Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39. Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45



Vergelijkbare documenten
Inleiding 3. Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42. Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

2012 actuele begroting op

7.4 Over te hevelen budgetten

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Raadsvoorstel agendapunt

1. Mutaties Themabegroting 2017

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Notitie financiële positie gemeente Pekela

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

RAADSVOORSTEL incl erratum dd 26 januari B&W-besluit d.d.: / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: / 10.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin)

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Algemene uitkering

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs Nummer: 3d.

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

8 februari Begrotingswijziging

(voorstel) ,75 114,35 115,5 120,25 121,20

Collegevoorstel. Onderwerp

2012 actuele begroting op

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting

OXT.?W III III MUI MUI INI II Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

GEMEENTE LITTENSERADIEL

Aan de Raad. Made, 20 mei Ontwerp begroting GROGZ 2009

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

Omschrijving

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

GEMEENTE BEDUM. RAAD : 5 en 7 november 2013 AGENDAPUNT : ONDERWERP : Begroting 2014

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB RV

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

Kader Dit besluit vloeit over het algemeen voort uit de Financiële Verhoudingswet en heeft specifiek betrekking op het Gemeentefonds.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB RV

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

Nota aan burgemeester en wethouders

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel


Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de

Zaaknummer: Agendanummer: Datum raadsvergadering: De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2018

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

De kapitaallasten van genoemde investeringen kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten van beide meldkamers.

categotie/ agendanr

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 4

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning

Notitie heroriëntatie afspraken aanvullende vergoeding op de exploitatie onderwijs

Rekenkamercommissie Oostzaan

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 25 maart FBI Arrest inzake Afvalsturing

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget

Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Bestuursrapportage 2015-I. actief en betrokken. dewolden.nl

Transcriptie:

VOORJAARSNOTA 2011

- 2 -

Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 12 Onderwijs 14 Cultuur en recreatie 16 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 18 Volksgezondheid en milieu 22 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid 26 Financiën 29 Kostenplaatsen 31 Investeringskredieten 32 Hoofdstuk 2 Stand van zaken: Algemene dekkingsmiddelen 33 Reserves en voorzieningen 2011 36 Vrij aanwendbare algemene reserve 36 Onvoorzien 37 Stelposten 37 Kapitaallasten 38 Hoofdstuk 3 Voorstel verwerking financiële gevolgen voorjaarsnota 2011 39 Hoofdstuk 4 Meerjarenraming 42 Hoofdstuk 5 Kaderstelling 45 Bijlage 1 Nieuw beleid 47 Bijlage 2 Mogelijke bezuinigingen 48 Bijlage 3 Investeringslijsten 2012 2015 50 Bijlage 4 Overzicht van Reserves en Voorzieningen 54 Bladzijde - 1 -

- 2 -

Inleiding De voorjaarsnota heeft een tweeledig karakter. Op de eerste plaats is het een voortgangsrapportage over het in de begroting 2011 opgenomen beleid. Deze rapportage is zowel in inhoudelijke als financiële zin. Op de tweede plaats heeft de voorjaarsnota het karakter van een kadernota voor de op te stellen begroting 2012 met de bijbehorende meerjarenramingen. In dit kader kunnen er voorstellen worden gedaan voor nieuw beleid. Anders dan gebruikelijk treft u dergelijke voorstellen niet aan. De onzekerheden aan rijkszijde zijn daarvoor te groot. Wij noemen de Algemene Uitkering, doeluitkeringen en de effecten van de voorgenomen decentralisaties. Ook de gevolgen van het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG -volgens de één is er een akkoord minus een hoofdstuk en in het beeld van de ander is er geen akkoord- zijn volstrekt onduidelijk. Hierom volstaan we met een inventarisatie van nieuw beleid, zonder dat de middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld. Deze inventarisatie treft u op blz. 47 (bijlage 1) van de voorjaarsnota aan. Wij hebben met uw raad afspraken gemaakt over onderzoek naar een aantal beleidszaken die daar zijn genoemd. Consequent hebben wij onderzoek en eventuele uitvoering nadrukkelijk gescheiden. De wensen zijn volledigheidshalve geïnventariseerd. Deze inventarisatie is geen garantie op uitvoering. Tenslotte heeft uw raad in de vergadering van 9 juni jl. op onderdelen kanttekeningen geplaatst bij het pakket aan bezuinigingen voor de periode 2012-2015. Met deze kanttekeningen is rekening gehouden in de presentatie van het pakket op blz. 48 en 49 (bijlage 2) van de voorjaarsnota. Deze drie lijnen hebben we samengebracht in een buffer of stelpost die u op blz. 49 van deze voorjaarsnota ziet omschreven. Meer rijksbezuinigingen is minder nieuw beleid of minder of meer gemeentelijke bezuinigingen. Indien het rijk minder zou gaan bezuinigen, ontstaat er ruimte voor nieuw beleid of voor een lagere bezuinigingstaakstelling. Daarmee doen we recht aan de discussie met uw raad op 9 juni jl., toen u het bezuinigingspakket als uitgangspunt nam voor de komende jaren. Jaarlijks zullen we de stand van zaken inventariseren en u voorstellen doen. Uw raad stelt jaarlijks de begroting vast inclusief het actuele meerjarenbeeld. Uitkomsten voorjaarsnota Het saldo van deze voorjaarsnota is positief 109.423 voor het huidige jaar. Dit saldo is echter incidenteel van aard. Met een begroot overschot bij de primitieve begroting van ruim 89.000 geeft dit een verwacht overschot over 2011 van ruim 198.000. Het incidentele voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalige dividenduitkering van Essent van ruim 250.000. Deze uitkering wordt gedaan in verband met de vrijval van 50% van de General Escrow. Tegenover dit incidentele voordeel staan structurele claims op het gebied van de WMO en de WWB van samen 150.000. Deze claims zijn dan ook de voornaamste oorzaak van het structurele tekort dat doorwerkt in de meerjarenramingen. Het structurele effect van deze voorjaarsnota is 103.618. Voor een totaal overzicht van de mutaties van de voorjaarsnota verwijzen wij u naar blz. 40 en 41 van de voorjaarsnota. - 3 -

Met behulp het bezuinigingspakket dat u als uitgangspunt heeft genomen voor de komende jaren, zijn wij in staat een sluitend meerjarenbeeld te presenteren. In 2016 zou er ruim 265.000 beschikbaar zijn voor het opvangen van de reeds benoemde onzekerheden. In het voorliggende jaar 2015 is de buffer echter een stuk kleiner. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van het gemeentefonds in verband met een vermindering van het aantal politieke ambtsdragers en de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP). Een overzicht van de meerjarenramingen vindt u op blz. 43 en 44 van de voorjaarsnota. De uitkomsten hiervan zijn vervolgens gepresenteerd op blz. 48 en 49 van deze voorjaarsnota en afgezet tegen het beschikbare bezuinigingspakket. Bedum, 14 juni 2011. Burgemeester en wethouders van Bedum, drs. H.P. Bakker, burgemeester. R. Wiltjer, gemeentesecretaris. - 4 -

