JAARVERSLAG 2018 Stichting Schoolbestuur Laetare te Kilder
|
|
- Gustaaf Abbink
- 4 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 JAARVERSLAG 2018 Stichting Schoolbestuur Laetare te Kilder
2 Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Continuïteitsparagraaf 21 Verslag toezichthoudend orgaan 22 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 26 Kengetallen 28 Jaarrekening Grondslagen 30 Balans per 31 december 33 Staat van baten en lasten 34 Kasstroomoverzicht 35 Toelichting behorende tot de balans 36 Geoormerkte doelsubsidies OCW / EZ 40 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 41 Overzicht verbonden partijen 45 WNT-verantwoording 46 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa 47 Gebeurtenissen na balansdatum 48 Ondertekening van de jaarrekening 49 Overige gegevens Controleverklaring 50 Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon 54 Stichting Schoolbestuur Laetare blad 2
3 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 3
4 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 4
5 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 5
6 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 6
7 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 7
8 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 8
9 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 9
10 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 10
11 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 11
12 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 12
13 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 13
14 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 14
15 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 15
16 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 16
17 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 17
18 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 18
19 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 19
20 Bestuursverslag Stichting Schoolbestuur Laetare blad 20
21 Bestuursverslag Continuïteitsparagraaf Personele bezetting in FTE Management/directie 0,93 1,00 1,00 1,00 Onderwijzend personeel 6,79 5,85 5,79 5,79 Wetenschappelijk personeel Overige medewerkers 0,28 0,28 0,24 0, Leerlingen/studenten/deelnemersaantallen Balans ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserve publiek Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsfonds privaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Staat/Raming baten en lasten BATEN Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten College-, cursus- en examengelden Baten werk in opdracht van derden TOTAAL BATEN LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten TOTAAL LASTEN Saldo Baten en Lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten TOTAAL RESULTAAT Incidentele baten en lasten Stichting Schoolbestuur Laetare blad 21
22 Verslag toezichthoudend orgaan Stichting Schoolbestuur Laetare blad 22
23 Verslag toezichthoudend orgaan Stichting Schoolbestuur Laetare blad 23
24 Verslag toezichthoudend orgaan Stichting Schoolbestuur Laetare blad 24
25 Verslag toezichthoudend orgaan Stichting Schoolbestuur Laetare blad 25
26 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 afgenomen met Verschil werkelijk exploitatiesaldo en begroot exploitatiesaldo 2018 Het werkelijke resultaat 2018 bedraagt Het begrote resultaat 2018 bedroeg Dit verschil is als volgt te verklaren: 3.1 Rijksbijdragen OCW hoger dan begroot Nabetaling 2017/2018 ad ontvangen. SWV inzake passend onderwijs lager dan begroot. 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies hoger dan begroot Overige baten lager dan begroot Detachering poolers lager dan begroot, zie Financiële baten lager dan begroot Rente-opbrengst lager vanwege historisch lage rentestand. Verschil werkelijke baten en begrote baten Personeelslasten lager dan begroot Loonkosten exclusief vervanging hoger dan begroot, alhoewel er iets minder FTE's (0,1598) zijn ingezet. De hogere loonkosten zijn te verklaren doordat de werkelijke GPL hoger is dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het effect van de CAO-verhoging hoger is dan begroot. Loonkosten poolers lager dan begroot. Extern personeel lager dan begroot. Bonus Vervangingsfonds niet begroot. Betreft correctie malus Uitkeringen Ziektewet UWV hoger dan begroot. 4.2 Afschrijvingen lager dan begroot Minder geïnvesteerd dan begroot. 4.3 Huisvestingslasten hoger dan begroot Herstelonderhoud hoger dan begroot. 4.4 Overige instellingslasten hoger dan begroot ICT-leermiddelen (licentie/verbruiksmat.) hoger dan begroot. Verschil werkelijke lasten en begrote lasten Recapitulatie: Verschil werkelijke baten en begrote baten Verschil werkelijke lasten en begrote lasten Stichting Schoolbestuur Laetare blad 26
