JAARVERSLAG Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2017 Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken

2 Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 15 Kengetallen 17 Jaarrekening Grondslagen 19 Balans per 31 december 22 Staat van baten en lasten 23 Kasstroomoverzicht 24 Toelichting behorende tot de balans 25 Geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ 29 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 30 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 31 Overzicht verbonden partijen 35 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 36 Gebeurtenissen na balansdatum 37 Ondertekening van de jaarrekening 38 Overige gegevens Controleverklaring 39 Bijlagen Gegevens over de rechtspersoon 42 Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 2

3 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 3

4 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 4

5 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 5

6 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 6

7 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 7

8 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 8

9 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 9

10 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 10

11 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 11

12 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 12

13 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 13

14 Bestuursverslag Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 14

15 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 toegenomen met Hoofdzakelijk door de rijksbijdragen die in hoger zijn dan in 2016 vanwege toename aantal leerlingen (groeiformatie). Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2017 Het werkelijke resultaat 2017 bedraagt Het begrote resultaat 2017 bedroeg Dit verschil is als volgt te verklaren: 3.1 Rijksbijdragen hoger dan begroot Lumpsumvergoeding personeel hoger dan begroot vanwege gewijzigde bekostiging en nabetaling 2016/2017. Lumpsumvergoeding groeiformatie niet begroot. Personeels- en arbeidsmarktbeleid hoger dan begroot. Materiële instandhouding hoger dan begroot vanwege groei. Lerarenbeurs / studieverlof niet begroot. SWV inzake passend onderwijs hoger dan begroot vanwege uitkering reserve Zeeluwe en hogere maandbedragen m.i.v. augustus. 3.5 Overige baten lager dan begroot Opbrengst medegebruik lager dan begroot. 5.1 Rentebaten lager dan begroot vanwege bijzonder lage rentestand Verschil werkelijke baten en begrote baten t/m december Personeelslasten lager dan begroot Loonkosten exclusief vervanging lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder FTE's zijn ingezet. Daarnaast is de werkelijke GPL lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer ouderschaps- en onbetaald verlof is genoten, de uitruil van vakbondscontributie en reiskosten niet is begroot en de in de begroting opgenomen CAO-verhoging van 0,25% niet is geëffectueerd. Schoolbegeleiding hoger dan begroot. Scholing lager dan begroot. Werkkostenregeling lager dan begroot. 4.2 Afschrijvingen lager dan begroot Afschrijving verbouwingen / installaties lager dan begroot. Begrote investeringen verbouwingen / installaties voor geheel , maar niets uitgegeven. Afschrijving gebouwen begroot op Echter geen lasten vanwege desinvestering bij het samenstellen van de jaarrekening over Huisvestingslasten hoger dan begroot Herstelonderhoud hoger dan begroot. Schoonmaak door derden lager dan begroot. Daarnaast ook kleine negatieve afwijkingen op overige schoonmaakkosten ( 1.166) en tuinonderhoud ( 1.078). 4.4 Overige lasten hoger dan begroot Bestuurs- en managementondersteuning hoger dan begroot o.a. vanwege factuur Infinite inzake advies vermogenspositie en Penna inzake uitvoering audit. Schoolzwemmen niet begroot. Overige kosten lager dan begroot. Verder afwijkingen op diverse posten, zowel positief als negatief. Verschil werkelijke lasten en begrote lasten t/m december Recapitulatie: Verschil werkelijke baten en begrote baten t/m december Verschil werkelijke lasten en begrote lasten t/m december Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 15

16 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting Treasuryverslag Het bestuur heeft in het verslagjaar 2017 geen middelen belegd. Investeringen en financieringen Investeringen In 2017 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van In het meerjaren investeringsplan waren voor 2017 investeringen gepland voor een bedrag van Langlopende leningen Per balansdatum zijn er geen langlopende leningen. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 16

17 Kengetallen Kengetallen financiële positie De Hoeve 2017 De Hoeve De Hoeve De Hoeve Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio groter dan 0,30 is wenselijk. Eigen vermogen + voorzieningen Totaal vermogen ,82 0,89 0,86 0,87 Liquiditeit (current ratio) De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn (1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 0,75 is voldoende. Vlottende activa Kortlopende schulden ,19 6,60 5,06 5,02 Huisvestingsratio De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten aan huisvesting wordt besteed. Een huisvestingsratio kleiner dan 0,10 is wenselijk. Huisvestingslasten + afschrijving gebouwen Totale lasten ,04 0,05 0,08 0,05 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële reservepositie. Een weerstandsvermogen groter dan 0,05 is wenselijk Eigen vermogen Totale baten ,57 0,52 0,52 0,53 Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0,00 is wenselijk. Resultaat gewone bedrijfsvoering Totale baten ,08 0,02 0,03 0,01 Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 17