Hoofdstuk 1 Programma: 0 Algemeen bestuur Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Samenwerking in BMW verband staat in het teken van a. De formele instelling van een commissie voor afronding van de lopende dossiers. bezwaarschriften is afgerond. Binnenkort start de werving van de commissieleden. b. Voor I&A en sociale zaken worden op dit moment noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de samensmelting per 1 januari 2012 zowel formeel als fysiek geëffectueerd te hebben. De organisatorische consequenties op de korte en de lange termijn worden rond de zomervakantie opgeleverd. In dit verband wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van 5.500. Dit houdt verband met de inrichting van de werkplekken en administratieve maatregelen op het vlak van sociale zaken. In lijn met de voorjaarsnota 2010 is in 2011 40.000 beschikbaar voor procesbegeleiding. Deze lijn wordt Afhankelijk van de bezuinigingsoperatie bezien of de tweede fase van het subsidieonderzoek van PNO kan worden uitgevoerd. De dorpenrondes worden gecontinueerd en de voorgenomen wijkgerichte aanpak van het dorp Bedum wordt geëffectueerd. Voorbereidingen in het kader van het concept Antwoord en uitbreiden digitale dienstverlening. voortgezet. De tweede fase van het onderzoek is met name gericht op kansrijke subsidiebronnen voor majeure projecten. Op dit moment staat door de forse bezuinigingen nog niet vast welke projecten in dit verband het stadium hebben bereikt waarin zij zich lenen voor het betreffende onderzoek. In afwachting hiervan wordt nog geen opdracht gegeven voor de tweede fase. In het kader van de bezuinigingen zijn dorpenrondes belegd in Onderdendam, Noord- en Zuidwolde en Bedum. Voor Bedum, Zuidwolde en Onderdendam zijn inloopbijeenkomsten voor het GVP geweest. Na afronding van de herinrichting van Onderdendam zal in overleg met VDO een dorpenronde worden gepland. In overleg met u is afgesproken de ontmoetingen met de burgers in de kern Bedum te beperken tot de thematische bijeenkomsten. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de BMW-gemeenten bereidt de komst van een klantcontactcentrum voor in het kader van het concept Antwoord. Daartoe is een drietal workshops georganiseerd voor medewerkers van de BMWgemeenten. Op dit moment wordt verkend hoe dit verder wordt opgepakt in de samenwerking, met als uitgangspunt de zeer beperkte middelen. Binnen de mogelijkheden invulling geven aan de nieuwe CAO. Nieuwe taken opvangen binnen bestaande Om het digitale aanbod van de gemeente beter te kunnen ontsluiten is in samenwerking met Winsum en De Marne een nieuw Content Management Systeem aangeschaft. De reeds bestaande gemeentewinkel waarin transacties worden gedaan, wordt hierin geïntegreerd. De verwachting is dat de nieuwe website eind september/begin oktober 2011 wordt gelanceerd. Op dit moment is nog geen overeenstemming tussen werkgevers en werknemers bereikt over een nieuwe - 5 -

formatie. We blijven actief de relatie met de beide partnergemeenten invullen. Ingezet beleid handhaving openbare orde wordt onverkort voortgezet. CAO. Effecten voor de komende jaren kunnen derhalve nog niet in beeld worden gebracht.. In het kader van de bezuinigingen wordt de ambtelijke formatie verminderd. Vergelijking met andere gemeenten wijst uit dat Bedum niet ruim in de formatie zit. Verdere bezuiniging betekent, afgezien van druk op de kwaliteit van de dienstverlening, dat nieuwe taken niet kunnen worden opgevangen binnen de bestaande formatie. In het verlengde van het huidige beleid wordt de relatie met de beide partnergemeenten inhoud gegeven vanuit de werkgroep Internationale betrekkingen. Beleid op dit vlak wordt onverkort gecontinueerd. Volgens afspraak wordt de inzet van een stadswacht afgebouwd. Ingezet wordt op gedeeltelijke inzet van een BOA in samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld binnen de basiseenheid Uithuizen. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Klanttevredenheid Op dit moment zijn 3 bedrijven uitgenodigd om voor Bedum en Winsum de klanttevredenheid te meten. Door het onderzoek samen met Winsum uit te voeren worden de onderzoekskosten teruggedrongen. Gekozen is voor I&O research. Volgens planning wordt nog voor de zomer het veldonderzoek uitgevoerd. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Geluidsinstallatie raadszaal 12.605 Stand van zaken Het budget wordt vooralsnog gereserveerd in afwachting van toekomstige vervanging. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I 600100 Voor fractievertegenwoordigers is al jaren een bedrag geraamd van 500 S 1.000; een bedrag van 1.500 ligt meer in lijn met de werkelijke kosten jaarlijks. 602900 Procesbegeleiding samenwerking BMW. Zie ook de Stand van zaken 40.000 I bij samenwerking. 602900 Door de BRW groep is onderzoek gedaan naar samenwerking op het 5.500 I vlak van de dienstverlening. Ons aandeel bedraagt 5.500 incidenteel. 601300 In verband met de consultatie van burgers over de door het college voorgestelde bezuinigingen zijn bijeenkomsten in de dorpen georganiseerd. Voor inhuur van techniek en menskracht dient, afgezet tegen het beschikbare budget, 2.500 te worden bijgeraamd. 2.500 I - 6 -

Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I 606000 Aan budget voor het Discriminatie Meldpunt Groningen is beschikbaar 4.352. Aan bijdrage is verschuldigd 3.656 structureel tot en met 2013 en 1.358 incidenteel. In totaal 662 te weinig. 662 S Ontwikkelingen 2011-2015 Omschrijving Toelichting Jaar - 7 -