27 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting Treasuryverslag Het bestuur heeft in het verslagjaar 2018 geen middelen belegd. Overtollige middelen worden op een spaarrekening gezet, conform het vastgestelde treasurystatuut. Investeringen en financieringen Investeringen In 2018 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van De investeringen in materiële vaste activa ten opzichte van de totale baten bedragen 5,8% In het meerjaren investeringsplan waren voor 2018 investeringen gepland voor een bedrag van Langlopende leningen Per balansdatum zijn er geen langlopende leningen. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 27
28 Kengetallen Kengetallen financiële positie Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio groter dan 0,30 is wenselijk. Eigen vermogen inclusief voorzieningen Totaal vermogen ,93 0,91 0,93 0,92 Liquiditeit (current ratio) De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn (1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 0,75 is voldoende. Vlottende activa Kortlopende schulden ,10 10,47 12,14 12,08 Huisvestingsratio De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten aan huisvesting wordt besteed. Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk. Huisvestingslasten + afschrijving gebouwen Totale lasten ,10 0,10 0,11 0,14 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie. Een weerstandsvermogen groter dan 0,05 is wenselijk Eigen vermogen Totale baten ,13 1,13 1,06 0,98 Rentabiliteit De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0,00 is wenselijk. Resultaat gewone bedrijfsvoering Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten ,02 0,01 0,04-0,02 Stichting Schoolbestuur Laetare blad 28
29 Kengetallen Procentuele verdeling baten Rijksbijdragen OCW / baten * 100% ,7 % 99,2 % 98,6 % 98,1 % Overige overheidsbijdragen / baten * 100% ,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Overige baten / baten * 100% ,1 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % Financiële baten / baten * 100% ,0 % 0,1 % 0,4 % 0,8 % Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Procentuele verdeling lasten Personeelslasten / totale lasten * 100% ,1 % 79,8 % 78,9 % 75,9 % Afschrijvingen / totale lasten * 100% ,7 % 2,7 % 2,6 % 2,0 % Huisvestingslasten / totale lasten * 100% ,3 % 9,7 % 10,6 % 13,7 % Overige lasten / totale lasten * 100% ,9 % 7,8 % 8,0 % 8,4 % Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Baten per leerling Aantal leerlingen per 1 oktober Rijksbijdragen OCW per leerling Overige overheidsbijdragen per leerling Overige baten per leerling Financiële baten per leerling Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten Lasten per leerling Personeelslasten per leerling Afschrijvingen per leerling Huisvestingslasten per leerling Overige lasten per leerling Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten Stichting Schoolbestuur Laetare blad 29
30 Grondslagen Activiteiten De activiteiten van de stichting schoolbestuur Laetare bestaan uit het geven van onderwijs aan leerlingen met als doel alle kinderen te laten profiteren van de verschillende mogelijkheden om te komen tot leren. Algemeen De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De bedragen zijn opgenomen in euro's. Vergelijkende cijfers De cijfers van 2017 zijn, waar nodig, gerubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2018 mogelijk te maken. Grondslagen van waardering Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De aangewende investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de boekwaarde van de materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in gebruik name. De grens voor activeren bedraagt 500. Afschrijvingspercentages: Economische levensduur - Verbouw / installaties 10,0% 10 jaar - ICT 20,0% 5 jaar - Meubilair 4,0% 25 jaar - Overige inventaris 12,5% 8 jaar - Leermiddelen 10,0% 10 jaar Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen geammortiseerde kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemene reserve De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 30
31 Grondslagen Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. Voorzieningen De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijke is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico s niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico s die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. Voorziening onderhoud De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. Voorziening jubilea De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 22 jaar, blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 0,98%. Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de geammortiseerde kostprijs. Gebruik van schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van de Laetare basisschool zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Grondslagen van bepaling resultaat Rijksbijdragen OCW/EZ De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW/EZ-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW/EZ-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op de balansdatum. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 31
