Eerste nota van wijziging 2013

Vergelijkbare documenten
Tweede Nota van Wijziging (toelichting op de begrotingswijziging)

Nota aan burgemeester en wethouders

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.: Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: WIII. de raad van de gemeente Asten.

RAADSVOORSTEL (via commissie)

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

Eindtotaal

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Pr ogramma 10 begr oting 2010 oting begr ogramma Pr Programmabegroting 2010 (aangepaste kleuren drukwerk).indd :46:31

GGD Hollands Noorden Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Eindrapportage risicovoller ramen ('Keuzes maken')

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief Gevraagde beslissing. Datum: 19 september Portefeuillehouder: A.J.M.

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016.

Algemene uitkering

b. Beëindigen Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket/Toekomst Rmcfunctie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Vertrouwen in Enschede

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

RAADSVERGADERING d.d. 9 november 2017

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

4 Overzicht lasten en baten

Bijlagen bij raadsvoorstel m.b.t. harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

8 februari Begrotingswijziging

Advies aan B&W 6 november 2012

Jaarstukken xx maart De raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders.

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB RV

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid, en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang;

Advies aan de gemeenteraad

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Onderwerp: Voorstel tot verbreding van de doelgroep compensatieregeling peuterspeelzaalwerk.

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

Tweede Kamer der Staten-Generaal

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

Raadsvoorstel Aanvullend krediet Renovatie van de LocHal

Onderwerp VRU: zienswijze jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 inclusief 1e begrotingswijziging 2017

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Kaderstellen (Beleids)uitvoering Controleren. Gemeente Raad College Raad. Algemeen bestuur Dagelijks bestuur

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Helmond

Eerste begrotingswijziging 2018

Subsidieoverzicht 2018 gemeente Montfoort Subsidieplafonds 2018 Programma Subsidie 2018

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken Verslag van bevindingen

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Aantal bijlagen 2. Meerjarenperspectief en Nota van Uitgangspunten programma 2013 en Onderwerp

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 19 juli TISB/U / Lbr. 19/

LASTEN 4e WIJZIGING BEGROTING 2011 BATEN

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Inwerkingtreding wijzigingen Wijzigingsbesluiten

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 12 december 2007

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 2018.

De Raad van de gemeente Wassenaar in vergadering bijeen op ; Constaterende;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

Raadsinformatiebrief 81

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid, en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang;

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

BIEO Begroting in één oogopslag

1. Mutaties Themabegroting 2017

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1. Inleiding. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:

Aan de Raad. Made, 20 mei Ontwerp begroting GROGZ 2009

20 september Begrotingswijziging 20 september 2018

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

Voorgestelde wijzigingen begroting (December)

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB RV

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

Transcriptie:

Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand + 21.626 euro Bijzondere Inkomensvoorziening structureel - 21.626 euro Individuele Bijzondere Bijstand structureel Structureel een bedrag van 21.626 euro overhevelen van Individuele Bijzondere Bijstand naar Bijzondere Inkomensvoorziening. Op dit moment wordt de subsidie van 21.626 euro nog geboekt binnen twee producten, namelijk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand. Binnen het product Bijzonder Inkomensvoorzieningen vallen alle collectieve regelingen die wij in het kader van het armoedebeleid uitvoeren. Door de overheveling worden de lasten voor de subsidie voor het Fonds Bijzondere Noden op één product zichtbaar. Stedelijke Ontwikkeling Geen technische wijzigingen. Leefomgeving technische wijziging TW- LO-01 (Proces-verbaal vergoeding CJIB) Programma Leefomgeving Handhaving Openbare Ruimte + 25.000 euro incidenteel Verhogen van de baten en lasten op het product Handhaving Openbare Ruimte in 2013 met 25.000 euro. In 2013 ontvangt Handhaving Openbare Ruimte, Markten & Havens voor een proces-verbaal een vergoeding van het Centraal Justitieel Incassobureau (OM). De vergoedingen gelden voor parkeerfeiten (zgn. Mulderfeiten) en voor overlastfeiten. Hier staat extra arbeidskracht tegenover. 1