Programma: 1 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 'IVB Bedum in beeld' wordt geactualiseerd. (Integraal De actualisatie is inmiddels gereed. Via het college zal veiligheidsbeleid) de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd. Jaarlijks overleg politie met de raadscommissie ABZ Ook dit jaar, op 19 mei 2011, hebben voortzetten. vertegenwoordigers van politie en brandweer, de raadscommissie ABZ weer geïnformeerd over actuele Sociale veiligheid: uitvoering geven aan het 'meerjaren vervangingsplan Openbare Verlichting': o.a. dimmen in Onderdendam. Er moet een keuze gemaakt worden in de verantwoordelijkheid van organisaties en netwerken in het kader van de uitvoering van de notitie 'Groninger aanpak huiselijk geweld in afhankelijkheidsrelaties'. Activiteiten toezicht in de buurt. Wat gaan we nog meer doen in 2011? zaken. Alvorens het beleidsplan OVL uit te werken, komt eerst een pilot met toepassing van led verlichting. In 2012 wordt het beleidsplan OVL verder uitgewerkt, waarna kan worden begonnen met de vervanging OVL. Verder afstemmen met de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de notitie. Alle huiselijk geweldzaken, waar geen huisverbod wordt opgelegd, gaan naar de gemeenten. In de bestaande netwerken zal dit opgevangen moeten worden. Het is op dit moment het meest voor de hand liggend om huiselijk geweld onder te brengen bij het OGGz-netwerk. Zoals in de eerder genoemde stand van zaken IVB Bedum is aangegeven, blijkt er op basis van de informatie geen aanleiding (meer) om bovenop het reguliere toezicht extra te investeren in toezicht in de buurt. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Nieuwe planvorming in verband met de komst van de veiligheidsregio. De planvorming wordt op provinciaal niveau voorbereid. In de tweede helft van 2011 worden de resultaten daarvan verwacht. Gemeentelijk vertegenwoordiger in het Veiligheidshuis. Via de Voorjaarsnota 2009 werden voor de jaren 2009 t/m 2011 financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een bestuurlijk functionaris in het Veiligheidshuis: voor 2009 1.811, voor 2010 3.622 en voor 2011 eveneens 1.811 (totaal 2 kalenderjaren). De aanstelling van deze functionaris werd vertraagd; de benoeming ging in per 15 februari 2010. In verband hiermee dient voor 2011 nog 1.811 te worden gevoteerd. Op basis van een ingediende evaluatie is de Groninger gemeenten ook gevraagd de aanstelling met twee kalenderjaren (2012 en 2013) te continueren. Per jaar is daarvoor een bedrag van 3.622 nodig. Verzorgen Veiligheidsmonitor. Veiligheidsbeleid is voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie. Een goede bron is de Veiligheidsmonitor. Daarmee komt informatie uit de bevolking beschikbaar. De Veiligheidsmonitor wordt om de twee jaar gehouden. De laatste keer was 2009. Via de Voorjaarsnota 2009 werd besloten daaraan mee te doen en de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen. Het CMO verzorgde dat jaar de monitor en de resultaten werden tijdens de commissievergadering ABZ van mei 2010 gepresenteerd. Het is de bedoeling dit jaar de monitor weer te houden, in de periode september 2011 tot maart 2012. De actuele gegevens van 2011 worden dan - 8 -

vergeleken met die van 2009. De definitieve kosten van deelname zijn nog niet bekend; en deze zijn bovendien afhankelijk van lokale keuzes. Indicatief moeten we uitgaan van 7.000, exclusief compensabele BTW om de 2 jaar. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Ademlucht ( 25.300) Stand van zaken De vervanging ( 26.895) valt iets duurder uit door aanschaf van een extra toestel. De bundeling van de inkoop in de regio heeft geresulteerd in een korting van 30%. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Ademlucht, 1.595 Toelichting Door de aanschaf van 12 toestellen (geraamd 11) is een kleine verhoging van het krediet noodzakelijk. Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I 604400 Continuering aanstelling van de bestuurlijk functionaris in het 1.811 S Veiligheidshuis. De aanstelling van deze functionaris werd vertraagd; de benoeming ging in per 15 februari 2010. In verband hiermee dient voor 2011 nog 1.811 te worden gevoteerd. Tevens is verzocht de aanstelling van de functionaris met 2 jaar te continueren. 606500 Zie stand van zaken bij veiligheidsmonitor. 7.000 S 606500 Het college heeft besloten om de donatie aan stichting Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing te stoppen. -/-1.000 S Ontwikkelingen 2011-2015 Omschrijving Toelichting Jaar Continuering aanstelling van de bestuurlijk functionaris in het Op basis van een ingediende evaluatie is de Groninger gemeenten ook gevraagd de aanstelling met twee 2012 en 2013 Veiligheidshuis kalenderjaren (2012 en 2013) te continueren. Per jaar is daarvoor een bedrag van 3.622 nodig. Veiligheidsmonitor Indicatief moeten we uitgaan van 7.000. 2011 Huiselijk geweld Voor de overgang van een deel van het huiselijk geweld naar de gemeente zal naar verwachting uitbreiding nodig zijn van het aantal coördinatie-uren. Op dit moment is nog niet aan te geven om hoeveel uren het gaat. Voor 2011 zal dit nog niet aan de orde zijn: dan kan het binnen de bestaande uren en middelen opgelost worden. Voor de jaren daarna zal beoordeeld moeten worden wat de extra werkzaamheden zijn en hoe die opgevangen moeten worden. 2012-9 -