18 Kengetallen De Hoeve De Hoeve De Hoeve Procentuele verdeling baten Rijksbijdragen OCW/EZ / baten * 100% ,6 % 96,4 % 97,9 % 96,8 % Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - - 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % Overige baten / baten * 100% ,4 % 2,3 % 1,8 % 2,8 % Financiële baten / baten * 100% ,0 % 0,1 % 0,3 % 0,4 % Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Procentuele verdeling lasten Personele lasten / totale lasten * 100% ,6 % 83,5 % 81,6 % 84,2 % Afschrijvingen / totale lasten * 100% ,8 % 4,5 % 4,1 % 4,8 % Huisvestingslasten / totale lasten * 100% ,0 % 4,8 % 7,5 % 4,3 % Overige lasten / totale lasten * 100% ,6 % 7,2 % 6,8 % 6,7 % Financiële lasten / totale lasten * 100% - - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Baten per leerling Aantal (ongewogen) leerlingen per 1 oktober De Hoeve 2017 Rijksbijdragen OCW/EZ per leerling Overige overheidsbijdragen per leerling Overige baten per leerling Financiële baten per leerling Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten Lasten per leerling Personele lasten per leerling Afschrijvingen per leerling Huisvestingslasten per leerling Overige lasten per leerling Financiële lasten per leerling Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 18

19 Grondslagen Activiteiten De activiteiten van de Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve bestaan uit het geven van basisonderwijs. Algemeen De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De bedragen zijn opgenomen in euro's. Vergelijkende cijfers Voorzover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar. Grondslagen van waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De aangewende investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de boekwaarde van de materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment in gebruik name. Afschrijvingspercentages gebouwen: - Uitbreiding gebouwen 2,5% - Verbouw / installaties 10% Afschrijvingspercentages inventaris, apparatuur en leermiddelen: Economische levensduur: - ICT 20% 5 jaar - Meubilair 6,67% 15 jaar - Overige inventaris 20% 5 jaar - Leermiddelen 10% 10 jaar Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen geammortiseerde kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemene reserve De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 19

20 Grondslagen Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. Voorzieningen De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijke is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. Voorziening onderhoud De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 20 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. Voorziening jubilea De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 22 jaar, vertrekkanspercentage van 7% en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 0,99%. Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de geammortiseerde kostprijs. Grondslagen voor bepaling van het resultaat Rijksbijdragen OCW/EZ De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW/EZ-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW/EZ-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op de balansdatum. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 20

21 Grondslagen Personele lasten Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de instelling, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Dit gebeurt volgens de methode T; in het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Huisvestingslasten Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor de huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Overige lasten De overige lasten hebben betrekking op de uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen de op het verslagjaar betrekking hebbende rentebaten op spaarrekeningen alsmede rentelasten op eventueel uitgegeven leningen. Pensioenverplichtingen Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen. De beleidsdekkingsgraad van het ABP per 31 december 2017 bedroeg 101,5%. De dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2017 bedroeg 104,4%. Stelselwijziging In het kalenderjaar 2017 is geen sprake geweest van een stelselwijziging. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 21

22 Balans per 31 december na resultaatbestemming 1 Activa Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Vlottende activa 1.5 Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva 2.1 Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 22

23 Staat van baten en lasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Baten 3.1 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Resultaatbestemming Algemene reserve Bestemmingsreserve eerste waardering activa Bestemmingsreserve ouderbijdragen Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 23

24 Kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa - - Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen - - Aflossing langlopende schulden Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 24

25 Toelichting behorende tot de balans Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Des- Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde afschrijvingen investeringen afschrijvingen Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Uitbreiding gebouwen Verbouwingen / installaties Inventaris en apparatuur ICT Meubilair Meubilair eerste waardering Overige inventaris Leermiddelen Leermiddelen Totaal materiële vaste activa Gehanteerde afschrijvingspercentages: uitbreiding gebouwen 2,5%; verbouw / installaties 10%; ICT 20%; meubilair 6,67%; overige inventaris 20% en leermiddelen 10%. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 25