technische wijziging TW-LO-03 Programma Leefomgeving Duurzaamheid + 1.200.000 euro incidenteel In verband met het verduurzamen van de bestaande voorraad huurwoningen (conform raadsbesluit 15249 sep 2011) op het product Duurzaamheid aanvullend de lasten met 1,2 miljoen euro te verhogen, de baten met 900.000 euro te verhogen en 300.000 euro te onttrekken aan de reserve Incidenteel middelenkader. Door middel van het raadsbesluit 15249 (september 2011) is 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de vier Enschedese woningcorporaties voor het treffen van extra energiemaatregelen bij de renovatie van huurwoningen. De uitgave van deze 1,5 miljoen euro wordt gedekt uit een subsidie van 1.125.000 euro van de provincie Overijssel en het restant van 375.000 euro wordt gedekt uit het incidentele middelenkader. In de begroting 2013 is reeds een bedrag van 300.000 euro opgenomen, bestaande uit 225.000 euro subsidie en 75.000 incidenteel middelenkader. Het betreft een investeringsproject met uitvoering in meerdere jaren. Opgroeien en Ontwikkelen technische wijziging TW-OO-01 (Verdeling loon- en prijscompensatie op subsidies) Programma Opgroeien en Ontwikkelen Diverse producten 93.150 euro in 2013 en 92.251 euro in 2014 e.v. structureel Verdelen van de loon- en prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen binnen het programma. In de programmabegroting 2013-2016 is de toegekende compensatie van 93.150 euro in eerste instantie geparkeerd bij het product Kind en peuteropvang. Dit bedrag van 93.150 euro wordt nu overgeheveld naar de producten Onderwijsopbrengsten (6.472 euro), Jeugd en Jongeren (25.100 euro), Maatschappelijke educatie (10.369 euro), Sport (11.562 euro), Sportvoorzieningen (11.527 euro) en Gezondheidszorg (28.120 euro). technische wijziging TW-OO-02 Kinderopvangtoeslag Programma Opgroeien en Ontwikkelen Kind en peuteropvang - 2.277.500 euro structureel 2

Verlagen van de baten en lasten van de kinderopvangtoeslag voor de gemeentelijke doelgroepen met een bedrag van 2.277.500 euro. Met ingang van 1 januari 2013 neemt de belastingdienst de wettelijke taak van de gemeenten over om aan de gemeentelijke doelgroepen de inkomsenafhankelijke vaste toeslag (het werkgeversdeel) voor kinderopvang uit te keren (conform wetswijziging Doelgroepen Wet Kinderopvang). Tot en met 2012 werd deze taak door de gemeenten uitgevoerd. De baten en de bijbehorende lasten komen hiermee te vervallen vanaf 2013. technische wijziging TW-OO-04 (Verhoging RMC-middelen) Programma Opgroeien en Ontwikkelen Onderwijsopbrengsten + 9.441 euro structureel Verhogen van de baten en de lasten binnen het product Onderwijsopbrengsten met een bedrag van 9.441 euro. De specifieke uitkering RMC-middelen (Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt) van het ministerie VWS is onlangs met ingang van 2012 structureel verhoogd met de bijstelling van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn technische wijziging TW-WZW-01 (Verdeling loon- en prijscompensatie binnen subsidies) Programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Diverse producten 82.208 euro in 2013 en 81.931 euro in 2014 e.v. structureel Verdelen van de loon en prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen binnen het programma. In de programmabegroting 2013-2016 is de toegekende compensatie van het programma wijkontwikkeling, zorg en welzijn (totaal 218.746 euro) in eerste instantie geparkeerd bij het product opvang en zorg kwetsbare burgers. Een deel van dit bedrag (82.2080 euro) wordt nu overgeheveld naar de producten Welzijn (53.558 euro), Maatschappelijke ondersteuning (5.521 euro) en Frontlijnsturing (23.129 euro). technische wijziging TW-WZW-02 (Verlaging bijdrage regiotaxi) Programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Individuele voorzieningen - 117.229 euro in 2013 en - 221.918 euro in 2014 e.v. structureel 3