Programma: 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Uitvoering meerjarig onderhoudsplan wegen en Dit jaar wordt er na de bouwvak opnieuw groot bruggen. onderhoud aan de asfaltverhardingen uitgevoerd. Voor de bouwvak wordt nog begonnen met het herstraten van een aantal wegen. Alle stalen en metselwerk bruggen zullen dit jaar worden onderhouden. Opstellen uitvoeringsplan wegbermen. Momenteel wordt een plan opgesteld om een andere wijze te initiëren bij onderhoud van wegbermen. De hiermee samenhangende uit te voeren pilot zal samen met het asfaltonderhoud worden uitgevoerd. De totale kosten voor het verharden van de bermen van een groot deel van onze wegen buiten de bebouwde kom worden geraamd op 930.000. Hiervoor is tot op heden geen geld gereserveerd. Ontsluiting station De planvorming voor een betere ontsluiting van het station voor fiets, auto en bus is nog niet afgerond. Daarna kan worden gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Afronden planologische procedure fietsverbinding Procedure is gestart en in juni waarschijnlijk afgerond Bedum-Groningen. Voorziening parkeren vrachtwagens op het bedrijvenpark, met daaraan gekoppeld een parkeerverbod voor vrachtwagens binnen de bebouwde kom Bedum. Veiligheidszones bij scholen als onderdeel van het GVP. Vaststelling gemeentelijk verkeersplan Wat gaan we nog meer doen in 2011? behoudens bezwaar/beroep. Besprekingen met een ondernemer zijn gaande; realisatie is afhankelijk van zijn planvorming en contractvorming. Wordt meegenomen in het op te stellen GVP. Inloopbijeenkomsten zijn gehouden. Waarschijnlijk kan het plan eind 2011/begin 2012 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Afronden reconstructie Wilhelminalaan, Boterdiep Wz De reconstructies worden pas uitgevoerd na afloop van en de Emmalaan. de bouwwerkzaamheden op de gasfabrieklocatie. Onderzoek naar reconstructie Waldadrift en De Vlijt. Op basis van kengetallen zijn globaal de kosten in kaart gebracht. Op basis van de toestand van de riolering zal een en ander nader uitgewerkt worden. De kosten voor de reconstructie van De Vlijt (deel buiten centrumgebied) zijn globaal geraamd op 600.000 en voor de Waldadrift op 2.000.000. Dit zijn de kosten exclusief werkzaamheden aan de riolering, waarvoor tot op heden geen geld is gereserveerd. Uitwerking plannen voor het opknappen van de Prof. In de 2 e helft van dit jaar zal een ontwerpplan voor Boermastraat, de Prof. Mekelstraat en de Prof. genoemde straten worden uitgewerkt. Aansluitend zal de Ridderbosstraat. voorbereiding- en bestekfase van de Prof. Boermastraat beginnen. In 2012 zal de uitvoering van de Prof. Boermastraat plaatsvinden. Onderhoud kade, kademuur en beschoeiing. Er zal een inventarisatie gemaakt worden van de beschoeiingen en kademuren in het Boterdiep; de kosten van deze inventarisatie bedragen 6.280. Aan de hand van deze inventarisatie zal een meerjaren onderhoud- /vervangingsprogramma gemaakt worden. De kosten voor het herstel van de beschoeiingen in het Boterdiep (ca. 6.400 m¹) worden geraamd op 960.000. Voor het - 10 -

herstel van de betonnen damwand/kademuren in het Boterdiep (ca 1.460 m¹) worden de kosten geraamd op 1.000.000. Ook de beschoeiingen in de vijvers en andere waterpartijen moeten nog worden geïnventariseerd. De kosten voor het herstel van deze beschoeiingen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers (ca. 3.000 m¹) worden geraamd op 800.000. Voor deze investeringen zijn tot op heden geen gelden gereserveerd. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I 610000 Inventarisatie van de beschoeiingen en kademuur Boterdiep. Zie ook 6.280 I Stand van zaken bij onderhoud kade, kademuur en beschoeiing. Ontwikkelingen 2011-2015 Omschrijving Toelichting Jaar Verharding wegbermen Zie stand van zaken. Investering 930.000, Kap. Last. 81.375. (25 jaar) Reconstructie de Vlijt Zie stand van zaken. Investering 600.000, Kap.last 43.500 (40 jaar) Reconstructie Waldadrift Zie stand van zaken. Investering 2.000.000, Kap. Last 145.000 (40 jaar) Beschoeiingen Boterdiep Zie stand van zaken. Investering 960.000, Kap. Last 93.600. (20 jaar) Herstel betonnen damwanden Zie stand van zaken. Investering 1.000.000, Kap. Last 72.500. (40 jaar) Herstel betuiningen/natuurvriendelijke oevers. Zie stand van zaken. Investering 800.000, Kap. Last 70.000. (25 jaar) - 11 -

Programma: 3 Economische zaken Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Nader vormgeven economisch beleid: * De administratieve lastenverlichting voor ondernemers administratieve lastenverlichting voor ondernemers; is - voor zover mogelijk - ingevoerd. Daar waar zich nieuwe mogelijkheden voordoen zullen deze worden versterken winkelvoorzieningen; ingevoerd. structureel overleg met BvgB, agrarische *We zijn blij met de waardering van het MKB voor ons sector, detailhandel en individuele snelle betalingsgedrag. ondernemers; * Het structureel overleg met de BvgB vindt vier keer voorbereiding centrumplannen. per jaar plaats. Twee keer per jaar is er overleg met de agrarische sector. De detailhandel is vertegenwoordigd in de BvgB. Getracht wordt een detaillist in het bestuur van de BvgB te laten plaatsnemen. Zeer frequent zijn er contacten met individuele ondernemers. Deze contacten zijn goed te noemen. * Voor de zomervakantie zal de raad worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de centrumplannen en de nieuwbouw van Bederawalda. Oost-west verbinding op bestuurlijke agenda. De oost-westverbinding is onder de aandacht gebracht bij de provincie. Hierover vinden gesprekken plaats. De uitkomsten van het onderzoek worden in het tweede deel van het jaar verwacht Revitalisering oudste deel bedrijventerrein of functieverandering? Herzien winkeltijdenverordening. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Onderzoek naar de mogelijkheden van revitalisering en/of functieverandering van het oudste deel van het bedrijventerrein zal naar verwachting eind 2011 kunnen worden gestart. De nieuwe winkeltijdenverordening zal in de loop van 2011 aan de raad worden aangeboden. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Deelname 'Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Ook in 2011 zal de gemeente een stand innemen op het Nederland'. "Plein Bedum". De belangstelling van Bedumer ondernemers voor een stand groeit. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Projecten herstructurering met een jaarlast van 25.000,00 Stand van zaken Bedrag is gereserveerd voor investeringen in de centrumplannen. Dit bedrag wordt nu opgevoerd op de stelposten. Op deze wijze reserveren we de structurele ruimte in de begroting. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Airconditioning pand Schoolstraat 3 ( 14.000) Toelichting In het door ons verhuurd pand Schoolstraat 3 is op verzoek van de huurder airconditioning aangebracht. Het investeringskrediet bedraagt 14.000. De financiële lasten worden middels een huuromslag vergoed. - 12 -

Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I 613000 Voor 2011 hebben we een bedrag van 35.000 aan te ontvangen dividend geraamd. Inmiddels is gebleken dat we de volgende bedragen aan dividend ontvangen: 277.291 I - Attero 5.341 - Enexis 41.372 - Publiek Belang 10.681 - Verkoop Vennootschap 254.896 Met name de ontvangen dividend van Verkoop Vennootschap BV springt in het oog. Bij de verkoop van Essent is een voorziening ingericht (escrow). Een deel daarvan is vrijgevallen ten gunste van Verkoop Vennootschap BV. Daarom heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 april 2011 besloten tot het eenmalig uitkeren van een interim-dividenduitkering. Ontwikkelingen 2011-2015 Omschrijving Toelichting Jaar - 13 -