26 Toelichting behorende tot de balans 1.5 Vorderingen Debiteuren OCW/EZ Eliminatie betaalritme lumpsumvergoeding personeel Eliminatie betaalritme prestatiebox Overige overheden Gemeente Nijkerk programma onderwijshuisvesting Overige vorderingen Vervangingsfonds afrekening boekjaar Vervangingsfonds bonus Rente spaarrekeningen Fietsplan Hogeschool Utrecht restitutie Nog te ontvangen bijdragen kosten advertentie Overlopende activa ArboVitale verzuimdienstverlening Solcon glasvezel Raetsheren van Orden verzekering SMC abonnement alarmcentrale BNP / Ricoh huur kopieermachine Noordhoff ambrasoft Heutink licenties Rolf licentie ECLG training leerlingen NJPV studiedag Balans contributie Kompas BHV Totaal vorderingen Liquide middelen Tegoeden op bank- en girorekeningen SNS Bank zakenrekening SNS Bank zakenrekening SNS Bank meersparen SNS Bank zakenrekening (renovatie) ING vermogen spaarrekening ING rekening courant Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 26

27 Toelichting behorende tot de balans 2.1 Eigen vermogen Bestemming Overige Stand per resultaat mutaties Stand per Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Eerste waardering activa Bestemmingsreserve (privaat) Ouderbijdragen Totaal eigen vermogen De bestemmingsreserve eerste waardering activa is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de eerste waardering activa. Het saldo is gelijk aan de post activa eerste waardering activa. De bestemmingsreserve ouderbijdragen is gevormd door het resultaat van de mutaties van de schoolrekeningen. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van extra uitgaven uit ouderbijdragen. 2.2 Voorzieningen Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per Personeelsvoorzieningen Jubilea Overige voorzieningen Onderhoudsvoorziening Totaal voorzieningen Kortlopende Langlopende Totaal deel <1jaar deel>1jaar Personeelsvoorzieningen Jubilea Overige voorzieningen Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud. Er is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De voorziening jubilea is gevormd om de toekomstige uitkeringen als gevolg van jubilea te kunnen dekken. De onttrekkingen bestaan uit loonkosten van personeel dat in aanmerking komt voor een jubileumuitkering. In de berekening wordt een rekenrente van 0,99% gehanteerd. Er is rekening gehouden met een vertrekkans van 7%. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 27

28 Toelichting behorende tot de balans 2.4 Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing december Premies sociale verzekeringen december (2016 november en december) Schulden terzake van pensioenen ABP december Overlopende passiva Gemeente Nijkerk vooruitontvangen subsidie renovatie DUO vooruitontvangen subsidie lerarenbeurs Vooruitontvangen medegebruik materialen Bankkosten 4e kwartaal Hermsen advies / scholing Te verrekenen salarissen Aanspraken vakantiegeld Totaal kortlopende schulden Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 28

29 Geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is (Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub a) Bedrag van ontvangen t/m Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar Kenmerk - Datum de activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond Lerarenbeurs 2017/ N totaal Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel (Regeling OCW/EZ-subsidies art. 13, lid 2 sub b) situatie 1: aflopend per ultimo verslagjaar Bedrag van ontvangen t/m totale te verrekenen Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar (balanspost 2.4.4) Kenmerk - Datum totaal situatie 2: doorlopend tot in een volgend verslagjaar Bedrag van saldo ontvangen in kosten in totale kosten Omschrijving Toewijzing toewijzing verslagjaar verslagjaar Kenmerk - Datum saldo nog te besteden ultimo verslagjaar totaal Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 29

30 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Duurzame inzetbaarheid In de cao PO zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe cao-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. De hoogte van de verplichting per 31 december 2017 die hiermee samenhangt is momenteel nog niet bekend. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 30

31 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 3.1 Rijksbijdragen Jaarrekening Begroting Jaarrekening Rijksbijdrage OCW/EZ Lumpsumvergoeding personeel jan-jul Lumpsumvergoeding personeel aug-dec Prestatiebox Lumpsumvergoeding groeiformatie Bijzondere en aanvullende bekostiging Personeels- en arbeidsmarktbeleid Materiële instandhouding Overige subsidies OCW/EZ Lerarenbeurs / studieverlof Aanvullende bekostiging buitenonderhoud Ontvangen doorbetalingen SWV SWV inzake passend onderwijs Totaal Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen Vergoeding schoolzwemmen Overige gemeentelijke bijdragen Overige baten Verhuur Opbrengst medegebruik Overige Overige baten Totaal overige baten Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 31