32 Grondslagen Personele lasten Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de instelling, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Dit gebeurt volgens de methode T; in het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Huisvestingslasten Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor de huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Overige lasten De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende rentebaten op spaarrekeningen alsmede rentelasten op eventueel uitgegeven leningen. Pensioenverplichtingen Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen. De beleidsdekkingsraad van het ABP per 31 december 2018 bedroeg 103,8%. De dekkingsgraad van de ABP per 31 december 2018 bedroeg 97,0%. Stelselwijziging In het boekjaar 2018 zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 32
33 Balans per 31 december na resultaatbestemming 1 Activa Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva Stichting Schoolbestuur Laetare blad 33
34 Staat van baten en lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve Bestemmingsreserve ouderbijdragen Stichting Schoolbestuur Laetare blad 34
35 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvestering materiële vaste activa - - Investeringen in financiële vaste activa - - Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Stichting Schoolbestuur Laetare blad 35
36 Toelichting behorende tot de balans 1. Activa Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvest. Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde afschrijvingen afschrijvingen Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur ICT Meubilair Overige inventaris Leermiddelen Totaal materiële vaste activa Gehanteerde afschrijvingspercentages: verbouwingen 10%; ICT 20%; meubilair 4%; overige inventaris 12,5%; onderwijsleerpakketten 10%. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 36
37 Toelichting behorende tot de balans 1.5 Vorderingen OCW/EZ Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding Eliminatie betaalritme prestatiebox Overige vorderingen Vervangingsfonds afrekening boekjaar Gemeente Montferland bijdrage gebruik technieklokaal Gemeente Montferland vergoeding gebruik gymlokaal Kentalis SPO de Liemers terug te ontvangen inzake pool Vervangingsfonds vergoeding extern personeel (stelpost) Rabobank rente bedrijfsplusrekening PON loonkosten poolers Overlopende activa Eneco januari Rolf groep diverse licenties Gemeente Montferland bijdrage combinatiefunctionaris PON bijdrage Beusink reservering kamp Marant cursus schoolleider Vervangingsfonds malus APS licentie Heutink diverse licenties Overige vooruitbetaalde bedragen Totaal vorderingen Liquide middelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Rabobank bedrijfsplusrekening Rabobank rekening courant ouderbijdragen Rabobank rekening courant overblijven Rabobank rekening courant Stichting Schoolbestuur Laetare blad 37
38 Toelichting behorende tot de balans 2.1 Eigen vermogen Stand per resultaat mutaties Stand per Algemene reserve Bestemmingsreserve (privaat) Ouderbijdragen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per Personeelsvoorzieningen Jubilea Overige voorzieningen Onderhoudsvoorziening Totaal voorzieningen Kortlopende Langlopende Totaal deel <1jaar deel>1jaar Personeelsvoorzieningen Jubilea Overige voorzieningen Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud. Er is door Asset een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Het schoolbestuur heeft naar aanleiding van dit rapport zelf een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De dotaties zijn gebaseerd op dit onderhoudsplan. De voorziening jubilea is gevormd om de toekomstige uitkeringen als gevolg van jubilea te kunnen dekken. De onttrekkingen bestaan uit loonkosten van personeel dat in aanmerking komt voor een jubileumuitkering. In de berekening wordt een rekenrente van 0,98% gehanteerd. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 38
39 Toelichting behorende tot de balans 2.4 Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen december Premies sociale verzekeringen december Schulden terzake van pensioenen ABP/Loyalis december Overlopende passiva Bankkosten 4e kwartaal Te verrekenen salarissen IMB vooruitontvangen huur Onderwijs Coöperatie Gelderland afrekening PentaRho traject andere schooltijden PON inzake Pool 1 afrekeningen Vervangingsfonds malus Aanspraken vakantiegeld Totaal kortlopende schulden Stichting Schoolbestuur Laetare blad 39