Programma: 4 Onderwijs Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Implementatie wet OKE Per augustus 2011 voldoet de gemeente Bedum aan de nieuwe wet OKE. In samenwerking met Winsum en de Marne zal een eenduidige doelgroepformulering plaatsvinden. De GGD zal bij de uitvoering betrokken moeten worden. Notitie toekomstverwachtingen onderwijs in Bedum Is aan de orde geweest in de raadsvergadering van 9 juni 2011. Het Beleidsonderzoek naar de toekomst van het onderwijs zal op de agenda komen van het LEA net als zaken handhaving kinderopvang en de wet OKE. Onderwijs en zorg komen steeds dichter naar elkaar toe dmv de LEA. Het opstellen van de notitie "Prognoses en kansen voor basisscholen in de gemeente Bedum" kost 5.940. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs Stand van zaken Eind september zal de afrekening plaatsvinden van de Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs. Nu al is duidelijk dat een aantal scholen ervoor gekozen heeft op onderdelen bepaalde maatregelen niet uit te voeren, omdat de kosten hoger uitvallen. Dit betekent dat er gelden naar het ministerie terug moeten worden gestort. Aangezien de gemeente cofinanciert zal er voor de gemeente ook geld overblijven. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I 621300 Om beter inzicht te krijgen in de oorzaken van de kostenstijging van het 850 I leerlingenvervoer is besloten om externe deskundigheid in te huren. De kosten daarvan bedragen 850. 621300 Door de laatste aanbesteding, waarbij is gekozen voor een andere rekensystematiek, bleek bij het leerlingenvervoer voor de gemeente -12.500 I - 14 -

Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I Bedum 100% stijging van de kosten met zich mee te brengen. Ook voor de gemeente Ten Boer bracht dit een aanzienlijke stijging met zich. Onlangs is besloten om de verdeling (zonder aan de rekensystematiek te komen) kind-km te hanteren. Dit gebeurt om Bedum en Ten Boer enigermate te compenseren. Het voordeel is 10%. Er is afgesproken om dit met terugwerkende kracht te gaan verrekenen (vanaf september 2009). 615000 Zie Stand van zaken bij Notitie toekomstverwachtingen onderwijs in 2.970 I Bedum 617000 Idem. 2.970 I 621200 In het kader van de LEA ontvangen we subsidie. 5.000 5.000 I Ontwikkelingen 2011-2015 Omschrijving Toelichting Jaar Leerlingenvervoer De 50.000 overschrijding die in de begroting is opgenomen voor 2011, was in 2012 afgeraamd. Gezien de verlaging van het contract met 12.500, blijft er een verhoging van het budget noodzakelijk voor de komende jaren van 37.500. 2012 e.v. - 15 -

Programma: 5 Cultuur en recreatie Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Bovengemeentelijke afstemming van activiteiten tussen VVV-Lauwersland is gestart met een inventarisatie naar ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. toeristisch-recreatieve activiteiten in het Fiets- en wandelpaden: continuering binnen samenwerkingsverband VVV-Lauwersland. Realisering van aantrekkelijke en veilige fietsroute tussen Bedum en Groningen. Evaluatie Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) Impuls. Onderzoek naar aanleg kunstgrasvoetbalveld. Onderzoek naar uitbreiding oppervlaktezwemwater. Europees jaar van de vrijwilliger. Uitwerking Programma van Eisen, cluster Tichelstroom (Bibliotheek) Onderzoek met de gemeente Eemsmond naar aansluiting muziekschool bij grotere verbanden. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Lauwerslandgebied. De wandelroute rond Onderdendam is afgerond. De eerste routeborden van de fietsknooppuntenroutes zijn geplaatst. Het ligt in de bedoeling om dit jaar de verwijsborden grotendeels geplaatst te krijgen. De kosten komen voor de gemeente Bedum neer op een bedrag van 3.412. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de ILG-cofinanciering. Vanaf 2011 dient er een bedrag aan uit te besteden onderhoud begroot te worden van 2.082. De aanleg van de veilige fietsroute Bedum - Groningen is in voorbereiding. De evaluatie van de BOS-Impuls 2010 heeft plaats gevonden. Het resultaat is ter kennisneming aan de raad voorgelegd. De voorbereidingen op dit onderzoek verkeren in een laatste stadium. Binnenkort zal de uitkomst van het onderzoek aan de raad worden voorgelegd. De onderzoeken naar zwemwater en de wijze van verwerking ervan zijn gestart na de kredietverlening voor het onderzoek door de gemeenteraad op 21 april 2011. Met betrekking tot het Europese jaar van de vrijwilliger zullen er geen extra gemeentelijke activiteiten worden uitgevoerd. De komende jaren zal er wel meer inzet van vrijwilligers nodig zijn, aangezien in het kader van de kanteling van de Wmo er een steeds groter beroep zal worden gedaan op vrijwilligers. We zullen samen met de Stichting Welzijn bekijken op welke wijze in de gemeente Bedum nieuwe vrijwilligers gevonden kunnen worden en of dit in een nieuwe vorm kan (bijvoorbeeld korte, eenmalige trajecten/projecten). Uitwerking hiervan zal nader aan de orde komen in het nieuw op te stellen Wmo-beleidsplan. De laatste conceptfase wordt besproken. Voor de kosten kan dekking worden gevonden binnen de voor dit doel ontvangen en gereserveerde middelen. Het bestuur van de Muziekschool heeft extern opdracht gegeven de gevolgen van de samenvoeging met het IVAK te onderzoeken. De uitkomst wordt binnenkort verwacht. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Uitvoering sportnota De uitvoering van de in de sportnota genoemde acties ligt op schema. De ontwikkeling van het Retailconcept van de Er worden plannen gemaakt om Stichting Welzijn en de bibliotheek in Bedum. bibliotheek in De Meenschaar te huisvesten. Gelijktijdig gaat de bibliotheek een andere presentatie invoeren. - 16 -

Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Hogedrukreiniger sporthal 1.785 Fase 1: heaters sporthal De Beemden (MJOP) 88.069 Voorgestelde mutaties investeringskredieten Stand van zaken Wordt in de loop van 2011 aangeschaft. Uitvoering is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de uitbreiding van het oppervlakte zwemwater en de restwarmte van de DOMO. Omschrijving Toelichting Verwijsborden fietsknooppuntroutes De kosten ( 3.412) voor verkeersborden worden in 20 jaar afgeschreven. Dit resulteert in een kapitaallast van 333. Het krediet voor ILG wordt met dit bedrag verlaagd (zie programma 8). Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I 625101 De kosten van het haalbaarheidsonderzoek realisatie kunstgras bedragen 5.700 I 5.700. 628100 Op 19 april 2011 heeft het college besloten om een deel van de -/- 3.363 S bestemmingsreserve Gemeentelijk Monumentenbeleid vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve (zie mutaties Reserves, bij programma Financiën). Ook is besloten om het budget naar beneden bij te stellen, Er ontstaat daardoor een structureel voordeel van 3.363. 630300 Het college heeft besloten om de Vereniging Volksvermaken Onderdendam een jaarlijkse subsidie te geven van 200 voor het organiseren van een aantal activiteiten op Koninginnedag. 200 S Ontwikkelingen 2011-2015 Omschrijving Toelichting Jaar - 17 -