32 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 4.1 Personeelslasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Het totaal aan lonen en salarissen uit is opgebouwd uit de volgende componenten: Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies (20,57 FTE) (20,45 FTE) (22,08 FTE) Lonen en salarissen Loonkosten algemeen Loonkosten ouderschapsverlof Loonkosten duurzame inzetbaarheid Loonkosten vervanging vangnet Loonkosten vervanging Loonkosten poolvervangers Overige personele lasten Dotaties personele voorzieningen Dotatie voorziening jubilea Personeel niet in loondienst Schoolbegeleiding Overige Scholing Arbodienst Bonus / malus Vervangingsfonds Dienstreizen Kantinekosten Overige personele lasten Werkkostenregeling Uitkeringen Uitkeringen Vervangingsfonds Uitkeringen Vervangingsfonds poolers Ziektewet-uitkeringen Uitkeringen Risicofonds Totaal personele lasten Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 32

33 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 4.2 Afschrijvingen Jaarrekening Begroting Jaarrekening Materiële vaste activa Afschrijving uitbreiding gebouwen Afschrijving verbouwingen / installaties Afschrijving ICT Afschrijving meubilair Afschrijving meubilair eerste waardering Afschrijving overige inventaris Afschrijving leermiddelen Huisvestingslasten Onderhoud Herstelonderhoud Energie en water Elektra en verwarming Water Schoonmaakkosten Schoonmaak door derden Overige schoonmaakkosten Heffingen Publiekrechtelijke heffingen Overige huisvestingslasten Tuinonderhoud Dotatie onderhoudsvoorziening Dotatie onderhoudsvoorziening Totaal huisvestingslasten Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 33

34 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 4.4 Overige instellingslasten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Administratie- en beheerslasten Administratiekosten Bestuurs- en managementondersteuning Accountantskosten Doorbelaste kosten Raet Contributie besturenbond Uitsplitsing accountantskosten Honorarium onderzoek jaarrekening Honorarium andere controleopdrachten Honorarium fiscale adviezen Honorarium andere niet-controledienst Accountantskosten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Drukwerk / kopieerkosten / huur apparatuur Onderhoud inventaris en apparatuur Kleine inventaris Verbruiksmateriaal onderbouw Verbruiksmateriaal middenbouw Verbruiksmateriaal bovenbouw Verbruiksmateriaal overstijgend Verbruiksmateriaal remedial teaching Verbruiksmateriaal ICT / internet / licenties Schoolzwemmen Overige Telefoonkosten Portikosten Contributies/abonnementen Verzekeringen Representatiekosten Wervingskosten / advertentiekosten Personeelsfeest Bijdrage Pio invalpool Overige kosten Mutatie schoolgeldrekeningen Kosten banken Totaal overige instellingslasten Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten Rentebaten banken Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 34

35 Overzicht verbonden partijen Overige verbonden partijen Zeeluwe, samenwerkingsverband voor primair onderwijs Code: 4 overige Consolidatie: nee Code activiteiten: 1 contractonderwijs, 2 contractonderzoek, 3 onroerende zaken, 4 overige. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 35

36 WNT-verantwoording 1. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Naam Functie-gegevens Jaar Aanvang en einde functievervulling in 2017 Omvang dienstverband in FTE Gewezen topfunctionaris (Fictieve) dienstbetrekking Beloning plus belastbare onkosten vergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal bezoldiging Individueel toepasselijk WNTmaximum -/- Onverschuldig d betaald bedrag Totaal bezoldiging Mw. N. de Graaff Directeur /1-31/12 1 nee ja /1-31/12 1 nee ja Dhr. A. Brinkmann Voorzitter /1-31/12 n.v.t. nee nee /6-31/12 n.v.t. nee nee Dhr. T. van Vliet Voorzitter /1-22/6 n.v.t. nee nee Dhr. A. Wolters Penningmeester /1-31/12 n.v.t. nee nee /1-31/12 n.v.t. nee nee Dhr. P. Meijer Secretaris /1-31/12 n.v.t. nee nee /12-31/12 n.v.t. nee nee Mw. G. Weterings Secretaris /1-30/11 n.v.t. nee nee Het individueel WNT maximum is gebaseerd op bezoldigingsklasse A. Toezichthoudende topfunctionarissen Naam Functie-gegevens Jaar Aanvang en einde functievervulling in 2017 Dhr. A. Brinkmann Voorzitter /1-22/6 Dhr. C.A. Arts Voorzitter /1-31/ /6-31/12 Mw. H. Beukers Lid /1-31/ /1-31/12 Dhr. R. Harmsen Lid /1-31/ /1-31/12 Mw. M. van de Mast Lid /9-31/12 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking. Er zijn geen uitkeringen betaald aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking wegens beëindigen dienstverband. 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekkingen die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 36

