van e-books was zeker geen succes. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden opgegeven. Zeker omwille van het feit dat dit enkel op tablets te lezen was en niet op specifieke e- readers. Er wordt meestal illegaal gedownload en mensen blijven heerlijk conservatief en verkiezen nog steeds om een boek in de hand hebben. We betaalden een 900 euro om hiermee in te stappen, waarvan we 150 euro recupereerden. We zullen binnenkort het reglement opnieuw aanpassen en de omschrijving van de e-books verwijderen. Belangrijkste indicatoren van cultuur en bibliotheek Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 14

Doelstellingen van jeugd Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 15

In opdracht van de provincie heeft Arktos het rapport in het eerste kwartaal van 2015 overgemaakt. Zij zijn in juli 2014 op het speelplein komen observeren en hebben hun evaluatie gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. In november had de jeugddienst een vormingsweekend gepland samen met de monitoren en Arktos. Er werd een Swot-analyse gemaakt van de speelpleinwerking. Het resultaat van de swot heeft ertoe geleid dat men op het speelplein gestart is met stuur- en werkgroepen met als doel terug meer inhoudelijke verantwoordelijkheid bij monitoren te leggen. Arktos maakt deel uit van deze werkgroepen en bekijkt alles met de inclusiebril en leert zowel de jeugddienst als de monitoren om die bril beter te hanteren. Vanuit het MT en CBS werden een aantal efficiëntiedoelstellingen vooropgesteld met als doel om deze te verwerken in het vernieuwde Zwijndrecht-Zwomert concept. De jeugddienst heeft hierover een overleg gehad met de Zwijndrecht-Zwomert partners sport en cultuur en de betrokken schepenen. Uit het overleg is gebleken dat het verwerken van de vooropgestelde doelstellingen in een haalbaar concept geen evidentie was. Vandaar dat het college de jeugddienst meer tijd heeft gegeven om een nieuw concept uit te werken. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 16

De startnota is niet tijdig klaar geraakt omdat de jongeren van de kern van het jeugdhuis nog onvoldoende waren geïnformeerd over de voor en nadelen van deze werkingsvorm en omdat de jeugdbeleidscoördinator, die dit dossier trekt, met ziekteverlof was. Het dossier is inmiddels opgestart. Doelstellingen van BKO De externe begeleider die deze vorming kwam geven is ziek geworden, waardoor het hele traject vooruitgeschoven is en afgerond is geraakt begin 2015. De besprekingen over het ontwerp en, in het verlengde daarvan, de aankoop van de grond heeft veel langer geduurd dan initieel werd ingeschat. De aankoopakte is verleden begin 2015. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 17

Kind en gezin heeft dit project stopgezet. Belangrijkste indicatoren van BKO De grafiek toont aan dat in kwartaal 2 er een veel hogere bezetting was in Kobbe. Dit is het gevolg van het feit dat er in de maanden april tot en met juni veel nieuwe kleuters naar school gaan en dus ook gebruik maken van de voor- en naschoolse kinderopvang. In kwartaal 3 zien dan we een flinke terugval in de bezetting en deze kan verklaard worden door het feit dat we in de zomer altijd met vooraf inschrijvingen werken en dat we dan maximaal 56 kleuters opvangen wat meteen ook de maximumcapaciteit van Kobbe is. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 18

De grafiek toont aan dat er in kwartaal 3 behoorlijk meer kinderen op de wachtlijst staan dan in de overige kwartalen. Dit kan verklaard worden door het feit er in de zomer altijd een grotere wachtlijst met kleuters is en waardoor het gemiddeld aantal kinderen/dag in Kobbe en Kozze altijd hoger ligt dan in de rest van het jaar. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 19

Doelstellingen van Huis van het Kind Doelstellingen van burgerzaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 20

Belangrijkste indicatoren van burgerzaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 21

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 22

Doelstellingen van sociale zaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 23

Terwijl in 2013 vooral een kennismakingsronde werd georganiseerd waar de verschillende SVK s in de omgeving werden bevraagd, werd begin 2014 de definitieve keuze voor samenwerking met SVK Waasland goedgekeurd door college, gemeente- en OCMW-raad. In 2014 werd de formele procedure tot toetreding doorlopen en werden de afgevaardigden vanuit OCMW en gemeentebestuur aangeduid voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van SVK Waasland. In november 2014 werd de procedure afgesloten en werden het OCMW- en gemeentebestuur als deelgenoten van SVK Waasland aanvaard door de Raad van Bestuur. In 2014 vond ook al een eerste promotiecampagne plaats naar kandidaat-eigenaars en kandidaathuurders gecentraliseerd rond de wooninfobeurs in april 2014. Belangrijkste indicatoren van sociale zaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 24

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 25

Doelstellingen van grondgebiedszaken De werken werden in 2014 uitgevoerd, de opmerkingen rond de oplevering moeten in 2015 opgelost worden. Alle voorbereidende werken (opkuis, herstelling muur) zijn in 2014 uitgevoerd. De effectieve plaatsing van de leuning is begin 2015 voorzien. Dit project werd gerealiseerd. Hier werd bijkomend al een stuk grond verworven voor de latere 2 de fase. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 26

Door gebrek aan samenwerking en engagementen van de NMBS zit dit dossier strop. In 2015 proberen we toch een aanvaardbare oplossing uit te werken of deelprojecten op te starten. Dit dossier, zoals het in de budgetten voorzien was, is tijdelijk stopgezet. Met een studiebureau wordt eerst de Statiestraat als winkelstraat bekeken. Met deze aanbevelingen en na overleg met de middenstand zal het budget mogelijks herzien worden en zal er een gefaseerde uitvoering komen. Er zijn al een aantal acties uitgevoerd (P. Coplaan en Laarstraat), maar in 2015 gaan we hiermee verder (P. Coplaan verkeerslichten en Regenbooglaan ). Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 27

De eerste stap (prijsvraag studiebureau) is gezet. In 2015 gaat dit project verder. Deze campagne is uitgevoerd en begin 2015 zal deze evaluatie aan het college voorgelegd worden. Er zijn afspraken gemaakt tussen de 2 voor de opmaak van gezamenlijke vergunningen. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 28

Deze actie is stopgezet. In dit kader zijn de besprekingen verdergezet met Brocap, die verder lopen in 2015. De aankoopprocedure heeft langer geduurd dan gepland. De voorbereidingen starten in 2015 met een opleveringsdatum van september 2015. Belangrijkste indicatoren van grondgebiedszaken Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 29

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 30

Doelstellingen van de financiële dienst De doelstellingen van de ondersteunende hebben zowel betrekking op de gemeente als het OCMW. Dit komt omdat er een verregaande samenwerking is tussen gemeente en OCMW, waarbij de ondersteunende samengevoegd werden. De samenwerking van de ondersteunende staat beschreven in verschillende beheersovereenkomsten. Omdat er ondertussen een nood is naar heropfrissing van deze afspraken en omdat we één grote beheersovereenkomst willen in plaats van allemaal aparte, dient er een nieuw financieel luik voor uitgeschreven te worden. Dit dossier werd doorgeschoven naar 2015. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 31

Belangrijkste indicatoren van de Financiële dienst In bovenstaande grafiek is er een stijging van de facturen die minder dan 30 dagen vervallen zijn. Mogelijks is hier nog geen probleem omdat we dan nog een tweede rappel (die tevens dient als ingebrekestelling) opsturen, waarop de mensen dikwijls reageren. De oudere dossiers (die reeds meer dan 1 jaar openstaan) verkleinen doordat er een actief debiteurenbeheer is waarbij intens wordt samengewerkt met een deurwaarderskantoor. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 32

In het laatste kwartaal is er een groot gerechtelijk dossier met betrekking tot drijfkracht in onwaarde gezet wegens faillissement. Vandaar het grote effect in bovenstaande grafiek. Wanneer de klant na 2 rappels nog steeds niet betaald heeft, maken we een dwangbevel op. Op basis van dit dwangbevel kan de deurwaarder op pad gaan. We hebben een positief rendement voor wat betreft de werking met de deurwaarder. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 33

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 34

Doelstellingen van de Personeelsdienst Een deel van deze doelstellingen werden doorgeschoven naar 2015. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 35

In het Agora-project wordt het dienstverleningsconcept herbeken (zie overkoepelende doelstellingen gemeente-ocmw). Een onderdeel van dit project gaat over een herwerking van het organogram. Pas wanneer het nieuw organogram er is, zullen we met de leidinggevenden de visie op leidinggeven verder uitwerken. In de BSC wordt een evaluatie van de decretale graden in 2014 afgevinkt als voltooid, maar de eigenlijke evaluatie gebeurt pas in 2015. Omwille van de tegenslag met de eerste uitvoering van het Kerberos-project, met name het pakket van Saga, hebben we vorig jaar ook opnieuw een nieuw tijdsregistratiepakket moeten installeren en operationeel maken. Dit heeft veel extra tijd gekost. Het HR-gedeelte moet met dit pakket kunnen samenwerken. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 36

GPP wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2015 Belangrijkste indicatoren van de Personeelsdienst Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 37

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 38

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 39

Ons bestuur heeft een gezonde verhouding tussen statutaire werknemers en gepensioneerde werknemers zodat er geen responsabiliseringsbijdrage van toepassing is.. We proberen het aantal voltijds equivalenten in de organisatie onder controle te houden en niet in het rode vak terecht te komen. Doelstellingen van de andere staf In het kader van interne controle en informatieveiligheid is het aangewezen een up-to-date- database te hebben van het aanwezig IT-materiaal en een vervangplan. Beide zijn opgemaakt in 2014. Er werd een opleiding notuleren georganiseerd waarbij toelichting gegeven werd over de verschillende onderdelen van een besluit en de betekenis ervan. De deelnemers brachten een eigen besluit mee zodat ze de theorie konden omzetten in praktijk en hun besluit, waar nodig, konden aanvullen en/of verbeteren. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 40

De opleiding rond de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten was voorzien in het vierde kwartaal 2014. De opleiding is verplaatst naar 2015 omdat in het vierde kwartaal 2014 al verschillende opleidingen voorzien werden (o.a. rond nieuwe office, rond prestatie-en ontwikkelcyclus) die meer prioritair waren en we wilden de personeelsleden niet overstelpen met te veel interne opleidingen. De overheidsopdrachten boven 85 000 euro excl. btw (de open procedures) worden volledig elektronisch afgehandeld. Dit houdt in dat het bestek en alle andere nodige documenten elektronisch ter beschikking gesteld worden via E-notification. De geïnteresseerde firma s dienen hun offertes elektronisch in via E-tendering. De openingszitting gebeurt eveneens elektronisch, er zijn dus geen enveloppen meer die geopend moeten worden en offertes die geparafeerd moeten worden. De openingszitting is wel nog steeds openbaar. E-notification en E-tendering zijn onderdelen van het E- procurementprogramma van de Vlaamse overheid. Het gebruik van deze elektronische applicaties is vrijblijvend voor de lokale besturen. De grote rampenoefening heeft niet plaatsgevonden. Ze wordt uitgesteld naar 2015. Voor het callcenter hebben twee oefeningen plaatsgevonden. Tijdens een alarmeringsoefening werden alle medewerkers buiten de kantooruren opgebeld met de vraag of ze zouden beschikbaar zijn moest zich op dat ogenblik een incident voordoen en hoe lang het zou duren voor ze aanwezig zouden zijn. Tijdens een tweede oefening werd het callcenter tijdens de kantooruren opgestart. Daarbij werd nagegaan hoeveel medewerkers zouden beschikbaar zijn, hoe lang de opstelling van de apparatuur zou duren en welke praktische problemen daarbij voorkomen. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 41

Voor het intranet werd een werkend prototype gemaakt en een werkgroep opgestart. De testfase, de redactionele invulling en de opleiding werd uitgesteld naar 2015. De nieuwe website werd gekoppeld aan het project Agora en aan de thematische indeling van het nieuwe dienstverleningsconcept. In 2015 zal de aanbestedingsprocedure opgestart worden met een bestek dat rekening houdt met de visienota van het project Agora. De visienota voor het intranet is gemaakt en voorgesteld aan het managementteam. Belangrijkste indicatoren van de andere staf Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 42

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 43

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 44

Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 45

Doelstellingenrekening (J1) Het wettelijk schema J1 zit in bijlage en geeft per beleidsdomein een totaal van uitgaven en ontvangsten, uitgesplitst in prioritair en overig beleid. Financiële toestand De jaarrekening 2014 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarde van BBC. Het resultaat op kasbasis werd in het initiële budget geraamd op 3.087.829 euro, in het eindbudget 5.097.513 euro en bedraagt in de jaarrekening 8.923.673 euro. Ook de autofinancieringsmarge (AFM) van de jaarrekening heeft een veel beter resultaat dan berekend in het initiële budget. De AFM in 2014 bedraagt 3.716.789 euro voor de jaarrekening ten opzichte van -528.285 euro in het initieel budget. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 46

Financiële nota Exploitatierekening (J2) Het wettelijk schema J2 zit in de bijlage en geeft per beleidsdomein een totaal van de exploitatieuitgaven en exploitatie-ontvangsten. Het exploitatiesaldo van de jaarrekening 2014 bedraagt 5.387.024 euro, ten opzichte van 1.397.987 euro in het initieel budget en 2.218.189 euro in het eindbudget. Exploitatiekosten De uitgaven van de jaarrekening bedragen 22.091.791 euro tov 23.916.684 euro in het eindbudget en 24.599.209 euro in het initieel budget. De uitgaven van de jaarrekening zijn bijgevolg 1.824.893 euro lager dan voorzien in het eindbudget (verbruik van 92%) en 2.507.418 euro lager dan voorzien in het initieel budget (verbruik van 90%). De budgetwijzigingen hebben bijgevolg geleid tot een hoger verbruik van het budget. In de bijlage geven we de volledige detail van de afwijkingen. Hieronder gaan we in op de belangrijkste wijzigingen. We starten met het verbruik per kostensoort weer te geven in onderstaande tabel. Hierin zien we onmiddellijk 2 grote verbruiksposten, namelijk de personeelskosten en de toegestane werkingssubsidies. Werkingskosten geconsolideerd Rekening Eindbudget Geboekt Beschikbaar Procent 6 Kosten 23.916.683,89 22.091.790,79 1.824.893,10 92% 600 Materiaal En Goederen Rechtstreeks Voor Dienstverlening 623.535,80 504.933,09 118.602,71 81% 604 Materiaal En Goederen Voor Verkoop 116.316,48 104.600,17 11.716,31 90% 605 Aankoop Van Goederen Bestemd Voor Verkoop 222.236,00 1.936,00 220.300,00 1% 6100 Huur En Huurlasten 38.221,28 37.012,77 1.208,51 97% 6103 Onderhoud En Herstelling Gebouwen 582.781,00 406.573,95 176.207,05 70% 611 Energie 527.875,20 452.999,53 74.875,67 86% 612 Verzekeringen 102.920,37 87.207,79 15.712,58 85% 613 Onderhoud En Herstellingen 1.167.734,53 912.902,70 254.831,83 78% 6140 Diensten En Leveringen Mbt Interne Werking 438.620,99 366.835,55 71.785,44 84% 6141 Diensten En Leveringen Mbt Personeel 275.804,94 208.778,67 67.026,27 76% 616 Vergoedingen En Rechten 177.393,11 77.323,92 100.069,19 44% 617 Vergoedingen Personen Ter Beschikking Gesteld Van Bestuur 86.994,63 72.332,64 14.661,99 83% 620 Bruto Bezoldigingen 6.332.611,10 6.117.931,77 214.679,33 97% 621 Werkgeversbijdrage Wettelijke Verzekering 1.728.037,01 1.538.287,77 189.749,24 89% 622 Werkgeversbijdrage Bovenwettelijke Verzekering 24.210,66 23.162,30 1.048,36 96% 623 Andere Personeelskosten 375.156,39 348.525,05 26.631,34 93% 624 Pensioenen 160.500,00 137.146,28 23.353,72 85% 640 Belastingen 66.179,38 54.351,31 11.828,07 82% Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 47

642 Minderwaarde Werkingsvorderingen 27.903,50 27.890,74 12,76 100% 649 Toegestane Werkingssubsidies 10.370.372,52 10.157.378,37 212.994,15 98% 65 Financiele Kosten 471.279,00 453.680,42 17.598,58 96% Personeelskosten: We stellen vast dat we op de loonkosten een overschot van 455.462 euro hebben tov het eindbudget, hetgeen overeenkomt met een verbruik van 95%. We geven hieronder het verbruik per beleidsitem. BI Omschr BI Initieel budget eindbudget verbruik beschikbaar % verbruik 01000 Politieke organen 418.900,00 458.790,00 419.648,08 39.141,92 91% 01100 Secretariaat 304.433,00 297.727,44 282.917,01 14.810,43 95% 01110 Fiscale en financiële 459.163,00 430.407,00 414.718,04 15.688,96 96% 01120 Personeelsdienst en vorming 349.403,00 360.490,91 308.543,75 51.947,16 86% 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 711.397,00 833.702,17 821.480,93 12.221,24 99% 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 128.695,00 127.105,00 115.544,53 11.560,47 91% 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 1.062.924,00 1.029.906,62 1.007.434,89 22.471,73 98% 01300 Administratieve dienstverlening 382.569,00 386.516,00 356.874,61 29.641,39 92% 02000 Wegen 622.505,00 564.875,00 538.774,00 26.101,00 95% 03100 Beheer van regen- en afvalwater 63.066,00 68.285,00 60.404,33 7.880,67 88% 03190 Overig waterbeheer 62.735,00 63.042,00 59.883,36 3.158,64 95% 03900 Overige milieubescherming 223.759,00 234.579,00 215.142,71 19.436,29 92% 05000 Handel en middenstand 89.918,00 94.418,00 86.439,21 7.978,79 92% 06000 Ruimtelijke planning 364.516,00 358.613,00 315.792,07 42.820,93 88% 06290 Overig woonbeleid 89.431,00 94.434,00 86.383,82 8.050,18 91% 06800 Parken en plantsoenen 553.322,00 563.950,93 532.110,27 31.840,66 94% 07030 Openbare bibliotheken 435.238,00 419.813,00 406.527,62 13.285,38 97% 07050 Gemeenschapscentrum 309.760,00 302.858,00 288.476,80 14.381,20 95% 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 158.323,00 158.284,00 151.377,88 6.906,12 96% 07400 Sporthal 587.990,00 581.987,56 575.260,69 6.726,87 99% 07500 Jeugddienst 197.875,00 249.371,00 234.644,00 14.727,00 94% 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 32.211,00 16.911,00 14.072,53 2.838,47 83% 08700 Ochtend- en avondtoezicht 558.068,00 551.615,53 513.361,38 38.254,15 93% 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting43.717,00 50.067,00 48.045,39 2.021,61 96% 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met 12.469,00 een handicap12.369,00 11.646,01 722,99 94% 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 12.474,00 12.374,00 11.692,56 681,44 94% 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 21.075,00 20.968,00 20.559,48 408,52 98% 09490 Overige gezinshulp 165.692,00 154.592,00 146.093,32 8.498,68 95% 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 21.075,00 20.975,00 20.619,23 355,77 98% 09900 Begraafplaatsen 125.124,00 101.488,00 100.584,67 903,33 99% TOTAAL 8.567.827,00 8.620.515,16 8.165.053,17 455.461,99 95% Op basis van bovenstaande tabel kunnen we stellen dat de lonen over het algemeen correct gebudgetteerd werden. Wel stellen we vast dat het werkelijk verbruik dichter aanleunt tegen het initieel budget dan tegen het eindbudget. De tussentijdse herziening van het budget met 52.688 euro was niet nodig. Er zijn enkele beleidsitems met een verbruik lager dan 90%, die we eventjes kort bespreken. Op het beleidsitem van de personeelsdienst, BI 01120, stellen we een verbruik van 86% vast. Dit heeft vooral te maken met de vaste benoeming van een personeelslid in het begin van 2014. Er werd extra budget voorzien om aan de patronale lasten te kunnen voldoen. Uiteindelijk kunnen we vaststellen dat Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 48

deze verhoging niet nodig was geweest, aangezien er reeds voldoende budget voor de patronale lasten voorzien was. De beleidsitems beheer van regen- en afvalwater 03100 en ruimtelijke planning 06000 kennen beiden een verbruik van 88%. Wat het beleidsitem beheer van regen- en afvalwater 03100 betreft, is er geen echte oorzaak. Het budget werd daar gewoon iets te hoog gebudgetteerd. Wat het beleidsitem ruimtelijke planning 06000 betreft, heeft het overschot van 42.820 euro vooral te maken met een medewerker die in het begin van 2014 actief was op dit beleidsitem, maar vanaf maart actief was op beleidsitem 01190 staf: overige algemene en ondersteunende. Tot slot zien we een verbruik van 83% op het beleidsitem 07501 Jeugdhuiswerk Trechter, wat overeenkomt met een overschot van slechts 2.838,47 euro. Dit budget betrof slechts 1 medewerker die in april 2014 het gemeentebestuur heeft verlaten. Hiervoor werd een budgetvermindering van 16.000 euro opgenomen. Toegestane werkingssubsidies: We stellen een verbruik van 98% vast op de toegestane werkingssubsidies, wat overeenkomt met een overschot van 212.994 euro. We stellen hieronder het verbruik per algemene rekening voor: AR Omschrijving AR Budget Verbruik Beschikbaar 64910000 64920000 64930000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisaties Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifieke voordelen voor bewoners % Verbruik 198.248,00 117.418,06 80.829,94 59% 408.610,00 398.828,72 9.781,28 98% 849.940,00 821.622,88 28.317,12 97% 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 8.908.574,52 8.819.508,71 89.065,81 99% 64960000 Toegestane werkingssubsidies - personeelsclub 5.000,00 0,00 5.000,00 0% TOTAAL 10.370.372,52 10.157.378,37 212.994,15 98% De rekening subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners vertoont een verbruik van 59%. Dit is echter een post die zeer moeilijk te ramen valt. Voor wat betreft de werkingstoelage aan overheidsinstellingen gaat het beschikbaar budget vooral over de bijdrage aan de politie. We stellen vast dat 93.000 euro niet verbruikt werd door de politie. Voor een volledig overzicht van de werkingstoelage aan overheidsinstellingen verwijzen we naar het detailoverzicht in de bijlage onder het punt overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. Tot slot zien we dat er in het boekjaar 2014 geen toelage werd uitgekeerd aan de personeelsclub. De personeelsclub ontvangt deze toelage na de voorlegging van de rekening over 2014. In 2013 werd deze toelage reeds voorzien aangezien de rekening over 2013 toen in januari 2014 werd voorgelegd. De toelage mbt 2014 zal in 2015 uitbetaald worden nadat de rekening van de personeelsclub over 2014 werd voorgelegd. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 49

Wanneer we de toegestane werkingssubsidies en de personeelskosten buiten beschouwing laten, dan hebben we een te laag verbruik van het eindbudget van 77%. In 2013 bedroeg dit verbruik nog 86%. Jaar Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik 2013 4.896.033,81 4.229.328,77 666.705,04 86% 2014 4.925.796,21 3.769.359,25 1.156.436,96 77% Opvallend is het lagere verbruik in 2014 ten opzichte van 2013. Hieronder geven we de top 15 van het niet verbruikt budget, zonder rekening te houden met de personeelskosten en de toegestane werkingssubsidies. Deze top 15, samen met de personeelskosten en de toegestane werkingssubsidies, vertegenwoordigen 86% van het beschikbaar budget. % AR Omschr. AR Budget Verbruik Beschikbaar Verbruik 60500000 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 222.236,00 1.936,00 220.300,00 1% 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en waterlopen 386.800,00 252.283,90 134.516,10 65% 61600000 Vergoedingen en rechten 177.393,11 77.323,92 100.069,19 44% 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 348.453,57 260.959,64 87.493,93 75% 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 216.827,43 141.067,26 75.760,17 65% 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 243.840,77 188.778,26 55.062,51 77% 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 322.370,03 268.556,37 53.813,66 83% 61321000 Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen 346.500,00 299.445,45 47.054,55 86% 61110000 Gas 100.585,72 54.774,79 45.810,93 54% 61341100 Onderhoudscontracten ICT 181.500,00 155.048,81 26.451,19 85% 61406200 Kleine aankopen informatica 88.752,00 63.007,39 25.744,61 71% 61413000 Arbeidsgeneeskundige dienst 47.925,00 26.210,85 21.714,15 55% 61414000 Vorming 57.377,75 40.290,42 17.087,33 70% 65001100 Kosten verbonden aan leningen 236.406,00 219.708,07 16.697,93 93% 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 117.747,24 101.950,21 15.797,03 87% TOTAAL 3.094.714,62 2.151.341,34 943.373,28 70% Allereerst merken we op dat de rekening aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop slechts een verbruik van 1% kent, wat overeenkomt met een overschot van 220.300 euro. Dit betreft een project inzake de bouw van 9 garages in de Lindenstraat, die bestemd zijn voor verkoop. Dit jaar werden enkel erelonen betaald aan de architect inzake het aanbestedingsdossier. Dit project zal in 2015 verder gezet worden. De rekening andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en waterlopen vertoont een overschot van 134.516 euro tov het eindbudget. Deze kosten zijn echter moeilijk te ramen. Bij de opmaak van het budget wordt rekening gehouden met mogelijke onderhoudskosten en mogelijke aankopen of werken. Indien deze uiteindelijk niet nodig blijken of uitgesteld worden, hebben we snel een overschot. Zo stellen we vast dat er voor onderstaande projecten budget werd voorzien, maar dat deze projecten uiteindelijk niet of slechts voor een klein deel gerealiseerd werden: - de aankoop van materiaal voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding: 10.000 euro Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 50

- het systematisch vervangen van alle banken en vuilbakken zodat de gemeente op termijn overal dezelfde zou hebben: 14 000 euro - de aankoop van straatmeubilair en fietsenstallingen: 6 000 euro - de vernieuwing van openbare verlichting op het ganse grondgebied: 8 000 euro - de aankoop van beplanting voor de vervanging van dode en vernielde planten in de parken en plantsoenen: 21 000 euro - huur veegmachine: 40.000 euro Dat de kosten van onderhoud en herstelling moeilijk te ramen zijn, geldt ook voor de rubriek terreinen en gebouwen. Ook hier zien we een overschot ter waarde van 75.760,17 euro. Dit overschot is niet direct toe te wijzen aan specifieke projecten. We stellen vast dat de een globaal budget vragen voor algemeen onderhoud en herstelling en dat dit budget steeds hoger ligt dan het werkelijk verbruik. De grootste overschotten situeren zich op volgende beleidsitems: - 07400 Sporthal - 08700 Ochtend- en avondtoezicht - 07030 Openbare bibliotheken - 09900 Begraafplaatsen hier werden vooral de werken door derden op de begraafplaatsen, bijvoorbeeld: ontruimingen, overraamd. - 01190 Staf hier werden vooral de onderhoudswerken en -aankopen voor het politiebureel in de Pastoor Coplaan 229 overraamd. Wat de onderhoudscontracten betreft, stellen we voor de 3 posten: ICT, terreinen en gebouwen en de wegen, parken en waterlopen, samen een overschot van 160.999,67 euro vast. In onderstaande tabel zien we dat het budget van 2013 naar 2014 met 6% gestegen is, maar dat het verbruik in 2013 en 2014 niet evenredig gestegen is, namelijk slechts met 3%. Dit verklaart waarom we meer overschot hebben in 2014 dan in 2013. Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Totaal 2013 826.100,00 695.238,04 130.861,96 84% Onderhoudscontracten ICT 151.500,00 145.155,22 6.344,78 96% Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 339.100,00 292.774,85 46.325,15 86% Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen 335.500,00 257.307,97 78.192,03 77% Totaal 2014 876.453,57 715.453,90 160.999,67 82% Onderhoudscontracten ICT 181.500,00 155.048,81 26.451,19 85% Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 348.453,57 260.959,64 87.493,93 75% Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen 346.500,00 299.445,45 47.054,55 86% Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 51

Wat de vergoedingen en rechten betreffen, stellen we slechts een verbruik van 44% vast. We zien hier diverse oorzaken afhankelijk van het beleidsitem. We stellen deze schematisch voor in onderstaande tabel: AR 61600000 Vergoedingen en rechten BItem Omschr. Kplaats Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Commentaar 01100 Secretariaat 1.935,00 0,00 1.935,00 0% Betreft budget voor de evaluatie van de secretaris - evaluatie in 2015 uitgevoerd 01110 Fiscale en financiële 12.960,00 7.901,56 5.058,44 61% Betreft budget voor de evaluatie van de financieel beheerder - evaluatie in 2015 uitgevoerd De deurwaarderskosten werden overraamd. 01190 Staf 27.200,00 7.450,20 19.749,80 27% Betreft budget voor de GIS-beleidsondersteuning en voor erelonen van advocaten. Beide posten werden overraamd. 01191 ICT 1.980,00 0,00 1.980,00 0% Betreft een jaarlijks terugkomend budget voor de vergoedingen voor andere prestaties adviesverlening 01300 Administratieve 5.176,00 2.573,11 2.602,89 50% Betreft budget voor crematies dienstverlening 02000 Wegen 20.000,00 6.533,93 13.466,07 33% Budget betreft kosten van Igean inzake veiligheidscoördinatie. Aangezien de gemeente in het verleden te veel voorschotten aan Igean had betaald en de gemeente bijgevolg nog een tegoed op Igean had, werd dit tegoed in 2014 verrekend. 03100 Beheer van regenen afvalwater 3.547,00 0,00 3.547,00 0% Budget voorzien voor een slibanalyse na het kuisen van riolen en grachten vooraleer dat slib kan gestort worden 03200 Vermindering van de milieuverontreiniging 04800 Bestuurlijke preventie 7.000,00 125,00 6.875,00 2% Bij de 2e BW werd 4.500 euro bijgevraagd voor een geluidsstudie wegverkeer Zwijndrecht. Dit verbruik wordt geboekt in 2015 19.107,16-7.028,55 26.135,71-37% Budget betreft administratiekosten handhaving van Igean. Aangezien de gemeente in het verleden te veel voorschotten aan Igean had betaald en de gemeente bijgevolg nog een tegoed op Igean had, werd dit tegoed in 2014 verrekend. 9.300,00 9.274,84 25,16 100% ok 05000 Handel en middenstand 06000 Ruimtelijke planning 36.860,62 26.203,17 10.657,45 71% Bij de 2e BW werd 4.500 euro bijgevraagd voor een geluidsstudie wegverkeer Zwijndrecht. Dit verbruik wordt geboekt in 2015. Patrimoniumscan is over gebudgetteerd : budget 10.000 euro - verbruik : 4.839 euro 07030 Openbare 10.500,00 9.570,50 929,50 91% ok bibliotheken 07500 Jeugddienst 21.751,37 14.644,20 7.107,17 67% Budget betreft de veiligheidscontrole van Igean. Aangezien de gemeente in het verleden te veel voorschotten aan Igean had betaald en de gemeente bijgevolg nog een tegoed op Igean had, werd dit tegoed in 2014 verrekend. 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 75,96 75,96 0,00 100% ok TOTAAL 177.393,11 77.323,92 100.069,19 44% Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 52

Het materiaal en de goederen voor de reguliere dienstverlening en het materiaal en de goederen voor het organiseren van activiteiten werd eveneens over gebudgetteerd met respectievelijk 55.062,51 euro en 53.813,66 euro. Voor het materiaal en goederen voor de reguliere dienstverlening, stellen we diverse oorzaken vast, afhankelijk van het beleidsitem, die we hieronder schematisch voorstellen. AR 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening BItem Omschr. Kplaats Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Commentaar 01190 Staf 2.500,00 0,00 2.500,00 0% Budget voorzien voor Socratos enquêtesoftware 01192 GZ 3.582,77 2.089,58 1.493,19 58% Kosten voor het huren van containers voor het opslagen van goederen van uitdrijvingen - over gebudgetteerd 01300 Administratieve dienstverlening 114.858,00 84.326,63 30.531,37 73% Budget voorzien voor alle kosten verbonden aan het vervaardigen en afleveren van identiteitskaarten en verblijfstitels. Verbruik is bijgevolg afhankelijk van het aantal klanten 07030 Openbare bibliotheken 69.300,00 66.295,87 3.004,13 96% ok 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 2.500,00 11,25 2.488,75 0% Budget voorzien voor de aankoop van materiaal voor het herstel van monumenten en kunstwerken. 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 3.100,00 1.536,33 1.563,67 50% Budget voorzien voor het herstel en de vervanging van materiaal uit de uitleendienst - over gebudgetteerd 07400 Sporthal 21.950,00 17.368,68 4.581,32 79% Budget voorzien voor de aankoop van sportmateriaal - over gebudgetteerd 08700 Ochtend- en 14.750,00 12.840,17 1.909,83 87% ok avondtoezicht 09441 Opvoedingsondersteuning jeugd 9.300,00 4.309,75 4.990,25 46% Budget voorzien voor de opstart en de inrichting van de Speelbabbel. Een grote besparing was dat ze het materiaal van de vroegere speleotheek konden gebruiken, waardoor ze geen nieuw materiaal hebben moeten aankopen. 09490 Overige gezinshulp 2.000,00 0,00 2.000,00 0% Budget voor diverse kosten TOTAAL 243.840,77 188.778,26 55.062,51 77% Voor het materiaal en de goederen voor het organiseren van activiteiten, zien we dat het overschot vooral te wijten is aan activiteiten die over gebudgetteerd werden en/of niet uitgevoerd werden. We geven hieronder enkele voorbeelden van activiteiten die niet uitgevoerd werd en enkele voorbeelden van activiteiten die over gebudgetteerd werden: Over gebudgetteerde activiteiten: - de kadobons nav geboortes - kosten inzake de verkiezingen Niet-gerealiseerde activiteiten: - Sensibilisatie van de bevolking: actie 'met belgerinkel naar de Winkel' Autovrije dag - Actie bike to work - Actie klimaatwijken - Prijzengeld voor voortuinwedstrijd / zonnebloemwedstrijd - Project 'buitengewone plekjes' - Buitenspeeldag Voor de gaskosten hebben we een overschot van 45.811 euro, wat overeenstemt met een verbruik van 54% van het eindbudget. Een verklaring hiervoor is dat we gunstige afrekeningen over 2014 hebben ontvangen omdat de winter van 2013-2014 uitzonderlijk zacht was en dat de kosten te hoog gebudgetteerd werden. Bovenstaande verklaring gaat uiteraard ook op voor de kosten van stookolie. We zien hier slechts een verbruik van 23,85%, wat overeenkomt met een overschot van 7.453,85 euro. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 53