Programma: 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Wmo: verordening en beleidsregels worden aangepast aan de kanteling. De verordening, de beleidsregels en het beleidsplan zullen zoveel mogelijk worden afgestemd op de gezamenlijke aanpak in de BMW(E) gemeenten. De verordening en de beleidsregels zijn vastgesteld. Het nieuwe beleidsplan Wmo moet eind 2011 klaar zijn. In 2011 zal het budget van de Wmo aanzienlijk worden overschreden. Op basis van vier maanden in 2011 wordt voor dit jaar een tekort verwacht van 100.000. Het afgelopen jaar zijn meerdere heronderzoeken uitgevoerd om te beoordelen of het mogelijk is om wijzigingen aan te brengen die besparingen kunnen opleveren. Vanuit de gedachte van de kanteling is het mogelijk om op een andere wijze naar de verstrekkingen van de Wmo te kijken, maar vooral naar de zelfredzaamheid van burgers en hun eigen mogelijkheden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het opzetten c.q. versterken van voorliggende voorzieningen. Gedacht kan worden aan rolstoel-/scootmobielpools en het op een andere wijze inzetten van vrijwilligers. In het nieuwe beleidsplan Wmo zal dit nader aan de orde komen. De samenwerking in 'de Beurs' zal verder worden geïntensiveerd. Wsw: Uitvoering geven aan notitie 'van visie naar uitvoering'. In 2013 wordt gestart met de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten. Ook de AWBZ-hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ zal worden overgeheveld. Door het rijk zal hierop eerst een bezuiniging worden doorgevoerd. De consequenties hiervan zijn nog niet te overzien. Het is nog onduidelijk hoe de verdeling van de middelen gedaan wordt en hoeveel mensen in de gemeente gebruik maken van de ondersteunende begeleiding. Hier zal in 2012 meer bekend over worden. Daarnaast zijn de gesprekken met de betrokken organisaties en instellingen al gestart. Met ingang van 1 januari 2011 hebben de gemeenten het Werkplein "overgenomen" van het UWV Werkbedrijf. De samenwerking wordt gecontinueerd, maar gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de huisvesting en facilitaire zaken. De bijdrage van onze gemeente in deze kosten is vanaf 1 januari 2012 jaarlijks een bedrag van 7.675. Gemeenten nemen nu de lead in het Werkplein als het gaat om werkgeversbenadering, voorlichting en begeleiding naar werk. Het UWV zal wegens rijksbezuinigingen haar dienstverlening meer digitaal aanbieden. De uitvoering van de Wsw staat onder grote financiële druk, vooral door de aangekondigde rijksbezuinigingen. Voor 2011 wordt een tekort verwacht van 765.000. Het totale aandeel Bedum hierin bedraagt 84.154. In de begroting 2011 is geraamd een bedrag 70.000. Van de budgetoverheveling van 2010 resteert nog een bedrag van 7.100. Derhalve dient 7.053 bijgeraamd te worden. - 18 -

Kinderopvang: aanpassen handhavingsbeleid. Kinderopvang actief betrekken bij totstandkoming LEA Opzetten back- en front-office CJG. Minimabeleid: In BMW verband evalueren en waar mogelijk en wenselijk harmoniseren. Intensiveren voorlichting en preventie voor de schuldhulpverlening. In april hebben wij het Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vastgesteld en ter kennis van de raad gebracht. Is gebeurd dmv interviews. De uitwerking is gaande. In 2010 is de frontoffice van het CJG in minimale vorm gestart. In 2011 wordt deze ontwikkeling verder uitgewerkt met behulp van een projectleider. Voor de structurele uitvoering van de coördinatie van het CJG moet nog een keuze worden gemaakt. Dat betekent dat er op termijn structurele kosten komen voor de coördinatie van het CJG. Deze coördinatie kan samen met de BMWE-gemeenten georganiseerd worden of lokaal. In 2011 wordt tevens invulling aan de backoffice gegeven. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan en de koppeling met de integrale zorgstructuur zal ook meer duidelijkheid komen over de financiële consequenties daarvan. De BDU-CJG loopt tot 2012. Vast staat dat een deel van de huidige middelen over zal gaan naar de algemene uitkering in het gemeentefonds, maar de hoogte daarvan is nog niet bekend. Daarmee is op dit moment ook nog niet te voorzien of de structurele kosten van het CJG volledig gedekt kunnen worden uit deze middelen. De komende jaren zal er veel aandacht zijn voor de decentralisatie Jeugdzorg. Alle niet-curatieve taken van Jeugdzorg gaan over van de provincie naar de gemeenten. De volledige overgang moet in 2015 gerealiseerd zijn. Bij de overgang van de middelen zal een efficiëntiekorting toegepast worden. De rol van het CJG in de uitvoering van de verschillende taken zal ook opnieuw bekeken moeten worden en dit zal gevolgen hebben voor de invulling van het CJG, zowel voor de frontoffice als de backoffice. Hoe dit zich verhoudt tot de financiën is volstrekt onduidelijk. De verwachting is dat dit extra kosten met zich mee gaat brengen. Het minimabeleid wordt medio 2011 geëvalueerd. Hiervoor is een werkgroep ingericht die tevens rekening houdt met de plannen in het regeringsakkoord v.w.b. normering gemeentelijk inkomensbeleid. Met de GKB zijn afspraken gemaakt om extra workshops in "de Huiskamer" te verzorgen. Kosten worden gedekt uit de reguliere (begrote) middelen. Wat gaan we nog meer doen in 2011? Hiermee geven we uitvoering aan het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening, dat medio 2011 in de Tweede en Eerste Kamer zal worden behandeld. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Samenwerking Sociale Zaken BMW Het plan van aanpak is gereed en ter uitvoering gebracht. Middels werkgroepen is inzicht gecreëerd in de gewenste formatie en benodigde middelen (financiën en ICT). Medio 2011 wordt op basis van dit inzicht door de stuurgroep BMW een Go-no go gegeven. Samenvoeging van de afdelingen Sociale Zaken maken het noodzakelijk nú keuzes te maken ten aanzien van ICT. Deze keuzes moeten - ook zonder samenvoeging - - 19 -