40 Geoormerkte doelsubsidies OCW / EZ G1 Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is (Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub a) Bedrag van ontvangen t/m Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar Kenmerk - Datum de activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond J/N totaal G2 Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel (Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub b) Bedrag van ontvangen t/m totale te verrekenen Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar (balanspost 2.4.4) Kenmerk - Datum totaal G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Bedrag van saldo ontvangen in kosten in totale kosten saldo nog te besteden Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar verslagjaar ultimo verslagjaar Kenmerk - Datum totaal Stichting Schoolbestuur Laetare blad 40
41 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 3.1 Rijksbijdragen Jaarrekening Begroting Jaarrekening Rijksbijdrage OCW/EZ Lumpsumvergoeding personeel jan-jul Lumpsumvergoeding personeel aug-dec Prestatiebox Personeels- en arbeidsmarktbeleid Materiële instandhouding Overige subsidies OCW/EZ Niet geoormerkt Aanvullende bekostiging buitenonderhoud Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV SWV inzake passend onderwijs Totaal Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen Overige vergoedingen gemeente Overige overheidsbijdragen Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Verhuur Opbrengst medegebruik Detachering personeel Detachering poolers Overige Vergoeding stagebegeleiding Overige baten Totaal overige baten Stichting Schoolbestuur Laetare blad 41
42 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Personeelslasten Het totaal aan lonen en salarissen uit is opgebouwd uit de volgende componenten: Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies FTE's inclusief loonkosten vervanging: 8,00 8,62 9, Lonen en salarissen Loonkosten algemeen Loonkosten management Loonkosten ouderschapsverlof Loonkosten OP Loonkosten OOP Loonkosten vervanging vangnet Loonkosten vervanging eigen rekening Loonkosten vervanging VF Loonkosten poolers Overige personeelslasten Dotaties personele voorzieningen Dotatie voorziening jubilea Personeel niet in loondienst Extern personeel Extern personeel declarabel VF Combinatiefunctionaris Ondersteuning ICT Vrijwilligersvergoeding Overige Scholing Arbodienst contract Arbodienst verrichtingen Bonus/malus Vervangingsfonds Verzuimverzekering Werving en selectie personeel Jubilea / afscheid personeel / bestuur Kantinekosten PON inzake Pool Overige personeelslasten WKR Uitkeringen Uitkeringen Vervangingsfonds Uitkeringen Vervangingsfonds eigen poolers Uitkeringen Ziektewet UWV Totaal personeelslasten Stichting Schoolbestuur Laetare blad 42
43 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 4.2 Afschrijvingen Jaarrekening Begroting Jaarrekening Materiële vaste activa Afschrijving verbouwingen Afschrijving ICT Afschrijving meubilair Afschrijving overige inventaris Afschrijving leermiddelen Huisvestingslasten Huur Kosten medegebruik gebouwen Onderhoud Herstelonderhoud Energie en water Water Energiekosten Schoonmaakkosten Schoonmaak door derden Schoonmaakartikelen Containers Heffingen Publiekrechtelijke heffingen Overige huisvestingslasten Tuinonderhoud Dotatie overige onderhoudsvoorziening Dotatie onderhoudsvoorziening Totaal huisvestingslasten Stichting Schoolbestuur Laetare blad 43
44 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 4.4 Overige lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Administratie- en beheerslasten Cabo Accountantskosten Contributie besturenbond GOVAK-gelden en arbeidsmarktmiddelen Inventaris,apparatuur en leermiddelen Drukwerk / kopieerkosten / huur apparatuur Kantoorbenodigdheden Verbruiksmateriaal leermiddelen ICT-leermiddelen (licentie/verbruiksmat.) Internet/telefoonkosten Toetsen Overige Contributies en abonnementen Verzekeringen Representatie Bijdrage PON Projecten passend onderwijs Bijdrage Onderwijs Coöperatie Bijdrage activiteiten ouders Overige kosten Mutaties schoolgeldrekening Materiële lasten cultuureducatie Kosten banken Totaal overige lasten Uitsplitsing accountantskosten Honorarium onderzoek jaarrekening Honorarium andere controleopdrachten Honorarium fiscale adviezen Honorarium andere niet-controledienst Accountantslasten Financiële baten 5.1 Rentebaten Rente banken Stichting Schoolbestuur Laetare blad 44
45 Overzicht verbonden partijen Overige verbonden partijen Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Doetinchem Code: 4 overige Consolidatie: nee Code activiteiten: 1 contractonderwijs, 2 contractonderzoek, 3 onroerende zaken, 4 overige. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 45