Het verbruik van de kleine aankopen informatica is als volgt: Budget Verbruik Beschikbaar Andere (modems/kabels/beamers/upssen/ ) 29.252,00 11.669,14 17.582,86 Aankoop tablets 7.500,00 4.811,10 2.688,90 Diversen wifi 6.000,00 6.527,29-527,29 Laptops/pc's/schermen 31.000,00 33.555,91-2.555,91 Ondersteuning andere 15.000,00 6.443,95 8.556,05 Eindtotaal 88.752,00 63.007,39 25.744,61 De kosten inzake de arbeidsgeneeskundige dienst werden overraamd met 21.714 euro. Dit lage verbruik is te wijten aan het faillissement van de firma Myrdine, waardoor de samenwerking met Myrdine met ingang van april 2014 werd stopgezet en er werd tot op heden nog geen vervanging voorzien. Hoewel de kosten verbonden aan leningen een overschot van 16.698 euro weergeven, komt dit overeen met een verbruik van 93%. We kunnen dus stellen dat de intresten verbonden aan de leningen correct gebudgetteerd werden. Tot slot staan we nog even stil bij het verbruik van 87% van de kosten voor publiciteit, advertenties en eigen publicaties. Ook hier is het overschot vooral te wijten aan zaken die niet uitgevoerd werden en/of overraamd werden. Enkele zaken die wel gebudgetteerd, maar niet uitgevoerd werden, zijn oa: - E-governement - Advertenties wegenwerken H@H - Campagne Autogebruik - Campagne zwerfvuil - Advertenties RUP - Promotie jeugdhuiswerking 500 euro - Website jeugd 200 euro Exploitatieopbrengsten De ontvangsten van de jaarrekening bedragen 27.478.815 euro tov 26.134.873 euro in het eindbudget en 25.997.196 euro in het initieel budget. De ontvangsten van de jaarrekening zijn bijgevolg 1.343.942 euro hoger dan voorzien in het eindbudget (verbruik van 105%) en 1.481.619 euro hoger dan voorzien in het initieel budget (verbruik van 106%). De budgetwijzigingen hebben bijgevolg geleid tot een beter verbruik van het budget maar we merken hierbij wel op dat dit verbruik een saldo is van over- en onderramingen. Net zoals bij de exploitatiekosten, starten we met het verbruik per opbrengstensoort weer te geven in onderstaande tabel. I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd Rekening Tot. Budg Geboekt Beschikbaar Verbruik 7 Opbrengsten 26.134.873,00 27.478.632,21-1.343.759,21 105% 700 Opbrengsten uit dienstverlening 1.323.583,00 1.208.506,75 115.076,25 91% 703 Opbrengsten uit verkoop 748.230,00 561.598,62 186.631,38 75% 706 Pacht en verhuur 146.012,00 130.453,32 15.558,68 89% 73 Fiscale opbrengsten en boetes 17.651.607,00 18.660.040,98-1.008.433,98 106% 74 Subsidies en andere operationele opbrengsten 5.082.486,00 5.704.026,43-621.540,43 112% 75 Financiele opbrengsten 1.182.955,00 1.214.006,11-31.051,11 103% Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 54

Hierin wordt onmiddellijk duidelijk dat het eerder genoemde verbruik inderdaad een combinatie van over-en onderramingen is. Bovendien stellen we vast dat de meeropbrengsten voor het overgrote deel verklaard kunnen worden door 2 posten, namelijk de fiscale opbrengsten en boetes en de subsidies en andere operationele opbrengsten. We gaan hier dieper op in. Fiscale opbrengsten en boetes: We stellen vast dat we voor 1.008.434 euro meer opbrengsten gehaald hebben uit fiscale opbrengsten en boetes. Deze onderraming is vooral te wijten aan 2 inkomstenbronnen: - de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffingen (683.511 euro) - de inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (321.101 euro). Vanaf 2014 werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van 1.200 in 2013 naar 1.450 in 2014. We hebben dit zo ook in het budget voorzien. In 2013 was er een gerealiseerd cijfer van 8,8 Mio. Wanneer we hier de stijging naar 1450 OOV op toepassen bekomen we een budget van 10,6 Mio euro. Ons initieel budget bedroeg 11.082.249 euro maar werd verminderd naar 10.549.249 euro omdat de compensatie voor materieel en outillage elders diende geboekt te worden. Onze uiteindelijke realisatie in 2014 van 11.232.759 euro bestaat ook nog uit afrekeningen van vorige jaren, hetgeen een correcte raming zeer moeilijk maakt. Daarenboven was er in die afrekeningen ook nog geen opsplitsing van compensatie materieel en outillage, en in ons budget hebben we dat wel gedaan. De onderraming van de APB hebben we reeds verklaard bij de prioritaire doelstelling. Subsidies en andere operationele opbrengsten: De meeropbrengst van 621.540 euro kunnen we vooral toewijzen aan volgende rekeningen: AR Omschr. AR. Budget Verbruik Beschikbaar % Verbruik Commentaar 74000000 Gemeente- en 2.205.529,00 2.302.460,00-96.931,00 104% In 2014 meer ontvangen uit het gemeentefonds dan geraamd provinciefonds 74030000 Werkingssubsidies 802.991,67 1.029.562,60-226.570,93 128% De subsidies inzake de Lokale Diensten Economie (LDE) twv 97.338,24 euro werden gebudgetteerd op rek 74080000, maar hier geboekt. In 2014 werd nog een bedrag twv 93.824,16 euro ontvangen inzake de definitieve afrekening van het subsidiejaar 2013 voor het decreet Lokaal Cultuurbeleid en 21.550,57 euro inzake de ééneurosubsidie. Deze bedragen werden niet gebudgetteerd. 74033000 Vergoeding wegens derving 826.365,00 1.105.268,54-278.903,54 134% De subsidie dode hand (compensatie derving onroerende voorheffing) is gestegen van 116.878 euro in 2013 naar 280.920 euro in 2014. Deze werd niet opgenomen in het budget. 74080000 Specifieke werkingssubsidie - gescotoelage 482.196,00 531.295,92-49.099,92 110% In 2014 werden nog enkele voorschotten twv 97.495,38 euro mbt 2013 ontvangen, welke niet in 2013 voorzien werden. Langs de andere kant werden de subsidies inzake de Lokale Diensten Economie (LDE) twv 97.338,24 euro hier gebudgetteerd, maar op AR 74030000 geboekt. Deze bedragen compenseren elkaar. TOTAAL 4.317.081,67 4.968.587,06-651.505,39 115% De posten: opbrengsten uit dienstverlening, opbrengsten uit verkoop en pacht en verhuur, daarentegen werden onderraamd. We bespreken ze hieronder afzonderlijk. Opbrengsten uit dienstverlening: We merken op dat we hier voor 115.076 euro minder ontvangsten hebben dan geraamd. Dit is vooral te wijten aan de saneringsbijdrage (74.056 euro overraamd) en aan de post algemene dienstverlening, beleidsitem administratieve dienstverlening (46.706 euro overraamd). Dit laatste betreft de levering en de plaatsing van columbariumelementen en urnenveldtegels en de invoertaks voor niet-inwoners voor asverstrooiing. In het budget werden deze laatste 2 posten voorzien ter waarde van 70.000 euro, maar in de jaarrekening werd de laatste post geboekt op AR 73311000 Belasting op lijk- en asbezorging voor personen niet ingeschreven in de gemeente, wat een verschil van 15.900 euro verklaart. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 55

Opbrengsten uit verkoop: Rekening Budget Geboekt Beschikbaar Verbruik 703 Opbrengsten uit verkoop 748.230,00 561.598,62 186.631,38 75% 70300000 vuilniszakken 450.000,00 481.481,98-31.481,98 107% 70320000 bar-cafetaria 72.600,00 79.861,64-7.261,64 110% 70390000 overige opbrengsten diverse 225.630,00 255,00 225.375,00 0% Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de overraming van de opbrengsten uit verkoop te wijten is aan de overige opbrengsten van de diverse. In het budget werd 225.000 euro opgenomen voor de verkoop van een garageproject in de Lindenstraat. In 2014 werd echter nog niet gestart met de bouw van dit project. Dit project wordt verschoven naar 2015. Pacht en verhuur: De overraming van de pachten en de verhuur is vooral te wijten aan beleidsitem 07400 sporthal (13.352 euro) en 07500 Jeugddienst (5.321 euro). Er werden m.a.w. minder sportzalen, terreinen, gebouwen en lokalen verhuurd dan gebudgetteerd. De exploitatierekening per beleidsdomein Hiervoor verwijzen we naar schema TJ1 in de bijlage. We stellen vast dat de kosten inzake de goederen en van het beleidsdomein Veiligheid een negatief saldo vertonen. Dit komt omdat de gemeente in het verleden meer voorschotten aan Igean betaald heeft dan de werkelijke afrekening uiteindelijk bedroeg. Hierdoor heeft de gemeente een tegoed opgebouwd bij Igean. Dit opgebouwde tegoed werd in 2014 verrekend en bleek voor de handhavingskosten meer te zijn dan de verschuldigde bijdrage in 2014. De evolutie van de exploitatierekening Hiervoor verwijzen we naar schema TJ2 in de bijlage. De uitgaven zijn met 456.915 euro gedaald tov 2013, wat overeenkomt met een daling van 2%. We kunnen dus stellen dat de uitgaven van de gemeente min of meer constant zijn gebleven tov vorig jaar. We stellen wel een daling met 52% vast bij de andere operationele uitgaven. In 2013 hebben we immers een boete ter waarde van 96.756 euro moeten betalen inzake de niet uitvoering van de verbouwing grondgebiedszaken. De opbrengsten daarentegen zijn minder constant gebleven. De inkomsten zijn met 3.436.764 euro (14%) gestegen van 24.042.051 euro in 2013 tot 27.478.815 euro in 2014. Zoals reeds eerder aangehaald werd de aanvullende belasting op de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2014 opgetrokken van 1% naar 2,5% en werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van 1.200 in 2013 naar 1.450 in 2014. Dit weerspiegelt zich in de cijfers in een meeropbrengst van 2.841.759 euro. Ook de werkingssubsidies zijn met 731.704 euro (17%) gestegen tov 2013. De grootste stijging vinden we terug bij de andere algemene werkingssubsidies. Deze zijn met 500.315 euro gestegen, wat overeenkomt met een stijging van 30%. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 56

Wanneer we de grootste dossiers er bij nemen krijgen we volgende evoluties: subsidies 2014 2013 verschil BKO 288.587 144.206 144.381 milieu 45.000 33.693 11.307 lokaal waterbeleid 20.000 0 20.000 bib 112.683 123.797-11.114 cultuur 259.466 72.671 186.795 sport 46.203 44.409 1.794 jeugd 73.837 39.362 34.475 armoedebestrijding 32.962 0 32.962 LDE 97.338 0 97.338 Derving OOV: Dode hand 280.920 116.878 164.042 Derving OOV: materieel en outillage 528.139 665.518-137.379 TOTAAL 544.603 - BKO: Omdat het FCUD (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten) in 2014 werd stopgezet omwille van de zesde staatshervorming, werden er in 2014 twee werkjaren (2013 en 2014) uitbetaald, wat resulteert in een meeropbrengst van 145.268 euro. De subsidies mbt een werkjaar werden immers steeds het werkjaar nadien uitbetaald. Vanaf 2015 is Kind en Gezin bevoegd voor de FCUD middelen - De Vlaamse regering heeft in 2014 de Vlaamse beleidsprioriteiten ingevoerd om meer vrijheid te geven aan de gemeente voor de invulling van hun eigen lokaal beleid. De lokale besturen konden door middel van hun meerjarenplanning op deze Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen. De vroegere sectorale plannen en de daaraan gekoppelde subsidies werden afgeschaft. Hierdoor zien we wijzigingen in de bedragen en de aard van de subsidies. Er werden ook een aantal afrekeningen gedaan van de vroegere subsidies. - De subsidies inzake de Lokale Diensten Economie (LDE) twv 97.338,24 euro werden in 2014 onder de andere algemene werkingssubsidies geboekt en vorig boekjaar onder de specifieke werkingssubsidies. De specifieke werkingssubsidies stijgen met bijna 60.000 euro. De reden is dat we de afrekening gesco s voorzien hebben in het correcte boekjaar en voordien werd dit nog niet gedaan. De rubriek andere operationele ontvangsten en de rubriek financiële ontvangsten zijn beiden gedaald met respectievelijk 251.436 euro en 144.058 euro. Wat de andere operationele ontvangsten betreft, heeft dit te maken met de concessie van Waterlink inzake de watervoorziening. In 2013 kregen we naast de algemene concessie (142.595 euro) ook nog een bijkomende concessie (464.213 euro). Vanaf 2014 krijgen we de bijkomende concessievergoeding niet meer en werd er een concessie ten bedrage van 228.143 euro uitbetaald. De hydrantenvergoeding 2013 werd ook nog voor een laatste keer uitbetaald (114.286 euro) en een afrekening over 2013 ter waarde van 145.636 euro. De daling van de financiële opbrengsten is vooral te wijten aan een uitzonderlijke opbrengst in 2013. In 2013 voerde Publi-T een kapitaalverhoging door, waardoor Finea eveneens diende over te gaan tot een kapitaalverhoging van de aandelen F2. De volstorting van deze aandelen gebeurde volledig met een uitzonderlijk voorschotdividend ter waarde van 103.065 euro voor boekjaar 2013. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 57

Investeringsrekening (J3-J4) Het wettelijk schema J3 zit in de bijlage en geeft per beleidsdomein een totaal van de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten. De wettelijke schema s J4 geven een overzicht van de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten per afgesloten investeringsenveloppe. Langs de uitgavenkant werd er 64% (4.530.897 euro) van het investeringsbudget gerealiseerd en er werd 2.475.543 euro overgedragen naar 2015. Voor de volledige detail verwijzen we naar de bijlage. Hieronder sommen we de 5 investeringsenveloppes op met het grootste verbruik: 2014/18: IMEA - overname aandelen nav exit Electrabel 3.253.145 2014/18/01: overname aandelen nav exit electrabel 2.128.348 2014/18/02: overname aandelen nav exit electrabel gas 1.124.797 Investeringsenveloppe 2014/18 heeft een budgetoverschrijding die we niet in een budgetwijziging hebben gestoken. Het betreft de overname van de aandelen van Electrabel ter waarde van 2.128.348 euro op beleidsitem elektriciteitsvoorziening en 1.124.797 euro op beleidsitem gasvoorziening. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van de participatie van Electrabel. De gemeenten namen de betreffende aandelen eind december 2014 over van Electrabel. Begin 2015 werd een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. De kapitaaloperatie gebeurde zonder enige geldbeweging, maar komt wel tot uiting in de boekhouding van de gemeente Zwijndrecht. Omwille van de timing en het specifieke en uitzonderlijke karakter van deze operatie, waren de gemeenten niet verplicht om voor deze operatie een budgetwijziging voor boekjaar 2014 door te voeren. 2014/11: ROLLEND MATERIEEL 226.852 2014/11/01: 2 PICK-UPS VOOR OW 58.849 2014/11/02: AANHANGWAGEN VOOR OW 0 2014/11/03: VEEGMACHINE 168.002 2014/11/04: 4 ECO-VOERTUIGEN 0 2014/11/05: DIVERSE 0 2014/11/06: VRACHTWAGEN 0 2013/11: HARDWARE 111.894 2013/11/01: WAN-PLAN 111.894 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 58

2014/05: BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 107.982 2014/05/01: AANLEG VOETPADEN (O.A. K. ASTRIDLAAN) 0 2014/05/02: ANTWERPSESTEENWEG - BRUG OVER SPOORWEG 0 2014/05/03: LINDENSTRAAT (DEEL TSS STATIESTRAAT / HEIDESTRAAT) 33.067 2014/05/04: OUDE GENTWEG - BORGERWEERT 57.867 2014/05/05: STATIESTRAAT - HERAANLEG KLINKERS 0 2014/05/06: VERBREDEN VOET- EN FIETSVERBINDING ANNA BIJNSPAD 0 2014/05/07: ASFALTERINGSWERKEN - NIET GEDEFINIEERD 0 2014/05/08: OPENBARE VERLICHTING - NIET GEDEFINIEERD 13.019 2014/05/09: STRAATMEUBILAIR - NIET GEDEFINIEERD 0 2014/05/10: BEVEILIGING VAN DE SCHOOLOMGEVINGEN 4.029 2014/05/11: STUDIEKOSTEN STATIESTRAAT STRAMIEN 0 2013/20: HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 1 92.578 2013/20/01: STUDIEKOSTEN WEGEN -3.476 2013/20/02: STUDIEKOSTEN RIOLERING -319 2013/20/03: UITVOERING FIETSVERBINDING WEGENAANLEG 40.215 2013/20/04: UITVOERING FIETSVERBINDING RIOLERING 17.185 2013/20/05: UITVOERING HERINRICHTING 'T ZWEN 30.560 Langs de ontvangstenzijde werd er 956.682 euro minder gerealiseerd dan gebudgetteerd in het eindbudget. (verbruik van 19%). De niet gerealiseerde budgetten werden overgedragen naar 2015. We geven hieronder een overzicht: Enveloppe Omschr. Subproject Omschrijving subproject AR BI Budget Afgesloten Verbruik Overgedragen 2013/16 speelruimte nieuwland 2013/16/03 subsidie herinrichting 15000000 07500-37.575,90 0,00-37.575,90 0,00 2013/19 defensieve dijk 2013/19/03 subsidie 15000000 03300-4.291,00 0,00 0,00-4.291,00 2013/20 herinrichting 't zwen en 2013/20/06 subsidie uitvoering 15000000 02000-16.200,00 0,00 0,00-16.200,00 fietsverbinding fase 1 fietsverbinding 2013/20 herinrichting 't zwen en 2013/20/08 zwen integraal waterbeleid 15000000 03300 0,00 0,00-1.277,98 1.277,98 fietsverbinding fase 1 2013/21 heirbaan/krijgsbaan/ 2013/21/07 subsidie gewestbijdrage deel 15000000 02000-309.216,00 0,00 0,00-309.216,00 kruibeeksesteenweg heirbaan/kruibeeksest 2013/21 heirbaan/krijgsbaan/ 2013/21/08 subsidie gewestbijdrage deel 15000000 02000-181.296,00 0,00 0,00-181.296,00 kruibeeksesteenweg krijgsbaan 2013/22 borinstraat 2013/22/03 verkoop gronden garage 22050000 06800 0,00 0,00-1.896,30 1.896,30 2013/22 borinstraat 2013/22/03 verkoop gronden garage 22090000 02000 0,00 0,00-16.170,00 16.170,00 2013/23 fietspad spoor - fase 1 2013/23/04 subsidie bff grens 15000000 02000-200.000,00 0,00 0,00-200.000,00 melsele/heidestraat 2013/24 welenroute - fase 1 2013/24/02 subsidie fietspad beatrijslaan - 15000000 02000-97.245,00-6,52-97.238,48 0,00 fase 1 2013/25 welenroute - fase 2 2013/25/02 subsidie fietspad beatrijslaan - 15000000 02000-77.097,08 0,00-29.645,82-47.451,26 fase 2 2013/26 welenroute - fase 3 2013/26/03 subsidie fietspad beatrijslaan - 15000000 02000-250.000,00 0,00 0,00-250.000,00 fase 3 2013/44 verwerving kleine financiële 2013/44/03 finea kapitaalvermindering 28100000 06400 0,00 0,00-15.770,69 15.770,69 activa 2014/01 aanoop grond 2014/01/11 torenstraat 26000000 06000 0,00 0,00-8.797,25 8.797,25 2014/01 aanoop grond 2014/01/12 gazetstraat 26000000 06000 0,00 0,00-12.250,00 12.250,00 2014/04 buitengewoon onderhoud 2014/04/07 subsidie volkstuin nieuwland: 15000000 06100-9.150,00 0,00 0,00-9.150,00 terreinen begeleiding opstart 2014/04 buitengewoon onderhoud 2014/04/13 correctie beginbalans 15000000 06800-350,00 0,00 350,00-700,00 terreinen 2014/07 diverse plannen en studies 2014/07/11 subsidie rup r. orlendstraat 15000000 06000-5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 2014/11 rollend materieel 2014/11/07 verkoop auto's 24100000 01192 0,00 0,00-1.789,00 1.789,00 2014/11 rollend materieel 2014/11/07 verkoop auto's 24100000 02000 0,00 0,00-3.678,00 3.678,00 TOTAAL -1.187.420,98-6,52-230.739,42-956.675,04 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 59

De investeringsverrichtingen per beleidsdomein Hiervoor verwijzen we naar schema TJ3 in de bijlage. De evolutie van de investeringsverrichtingen Hiervoor verwijzen we naar schema TJ4 in de bijlage. We merken hierbij op dat de investeringsuitgaven voor de financiële vaste activa in 2014 beduidend hoger liggen dan in 2013. Dit is te wijten aan de overname van de aandelen van Electrabel (gas en elektriciteit) ter waarde van 3.253.145 euro. De investeringsuitgaven in materiële vaste activa daarentegen zijn ongeveer gehalveerd tov 2013. We merken hier 2 zaken op. 1) De uitgaven inzake de terreinen en gebouwen en de wegen en infrastructuur zijn gedaald met 63% tov 2013. In 2013 werd immers de vloer van de sporthal gerenoveerd en werd er geïnvesteerd in de speelruimte Nieuwland en enkele grotere projecten van wegen en infrastructuur, zoals bvb de Torenstraat/Zandstraat, de schoolomgeving Idsteinlaan en de Heirbaan/Krijgsbaan/Kruibeeksesteenweg. In 2014 bleven zulke grotere projecten uit. 2) De aankopen van roerende goederen daarentegen zijn bijna verdrievoudigd tov 2013. In 2014 werden 2 bestelwagens (samen 58.849 euro) en een veegmachine ter waarde van 168.002 euro aangekocht. De toegestane investeringssubsidies betreffen de investeringssubsidies aan de kerkfabriek Sint- Martinus inzake de restauratie van de kruisweg en aan de kerkfabriek Heilig Kruis inzake de renovatie van het dak. Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Hiervoor verwijzen we naar schema TJ5 in de bijlage. Liquiditeitenrekening (J5) In de liquiditeitenrekening gaan we na of er een positief kasresultaat aanwezig is. Voor wat betreft de exploitatie hebben we een overschot van 3.168.835 euro ten opzichte van het eindbudget en voor de investeringen een overschot van 1.573.148 euro. In het liquiditeitenbudget hebben we een overschot van 8.284 euro ten opzichte van het eindbudget. De leningslasten en de toegestane leningen zijn iets minder dan voorzien in het eindbudget. Wanneer we het exploitatie- investerings- en liquiditeitenbudget optellen, bekomen we een budgettair resultaat van 324.006 euro. In het eindbudget hadden we hier -4.426.261 euro voorzien. Rekening houdende met het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar, komen we tot een gecumuleerd budgettair resultaat voor 2014 van 15.476.654 euro. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 60

De bestemde gelden bedragen 6.552.981 euro tov 5.628.874 euro in het eindbudget. In exploitatie hebben we volgende bestemde gelden: Budget Jaarrekening Pensioenfonds mandatarissen 1.109.048 1.105.004 Pensioenfonds statutairen 1.739.216 1.680.789 reservefonds pensioenen 325.000 326.036 TOTAAL 3.173.264 3.111.829 Bij de investeringen hebben we de volgende bestemde gelden: Budget Jaarrekening IMEA - kapitaalverhoging uitkoop Electrabel 1.000.000 500.000 RF rioleringen: saldo per 31/12/2013 1.304.410 1.304.410 RF rioleringen: toevoeging uit exploitatie (BI 03100 en 03190) 570.000 606.445 RF rioleringen: Vromenhove -100.000-61.132 RF rioleringen: bijplaatsen en vernieuwen betuiningen -20.000-11.610 RF rioleringen: grachtbeschoeiing waterloop Neerstraat -45.300-45.279 RF rioleringen: herinrichting Zwen en fietsverbinding -24.000-16.866 RF rioleringen: Torenstraat/Zandstraat -27.500 3.912 RF rioleringen: Heirbaan/Krijgsbaan/Kruibeeksesteenweg -162.000-20.268 RF rioleringen: afkoppeling straatkolken Oude Gentweg -40.000-15.565 RF rioleringen: Centraal-stationsomgeving: studiekosten rioleringswerken 0-12.896 Project reorganisatie en dienstverlening 0 210.000 Burcht - Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia 0 1.000.000 TOTAAL 2.455.610 3.441.151 Het project reorganisatie en dienstverlening en het project Burcht Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia, waren oorspronkelijk wel opgenomen in het initieel budget. Tijdens de budgetwijzigingen werd er echter beslist om deze projecten uit het budget te halen aangezien deze niet op korte termijn zouden gerealiseerd worden. Uiteindelijk gaan we deze projecten wel op lange termijn realiseren, waardoor we ze nu wel voorstellen in de jaarrekening. Wanneer we de bestemde gelden van het gecumuleerd budgettair resultaat aftrekken, bekomen we een resultaat op kasbasis van 8.923.673 euro. Dit resultaat is 3.826.161 euro beter dan het eindbudget voorzien had. De evolutie van de liquiditeitenrekening Hiervoor verwijzen we naar schema TJ6 in de bijlage. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 61

Samenvatting van de algemene rekeningen Balans (J6) Het balanstotaal in 2014 bedraagt 88.023.398 euro ten opzichte van 83.194.650 euro in 2013. Opvallend in de balans is de stijging van de vlottende activa en meer bepaald de stijging van de vorderingen uit ruiltransacties. Op 31/12/2014 stonden er nog veel vorderingen open, maar wanneer we de afloop in 2015 bekijken, werden deze vorderingen voor het overgrote deel betaald. De vaste activa zijn min of meer constant gebleven tov vorig boekjaar (stijging met 2%). Wel zien we een verschuiving in de vorderingen op lange termijn en de financiële vaste activa. De financiële vaste activa zijn gestegen door de overname van de aandelen van Electrabel ter waarde van 3.253.145 euro en de vorderingen uit ruiltransacties zijn gedaald omdat het OCMW Zwijndrecht de prefinanciering vanuit de gemeente aangegaan in 2013 ter waarde van 954.678 euro heeft terugbetaald. Bij de passiva stellen we vast dat het nettoactief gestegen is met 3.245.413 euro (6%). Het nettoactief bestaat uit het overig nettoactief (saldo van de beginbalans), het gecumuleerde overgedragen resultaat en de investeringssubsidies. In principe dient het saldo van de beginbalans over de jaren heen constant te blijven. Toch zien we een stijging van 84.846 euro. Deze stijging is enerzijds te wijten aan een herwaardering van de aandelen in Waterlink ter waarde van 90.191 euro. Deze herwaardering werd reeds in het verleden (voor 2001) uitgevoerd, maar is nooit tot uiting gebracht in de balans. In 2014 hebben we deze waarde rechtgetrokken tov de beginbalans. Anderzijds werd er bij de opmaak van de beginbalans een deel van een investeringssubsidie inzake bebossing landbouwgrond ter waarde van 5.344,80 euro onterecht niet opgenomen. Dit werd in 2014 gecorrigeerd. In de bijlage geven we ook nog het wettelijk toelichtingsschema TJ7 en de nieuwe waarderingsregels die we vanaf 2013 toepassen. We hebben ook nog enkele boekingen op 0-rekeningen, dit zijn niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Vanaf 2014 dienen de bestemde gelden inzake de pensioenfondsen immers eveneens opgenomen te worden in de 0-rekeningen. Rekening Omschr. AR AC Debetsaldo Creditsaldo 09010000 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven 00900 3.111.829,43 0,00 09020000 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 00900 2.231.151,43 0,00 09100000 Bestemde gelden 00900 0,00 5.342.980,86 Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 62

Staat van opbrengsten en kosten (J7) Het schema J7 is een beetje een buitenbeentje in vergelijking met de andere wettelijke schema s. Dit komt omdat de andere schema s enkel de budgettaire verrichtingen betreffen, en het schema J7 ook de niet-budgettaire boekingen. Zo bevat dit schema ook niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. Wanneer we ook rekening houden met de niet budgettaire verrichtingen, hebben we een overschot van het boekjaar van 3.304.525 euro. Het verschil met het resultaat van de budgettaire boekhouding is grotendeels te verklaren door de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en de overlopende rekeningen. Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 63

Bijlagen Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Er werd een investeringssubsidie van 24.236,30 euro gegeven aan de kerkfabriek Sint-Martinus inzake de renovatie van de Kruisweg en er werd een investeringssubsidie van 11.150,16 euro gegeven aan de kerkfabriek Heilig Kruis inzake de renovatie van het dak en studie stookplaats. Er werd ook een correctie geboekt van 5.218,90 euro (in 2012 geboekt als toegestane investeringssubsidie maar moest prefinanciering lening zijn). Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 64

Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisaties (64920000) BItem Omschr. BItem Naam Derde Bedrag Omschrijving 01600 Hulp aan het buitenland 11.11.11 VZW 203.760,00 Dotatie 11.11.11 01600 Hulp aan het buitenland ACTIECOMITE ROEMENIE 6.000,00 Toelage cbs 29/07/2014 01600 Hulp aan het buitenland AMINATA 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk 01600 Hulp aan het buitenland DE WITTE ANDRE 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers 2 01600 Hulp aan het buitenland DERDEWERELDRAAD 1.860,00 Sensibilisering Derdewereldraa 01600 Hulp aan het buitenland DERDEWERELDRAAD 2.500,00 Sensibilisering door derden cb 01600 Hulp aan het buitenland DERDEWERELDRAAD 5.000,00 Tussenkomst huur wereldwinkel 01600 Hulp aan het buitenland FROM DARKNESS TO LIGHT 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk 01600 Hulp aan het buitenland Goossens Marcel 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers 2 01600 Hulp aan het buitenland GUALI VZW 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk 01600 Hulp aan het buitenland KLIM OP BRAZILIE 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk 01600 Hulp aan het buitenland LEYS BENONI 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers 2 01600 Hulp aan het buitenland MALAWI PROJECT 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk 01600 Hulp aan het buitenland PROVALANCHE VZW 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk 01600 Hulp aan het buitenland SEDS NGO 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk 01600 Hulp aan het buitenland STAES PAUL - Missiën van Scheut 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers 2 01600 Hulp aan het buitenland VERHULST HUGO 1.500,00 Toelage ontwikkelingshelpers 2 01600 Hulp aan het buitenland VRIENDEN VAN SENEGAL 1.000,00 Toelage ontwikkelingssamenwerk 03400 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen NATUURPUNT en bos WASE LINKERSCHELDEOEVER 450,00 Toelage socio-culturele vereni 03400 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen VELT en bos 600,00 Toelage socio-culturele vereni 03900 Overige milieubescherming 346,58 Igean afrekening 2013 rechtzet 03900 Overige milieubescherming IGEAN 4.880,16 Milieudienst 10-12/2014 03900 Overige milieubescherming PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR HYG IENE 1.063,39 Werkingskosten milieu regiower 05000 Handel en middenstand ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE ZWIJNDRECHT 1.000,00 Werkingstoelage 2014 05000 Handel en middenstand VZW BURCHT LEEFT 2.700,00 Toelage middenstandsvereniging 05000 Handel en middenstand VZZ 1.800,00 Toelage middenstandsvereniging 07090 Overige culturele instellingen ALFRED OSTKRING VERHELST LILIANE 470,62 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen ALIZARINE 865,61 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen CURIEUS BURCHT 309,90 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen DAVIDSFONDS BURCHT 472,73 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen DAVIDSFONDS ZWIJNDRECHT 765,81 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen DE ANGLAISEVRIENDEN 741,65 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen DE NACHTEGAAL ZWIJNDRECHT 392,89 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen DE SCHELDEZONEN - 1.716,52 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen DE STORMVOGELS 714,42 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen DE WASE KANTORIJ 523,15 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen FANFARE EENDRACHT BURCHT 1.077,81 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen FEMMA BURCHT 907,63 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen FEMMA ZWIJNDRECHT 1.450,53 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen GEZINSBOND ZWIJNDRECHT 1.371,33 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen GRIJZE GEUZEN WAASLAND 989,57 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen HEEMKUNDIGE KRING ZWIJNDRECHT 477,98 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen HET MANTELTJE 42,02 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen JOLLEN 120,28 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen KOB BURCHT 153,37 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen KVLV ZWIJNDRECHT 1.823,14 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen KWB ZWIJNDRECHT 272,08 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen LANDELIJKE GILDE 92,44 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen LEUTE TONEELGROEP 1.867,79 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen MARKANT ZWIJNDRECHT 1.336,76 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen MASEREELFONDS 94,55 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen NEOS VZW 528,40 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen NYZALIA TONEELGROEP 1.027,39 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen O.V.M. 73,54 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen OKRA BURCHT 1.323,63 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen OKRA ZWIJNDRECHT 2.275,38 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen OLSIJO 42,02 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen OPTIKA FOTOCLUB 378,18 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen ORDE DER KNUFFELBEREN 331,96 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen OUDERCOMITE DE KRINKEL 67,76 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen OUDERCOMITE HET LAAR 42,02 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen OXFAM WERELDWINKEL ZWIJNDRECHT-BURCHT 42,02 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen PASAR 168,08 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen PC ZWIJNDRECHT 832,00 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen RUST ROEST 766,87 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen SAXOFOONORKEST VAN ZWIJNDRECHT 3.401,52 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen SINT-MAERTENSGILDE 533,65 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN BURCHT 212,20 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen SOCIALISTISCHE GEPENSIONEERDEN ZWIJNDRECHT 512,64 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen SSV DE KRINKEL 205,90 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen 'T VEERKE VOLKSKUNSTGROEP 991,67 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen TONEELKRING BLOMMEKEE 602,99 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen VIVA-SVV BURCHT 509,49 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen VLAAMSE KRING SCHELDEMEEUW 178,59 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen VOCAMUZE 605,09 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen VRIENDENKRING SINT-JORIS 126,06 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen WELZIJNSZORG BROEDERLIJK DELEN 168,08 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen ZONDAGSCLUB 327,76 Subsidie socio-culturele veren 07090 Overige culturele instellingen ZWOZOG 128,16 Subsidie socio-culturele veren 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoedalfred OSTKRING VERHELST LILIANE 2.500,00 Toelage 2014 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code 11056 Jaarrekening 2014 65 Secr.:Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoedbibliotheca WASIANA 125,00 Toelage socio culturele vereni 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE BOSKOUTER 75,00 Toelage zomerdrink 30.08 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE C. VAN GOEYSTRAAT 75,00 Toelage straatactiviteit nieuw 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE DE SUIKERDIJKERS 75,00 Toelage breughelbuffet dd. 02. 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE DE SUIKERDIJKERS 75,00 Toelage straatactiviteit cbs 1 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE FORTLAAN 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink 24.01 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE HEIRBAAN 75,00 Toelage straatactiviteit CBS 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE HEIRBAAN 75,00 Toelage burendrink 6.09 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE KONING ALBERTSTRAAT 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink 18;01 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE KRIJGSBAAN 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink CBS 21 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE KRIJGSBAAN 75,00 Toelage straatactiviteit cbs 0 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid BUURTCOMITE LEO VERBEECKLAAN 75,00 Toelage straatactiviteit cbs 1 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid DUIVENMAATSCHAPPIJ 250,00 Toelage socio-culturele vereni 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid KFMB 200,00 Toelage socio-culturele vereni 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid METEOOR VERENIGDE SPORTKRING 60,00 Toelage verzustering CBS 24.06 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid PARYS ANNE MARIE 75,00 Toelage straatactiviteit cbs 2 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid SPORTING BURCHT FC VZW 350,00 Toelage verzustering 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid STRAATCOMITE KERKHOFSTRAAT 75,00 Toelage straatactiviteit cbs 2 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid STRAATCOMITE SCHOOLSTRAAT 75,00 Toelage burenfeest dd. 8.08 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid STRAATCOMITE VRIJHEIDSTRAAT 75,00 Toelage straatactiviteit cbs 1 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid V.O.S. 200,00 Toelage socio-culturele vereni 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE GRAAF VAN HOORNLAAN 75,00 Toelage straatactiviteit cbs 1 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE HERLEVING 150,00 Toelage nieuwjaardrink/zomerha 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE KRAAIENHOFLAAN 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink 11.01 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE KRAAIENHOFLAAN 75,00 Toelage barbecue dd 2 augustus 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE PRINS BOUDEWIJNSTRAAT 75,00 Toelage nieuwjaarsdrink 24.01 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKCOMITE PRINS BOUDEWIJNSTRAAT 75,00 Toelage burenfeest dd 13 sept 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid WIJKRAAD VROMENHOVE 75,00 Toelage straatactiviteit cbs 1 07400 Sporthal BURCHT BASKETBAL 196,71 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal D.A.P. 95,35 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal DANS VZW 443,85 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal DE DALTONS LWM 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal DE RAAKBAL CURVE BAL 304,08 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal DUIVENMAATSCHAPPIJ 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal FC KRAAIENHOF De Dobbelaer Filip 160,36 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal HAZURAP W.T.C. 177,49 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal HET HEIKEN LWM 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal HET HEIKEN LWM 255,08 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal IN TEAM BADMINTON SOONS KOEN 228,52 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal IPPON CLUB VZW 1.109,62 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal IPPON CLUB VZW 3.206,31 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal KBC OEFENING BAART KUNST 158,13 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal KNAL Z.K.V. 73,10 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal L.W.M. ZWIJNDRECHT WEST 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal L.W.M. ZWIJNDRECHT WEST 73,81 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal LIVERO LWM 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal MADISON BC BILJARTCLUB 150,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal METEOOR VERENIGDE SPORTKRING 499,17 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal NAAR RECHT EN VRIJHEID SOCIALISTISCHE TURNKRING 1.910,33 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal NAAR RECHT EN VRIJHEID SOCIALISTISCHE TURNKRING 4.007,87 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal PIERBOLVERENIGING CAFE DERBY 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal SAN MARCO VRIENDEN WTC 576,32 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal SINT SEBASTIAAN SCHUTTERS 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal SOBABEE ZWIJNDRECHT 2.893,98 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal SOBABEE ZWIJNDRECHT 3.981,18 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal SPORTING BURCHT FC VZW 798,93 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal SPORTING BURCHT FC VZW 2.893,58 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal SPORTING L.W.M. 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal SPORTING L.W.M. 'T VLIET 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal SPORTING L.W.M. 'T VLIET 353,31 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal SPORTRAAD 1.000,00 Toelage 2014 - CBS 02.09 07400 Sporthal 'T FORTJE BADMINTONCLUB VZW 1.824,74 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal 'T FORTJE BADMINTONCLUB VZW 3.182,73 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal TAFELTENNISCLUB ZWIJNDRECHT 30,00 Toelage activiteiten gemeented 07400 Sporthal TAFELTENNISCLUB ZWIJNDRECHT 266,31 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal TREFPUNT B.C. 136,06 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal TTK ZWIJNDRECHT 417,83 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal VERBROEDERING ZWIJNDRECHT 2.175,93 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal VERBROEDERING ZWIJNDRECHT 3.709,95 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal VZW DANS TAV LEILA THYS 564,67 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal VZW DANSSTUDIO JAZZ AND JOY 731,54 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal VZW DANSSTUDIO JAZZ AND JOY 3.623,27 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal W.T.C. ZWIJNDRECHT 348,21 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal WERE DI VLAAMS HUIS VK 432,03 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal WIJ WILLEN BETER K.B.C. 140,51 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal WSC WILLEN IS KUNNEN 1.375,00 Subsidie wielerwedstrijden cbs 07400 Sporthal ZWAT ZWIJNDRECHT ATLETIEK TEAM 3.504,76 Impulssubsidie 2014 07400 Sporthal ZWAT ZWIJNDRECHT ATLETIEK TEAM 7.498,93 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal ZWIJNDRECHT UNITED ZVC 205,42 Werkingstoelage sociaal-cultur 07400 Sporthal ZWIJNDRECHTSE WIELERCLUB K.G. 725,00 Subsidie wielerwedstrijden cbs 07500 Jeugddienst CHIRO BURCHT 250,00 Basissubsidies cbs 20/05/2014 07500 Jeugddienst CHIRO BURCHT 2.260,08 Werkingssubsidies cbs 20/05/20 07500 Jeugddienst CHIRO BURCHT 750,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code 11056 Jaarrekening 2014 66 Secr.:Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