Uitvoering gebiedsprogramma. Met name pilot monitor bewegingsonderwijs moet nader worden ontwikkeld en uitgevoerd. Samenwerking REA (Regionaal Educatieve Agenda) met Bedum, De Marne en Winsum Wet kinderopvang onvermijdelijk worden gemaakt om voor het programma "De overheid geeft Antwoord" in 2015 te kunnen voldoen aan de wettelijke informatieplicht. Uit onderzoek is gebleken dat er reeds elders met een vergelijkbare monitor wordt geëxperimenteerd. Er zal worden nagegaan of deze monitor ook in de gemeente Bedum geïntroduceerd kan worden. Het REA zal binnenkort besproken worden in het OOGO/LEA - overleg. Daarna zal het aan het college worden voorgelegd. Voor specifieke groepen van mensen die kinderopvang nodig hebben en nog geen werkgever hebben, bijv. tienermoeders met een WWB-uitkering die een opleiding volgen, moet de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang verstrekken. Hiervoor is nog niets geraamd. De uitgaven in 2010 waren ongeveer 6.000. Dit bedrag zal ook in 2011 nodig zijn. Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Stand van zaken Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I 636000 Zie 'Stand van zaken' Wsw 7.053 S 642600 zie 'Stand van zaken' Wmo 100.000 S 634000 Op basis van het eerste kwartaal laat zich een tekort op het budget 50.000 S inkomensdeel berekenen van ongeveer 150.000. In de begroting is een tekort van 100.000 opgenomen. Het tekort ad 50.000 dient nu te worden bijgeraamd. Voor 31 juli wordt een nieuwe declaratie ingediend voor 2010. Voor toekenning van een aanvullende uitkering. 634000 Tegemoetkoming in kinderopvang voor specifieke groepen. 6.000 S Ontwikkelingen 2011-2015 Omschrijving Toelichting Jaar Rijksbezuinigingen Wsw De Wsw zal onderdeel worden van de Wet werken naar vermogen. Op dit onderdeel wordt echter fors bezuinigd. De exploitatie van Ability staat zwaar onder druk en vertoont in de meerjarenbegroting een exploitatieverlies oplopend van 522.000 euro tot bijna 2 miljoen euro in 2011-2015 - 20 -

BMW Soza en Werkplein Regeerakkoord 2010 en Bestuursakkoord 2011 Eén regeling aan de onderkant / Wet werken naar vermogen (WWNV) 2015. Voor de gemeente Bedum betekent dit bij ongewijzigd beleid een oplopende totale gemeentelijke bijdrage in de jaren 2012 t/m 2015 van resp. 92.731, 132.771, 193.381 en 239.471. Nieuwe wetgeving en rijksbezuinigingen zullen de werkprocessen van het BMW Soza en het Werkplein beïnvloeden. Het betrekken van werkgevers in reintegratie trajecten zal meer en meer noodzakelijk zijn. Het regeerakkoord 2010 en (concept) bestuursakkoord 2011 zullen van grote invloed zijn op de ontwikkelingen in de periode 2011-2015. De gevolgen worden medio 2011 nader in beeld gebracht en in de ontwikkelingen rondom BMW Soza en Werkplein meegenomen. Het kabinet heeft besloten de WWNV per 1-1-2013 in te voeren. Dit zal net als de invoering van de nabw in 1996 en de WWB in 2004 extra beleidsinspanning vragen. 2011-2015 2011-2012 2013 e.v. Financieel gezien is het op gemeentelijk niveau niet te overzien wat hiervan de consequenties zijn. Wel is in het bestuursakkoord afgesproken dat het herverdeeleffect van deze decentralisaties (o.a. jeugdzorg, AWBZ) niet meer mag bedragen van 15 per inwoner (zowel positief als negatief). In dit bedrag wordt ook meegenomen het onderzoek naar een herschikkingen van het gemeentefonds wat op dit moment wordt uitgevoerd. Hierbij moet opgemerkt worden dat het herverdeeleffect bepaald wordt nadat er efficiencykortingen zijn doorgevoerd. Jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg van provincie naar gemeente 2011-2015 Decentralisatie delen AWBZ Het deel 'ondersteunende begeleiding' wordt vanuit de 2012-2015 AWBZ overgeheveld naar de gemeente, evenals de hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ. Samenwerking 'De Beurs' Kosten ( 7.675) gaan met ingang van 2012 voor 2012 rekening van de gemeente Bedum komen. Voor nadere toelichting zie stand van zaken. - 21 -

Programma: 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we doen in 2011 aan de uitvoering van het Bestuursprogramma? Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Bepalen op welke millenniumdoelen de gemeente zich In september 2000 is in VN-verband afgesproken om wil richten gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. De doelen moeten in 2015 gehaald zijn. De meeste doelen moeten hoofdzakelijk gerealiseerd worden in de ontwikkelingslanden. Het achtste Millenniumdoel beoogt verandering in de relaties tussen rijke en arme landen. Alternatieve vormen openbare verlichting: opstellen beleidsplan openbare verlichting. Verdere uitwerking Gemeentelijk Afvalstoffenplan 2009-2012. In de tweede helft van 2011 zal worden bezien welke bijdrage vanuit de gemeente nog daaraan kan worden geleverd. Zoals genoemd in programma 1 zal het beleidsplan OVL naar verwachting in 2012 worden opgesteld. Op basis van de huidige gegevens en uitgaande van vervanging door LED verlichting worden de kosten voor nog te vervangen verlichting geraamd op 900.000. De conclusies en aanbevelingen vanuit het gemeentelijk afvalstoffenplan zijn opgepakt om te komen tot een verbetering van de gescheiden inzameling op verschillende afvalstromen. Op basis van het Gemeentelijk Afvalstoffen Plan is voor 2011 ingezet op meerdere brengmogelijkheden (op zaterdagen) voor klein chemisch afval, grof metaal, vlakglas, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en grondoverschotten. Communicatie vindt plaats via de gemeentelijke mededelingenrubriek. Nog dit jaar zal geëvalueerd worden of de verruimde openstelling van het afvalbrengstation aan de Industrieweg ook leidt tot een betere scheiding aan de bron en het eventuele kosten effect. Evaluatie (uniforme) afvalstoffenheffing. In het bestuursprogramma gemeente Bedum 2010-2014 is opgenomen om één uniform tarief voor de afvalstoffen te blijven hanteren. De planning is om in het vierde kwartaal 2011 de invloed van de wijze van inzamelen op de afvalkosten inzichtelijk te hebben. Uitvoering rioleringsplan. Telemetriesysteem rioolgemalen : update systeem uitvoeren in 2 e helft 2011. Aansluiten 9 woningen en 4 woonboten op riolering : bestek is nagenoeg gereed. Aanbesteding en uitvoering in 2 e helft 2011. Renovatie 2 rioolgemalen onderzoeken : start in Keuze maken in de uitvoeringsorganisatie voor de milieuhandhaving. augustus 2011. Door de BMW-gemeenten is besloten Werkorganisatie DEAL en de Milieudienst Groningen opdracht te geven milieutaken uit te voeren. Voor de gemeente Bedum - 22 -