46 WNT-verantwoording 1. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Naam Functie-gegevens Jaar Aanvang en einde functievervulling in 2018 Omvang dienstverband in FTE Gewezen topfunctionaris (Fictieve) dienstbetrekking Beloning plus belastbare onkosten vergoedinge n Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal bezoldiging Individueel toepasselijk WNTmaximum -/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging Mw. M. Kersten Directeur /1-31/7 1 nee ja Mw. L. Friesen Directeur /1-31/12 0,9 nee ja /8-31/12 0,8 nee ja Het individueel WNT maximum is gebaseerd op bezoldigingsklasse A. Toezichthoudende topfunctionarissen Naam Functie-gegevens Jaar Aanvang en einde functievervulling in 2018 Mw. M. Tiemessen Toezicht /1-31/ /1-31/12 Mw. P. Wullink Toezicht /1-31/ /1-31/12 Dhr. J. van Uum Toezicht /1-31/ /1-31/12 Dhr. J. Leisink Toezicht, per /1-31/12 bestuur /4-31/12 Dhr. P. Wagelaar Toezicht, per /1-31/12 bestuur (vz) /10-31/12 Dhr. M. Elshof Bestuur (vz) /1-31/ /1-31/12 Mw. S. Kraaijevanger Bestuur /1-31/7 Dhr. W. Banning Bestuur /1-31/ /1-31/12 Mw. H. Keuben Bestuur /1-31/ /1-31/12 Dhr. M. Baak Toezicht /9-31/12 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking. Er zijn geen uitkeringen betaald aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking wegens beëindigen dienstverband. 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekkingen die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 46
47 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa Lopende contracten Leverancier Omschrijving Looptijd Bedrag per jaar de Rolf groep netwerkbeheer vanaf de Rolf groep content management systeem vanaf de Rolf groep remote backup vanaf de Rolf groep wifi vanaf Aon verzuimverzekering vanaf jaar Jansen-Hubers schoonmaak vanaf Duurzame inzetbaarheid In de CAO PO zijn een aantal vernieuwende afspraken opgenomen rondom duurzame inzetbaarheid van personeel en is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe CAO-regeling betreffende de duurzame inzetbaarheid geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Deze aanpassing van de CAO heeft ook gevolgen voor de financiële verslaggeving van schoolbesturen met ingang van verslagjaar Op basis van geldende wet- en regelgeving is geconcludeerd dat voor gespaarde uren duurzame inzetbaarheid in het kader van het ouderenverlof een voorziening moet worden gevormd. Het basisbudget (40 uur) duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer kan in principe ook gespaard worden. Deze uren worden echter niet meegenomen in de voorziening, voor zover deze uren niet worden gespaard voor ouderenverlof. Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 CAO PO vooraf een plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt voor het waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan. De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen) vermenigvuldigd met de loonkosten per uur (rekening houdend met de eigen bijdrage en de blijfkans). Aangezien er voor het opstellen van de jaarrekening 2018 geen afspraken zijn gemaakt over het sparen van de uren kan er per ultimo 2018 geen voorziening worden gevormd. Over het kalenderjaar 2019 zal dit, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, wel het geval zijn. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 47
48 Gebeurtenissen na balansdatum Na de balansdatum zijn geen gebeurtenissen te melden die het resultaat over 2018 belangrijk beïnvloed zouden hebben. Stichting Schoolbestuur Laetare blad 48
49 Ondertekening van de jaarrekening Stichting Schoolbestuur Laetare blad 49
50 Controleverklaring Stichting Schoolbestuur Laetare blad 50
51 Controleverklaring Stichting Schoolbestuur Laetare blad 51
52 Controleverklaring Stichting Schoolbestuur Laetare blad 52
53 Controleverklaring Stichting Schoolbestuur Laetare blad 53
54 Gegevens over de rechtspersoon Bestuur Naam bestuur: Stichting Schoolbestuur Laetare Bestuursnummer: Inschrijvingsnummer KvK: Bestuurssamenstelling Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Directeur/bestuurder: Toezichthouders: Dhr. P. Wagelaar Mevr. H. Keuben Dhr. J. Leisink Mevr. L. Friesen Mevr. M. Tiemessen Dhr. J. van Uum Dhr. M. Baak Algemene schoolgegevens Naam school: Directeur/bestuurder Brinnummer: Laetare basisschool Mevr. M. Kersten 14ZK Huisvesting Hoofdgebouw Adres: Schoolstraat 2 Postcode/plaats: 7035 AR KILDER Aantal lokalen: 8 Variabele factoren Aantal leerlingen 4 t/m 7 jaar Aantal leerlingen 8 jaar en ouder Totaal aantal leerlingen excl. 3% Genormeerd aantal groepen Genormeerd aantal m² Stichting Schoolbestuur Laetare blad 54
JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers
JAARVERSLAG 2016 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.04 De Liemers Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 24 Kengetallen
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers
JAARVERSLAG 2017 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.04 De Liemers Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 22 Kengetallen
Nadere informatieJAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn
JAARVERSLAG 2016 Coöperatie SWV 25-05 U.A. te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 34 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 36
Nadere informatieJAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o.