De baten en de lasten binnen het product Individuele voorzieningen in 2013 te verlagen met een bedrag van 117.229 euro en de jaren daarna structureel te verlagen met 221.918 euro. De aanpassing wordt veroorzaakt door een verlaging van de bijdrage van de regiotaxi die de gemeente ontvangt via de Regio Twente. Deze verlaging kan structureel opgevangen worden binnen de bestaande middelen van het product omdat het budget van deze open einde regeling nog voldoende marge laat om de bestaande regeling in tact te laten. technische wijziging TW-WZW-03 (Uitkering heroïnebehandeling) Programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Opvang en zorg kwetsbare burgers + 13.261 euro structureel Verhogen van de baten en de lasten binnen het product Opvang en zorg kwetsbare burgers met een bedrag van 13.261 euro. De specifieke uitkering heroïnebehandeling van het ministerie VWS is onlangs met ingang van 2012 structureel verhoogd met de bijstelling van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Dienstverlening technische wijziging TW-DV-01 (Kostendoorberekening Losser) Programma Dienstverlening Dienstverlening -655.292 euro structureel Verlagen van de lasten en baten van het product Dienstverlening met 655.292 euro. Per abuis is een begrotingswijziging die betrekking heeft op de doorbelasting van de kosten van Publieksdienstverlening in de 1 e nota van wijziging 2012 slechts incidenteel i.p.v. structureel gecorrigeerd. Hiermee wordt dit alsnog structureel verwerkt. technische wijziging TW-DV-02 (Taakoverheveling werkzaamheden tbv Verkeersregelaars) Programma Dienstverlening en Leefomgeving Dienstverlening en Beleid LO - 13.600 euro structureel Verlagen van de lasten van het product Beleid LO structureel met 13.600 euro en de lasten van het product Dienstverlening van DV 4

structureel met 13.600 euro te verhogen. Voor de afhandeling van administratieve werkzaamheden rondom verkeersregelaars, heeft er een taakoverdracht plaatsgevonden vanuit het programma Leefomgeving naar het Gemeentelijk ContactCentrum van het programma Dienstverlening. technische wijziging TW-DV-03 (Taakoverheveling werkzaamheden tbv Jij maakt de Buurt) Programma Dienstverlening en Leefomgeving Dienstverlening en Beleid LO - 7.600 euro structureel Structureel verlagen van de lasten van het product Beleid LO met 7.600 euro en de lasten van het product Dienstverlening/GCC structureel met 7.600 euro te verhogen. Voor de afhandeling van administratieve werkzaamheden rondom het project Jij maakt de Buurt, heeft er een taakoverdracht plaatsgevonden vanuit het programma Leefomgeving naar het Gemeentelijk ContactCentrum van het programma Dienstverlening. Bestuur en Middelen technische wijziging TW-BMO-01 (Indexering en verwerken besparing Losser) Programma Bestuur en Middelen BMO Regionale Dienstverlening Indexering: + 22.157 euro structureel Besparing: - 191.531 euro structureel 1. zowel de lasten als de baten van het product Regionale Dienstverlening structureel te verhogen met 22.157 euro, dit als gevolg van indexatie van de kosten van dienstverlening aan Losser. De facturatie wordt conform aangepast. 2. zowel de lasten als de baten van het product Regionale Dienstverlening structureel te verlagen met 191.531 euro, dit als gevolg van de verwerking van de gerealiseerde kostenbesparing van 2012 op dienstverlening aan Losser. De facturatie wordt conform aangepast. Op het product Regionale Dienstverlening staan onder andere de lasten en baten opgenomen voor de dienstverlening die Enschede uitvoert voor Losser. In deze wijziging worden deze budgetten en het te factureren bedrag 5

geïndexeerd met 22.157 euro conform het contract tussen Enschede en Losser. Daarnaast worden de budgetten en de facturering met ingang van 2013 structureel verlaagd met 50% van de gerealiseerde besparing van 2012. De gerealiseerde besparing op de dienstverlening aan Losser is bruto 383.062 euro en wordt overeenkomstig de afspraak met Losser 50%/50% verdeeld. Het besparingsaandeel voor Enschede komt ten gunste van de generieke taakstelling bedrijfsvoering coalitieakkoord. De taakstelling is vastgelegd in de DVO tussen Enschede en Losser en verwerkt in de begroting. 6