07500 Jeugddienst CHIRO CHRISTUS KONING 500,00 Basissubsidies cbs 20/05/2014 07500 Jeugddienst CHIRO CHRISTUS KONING 2.616,93 Werkingssubsidies cbs 20/05/20 07500 Jeugddienst CHIRO CHRISTUS KONING 750,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb 07500 Jeugddienst GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD 1.000,00 Toelage CBS 15/07 07500 Jeugddienst KSA VLAAMSE KERELS 250,00 Basissubsidies cbs 20/05/2014 07500 Jeugddienst KSA VLAAMSE KERELS 7.375,00 Werkingssubsidies cbs 20/05/20 07500 Jeugddienst KSA VLAAMSE KERELS 750,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb 07500 Jeugddienst SCOUTS & GIDSEN 250,00 Basissubsidies cbs 20/05/2014 07500 Jeugddienst SCOUTS & GIDSEN 2.497,98 Werkingssubsidies cbs 20/05/20 07500 Jeugddienst SCOUTS & GIDSEN 750,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb 07500 Jeugddienst VZW VLAAMSE KERELS 17.000,00 Bouw- en verbouwingstoelage cb 07910 Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van VRIJZINNIG de niet-confessi WERKINGSCENTRUM onele levensbeschouwelijke gemeenschappen 12.395,00 Nominatieve toelage cbs 05/08/ 09441 Opvoedingsondersteuning jeugd LOKAAL OVERLEG OPVOEDINGSONDERSTEUNING 500,00 Dotatie opvoedingsondersteunin 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie CREACLUB en ziektepreventie ZWIJNDRECHT 400,00 Toelage socio-culturele vereni 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie KIND en ziektepreventie EN GEZIN 900,00 Toelage socio-culturele vereni 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie KVG en ziektepreventie BURCHT 400,00 Toelage socio-culturele vereni 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie KVG en ziektepreventie ZWIJNDRECHT 400,00 Toelage socio-culturele vereni 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie RODE en ziektepreventie KRUIS ZWIJNDRECHT 1.000,00 Toelage socio-culturele vereni 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie ZIEKENZORG en ziektepreventie 400,00 Toelage socio-culturele vereni 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie ZIEKENZORG en ziektepreventie BURCHT P/A P. VAN DORPE 400,00 Toelage socio-culturele vereni TOTAAL 398.828,72 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifieke voordelen voor bewoners (64930000) BItem Omschr. BItem Naam Derde Bedrag Omschrijving BItem Omschr. BItem Naam Derde Bedrag Omschrijving 00200 Fiscale aangelegenheden FOD Financiën 11.472,87 administratiekosten personenbe 01600 Hulp aan het buitenland MAYORS FOR PEACE 300,00 Toelage 2014 02100 Openbaar vervoer DE LIJN 44,86 vervallen annuïteiten 02100 Openbaar vervoer VVM - ANTWERPEN 770.921,79 Abonnement 3de betaler 02100 Openbaar vervoer VVM - OOST-VLAANDEREN 5.597,31 Abonnement 3de-betaler 02100 Openbaar vervoer VVM - WEST-VLAANDEREN 1.008,75 Abonnement 3de-betaler 08730 Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager DE KRINKEL onderwijs 1.926,80 Schoolzwemmen 08730 Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager KSAS onderwijs VZW GVBS SINT MARTINUS 4.194,00 Schoolzwemmen 08730 Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager S&R onderwijs BEVEREN 16.577,15 Schoolzwemmen 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting OCMW ZWIJNDRECHT 720,37 Kinderarmoede kinderopvang 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting Diverse derden 8.858,98 kinderarmoede schoolkosten TOTAAL 821.622,88 Werkingstoelage overheidsinstellingen (64940000) BItem Omschr. BItem Naam Derde Bedrag Omschrijving 03000 Ophalen van huisvuil IBOGEM 904.768,52 Werkingstoelage 03100 Beheer van regen- en afvalwater WATERLINK 9.400,53 administratieve kost KW4/2013 04000 Politie POLITIE ZWIJNDRECHT 2.832.000,00 werkingstoelage politie 04100 Brandweer FOD Binnenlandse Zaken 624.593,30 brandweerbijdrage 04900 Overige elementen van openbare orde en veiligheid FOD justitie 100,00 Toelage Poort van Beveren 04900 Overige elementen van openbare orde en veiligheid STAD ANTWERPEN 19.724,00 Forfaitaire bijdrage noodplann 05210 Toeristische propaganda TOERISME PROVINCIE ANTWERPEN 25,00 Lidgelden Gemeente 2014 07090 Overige culturele instellingen WASE CULTUUR CENTRA 4.168,91 bijdrage Wacco 2014 07900 Bijdrage aan de besturen van de erekerkfabriek HEILIGE KRUIS 24.728,45 Werkingstoelage 09000 Sociale bijstand OCMW ZWIJNDRECHT 4.400.000,00 bijdrage aan het OCMW TOTAAL 8.819.508,71 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code 11056 Jaarrekening 2014 67 Secr.:Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

Wettelijke schema s jaarrekening Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 68

J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 2.199.427 23.714.379 21.514.951 2.243.211 22.359.947 20.116.736 2.631.891 26.554.169 23.922.278 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.151.101 1.151.101 830.000 830.000 830.000 830.000 Exploitatie 1.151.101 1.151.101 830.000 830.000 830.000 830.000 Investeringen Andere Overig beleid 2.199.427 22.563.278 20.363.850 2.243.211 21.529.947 19.286.736 2.631.891 25.724.169 23.092.278 Exploitatie 529.193 21.608.599 21.079.407 566.939 20.575.269 20.008.330 705.619 20.724.169 20.018.550 Investeringen Andere 1.670.235 954.678-715.556 1.676.272 954.678-721.594 1.926.272 5.000.000 3.073.728 Beleidsdomein ALGEMEEN 5.358.185 208.564-5.149.620 7.417.445 141.535-7.275.910 7.121.597 135.035-6.986.562 Prioritaire beleidsdoelstellingen 777.573-777.573 795.000-795.000 795.000-795.000 Exploitatie 777.573-777.573 795.000-795.000 795.000-795.000 Investeringen Andere Overig beleid 4.580.612 208.564-4.372.048 6.622.445 141.535-6.480.910 6.326.597 135.035-6.191.562 Exploitatie 4.169.915 206.775-3.963.140 4.541.222 141.535-4.399.687 4.459.497 135.035-4.324.462 Investeringen 410.697 1.789-408.908 2.081.223-2.081.223 1.867.100-1.867.100 Andere Beleidsdomein VEILIG 3.470.314 18.465-3.451.849 3.585.762 15.000-3.570.762 3.585.762 15.000-3.570.762 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 3.470.314 18.465-3.451.849 3.585.762 15.000-3.570.762 3.585.762 15.000-3.570.762 Exploitatie 3.470.314 18.465-3.451.849 3.585.762 15.000-3.570.762 3.585.762 15.000-3.570.762 Investeringen Andere Beleidsdomein OCMWKERK 4.513.210-4.513.210 4.541.330-4.541.330 4.914.110-4.914.110 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 4.513.210-4.513.210 4.541.330-4.541.330 4.914.110-4.914.110 Exploitatie 4.439.054-4.439.054 4.439.130-4.439.130 4.815.100-4.815.100 Investeringen 30.168-30.168 55.950-55.950 54.760-54.760 Andere 43.989-43.989 46.250-46.250 44.250-44.250 Beleidsdomein VRTIJD 3.546.939 1.431.825-2.115.114 4.415.480 1.177.777-3.237.703 4.200.805 1.026.426-3.174.379 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 69 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig beleid 3.546.939 1.431.825-2.115.114 4.415.480 1.177.777-3.237.703 4.200.805 1.026.426-3.174.379 Exploitatie 3.404.329 1.394.249-2.010.080 3.777.058 1.140.201-2.636.857 3.718.830 1.026.426-2.692.404 Investeringen 142.610 37.576-105.034 638.423 37.576-600.847 481.975-481.975 Andere Beleidsdomein BURGSAM 1.648.865 153.529-1.495.336 1.918.437 221.631-1.696.806 1.924.226 215.529-1.708.697 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.648.865 153.529-1.495.336 1.918.437 221.631-1.696.806 1.924.226 215.529-1.708.697 Exploitatie 1.609.930 153.529-1.456.401 1.816.716 221.631-1.595.085 1.864.226 215.529-1.648.697 Investeringen 38.935-38.935 101.720-101.720 60.000-60.000 Andere Beleidsdomein GZ 7.603.286 3.137.471-4.465.815 8.581.568 4.361.082-4.220.486 8.684.535 3.260.537-5.423.998 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 7.603.286 3.137.471-4.465.815 8.581.568 4.361.082-4.220.486 8.684.535 3.260.537-5.423.998 Exploitatie 3.691.484 2.946.096-745.387 4.394.857 3.211.237-1.183.620 4.655.175 3.051.037-1.604.138 Investeringen 3.908.488 191.375-3.717.113 4.183.412 1.149.845-3.033.566 4.026.060 209.500-3.816.560 Andere 3.315-3.315 3.300-3.300 3.300-3.300 Totalen 28.340.226 28.664.232 324.006 32.703.233 28.276.972-4.426.261 33.062.926 31.206.696-1.856.230 Exploitatie 22.091.791 27.478.815 5.387.024 23.916.684 26.134.873 2.218.189 24.599.209 25.997.196 1.397.987 Investeringen 4.530.897 230.739-4.300.158 7.060.727 1.187.421-5.873.306 6.489.895 209.500-6.280.395 Andere 1.717.538 954.678-762.860 1.725.822 954.678-771.144 1.973.822 5.000.000 3.026.178 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 70 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J2: De exploitatierekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 529.193 22.759.700 22.230.508 566.939 21.405.269 20.838.330 705.619 21.554.169 20.848.550 Beleidsdomein ALGEMEEN 4.947.488 206.775-4.740.713 5.336.222 141.535-5.194.687 5.254.497 135.035-5.119.462 Beleidsdomein VEILIG 3.470.314 18.465-3.451.849 3.585.762 15.000-3.570.762 3.585.762 15.000-3.570.762 Beleidsdomein OCMWKERK 4.439.054-4.439.054 4.439.130-4.439.130 4.815.100-4.815.100 Beleidsdomein VRTIJD 3.404.329 1.394.249-2.010.080 3.777.058 1.140.201-2.636.857 3.718.830 1.026.426-2.692.404 Beleidsdomein BURGSAM 1.609.930 153.529-1.456.401 1.816.716 221.631-1.595.085 1.864.226 215.529-1.648.697 Beleidsdomein GZ 3.691.484 2.946.096-745.387 4.394.857 3.211.237-1.183.620 4.655.175 3.051.037-1.604.138 Totalen 22.091.791 27.478.815 5.387.024 23.916.684 26.134.873 2.218.189 24.599.209 25.997.196 1.397.987 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 71 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein ALGEMEEN 410.697 1.789-408.908 2.081.223-2.081.223 1.867.100-1.867.100 Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK 30.168-30.168 55.950-55.950 54.760-54.760 Beleidsdomein VRTIJD 142.610 37.576-105.034 638.423 37.576-600.847 481.975-481.975 Beleidsdomein BURGSAM 38.935-38.935 101.720-101.720 60.000-60.000 Beleidsdomein GZ 3.908.488 191.375-3.717.113 4.183.412 1.149.845-3.033.566 4.026.060 209.500-3.816.560 Totalen 4.530.897 230.739-4.300.158 7.060.727 1.187.421-5.873.306 6.489.895 209.500-6.280.395 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 72 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/11 - HARDWARE DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 111.894 127.000 90.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 111.894 127.000 90.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 111.894 127.000 90.000 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 111.894 127.000 90.000 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 73 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/11 - HARDWARE DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 74 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/17 - NIEUWBOUW KOBBE (restsaldo) DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 1.073 78.000 80.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.073 78.000 80.000 1. Terreinen en gebouwen 1.073 78.000 80.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 1.073 78.000 80.000 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 75 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/17 - NIEUWBOUW KOBBE (restsaldo) DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 76 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/24 - WELENROUTE - FASE 1 DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 8.527 8.540 37.340 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.527 8.540 37.340 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 8.527 8.540 37.340 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 8.527 8.540 37.340 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 77 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2013/24 - WELENROUTE - FASE 1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 97.238 97.245 23.485 TOTAAL ONTVANGSTEN 97.238 97.245 23.485 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 78 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe 2013/31 - BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 8.406 10.167 15.100 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.406 10.167 15.100 1. Terreinen en gebouwen 8.406 10.167 15.100 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 8.406 10.167 15.100 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 79 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe 2013/31 - BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 80 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Enveloppe 2013/39 - DORPSTRAAT - PASTOORCOPLAAN Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 7.550 7.700 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.550 7.700 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 7.550 7.700 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 7.550 7.700 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 81 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Enveloppe 2013/39 - DORPSTRAAT - PASTOORCOPLAAN Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 82 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2014/17 - HARDWARE DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 53.390 60.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 53.390 60.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 53.390 60.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 53.390 60.000 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 83 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 Enveloppe 2014/17 - HARDWARE DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 84 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe 2014/19 - STUDIEKOSTEN KERKENKOUTER Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 6.632 8.049 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.632 8.049 1. Terreinen en gebouwen 6.632 8.049 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 6.632 8.049 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 85 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe 2014/19 - STUDIEKOSTEN KERKENKOUTER Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 86 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) 5.387.024 2.218.189 1.397.987 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 22.091.791 23.916.684 24.599.209 27.478.815 26.134.873 25.997.196 18.660.041 17.651.607 18.183.209 8.818.774 8.483.266 7.813.987 II. Investeringsbudget (B-A) -4.300.158-5.873.306-6.280.395 A. Uitgaven B. Ontvangsten 4.530.897 7.060.727 6.489.895 230.739 1.187.421 209.500 III. Andere (B-A) -762.860-771.144 3.026.178 A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties 1.717.538 1.725.822 1.973.822 1.670.235 1.676.272 1.926.272 1.670.235 1.676.272 1.926.272 47.304 49.550 47.550 954.678 954.678 5.000.000 5.000.000 954.678 954.678 954.678 954.678 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 324.006-4.426.261-1.856.230 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 15.152.648 15.152.648 12.539.673 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 15.476.654 10.726.387 10.683.443 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 6.552.981 5.628.874 7.595.614 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 3.111.829 3.173.264 3.189.300 3.441.151 2.455.610 4.406.314 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8.923.673 5.097.513 3.087.829 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 87 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Mutatie Bedrag Bedrag Bestemde gelden op 1/1 Jaarrekening budget Initieel op 31/12 Eindbudget I. Exploitatie 3.524.598-412.768 3.173.264 3.189.300 3.111.829 Pensioenfonds statutairen 1.628.335 52.454 1.739.216 1.754.216 1.680.789 Pensioenfonds mandatarissen 1.070.227 34.778 1.109.048 1.109.048 1.105.004 Responsabiliseringsbijdrage 826.036-500.000 325.000 326.036 326.036 II. Investeringen 1.304.410 2.136.741 2.455.610 4.406.314 3.441.151 Reservefonds rioleringen 1.304.410 426.741 1.455.610 492.614 1.731.151 Kapitaalverhoging energiesector 0 500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 Publigas - kapitaalverhoging niet opgevraagd deel 0 0 0 363.700 0 Project reorganisatie en dienstverlening 0 210.000 0 350.000 210.000 Burcht - Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 Energiebesparende maatregelen - daling CO2 uistoot 0 0 0 200.000 0 DADS - PPS Kerkstraat 0 0 0 1.000.000 0 III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden 4.829.007 1.723.973 5.628.874 7.595.614 6.552.981 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 88 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

Schema J6: De Balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa 23.196.811 19.815.946 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 20.862.168 18.503.374 B. Vorderingen op korte termijn 2.311.495 1.294.049 1. Vorderingen uit ruiltransacties 1.847.645 847.798 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 463.849 446.251 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 1.936 D. Overlopende rekeningen van het actief 21.212 18.523 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa 64.826.587 63.378.705 A. Vorderingen op lange termijn 67.910 975.285 1. Vorderingen uit ruiltransacties 67.910 975.285 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 12.438.514 9.110.849 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 12.227.773 8.902.956 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa 210.741 207.893 C. Materiële vaste activa 51.994.700 53.059.790 1. Gemeenschapsgoederen 51.072.239 52.102.078 a. Terreinen en gebouwen 25.890.893 26.224.093 b. Wegen en overige infrastructuur 18.962.298 19.639.496 c. Installaties, machines en uitrusting 157.356 207.912 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 736.391 456.472 e. Leasing en soortgelijke rechten 5.325.262 5.574.067 f. Erfgoed 38 38 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa 922.462 957.712 a. Terreinen en gebouwen 922.462 957.712 b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa 325.462 232.780 TOTAAL ACTIVA 88.023.398 83.194.650 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 89 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

Schema J6: De Balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden 27.623.886 26.040.551 A. Schulden op korte termijn 9.905.786 6.682.099 1. Schulden uit ruiltransacties 7.383.795 4.795.065 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 486.700 368.015 b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 6.897.095 4.427.050 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 799.913 217.725 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.722.077 1.669.308 B. Schulden op lange termijn 17.718.100 19.358.452 1. Schulden uit ruiltransacties 17.718.100 19.358.452 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.359.144 4.276.492 1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 4.359.144 4.276.492 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden 13.358.956 15.081.959 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief 60.399.513 57.154.100 TOTAAL PASSIVA 88.023.398 83.194.650 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 90 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten 24.516.790 25.576.616 A. Operationele kosten 24.021.182 25.055.898 1. Goederen en 3.230.194 3.524.671 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.163.671 8.061.951 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 2.387.697 3.041.782 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingsubsidies 10.157.378 10.255.856 6. Andere operationele kosten 82.242 171.638 B. Financiële kosten 453.680 513.118 C. Uitzonderlijke kosten 41.928 7.600 1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 11.760 2. Toegestane investeringssubsidies 30.168 7.600 II. Opbrengsten 27.821.315 24.354.008 A. Operationele opbrengsten 26.264.809 22.683.986 1. Opbrengsten uit de werking 1.900.559 1.774.921 2. Fiscale opbrengsten en boetes 18.660.041 15.685.286 3. Werkingssubsidies 4.986.972 4.255.288 a. algemene werkingssubsidies 4.455.676 3.781.438 b. Specifieke werkingssubsidies 531.296 473.850 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten 717.237 968.491 B. Financiële opbrengsten 1.533.697 1.668.934 C. Uitzonderlijke opbrengsten 22.810 1.088 III. Overschot/Tekort van het boekjaar 3.304.525-1.222.608 A. Operationeel overschot/tekort 2.243.626-2.371.912 B. Financieel overschot/tekort 1.080.017 1.155.816 C. Uitzonderlijk overschot/tekort -19.118-6.511 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 3.304.525-1.222.608 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 1.155.816 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 3.304.525-2.378.423 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 91 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal2014/85995

Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) 5.387.024 2.218.189 1.397.987 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 22.091.791 23.916.684 24.599.209 27.478.815 26.134.873 25.997.196 18.660.041 17.651.607 18.183.209 8.818.774 8.483.266 7.813.987 II. Investeringsbudget (B-A) -4.300.158-5.873.306-6.280.395 A. Uitgaven B. Ontvangsten 4.530.897 7.060.727 6.489.895 230.739 1.187.421 209.500 III. Andere (B-A) -762.860-771.144 3.026.178 A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties 1.717.538 1.725.822 1.973.822 1.670.235 1.676.272 1.926.272 1.670.235 1.676.272 1.926.272 47.304 49.550 47.550 954.678 954.678 5.000.000 5.000.000 954.678 954.678 954.678 954.678 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 324.006-4.426.261-1.856.230 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 15.152.648 15.152.648 12.539.673 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 15.476.654 10.726.387 10.683.443 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 6.552.981 5.628.874 7.595.614 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 3.111.829 3.173.264 3.189.300 3.441.151 2.455.610 4.406.314 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8.923.673 5.097.513 3.087.829 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 92 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 5.840.376 2.688.918 2.008.716 A. Exploitatieontvangsten 27.478.815 26.134.873 25.997.196 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 21.638.439 23.445.955 23.988.480 1. Exploitatie-uitgaven 22.091.791 23.916.684 24.599.209 2. Nettokosten van de schulden 453.352 470.729 610.729 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.123.587 2.147.001 2.537.001 A. Netto-aflossingen van schulden 1.670.235 1.676.272 1.926.272 B. Nettokosten van schulden 453.352 470.729 610.729 Autofinancieringsmarge (I-II) 3.716.789 541.917-528.285 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 93 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr. Budg. Journaal 2014/85995

Wettelijke toelichtingschema s jaarrekening Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 94

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomeinjaarrekening 2014 Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein ALGEMEEN Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK Beleidsdomein VRTIJD Beleidsdomein BURGSAM Beleidsdomein GZ I. Uitgaven 22.091.791 529.193 4.947.488 3.470.314 4.439.054 3.404.329 1.609.930 3.691.484 A. Operationele Uitgaven 21.638.110 75.840 4.947.207 3.470.314 4.439.054 3.404.329 1.609.882 3.691.484 1. Goederen en 60/1 3.233.437 7.628 795.297-7.029 14.325 1.065.708 388.889 968.618 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 8.165.053 3.370.287 2.183.721 888.938 1.722.107 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 10.157.378 11.473 777.573 3.476.417 4.424.728 154.076 331.794 981.317 5. Andere operationele uitgaven 640/7 82.242 56.739 4.051 925 825 260 19.442 B. Financiële uitgaven 65 453.680 453.352 280 48 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 27.478.815 22.759.700 206.775 18.465 1.394.249 153.529 2.946.096 A. Operationele ontvangsten 26.264.809 22.601.582 118.155 18.465 1.394.249 152.351 1.980.007 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.900.559 22.748 26.703 420.658 33.540 1.396.910 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 18.660.041 18.640.174 18.465 1.402 3. Werkingssubsidies 740 4.986.972 3.938.660 364 911.402 64.890 71.656 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 717.237 91.088 60.787 53.921 511.441 B. Financiële ontvangsten 75 1.214.006 158.118 88.620 1.178 966.089 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 5.387.024 22.230.508-4.740.713-3.451.849-4.439.054-2.010.080-1.456.401-745.387 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 95 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening Code 2014 2013 Jaarrekening 2012 I. Uitgaven 22.091.791 22.548.706 A. Operationele Uitgaven 21.638.110 22.032.638 1. Goederen en 60/1 3.233.437 3.541.623 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 8.165.053 8.063.521 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 10.157.378 10.255.856 5. Andere operationele uitgaven 640/7 82.242 171.638 B. Financiële uitgaven 65 453.680 516.067 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 27.478.815 24.042.051 A. Operationele ontvangsten 26.264.809 22.683.986 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.900.559 1.774.921 2. Fiscale ontvangsten en boetes 18.660.041 15.685.286 a. Aanvullende belastingen 12.671.106 9.826.892 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 11.232.760 8.809.453 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 1.151.101 732.649 - Andere aanvullende belasting 7302/9 287.246 284.790 b. Andere belastingen 731/9 5.988.935 5.858.394 3. Werkingssubsidies 4.986.972 4.255.288 a. Algemene werkingssubsidies 4.455.676 3.781.438 - Gemeente- of provinciefonds 7400 2.302.460 2.128.537 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 2.153.216 1.652.901 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 531.296 473.850 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 717.237 968.491 B. Financiële ontvangsten 75 1.214.006 1.358.065 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 5.387.024 1.493.345 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 96 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein ALGEMEEN Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK Beleidsdomein VRTIJD Beleidsdomein BURGSAM Beleidsdomein GZ I. Investeringen in financiële vaste activa 3.253.245 100 3.253.145 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 3.253.145 3.253.145 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 100 100 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.122.661 285.774 142.610 38.935 655.342 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.122.661 285.774 142.610 38.935 655.342 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 231.657 30.275 123.290 38.935 39.157 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 610.762 143.259 19.320 448.183 3. Roerende goederen 23/4 280.242 112.239 168.002 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 124.824 124.824 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 30.168 30.168 TOTAAL UITGAVEN 4.530.897 410.697 30.168 142.610 38.935 3.908.488 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 97 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Beleidsdomein ALGEMEEN Beleidsdomein VEILIG Beleidsdomein OCMWKERK Beleidsdomein VRTIJD Beleidsdomein BURGSAM Beleidsdomein GZ I. Verkoop van financiële vaste activa 15.771 15.771 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 15.771 15.771 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 44.581 1.789 42.792 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 23.533 1.789 21.744 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 18.066 18.066 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 5.467 1.789 3.678 4. Leasing en soortgelijke rechten 252 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 21.047 21.047 1. Onroerende goederen 260/4 21.047 21.047 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 170.388 37.576 132.812 TOTAAL ONTVANGSTEN 230.739 1.789 37.576 191.375 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 98 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Code 2014 2013 2012 I. Investeringen in financiële vaste activa 3.253.245 470.205 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 3.253.145 470.111 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 100 95 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.122.661 2.350.980 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.122.661 2.350.980 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 231.657 533.342 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 610.762 1.748.322 3. Roerende goederen 23/4 280.242 69.316 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 124.824 47.677 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 30.168 7.600 TOTAAL UITGAVEN 4.530.897 2.876.463 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 99 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 2014 2013 2012 I. Verkoop van financiële vaste activa 15.771 361.490 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 15.771 361.490 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 44.581 2.284 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 18.066 1.565 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 5.467 720 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 21.047 1. Onroerende goederen 260/4 21.047 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 170.388 111.892 TOTAAL ONTVANGSTEN 230.739 475.667 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 100 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2014 UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskredie t Vastleggingen Verbinteniskredi et min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 2013/01: Neerstraat/Vromenhove 168.970 61.132 107.838 61.132 107.838 2013/04: Verbouwing grondgebiedszaken 648.594 14.194 634.400 14.194 634.400 2013/05: Torenstraat/Zandstraat 98.482-3.912 102.394-3.912 102.394 2013/06: Werken nutsleidingen 95.000 95.000 95.000 2013/07: Ontsluiting 't Heiken 1.500 1.500 1.500 2013/09: Kerberos 120.001 5.940 114.061 5.940 114.061 2013/10: Software divers 260.627 16.940 243.687 16.940 243.687 2013/11: Hardware 127.000 111.894 15.106 111.894 15.106 2013/13: Renovatie en herinrichting Laarstraat 470.000 7.471 462.529 7.471 462.529 2013/14: Schoolomgeving Idsteinlaan 68.737 17.468 51.269 17.468 51.269 2013/16: Speelruimte Nieuwland 72.827 34.806 38.020 34.806 38.020 37.576 37.576 0 2013/17: Nieuwbouw Kozze 78.000 78.000 78.000 2013/19: Defensieve dijk 77.364 3.057 74.307 3.057 74.307 4.291 4.291 2013/20: Herinrichting 't Zwen en fietsverbinding fase 1 187.400 92.578 94.822 92.578 94.822 16.200 1.278 14.922 2013/21: Heirbaan/Krijgsbaan/Kruibeeksest 223.629 41.032 182.597 41.032 182.597 490.512 490.512 2013/22: Borinstraat 50.000 50.000 50.000 18.066-18.066 2013/23: Fietspad Spoor fase 1 563.025 1.679 561.346 1.679 561.346 400.000 400.000 2013/24: Welenroute fase 1 8.540 8.527 13 8.527 13 97.245 97.238 7 2013/25: Welenroute fase 2 77.097 29.646 47.451 2013/26: Welenroute fase 3 286.000 286.000 286.000 250.000 250.000 2013/27: Diverse aankopen sport 25.476 21.174 4.303 21.174 4.303 2013/28: Centrale as fase 2 en 3 84.477 84.477 84.477 2013/29: Centrale as: Stationsomgeving 3.148.362 49.618 3.098.744 49.618 3.098.744 2013/30: Buitengewoon onderhoud wegen 15.934 2.297 13.637 2.297 13.637 2013/31: Buitengewoon onderhoud Trechter 10.167 6.486 3.681 6.486 3.681 2013/33: Buitengewoon onderhoud grachten 215.279 56.889 158.390 56.889 158.390 2013/34: Buitengewoon onderhoud gebouwen 7.000 7.000 7.000 2013/35: Begraafplaats 109.460 30.041 79.419 30.041 79.419 2013/36: Diverse plannen en studies RO 39.000 39.000 39.000 2013/37: Dorp aan de stroom fase 1 194.620 7.642 186.978 7.642 186.978 2013/39: Dorpstraat/Pastoor Coplaan 7.700 7.550 150 7.550 150 2013/40: Boskouter 5.000 5.000 5.000 2013/44: Verwerving kleine financiële activa 22.957 100 22.857 100 22.857 15.771-15.771 2014/01: Aankoop grond 3.053.000 4.431 3.048.569 4.431 3.048.569 21.047-21.047 2014/02: Buitengewoon onderhoud gebouwen 442.000 68.792 373.208 68.792 373.208 2014/03: Buitengewoon onderhoud grachten en rioleringen 40.000 15.565 24.435 15.565 24.435 2014/04: Buitengewoon onderhoud terreinen 646.404 29.375 617.029 29.375 617.029 9.500-350 9.850 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 101 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2014 2014/05: Buitengewoon onderhoud wegen 1.199.940 107.982 1.091.958 107.982 1.091.958 2014/06: Diverse aankopen sport 11.500 11.500 11.500 2014/07: Diverse plannen en studies RO 418.500 6.655 411.845 6.655 411.845 5.000 5.000 0 2014/08: Fietspad Spoor fase 2 315.000 315.000 315.000 240.000 240.000 2014/09: Kozze 2.730.000 2.730.000 2.730.000 2014/10: Polderstraat 2.420.000 2.420.000 2.420.000 1.050.000 1.050.000 2014/11: Rollend materieel 752.849 226.852 525.998 226.852 525.998 5.467-5.467 2014/12: Software 244.042 59.448 184.593 59.448 184.593 2014/13: 't Zwen fietsverbinding fase 2 70.000 70.000 70.000 2014/14: Diverse plannen en studies MT 50.000 42.495 7.505 42.495 7.505 2014/15: Investeringstoelage 182.330 30.168 152.162 30.168 152.162 2014/16: Orthofotomozaïek 61.366 31.366 30.000 31.366 30.000 2014/17: Hardware 60.000 53.390 6.610 53.390 6.610 2014/18: IMEA: overname aandelen nav exit Electrabel 3.253.145-3.253.145 3.253.145-3.253.145 2014/19: Studiekosten Kerkenkouter 8.049 6.632 1.417 6.632 1.417 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 102 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening RESULTAAT OP KASBASIS Code 2014 2013 I. Exploitatiebudget (B-A) 5.387.024 1.493.345 Jaarrekening 2012 A. Uitgaven 22.091.791 22.548.706 B. Ontvangsten 27.478.815 24.042.051 1.a. Belastingen en boetes 18.660.041 15.685.286 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 8.818.774 8.356.765 II. Investeringsbudget (B-A) -4.300.158-2.400.796 A. Uitgaven 4.530.897 2.876.463 B. Ontvangsten 230.739 475.667 III. Andere (B-A) -762.860-2.648.453 A. Uitgaven 1.717.538 2.648.453 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 1.670.235 1.681.428 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 47.304 967.025 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten 954.678 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 954.678 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959 c. Andere overige ontvangsten 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 324.006-3.555.904 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 15.152.648 18.708.552 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 15.476.654 15.152.648 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 103 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening RESULTAAT OP KASBASIS Code 2014 2013 Jaarrekening 2012 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 6.552.981 4.829.007 A. Bestemde gelden voor exploitatie 3.111.829 3.524.598 B. Bestemde gelden voor investeringen 3.441.151 1.304.410 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8.923.673 10.323.641 Bestemde gelden I. Exploitatie Pensioenfonds statutairen Pensioenfonds mandatarissen Responsabiliseringsbijdrage Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 3.111.829 3.524.598 1.680.789 1.628.335 1.105.004 1.070.227 326.036 826.036 Jaarrekening 2012 II. Investeringen Reservefonds rioleringen Kapitaalverhoging energiesector Publigas - kapitaalverhoging niet opgevraagd deel Project reorganisatie en dienstverlening Burcht - Bib/Kerk/Pastorie/Villa Hortensia Energiebesparende maatregelen - daling CO2 uistoot DADS - PPS Kerkstraat 3.441.151 1.304.410 1.731.151 1.304.410 500.000 0 0 0 210.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden 6.552.981 4.829.007 0 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 104 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Waardeverminderin gen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 8.902.956 3.340.588 15.771 12.227.773 C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 207.893 2.848 210.741 Totaal financiële vaste activa 9.110.849 3.343.436 15.771 12.438.514 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderin gen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen 52.102.078 1.110.348 29.073 2.111.114 51.072.239 A. Terreinen en gebouwen 26.224.093 253.670 20.785 566.086 25.890.893 B. Wegen en overige infrastructuur 19.639.496 465.742 1.142.940 18.962.298 C. Installaties, machines en uitrusting 207.912 50.555 157.356 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 456.472 390.935 8.288 102.727 736.391 E. Leasing en soortgelijke rechten 5.574.067 248.805 5.325.262 F. Erfgoed 38 38 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa 957.712 4.458 4.458 35.251 922.462 A. Terreinen en gebouwen 957.712 4.458 4.458 35.251 922.462 B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa 53.059.790 1.114.806 33.531 2.146.365 51.994.700 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 105 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/ leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn 15.081.959-1.723.004 13.358.956 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 15.081.959-1.723.004 13.358.956 1. Leningen ten laste van het bestuur 10.314.978-1.285.660 9.029.318 2. Leasings ten laste van het bestuur 4.766.981-437.344 4.329.637 B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn 1.669.308 1.670.234 1.723.004 1.722.077 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1.669.308 1.670.234 1.723.004 1.722.077 1. Leningen ten laste van het bestuur 1.253.538 1.254.464 1.285.660 1.284.733 2. Leasings ten laste van het bestuur 415.771 415.771 437.344 437.344 B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden 16.751.268 1.670.234 0 15.081.033 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 106 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief Herwaarderings- reserve Gecumuleerd resultaat Investeringssubsidies en schenkingen Totaal I. Balans op einde boekjaar 2012 52.354.708 6.220.767 58.575.475 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans 52.439.763 2.081.917 5.877.833 60.399.513 IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief -198.977-198.977 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 111.892 111.892 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -310.869-310.869 B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013-1.222.608-1.222.608 V. Balans op einde boekjaar 2013 52.354.917-1.222.608 6.021.791 57.154.100 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014 3.304.525-143.958 3.155.222 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief -143.958-149.303 1. Toevoeging aan herwaarderingen 90.191 2. Terugneming van herwaarderingen (-) -5.345 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 175.733 170.388 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -319.691-319.691 B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014 3.304.525 3.304.525 VII. Balans op einde boekjaar 2014 52.439.763 2.081.917 5.877.833 60.399.513 GEMEENTE ZWIJNDRECHT (NIS: 11056) Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 29/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/14883 107 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck VolgNr Budg Jnl 2014/85995