JAARVERSLAG 2016 SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 19 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting
Nadere informatieJAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016
JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag Algemene toelichting A.1.1 Balans per 31 december 2015 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2015 A.1.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers
JAARVERSLAG 2016 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 12 Kengetallen
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam
JAARVERSLAG 2016 Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag Commissie van Toezicht 33 Analyse verschil werkelijke exploitatie
Nadere informatieJAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o.
JAARVERSLAG 2017 SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 24 Kengetallen 25 Blad Jaarrekening
Nadere informatieJAARVERSLAG Vereniging Personeelscluster Oost Nederland te Wehl
JAARVERSLAG 2017 Vereniging Personeelscluster Oost Nederland te Wehl Inhoudsopgave Blad Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid 3 Bestuursverslag financieel
Nadere informatieJAARVERSLAG Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek - Lathum te Giesbeek
JAARVERSLAG 2017 Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek - Lathum te Giesbeek Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 21 Analyse verschil werkelijke
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers
JAARVERSLAG 2017 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 13 Kengetallen
Nadere informatieJAARVERSLAG Vereniging voor Algemeen Bijzonder Montessori Onderwijs te Haaksbergen
JAARVERSLAG 2017 Vereniging voor Algemeen Bijzonder Montessori Onderwijs te Haaksbergen Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag Toezichthouders 13 Analyse verschil werkelijke
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken
JAARVERSLAG 2015 Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken
JAARVERSLAG 2017 Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 15 Kengetallen
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer te Didam
JAARVERSLAG 2017 Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer te Didam Inhoudsopgave en kengetallen Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting Kengetallen Jaarrekening Grondslagen Balans per
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers
JAARVERSLAG 2015 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting
Nadere informatieJAARVERSLAG 2014. Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers
JAARVERSLAG 2014 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden te Tolkamer
JAARVERSLAG 2017 Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden te Tolkamer Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 20 Kengetallen
Nadere informatieJAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o.
JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem
JAARVERSLAG 2017 Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem
JAARVERSLAG 2016 Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting
Nadere informatieVolledig uitgewerkt model voor de jaarrekening
R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts
Nadere informatieJAARVERSLAG Vereniging Interconfessioneel RK/PC Basisonderwijs te Wichmond - Vierakker
JAARVERSLAG 2017 Vereniging Interconfessioneel RK/PC Basisonderwijs te Wichmond - Vierakker Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag raad van toezicht 18 Analyse verschil
Nadere informatieJaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)
Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Staat van baten en lasten over 2017 5
Nadere informatieJaarrekening 2018 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)
Jaarrekening 2018 (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 3 2 Staat van baten en lasten over 2018 5 3 Toelichting op de jaarrekening
Nadere informatie5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!
5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1
Nadere informatieJAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o.
JAARVERSLAG 2015 SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 17 A.0.4 Kengetallen
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O Arnhem
JAARVERSLAG 2017 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.06 Arnhem Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag - algemeen deel 3 Bestuursverslag - financiële paragraaf 4 Analyse verschil
Nadere informatieBALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)
JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam
JAARVERSLAG 2017 Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 46 Kengetallen
Nadere informatieSamengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer
Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau
Nadere informatieJaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25
Jaarstukken 2014 Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 3. Jaarrekening 2014 3 A Grondslagen van de jaarrekening
Nadere informatieJAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht
JAARVERSLAGGEVING 2015 Reformatorisch Samenwerkingsverband VO te Utrecht Utrecht, 21 juni 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 22 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
Nadere informatie1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2012 1 1.2 Resultatenrekening over 2012 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2012 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJAARVERSLAG Vereniging Nieuwe Baarnsche School te Baarn
JAARVERSLAG 2017 Vereniging Nieuwe Baarnsche School te Baarn Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag Commissie van Toezicht 15 Analyse verschil werkelijke exploitatie
Nadere informatieJAARVERSLAG St. RK Onderwijs Lent te Lent
JAARVERSLAG 2017 St. RK Onderwijs Lent te Lent Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag Toezichthouders 14 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 15 Kengetallen
Nadere informatieSt. v. Freinet Onderw. Utrecht. Jaarstukken juni 2016
St. v. Freinet Onderw. Utrecht 71502 Jaarstukken 2015 28 juni 2016 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van de jaarstukken Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen 24 Jaarrekening Grondslagen 25
Nadere informatieOPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262
Nadere informatieGereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014
Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum 37038 Jaarstukken 2013 29 april 2014 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2015 Stichting Cardo 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Resultatenrekening over 2015 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2015 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatieJAARREKENING 2014 45
JAARREKENING 2014 45 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) Vaste activa Materiële vaste activa 463.149 420.672 Financiële vaste activa 26.151-489.300 420.672 Vlottende activa
Nadere informatieIngevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.
FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2016 Stichting Cardo 2 van 17 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2016 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatieStichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014
Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over
Nadere informatieJAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015
JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34
Nadere informatieJAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN
BATEN EN LASTEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2017 2017 2016 Opbrengsten Lumpsum Rijk 2.361.057 2.361.058 2.230.440 DVO prv Gelderland 493.269 497.599 492.282 Lumpsum Arnhem 1.090.970 1.090.970 1.128.779
Nadere informatieFinancieel verslag 2017
Financieel verslag 2017 Harmen Visserplein 6 8302BW Pagina 1 Voorblad 0 1 2 Inhoud Jaarrekening 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 6 Grondslagen 7 Toelichting balans 9 Toelichting baten en lasten 12
Nadere informatieJaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)
Jaarrekening 217 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 217 3 2 Staat
Nadere informatieJaarrekening Stichting Welzijn Kapelle
Jaarrekening 2016 Stichting Welzijn Kapelle INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2016 5.1.1 Balans per 31 december 2016 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2016 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 6 5.1.4
Nadere informatieFinancieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen
Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2017 Stichting Cardo 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2017 3 2. Resultatenrekening over 2017 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2017 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatieFinancieel Jaarverslag Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek
Financieel Jaarverslag 2017 42738 Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave Bestuursverslag Pagina Jaarrekening Grondslagen 3 Model FK:
Nadere informatieStichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam
Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieVolledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening
Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur
Nadere informatieStichting OBO Harlingen. Jaarstukken maart 2016
Stichting OBO Harlingen 42657 Jaarstukken 2015 30 maart 2016 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Financiële kengetallen 13 Jaarrekening Grondslagen 14 Model A: Balans per 31 december 2015 19 Model B:
Nadere informatie1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening over 2013 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2013 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten
JAARVERSLAG 2013 Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Blad Gegevens over de rechtspersoon 3 Jaarrekening
Nadere informatieJAARREKENING
JAARREKENING 2015 43 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking resultaatbestemming) 2015 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 442.686 463.149 Financiële vaste activa 26.151 26.151 468.837 489.300
Nadere informatie31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)
JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na bestemming exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa
Nadere informatieVerkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over
Verkort finacieel verslag OVER 2016 van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD deel Balans per 31 december 2016 2 Exploitatierekening over 2016 3 Toelichting op de jaarrekening 4 1 Balans per 31 december 2016
Nadere informatieRafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014
Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieJaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen
Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015
Nadere informatieJAARVERSLAGGEVING 2015. Vereniging tot het Verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
JAARVERSLAGGEVING 2015 Vereniging tot het Verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, 19 mei 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG JAARREKENING GECONSOLIDEERDE
Nadere informatie31 december Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3)
1 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) 31 december 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 33.091 31.255 Vlottende activa Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende
Nadere informatieJAARVERSLAG De Flevoschool te Huizen
JAARVERSLAG 2015 De Flevoschool te Huizen Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 Verslag Raad van Toezicht 13 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting
Nadere informatieACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris
2.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 31-12-2017 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 156.226 156.226 Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen 10.303
Nadere informatieSOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016
SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2016 4 JAARREKENING
Nadere informatie3. JAARREKENING maart 2016
3. JAARREKENING - 10-20 maart 2016 3.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren 811 2.810 Overlopende
Nadere informatieAan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017
Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten
Nadere informatieVorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697
Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE
Nadere informatieStichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA
JAARREKENING 2015 Stichting Thus, Zevenaar 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa (1) 1.114 Materiële vaste
Nadere informatieStichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012
Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieJAARVERSLAGGEVING Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. te LEERDAM
JAARVERSLAGGEVING 2016 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te LEERDAM Leerdam, 29 mei 2017 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 4 STAAT VAN BATEN
Nadere informatieGKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015
GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over
Nadere informatieFinancieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven
Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor
Nadere informatieJAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO
JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2017 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-17
Nadere informatieJaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek West-Achterhoek (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.)