37 Gebeurtenissen na balansdatum Na de balansdatum zijn geen gebeurtenissen te melden die het resultaat over 2017 belangrijk beïnvloed zouden hebben. Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 37

38 Ondertekening van de jaarrekening Opmaken van de jaarrekening Bestuurders De heer A. Brinkmann De heer A. Wolters De heer P. Meijer Vaststellen van de jaarrekening Toezichthouders De heer C.A. Arts Mevrouw H. Beukers De heer R. Harmsen Mevrouw M. van de Mast Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 38

39 Gegevens over de rechtspersoon Bestuur Naam bestuur: Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve Bestuursnummer: Inschrijvingsnummer KvK: Bestuurssamenstelling Algemeen bestuur: Voorzitter: Overige leden: Dagelijks bestuur: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: De heer C.A. Arts Mevrouw H. Beukers De heer R. Harmsen Mevrouw M. van de Mast De heer A. Brinkmann De heer A. Wolters De heer P. Meijer Algemene schoolgegevens Naam school: Directeur: Adjunct-directeur: Brinnummer: De Hoeve Mevrouw N. de Graaff Mevrouw I.M. Ragas 03OU Huisvesting Adres: Veenslagenweg 17 Postcode/plaats: 3871 NA Hoevelaken Aantal lokalen: 13 Medegebruik: Brood & Spelen Expertisecentrum Uniek Variabele factoren Aantal leerlingen 4 t/m 7 jaar Aantal leerlingen 8 jaar en ouder Totaal aantal leerlingen Genormeerd aantal groepen Genormeerd aantal m² Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve blad 42

JAARVERSLAG Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken

JAARVERSLAG Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken JAARVERSLAG 2015 Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers JAARVERSLAG 2016 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.04 De Liemers Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 24 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers JAARVERSLAG 2017 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.04 De Liemers Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 22 Kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016

JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016 JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag Algemene toelichting A.1.1 Balans per 31 december 2015 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2015 A.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn

JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn JAARVERSLAG 2016 Coöperatie SWV 25-05 U.A. te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 34 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 36

Nadere informatie

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o.

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o. JAARVERSLAG 2016 SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 19 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam

JAARVERSLAG Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam JAARVERSLAG 2016 Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag Commissie van Toezicht 33 Analyse verschil werkelijke exploitatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers JAARVERSLAG 2016 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 12 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek - Lathum te Giesbeek

JAARVERSLAG Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek - Lathum te Giesbeek JAARVERSLAG 2017 Rooms Katholieke Onderwijsstichting Giesbeek - Lathum te Giesbeek Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 21 Analyse verschil werkelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer te Didam

JAARVERSLAG Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer te Didam JAARVERSLAG 2017 Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer te Didam Inhoudsopgave en kengetallen Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting Kengetallen Jaarrekening Grondslagen Balans per

Nadere informatie

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o.

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o. JAARVERSLAG 2017 SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 24 Kengetallen 25 Blad Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Vereniging voor Algemeen Bijzonder Montessori Onderwijs te Haaksbergen

JAARVERSLAG Vereniging voor Algemeen Bijzonder Montessori Onderwijs te Haaksbergen JAARVERSLAG 2017 Vereniging voor Algemeen Bijzonder Montessori Onderwijs te Haaksbergen Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag Toezichthouders 13 Analyse verschil werkelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers

JAARVERSLAG 2014. Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers JAARVERSLAG 2014 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden te Tolkamer

JAARVERSLAG Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden te Tolkamer JAARVERSLAG 2017 Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden te Tolkamer Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 20 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2018 Stichting Schoolbestuur Laetare te Kilder