Detail vergelijking jaarrekening ten opzichte van eindbudget Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 108

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 01120 Personeelsdienst en vorming 1.400,00 1.157,70 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 380,00 140,00 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 1.000,00 926,88 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 01300 Administratieve dienstverlening 35.125,00 24.536,56 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 03900 Overige milieubescherming 6.600,00 375,10 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 05000 Handel en middenstand 14.510,00 14.480,33 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 07050 Gemeenschapscentrum 81.516,38 75.863,10 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 07100 Feesten en plechtigheden 1.300,00 1.067,19 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 07120 Festivals 43.000,00 39.810,31 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 1.500,00 197,07 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 2.700,00 1.972,41 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 07400 Sporthal 46.570,00 36.798,35 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 07500 Jeugddienst 51.750,00 44.152,90 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 17.000,00 15.721,96 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 07900 Bijdrage aan de besturen van de ere 58,72 0,00 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 08700 Ochtend- en avondtoezicht 5.137,00 455,34 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.900,00 914,79 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 4.652,93 3.737,15 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 2.075,00 2.058,50 2014 60030000 Materiaal en goederen voor organiseren activiteiten 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en 4.195,00 4.190,73 ziektepreventie 2014 60040000 Externe recepties en attenties 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 3.000,00 2.695,66 2014 60040000 Externe recepties en attenties 05000 Handel en middenstand 1.150,00 1.091,77 2014 60040000 Externe recepties en attenties 05100 Nijverheid 3.200,00 3.135,98 2014 60040000 Externe recepties en attenties 07100 Feesten en plechtigheden 45.350,00 38.198,26 2014 60040000 Externe recepties en attenties 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 0,00 0,00 2014 60040000 Externe recepties en attenties 07400 Sporthal 4.625,00 2.476,79 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 2.500,00 0,00 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 3.582,77 2.089,58 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 01300 Administratieve dienstverlening 114.858,00 84.326,63 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 07030 Openbare bibliotheken 69.300,00 66.295,87 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 2.500,00 11,25 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 3.100,00 1.536,33 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 07400 Sporthal 21.950,00 17.368,68 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 08700 Ochtend- en avondtoezicht 14.750,00 12.840,17 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 09441 Opvoedingsondersteuning jeugd 9.300,00 4.309,75 2014 60090000 Materiaal en goederen voor reguliere dienstverlening 09490 Overige gezinshulp 2.000,00 0,00 2014 60410000 Voeding en drank voor verkoop 07050 Gemeenschapscentrum 9.000,00 8.882,96 2014 60410000 Voeding en drank voor verkoop 07500 Jeugddienst 16.000,00 15.938,94 2014 60410000 Voeding en drank voor verkoop 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 40.000,00 39.355,58 2014 60490000 Materiaal en goederen voor verkoop 03000 Ophalen van huisvuil 50.416,48 40.212,69 2014 60490000 Materiaal en goederen voor verkoop 05210 Toeristische propaganda 900,00 210,00 2014 60500000 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 06000 Ruimtelijke planning 222.236,00 1.936,00 2014 61000000 Huur en leasing onroerende goederen 02000 Wegen 300,00 196,85 2014 61000000 Huur en leasing onroerende goederen 07400 Sporthal 3.850,00 3.016,00 2014 61000000 Huur en leasing onroerende goederen 07500 Jeugddienst 3.200,00 3.200,00 2014 61000000 Huur en leasing onroerende goederen 07900 Bijdrage aan de besturen van de ere 14.241,28 14.241,28 2014 61000000 Huur en leasing onroerende goederen 08700 Ochtend- en avondtoezicht 16.630,00 16.358,64 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 01000 Politieke organen 7.650,00 3.962,30 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 01100 Secretariaat 2.040,00 1.032,20 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 01110 Fiscale en financiële 7.650,00 3.962,30 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 01120 Personeelsdienst en vorming 7.650,00 3.962,30 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 5.100,00 2.702,53 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 3.570,00 1.836,90 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 4.358,02 1.221,84 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 01300 Administratieve dienstverlening 8.670,00 4.661,33 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 05000 Handel en middenstand 510,00 288,57 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 07030 Openbare bibliotheken 6.500,00 5.868,12 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 109 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 07050 Gemeenschapscentrum 8.800,00 8.362,56 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 07090 Overige culturele instellingen 1.990,00 1.051,63 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 07400 Sporthal 122.000,00 98.758,85 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 07500 Jeugddienst 7.725,55 3.657,61 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 3.450,00 3.005,87 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 08700 Ochtend- en avondtoezicht 12.750,00 4.708,00 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 2.040,00 1.069,04 2014 61031100 Onderhoudscontracten terreinen en gebouwen 09900 Begraafplaatsen 136.000,00 110.847,69 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 3.000,00 1.052,19 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031900 Andere kosten onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen 2014 61031910 Andere kosten onderhoud en herstelling gebouwen beheerd door sport 01000 Politieke organen 3.432,00 2.641,01 01100 Secretariaat 858,00 660,24 01110 Fiscale en financiële 3.432,00 2.641,01 01120 Personeelsdienst en vorming 3.432,00 2.641,01 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 8.432,00 2.104,14 1.573,00 1.210,42 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 11.641,98 10.131,27 01300 Administratieve dienstverlening 4.290,00 3.301,19 05000 Handel en middenstand 286,00 220,06 07030 Openbare bibliotheken 16.434,00 7.741,25 07050 Gemeenschapscentrum 21.500,00 20.805,50 07090 Overige culturele instellingen 858,00 660,24 07400 Sporthal 68.500,00 37.280,78 07500 Jeugddienst 34.177,45 29.342,02 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 8.765,00 6.247,87 08700 Ochtend- en avondtoezicht 8.858,00 4.663,53 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 858,00 660,36 09900 Begraafplaatsen 16.500,00 7.063,17 07400 Sporthal 17.500,00 4.547,05 2014 61100000 Elektriciteit 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.266,20 1.180,41 2014 61100000 Elektriciteit 01000 Politieke organen 4.766,00 4.757,57 2014 61100000 Elektriciteit 01100 Secretariaat 1.190,00 1.189,39 2014 61100000 Elektriciteit 01110 Fiscale en financiële 4.766,00 4.757,57 2014 61100000 Elektriciteit 01120 Personeelsdienst en vorming 4.766,00 4.757,57 2014 61100000 Elektriciteit 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 3.371,00 3.369,95 2014 61100000 Elektriciteit 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 2.182,00 2.180,56 2014 61100000 Elektriciteit 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 18.000,00 12.551,43 2014 61100000 Elektriciteit 01300 Administratieve dienstverlening 5.947,00 5.946,97 2014 61100000 Elektriciteit 05000 Handel en middenstand 393,00 396,47 2014 61100000 Elektriciteit 06700 Straatverlichting 181.000,00 180.773,27 2014 61100000 Elektriciteit 07030 Openbare bibliotheken 8.337,00 8.252,34 2014 61100000 Elektriciteit 07050 Gemeenschapscentrum 13.244,81 13.210,22 2014 61100000 Elektriciteit 07090 Overige culturele instellingen 1.190,00 1.189,39 2014 61100000 Elektriciteit 07100 Feesten en plechtigheden 3.522,70 3.522,70 2014 61100000 Elektriciteit 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 500,00 0,00 2014 61100000 Elektriciteit 07400 Sporthal 42.500,00 36.127,94 2014 61100000 Elektriciteit 07500 Jeugddienst 9.029,00 9.007,03 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 110 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 61100000 Elektriciteit 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 2.000,00 1.029,69 2014 61100000 Elektriciteit 08700 Ochtend- en avondtoezicht 5.513,64 5.513,48 2014 61100000 Elektriciteit 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.199,00 1.189,37 2014 61100000 Elektriciteit 09900 Begraafplaatsen 3.175,00 3.023,72 2014 61110000 Gas 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 3.500,00 1.386,37 2014 61110000 Gas 01000 Politieke organen 2.487,74 1.142,93 2014 61110000 Gas 01100 Secretariaat 629,00 285,71 2014 61110000 Gas 01110 Fiscale en financiële 2.512,00 1.142,93 2014 61110000 Gas 01120 Personeelsdienst en vorming 2.512,00 1.142,93 2014 61110000 Gas 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 1.785,00 1.037,06 2014 61110000 Gas 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 1.155,00 523,83 2014 61110000 Gas 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 11.000,00 8.908,36 2014 61110000 Gas 01300 Administratieve dienstverlening 3.151,00 1.428,63 2014 61110000 Gas 05000 Handel en middenstand 214,00 95,25 2014 61110000 Gas 07030 Openbare bibliotheken 7.056,00 2.957,66 2014 61110000 Gas 07050 Gemeenschapscentrum 23.255,19 12.324,08 2014 61110000 Gas 07090 Overige culturele instellingen 630,00 285,71 2014 61110000 Gas 07400 Sporthal 17.908,43 12.084,15 2014 61110000 Gas 07500 Jeugddienst 8.770,00 4.919,70 2014 61110000 Gas 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 2.200,00 1.384,11 2014 61110000 Gas 08700 Ochtend- en avondtoezicht 9.906,36 2.915,08 2014 61110000 Gas 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 614,00 285,75 2014 61110000 Gas 09900 Begraafplaatsen 1.300,00 524,55 2014 61121000 Stookolie 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 9.788,87 2.335,02 2014 61122000 Benzine, diesel 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 53.018,00 49.900,53 2014 61122000 Benzine, diesel 08700 Ochtend- en avondtoezicht 1.200,00 489,80 2014 61131000 Water 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.230,00 909,25 2014 61131000 Water 01000 Politieke organen 574,26 574,26 2014 61131000 Water 01100 Secretariaat 143,56 143,56 2014 61131000 Water 01110 Fiscale en financiële 575,00 574,26 2014 61131000 Water 01120 Personeelsdienst en vorming 575,00 574,26 2014 61131000 Water 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 410,00 406,76 2014 61131000 Water 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 270,00 263,20 2014 61131000 Water 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 3.800,00 2.730,97 2014 61131000 Water 01300 Administratieve dienstverlening 867,31 867,31 2014 61131000 Water 05000 Handel en middenstand 50,00 47,85 2014 61131000 Water 07030 Openbare bibliotheken 1.100,00 909,23 2014 61131000 Water 07050 Gemeenschapscentrum 3.000,00 2.103,72 2014 61131000 Water 07090 Overige culturele instellingen 143,56 143,56 2014 61131000 Water 07400 Sporthal 27.391,57 27.391,57 2014 61131000 Water 07500 Jeugddienst 1.750,00 1.678,24 2014 61131000 Water 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 400,00 383,67 2014 61131000 Water 08700 Ochtend- en avondtoezicht 2.100,00 1.360,89 2014 61131000 Water 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 144,00 143,58 2014 61131000 Water 09900 Begraafplaatsen 900,00 366,21 2014 61210000 Verzekering - brand 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 764,93 764,93 2014 61210000 Verzekering - brand 01000 Politieke organen 610,00 606,72 2014 61210000 Verzekering - brand 01100 Secretariaat 163,00 161,79 2014 61210000 Verzekering - brand 01110 Fiscale en financiële 610,00 606,75 2014 61210000 Verzekering - brand 01120 Personeelsdienst en vorming 610,00 606,72 2014 61210000 Verzekering - brand 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 1.380,00 1.147,12 2014 61210000 Verzekering - brand 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 285,00 283,14 2014 61210000 Verzekering - brand 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 1.800,00 1.638,68 2014 61210000 Verzekering - brand 01300 Administratieve dienstverlening 690,00 687,62 2014 61210000 Verzekering - brand 05000 Handel en middenstand 50,00 40,45 2014 61210000 Verzekering - brand 06000 Ruimtelijke planning 100,00 69,24 2014 61210000 Verzekering - brand 07030 Openbare bibliotheken 5.580,00 5.182,25 2014 61210000 Verzekering - brand 07050 Gemeenschapscentrum 5.200,00 4.668,38 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 111 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 61210000 Verzekering - brand 07090 Overige culturele instellingen 166,44 161,79 2014 61210000 Verzekering - brand 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 350,00 314,25 2014 61210000 Verzekering - brand 07400 Sporthal 4.000,00 3.853,71 2014 61210000 Verzekering - brand 07500 Jeugddienst 2.320,00 2.108,10 2014 61210000 Verzekering - brand 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 550,00 486,57 2014 61210000 Verzekering - brand 07900 Bijdrage aan de besturen van de ere 100,00 84,13 2014 61210000 Verzekering - brand 08700 Ochtend- en avondtoezicht 960,00 878,30 2014 61210000 Verzekering - brand 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 170,00 161,82 2014 61210000 Verzekering - brand 09900 Begraafplaatsen 150,00 138,36 2014 61220000 Verzekering - apparatuur 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 2.800,00 2.527,57 2014 61220000 Verzekering - apparatuur 06800 Parken en plantsoenen 600,00 461,36 2014 61230000 Verzekering - auto 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 3.000,00 2.034,18 2014 61230000 Verzekering - auto 02000 Wegen 9.000,00 6.169,51 2014 61230000 Verzekering - auto 03900 Overige milieubescherming 400,00 318,01 2014 61230000 Verzekering - auto 06800 Parken en plantsoenen 4.000,00 2.408,63 2014 61230000 Verzekering - auto 07400 Sporthal 600,00 463,13 2014 61230000 Verzekering - auto 07500 Jeugddienst 1.000,00 794,50 2014 61230000 Verzekering - auto 08700 Ochtend- en avondtoezicht 500,00 395,32 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 01000 Politieke organen 1.940,00 1.815,39 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 01100 Secretariaat 914,00 818,35 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 01110 Fiscale en financiële 1.290,00 1.158,24 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 01120 Personeelsdienst en vorming 1.474,00 1.323,23 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 2.594,00 2.507,51 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 555,00 498,27 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 6.257,00 5.580,01 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 01300 Administratieve dienstverlening 1.700,00 1.524,52 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 02000 Wegen 2.180,00 1.943,60 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 03100 Beheer van regen- en afvalwater 450,00 399,28 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 03190 Overig waterbeheer 222,00 197,99 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 03900 Overige milieubescherming 874,00 778,75 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 05000 Handel en middenstand 290,00 260,68 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 06000 Ruimtelijke planning 1.354,00 1.207,74 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 06290 Overig woonbeleid 300,00 267,28 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 06800 Parken en plantsoenen 3.892,00 3.471,42 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 07030 Openbare bibliotheken 1.625,00 1.448,62 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 07050 Gemeenschapscentrum 1.366,00 1.217,64 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 762,00 679,77 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 07400 Sporthal 2.605,00 2.376,88 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 07500 Jeugddienst 3.004,00 2.693,24 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 222,00 197,99 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 08700 Ochtend- en avondtoezicht 3.580,00 2.875,93 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 135,00 128,70 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 74,00 66,00 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 74,00 66,00 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 74,00 66,00 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 09490 Overige gezinshulp 670,00 597,27 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 74,00 66,00 2014 61250000 Verzekering - BA en lichamelijke ongevallen 09900 Begraafplaatsen 450,00 399,27 2014 61290000 Verzekering - overige 01110 Fiscale en financiële 300,00 289,44 2014 61290000 Verzekering - overige 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 3.060,00 2.878,71 2014 61290000 Verzekering - overige 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 2014 61290000 Verzekering - overige 02000 Wegen 2.300,00 1.291,76 2014 61290000 Verzekering - overige 07030 Openbare bibliotheken 300,00 0,00 2014 61290000 Verzekering - overige 07120 Festivals 350,00 136,46 2014 61290000 Verzekering - overige 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 4.800,00 4.173,74 2014 61290000 Verzekering - overige 07400 Sporthal 2.100,00 1.583,08 2014 61290000 Verzekering - overige 07500 Jeugddienst 200,00 0,00 2014 61300000 Technische benodigdheden 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 13.000,00 11.405,29 2014 61300000 Technische benodigdheden 02000 Wegen 25.400,00 22.321,15 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 112 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 61300000 Technische benodigdheden 06800 Parken en plantsoenen 8.500,00 5.047,37 2014 61300000 Technische benodigdheden 07050 Gemeenschapscentrum 5.700,00 5.412,90 2014 61300000 Technische benodigdheden 09900 Begraafplaatsen 2.000,00 191,47 2014 61321000 Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen 02000 Wegen 30.200,00 30.163,38 2014 61321000 Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen 06800 Parken en plantsoenen 285.000,00 258.392,62 2014 61321000 Onderhoudscontracten wegen, parken en waterlopen 09890 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 31.300,00 10.889,45 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 02000 Wegen 183.800,00 147.865,06 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 03100 Beheer van regen- en afvalwater 60.000,00 28.531,71 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 03190 Overig waterbeheer 15.000,00 10.606,15 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 06700 Straatverlichting 47.000,00 22.724,16 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 06800 Parken en plantsoenen 41.000,00 25.635,42 wate rlopen 2014 61329000 Andere kosten onderhoud en herstelling wegen, parken en 09890 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 40.000,00 16.921,40 wate rlopen 2014 61329100 Verkeerssignalisatie 02000 Wegen 0,00 0,00 2014 61331000 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 1.200,00 925,28 2014 61331000 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting 07400 Sporthal 3.200,00 1.314,92 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 2014 61339000 Andere kosten onderhoud en herstelling installaties, machine s en uitrusting 02000 Wegen 19.000,00 15.679,42 05000 Handel en middenstand 840,00 139,85 07100 Feesten en plechtigheden 4.177,30 4.176,43 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 1.500,00 251,32 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 900,00 825,22 07400 Sporthal 2.100,00 1.659,01 2014 61341000 Onderhoudscontracten kantooruitrusting 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 52.000,00 51.102,40 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 01000 Politieke organen 7.260,00 6.099,21 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 01100 Secretariaat 5.445,00 4.574,42 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 01110 Fiscale en financiële 7.260,00 6.241,08 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 01120 Personeelsdienst en vorming 9.075,00 7.624,02 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 19.965,00 18.656,28 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 12.705,00 11.216,80 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 18.150,00 15.248,04 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 01300 Administratieve dienstverlening 12.705,00 10.673,62 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 03900 Overige milieubescherming 5.445,00 4.574,42 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 05000 Handel en middenstand 1.815,00 1.524,76 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 06000 Ruimtelijke planning 12.705,00 10.673,62 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 06290 Overig woonbeleid 1.815,00 1.524,76 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 07030 Openbare bibliotheken 30.855,00 25.921,68 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 07050 Gemeenschapscentrum 3.630,00 3.049,63 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 5.445,00 4.574,42 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 07400 Sporthal 7.260,00 6.099,21 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 07500 Jeugddienst 5.445,00 4.574,42 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 1.815,00 1.524,76 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 08700 Ochtend- en avondtoezicht 9.075,00 7.624,02 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.815,00 1.524,76 2014 61341100 Onderhoudscontracten ICT 09900 Begraafplaatsen 1.815,00 1.524,88 2014 61349000 Andere kosten onderhoud en herstelling kantooruitrusting 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 5.000,00 1.573,00 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 01000 Politieke organen 450,00 331,09 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 01100 Secretariaat 300,00 220,73 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 01110 Fiscale en financiële 450,00 331,09 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 01120 Personeelsdienst en vorming 600,00 441,44 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 113 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 1.350,00 993,26 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 4.050,00 3.975,96 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 1.173,74 882,89 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 01300 Administratieve dienstverlening 750,00 551,81 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 03900 Overige milieubescherming 300,00 220,73 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 05000 Handel en middenstand 150,00 110,36 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 06000 Ruimtelijke planning 750,00 551,81 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 06290 Overig woonbeleid 150,00 110,36 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 07030 Openbare bibliotheken 1.950,00 1.434,70 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 07050 Gemeenschapscentrum 300,00 220,73 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 300,00 220,73 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 07400 Sporthal 450,00 331,09 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 07500 Jeugddienst 450,00 331,09 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 150,00 110,36 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 08700 Ochtend- en avondtoezicht 600,00 441,44 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 150,00 110,36 2014 61349100 Andere kosten onderhoud en herstelling ICT 09900 Begraafplaatsen 150,00 110,33 2014 61359000 Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 1.500,00 238,38 2014 61359000 Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 39.943,49 36.911,22 2014 61359000 Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel 02000 Wegen 15.000,00 11.077,07 2014 61359000 Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel 06800 Parken en plantsoenen 13.000,00 10.185,42 2014 61359000 Andere kosten onderhoud en herstelling rollend materieel 08700 Ochtend- en avondtoezicht 2.000,00 0,00 2014 61361000 Kosten huisvuil- en containerophaling 03000 Ophalen van huisvuil 22.000,00 13.655,06 2014 61401000 Postzegels en verzendingskosten 01100 Secretariaat 46.000,00 46.000,00 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 01000 Politieke organen 2.642,22 2.328,73 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 01100 Secretariaat 950,00 948,62 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 01110 Fiscale en financiële 3.620,00 3.233,12 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 01120 Personeelsdienst en vorming 3.234,00 3.016,82 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 5.340,00 4.699,41 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 2.579,00 2.157,56 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 8.810,00 6.754,57 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 01300 Administratieve dienstverlening 3.620,00 3.276,98 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 02000 Wegen 4.620,00 2.759,76 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 03190 Overig waterbeheer 385,00 229,50 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 03900 Overige milieubescherming 2.195,00 1.861,46 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 05000 Handel en middenstand 860,00 696,56 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 06000 Ruimtelijke planning 2.759,00 2.593,89 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 06290 Overig woonbeleid 860,00 696,56 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 06800 Parken en plantsoenen 1.924,00 1.148,96 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 07030 Openbare bibliotheken 7.147,26 7.147,26 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 07050 Gemeenschapscentrum 1.483,84 1.394,39 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 1.424,00 1.401,05 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 07400 Sporthal 3.913,00 3.282,46 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 07500 Jeugddienst 2.284,00 2.083,18 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 860,00 761,46 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 08700 Ochtend- en avondtoezicht 7.510,00 7.438,45 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 475,00 467,06 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 09490 Overige gezinshulp 385,00 229,50 2014 61402000 Telefoon-, GSM- en internet: abo en gesprekskosten 09900 Begraafplaatsen 1.246,00 926,09 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 01000 Politieke organen 1.087,78 1.087,78 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 01110 Fiscale en financiële 109,54 109,54 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 01120 Personeelsdienst en vorming 1.555,35 1.294,05 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 5.520,00 5.538,40 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 258,00 54,06 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 114 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 615,00 506,16 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 01300 Administratieve dienstverlening 3.657,28 3.641,22 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 03900 Overige milieubescherming 460,00 344,36 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 06000 Ruimtelijke planning 1.214,09 1.214,09 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 07090 Overige culturele instellingen 680,00 334,67 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 07400 Sporthal 606,14 606,14 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 07500 Jeugddienst 100,00 75,54 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 08700 Ochtend- en avondtoezicht 100,00 27,50 2014 61403000 Documentatie en abonnementen 09900 Begraafplaatsen 0,00 0,00 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 01120 Personeelsdienst en vorming 29.591,13 24.653,63 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 60.930,00 60.282,44 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 01300 Administratieve dienstverlening 2.700,41 630,77 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 02000 Wegen 450,00 0,00 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 03200 Vermindering van de milieuverontreiniging 2.000,00 509,35 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 03900 Overige milieubescherming 3.000,00 1.788,77 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 05000 Handel en middenstand 700,00 667,19 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 06000 Ruimtelijke planning 1.085,91 0,00 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 06290 Overig woonbeleid 47,07 47,07 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 07030 Openbare bibliotheken 824,74 404,88 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 07050 Gemeenschapscentrum 7.519,12 6.859,83 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 07120 Festivals 1.600,00 1.110,54 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 07400 Sporthal 3.348,86 2.929,50 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 07500 Jeugddienst 2.850,00 1.564,29 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 600,00 35,09 2014 61404000 Publiciteit, advertenties en eigen publicaties 08700 Ochtend- en avondtoezicht 500,00 466,86 2014 61405000 Lidgelden 01100 Secretariaat 15.370,00 15.366,41 2014 61405000 Lidgelden 01110 Fiscale en financiële 300,00 237,00 2014 61405000 Lidgelden 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 775,00 675,00 2014 61405000 Lidgelden 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 2014 61405000 Lidgelden 01300 Administratieve dienstverlening 360,00 360,00 2014 61405000 Lidgelden 01600 Hulp aan het buitenland 200,00 200,00 2014 61405000 Lidgelden 05000 Handel en middenstand 0,00 0,00 2014 61405000 Lidgelden 06000 Ruimtelijke planning 780,00 753,50 2014 61405000 Lidgelden 06800 Parken en plantsoenen 1.461,75 1.461,75 2014 61405000 Lidgelden 07030 Openbare bibliotheken 5.564,10 3.236,45 2014 61405000 Lidgelden 07050 Gemeenschapscentrum 2.150,00 2.150,00 2014 61405000 Lidgelden 07400 Sporthal 1.500,00 1.476,70 2014 61405000 Lidgelden 07500 Jeugddienst 1.508,00 948,35 2014 61405000 Lidgelden 08700 Ochtend- en avondtoezicht 460,24 460,24 2014 61405000 Lidgelden 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 1.407,32 1.407,32 2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 4.000,00 2.755,83 2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking 03900 Overige milieubescherming 1.500,00 1.473,54 2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking 04900 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 574,84 0,00 2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking 08700 Ochtend- en avondtoezicht 3.171,00 2.396,71 2014 61406000 Diverse benodigdheden interne werking 09900 Begraafplaatsen 1.250,00 0,00 2014 61406100 Bureelbenodigdheden en klein meubilair 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 36.700,00 24.508,69 2014 61406100 Bureelbenodigdheden en klein meubilair 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 15.000,00 14.685,41 2014 61406100 Bureelbenodigdheden en klein meubilair 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 5.000,00 4.958,14 2014 61406100 Bureelbenodigdheden en klein meubilair 08700 Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0,00 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 01000 Politieke organen 2.675,00 1.865,93 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 01100 Secretariaat 1.783,00 1.243,96 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 01110 Fiscale en financiële 2.675,00 1.865,93 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 01120 Personeelsdienst en vorming 3.566,00 2.487,92 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 8.024,00 5.597,79 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 24.041,00 16.793,39 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 7.132,00 4.975,84 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 115 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 01300 Administratieve dienstverlening 4.458,00 3.919,32 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 03900 Overige milieubescherming 1.783,00 1.243,96 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 05000 Handel en middenstand 892,00 622,00 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 06000 Ruimtelijke planning 4.458,00 3.109,90 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 06290 Overig woonbeleid 892,00 622,00 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 07030 Openbare bibliotheken 11.590,00 8.085,73 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 07050 Gemeenschapscentrum 1.783,00 1.243,96 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 1.783,00 1.243,96 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 07400 Sporthal 2.675,00 1.865,93 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 07500 Jeugddienst 2.300,00 1.865,93 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 892,00 622,00 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 08700 Ochtend- en avondtoezicht 3.566,00 2.487,92 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 892,00 622,00 2014 61406200 Kleine aankopen informatica 09900 Begraafplaatsen 892,00 622,02 2014 61411000 Sociaal secretariaat 01120 Personeelsdienst en vorming 39.000,00 29.717,71 2014 61412000 Aansluiting preventie en bescherming op het werk 01120 Personeelsdienst en vorming 17.950,00 19.461,76 2014 61413000 Arbeidsgeneeskundige dienst 01120 Personeelsdienst en vorming 47.925,00 26.210,85 2014 61414000 Vorming 01000 Politieke organen 977,30 933,05 2014 61414000 Vorming 01100 Secretariaat 900,00 687,45 2014 61414000 Vorming 01110 Fiscale en financiële 3.390,46 2.435,85 2014 61414000 Vorming 01120 Personeelsdienst en vorming 19.620,78 16.299,75 2014 61414000 Vorming 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 5.550,00 3.015,70 2014 61414000 Vorming 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 530,00 525,10 2014 61414000 Vorming 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 7.000,00 4.415,09 2014 61414000 Vorming 01300 Administratieve dienstverlening 3.288,97 1.541,48 2014 61414000 Vorming 02000 Wegen 2.500,00 1.363,75 2014 61414000 Vorming 03190 Overig waterbeheer 200,00 0,00 2014 61414000 Vorming 03900 Overige milieubescherming 500,00 494,89 2014 61414000 Vorming 05000 Handel en middenstand 275,50 210,50 2014 61414000 Vorming 06000 Ruimtelijke planning 1.500,00 695,00 2014 61414000 Vorming 06290 Overig woonbeleid 340,00 340,00 2014 61414000 Vorming 06800 Parken en plantsoenen 800,00 136,00 2014 61414000 Vorming 07030 Openbare bibliotheken 1.450,00 1.056,30 2014 61414000 Vorming 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 100,00 96,00 2014 61414000 Vorming 07400 Sporthal 2.948,63 2.071,20 2014 61414000 Vorming 07500 Jeugddienst 2.406,11 2.018,33 2014 61414000 Vorming 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 600,00 452,50 2014 61414000 Vorming 08700 Ochtend- en avondtoezicht 2.450,00 1.502,48 2014 61414000 Vorming 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 50,00 0,00 2014 61415000 Inrichting examens 01120 Personeelsdienst en vorming 27.279,22 22.839,90 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 01000 Politieke organen 72,70 16,60 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 01100 Secretariaat 365,00 363,30 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 01110 Fiscale en financiële 175,00 174,05 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 01120 Personeelsdienst en vorming 857,09 785,37 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 1.000,00 384,98 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 300,00 72,50 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 01300 Administratieve dienstverlening 235,03 234,15 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 02000 Wegen 100,00 5,00 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 03900 Overige milieubescherming 165,00 164,26 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 05000 Handel en middenstand 474,50 153,36 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 06000 Ruimtelijke planning 200,00 194,40 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 06290 Overig woonbeleid 30,00 0,00 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 06800 Parken en plantsoenen 88,25 0,00 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 07030 Openbare bibliotheken 200,00 89,35 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 07050 Gemeenschapscentrum 250,00 243,01 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 17,00 17,00 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 07400 Sporthal 456,37 454,14 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 07500 Jeugddienst 248,89 245,43 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 25,00 0,00 2014 61416000 Dienstverplaatsingen 08700 Ochtend- en avondtoezicht 198,50 121,81 2014 61417000 Interne recepties, vergaderingen en attenties 01000 Politieke organen 1.400,00 473,88 2014 61417000 Interne recepties, vergaderingen en attenties 01120 Personeelsdienst en vorming 18.158,52 18.032,71 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 116 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 61417000 Interne recepties, vergaderingen en attenties 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 21.760,00 16.801,27 2014 61417000 Interne recepties, vergaderingen en attenties 07030 Openbare bibliotheken 580,00 474,07 2014 61418000 Administratiekosten maaltijdcheques 01120 Personeelsdienst en vorming 1.000,00 438,00 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 01110 Fiscale en financiële 5,00 3,64 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 01120 Personeelsdienst en vorming 5,00 3,00 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 10,26 10,25 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 5,00 1,76 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 8,20 8,20 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 01300 Administratieve dienstverlening 8,00 6,57 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 02000 Wegen 5,00 3,41 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 03190 Overig waterbeheer 5,00 2,39 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 03900 Overige milieubescherming 2,00 1,45 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 05000 Handel en middenstand 2,00 0,76 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 06000 Ruimtelijke planning 5,00 2,94 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 06800 Parken en plantsoenen 8,00 7,70 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 07030 Openbare bibliotheken 7,00 5,19 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 07050 Gemeenschapscentrum 8,00 4,80 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 6,00 4,41 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 07400 Sporthal 11,44 10,59 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 07500 Jeugddienst 6,00 4,49 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 2,00 0,36 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 08700 Ochtend- en avondtoezicht 17,22 16,32 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 2,00 0,65 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 2,00 0,50 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 2,00 0,50 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 09490 Overige gezinshulp 3,00 2,52 2014 61418100 Administratiekosten 2de pensioenpijler 09900 Begraafplaatsen 2,00 0,45 2014 61419000 Was en linnen/werkkledij personeel 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 6.000,00 4.214,99 2014 61419000 Was en linnen/werkkledij personeel 02000 Wegen 27.000,00 24.265,12 2014 61419000 Was en linnen/werkkledij personeel 06290 Overig woonbeleid 1.000,00 79,19 2014 61419000 Was en linnen/werkkledij personeel 07400 Sporthal 3.779,00 1.657,24 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 01100 Secretariaat 1.935,00 0,00 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 01110 Fiscale en financiële 12.960,00 7.901,56 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 27.200,00 7.450,20 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 1.980,00 0,00 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 01300 Administratieve dienstverlening 5.176,00 2.573,11 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 02000 Wegen 20.000,00 6.533,93 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 03100 Beheer van regen- en afvalwater 3.547,00 0,00 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 03200 Vermindering van de milieuverontreiniging 7.000,00 125,00 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 04800 Bestuurlijke preventie 19.107,16-7.028,55 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 05000 Handel en middenstand 9.300,00 9.274,84 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 06000 Ruimtelijke planning 36.860,62 26.203,17 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 06290 Overig woonbeleid 0,00 0,00 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 07030 Openbare bibliotheken 10.500,00 9.570,50 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 07500 Jeugddienst 21.751,37 14.644,20 2014 61600000 Vergoedingen en rechten 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 75,96 75,96 2014 61720000 Vergoedingen vrijwilligers 07400 Sporthal 8.096,00 6.786,67 2014 61720000 Vergoedingen vrijwilligers 07500 Jeugddienst 34.298,63 22.730,17 2014 61730000 Vergoedingen monitoren 01120 Personeelsdienst en vorming 900,00 711,00 2014 61730000 Vergoedingen monitoren 07400 Sporthal 43.700,00 42.104,80 2014 61730000 Vergoedingen monitoren 07500 Jeugddienst 0,00 0,00 2014 62000000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek 01000 Politieke organen 296.290,00 281.131,34 personeel 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 01100 Secretariaat 200.616,68 197.877,79 01110 Fiscale en financiële 223.552,33 223.475,03 01120 Personeelsdienst en vorming 173.200,00 164.127,31 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 117 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 384.000,00 383.994,94 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62010000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 54.300,00 50.236,04 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 535.279,37 533.614,02 01300 Administratieve dienstverlening 156.730,00 150.791,63 02000 Wegen 312.660,00 301.024,27 03100 Beheer van regen- en afvalwater 42.890,00 40.577,96 03900 Overige milieubescherming 120.760,00 115.170,83 05000 Handel en middenstand 47.440,00 45.308,79 06000 Ruimtelijke planning 168.900,00 155.336,22 06290 Overig woonbeleid 62.460,00 60.263,04 06800 Parken en plantsoenen 213.890,00 210.396,39 07030 Openbare bibliotheken 188.209,32 183.598,18 07050 Gemeenschapscentrum 117.690,00 113.165,17 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 30.883,00 29.432,07 07400 Sporthal 204.589,56 199.006,96 07500 Jeugddienst 91.745,00 89.703,61 08700 Ochtend- en avondtoezicht 36.498,28 35.378,69 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 21.800,00 20.830,33 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 14.700,00 14.494,81 09490 Overige gezinshulp 56.448,96 54.862,67 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 14.700,00 14.494,81 09900 Begraafplaatsen 45.485,92 43.565,76 01110 Fiscale en financiële 21.881,67 20.589,29 01120 Personeelsdienst en vorming 8.500,00 8.291,72 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 35.109,46 33.206,53 5.600,00 4.255,23 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 61.918,41 62.041,74 02000 Wegen 20.761,00 20.019,39 03900 Overige milieubescherming 12.900,00 10.824,49 05000 Handel en middenstand 16.500,00 16.180,35 06000 Ruimtelijke planning 45.300,00 38.144,39 06800 Parken en plantsoenen 33.707,00 34.999,40 07030 Openbare bibliotheken 100.390,68 100.371,81 07050 Gemeenschapscentrum 17.900,00 15.153,07 07400 Sporthal 205.100,00 193.487,55 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 118 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 07500 Jeugddienst 66.300,00 63.153,88 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62020000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contracta nt 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62021000 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - gesco's 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 08700 Ochtend- en avondtoezicht 164.289,28 137.372,65 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 5.100,00 4.966,21 09490 Overige gezinshulp 55.550,00 55.477,97 09900 Begraafplaatsen 24.384,08 26.445,89 01110 Fiscale en financiële 63.300,00 61.836,34 01120 Personeelsdienst en vorming 71.582,91 67.719,36 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 204.360,17 204.356,57 34.400,00 