Jaarrekening 2017 (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Staat van baten en lasten over 2017 5 3 Grondslagen
Nadere informatieStichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016
, te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4
Nadere informatieStichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012
Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans
Nadere informatieVlottende activa Vorderingen (2) Liquide middelen (3)
JAARREKENING 2017 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 229.785 243.569 Vlottende activa Vorderingen (2)
Nadere informatieStichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015
, te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4
Nadere informatieKBO-PCOB. Financieel verslag 2017
KBO-PCOB Financieel verslag 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2017, NA RESULTAATBESTEMMING 31 december 2017 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 3.072 Materiële vaste activa 4.432 7.504 VLOTTENDE ACTIVA Overige
Nadere informatieFINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM
FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten
Nadere informatieJAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART
JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731
Nadere informatieSTICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016
STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december
Nadere informatieStichting Thas, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestem ming) 31 december december 2015 ACTIVA
JAARREKENING 2016 Stichting Thas, Zevenaar 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestem ming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 243.569 257.353 Vlottende
Nadere informatieMentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2013
Baambrugge Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 3 2 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten
Nadere informatieJaarrekening 2018 Stichting De Lage Beemden (versie ten behoeve van publicatieplicht ANBI en WNT)
Jaarrekening 2018 (versie ten behoeve van publicatieplicht ANBI en WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 4 2 Staat van baten en lasten over 2018 6 3 Grondslagen
Nadere informatieJaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4
Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel T.a.v. de directie Ten Brakenweg 9 6029 PH STERKSEL Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaatvergelijking
Nadere informatieActiva Passiva
1. Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) Activa 2017 2016 Vaste activa Materiële vaste activa (4.1) 886.598 1.167.766 886.598 1.167.766 Vlottende activa Vorderingen (4.2) 1.013.791 120.755
Nadere informatieSamenstellingsverklaring afgegeven Stichting Op Hodenpijl te Schipluiden 2
FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2016 Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2016. Ondertekening van de jaarrekening Opmaak jaarrekening
Nadere informatieFinancieel verslag 2015 Stichting Sterker Samen Amsterdam
Financieel verslag 2015 Stichting Sterker Samen Amsterdam Datum: 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Bestuursverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 5 2.2 Staat van
Nadere informatieSTICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016
STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieJaarrekening Bibliotheek IJmond Noord
Jaarrekening 2017 Bibliotheek IJmond Noord Beverwijk, april 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1
Nadere informatieJaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo
Jaarrekening 2017 Heiloo, mei 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio
Nadere informatieJaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"
Jaarrekening 2017 "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling van bestuur 3 Jaarrekening
Nadere informatie42656 CBO Noardwest Fryslân Jaarstukken april 2017
42656 CBO Noardwest Fryslân Jaarstukken 2016 20 april 2017 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Financiële kengetallen 33 Jaarrekening Grondslagen 35 Model A: Balans per 31 december 2016 38 Model B:
Nadere informatieStichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar
Kerkstraat 75 2242 HE INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2016 1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2 Toelichting op de balans per 31 december 2016 6 A BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Nadere informatieStichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013
Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening
Nadere informatieFINANCIEEL VERSLAG 2017/2018 LINDUS, DE ONDERNEMERSVERENIGING VAN DE LIEMERS TE ZEVENAAR
FINANCIEEL VERSLAG 2017/2018 LINDUS, DE ONDERNEMERSVERENIGING VAN DE LIEMERS TE ZEVENAAR INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 augustus 2018 4 2 Staat van baten en lasten over 2017/2018
Nadere informatie