Nota volksgezondheid: Evaluatie nota en opstellen nieuwe nota Volksgezondheid, o.a. meldpunt Zorg & Overlast en uitvoering OGGz. betekent dit dat alle reguliere milieucontrole en - handhaving wordt uitgevoerd door Werkorganisatie DEAL. De bereikbaarheidsdienst voor milieugerelateerde zaken wordt uitgevoerd door de Milieudienst Groningen. De DEAL en Milieudienst Groningen kunnen separaat worden ingezet bij andere milieugerelateerde zaken. De in het verleden in gang gezette overlegstructuren (o.a. voor bodem, water, klimaat) bij de Regioraad Noord-Groningen, worden voortgezet door de Werkorganisatie DEAL. Zodra de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) operationeel is zullen de milieucontroles worden ondergebracht bij de RUD. Evaluatie en nieuwe nota worden uitgesteld. Landelijk is besloten dat de nota op een later moment kan (tot twee jaar na het uitkomen van de landelijke nota). De planning is om in 2012 te komen tot een evaluatie van de afgelopen jaren en een nieuwe nota. Hiervoor zal ook aandacht zijn in het beleidsplan Wmo. Wat gaan we nog meer doen in 2011 In het kader van de OGGz wordt al een aantal jaren gesproken over de integrale zorgstructuur. De ontwikkeling van de integrale zorgstructuur neemt veel tijd in beslag, omdat het een lastig traject is. Centraal staat het samenvoegen van de verschillende zorgstructuren in de gemeente (OGGz, CJG, ZAT en JOT). De integrale zorgstructuur is erop gericht de toegang en de hulpverlening voor de burger zo laagdrempelig, simpel en duidelijk mogelijk te houden. De consequentie van de integrale zorgstructuur is dat er niet alleen naar een andere vorm van werken, maar ook een andere vorm van coördinatie wordt gegaan. Wat de financiële consequenties hiervan zijn is op dit moment nog niet te overzien. In elk geval is duidelijk dat er op het gebied van opleiding en ondersteuning in het traject extra inzet dus extra middelen nodig zullen zijn. In 2011 zal ook het meldpunt Zorg & Overlast geëvalueerd worden. De verwachting is gelet op het huidige aantal meldingen dat dit verder geen financiële consequenties zal hebben. Opgenomen in de begroting 2011 Stand van zaken juni 2011 Inzicht in effecten Milieubeleidsplan 2009-2012. Het milieubeleidsplan beslaat de periode 2009-2012. De doelstellingen zijn vastgelegd in het bijbehorende milieuverbeterprogramma. Binnen het milieujaarverslag 2010 zal worden stilgestaan bij de voortgang van de milieuverbeterprojecten. Samengevat kan worden geconcludeerd dat de meeste projecten vanuit het milieubeleidsplan op dit moment worden uitgevoerd en een doorloop kennen naar uiterlijk 2012. Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS) In het kader van samenwerking in de waterketen (regionaal) wordt ook een uitwerking gegeven aan het vormgeven van een OAS proces in de vorm van zuiveringskringen. Concrete uitvoering OAS wordt in 2012 voorzien. - 23 -

Investeringen Stand van zaken Voor de uitvoering van dit programma zijn naast de structurele middelen die beschikbaar zijn in de begroting de volgende extra middelen beschikbaar gesteld: Omschrijving Algemene vervanging riolering 2011 551.300 (afschr. 50 jaar) en 28.000 (afschr. 15 jr) Stand van zaken In de investeringslijst bij de begroting 2011 is de kapitaallast opgenomen in de kolom investering; dit wordt bij deze voorjaarsnota aangepast. Dit heeft geen financiële consequenties, aangezien de rioolheffing in de begroting een gesloten systeem is, waarbij de opbrengsten de kosten 100% dekken. De tarieven zijn op basis van de juiste investeringsbedragen berekend. Voorgestelde mutaties investeringskredieten Omschrijving Toelichting Activiteitenramingen Afwijkingen ramingen huidig jaar Act.nr. Toelichting Lasten Baten S/I 644500 Als aanvulling op de Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin 3.166 3.166 I (BDU-CJG) ontvangen we jaarlijks een bedrag als overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Voor 2011 is dat 3.166; dit bedrag wordt doorbetaald aan de GGD. 646200 Ten aanzien van de energiebelasting kunnen we een -/- 13.761 S belastingvermindering krijgen voor niet-verblijfsruimten. Bij het begroten van de energiekosten voor de IBA s is hier nog geen rekening mee gehouden. Dit heeft mogelijk een gunstig effect op de tariefstelling. 645100 In de begroting 2011 is rekening gehouden met een tariefstijging van 5% -/- 7.966 I voor het ophalen van huisvuil. Begin december 2010 hebben wij een schrijven ontvangen van de Milieudienst waarin wordt meegedeeld dat de tariefstijging uitkomt op 0,9%. Dit betekent derhalve een voordeel van 7.026 op het ledigen van minicontainers en een voordeel van 940 op ledigen van 1100 ltr. containers. 645100 De gemeente Bedum krijgt voor het nascheiden van kunststof een bedrag uit het Afvalfonds. Dit bedrag wordt overgemaakt aan de ARCG en verloopt daarmee dus budgettair neutraal. 35.000 35.000 I Ontwikkelingen 2011-2015 Omschrijving Toelichting Jaar Vergoeding afvalfonds De vergoeding vanuit het Afvalfonds is na 2012 onzeker. Op grond van het regeerakkoord komt de rijksbijdrage aan het Afvalfonds binnen afzienbare tijd te vervallen. 2013 e.v. Vanuit het afvalfonds krijgt de gemeente Bedum een vergoeding voor de inzameling van oud papier, glas en kunststoffen (nascheiding). De inkomsten vanuit het Afvalfonds dragen hiermee bij aan het verlagen van de afvalstoffenheffing. Indien deze vergoeding komt te vervallen, zal dit tot een extra lastenverzwaring bij burgers leiden. De ontwikkelingen zullen worden gevolgd, ook binnen het samenwerkingsverband ARCG in relatie tot de nascheiding van kunststoffen. - 24 -