34.100,37 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 127.678,59 124.379,59 01300 Administratieve dienstverlening 161.457,00 149.606,72 02000 Wegen 70.493,90 70.485,23 03190 Overig waterbeheer 56.174,71 54.043,60 03900 Overige milieubescherming 37.570,00 32.522,05 06000 Ruimtelijke planning 38.607,00 36.688,76 06800 Parken en plantsoenen 172.052,93 154.681,67 07030 Openbare bibliotheken 17.400,00 16.867,27 07050 Gemeenschapscentrum 98.394,00 96.468,77 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 100.898,00 98.349,51 07400 Sporthal 48.048,00 48.093,98 07500 Jeugddienst 22.098,00 20.964,78 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 12.500,00 12.138,34 08700 Ochtend- en avondtoezicht 245.698,97 245.930,20 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 11.200,00 10.831,86 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 10.893,46 10.513,29 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 10.893,46 10.513,29 01100 Secretariaat 87.250,00 75.935,78 01110 Fiscale en financiële 93.620,00 88.286,60 01120 Personeelsdienst en vorming 71.300,00 37.029,16 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 147.969,22 147.863,23 23.920,00 19.624,14 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 210.600,00 201.803,11 01300 Administratieve dienstverlening 65.100,00 58.917,11 02000 Wegen 123.789,93 111.655,92 03100 Beheer van regen- en afvalwater 20.945,00 15.717,99 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 119 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 03900 Overige milieubescherming 49.700,00 45.032,84 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62110000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - vastbenoemd 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 2014 62120000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractant 05000 Handel en middenstand 22.900,00 17.682,62 06000 Ruimtelijke planning 69.700,00 61.465,74 06290 Overig woonbeleid 29.100,00 23.470,62 06800 Parken en plantsoenen 84.750,00 79.141,84 07030 Openbare bibliotheken 70.410,00 70.053,25 07050 Gemeenschapscentrum 41.550,00 41.102,08 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 11.800,00 11.516,33 07400 Sporthal 79.700,00 76.872,48 07500 Jeugddienst 36.030,00 29.076,34 08700 Ochtend- en avondtoezicht 14.000,00 13.750,01 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 8.330,00 8.134,03 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 5.700,00 5.599,10 09490 Overige gezinshulp 22.000,00 21.305,74 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 5.700,00 5.599,10 09900 Begraafplaatsen 16.644,00 15.761,12 01110 Fiscale en financiële 10.400,00 5.622,59 01120 Personeelsdienst en vorming 3.500,00 1.726,65 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 10.334,00 8.949,82 1.400,00 1.357,88 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 17.700,00 17.556,25 02000 Wegen 8.050,31 8.050,31 03900 Overige milieubescherming 3.400,00 2.690,06 05000 Handel en middenstand 4.800,00 4.673,76 06000 Ruimtelijke planning 16.100,00 11.464,33 06800 Parken en plantsoenen 8.000,00 7.943,42 07030 Openbare bibliotheken 31.800,00 29.054,33 07050 Gemeenschapscentrum 6.550,00 4.393,84 07400 Sporthal 55.100,00 54.553,05 07500 Jeugddienst 17.800,00 17.774,55 08700 Ochtend- en avondtoezicht 42.716,43 36.589,15 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.200,00 1.173,64 09490 Overige gezinshulp 17.730,00 16.255,40 09900 Begraafplaatsen 8.131,00 8.448,81 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 01110 Fiscale en financiële 4.450,00 3.268,72 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 120 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 01120 Personeelsdienst en vorming 5.100,00 3.590,78 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 23.222,32 23.222,17 2.450,00 1.822,71 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 11.000,00 6.540,18 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 01300 Administratieve dienstverlening 11.800,00 7.828,17 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 02000 Wegen 4.202,36 4.202,31 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 03190 Overig waterbeheer 3.750,00 2.848,86 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 03900 Overige milieubescherming 2.650,00 1.681,88 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 06000 Ruimtelijke planning 8.100,00 1.855,58 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 06800 Parken en plantsoenen 12.200,00 8.440,48 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 07030 Openbare bibliotheken 1.200,00 904,46 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 07050 Gemeenschapscentrum 6.600,00 4.878,63 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 7.024,15 5.250,08 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 07400 Sporthal 3.100,00 2.525,12 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 07500 Jeugddienst 1.453,68 1.102,51 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 1.950,00 425,92 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 08700 Ochtend- en avondtoezicht 16.020,00 13.744,44 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 800,00 580,75 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 800,00 563,70 2014 62121000 Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - gesco's 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 800,00 563,70 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62190000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Marib el (-) 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 0,00-7.546,04-490,00-490,00 01300 Administratieve dienstverlening -24.100,00-25.465,99 07030 Openbare bibliotheken -10.250,00-14.101,13 07400 Sporthal -40.900,00-24.456,33 08700 Ochtend- en avondtoezicht 783,57 783,57 09490 Overige gezinshulp -2.898,96-6.951,58 01110 Fiscale en financiële 1.000,00 809,76 01120 Personeelsdienst en vorming 700,00 679,04 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 2.310,00 2.302,77 440,00 392,26 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 1.900,00 1.848,19 01300 Administratieve dienstverlening 1.500,00 1.480,76 02000 Wegen 762,50 762,19 03190 Overig waterbeheer 550,00 538,83 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 121 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 03900 Overige milieubescherming 350,00 318,02 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 2014 62220000 Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler - contractant en gesc o's 05000 Handel en middenstand 165,00 163,61 06000 Ruimtelijke planning 730,00 661,09 06800 Parken en plantsoenen 1.820,00 1.731,72 07030 Openbare bibliotheken 1.300,00 1.188,49 07050 Gemeenschapscentrum 1.100,00 1.076,54 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 993,76 992,97 07400 Sporthal 2.380,00 2.386,34 07500 Jeugddienst 1.016,32 1.014,74 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 260,00 80,56 08700 Ochtend- en avondtoezicht 3.750,00 3.698,19 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 160,00 151,07 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 106,54 106,54 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 106,54 106,54 09490 Overige gezinshulp 600,00 569,13 09900 Begraafplaatsen 210,00 102,95 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 01000 Politieke organen 1.983,80 1.354,26 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 01100 Secretariaat 1.338,00 1.302,29 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 01110 Fiscale en financiële 2.036,00 2.033,46 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 01120 Personeelsdienst en vorming 2.290,00 2.220,85 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 5.837,00 5.816,59 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 667,00 714,94 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 17.803,00 17.716,37 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 01300 Administratieve dienstverlening 1.867,00 2.344,66 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 02000 Wegen 7.900,00 7.879,49 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 03100 Beheer van regen- en afvalwater 1.248,00 1.246,35 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 03190 Overig waterbeheer 891,00 867,25 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 03900 Overige milieubescherming 830,00 1.030,53 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 05000 Handel en middenstand 451,00 450,88 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 06000 Ruimtelijke planning 1.713,00 1.711,60 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 06290 Overig woonbeleid 661,00 653,43 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 06800 Parken en plantsoenen 9.792,00 9.787,42 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 07030 Openbare bibliotheken 4.385,00 4.377,48 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 07050 Gemeenschapscentrum 3.208,00 3.200,74 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 1.140,09 949,06 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 07400 Sporthal 5.286,00 5.276,75 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 07500 Jeugddienst 1.751,00 1.746,29 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 384,00 0,00 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 08700 Ochtend- en avondtoezicht 5.361,00 5.354,73 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 300,00 296,98 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 28,00 0,00 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 28,00 0,00 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 21,00 0,00 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 09490 Overige gezinshulp 58,00 0,00 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 28,00 0,00 2014 62310000 Verzekering arbeidsongevallen 09900 Begraafplaatsen 3.333,00 3.332,64 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 01100 Secretariaat 1.450,00 1.330,79 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 01110 Fiscale en financiële 1.700,00 1.624,01 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 01120 Personeelsdienst en vorming 15.480,00 15.165,35 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 122 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 3.700,00 3.641,24 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 740,00 522,65 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 8.076,25 8.076,25 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 01300 Administratieve dienstverlening 2.200,00 2.137,59 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 02000 Wegen 2.950,00 2.926,86 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 03100 Beheer van regen- en afvalwater 584,00 559,85 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 03190 Overig waterbeheer 325,29 325,29 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 03900 Overige milieubescherming 1.150,00 1.091,93 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 05000 Handel en middenstand 400,00 365,52 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 06000 Ruimtelijke planning 1.340,00 1.159,54 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 06290 Overig woonbeleid 400,00 374,77 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 06800 Parken en plantsoenen 4.920,00 4.684,07 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 07030 Openbare bibliotheken 2.200,00 2.101,76 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 07050 Gemeenschapscentrum 1.750,00 1.707,30 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 1.000,00 777,12 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 07400 Sporthal 3.600,00 3.257,28 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 07500 Jeugddienst 2.100,00 1.943,26 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 290,00 277,61 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 08700 Ochtend- en avondtoezicht 3.750,00 3.519,24 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 200,00 180,45 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 100,00 92,54 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 100,00 92,54 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 100,00 92,54 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 09490 Overige gezinshulp 880,00 837,45 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 100,00 92,54 2014 62320000 Hospitalisatieverzekering 09900 Begraafplaatsen 600,00 559,85 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 01100 Secretariaat 1.527,76 1.510,50 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 01110 Fiscale en financiële 557,00 0,00 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 1.300,00 1.247,88 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 336,00 0,00 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 1.123,00 1.103,00 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 02000 Wegen 200,00 0,00 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 07030 Openbare bibliotheken 3.323,00 3.067,80 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 07400 Sporthal 436,00 124,50 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 216,00 0,00 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 08700 Ochtend- en avondtoezicht 1.356,00 1.257,14 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 125,00 124,50 2014 62330000 Sociaal abonnement en soortgelijke premies 09490 Overige gezinshulp 225,00 58,00 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 01000 Politieke organen 16,20 16,20 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 01100 Secretariaat 312,00 263,06 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 01110 Fiscale en financiële 506,00 415,91 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 01120 Personeelsdienst en vorming 374,00 327,79 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 800,00 884,17 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 147,00 122,29 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 1.154,00 976,37 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 01300 Administratieve dienstverlening 476,00 458,74 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 02000 Wegen 679,00 543,29 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 03100 Beheer van regen- en afvalwater 64,00 54,93 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 03190 Overig waterbeheer 85,00 75,16 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 03900 Overige milieubescherming 248,00 208,43 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 05000 Handel en middenstand 96,00 83,72 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 06000 Ruimtelijke planning 395,00 322,18 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 06290 Overig woonbeleid 94,00 102,22 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 06800 Parken en plantsoenen 624,00 518,49 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 07030 Openbare bibliotheken 483,00 407,72 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 07050 Gemeenschapscentrum 363,00 293,47 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 197,00 177,81 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 07400 Sporthal 696,00 583,91 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 123 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 07500 Jeugddienst 215,00 245,80 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 42,00 12,28 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 08700 Ochtend- en avondtoezicht 680,00 554,44 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 50,00 66,23 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 16,00 6,20 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 16,00 6,20 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 22,00 9,29 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 09490 Overige gezinshulp 179,00 153,78 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 22,00 22,49 2014 62340000 Gemeenschappelijke sociale dienst 09900 Begraafplaatsen 140,00 73,81 2014 62350000 Vakbondspremies 01100 Secretariaat 233,00 186,20 2014 62350000 Vakbondspremies 01110 Fiscale en financiële 329,00 372,40 2014 62350000 Vakbondspremies 01120 Personeelsdienst en vorming 380,00 372,40 2014 62350000 Vakbondspremies 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 628,00 791,35 2014 62350000 Vakbondspremies 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 145,00 139,65 2014 62350000 Vakbondspremies 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 1.584,00 1.024,10 2014 62350000 Vakbondspremies 01300 Administratieve dienstverlening 432,00 372,40 2014 62350000 Vakbondspremies 02000 Wegen 552,00 512,05 2014 62350000 Vakbondspremies 03100 Beheer van regen- en afvalwater 114,00 46,55 2014 62350000 Vakbondspremies 03190 Overig waterbeheer 57,00 93,10 2014 62350000 Vakbondspremies 03900 Overige milieubescherming 221,00 279,30 2014 62350000 Vakbondspremies 05000 Handel en middenstand 74,00 93,10 2014 62350000 Vakbondspremies 06000 Ruimtelijke planning 350,00 325,85 2014 62350000 Vakbondspremies 06290 Overig woonbeleid 79,00 46,55 2014 62350000 Vakbondspremies 06800 Parken en plantsoenen 985,00 651,70 2014 62350000 Vakbondspremies 07030 Openbare bibliotheken 412,00 651,70 2014 62350000 Vakbondspremies 07050 Gemeenschapscentrum 346,00 325,85 2014 62350000 Vakbondspremies 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 193,00 186,20 2014 62350000 Vakbondspremies 07400 Sporthal 660,00 744,80 2014 62350000 Vakbondspremies 07500 Jeugddienst 395,00 279,30 2014 62350000 Vakbondspremies 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 60,00 46,55 2014 62350000 Vakbondspremies 08700 Ochtend- en avondtoezicht 745,00 1.024,10 2014 62350000 Vakbondspremies 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 40,00 0,00 2014 62350000 Vakbondspremies 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 20,00 0,00 2014 62350000 Vakbondspremies 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 25,00 46,55 2014 62350000 Vakbondspremies 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 20,00 0,00 2014 62350000 Vakbondspremies 09490 Overige gezinshulp 170,00 232,75 2014 62350000 Vakbondspremies 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 20,00 46,55 2014 62350000 Vakbondspremies 09900 Begraafplaatsen 120,00 93,10 2014 62393000 Maaltijdcheques 01100 Secretariaat 5.000,00 4.510,60 2014 62393000 Maaltijdcheques 01110 Fiscale en financiële 7.075,00 6.383,93 2014 62393000 Maaltijdcheques 01120 Personeelsdienst en vorming 8.084,00 7.293,34 2014 62393000 Maaltijdcheques 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 14.132,00 12.749,71 2014 62393000 Maaltijdcheques 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 3.050,00 2.746,37 2014 62393000 Maaltijdcheques 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 34.090,00 30.755,72 2014 62393000 Maaltijdcheques 01300 Administratieve dienstverlening 9.054,00 8.402,82 2014 62393000 Maaltijdcheques 02000 Wegen 11.874,00 10.712,69 2014 62393000 Maaltijdcheques 03100 Beheer van regen- en afvalwater 2.440,00 2.200,70 2014 62393000 Maaltijdcheques 03190 Overig waterbeheer 1.209,00 1.091,27 2014 62393000 Maaltijdcheques 03900 Overige milieubescherming 4.800,00 4.292,35 2014 62393000 Maaltijdcheques 05000 Handel en middenstand 1.592,00 1.436,86 2014 62393000 Maaltijdcheques 06000 Ruimtelijke planning 7.378,00 6.656,79 2014 62393000 Maaltijdcheques 06290 Overig woonbeleid 1.640,00 1.473,19 2014 62393000 Maaltijdcheques 06800 Parken en plantsoenen 21.210,00 19.133,67 2014 62393000 Maaltijdcheques 07030 Openbare bibliotheken 8.550,00 7.984,50 2014 62393000 Maaltijdcheques 07050 Gemeenschapscentrum 7.407,00 6.711,34 2014 62393000 Maaltijdcheques 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 4.155,00 3.746,73 2014 62393000 Maaltijdcheques 07400 Sporthal 14.192,00 12.804,30 2014 62393000 Maaltijdcheques 07500 Jeugddienst 8.467,00 7.638,94 2014 62393000 Maaltijdcheques 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 1.209,00 1.091,27 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 124 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 62393000 Maaltijdcheques 08700 Ochtend- en avondtoezicht 15.967,00 14.404,83 2014 62393000 Maaltijdcheques 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 762,00 709,34 2014 62393000 Maaltijdcheques 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 405,00 363,74 2014 62393000 Maaltijdcheques 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 405,00 363,74 2014 62393000 Maaltijdcheques 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 405,00 363,74 2014 62393000 Maaltijdcheques 09490 Overige gezinshulp 3.650,00 3.292,01 2014 62393000 Maaltijdcheques 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 405,00 363,74 2014 62393000 Maaltijdcheques 09900 Begraafplaatsen 2.440,00 2.200,74 2014 62400000 Pensioenen politiek personeel 01000 Politieke organen 160.500,00 137.146,28 2014 64011000 Belastingen - onroerende voorheffing 06000 Ruimtelijke planning 18.739,38 18.611,83 2014 64012000 Belastingen - roerende voorheffing 00300 Financiële aangelegenheden 47.440,00 35.739,48 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 00200 Fiscale aangelegenheden 21.000,00 20.999,76 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 01110 Fiscale en financiële 246,00 245,50 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 3.305,75 3.305,25 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 01300 Administratieve dienstverlening 260,00 260,00 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 01900 Overig algemeen bestuur 500,00 500,00 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 03100 Beheer van regen- en afvalwater 453,00 453,00 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 04900 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 930,00 925,37 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 06800 Parken en plantsoenen 380,00 376,93 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 07050 Gemeenschapscentrum 32,00 31,50 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 07400 Sporthal 10,00 7,00 2014 64200000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 08700 Ochtend- en avondtoezicht 786,75 786,43 2014 64300000 Diverse operationele kosten 01110 Fiscale en financiële 0,00 0,00 2014 64910000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners 03100 Beheer van regen- en afvalwater 93.484,00 35.792,67 2014 64910000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners 2014 64910000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners 2014 64910000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners 2014 64910000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners 2014 64910000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners 2014 64910000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners 2014 64910000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners 2014 64910000 Subsidies, premies en toelagen rechtstreeks aan bewoners 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 03900 Overige milieubescherming 35.100,00 24.015,39 05000 Handel en middenstand 3.609,00 3.522,00 06290 Overig woonbeleid 5.000,00 1.900,00 07100 Feesten en plechtigheden 16.000,00 14.460,00 07500 Jeugddienst 4.000,00 2.913,00 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 25.000,00 19.565,00 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 12.500,00 12.500,00 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 3.555,00 2.750,00 01600 Hulp aan het buitenland 235.620,00 234.620,00 03400 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 1.050,00 1.050,00 03900 Overige milieubescherming 6.000,00 6.290,13 04700 Dierenbescherming 250,00 0,00 05000 Handel en middenstand 5.600,00 5.500,00 07090 Overige culturele instellingen 37.000,00 35.243,63 07290 Overig beleid inzake het onroerend erfgoed 2.625,00 2.625,00 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 4.350,00 2.995,00 07400 Sporthal 61.710,00 56.709,97 07500 Jeugddienst 37.000,00 36.999,99 07910 Bijdrage aan de publieke rechtspersonen van de niet-confessi onele levensbeschouwelijke gemeenschappen 12.395,00 12.395,00 08700 Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 125 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 0,00 0,00 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64920000 Subsidies, premies en toelagen aan verenigingen en organisat ies 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 2014 64930000 Tussenkomst in kosten van organisaties: sociale en specifiek e voordelen voor bewoners 09441 Opvoedingsondersteuning jeugd 500,00 500,00 09490 Overige gezinshulp 210,00 0,00 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0,00 0,00 09800 Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie 4.300,00 3.900,00 00200 Fiscale aangelegenheden 8.220,00 11.472,87 01600 Hulp aan het buitenland 300,00 300,00 02100 Openbaar vervoer 795.000,00 777.572,71 08730 Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs 23.920,00 22.661,55 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 10.000,00 9.615,75 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 12.500,00 0,00 09441 Opvoedingsondersteuning jeugd 0,00 0,00 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 03000 Ophalen van huisvuil 904.768,52 904.768,52 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 03100 Beheer van regen- en afvalwater 9.401,00 9.400,53 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 03190 Overig waterbeheer 250,00 0,00 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 04000 Politie 2.925.000,00 2.832.000,00 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 04100 Brandweer 620.000,00 624.593,30 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 04900 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 19.900,00 19.824,00 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 05210 Toeristische propaganda 25,00 25,00 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 07090 Overige culturele instellingen 4.500,00 4.168,91 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 07900 Bijdrage aan de besturen van de ere 24.730,00 24.728,45 2014 64940000 Werkingstoelage overheidsinstellingen 09000 Sociale bijstand 4.400.000,00 4.400.000,00 2014 64960000 Toegestane werkingssubsidies - personeelsclub 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 5.000,00 0,00 2014 65001100 Kosten verbonden aan leningen 00400 Transacties in verband met de openbare schuld 236.406,00 219.708,07 2014 65001200 Kosten verbonden aan leasings 00400 Transacties in verband met de openbare schuld 234.323,00 233.644,17 2014 65710000 Kosten voor rekening-courant 01110 Fiscale en financiële 250,00 148,36 2014 65900000 Diverse financiële kosten 01110 Fiscale en financiële 200,00 131,82 2014 65900000 Diverse financiële kosten 01300 Administratieve dienstverlening 100,00 48,00 2014 70000000 Dienstverlening algemeen 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 5.300,00 6.872,74 2014 70000000 Dienstverlening algemeen 01300 Administratieve dienstverlening 70.000,00 23.293,52 2014 70000000 Dienstverlening algemeen 02000 Wegen 70.898,00 60.488,86 2014 70000000 Dienstverlening algemeen 03100 Beheer van regen- en afvalwater 15.806,00 15.805,73 2014 70000000 Dienstverlening algemeen 06000 Ruimtelijke planning 32.283,00 41.221,27 2014 70000000 Dienstverlening algemeen 06700 Straatverlichting 1.000,00 0,00 2014 70000000 Dienstverlening algemeen 07030 Openbare bibliotheken 27.400,00 22.299,03 2014 70000000 Dienstverlening algemeen 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 690,00 828,00 2014 70000000 Dienstverlening algemeen 08700 Ochtend- en avondtoezicht 115.000,00 114.809,41 2014 70019000 Saneringsbijdrage 03100 Beheer van regen- en afvalwater 869.907,00 795.850,72 2014 70020000 Dienstverlening activiteiten 07030 Openbare bibliotheken 1.200,00 2.095,00 2014 70020000 Dienstverlening activiteiten 07050 Gemeenschapscentrum 20.000,00 24.521,20 2014 70020000 Dienstverlening activiteiten 07400 Sporthal 11.540,00 15.404,90 2014 70020000 Dienstverlening activiteiten 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 7.500,00 8.942,92 2014 70020000 Dienstverlening activiteiten 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 1.400,00 1.510,00 2014 70020000 Dienstverlening activiteiten 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 839,00 838,20 2014 70020000 Dienstverlening activiteiten 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 1.000,00 780,00 2014 70021000 Dienstverlening activiteiten vakantiewerking 07050 Gemeenschapscentrum 1.300,00 2.252,00 2014 70021000 Dienstverlening activiteiten vakantiewerking 07400 Sporthal 43.170,00 42.615,40 2014 70021000 Dienstverlening activiteiten vakantiewerking 07500 Jeugddienst 27.350,00 28.077,85 2014 70300000 Vuilniszakken 03000 Ophalen van huisvuil 450.000,00 481.481,98 2014 70320000 Bar-cafetaria 07050 Gemeenschapscentrum 9.000,00 14.702,51 2014 70320000 Bar-cafetaria 07500 Jeugddienst 14.400,00 20.220,78 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 126 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 70320000 Bar-cafetaria 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 49.200,00 44.938,35 2014 70390000 Overige opbrengsten diverse 06000 Ruimtelijke planning 225.000,00 0,00 2014 70390000 Overige opbrengsten diverse 07400 Sporthal 630,00 255,00 2014 70610000 Opbrengsten pacht 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.240,00 1.078,32 2014 70620000 Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 21.885,00 21.669,44 2014 70620000 Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 20.027,00 19.830,08 2014 70620000 Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen 07050 Gemeenschapscentrum 17.000,00 20.204,00 2014 70620000 Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen 07400 Sporthal 64.070,00 50.717,86 2014 70620000 Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen 07500 Jeugddienst 8.720,00 3.399,31 2014 70620000 Opbrengsten verhuur terreinen, gebouwen en lokalen 09441 Opvoedingsondersteuning jeugd 8.000,00 7.118,69 2014 70621000 Opbrengsten verhuur materiaal en installaties 02000 Wegen 2.070,00 2.061,00 2014 70621000 Opbrengsten verhuur materiaal en installaties 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 3.000,00 4.374,62 2014 73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 00200 Fiscale aangelegenheden 10.549.249,00 11.232.759,62 2014 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 00200 Fiscale aangelegenheden 830.000,00 1.151.100,75 2014 73020000 Motorrijtuigen 00200 Fiscale aangelegenheden 293.500,00 287.245,50 2014 73120000 Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig 00200 Fiscale aangelegenheden 0,00 1.600,00 2014 73150000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreks els 00200 Fiscale aangelegenheden 85.000,00 88.783,11 2014 73160000 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 00200 Fiscale aangelegenheden 11.115,00 8.386,51 2014 73170000 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 00200 Fiscale aangelegenheden 10.000,00 8.700,00 2014 73311000 Belasting op lijk- en asbezorging voor personen niet 00200 Fiscale aangelegenheden 7.100,00 15.900,00 ingesch in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente 2014 73402000 Drijfkracht 00200 Fiscale aangelegenheden 4.777.000,00 4.781.299,51 2014 73411000 Banken en financieringsinstellingen 00200 Fiscale aangelegenheden 13.750,00 13.000,00 2014 73415000 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder 00200 Fiscale aangelegenheden 2.100,00 1.316,72 2014 73417000 Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen 00200 Fiscale aangelegenheden 1.000,00 677,57 2014 73418000 Tanks en vergaarbakken 00200 Fiscale aangelegenheden 1.014.720,00 1.013.331,00 2014 73600000 Plaatsrecht markten 00200 Fiscale aangelegenheden 9.600,00 1.877,80 2014 73601000 Plaatsrecht kermissen 00200 Fiscale aangelegenheden 4.090,00 3.192,69 2014 73603000 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 00200 Fiscale aangelegenheden 13.590,00 5.056,66 2014 73608000 Belasting op inname openbaar domein door terrassen 00200 Fiscale aangelegenheden 0,00 2.935,40 2014 73610000 Indirecte belasting plaatsen op openbaar domein van kranen, schutsels, stellingen, containers,... 00200 Fiscale aangelegenheden 900,00 5.033,00 2014 73740000 Leegstaande woningen en gebouwen 00200 Fiscale aangelegenheden 6.870,00 2.840,50 2014 73750000 Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en 00200 Fiscale aangelegenheden 4.625,00 15.137,50 gebouwen 2014 73900000 Boetes 04800 Bestuurlijke preventie 15.000,00 18.465,00 2014 73900000 Boetes 07400 Sporthal 700,00 700,00 2014 73900000 Boetes 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 1.698,00 702,14 2014 74000000 Gemeente- en provinciefonds 00100 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n 2.205.529,00 2.302.460,00 2014 74020000 Tewerkstellingssubsidies 02000 Wegen 0,00 523,20 2014 74020000 Tewerkstellingssubsidies 07050 Gemeenschapscentrum 0,00 0,00 2014 74020000 Tewerkstellingssubsidies 09490 Overige gezinshulp 29.774,00 17.861,84 2014 74030000 Werkingssubsidies 01600 Hulp aan het buitenland 0,00 0,00 2014 74030000 Werkingssubsidies 02000 Wegen 0,00 3.220,00 2014 74030000 Werkingssubsidies 03900 Overige milieubescherming 68.000,00 47.787,93 2014 74030000 Werkingssubsidies 06000 Ruimtelijke planning 125,00 125,00 2014 74030000 Werkingssubsidies 06290 Overig woonbeleid 12.700,67 12.700,67 2014 74030000 Werkingssubsidies 06300 Watervoorziening 20.000,00 20.000,00 2014 74030000 Werkingssubsidies 07030 Openbare bibliotheken 124.214,00 153.536,89 2014 74030000 Werkingssubsidies 07050 Gemeenschapscentrum 3.370,00 3.733,76 2014 74030000 Werkingssubsidies 07120 Festivals 0,00 21.550,57 2014 74030000 Werkingssubsidies 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 94.442,00 166.528,31 2014 74030000 Werkingssubsidies 07400 Sporthal 48.740,00 52.830,70 2014 74030000 Werkingssubsidies 07500 Jeugddienst 71.555,00 76.701,35 2014 74030000 Werkingssubsidies 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 613,00 965,30 2014 74030000 Werkingssubsidies 08700 Ochtend- en avondtoezicht 324.365,00 435.554,91 2014 74030000 Werkingssubsidies 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 32.000,00 32.962,13 2014 74030000 Werkingssubsidies 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 867,00 0,00 2014 74030000 Werkingssubsidies 09441 Opvoedingsondersteuning jeugd 0,00 0,00 2014 74030000 Werkingssubsidies 09490 Overige gezinshulp 0,00 1.365,08 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 127 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 74030000 Werkingssubsidies 09900 Begraafplaatsen 2.000,00 0,00 2014 74033000 Vergoeding wegens derving 00100 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n 826.000,00 1.104.904,13 2014 74033000 Vergoeding wegens derving 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 2014 74080000 Specifieke werkingssubsidie - gescotoelage 00100 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n 365,00 364,41 482.196,00 531.295,92 2014 74400000 Inhouding pensioen voorzitter 01000 Politieke organen 17.000,00 16.181,88 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 01100 Secretariaat 292,00 170,01 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 01110 Fiscale en financiële 300,00 261,39 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 01120 Personeelsdienst en vorming 12.000,00 12.976,80 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 480,00 1.289,50 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 178,00 0,00 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 1.000,00 446,60 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 01300 Administratieve dienstverlening 1.700,00 1.164,00 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 02000 Wegen 1.700,00 1.526,82 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 03100 Beheer van regen- en afvalwater 150,00 0,00 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 03190 Overig waterbeheer 80,00 1,68 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 03900 Overige milieubescherming 100,00 15,60 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 05000 Handel en middenstand 400,00 230,40 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 06000 Ruimtelijke planning 500,00 97,80 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 06290 Overig woonbeleid 100,00 0,00 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 06800 Parken en plantsoenen 400,00 192,00 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 07030 Openbare bibliotheken 300,00 4,00 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 07050 Gemeenschapscentrum 200,00 74,40 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 200,00 37,20 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 07400 Sporthal 400,00 304,80 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 07500 Jeugddienst 400,00 416,40 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 100,00 0,00 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 08700 Ochtend- en avondtoezicht 1.250,00 990,19 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 50,00 25,30 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 11,00 24,55 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 50,00 24,55 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 24,00 0,00 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 09490 Overige gezinshulp 600,00 504,40 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 50,00 0,00 2014 74510000 Bijdrage personeel hospitalisatieverzekering 09900 Begraafplaatsen 200,00 0,00 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 01100 Secretariaat 737,00 754,28 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 01110 Fiscale en financiële 1.518,00 1.413,73 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 01120 Personeelsdienst en vorming 1.257,00 1.170,66 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 2.684,00 2.931,01 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 558,00 506,85 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 4.684,00 4.326,21 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 01300 Administratieve dienstverlening 1.641,00 1.577,23 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 02000 Wegen 3.884,00 2.236,68 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 03100 Beheer van regen- en afvalwater 223,00 229,99 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 03190 Overig waterbeheer 446,00 445,81 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 03900 Overige milieubescherming 870,00 845,84 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 05000 Handel en middenstand 335,00 354,25 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 06000 Ruimtelijke planning 1.508,00 1.366,86 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 06290 Overig woonbeleid 299,00 320,46 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 06800 Parken en plantsoenen 2.877,00 2.566,95 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 07030 Openbare bibliotheken 1.819,00 1.692,77 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 07050 Gemeenschapscentrum 1.362,00 1.219,71 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 07390 Overig kunst- en cultuurbeleid 761,00 746,65 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 07400 Sporthal 2.783,00 2.487,38 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 07500 Jeugddienst 1.039,00 1.262,22 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 223,00 62,13 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 08700 Ochtend- en avondtoezicht 3.292,00 2.949,54 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 09090 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 188,00 232,17 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 128 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 09110 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 74,00 43,60 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 09190 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit 74,00 43,60 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 74,00 64,31 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 09490 Overige gezinshulp 697,00 733,57 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 74,00 64,31 2014 74520000 Bijdrage personeel maaltijdcheques 09900 Begraafplaatsen 581,00 417,47 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 01100 Secretariaat 150,00 150,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 01110 Fiscale en financiële 150,00 50,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 01120 Personeelsdienst en vorming 0,00 62,50 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 150,00 150,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 150,00 150,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 345,00 345,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 01300 Administratieve dienstverlening 190,00 187,56 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 02000 Wegen 210,00 102,56 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 03900 Overige milieubescherming 170,00 165,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 06000 Ruimtelijke planning 25,00 22,55 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 06290 Overig woonbeleid 51,33 51,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 06800 Parken en plantsoenen 170,00 165,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 07030 Openbare bibliotheken 190,00 37,56 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 07050 Gemeenschapscentrum 150,00 150,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 07400 Sporthal 190,00 187,56 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 07500 Jeugddienst 38,00 37,56 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 09440 Opvoedingsondersteuning SZ 55,00 49,56 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 09490 Overige gezinshulp 150,00 150,00 2014 74530000 Bijdrage personeel diverse 09590 Overige verrichtingen betreffende ouderen 52,00 49,56 2014 74600000 Recuperatie administratie- en gerechtskosten 01110 Fiscale en financiële 1.600,00 2.672,22 2014 74600000 Recuperatie administratie- en gerechtskosten 01300 Administratieve dienstverlening 1.320,00 1.320,00 2014 74600000 Recuperatie administratie- en gerechtskosten 06000 Ruimtelijke planning 1.000,00 184,46 2014 74610000 Recuperatie verzekering 01120 Personeelsdienst en vorming 14.000,00 19.562,73 2014 74610000 Recuperatie verzekering 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 17.810,00 758,26 2014 74610000 Recuperatie verzekering 02000 Wegen 14.000,00 8.649,82 2014 74620000 Recuperatie kosten bij OCMW 01120 Personeelsdienst en vorming 2.400,00 2.400,00 2014 74620000 Recuperatie kosten bij OCMW 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 16.400,00 4.670,00 2014 74620000 Recuperatie kosten bij OCMW 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 11.000,00 10.000,00 2014 74620000 Recuperatie kosten bij OCMW 06800 Parken en plantsoenen 4.900,00 4.000,00 2014 74630000 Recuperatie kosten bij politie 01120 Personeelsdienst en vorming 900,00 400,00 2014 74630000 Recuperatie kosten bij politie 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 3.900,00 3.815,00 2014 74640000 Recuperatie kleine schade 03900 Overige milieubescherming 200,00 559,04 2014 74640000 Recuperatie kleine schade 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 302,00 301,17 2014 74650000 Recuperatie kosten concessie 07400 Sporthal 0,00 1.462,00 2014 74700000 Concessies toegestane rechten 01300 Administratieve dienstverlening 44.000,00 36.272,00 2014 74700000 Concessies toegestane rechten 05000 Handel en middenstand 6.700,00 8.378,92 2014 74700000 Concessies toegestane rechten 06300 Watervoorziening 474.290,00 488.066,58 2014 74700000 Concessies toegestane rechten 07400 Sporthal 31.335,00 37.684,20 2014 74790000 Diverse andere operationele opbrengsten 01110 Fiscale en financiële 0,00 949,41 2014 74790000 Diverse andere operationele opbrengsten 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 4.100,00 2.523,84 2014 74790000 Diverse andere operationele opbrengsten 01300 Administratieve dienstverlening 660,00 1.171,53 2014 74790000 Diverse andere operationele opbrengsten 05000 Handel en middenstand 2.450,00 466,40 2014 74790000 Diverse andere operationele opbrengsten 07400 Sporthal 3.000,00 8.679,68 2014 75000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 03000 Ophalen van huisvuil 79.165,00 81.783,01 2014 75000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06000 Ruimtelijke planning 31.239,00 38.631,31 2014 75000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06290 Overig woonbeleid 200,00 128,27 2014 75000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06300 Watervoorziening 52.100,00 52.029,52 2014 75000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06400 Elektriciteitsvoorziening 540.841,00 544.375,79 2014 75000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06500 Gasvoorziening 245.100,00 249.269,76 2014 75100000 Opbrengsten uit vlottende activa 00300 Financiële aangelegenheden 234.110,00 158.098,24 2014 75100000 Opbrengsten uit vlottende activa 01110 Fiscale en financiële 0,00 87.231,64 2014 75900000 Diverse financiële opbrengsten 00200 Fiscale aangelegenheden 100,00 20,19 2014 75900000 Diverse financiële opbrengsten 01110 Fiscale en financiële 100,00 924,72 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 129 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Jaar AR Omschr. Algemene rekening BI Omschr. Beleidsitem Budget Geboekt 2014 75900000 Diverse financiële opbrengsten 01120 Personeelsdienst en vorming 0,00 463,66 2014 75900000 Diverse financiële opbrengsten 05000 Handel en middenstand 0,00 1.050,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 Nis-code 11056 Jaarrekening 2014 130 Secr.: Ilse Weynants Fin. Beh.: Ken Van Dyck