JAARVERSLAG 2018 Stichting Schoolbestuur Laetare te Kilder JAARVERSLAG 2018 Stichting Schoolbestuur Laetare te Kilder Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Continuïteitsparagraaf 21 Verslag toezichthoudend orgaan 22 Analyse verschil

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers JAARVERSLAG 2017 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 13 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Vereniging Personeelscluster Oost Nederland te Wehl

JAARVERSLAG Vereniging Personeelscluster Oost Nederland te Wehl JAARVERSLAG 2017 Vereniging Personeelscluster Oost Nederland te Wehl Inhoudsopgave Blad Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Bestuursverslag algemeen instellingsbeleid 3 Bestuursverslag financieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG Vereniging Interconfessioneel RK/PC Basisonderwijs te Wichmond - Vierakker

JAARVERSLAG Vereniging Interconfessioneel RK/PC Basisonderwijs te Wichmond - Vierakker JAARVERSLAG 2017 Vereniging Interconfessioneel RK/PC Basisonderwijs te Wichmond - Vierakker Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag raad van toezicht 18 Analyse verschil

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers JAARVERSLAG 2015 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o.

JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam

JAARVERSLAG Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam JAARVERSLAG 2017 Stichting De Amsterdamse MAVO & HAVO te Amsterdam Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 46 Kengetallen

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25

Jaarstukken 2014. Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss. Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Jaarstukken 2014 Departement Oss der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Oss Financieel jaarverslag Nut Oss 2014 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 3. Jaarrekening 2014 3 A Grondslagen van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O Arnhem

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O Arnhem JAARVERSLAG 2017 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.06 Arnhem Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag - algemeen deel 3 Bestuursverslag - financiële paragraaf 4 Analyse verschil

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o.

JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o. JAARVERSLAG 2015 SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 17 A.0.4 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht JAARVERSLAGGEVING 2015 Reformatorisch Samenwerkingsverband VO te Utrecht Utrecht, 21 juni 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 22 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem JAARVERSLAG 2016 Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Nadere informatie

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262

Nadere informatie

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2012 1 1.2 Resultatenrekening over 2012 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2012 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem

JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem JAARVERSLAG 2017 Stichting Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Vereniging Nieuwe Baarnsche School te Baarn

JAARVERSLAG Vereniging Nieuwe Baarnsche School te Baarn JAARVERSLAG 2017 Vereniging Nieuwe Baarnsche School te Baarn Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag Commissie van Toezicht 15 Analyse verschil werkelijke exploitatie

Nadere informatie

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014

Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum 37038 Jaarstukken 2013 29 april 2014 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

St. v. Freinet Onderw. Utrecht. Jaarstukken juni 2016

St. v. Freinet Onderw. Utrecht. Jaarstukken juni 2016 St. v. Freinet Onderw. Utrecht 71502 Jaarstukken 2015 28 juni 2016 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van de jaarstukken Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen 24 Jaarrekening Grondslagen 25

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Staat van baten en lasten over 2017 5

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2015 Stichting Cardo 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Resultatenrekening over 2015 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2015 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2018 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2018 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 2018 (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 3 2 Staat van baten en lasten over 2018 5 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG De Flevoschool te Huizen

JAARVERSLAG De Flevoschool te Huizen JAARVERSLAG 2015 De Flevoschool te Huizen Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 Verslag Raad van Toezicht 13 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2016 Stichting Cardo 2 van 17 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2016 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting OBO Harlingen. Jaarstukken maart 2016

Stichting OBO Harlingen. Jaarstukken maart 2016 Stichting OBO Harlingen 42657 Jaarstukken 2015 30 maart 2016 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Financiële kengetallen 13 Jaarrekening Grondslagen 14 Model A: Balans per 31 december 2015 19 Model B:

Nadere informatie

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening over 2013 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2013 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 45

JAARREKENING 2014 45 JAARREKENING 2014 45 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) Vaste activa Materiële vaste activa 463.149 420.672 Financiële vaste activa 26.151-489.300 420.672 Vlottende activa

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek

Financieel Jaarverslag Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek Financieel Jaarverslag 2017 42738 Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave Bestuursverslag Pagina Jaarrekening Grondslagen 3 Model FK:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2017 Stichting Cardo 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2017 3 2. Resultatenrekening over 2017 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2017 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over

Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over Verkort finacieel verslag OVER 2016 van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD deel Balans per 31 december 2016 2 Exploitatierekening over 2016 3 Toelichting op de jaarrekening 4 1 Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten

JAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten JAARVERSLAG 2013 Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Blad Gegevens over de rechtspersoon 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2017 Financieel verslag 2017 Harmen Visserplein 6 8302BW Pagina 1 Voorblad 0 1 2 Inhoud Jaarrekening 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 6 Grondslagen 7 Toelichting balans 9 Toelichting baten en lasten 12

Nadere informatie

JAARVERSLAG St. RK Onderwijs Lent te Lent

JAARVERSLAG St. RK Onderwijs Lent te Lent JAARVERSLAG 2017 St. RK Onderwijs Lent te Lent Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag Toezichthouders 14 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 15 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Bibliotheek IJmond Noord

Jaarrekening Bibliotheek IJmond Noord Jaarrekening 2017 Bibliotheek IJmond Noord Beverwijk, april 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN

JAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN BATEN EN LASTEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2017 2017 2016 Opbrengsten Lumpsum Rijk 2.361.057 2.361.058 2.230.440 DVO prv Gelderland 493.269 497.599 492.282 Lumpsum Arnhem 1.090.970 1.090.970 1.128.779

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2013

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2013 Baambrugge Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 3 2 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016

SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016 SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2016 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2017 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-17

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

JAARREKENING

JAARREKENING JAARREKENING 2015 43 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking resultaatbestemming) 2015 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 442.686 463.149 Financiële vaste activa 26.151 26.151 468.837 489.300

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2015. Vereniging tot het Verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

JAARVERSLAGGEVING 2015. Vereniging tot het Verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL JAARVERSLAGGEVING 2015 Vereniging tot het Verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, 19 mei 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG JAARREKENING GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2017 Heiloo, mei 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle

Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle Jaarrekening 2016 Stichting Welzijn Kapelle INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2016 5.1.1 Balans per 31 december 2016 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2016 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 6 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2018 Den Helder, mei 2019 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2018 Staat van baten en lasten 2018 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. te LEERDAM

JAARVERSLAGGEVING Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. te LEERDAM JAARVERSLAGGEVING 2016 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te LEERDAM Leerdam, 29 mei 2017 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 4 STAAT VAN BATEN

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013

JAARVERSLAGGEVING 2013 JAARVERSLAGGEVING 2013 Vereniging voor Christelijk onderwijs op Reformatorische Grondslag in Oost-Friesland te EESTRUM Ridderkerk, 1 mei 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4 Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel T.a.v. de directie Ten Brakenweg 9 6029 PH STERKSEL Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015 Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Pagina 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 1 3. Financiering 2 4. Resultaat 3 5.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum Jaarrekening 2017 Hilversum, april 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

42656 CBO Noardwest Fryslân Jaarstukken april 2017

42656 CBO Noardwest Fryslân Jaarstukken april 2017 42656 CBO Noardwest Fryslân Jaarstukken 2016 20 april 2017 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Financiële kengetallen 33 Jaarrekening Grondslagen 35 Model A: Balans per 31 december 2016 38 Model B:

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Welzijn Vianen. te Vianen

Financieel verslag Stichting Welzijn Vianen. te Vianen Financieel verslag 2017 Stichting Welzijn Vianen te Vianen Inhoud 1 Verslag 3 Jaarrekening 5 2 Balans per 31 december 2017 6 3 Staat van baten en lasten over 2017 7 4 Algemene toelichting bij de balans

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 218 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 218 JAARREKENING

Nadere informatie

31 december Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3)

31 december Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3) 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) 31 december 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 33.091 31.255 Vlottende activa Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

City Life Church Utrecht Utrecht. Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag 2015 A. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG. Jaarrekening

City Life Church Utrecht Utrecht. Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag 2015 A. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG. Jaarrekening City Life Church Utrecht Utrecht Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2015 A. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA

Stichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA JAARREKENING 2015 Stichting Thus, Zevenaar 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa (1) 1.114 Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

EUR. Totaal vaste activa Totaal vlottende activa Totaal activa

EUR. Totaal vaste activa Totaal vlottende activa Totaal activa A.1.1. Balans per 31-12- na resultaatbestemming 1 Activa Vaste activa 31-12- 31-12- 1,1 Immateriële vaste activa 0 0 1.2 Materiële vaste activa 1.791.413 1.881.497 1.3 Financiele vaste activa 1.315.441

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na bestemming exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2018 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2018 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 2018 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 3 2 Staat

Nadere informatie