Detail van de uitgaven op investeringsenveloppes Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 131

Enveloppe Omschr. Subproject Omschrijving subproject AR BI Omschrijving beleidsitem Budget Afgesloten Verbruik Overgedragen 2015 2016 2017 2018 2019 2013/01 NEERSTRAAT/VROMENHOVE 2013/01/01 VERWERVING GROND MET OOG OP AANPASSING RIOLERING 22000000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/01 NEERSTRAAT/VROMENHOVE 2013/01/02 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING 22800000 03100 Beheer van regen- en afvalwater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/01 NEERSTRAAT/VROMENHOVE 2013/01/02 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING 22800007 03100 Beheer van regen- en afvalwater 98.969,50 0,00 61.131,56 37.837,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/01 STUDIEKOSTEN VERBOUWING 22110000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 14.194,10 0,00 14.194,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/02 KABELGOTEN 22110000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/03 UITVOERING VERBOUWING 22110000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/04 VERVANGING VLOEREN 22110000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/05 UITVOERING VERBOUWING BUITENSCHILD 22110000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/04 VERBOUWING GRONDGEBIEDSZAKEN 2013/04/06 UITVOERING VERBOUWING BINNENINRICHTING 22110000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 216.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/01 STUDIEKOSTEN WEGENWERKEN OMGEVING BURCHTSESTRAAT 22400000 02000 Wegen 4.871,95 0,00 0,00 4.871,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/02 UITVOERING WEGENWERKEN 22400000 02000 Wegen 179,96 0,00 0,00 179,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/03 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800000 03100 Beheer van regen- en afvalwater 10.902,78 0,00 0,00 10.902,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/04 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN OMGEVING BURCHTSESTR 22800000 03100 Beheer van regen- en afvalwater 12.176,90 0,00-3.912,44 16.089,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/05 OPENBARE VERLICHTING TORENSTRAAT 22800000 06700 Straatverlichting 350,21 0,00 0,00 350,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/05 TORENSTRAAT/ZANDSTRAAT 2013/05/06 BRUG 22400000 02000 Wegen 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/06 WERKEN NUTSLEIDINGEN 2013/06/01 WERKEN NUTSLEIDINGEN DIVERSE 22800000 02000 Wegen 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2013/07 ONTSLUITING 'T HEIKEN 2013/07/01 STUDIEKOSTEN VERKAVELING NACHTEGALENLAAN/LINDENSTR 22400000 02000 Wegen 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/07 ONTSLUITING 'T HEIKEN 2013/07/02 UITVOERING VERKAVELING NACHTEGALENLAAN/LINDENSTR 22400000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/09 KERBEROS 2013/09/01 KERBEROS 21100000 01120 Personeelsdienst en vorming 46.671,81 0,00 5.939,90 40.731,91 61.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/09 KERBEROS 2013/09/02 UITBREIDING KERBEROS GEMEENTE 22110000 01120 Personeelsdienst en vorming 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/09 KERBEROS 2013/09/03 UITBREIDING KERBEROS OCMW 22110000 01120 Personeelsdienst en vorming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/01 BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 21100000 01110 Fiscale en financiële 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/02 DIGITAAL WACHTRIJSYSTEEM 21100000 01300 Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/03 HADES 21100000 01300 Administratieve dienstverlening 7.260,00 0,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/04 HRWEB MODULE VORMING 21100000 01120 Personeelsdienst en vorming 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/05 NESTOR 21100000 06000 Ruimtelijke planning 25.367,00 0,00 0,00 25.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/06 PARNASSUS 21100000 01100 Secretariaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/07 UITBREIDING GRABBIS 21100000 07400 Sporthal 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/10 SOFTWARE DIVERS 2013/10/08 VOORRAAD BEHEERSPAKKET 21100000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 102.000,00 0,00 16.940,00 85.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/11 HARDWARE 2013/11/01 WAN-PLAN 22800000 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 127.000,00 15.106,46 111.893,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/13 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/01 AFBRAAK 22100000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 65.000,00 0,00 6.139,71 58.860,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/13 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/02 22100000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/13 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/03 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING 22100000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/13 RENOVATIE EN HERINRICHTING LAARSTRAAT 2013/13/03 STUDIEKOSTEN EN UITVOERING 22100007 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 405.000,00 0,00 1.331,00 403.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/14 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/01 STUDIEKOSTEN 22400000 02200 Parkeren 6.903,81 0,00 0,00 6.903,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/14 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/02 VERWERVING GROND MET OOG OP DOORSTEEK V. GOETHEMST 22000000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/14 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/03 UITVOERING IDSTEINL/OMGEVING SCHOOL/TOEGANG P.COPL 22400000 02200 Parkeren 36.364,78 0,00 0,00 36.364,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/14 SCHOOLOMGEVING IDSTEINLAAN 2013/14/04 OPENBARE VERLICHTING 22800000 06700 Straatverlichting 17.468,43 0,00 17.468,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/15 KERKSTRAAT 2013/15/01 OPENBARE VERLICHTING 22800000 06700 Straatverlichting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/16 SPEELRUIMTE NIEUWLAND 2013/16/01 STUDIEKOSTEN HERINRICHTING 22000000 07500 Jeugddienst 13.554,00 0,00 7.832,82 5.721,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/16 SPEELRUIMTE NIEUWLAND 2013/16/02 UITVOERING HERINRICHTING 22000000 07500 Jeugddienst 59.272,58 0,00 26.973,64 32.298,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/17 NIEUWBOUW KOBBE 2013/17/01 UITVOERING NIEUWBOUW 22100000 08500 Ochtend- en avondtoezicht 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/17 NIEUWBOUW KOBBE 2013/17/02 STUDIEKOSTEN 22100000 08500 Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/19 DEFENSIEVE DIJK 2013/19/01 LANDSCHAPSBEHEERSPLAN 22000000 03300 Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 55.364,00 0,00 0,00 55.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/19 DEFENSIEVE DIJK 2013/19/02 HERSTEL BRUGLEUNING HALF MAAN 22410000 03300 Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 22.000,00 0,00 3.056,53 18.943,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/01 STUDIEKOSTEN WEGEN 22000000 03300 Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 18.664,07 0,00-3.476,09 22.140,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/02 STUDIEKOSTEN RIOLERING 22800000 03100 Beheer van regen- en afvalwater 2.518,00 0,00-319,20 2.837,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/03 UITVOERING FIETSVERBINDING WEGENAANLEG 22400000 02000 Wegen 61.000,00 0,00 40.214,90 20.785,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/04 UITVOERING FIETSVERBINDING RIOLERING 22800000 03100 Beheer van regen- en afvalwater 21.280,80 0,00 17.184,98 4.095,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/05 UITVOERING HERINRICHTING 'T ZWEN 22000000 03300 Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen 75.523,91 0,00 30.560,21 44.963,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/20 HERINRICHTING 'T ZWEN EN FIETSVERBINDING FASE 2013/20/07 OPENBARE VERLICHTING 22800000 06700 Straatverlichting 8.413,28 0,00 8.413,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/01 STUDIEKOSTEN WEGENWERKEN HEIRBAAN/KRUIBEEKSESTEENW 22400000 02000 Wegen 15.131,50 0,00 2.167,72 12.963,78 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/02 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN HEIRBAAN/KRUIBEEKSE 22800000 03100 Beheer van regen- en afvalwater 42.527,25 0,00-26.875,50 69.402,75 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/03 UITVOERING WEGENWERKEN 22400000 02000 Wegen 27.775,58 0,00 14.547,21 13.228,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/04 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800000 03100 Beheer van regen- en afvalwater 118.995,30 0,00 47.143,67 71.851,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/05 AFBRAAK EN AANPASSEN VERKEERSLICHTEN 22500000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/21 HEIRBAAN/KRIJGSBAAN/KRUIBEEKSESTEENWEG 2013/21/06 OPENBARE VERLICHTING HEIRBAAN/KRUIBEEKSEST 22800000 06700 Straatverlichting 4.199,49 0,00 4.048,73 150,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/22 BORINSTRAAT 2013/22/01 UITVOERING GARAGEWEG 22400000 02000 Wegen 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/23 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 2013/23/01 UITVOERING ONTEIGENING BFF MELSELE/HEIDESTRAAT 22400000 02000 Wegen 3.025,00 0,00 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/23 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 2013/23/02 VERWERVING GROND MET OOG OP BFF MELSELE/HEIDESTR 22000000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/23 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 2013/23/03 UITVOERING BFF GRENS MELSELE/HEIDESTRAAT 22400000 02000 Wegen 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/23 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 2013/23/05 STUDIEKOSTEN BFF GRENS MELSELE/HEIDESTRAAT 22400000 02000 Wegen 30.000,00 0,00 1.678,65 28.321,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/24 WELENROUTE - FASE 1 2013/24/01 UITVOERING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE 1 22400000 02000 Wegen 8.540,00 13,17 8.526,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/25 WELENROUTE - FASE 2 2013/25/01 UITVOERING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE 2 22400000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/26 WELENROUTE - FASE 3 2013/26/01 UITVOERING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE 3 22400000 02000 Wegen 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/26 WELENROUTE - FASE 3 2013/26/02 OPENB VERLICHTING FIETSPAD BEATRIJSLAAN - FASE 3 22800000 06700 Straatverlichting 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/27 DIVERSE AANKOPEN SPORT 2013/27/01 AANKOMSTTOREN ATLETIEKPISTE 22000000 07400 Sporthal 25.476,36 1.277,78 21.173,58 3.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/28 CENTRALE AS - FASE 2 EN 3 2013/28/01 STUDIEKOSTEN - FASE 2 EN 3 22400000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.885,00 0,00 2013/28 CENTRALE AS - FASE 2 EN 3 2013/28/02 ROOI EN ONTEIGENING - FASE 2 EN 3 22400000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.592,00 0,00 2013/28 CENTRALE AS - FASE 2 EN 3 2013/28/03 UITVOERING - FASE 2 EN 3 22400000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/01 STUDIEKOSTEN - WEGENWERKEN 22400000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code: 11056 Jaarrekening 2014 132 Secr.: Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

Enveloppe Omschr. Subproject Omschrijving subproject AR BI Omschrijving beleidsitem Budget Afgesloten Verbruik Overgedragen 2015 2016 2017 2018 2019 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/01 STUDIEKOSTEN - WEGENWERKEN 22400007 02000 Wegen 82.500,00 0,00 36.722,36 45.777,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/02 ROOI EN ONTEIGENING - STATIEPLEIN 22400000 02000 Wegen 2.362,20 0,00 0,00 2.362,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/03 UITVOERING - WEGENWERKEN 22400000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/03 UITVOERING - WEGENWERKEN 22400007 02000 Wegen 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00 0,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/04 UITVOERING - WEGENWERKEN SLEUF RIOLERING 22800000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/04 UITVOERING - WEGENWERKEN SLEUF RIOLERING 22800007 02000 Wegen 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/05 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/05 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800007 02000 Wegen 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00 0,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/06 OPENBARE VERLICHTING 22800000 06700 Straatverlichting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 2013/29 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 2013/29/07 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN 22800000 02000 Wegen 60.500,00 0,00 12.895,54 47.604,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/30 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/01 AANPASSINGSWERKEN VOOR BLINDEN IN DORPSCENTRUM 22410000 02000 Wegen 2.933,64 0,00 2.297,12 636,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/30 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/02 HERSTELLING WEGEN DOOR OMLEIDING HKRKR 22410000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/30 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/03 HERSTELLING FIETSPAD P.COPLAAN 22410000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/30 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2013/30/04 OPENBARE VERLICHTING 22800000 06700 Straatverlichting 13.000,00 8.383,22 0,00 4.616,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/31 BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER 2013/31/01 PLAATSEN INDUSTRIEEL ROLLUIK 22110000 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/31 BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER 2013/31/02 WERKEN AKOESTIEK EN VERSTEVIGEN GELUIDSBEGRENZER 22110000 07501 Jeugdhuiswerk Trechter 3.680,58 3.680,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/31 BUITENGEWOON ONDERHOUD TRECHTER 2013/31/03 PLAATSING LUIFEL 22110000 07500 Jeugddienst 6.486,10 0,00 6.486,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/33 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN 2013/01/01 22800007 03110 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/33 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN 2031/33/01 BIJPLAATSEN EN VERNIEUWEN BETUININGEN 22800000 03110 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 20.000,00 0,00 11.610,00 8.390,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2013/33 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN 2031/33/02 GRACHTBESCHOEIING WATERLOOP NEERSTRAAT 22800000 03110 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 45.278,69 0,00 45.278,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/34 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2013/34/01 AANPASSING PERSLUCHT WERKPLAATSEN GZ 22110000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/34 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2013/34/02 DETECTIEGORDIJNEN LIFTEN AC/BIB 22110000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/35 BEGRAAFPLAATS 2013/35/01 STUDIEKOSTEN EN HERINRICHTING BEGRAAFPLAATSEN 22000000 09900 Begraafplaatsen 84.460,32 0,00 30.041,25 54.419,07 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 2013/36 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2013/36/01 HERZIENING BPA 13 BINNENGEBIED AC 21400000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 2013/36 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2013/36/02 HERZIENING BPA 2 OUDE MOLENKOUTER 21400000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 2013/37 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/01 STUDIEKOSTEN MEERWERKEN ONTWERP MASTERPLAN 21400000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 29.292,00 0,00 0,00 29.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/37 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/02 BODEMSANERING: UITBR DE WALLEN (OPHOPEN GROND) 22000000 03200 Vermindering van de milieuverontreiniging 28.336,84 0,00 7.642,03 20.694,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/37 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/03 BODEMSANERING: STUDIEKOSTEN SPORTTERREIN DE WALLEN 22000000 03200 Vermindering van de milieuverontreiniging 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/37 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/04 BODEMS: AANV BODEMONDERZ. SPORTTERREINEN DE WALLEN 22000000 03200 Vermindering van de milieuverontreiniging 1.991,32 0,00 0,00 1.991,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/37 DORP AAN DE STROOM - FASE 1 2013/37/05 UITVOERING BODEMSANERING SPORTTERREINEN DE WALLEN 22000000 03200 Vermindering van de milieuverontreiniging 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 60.000,00 15.000,00 0,00 0,00 2013/39 DORPSTRAAT - PASTOORCOPLAAN 2013/39/01 OPENBARE VERLICHTING 22800000 06700 Straatverlichting 7.700,00 150,25 7.549,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/40 BOSKOUTER 2013/40/01 OPENBARE VERLICHTING 22800000 06700 Straatverlichting 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013/44 VERWERVING KLEINE FINANCIËlE ACTIVA 2013/44/01 DE LIJN 28410000 02100 Openbaar vervoer 100,49 0,00 99,66 0,83 106,00 111,00 117,00 124,00 130,00 2013/44 VERWERVING KLEINE FINANCIËlE ACTIVA 2013/44/02 FINEA 28110000 06400 Elektriciteitsvoorziening 5.563,41 0,00 0,00 5.563,41 3.341,00 3.341,00 3.341,00 3.341,00 3.341,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/01 ANNA BIJNSPAD 22000000 06000 Ruimtelijke planning 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/02 BLAUWE VINGER NEERSTRAAT - E34 22000007 06000 Ruimtelijke planning 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/03 CENTRALE AS - STATIONSOMGEVING 22000000 06000 Ruimtelijke planning 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/04 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE 2 22000007 06000 Ruimtelijke planning 20.000,00 0,00 4.430,77 15.569,23 95.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/05 FIETSPAD SPOOR - FASE 1 22000007 06000 Ruimtelijke planning 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/06 FIETSPAD SPOOR - FASE 2 22000007 06000 Ruimtelijke planning 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/07 GROENE VINGER AAN BEEK EN VOETWEG NR20 22000007 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/08 FONDS GROENE EN BLAUWE VINGERS 22000007 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/09 NIEUWE KOZZE - DEEL SITE SCHOOL LAAR 22000000 07500 Jeugddienst 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/09 NIEUWE KOZZE - DEEL SITE SCHOOL LAAR 22000000 08700 Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/01 AANOOP GROND 2014/01/10 UITBREIDING GZ - DEEL SITE SCHOOL LAAR 22000000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/01 WAAIGAT - OPLOSSING WATERINFILTRATIE 22110000 07050 Gemeenschapscentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/02 WAAIGAT - VERVANGEN CV 22110000 07050 Gemeenschapscentrum 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/03 WAAIGAT - VERVANGEN KLANK- EN LICHTINSTALLATIE 22110007 07050 Gemeenschapscentrum 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/04 WAAIGAT - NIET GEDEFINIEERD 22110007 07050 Gemeenschapscentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/05 DE WALLEN 22110007 07400 Sporthal 50.000,00 0,00 49.980,18 19,82 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/07 TRECHTER - GELUIDSPLAN/UITBREIDING KLANK-EN LICHT22110007 07500 Jeugddienst 8.000,00 0,00 1.308,00 6.692,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/08 TRECHTER - NIET GEDEFINIEERD 22110007 07500 Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/09 KOZZE - HUURGEBOUW 22110000 08700 Ochtend- en avondtoezicht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/10 GEBOUW BEGRAAFPLAATS BURCHT EN ZWIJNDRECHT 22110000 09900 Begraafplaatsen 10.000,00 0,00 8.893,50 1.106,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/11 AC - BEVEILIGING AUTOMATISCHE DEUREN EN WINDSCHERM 22110000 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 10.000,00 0,00 8.610,36 1.389,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/13 AC - NIET GEDEFINIEERD 22110007 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/14 GZ - NIEUT GEDEFINIEERD 22110007 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/02 BUITENGEWOON ONDERHOUD GEBOUWEN 2014/02/15 SPORTHAL - NIET GEDEFINIEERD 22110007 07400 Sporthal 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2014/03 BUITENGEWOON ONDERHOUD GRACHTEN EN RIOLERINGEN 2014/03/01 AFKOPPELING STRAATKOLKEN OUDE GENTWEG 22800000 03190 Overig waterbeheer 40.000,00 0,00 15.565,42 24.434,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/01 BEBOSSEN KRIJGSBAAN A27 EN A28 (OPP.4.600 m² ) 22800000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/02 BEBOSSEN NEERSTRAAT A771 EN A771/2 (OPP.6.530 m²)22800000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/03 BEBOSSEN VISSERSTRAAT A 2019 (OPP.5.400 m²) 22800000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/04 HONDENWEIDE FIETSPAD BOSKOUTER AANLEGGEN 22810000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/05 HONDENWEIDEN 22810000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/06 INTEGRATIE TUIN A.BORINSTRAAT 102 IN BINNENGEBIED22810000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/07 VOLKSTUIN NIEUWLAND: BEGELEIDING OPSTART 22810000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 13.000,00 0,00 7.151,45 5.848,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/08 HERBELIJNING ATLETIEKPISTE 22110000 07400 Sporthal 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/09 DIVERSE SPEELRUIMTES 22810000 07500 Jeugddienst 20.000,00 0,00 19.319,82 680,18 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/10 GROENINR. BIJ NIEUWE/UITBREIDING VAN TERREINEN 22810000 06100 Stads- en plattelandsontwikkeling 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/11 AFBRAAK CONSTRUCTIE VOETBALTERREINEN 22110000 07400 Sporthal 2.904,00 0,00 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/04 BUITENGEWOON ONDERHOUD TERREINEN 2014/04/12 SPEELRUIMTE BINNENPLEIN 22800000 07500 Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code: 11056 Jaarrekening 2014 133 Secr.: Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

Enveloppe Omschr. Subproject Omschrijving subproject AR BI Omschrijving beleidsitem Budget Afgesloten Verbruik Overgedragen 2015 2016 2017 2018 2019 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/01 AANLEG VOETPADEN (O.A. K. ASTRIDLAAN) 22410000 02000 Wegen 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/02 ANTWERPSESTEENWEG - BRUG OVER SPOORWEG 22410000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/03 LINDENSTRAAT (DEEL TSS STATIESTRAAT / HEIDESTRAAT)22410000 02000 Wegen 40.000,00 0,00 33.067,00 6.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/04 OUDE GENTWEG - BORGERWEERT 22410000 02000 Wegen 70.000,00 0,00 57.867,26 12.132,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/05 STATIESTRAAT - HERAANLEG KLINKERS 22410000 02000 Wegen 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/06 VERBREDEN VOET- EN FIETSVERBINDING ANNA BIJNSPAD22410000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/07 ASFALTERINGSWERKEN - NIET GEDEFINIEERD 22410007 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/08 OPENBARE VERLICHTING - NIET GEDEFINIEERD 22410007 06700 Straatverlichting 30.000,00 0,00 13.018,67 16.981,33 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/09 STRAATMEUBILAIR - NIET GEDEFINIEERD 22410007 02000 Wegen 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/10 BEVEILIGING VAN DE SCHOOLOMGEVINGEN 22410000 02000 Wegen 154.939,96 0,00 4.029,13 150.910,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/05 BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGEN 2014/05/11 STUDIEKOSTEN STATIESTRAAT STRAMIEN 22410000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/06 DIVERSE AANKOPEN SPORT 2014/06/01 VERVANGING SCHEIDINGSGORDIJN 22110000 07400 Sporthal 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/01 RUP BOSKOUTER - VERBINDINGSSTRAAT 22400007 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 40.000,00 18.000,00 0,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/02 RUP DE WALLEN EN HEIRBAAN 22400007 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 38.000,00 0,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/03 RUP IDSTEINLAAN - P. VAN GOETHEMSTRAAT 22400007 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 28.000,00 0,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/04 RUP NOORDELIJKE KOUTERS - HEILIG GEESTHOEK 22400007 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 42.000,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/05 RUP VLIET 22400007 06000 Ruimtelijke planning 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/06 ONTWERP HERINRICHTING BINNENGEBIED 22400000 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/07 AFBAKENING WINKELGEBIED BURCHT 22400007 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 16.000,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/08 AFBAKENING WINKELGEBIED ZWIJNDRECHT 22400007 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 16.000,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/09 BEGELEIDINGSTRAJECT INSPRAAK PARK EN BOSGEBIEDEN22400007 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/10 STEDENBOUWKUNDIGE STUDIE WATERFRONT BURCHT 22400000 06000 Ruimtelijke planning 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/11 RUP R. ORLENDSTRAAT 22400007 06000 Ruimtelijke planning 10.000,00 0,00 6.655,00 3.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/07 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES RO 2014/07/12 GRUP DORP AAN DE STROOM 22400000 06000 Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/08 FIETSPAD SPOOR - FASE 2 2014/08/01 STUDIEKOSTEN BFF GRENS HEIDESTRAAT / STATIESTRAAT22400007 02000 Wegen 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/08 FIETSPAD SPOOR - FASE 2 2014/08/02 UITVOERING BFF HEIDESTRAAT / STATIESTRAAT 22400000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/09 KOZZE 2014/09/01 STUDIEKOSTEN 22100007 07500 Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/09 KOZZE 2014/09/02 GEBOUW 22100007 07500 Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2014/09 KOZZE 2014/09/03 OMGEVINGSAANLEG: TUIN, SPEELRUIMTE... 22800000 07500 Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 2014/09 KOZZE 2014/09/04 SPEELMATERIAAL INRICHTING 22110000 07500 Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 2014/09 KOZZE 2014/09/05 ALG. KOSTEN 22110000 07500 Jeugddienst 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/10 POLDERSTRAAT 2014/10/01 STUDIEKOSTEN WEGENWERKEN 22400007 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/10 POLDERSTRAAT 2014/10/02 STUDIEKOSTEN RIOLERINGSWERKEN 22800007 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/10 POLDERSTRAAT 2014/10/03 UITVOERING WEGENWERKEN 22400007 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 2014/10 POLDERSTRAAT 2014/10/04 UITVOERING WEGENWERKEN SLEUF RIOLERING 22800007 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 2014/10 POLDERSTRAAT 2014/10/05 UITVOERING RIOLERINGSWERKEN 22800007 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 2014/10 POLDERSTRAAT 2014/10/06 OPENBARE VERLICHTING 22800000 06700 Straatverlichting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 2014/11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/01 2 PICK-UPS VOOR OW 24100000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 58.849,17 0,00 58.849,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/02 AANHANGWAGEN VOOR OW 24100000 01192 GZ: overige algemene en ondersteunende 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/03 VEEGMACHINE 24100000 02000 Wegen 170.000,00 0,00 168.002,45 1.997,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/04 4 ECO-VOERTUIGEN 24100000 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/05 DIVERSE 24100000 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00 2014/11 ROLLEND MATERIEEL 2014/11/06 VRACHTWAGEN 24100000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/12 SOFTWARE 2014/12/01 AVG LICENTIES 21100000 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 5.000,00 0,00 3.406,67 1.593,33 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2014/12 SOFTWARE 2014/12/02 DIGITALE HANDTEKENING 21100000 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/12 SOFTWARE 2014/12/03 DOCUMENT MANAGEMENT 21100000 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/12 SOFTWARE 2014/12/04 MS OFFICE 21100000 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 56.041,76 0,00 56.041,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/12 SOFTWARE 2014/12/05 TELEWERKEN 21100000 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/13 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE 2 2014/13/01 STUDIEKOSTEN 22400007 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/13 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE 2 2014/13/02 UITVOERING 22400000 02000 Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 2014/13 'T ZWEN FIETSVERBINDING FASE 2 2014/13/03 OPENBARE VERLICHTING 22800000 06700 Straatverlichting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 2014/14 DIVERSE PLANNEN EN STUDIES MT 2014/14/01 EXTERNE BEGELEIDING 21400000 01120 Personeelsdienst en vorming 50.000,00 0,00 42.495,38 7.504,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/15 INVESTERINGSTOELAGE 2014/15/01 KERKFABRIEK HEILIG KRUIS 66400000 07900 Bijdrage aan de besturen van de ere 30.950,00 0,00 5.931,26 25.018,74 25.000,00 15.000,00 41.380,00 0,00 0,00 2014/15 INVESTERINGSTOELAGE 2014/15/02 KERKFABRIEK SINT-MARTINUS 66400000 07900 Bijdrage aan de besturen van de ere 25.000,00 0,00 24.236,30 763,70 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2014/16 ORTHOFOTOMOZAIK 2014/16/01 ORTHOFOTOMOZAIK (INCL. DHM) 22400000 01190 Staf: overige algemene en ondersteunende 31.365,62 0,00 31.365,62 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 2014/17 HARDWARE 2014/17/01 NETAPP 24200000 01191 ICT: overige algemene en ondersteunende 60.000,00 6.609,96 53.390,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/18 IMEA - overname aandelen nav exit Electrabel 2014/18/01 overname aandelen nav exit electrabel 28110000 06400 Elektriciteitsvoorziening 0,00 0,00 2.128.348,24-2.128.348,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/18 IMEA - overname aandelen nav exit Electrabel 2014/18/02 overname aandelen nav exit electrabel gas 28110000 06500 Gasvoorziening 0,00 0,00 1.124.797,18-1.124.797,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014/19 STUDIEKOSTEN KERKENKOUTER 22000000 07400 Sporthal 8.049,00 1.416,88 6.632,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAAL 7.060.727,45 114.638,30 4.530.897,01 2.415.192,14 3.209.676,00 4.584.452,00 2.110.838,00 2.898.942,00 331.471,00 Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1 NIS-code: 11056 Jaarrekening 2014 134 Secr.: Ilse Weynants Fin.Beh.: Ken Van Dyck

Overzicht prioritaire doelstellingen (Vlaamse Beleidsprioriteiten) Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 135

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 60030000 07400 2.8.4 burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP04 Andersvalide sportaanbod: Sport commentaar bij de actie: We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening door het 2.000,00 82,70 uitbreiden van het G-sportaanbod in het bijzonder door het organiseren van G-sportkampen, G-sportdagen, opendeurdagen G- sportclubs en openstellen van de reguliere sportkampen voor personen met een handicap. Om deze doelstelling te realiseren wordt er samengewerkt met verschillende partners o.a dienst sociale zaken, OCMW, en jeugddienst. Indicator: Aantal G-sporters die deelnemen aan G-sportactiviteiten. 61730000 07400 2.8.4 burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP04 Andersvalide sportaanbod: Sport commentaar bij de actie: We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening door het 800,00 445,20 uitbreiden van het G-sportaanbod in het bijzonder door het organiseren van G-sportkampen, G-sportdagen, opendeurdagen G- sportclubs en openstellen van de reguliere sportkampen voor personen met een handicap. Om deze doelstelling te realiseren wordt er samengewerkt met verschillende partners o.a dienst sociale zaken, OCMW, en jeugddienst. Indicator: Aantal G-sporters die deelnemen aan G-sportactiviteiten. 74030000 07400 2.8.4 burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP04 Andersvalide sportaanbod: Sport commentaar bij de actie: We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening door het 5.000,00 0,00 uitbreiden van het G-sportaanbod in het bijzonder door het organiseren van G-sportkampen, G-sportdagen, opendeurdagen G- sportclubs en openstellen van de reguliere sportkampen voor personen met een handicap. Om deze doelstelling te realiseren wordt er samengewerkt met verschillende partners o.a dienst sociale zaken, OCMW, en jeugddienst. Indicator: Aantal G-sporters die deelnemen aan G-sportactiviteiten. Stand van zaken In 2014 heeft de sportdienst in de paasvakantie en in de zomervakantie sportkampen opengesteld voor de G-kids. Ook sportkampen binnen de regio Rivierenland waartoe Zwijndrecht behoort werden gemeenschappelijk gepromoot. Indicator 1: Uit Zwijndrecht is er 1 vraag gesteld aan de regionale G-sportcoach, Indicator 2: Er hebben geen clubs een G-sportafdeling opgericht. Indicator 3: G-kids hebben uit Zwijndrecht deelgenomen aan de integratiesportkampen. 60030000 07400 2.8.4 burger en samenleving: Actie 5 sport LSBVBP04 Ondersteuning werking G-sportcoach regio Rivierenland: De G-sportcoach doet een behoefteonderzoek (afbakenen van de 500,00 0,00 doelgroep) in de gemeenten, clubs, personen met een beperking en begeleidt clubs om de stap te zetten een G-sportafdeling uit te bouwen en helpt individuele personen met een handicap de stap te zetten naar een G-sportclub ( sensibiliseren). Indicator1: Aantal vragen uit onze gemeente bij de G-sport-coach. Indicator2: Aantal nieuwe clubs met een G-sportafdeling. 74030000 07400 2.8.4 burger en samenleving: Actie 5 sport LSBVBP04 Ondersteuning werking G-sportcoach regio Rivierenland: De G-sportcoach doet een behoefteonderzoek (afbakenen van de 500,00 0,00 doelgroep) in de gemeenten, clubs, personen met een beperking en begeleidt clubs om de stap te zetten een G-sportafdeling uit te bouwen en helpt individuele personen met een handicap de stap te zetten naar een G-sportclub ( sensibiliseren). Indicator1: Aantal vragen uit onze gemeente bij de G-sport-coach. Indicator2: Aantal nieuwe clubs met een G-sportafdeling. Stand van zaken De G-sportcoach doet een behoefteonderzoek (afbakenen van de doelgroep) in de gemeenten, clubs, personen met een beperking en begeleidt clubs om de stap te zetten een G-sportafdeling uit te bouwen en helpt individuele personen met een handicap de stap te zetten naar een G-sportclub (sensibiliseren). Indicator 1: Aantal vragen uit onze gemeente bij de G-sport-coach. Indicator 2: Aantal nieuwe clubs met een G-sportafdeling. 60030000 07400 1.1.2 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke 10.450,00 10.441,50 partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub. 61730000 07400 1.1.2 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke 5.040,00 5.033,60 partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub. 70020000 07400 1.1.2 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke 9.050,00 11.847,50 partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub. 70021000 07400 1.1.2 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Ondersteuning sportactiviteiten georganiseerd door clubs in samenwerking met gemeente: Sportverenigingen zijn een belangrijke partner in het realiseren van de missie om zoveel mogelijk Zwijndrechtenaren aan te zetten tot actieve sportbeoefening. Het gemeentebestuur wil hen daarin helpen en ondersteunen. Ondersteuningmodaliteiten terug te vinden in het reglement "ondersteuning sportkampen ingericht door een erkende Zwijndrechtse sportvereniging i.s.m het gemeentebestuur. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % deelnemers van de sportkampen dat doorstroomt naar een gesubsidieerde sportclub. 300,00 165,00 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 136 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Stand van zaken De sportdienst heeft in 2014 in samenwerking met 7 clubs een sportkamp kunnen organiseren. Twee voetbalstages, een dansstage, een omnigymkamp, een badmintonstage, een atletiekstage en een basketbalstage. Indicator: 9% van de deelnemers is doorgestroomd naar een sportclub. 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 11.690,00 10.001,79 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. 61720000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 1.996,00 1.685,00 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. 61730000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 30.700,00 30.612,20 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. 70020000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 1.290,00 2.721,00 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. 70021000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 31.200,00 31.179,50 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. 74030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportkampen- en activiteiten schoolvakanties: De schoolvakantie van de kleuters, lagere schoolkinderen en tieners sportkampen 12.398,00 0,00 kunnen sportief ingevuld worden omdat de sportdienst sportkampen organiseert. Stand van zaken Krokusvakantie: 2 sportkampen, 86 deelnemers. Paasvakantie: 7 sportkampen, 280 deelnemers. Zomervakantie: 19 sportkampen, 638 deelnemers. Herfstvakantie: 2 sportkampen, 65 deelnemers. Kerstvakantie: 1 sportkamp, 55 deelnemers. 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 11 sport LSBVBP03 Begeleide wandelingen start to walk wandel-mee-dag: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor 700,00 605,60 individuele sportbeoefenaars door wandelingen te organiseren waaraan alle inwoners kunnen deelnemen. 70021000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 11 sport LSBVBP03 Begeleide wandelingen start to walk wandel-mee-dag: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor 180,00 150,00 individuele sportbeoefenaars door wandelingen te organiseren waaraan alle inwoners kunnen deelnemen. Stand van zaken Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op 11 november een wandeldag georganiseerd. In 2014 werd er in en rond Hulst gewandeld. Er waren 53 deelnemers. 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP03 Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 800,00 768,99 door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst 61720000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP03 Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 750,00 420,00 door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst 61730000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP03 Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 4.750,00 4.422,00 door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst 70021000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP03 Lessenreeksen Sport: De gemeentelijke sportdienst tracht volwassenen die niet in het verenigingsleven participeren te laten sporten 6.340,00 3.955,00 door laagdrempelige lessenreeksen in verschillende sporten te organiseren. Indicator 1: % deelnemers aan lessenreeksen voor volwassenen van de sportdienst dat tot op dat moment niet aan sport deed. Indicator 2: Aantal 55-plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst Stand van zaken De sportdienst organiseerde een lessenreeks bokwa. Er waren 50 deelnemers. Evenals een lessenreeks tennis met 32 deelnemers. Indicator 1: 1% van de deelnemers deed nog niet aan sport. Indicator 2: Er hebben 4 55-plussers deelgenomen aan de lessenreeksen. 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 3 sport LSBVBP03 Wekelijkse zwembeurten: Gemeente Zwijndrecht heeft geen zwembad. Gemeentebestuur zorgt ervoor dat de inwoners wekelijks 6.500,00 5.542,04 kunnen gaan zwemmen. Om dit te realiseren wordt er wekelijks busvervoer georganiseerd naar het zwembad van Temse. 60040000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 3 sport LSBVBP03 Wekelijkse zwembeurten: Gemeente Zwijndrecht heeft geen zwembad. Gemeentebestuur zorgt ervoor dat de inwoners wekelijks 225,00 0,00 kunnen gaan zwemmen. Om dit te realiseren wordt er wekelijks busvervoer georganiseerd naar het zwembad van Temse. Stand van zaken Er wordt wekelijks een bus ingelegd naar het zwembad van Temse. Er gaan gemiddeld per beurt 20 mensen zwemmen. 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. 3.900,00 1.781,99 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 137 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 61720000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 300,00 180,00 senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. 61730000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 360,00 75,00 senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. 70020000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 1.200,00 836,40 senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. 70021000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 4 sport LSBVBP03 Senioren- en mediorensportaanbod: Gemeente Zwijndrecht wil senioren actief aanzetten tot sporten en ervoor zorgen dat de 1.150,00 570,40 senioren weten welke sportmogelijkheden er zijn in de gemeente bij de diverse sport- en seniorenverenigingen. Indicator: Aantal 55- plussers dat deelneemt aan het structureel andersgeorganiseerd sportaanbod van de sportdienst. Stand van zaken Sportdienst organiseerde een beweeg- en vrijetijdsbeurs, een cursus badminton, petanque, tennis en turnen. Er werd een bus ingelegd naa rde seniorgames in Blankenberge. Indicator: Er namen 219 55-plussers deel aan het structureel andersgeorganiseerd aanbod. 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 5 sport LSBVBP03 Sportdagen: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor individuele sportbeoefenaars door 250,00 0,00 sportdagen te organiseren en/of in te spelen op acties die worden aangestuurd door Vlaanderen, Bloso of de provincies 61730000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 5 sport LSBVBP03 Sportdagen: De gemeentelijke sportdienst ontwikkelt laagdrempelige initiatieven voor individuele sportbeoefenaars door 250,00 0,00 sportdagen te organiseren en/of in te spelen op acties die worden aangestuurd door Vlaanderen, Bloso of de provincies Stand van zaken De sportdienst organiseerde in samenwerking met het Bloso de Week van de Sportclub, de scholenveldloop en een wandeldag. 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 6 sport LSBVBP03 Naschoolse sport: Er is een optimale samenwerking tussen scholen, de sportclubs en de sportdienst. De sportdienst organiseert in samenspraak met de partners naschoolse sport zodat de kinderen de weg naar de sportclub vinden teneinde meer kleuters, en lagere schoolkinderen en tieners te laten sporten. 61720000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 6 sport LSBVBP03 Naschoolse sport: Er is een optimale samenwerking tussen scholen, de sportclubs en de sportdienst. De sportdienst organiseert in samenspraak met de partners naschoolse sport zodat de kinderen de weg naar de sportclub vinden teneinde meer kleuters, en lagere schoolkinderen en tieners te laten sporten. 70021000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 6 sport LSBVBP03 Naschoolse sport: Er is een optimale samenwerking tussen scholen, de sportclubs en de sportdienst. De sportdienst organiseert in samenspraak met de partners naschoolse sport zodat de kinderen de weg naar de sportclub vinden teneinde meer kleuters, en lagere schoolkinderen en tieners te laten sporten. Stand van zaken Het laatste trimester van elk schooljaar wordt er naschoolse sport georganiseerd. Clubs kunnen zich voorstellen en promotie voeren. In 2014 was er basketbal, voetbal, trampolinespringen en tafeltennis. In totaal namen er 64 kinderen deel. 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 7 sport LSBVBP03 Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit. 61720000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 7 sport LSBVBP03 Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit. 61730000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 7 sport LSBVBP03 Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit. 70021000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 7 sport LSBVBP03 Multimove: Het project "Multimove voor kinderen" wil de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren door een gevarieerd bewegingsaanbod bij kinderen van 3 tot 8 jaar. De sportdienst bouwt in samenspraak met verschillende partners het project verder uit. Stand van zaken De sportdienst organiseert op woensdag en zaterdag in samenwerking met de Gezinsbond en de naschoolse kinderopvang lessenreeksen Multimove. In totaal hebben er 194 kinderen deelgenomen. 60030000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 8 sport LSBVBP03 Gemeentedag: Het gemeentebestuur herdenkt jaarlijks de bevrijding van de deelgemeente Burcht in de tweede wereldoorlog en organiseert laagdrempelige sportieve ontmoetingen tussen Zwijndrechtse sportverengingen. 64920000 07400 1.2.3 vrije tijd: Actie 8 sport LSBVBP03 Gemeentedag: Het gemeentebestuur herdenkt jaarlijks de bevrijding van de deelgemeente Burcht in de tweede wereldoorlog en organiseert laagdrempelige sportieve ontmoetingen tussen Zwijndrechtse sportverengingen. 1.200,00 1.046,10 1.200,00 971,67 500,00 371,00 1.951,02 1.950,69 3.750,00 3.440,00 1.800,00 1.516,80 3.000,00 5.957,50 697,80 347,80 450,00 450,00 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 138 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Stand van zaken Op het programma staan liggende wipschieten, staande wipschieten, biljarten, pierbollen duivensport en tafeltennis. In 2014 hebben 15 clubs deelgenomen. 60030000 07400 2.2.1 burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP03 Sport- en gezondheid: Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid. De sportdienst zorgt ervoor dat bewegen op een 630,00 566,37 eenvoudige en aangename manier in het leven wordt geïntegreerd. 70390000 07400 2.2.1 burger en samenleving: Actie 3 sport LSBVBP03 Sport- en gezondheid: Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid. De sportdienst zorgt ervoor dat bewegen op een 630,00 255,00 eenvoudige en aangename manier in het leven wordt geïntegreerd. Stand van zaken De sportdienst ondersteunt het project 10.000 stappen. Jaarlijks worden inwoners via een wervelend artikel in het infoblad aangezet om dagelijks 10.000 stappen te zetten. De sportdienst verkoopt en verhuurt stappentellers. De gemeentelijke wandelroutes kregen een indicatie met het aantal stappen. 60030000 07400 2.7.4 burger en samenleving: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportactiviteiten in samenwerking met de scholen: De meest geschikte omgeving, waar bewegen op een zinvolle manier kan 2.450,00 2.039,24 geïmplementeerd worden in het leven van jongeren zijn de scholen. De sportdienst als partner in de kernwerking van de Stichting Vlaamse Schoolsport ondersteunt de scholen bij het uitwerken van een bewegingsaanbod. 61720000 07400 2.7.4 burger en samenleving: Actie 1 sport LSBVBP03 Sportactiviteiten in samenwerking met de scholen: De meest geschikte omgeving, waar bewegen op een zinvolle manier kan 100,00 90,00 geïmplementeerd worden in het leven van jongeren zijn de scholen. De sportdienst als partner in de kernwerking van de Stichting Vlaamse Schoolsport ondersteunt de scholen bij het uitwerken van een bewegingsaanbod. Stand van zaken De sportdienst werkt samen met SVS om volgende activiteiten te promoten in de Zwijndrechtse scholen. Badmintoninstuif, kronkeldidoe, rollerhappening, en rollebollen. 64920000 07400 1.1.1 Vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP02 Subsidie kwaliteit jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator: In Zwijndrecht worden de subsidies voor kwaliteit van de 15.660,00 15.659,99 jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator via 2 sporen aangewend worden. Met name via gemeentelijk vormingsinitiatieven en via het subsidiereglement "stimulering van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding". Jeugdsportcoördinatoren en begeleiders worden gestimuleerd tot het volgen van bijscholingen. De subsidies worden via een puntensysteem verdeeld aan clubs met jeugdwerking die werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren en begeleiders. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod. 74030000 07400 1.1.1 Vrije tijd: Actie 2 sport LSBVBP02 Subsidie kwaliteit jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator: In Zwijndrecht worden de subsidies voor kwaliteit van de 19.656,00 0,00 jeugdsportbegeleider en jeugdsportcoördinator via 2 sporen aangewend worden. Met name via gemeentelijk vormingsinitiatieven en via het subsidiereglement "stimulering van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding". Jeugdsportcoördinatoren en begeleiders worden gestimuleerd tot het volgen van bijscholingen. De subsidies worden via een puntensysteem verdeeld aan clubs met jeugdwerking die werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren en begeleiders. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod. Stand van zaken Zwijndrecht telt 9 gesubsidieerde sportverenigingen met een specifieke jeugdwerking. Van de 115 trainers actief in de Zwijndrechtse erkende sportverenigingen zijn er 107 actief in de clubs met jeugdwerking. Indicator: 91% van de jeugdsportbegeleiders actief in een club met jeugdwerking is sportgekwalificeerd. 64920000 07400 1.1.1 Vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP01 Subsidie kwaliteit basiswerking sportverenigingen: Zwijndrecht streeft naar kwalitatieve sportverenigingen. Onder kwalitatieve 37.500,00 37.499,98 sportverenigingen verstaan wij verenigingen die op sportief, organisatorisch en op financieel gebied de touwtjes in handen hebben. Sportverenigingen die op een wetenschappelijke, medische en pedagogisch verantwoorde manier met jeugdopleiding bezig zijn. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren 1: % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub van de gemeente. Indicatoren 2: % sportgekwalificeerde trainers in een gesubsidieerde sportclub. 74030000 07400 1.1.1 Vrije tijd: Actie 1 sport LSBVBP01 Subsidie kwaliteit basiswerking sportverenigingen: Zwijndrecht streeft naar kwalitatieve sportverenigingen. Onder kwalitatieve 11.186,00 44.743,20 sportverenigingen verstaan wij verenigingen die op sportief, organisatorisch en op financieel gebied de touwtjes in handen hebben. Sportverenigingen die op een wetenschappelijke, medische en pedagogisch verantwoorde manier met jeugdopleiding bezig zijn. Weblink: www.zwijndrecht.be Indicatoren 1: % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub van de gemeente. Indicatoren 2: % sportgekwalificeerde trainers in een gesubsidieerde sportclub. Stand van zaken Zwijndrecht telt 33 gesubsidieerde sportverenigingen. Samen tellen de verenigingen 3378 leden. Waarvan 1938 mannen en 1440 vrouwen. 1461 leden zijn jonger dan 18 jaar. 1727 leden zitten in de categorie van 18 tot 59 jaar. 190 leden zijn ouder dan 60 jaar. Indicator 1: 60% van de gesubsidieerde sportverenigingen zijn inwoners van de gemeente. Indicator 2: 51% van de trainers in de gesubsidieerde sportclubs zijn gekwalificeerde trainers. GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 139 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 60410000 07500 1.1.2 vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP03 De gemeente verzorgt een passend kader voor de organisatie van jeugdfuiven: De infrastructuur van het jeugdcentrum wordt 16.000,00 15.938,94 verder geoptimaliseerd. Jeugdraad Zwijndrecht, de Zwijndrechtse jeugdverenigingen, het gemeentebestuur en de lokale politie van Zwijndrecht hebben een degelijk fuifbeleid ondertekend. Deze partners blijven zich verbinden en houden zich aan een aantal principes. Het is een positief, ondersteunend fuifbeleid voor alle jongeren. Het gemeentebestuur ondertekent een fuifcharter. De jeugddienst ondersteunt de fuivende jongeren op materieel vlak door het verspreidt van het fuifdraaiboek, het uitlenen van een fuifkoffer, de gemeentelijke uitleendienst en het bezorgen van preventief gehoorschademateriaal. Exploitatieuitgaven: 9000 brouwer Jeugdcentrum Polyvalente zaal +/- 200 kosten aanvullen fuifkoffer en gehoorschademateriaal (zie budget sport- en spelmateriaal) (LJBVBP02)-------------------------- 9.000 totaal Exploitatie inkomsten: 8720 inkomst 70620000 07500 1.1.2 vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP03 De gemeente verzorgt een passend kader voor de organisatie van jeugdfuiven: De infrastructuur van het jeugdcentrum wordt 8.720,00 2.768,00 verder geoptimaliseerd. Jeugdraad Zwijndrecht, de Zwijndrechtse jeugdverenigingen, het gemeentebestuur en de lokale politie van Zwijndrecht hebben een degelijk fuifbeleid ondertekend. Deze partners blijven zich verbinden en houden zich aan een aantal principes. Het is een positief, ondersteunend fuifbeleid voor alle jongeren. Het gemeentebestuur ondertekent een fuifcharter. De jeugddienst ondersteunt de fuivende jongeren op materieel vlak door het verspreidt van het fuifdraaiboek, het uitlenen van een fuifkoffer, de gemeentelijke uitleendienst en het bezorgen van preventief gehoorschademateriaal. Exploitatieuitgaven: 9000 brouwer Jeugdcentrum Polyvalente zaal +/- 200 kosten aanvullen fuifkoffer en gehoorschademateriaal (zie budget sport- en spelmateriaal) (LJBVBP02)-------------------------- 9.000 totaal Exploitatie inkomsten: 8720 inkomst 60030000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst 3.300,00 3.152,04 zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------- 13055,45 totaal 61404000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst 1.000,00 170,61 zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------- 13055,45 totaal 61720000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst 7.900,00 7.880,06 zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------- 13055,45 totaal 70021000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst 4.500,00 4.566,00 zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------- 13055,45 totaal 74030000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 4 jeugd LJBVBP03 De gemeente zorgt voor een cultureel aanbod in het jeugdcentrum Den Trechter voor en door tieners: (LJBVBP03) De jeugddienst zorgt in samenwerking met alle nodige partners voor meer culturele kruisbestuiving tussen kinder- en jongerenactiviteiten en cultuur in al zijn vormen. - Uitdenken van nieuw idee rond jeugd en cultuur in 2014 - Regelmatig overleg met cultuurdienst - Opstellen van (flexibele) culturele programmatie voor tieners en jongeren. Exploitatie uitgaven: 2800 materiaal 1000 promomateriaal 5500 vergoedingen -------------------------- 9300 totaal Exploitatie inkomsten : 8555,45 Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugd en cultuur LJBVBP03 4500 inkomsten Vrij Muziek Atelier --------------------------- 13055,45 totaal 8.555,00 8.441,04 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 140 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Stand van zaken Er werd met succes een gitaarcursus ingericht en ook de cursus improvisatietheater ging van start. 61031900 07500 1.3.4 vrije tijd: Actie 6 jeugd LJBVBP02 voorzien van voldoende speelterreinen in de openbare ruimte: Het gemeentebestuur zorgt voor het blijven herstellen en 6.600,00 6.437,73 onderhouden van de huidige speelruimte. Het gemeentebestuur investeert in nieuwe speelruimte in nieuwe wijken of tot op heden speelruimteloze gebieden. De jeugd heeft nood aan laagdrempellige ontmoetings-en recreatieplaatsen. Exploitatie uitgaven: 10.000 onderhoud en herstellingen 7.600 veiligheidscontrole Igean -------------------------- 17.600 totaal 61600000 07500 1.3.4 vrije tijd: Actie 6 jeugd LJBVBP02 voorzien van voldoende speelterreinen in de openbare ruimte: Het gemeentebestuur zorgt voor het blijven herstellen en 7.600,00 0,00 onderhouden van de huidige speelruimte. Het gemeentebestuur investeert in nieuwe speelruimte in nieuwe wijken of tot op heden speelruimteloze gebieden. De jeugd heeft nood aan laagdrempellige ontmoetings-en recreatieplaatsen. Exploitatie uitgaven: 10.000 onderhoud en herstellingen 7.600 veiligheidscontrole Igean -------------------------- 17.600 totaal 60090000 08700 2.1.1 burger en samenleving: Actie 1 BKO LJBVBP02 De gemeente is een actieve partner in de realisatie van Het Huis van het Kind: Dit huis (fysiek of virtueel) bundelt alle lokale actoren 4.300,00 3.564,59 die een vorm van ondersteuning bieden aan ouders. We denken hierbij aan dienst kinderopvang, dienst onthaalouders, Gezinsbond, eerstelijnshulpverlening, OCMW, Een belangrijk aspect in deze dienstverlening is het stimuleren van (de kennis en) het gebruik van de Nederlandse taal zijn. Met oa een goede kennis van het Nederlands hebben alle kinderen (en hun ouders) voldoende slaagkansen bij hun studies of op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker toetreden tot het jeugdwerk. Er zullen cursussen worden aangeboden aan begeleiding van het jeugdwerk en verenigingsleven in het algemeen in het het omgaan met kansengroepen. Rechtstreekse steun naar kansengroepen (bv. in de vorm van lidgeld-, uniform-, kamptussenkomsten) wordt uitgewerkt. Budget zit vervat in 1.1 actie 1. 60090000 09441 2.1.1 burger en samenleving: Actie 1 BKO LJBVBP02 De gemeente is een actieve partner in de realisatie van Het Huis van het Kind: Dit huis (fysiek of virtueel) bundelt alle lokale actoren 9.300,00 4.309,75 die een vorm van ondersteuning bieden aan ouders. We denken hierbij aan dienst kinderopvang, dienst onthaalouders, Gezinsbond, eerstelijnshulpverlening, OCMW, Een belangrijk aspect in deze dienstverlening is het stimuleren van (de kennis en) het gebruik van de Nederlandse taal zijn. Met oa een goede kennis van het Nederlands hebben alle kinderen (en hun ouders) voldoende slaagkansen bij hun studies of op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker toetreden tot het jeugdwerk. Er zullen cursussen worden aangeboden aan begeleiding van het jeugdwerk en verenigingsleven in het algemeen in het het omgaan met kansengroepen. Rechtstreekse steun naar kansengroepen (bv. in de vorm van lidgeld-, uniform-, kamptussenkomsten) wordt uitgewerkt. Budget zit vervat in 1.1 actie 1. 70620000 09441 2.1.1 burger en samenleving: Actie 1 BKO LJBVBP02 De gemeente is een actieve partner in de realisatie van Het Huis van het Kind: Dit huis (fysiek of virtueel) bundelt alle lokale actoren 8.000,00 7.118,69 die een vorm van ondersteuning bieden aan ouders. We denken hierbij aan dienst kinderopvang, dienst onthaalouders, Gezinsbond, eerstelijnshulpverlening, OCMW, Een belangrijk aspect in deze dienstverlening is het stimuleren van (de kennis en) het gebruik van de Nederlandse taal zijn. Met oa een goede kennis van het Nederlands hebben alle kinderen (en hun ouders) voldoende slaagkansen bij hun studies of op de arbeidsmarkt en kunnen ze gemakkelijker toetreden tot het jeugdwerk. Er zullen cursussen worden aangeboden aan begeleiding van het jeugdwerk en verenigingsleven in het algemeen in het het omgaan met kansengroepen. Rechtstreekse steun naar kansengroepen (bv. in de vorm van lidgeld-, uniform-, kamptussenkomsten) wordt uitgewerkt. Budget zit vervat in 1.1 actie 1. 60030000 07500 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 2 jeugd LJBVBP02 De gemeente laat een onderzoek uitvoeren om de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren beter in beeld te 250,00 29,97 brengen en de resultaten hiervan te vertalen in verschillende acties 61600000 07500 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 2 jeugd LJBVBP02 De gemeente laat een onderzoek uitvoeren om de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren beter in beeld te 4.750,00 4.750,00 brengen en de resultaten hiervan te vertalen in verschillende acties 60030000 07500 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 3 jeugd LJBVBP02 Taalstimulering tijdens de vakantiewerking op speelplein. Tijdens alle vakanties zal er op het speelplein gewerkt worden rond 1.000,00 544,47 taalstimulering voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Vanuit de bib worden kleuterboeken ter beschikking gesteld, er zullen voorleesmomenten georganiseerd worden. Ook in Grabbelpas zullen workshops rond taalstimulering gepland worden. 60030000 07500 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 4 jeugd LJBVBP02 de jeugddienst organiseert toegankelijke speeldagen. Buitenspeeldag, of een andere formule is dé manier om zeer laagdrempelige 4.000,00 1.662,22 àlle kinderen (zonder rekening te houden met rijk, arm, afkomst,...) kinderen kind te laten zijn. Spelen, ontdekken, dingen doen die ze anders niet zomaar kunnen, met vrienden en vriendinnetjes. 64920000 07500 1.1.1 Vrije tijd: Actie 10 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 Subsidie basiswerking jeugdverenigingen Jeugdwerk stimuleert creativiteit, communicatieve vaardigheden, groepsgevoel, verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid. Het bestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren hieraan deelnemen. De financiële ondersteuning voor erkende jeugdverenigingen bestaat uit een subsidiëring van hun werking. Jaarlijks ontvangen ze een basissubsidie en een werkingssubsidie op basis van allerlei criteria omschreven in de subsidiegids. Een van de peilers is het beleid dat jeugdverenigingen voeren naar minder kansrijke kinderen en jongeren (1/16de van de subsidies) 16.000,00 15.999,99 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 141 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 60030000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op 36.700,00 32.679,10 61000000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op 61720000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op 70021000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op 74030000 07500 1.2.2 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente organiseert een uitgebreid vakantieaanbod voor en door kinderen en jongeren: Het gemeentelijk jeugdwerk heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod in onze gemeente. De gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zoals Grabbelpas, tienerwerking, monitorenwerking, jeugdhuiswerking, speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang zijn hiervan het bewijs. Ze vinden voor het grootste deel plaats op momenten dat er minder particulier aanbod is en dit minstens tijdens de zomervakantie. Het gemeentebestuur wil dit aanbod graag behouden, maar steeds blijven verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften. De gemeente wil er voor zorgen dat hun jeugdwerkinitiatieven toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren van de gemeente. Daarom voorzien ze in hun aanbod voldoende toegankelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld open speeldagen en werken ze met aangepaste prijzen. Het invoeren van de vrijetijdspas zorgt ook mee voor meer toegankelijkheid. Tijdens alle vakantie zal er op 3.200,00 3.200,00 17.000,00 13.694,33 21.850,00 23.487,85 63.000,00 65.395,88 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 142 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 60030000 07501 1.2.2 vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 17.000,00 15.721,96 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 30.000 brouwer -------------------------- 36000 totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 1.000 vorming 1.500 ondersteuning jeugdhuismedewerker -------------------------- 8.500 totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) 4.000 jeugdhuisactiviteiten 2.000 inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten 37.500 drank (1,2 X 30000) ----------------------------------- 60410000 07501 1.2.2 vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 40.000,00 39.355,58 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 30.000 brouwer -------------------------- 36000 totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 1.000 vorming 1.500 ondersteuning jeugdhuismedewerker -------------------------- 8.500 totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) 4.000 jeugdhuisactiviteiten 2.000 inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten 37.500 drank (1,2 X 30000) ----------------------------------- 70020000 07501 1.2.2 vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 7.500,00 8.942,92 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 30.000 brouwer -------------------------- 36000 totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 1.000 vorming 1.500 ondersteuning jeugdhuismedewerker -------------------------- 8.500 totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) 4.000 jeugdhuisactiviteiten 2.000 inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten 37.500 drank (1,2 X 30000) ----------------------------------- 70320000 07501 1.2.2 vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 LJBVBP02 De gemeente ondersteunt jeugdhuiswerk: De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 43.300,00 43.202,73 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen. De jeugdhuiswerking draait op volle toeren maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Men heeft na zes jaar terug een groep jongeren die de verantwoordelijkheid wil nemen en hun schouders willen zetten onder de jeugdhuiswerking, een kern. Vanuit bezoekers is vraag naar openheid, allerlei activiteiten en ondersteuning voor hun initiatieven. (LJBVBP01) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 30.000 brouwer -------------------------- 36000 totaal (LJBVBPO2) Exploitatie uitgaven: 6.000 werkingsmateriaal 1.000 vorming 1.500 ondersteuning jeugdhuismedewerker -------------------------- 8.500 totaal Exploitatie inkomsten (28.518,17 euro Vlaamse subsidie voor beleidsprioriteit jeugdwerk LJBVBP01) 4.000 jeugdhuisactiviteiten 2.000 inkomsten jeugdhuisspelen 500 lidkaarten 37.500 drank (1,2 X 30000) ----------------------------------- 60410000 07501 1.1.2 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dirk Uitleendienst + Het is duidelijk dat het gemeentebestuur hier tot 0,00 0,00 op heden geen eenduidige antwoord op kon geven in het verleden. Soms is er voldoende tijd en mankracht en dan kan het toegestaan worden. Maar wanneer het hieraan ontbreekt, moeten de verenigingen het zelf georganiseerd krijgen. Dit zorgt voor ongenoegen bij de verschillende jeugdverenigingen. - Het gemeentebestuur zorgt voor een verdere uitbouw van de gemeentelijke uitleendienst. - Het gemeentebestuur gaat in overleg met het departement grondgebiedzaken over het uitlenen van werkmateriaal of technische kennis. - Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid van financiële tegemoetkoming voor logistieke werken die niet kunnen uitgevoerd worden de gemeentelijke technische dienst. 70320000 07501 1.1.2 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dirk Uitleendienst + Het is duidelijk dat het gemeentebestuur hier tot op heden geen eenduidige antwoord op kon geven in het verleden. Soms is er voldoende tijd en mankracht en dan kan het toegestaan worden. Maar wanneer het hieraan ontbreekt, moeten de verenigingen het zelf georganiseerd krijgen. Dit zorgt voor ongenoegen bij de verschillende jeugdverenigingen. - Het gemeentebestuur zorgt voor een verdere uitbouw van de gemeentelijke uitleendienst. - Het gemeentebestuur gaat in overleg met het departement grondgebiedzaken over het uitlenen van werkmateriaal of technische kennis. - Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid van financiële tegemoetkoming voor logistieke werken die niet kunnen uitgevoerd worden de gemeentelijke technische dienst. 5.900,00 825,51 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 143 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 60030000 07500 1.1.3 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 Subsidie bouw- en verbouwingstoelage jeugdinfrastructuur: De erkende jeugdverenigingen met eigen lokalen kunnen jaarlijks 4.600,00 4.432,51 rekenen op een basissubsidie en bouwsubsidies. Het gemeentebestuur garandeert een blijvende ondersteuning om de jeugdlokalen (brand)veilig te houden. De jeugddienst organiseert op regelmatige basis vormingen in verband met brandveiligheid van jeugdlokalen. De jeugddienst bezorgt de jeugdverenigingen de nodige informatie over brandveilige jeugdlokalen. De jeugddienst begeleidt de jeugdverenigingen met hun stappenplan om hun lokalen (brand)veilig te houden. Zowel informatief als logistiek. Het gemeentebestuur stimuleert de milieuvriendelijkheid en energiebesparende maatregelen voor de jeugdlokalen. De jeugddienst blijft de verenigingen ondersteunen om hun afvalproblematiek onder controle te blijven houden. De jeugddienst gaat in overleg met de dienst duurzaamheid over subsidies voor verenigingen voor energiezuinige verbouwingen van jeugdlokalen. 64920000 07500 1.1.3 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 Subsidie bouw- en verbouwingstoelage jeugdinfrastructuur: De erkende jeugdverenigingen met eigen lokalen kunnen jaarlijks 20.000,00 20.000,00 rekenen op een basissubsidie en bouwsubsidies. Het gemeentebestuur garandeert een blijvende ondersteuning om de jeugdlokalen (brand)veilig te houden. De jeugddienst organiseert op regelmatige basis vormingen in verband met brandveiligheid van jeugdlokalen. De jeugddienst bezorgt de jeugdverenigingen de nodige informatie over brandveilige jeugdlokalen. De jeugddienst begeleidt de jeugdverenigingen met hun stappenplan om hun lokalen (brand)veilig te houden. Zowel informatief als logistiek. Het gemeentebestuur stimuleert de milieuvriendelijkheid en energiebesparende maatregelen voor de jeugdlokalen. De jeugddienst blijft de verenigingen ondersteunen om hun afvalproblematiek onder controle te blijven houden. De jeugddienst gaat in overleg met de dienst duurzaamheid over subsidies voor verenigingen voor energiezuinige verbouwingen van jeugdlokalen. 61031900 07500 1.1.3 vrije tijd: Actie 3 jeugd LJBVBP01 Onderhoud van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur? De jeugddienst zorgt voor een aangepaste infrastructuur om een degelijke 4.875,00 822,80 jeugdhuiswerking te kunnen uitbouwen.? Driemaal per jaar overleg van het beheersorgaan over het gebruik, de werking en de infrastructuur van het jeugdcentrum/jeugdhuis.? Driemaandelijks overleg tussen de jeugddienst en departement grondgebiedzaken.? Regelmatig overleg tussen poetsdienst en jeugddienst? Voor drievierde wordt deze infrastructuur gebruikt voor het jeugdwerk. 64910000 07500 1.5.2 vrije tijd: Actie 2 jeugd LJBVBP01 kadervorming jeugd: Het jeugdwerk is van oordeel dat de subsidiëring van kadervorming een belangrijke stimulans is voor de 4.000,00 2.913,00 jongeren. Er zijn veel jongeren van jeugdverenigingen en animatoren die er gebruik van maken. Daarom blijft deze subsidie behouden. 64920000 07500 3.1.2 bestuur en ondersteunende : Actie 1 LJBVBP01 jeugd werking van de jeugdraad: Het is voor hen ook essentieel dat de schepen van jeugd en alle andere betrokken partijen altijd de 'kinderen- en jongerenbril' hanteren en de voorgestelde maatregelen toetsen aan de specifieke noden en wensen van kinderen en jongeren, met extra aandacht voor de kwetsbaren onder hen. De jeugddraad speelt hierin een zeer belangrijke rol als officieel erkend adviesorgaan. Zij moeten ervoor zorgen dat het gemeentebestuur de kinderen en jongeren niet vergeten. De jeugdraad moet langs de ene kant zeer laagdrempelig worden georganiseerd zodat er zoveel mogelijk jongeren bij betrokken kunnen geraken. Langs de andere kant moeten zij hun gemeentebestuur herinneren aan hun 'kinderen- en jongerenbril'.. Deze participatiemogelijkheden moeten we te allen tijde bewaken en optimaliseren zodat de kinderen en jongeren van Zwijndrecht zich goed en betrokken voelen in hun eigen gemeente. De jeugdraadwerking wordt steeds geoptimaliseerd en levert advies in ieder dossier over je 1.000,00 1.000,00 61405000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 8 cultuur LCBVBP02 Een hedendaagse bibliotheek. De gebruikers van de bibliotheek kunnen gebruik maken van de publiekscatalogus om op zoek te gaan in de collectie. Ook van thuis uit kan de gebruiker op zoek in de publiekscatalogus en allerlei zaken digitaal regelen (verlengen, reserveren enz...) en via Go Press kranten en tijdschriften raadplegen. Onze inschakeling in PBS zorgt voor een grote publieksvriendelijkheid. De kostprijs bedraagt 0,17 euro per inwoner. 74030000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 8 cultuur LCBVBP02 Een hedendaagse bibliotheek. De gebruikers van de bibliotheek kunnen gebruik maken van de publiekscatalogus om op zoek te gaan in de collectie. Ook van thuis uit kan de gebruiker op zoek in de publiekscatalogus en allerlei zaken digitaal regelen (verlengen, reserveren enz...) en via Go Press kranten en tijdschriften raadplegen. Onze inschakeling in PBS zorgt voor een grote publieksvriendelijkheid. De kostprijs bedraagt 0,17 euro per inwoner. Stand van zaken We werkten nauw samen met de provincie. Gopress is nu ook thuis raadpleegbaar. 62010000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." 62110000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." 74030000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 144 3.230,00 2.796,45 5.444,00 4.163,50 188.209,32 183.598,18 70.410,00 70.053,25 80.670,00 87.102,10 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 74520000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan 0,00 774,99 omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." 74530000 07030 1.2.1 vrije tijd: Actie 9 Bib LCBVBP02 Bekwaam personeel bemant de bibliotheekeen hedendaagse dienstverlening in de bibliotheek vereist bekwaam personeel dat kan 0,00 25,04 omgaan met de talrijke uitdagingen waarvoor de bibliotheek staat: 'aangepaste collectievorming, werken aan e-inclusie, voortgaande digitalisering..." Stand van zaken Er is bekwaam personeel. 60090000 07030 1.2.5 vrije tijd: Actie 1 vrije tijd LCBVBP02 De bibliotheek vormt een collectie op basis van BIOS-gegevens en bevraging: Het collectiebeheer van de bibliotheek dient onder 60.500,00 59.370,95 meer afgestemd te zijn op de noden en wensen van de plaatselijke bevolking. De verzamelde gegevens uit Bios2 of www.bibliotheekstatistieken.be helpt dit collectiebeheer op een doeltreffende manier uit te voeren. Deel van een groter beleidsitem 70000000 07030 1.2.5 vrije tijd: Actie 1 vrije tijd LCBVBP02 De bibliotheek vormt een collectie op basis van BIOS-gegevens en bevraging: Het collectiebeheer van de bibliotheek dient onder 27.400,00 22.299,03 meer afgestemd te zijn op de noden en wensen van de plaatselijke bevolking. De verzamelde gegevens uit Bios2 of www.bibliotheekstatistieken.be helpt dit collectiebeheer op een doeltreffende manier uit te voeren. Deel van een groter beleidsitem 74030000 07030 1.2.5 vrije tijd: Actie 1 vrije tijd LCBVBP02 De bibliotheek vormt een collectie op basis van BIOS-gegevens en bevraging: Het collectiebeheer van de bibliotheek dient onder 33.100,00 33.100,00 meer afgestemd te zijn op de noden en wensen van de plaatselijke bevolking. De verzamelde gegevens uit Bios2 of www.bibliotheekstatistieken.be helpt dit collectiebeheer op een doeltreffende manier uit te voeren. Deel van een groter beleidsitem Stand van zaken Er ging dit jaar bijzondere aandacht naar de collectievorming en het afvoerbeleid. 60030000 09090 1.5.2 vrije tijd: Actie 5 cultuur LCBVBP02 werking estafetteploeg computercursussen: Vrijwilligers leiden mensen op die voor zichzelf de digitale kloof willen dichten. Men 400,00 0,00 leert de mogelijkheden van een computer kennen. Men maakt kennis met diverse programma's op een computer. Zeer praktijkgericht. 70020000 09090 1.5.2 vrije tijd: Actie 5 cultuur LCBVBP02 werking estafetteploeg computercursussen: Vrijwilligers leiden mensen op die voor zichzelf de digitale kloof willen dichten. Men 1.400,00 1.510,00 leert de mogelijkheden van een computer kennen. Men maakt kennis met diverse programma's op een computer. Zeer praktijkgericht. Stand van zaken Gerealiseerd/ budget werd gebruikt voor opleiding vrijwilligers (lesgevers/begeleiders) door Vormingplus. 61600000 07030 2.7.1 burger en samenleving: Actie 3 cultuur LCBVBP02 er zijn auteurslezingen voor de leerlingen van de hoogste graad: De leerlingen van het 6de leerjaar worden uitgenodigd om een 2.630,88 2.630,88 auteurslezing bij te wonen. Er vinden twee lezingen plaats in Zwijndrecht en twee in Burcht Deel van een beleidsitem 74030000 07030 2.7.1 burger en samenleving: Actie 3 cultuur LCBVBP02 er zijn auteurslezingen voor de leerlingen van de hoogste graad: De leerlingen van het 6de leerjaar worden uitgenodigd om een 800,00 800,00 auteurslezing bij te wonen. Er vinden twee lezingen plaats in Zwijndrecht en twee in Burcht Deel van een beleidsitem Stand van zaken De auteurslezingen voor de leerlingen van de hoogste graad vonden opnieuw plaats. 60090000 07030 2.7.1 burger en samenleving: Actie 4 cultuur LCBVBP02 in overleg met de scholen worden boekenpakketten samengesteld door de bibliotheek: Naast de klasbezoeken wordt tweemaal per 1.500,00 1.290,20 jaar een boekenpakket samengesteld door de bibliotheek en verspreid over de 3 lokale scholen. Het boekenpakket bevat zowel fictie als non-fictie en wordt gebruikt om te lezen in de klas. Het vormt een geactualiseerde aanvulling om de beperkte schoolbibliotheek. Geraamd bedrag, deel van een beleidsitem 74030000 07030 2.7.1 burger en samenleving: Actie 4 cultuur LCBVBP02 in overleg met de scholen worden boekenpakketten samengesteld door de bibliotheek: Naast de klasbezoeken wordt tweemaal per 1.500,00 1.500,00 jaar een boekenpakket samengesteld door de bibliotheek en verspreid over de 3 lokale scholen. Het boekenpakket bevat zowel fictie als non-fictie en wordt gebruikt om te lezen in de klas. Het vormt een geactualiseerde aanvulling om de beperkte schoolbibliotheek. Geraamd bedrag, deel van een beleidsitem Stand van zaken De boekenpaketten werden opnieuw verspreid onder de 3 Zwijndrechtse scholen. 61600000 07030 2.7.1 burger en samenleving: Actie 5 cultuur LCBVBP02 Tijdens de Jeugdboekenweek wordt voor alle schoolkinderen een aangepast educatief programma uitgewerkt: Vlaamse 1.000,00 944,48 beleidsprioriteit: LCBVBP02 Het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt uitgewerkt. De leerlingen (1ste tot en met 5de leerjaar) van alle scholen worden uitgenodigd om in de bibliotheek deel te nemen aan een 'les' waarin op een speelse, maar educatieve wijze het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt toegelicht. De leerlingen leren op deze wijze om te gaan met de vele mogelijkheden van de bibliotheek. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem 74030000 07030 2.7.1 burger en samenleving: Actie 5 cultuur LCBVBP02 Tijdens de Jeugdboekenweek wordt voor alle schoolkinderen een aangepast educatief programma uitgewerkt: Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVBP02 Het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt uitgewerkt. De leerlingen (1ste tot en met 5de leerjaar) van alle scholen worden uitgenodigd om in de bibliotheek deel te nemen aan een 'les' waarin op een speelse, maar educatieve wijze het jaarthema van de Jeugdboekenweek wordt toegelicht. De leerlingen leren op deze wijze om te gaan met de vele mogelijkheden van de bibliotheek. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem 1.000,00 1.000,00 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 145 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail Stand van zaken De jeugdboekenweek was een groot succes. 61600000 07030 2.7.5 burger en samenleving: 2.7.5 cultuur-b LCBVBP02 Het gebruik van nieuwe media wordt aangeleerd. 0,00 0,00 Stand van zaken Er werden tablets aangekocht. 60090000 07030 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 5 cultuur LCBVBP02 De boekendienst aan huis, grootletter boeken en luisterboeken bieden ouderen, zieken en andersvaliden toegang tot de literatuur: 571,97 608,54 Met de hulp van enkele vrijwilligers en personeelsleden worden boeken aan huis bezorgd aan ouderen, zieken en andersvaliden. Voor dezelfde doelgroep worden in een intergemeentelijk samenwerkingsverband grootletterboeken (en luisterboeken) aangekocht. De boeken wisselen tweemaal per jaar zodanig dat deze doelgroep voldoende keuze heeft. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem 74030000 07030 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 5 cultuur LCBVBP02 De boekendienst aan huis, grootletter boeken en luisterboeken bieden ouderen, zieken en andersvaliden toegang tot de literatuur: 500,00 500,00 Met de hulp van enkele vrijwilligers en personeelsleden worden boeken aan huis bezorgd aan ouderen, zieken en andersvaliden. Voor dezelfde doelgroep worden in een intergemeentelijk samenwerkingsverband grootletterboeken (en luisterboeken) aangekocht. De boeken wisselen tweemaal per jaar zodanig dat deze doelgroep voldoende keuze heeft. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Stand van zaken De boekendienst aan huis werd opnieuw gerealiseerd met enkele medewerkers en vrijwilligers. In samenwerking met 2 andere bibliotheken werden nieuwe grootletterboeken opgenomen in de collectie op ruilbasis. 61600000 07030 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP02 Vertellegem: Een 10-tal keren per jaar worden op een zaterdagvoormiddag de kinderen uitgenodigd in de bibliotheek. Enkele 206,40 206,40 vrijwilligers staan klaar en verrassen hen met een leuke vertelling. In de mate van het mogelijke wordt de vertelling ingekleed of wordt er een creatieve activiteit aan gekoppeld. Het ouders of grootouders die de kinderen begeleiden krijgen een koffie Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem 74030000 07030 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP02 Vertellegem: Een 10-tal keren per jaar worden op een zaterdagvoormiddag de kinderen uitgenodigd in de bibliotheek. Enkele 200,00 200,00 vrijwilligers staan klaar en verrassen hen met een leuke vertelling. In de mate van het mogelijke wordt de vertelling ingekleed of wordt er een creatieve activiteit aan gekoppeld. Het ouders of grootouders die de kinderen begeleiden krijgen een koffie Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Stand van zaken Vertellegem is een vaste waarde geworden in het bibaanbod. 60090000 07030 2.7.6 burger en samenleving: Actie 1 cultuur LCBVBP01 LCBVBP02 een divers vormingsaanbod stimuleert de creativiteit en maatschappelijke bewustwording van de inwoners: Zowel OC 't Waaigat als 500,00 287,50 de bibliotheek organiseren laagdrempelige, toeleidende vormingsactiviteiten. Ze vormen introducties op komende activiteiten van bibliotheek, OC 't Waaigat, verenigingen In de mate van het mogelijke wordt hierbij samengewerkt met verenigingen. Geraamd bedrag. Deel van meerdere beleidsitems 61600000 07030 2.7.6 burger en samenleving: Actie 1 cultuur LCBVBP01 LCBVBP02 een divers vormingsaanbod stimuleert de creativiteit en maatschappelijke bewustwording van de inwoners: Zowel OC 't Waaigat als 845,00 845,00 de bibliotheek organiseren laagdrempelige, toeleidende vormingsactiviteiten. Ze vormen introducties op komende activiteiten van bibliotheek, OC 't Waaigat, verenigingen In de mate van het mogelijke wordt hierbij samengewerkt met verenigingen. Geraamd bedrag. Deel van meerdere beleidsitems 74030000 07030 2.7.6 burger en samenleving: Actie 1 cultuur LCBVBP01 LCBVBP02 een divers vormingsaanbod stimuleert de creativiteit en maatschappelijke bewustwording van de inwoners: Zowel OC 't Waaigat als 1.000,00 1.000,00 de bibliotheek organiseren laagdrempelige, toeleidende vormingsactiviteiten. Ze vormen introducties op komende activiteiten van bibliotheek, OC 't Waaigat, verenigingen In de mate van het mogelijke wordt hierbij samengewerkt met verenigingen. Geraamd bedrag. Deel van meerdere beleidsitems Stand van zaken Er werden een 6-tal uitbreidingsactiviteiten georganiseerd. In de bibliotheek vonden diverse uitbreidingsactiviteiten plaats. 64920000 07390 1.1.1 Vrije tijd: Actie 12 cultuur LCBVBP01 Buitengewone en innovatieve initiatieven krijgen een projecttoelage: ondersteuning van wijk- en straatfeesten LCBVP01 Dit maakt 2.500,00 1.725,00 deel uit van een Vlaamse Beleildsprioriteit : LCBVP01 Op basis van een reglement ontvangen straat-en wijkcomités 3 maal per jaar een kleine toelage voor het organiseren van activiteiten in hun straat of wijk. Met deze kleine financiële injectie ondersteunt en stimuleert het gemeentebestuur de organisatie van bijeenkomsten waarbij het de bedoeling is dat mensen elkaar beter leren kennen, dat ze eventueel kleine problemen intern oplossen Het sociaal weefsel wordt hierdoor versterkt. Dit (geraamd) bedrag maakt deel van een groter geheel. 74030000 07390 1.1.1 Vrije tijd: Actie 12 cultuur LCBVBP01 Buitengewone en innovatieve initiatieven krijgen een projecttoelage: ondersteuning van wijk- en straatfeesten LCBVP01 Dit maakt 4.442,00 2.500,00 deel uit van een Vlaamse Beleildsprioriteit : LCBVP01 Op basis van een reglement ontvangen straat-en wijkcomités 3 maal per jaar een kleine toelage voor het organiseren van activiteiten in hun straat of wijk. Met deze kleine financiële injectie ondersteunt en stimuleert het gemeentebestuur de organisatie van bijeenkomsten waarbij het de bedoeling is dat mensen elkaar beter leren kennen, dat ze eventueel kleine problemen intern oplossen Het sociaal weefsel wordt hierdoor versterkt. Dit (geraamd) bedrag maakt deel van een groter geheel. Stand van zaken Meerdere wijken en straten maakten gebruik van deze toelage om hun feesten te realiseren. GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 146 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 64920000 07090 1.1.1 Vrije tijd: Actie 6 cultuur LCBVBP01 Subsidie voor socio-culturele verenigingen: Het verenigingsleven is een essentieel onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid. Zij 35.000,00 34.995,63 versterkt het sociaal weefsel in de gemeente. Op basis van een reglement met objectieve criteria worden punten verdiend door de erkende verenigingen. Op basis van een vastgelegd budget wordt een geldelijke waarde gekoppeld aan een punt. Aangezien het werkveld onderhevig is aan veranderingen wordt in overleg met het verenigingsleven, via de Cultuurraad, een evaluatie uitgevoerd (2014). Aanpassingen aan het bestaande reglement zijn mogelijk. Dit bedrag maakt deel uit van een groter geheel 74030000 07390 1.1.1 Vrije tijd: Actie 6 cultuur LCBVBP01 Subsidie voor socio-culturele verenigingen: Het verenigingsleven is een essentieel onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid. Zij 35.000,00 32.825,44 versterkt het sociaal weefsel in de gemeente. Op basis van een reglement met objectieve criteria worden punten verdiend door de erkende verenigingen. Op basis van een vastgelegd budget wordt een geldelijke waarde gekoppeld aan een punt. Aangezien het werkveld onderhevig is aan veranderingen wordt in overleg met het verenigingsleven, via de Cultuurraad, een evaluatie uitgevoerd (2014). Aanpassingen aan het bestaande reglement zijn mogelijk. Dit bedrag maakt deel uit van een groter geheel Stand van zaken Het subsidiereglement verdeelde op een objectieve wijze de voorziene toelage. 60090000 07390 1.1.2 vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De 1.000,00 426,00 gemeente beschikt over een materiaaluitleendienst. Verenigingen kunnen er op een goedkope wijze (1% van de aankoopwaarde) materialen ontlenen: nadars, podiumelementen, stoelen, tafels, geluidsinstallatie, microfoons, beamer, geluidsmeter, megafoon Zo wordt het voor erkende verenigingen (socio-cultureel, sport en jeugd) eenvoudiger en goedkoop om bepaalde activiteiten te organiseren. Materiaal dat stuk is, wordt vervangen. Op advies van de raden kan materiaal worden bijgekocht. Deze geraamde bedragen maken deel uit van meerdere beleidsitems. 70621000 07390 1.1.2 vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 De gemeente verhuurt materialen aan het verenigingsleven: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De 3.000,00 3.512,22 gemeente beschikt over een materiaaluitleendienst. Verenigingen kunnen er op een goedkope wijze (1% van de aankoopwaarde) materialen ontlenen: nadars, podiumelementen, stoelen, tafels, geluidsinstallatie, microfoons, beamer, geluidsmeter, megafoon Zo wordt het voor erkende verenigingen (socio-cultureel, sport en jeugd) eenvoudiger en goedkoop om bepaalde activiteiten te organiseren. Materiaal dat stuk is, wordt vervangen. Op advies van de raden kan materiaal worden bijgekocht. Deze geraamde bedragen maken deel uit van meerdere beleidsitems. Stand van zaken De materiaaluitleendienst werd druk bevraagd. 60030000 07050 1.2.1 vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 Eigen programmatie in ontmoetingscentrum t Waaigat: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De eigen 48.300,00 45.174,65 programmatie van het gemeenschapscentrum OC 't Waaigat werkt aanvullend ten aanzien van de activiteiten van het verenigingsleven. De eigen programmatie is een mix van theater, muziek (klassiek, jazz, pop en kleinkunst), film en comedy. Het onderscheid tussen cultuur met de grote C en de kleine c wordt in een gezond evenwicht voorgesteld. De kwalitatieve lat is vaak een norm om een voorstelling te brengen. Met de verenigingen amateuristische kunstbeoefening wordt een contract afgesloten, waarbij zij een volwaardige plaats krijgen in de eigen programmatie. Het ontmoetingscentrum betaalt een uitkoopsom voor hen. Er worden ook familievoorstellingen, schoolvoorstellingen en tentoonstellingen gebracht De uitgaven zijn een onderdeel van een groter beleidsitem 70020000 07050 1.2.1 vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 Eigen programmatie in ontmoetingscentrum t Waaigat: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De eigen 10.750,00 18.585,70 programmatie van het gemeenschapscentrum OC 't Waaigat werkt aanvullend ten aanzien van de activiteiten van het verenigingsleven. De eigen programmatie is een mix van theater, muziek (klassiek, jazz, pop en kleinkunst), film en comedy. Het onderscheid tussen cultuur met de grote C en de kleine c wordt in een gezond evenwicht voorgesteld. De kwalitatieve lat is vaak een norm om een voorstelling te brengen. Met de verenigingen amateuristische kunstbeoefening wordt een contract afgesloten, waarbij zij een volwaardige plaats krijgen in de eigen programmatie. Het ontmoetingscentrum betaalt een uitkoopsom voor hen. Er worden ook familievoorstellingen, schoolvoorstellingen en tentoonstellingen gebracht De uitgaven zijn een onderdeel van een groter beleidsitem 74030000 07390 1.2.1 vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 Eigen programmatie in ontmoetingscentrum t Waaigat: Dit maakt deel uit van een Vlaamse Beleidsprioriteit: LCBVP01 De eigen 29.550,00 29.550,00 programmatie van het gemeenschapscentrum OC 't Waaigat werkt aanvullend ten aanzien van de activiteiten van het verenigingsleven. De eigen programmatie is een mix van theater, muziek (klassiek, jazz, pop en kleinkunst), film en comedy. Het onderscheid tussen cultuur met de grote C en de kleine c wordt in een gezond evenwicht voorgesteld. De kwalitatieve lat is vaak een norm om een voorstelling te brengen. Met de verenigingen amateuristische kunstbeoefening wordt een contract afgesloten, waarbij zij een volwaardige plaats krijgen in de eigen programmatie. Het ontmoetingscentrum betaalt een uitkoopsom voor hen. Er worden ook familievoorstellingen, schoolvoorstellingen en tentoonstellingen gebracht De uitgaven zijn een onderdeel van een groter beleidsitem Stand van zaken Er werden in 20148 muziekvoorstellingen, 7 films, 2 humor- en 4 theatervoorstellingen, 3 aperitiefconcerten en 3 familievoorstellingen georganiseerd. 3 van de muziekvoorstellingen verliepen in samenwerking met lokale verenigingen van amateuristische kunstbeoefening. GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 147 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 60030000 07120 1.2.1 vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 Muziek en cultuur in de wijk: Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe elke donderdag een optreden georganiseerd op 43.000,00 39.810,31 één van de pleinen in de gemeente. De gemeente zorgt voor een groep, het wijkcomité of een vereniging wordt gevraagd te zorgen voor een natje. De laatste zaterdag van augustus wordt het Kerkplein van Burcht omgetoverd in dorpfeestplein. Kleur is een samenwerking tussen enkele verenigingen en het gemeentebestuur. Rode draad in dit dorpsfeest is verdraagzaamheid, solidariteit en non-discriminatie. Vaak wordt één van de millenniumdoelstellingen verwerkt in een spel voor de kinderen. Infostands, eetstandjes en drankstandjes pleiten op een zeer aangename manier voor de multiculturele samenleving. De zogenaamde Vierde Pijler bewegingen in de gemeente stellen zichzelf voor. 70320000 07050 1.2.1 vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 Muziek en cultuur in de wijk: Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe elke donderdag een optreden georganiseerd op 2.000,00 3.351,44 één van de pleinen in de gemeente. De gemeente zorgt voor een groep, het wijkcomité of een vereniging wordt gevraagd te zorgen voor een natje. De laatste zaterdag van augustus wordt het Kerkplein van Burcht omgetoverd in dorpfeestplein. Kleur is een samenwerking tussen enkele verenigingen en het gemeentebestuur. Rode draad in dit dorpsfeest is verdraagzaamheid, solidariteit en non-discriminatie. Vaak wordt één van de millenniumdoelstellingen verwerkt in een spel voor de kinderen. Infostands, eetstandjes en drankstandjes pleiten op een zeer aangename manier voor de multiculturele samenleving. De zogenaamde Vierde Pijler bewegingen in de gemeente stellen zichzelf voor. 74030000 07390 1.2.1 vrije tijd: Actie 2 cultuur LCBVBP01 Muziek en cultuur in de wijk: Tijdens de maanden juli en augustus wordt in principe elke donderdag een optreden georganiseerd op 24.000,00 24.000,00 één van de pleinen in de gemeente. De gemeente zorgt voor een groep, het wijkcomité of een vereniging wordt gevraagd te zorgen voor een natje. De laatste zaterdag van augustus wordt het Kerkplein van Burcht omgetoverd in dorpfeestplein. Kleur is een samenwerking tussen enkele verenigingen en het gemeentebestuur. Rode draad in dit dorpsfeest is verdraagzaamheid, solidariteit en non-discriminatie. Vaak wordt één van de millenniumdoelstellingen verwerkt in een spel voor de kinderen. Infostands, eetstandjes en drankstandjes pleiten op een zeer aangename manier voor de multiculturele samenleving. De zogenaamde Vierde Pijler bewegingen in de gemeente stellen zichzelf voor. Stand van zaken Er werden 7 donderdagavondconcerten georganiseerd in diverse wijken van de gemeente. Zaterdag 30 eugustus werd Kleur georganiseerd, een multicultureel dorpsfeest. 60030000 07390 1.2.1 vrije tijd: Actie 3 cultuur LCBVBP01 Week van de amateurkunsten: Traditiegetrouw worden de laatste week van april en de eerste 2 weken van mei gereserveerd voor 1.000,00 929,64 de Week van de Amateurkunsten. Lokale amateurkunstenaars krijgen de mogelijkheid hun artistiek werk voor te stellen in de tentoonstellingsruimte van OC 't Waaigat. Er worden pogingen ondernomen om dit vast stramien te doorbreken: andere kunstvormen, een jonger deelnemersveld Ook andere acties worden ondernomen om de amateurkunstenaar een plaats te geven in het gemeentelijk cultuurbeleid: buurten bij kunstenaars, een aparte tentoonstelling voor een amateurkunstenaar in OC 't Waaigat en in de bibliotheek, opname van amateurkunstenaars in de eigen programmatie van OC ' t Waaigat, Zwijndrechtse deelnemers aan de preselectie van de Wase Kunstbende krijgen een toonmoment Stand van zaken We namen opnieuw deel aan de WAK 60030000 07050 1.2.1 vrije tijd: Actie 5 cultuur LCBVBP01 Amateurkunstenaars stellen tentoon in de bibliotheek en ontmoetingscentrum ' t Waaigat: Deel van een Vlaamse Beleidsprioriteit: 0,00 0,00.LCBVP01 Amateurkunstenaars krijgen een volwaardige kans om tentoon te stellen hetzij in de foyers van OC ' t Waaigat, hetzij in de polyvalente ruimte van de bibliotheek. Voor OC 't Waaigat worden affiches en uitnodigingen aangemaakt. Er wordt een receptie aangeboden. Stand van zaken 5 amateurkunstenaars kregen een tentoonstellingskans in de bibliotheek. 60030000 07050 1.2.1 vrije tijd: Actie 6 cultuur LCBVBP01 De amateurkunstbeoefenaars krijgen een plaats in de reguliere programmatie van ontmoetingscentrum ' t Waaigat: Deel van de 18.000,00 17.300,91 Vlaamse Beleidsprioriteiten: LCBVP01 Bepaalde verenigingen amateuristische kunstbeoefening kunnen bepaalde projecten moeilijk of niet organiseren omwille van vooral financiële aard. In overleg met het ontmoetingscentrum wordt vorm gegeven aan dit project. Het OC betaalt een uitkoopsom aan de vereniging. Beiden zetten sterk in op de promotie. 70020000 07050 1.2.1 vrije tijd: Actie 6 cultuur LCBVBP01 De amateurkunstbeoefenaars krijgen een plaats in de reguliere programmatie van ontmoetingscentrum ' t Waaigat: Deel van de 2.400,00 3.166,00 Vlaamse Beleidsprioriteiten: LCBVP01 Bepaalde verenigingen amateuristische kunstbeoefening kunnen bepaalde projecten moeilijk of niet organiseren omwille van vooral financiële aard. In overleg met het ontmoetingscentrum wordt vorm gegeven aan dit project. Het OC betaalt een uitkoopsom aan de vereniging. Beiden zetten sterk in op de promotie. Stand van zaken Er zijn 3 voorstellingen met plaatselijke verenigingen amateuristische kunstbeoefening in het gemeentecentrum georganiseerd. 60030000 07050 1.2.2 vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 OC 't Waaigat investeert in een waaier aan activiteiten gericht op kunstzinnige vorming tijdens de vakantieperiodes: Deel van een Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVP01 Tijdens de vakantieperiodes organiseert OC 't Waaigat diverse kort- en/of langer lopende activiteiten die kinderen initiëren in de wereld van de kunsten. Dit maakt deel uit van een groter beleidsitem. 3.000,00 2.075,20 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 148 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

AR BI Actie VL BP Omschrijving actie Totaal budget detail Verbruik detail 70021000 07050 1.2.2 vrije tijd: Actie 1 cultuur LCBVBP01 OC 't Waaigat investeert in een waaier aan activiteiten gericht op kunstzinnige vorming tijdens de vakantieperiodes: Deel van een 1.300,00 2.252,00 Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVP01 Tijdens de vakantieperiodes organiseert OC 't Waaigat diverse kort- en/of langer lopende activiteiten die kinderen initiëren in de wereld van de kunsten. Dit maakt deel uit van een groter beleidsitem. Stand van zaken Zowel tijdens de paasvakantie als tijdens het groot verlof werden specifieke activiteiten georganiseerd voor kinderen. 60030000 07050 2.7.1 burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP01 voor het kleuteronderwijs en alle graden van het lager onderwijs wordt een schoolprogrammatie uitgewerkt door OC 't Waaigat in 9.216,38 8.541,38 overleg met de scholen: In overleg met de scholen wordt een programmatie van schoolvoorstellingen uitgewerkt. Er wordt één voorstelling gepland voor de 1ste kleuterklas, de 2de en 3de kleuterklas, de 1ste, 2de en 3de graad. Er worden lesmappen bezorgd, indien voorhanden. Schoolvoorstellingen dienen als opstap om alle kinderen te laten kennis maken met theater. Voorstellingen worden geselecteerd op basis van het culturele en educatieve waarde. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem 70020000 07050 2.7.1 burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP01 voor het kleuteronderwijs en alle graden van het lager onderwijs wordt een schoolprogrammatie uitgewerkt door OC 't Waaigat in 5.250,00 2.592,50 overleg met de scholen: In overleg met de scholen wordt een programmatie van schoolvoorstellingen uitgewerkt. Er wordt één voorstelling gepland voor de 1ste kleuterklas, de 2de en 3de kleuterklas, de 1ste, 2de en 3de graad. Er worden lesmappen bezorgd, indien voorhanden. Schoolvoorstellingen dienen als opstap om alle kinderen te laten kennis maken met theater. Voorstellingen worden geselecteerd op basis van het culturele en educatieve waarde. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem 74030000 07390 2.7.1 burger en samenleving: Actie 6 cultuur LCBVBP01 voor het kleuteronderwijs en alle graden van het lager onderwijs wordt een schoolprogrammatie uitgewerkt door OC 't Waaigat in 1.450,00 1.450,00 overleg met de scholen: In overleg met de scholen wordt een programmatie van schoolvoorstellingen uitgewerkt. Er wordt één voorstelling gepland voor de 1ste kleuterklas, de 2de en 3de kleuterklas, de 1ste, 2de en 3de graad. Er worden lesmappen bezorgd, indien voorhanden. Schoolvoorstellingen dienen als opstap om alle kinderen te laten kennis maken met theater. Voorstellingen worden geselecteerd op basis van het culturele en educatieve waarde. Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Stand van zaken Voor de eerste kleuterklas, voor de 2de en 3de kleuterklas en voor elke graad in het lager onderwijs werd een aangepaste voorstelling geplaatst tijdens de schooluren. 60030000 07050 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 7 cultuur LCBVBP01 familievoorstellingen OC 't Waaigat: Elk seizoen brengt OC 't Waaigat een 3 à 4 voorstellingen voor kinderen en hun (groot)ouders. 3.000,00 2.770,96 We doen mee met de kunstendag voor kinderen. We trachten zoveel mogelijk voorstellingen te brengen voor alle leeftijdsgroepen, maar een specifieke voorstelling voor kleuters en of nog Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem 70020000 07050 2.8.4 bis burger en samenleving: Actie 7 cultuur LCBVBP01 familievoorstellingen OC 't Waaigat: Elk seizoen brengt OC 't Waaigat een 3 à 4 voorstellingen voor kinderen en hun (groot)ouders. 1.600,00 117,00 We doen mee met de kunstendag voor kinderen. We trachten zoveel mogelijk voorstellingen te brengen voor alle leeftijdsgroepen, maar een specifieke voorstelling voor kleuters en of nog Geraamd bedrag. Deel van een beleidsitem Stand van zaken Er werden in 20143 familievoorstellingen georganiseerd op een zondagmiddag. 64920000 07090 3.1.3 bestuur en ondersteunende : Actie 1 LCBVBP01 cultuur De cultuurraad wordt geraadpleegd in alle culturele materies. Ze ontvangt hiervoor alle nodige informatie. De dossierkennis wordt 1.000,00 248,00 verhoogd. Stand van zaken De cultuurraad vergaderde een 8-tal keer. 64920000 01600 2.5.1 burger en samenleving: Actie 1 SZ GOSVBP01 de plaatselijke Wereldwinkel wordt ondersteund door middel van een huursubsidie. De Wereldwinkel is vertegenwoordigd in de 5.000,00 5.000,00 derdewereldraad en wordt actief betrokken bij campagnes 64920000 01600 2.5.2 burger en samenleving: Actie 2 SZ GOSVBP01 Scholen (bij onderwijsbeleid?) ondersteunen bij het organiseren van Noord-Zuidactiviteiten invoeren structureel vormingspakket 1.860,00 1.860,00 zoals in De Krinkel (i.s.m. Djapo) 64920000 01600 2.5.2 burger en samenleving: Actie 3 SZ GOSVBP01 de vierdepijlerprojecten in de gemeente krijgen via de derdewereldraad een uitwisselingsplatform. Ze worden ook financieel 9.000,00 8.000,00 ondersteund. 64920000 01600 2.5.2 burger en samenleving: Actie 6 SZ GOSVBP01 jongeren uit Zwijndrecht worden financieel en inhoudelijk ondersteund bij het plannen van een inleefreis of stage in het Zuiden 2.500,00 2.500,00 74030000 01600 2.5.2 burger en samenleving: Actie 8 SZ GOSVBP01 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking 0,00 0,00 64930000 09441 2.7.1 burger en samenleving: Actie 13 FOBVBP01 FOBVBP02 initiatieven ism OCMW:? de gemeente bekijkt samen met OCMW en scholen hoe er kan tussengekomen, ondersteund worden in 0,00 0,00 de schoolkosten van kansarmen. (0853064930000) 74030000 09441 2.7.1 burger en samenleving: Actie 13 FOBVBP01 FOBVBP02 initiatieven ism OCMW:? de gemeente bekijkt samen met OCMW en scholen hoe er kan tussengekomen, ondersteund worden in 0,00 0,00 de schoolkosten van kansarmen. (0853064930000) 64930000 08730 2.7.1 burger en samenleving: Actie 10 sport FOBVBP01 initiatieven rond sport:? sportactiviteiten in samenwerking met de scholen? sportinfrastructuur wordt op een voordelige manier ter beschikking gesteld voor de scholen? de gemeente betaalt (een deel van) de toegangsgelden van de zwembeurten die scholen inrichten (0853064930000)(FOBVBP01 en 02) 23.920,00 22.661,55 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Binnenplein 1 NIS-code11056 Fin nota Jaarrekening 2014 149 Secr.:Ilse Weynants Fin. beh.:ken Van Dyck

Waarderingsregels Jaarrekening 2014 Gemeente Zwijndrecht 150

Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht Art 140 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus vermeldt dat het college van burgemeester en schepenen en de raad voor maatschappelijk welzijn de regels bepalen die gelden voor: 1 de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; 2 de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten; 3 de herwaarderingen. Ken Van Dyck Financieel Beheerder 1-1-2013

Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht 1 januari 2013 INHOUDSTAFEL DEEL I: Praktische toepassing in gemeente en OCMW Zwijndrecht 1. Algemene bepalingen 3 2. Investeringen 4 2.1. Immateriële vaste activa 4 2.2. Materiële vaste activa 5 2.2.1. Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur 6 2.2.2. Installaties, machines en uitrusting 7 2.2.3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 8 2.2.4. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 8 2.2.5. Overige materiële vaste activa 9 2.2.6. Cultureel erfgoed 9 2.3. Financiële vaste activa 10 3. Voorraden 11 4. Vorderingen en schulden 12 5. Liquide middelen en geldbeleggingen 13 6. Voorzieningen voor risico s en kosten 13 DEEL II: Waarderingsregels uit Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Algemene bepalingen 14 Aanschaffingswaarde 16 Afschrijvingen en waardeverminderingen 19 Herwaarderingen 22 Overige waarderingsregels 23 Pagina 2

Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht 1 januari 2013 DEEL I: Praktische toepassing in gemeente en OCMW Zwijndrecht In deel I wordt er een samenvatting gemaakt van de belangrijkste artikels uit de wetgeving en concentreren we ons vooral op de praktische toepassing specifiek voor ons gemeentebestuur. In deel II wordt het deel wetgeving mee opgenomen dat we terugvinden onder hoofdstuk8: de waarderingsregels. 1. Algemene bepalingen We vatten enkele belangrijke bepalingen vanuit het BBC-besluit samen. Algemeen Waarderingsregels gelden voor de waardering van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen; Wanneer het bestuur bepaalde activiteiten niet meer zal voortzetten gelden bijzondere waarderingsregels; Waarderingsregels zijn identiek van het ene boekjaar op het andere en worden stelselmatig toegepast. Wijzigingen dienen verantwoord te worden en opgenomen te worden in de jaarrekening; Er wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico s, mogelijke verliezen en ontwaardingen; Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten of opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is; Aanschaffingswaarde Met uitzondering van bepaalde gevallen wordt elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde; De aanschaffingswaarde van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de marktwaarde van de in ruil daarvoor overgedragen actiefbestanddelen; De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals nietterugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten; In de aanschaffinswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat; In geval van een schenking is de waarde de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten; Afschrijvingen Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren; De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien Opmerking: wij hanteren als standaard een restwaarde van nul en definiëren per soort investering ook een standaard gebruiksduur. Wanneer dit ervoor zorgt dat een actiefbestanddeel niet naar realiteit gewaardeerd wordt zal dit aangepast worden en vermeld worden in de toelichting bij de jaarrekening; Waardeverminderingen Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluit van het financiële boekjaar; Pagina 3

Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht 1 januari 2013 Waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd als de boekhoudkundige boekwaarde van het betreffende activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde ervan; Herwaarderingen Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. 2. Investeringen Als investeringen in immateriële en materiële vaste activa dient beschouwd te worden de investeringen waarvan de levensduur langer is dan 1 jaar. Voor de meeste investeringsrubrieken kiezen we ervoor om een grensbedrag in te roepen en geen aankopen lager dan 2.500 euro incl BTW (per eenheidsprijs) op te nemen in de balans maar dit als kosten te beschouwen. 2.1. Immateriële vaste activa Definitie Kosten van onderzoek en ontwikkeling: in geval van vervaardigen van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van het bestuur. Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten Softwarelicenties worden hier geboekt voor zover ze geen deel uitmaken van een maandelijks aangerekend onderhoudscontract. Goodwill: de prijs voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen. Vooruitbetalingen (voorschotten) op immateriële vaste activa Plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten, die geen deel uitmaken van een materieel vast activum: Enkel indien deze kosten gemaakt worden voor een globaal project, zoniet worden deze kosten toegevoegd aan het vast actief waarop ze betrekking hebben. Voorbeelden van globale projecten zijn: o BPA o RUP o Masterplan o Verkavelingsplan Grensbedrag 2.500 euro incl BTW Standaard gebruiksduur 5 jaar Opgelet, er worden geen afschrijvingen geboekt op de subrubriek vooruitbetalingen. Waardeverminderingen Op vooruitbetalingen en plannen en studies worden geen waardeverminderingen geboekt. Herwaarderingen Immateriële vaste activa zijn niet onderworpen een herwaarderingen Pagina 4

Waarderingsregels gemeente en OCMW Zwijndrecht 1 januari 2013 2.2. Materiële vaste activa Materiële vaste activa zijn activa die binnen een bestuur fysiek aanwezig zijn en die blijvend verworven zijn. Ze omvatten volgende categorieën: 1 de gemeenschapsgoederen: de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening genereert minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren; 2 de bedrijfsmatige materiële vaste activa; de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening genereert voldoende ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren; 3 de overige materiële vaste activa: worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart: Pagina 5