, III II III IIIIII III IIIIII

Vergelijkbare documenten
P b- a-f! ^co. Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente 1 Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2017

Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2013

Model J (bedoeld ia artikel 16, eerste Hd) Gemeente Jaar Beuningcn Algemene dienst Provincie Gelderland e begrotingswijziging 2014

22.500, , , ,00

Begroting Bedragen x 1.000,00

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00

nr. omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Bedrag Huisvesting secretarie Overige kosten Ja Totaal lasten

V, vooizmer VOO. Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland. Jaar

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening Accountantsrapport 2011

III III I MIN IIII II IIIIII. Raadsvoorstel GEMEENTE BEU NINGEN

w gemeente QoSterhOUt

2012 actuele begroting op

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Omschrijving

Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Twee keer per jaar (in de Zomernota en de Najaarsnota) informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting.

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018

Investeren en activeren

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro)

Begrotingswijziging 2015-I

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

Op pagina 220 staat een tabel over de WNT. Hierin zijn niet de juiste bedragen opgenomen. Onderstaande tabel bevat de juiste cijfers.

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

V O O R J A A R S N O T A

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013

Chefs Vastgoed Financiën en vastgoed

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Analyse begrotingsscan 2016

BIEO Begroting in één oogopslag

INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING. Begroting 2010 GEMEENTE

Saldo Kadernota V V V V

Begroting Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begrotingswijziging

Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1)

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

Gemeente Oudewater Gemeente Woerden

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook Algemeen Bestuur

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

Jaarrekening Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Begroting Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2. onderwerp omschrijving afd inv. fin. effect bedrag

Raadsvoorstel. Onderwerp Eerste algemene wijziging van de Programmabegroting 2012.

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Voor het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 1 december 2015 verwijzen wij u naar de in de raadsmap ter inzage gelegde bijlagen.

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Voorgestelde wijzigingen begroting (December)

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

3.0. Jaarstukken resultaatbestemming

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

Programmabegroting

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief Gevraagde beslissing. Datum: 19 september Portefeuillehouder: A.J.M.

Bestuursrapportage 2014

( - ) = nadelig ( ) = voordelig structureel eenmalig

BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Programmaniveau:

ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

Bijlage I: Analyse rekeningsaldo 2013 V

Raadsvoorstel agendapunt

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

4.2. Financiële positie en toelichting

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Management rapportage Wmo

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).

Begroting 2015 gemeente Zeist. Het evenwicht verdwenen

Zomernota 2008 ( 17 e begrotingswijziging 2008 ) Uitgaven Kostenplaatsen oorspr. nieuwe toelichting Kst.pl. Functie cat. geraamd verhoging raming

2 e Marap Bijlage nr. II

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

REIMERSWAAL. Besluit tot wijziging van de productenbegroting over het jaar 2012, nummer: 11

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB RV

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

LEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting Vaststellen van de programmarekening 2012

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

Actuele financiële en vermogenspositie

Transcriptie:

Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid) Gemeente 1 Jaar Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2012 SC12.11874, III II III IIIIII III IIIIII Toelichting: 1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen. 2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst. 3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen. Onderwerp: Herfstnota 2012 (2e financiële rapportage 2012) De raad van bovengenoemde gemeente besluit: de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2012 te wijzigen als volgt. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van: 04.12.2012, voorzitter, griffier

UITGAVEN Funktíe verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kapitaal dienst Paraeraaf 1 Verdeeldienst 5.310.00.00 421.030 Rente 5 0 Zo 5.310.00.21 423.010 Afschrijving EXTRA, WP 5.310.00.00 421.030 Rente 5 0 Zo 5.310.00.21 423.010 Afschrijving EXTRA, speelruimteplan 5.310.00.00 421.030 Rente 5 Va 5.310.00.21 423.010 Afschrijving EXTRA, woonwagencentri urn Kostenplaats 1 Kostenplaats 2/3/4 5.430.00.27 434.301 Abonnementen Inwoners 3.20 5.430.00.85 434.373 Congressen Inwoners 5.00 5.442.00.40 434.390 Project subsidieverwerving 32.00 5.442.18.17 434.300 Beroepschriften 20.00 5.443.00.80 434.373 Traineeplaatsen 22.00 5.443.00.90 434.373 P 8; 0 studie afdelingoverstijgend. 30.00 5.443.17.10 434.300 Kopieerapparaat en reprografie 15.00 5.444.14.10 434.370 Kosten commissie functiewaardering 9.115,00 5.444.14.91 434.392 Bevordering mobiliteit personeel 12.50 5.411.10.16 434.373 Congressen bestuur 4.879,00 5.420.21.90 434.301 Abonnementen afdeling O.R. 80 5.444.14.60 434.379 Scholing en vorming ondernemingsraad 2.50 Kostenplaats 5 5.459.21.62 442.110 Fontein, vergoeding beheer 2.519,00 121.994,00 35.00 5.459.11.91 462.900 Doorbelasting GD 15.00 5.459.22.68 434.100 MFA, Ewijk belastingen 12.00 14.519,00 15.00 Sub-totaal 136.513,00 50.00

Funktie Kodenr. Cat. Omschrijving Kapitaaldienst verhoging verlaging raming raming INKOMSTEN raming dienstjaar Paragraaf 1 Verdeeldienst 9.310.00.10 861.010 Doorbelasting gewone dienst 9.310.00.10 861.010 Doorbelasting gewone dienst 9.310.00.20 861.020 Doorbelasting kostenplaats Kostenplaats 1 862.900 Doorbelasting uitgaven GD F.922 Kostenplaats 2/3/4 9.430.00.13 9.442.00.42 9.442.18.09 9.442.18.00 862.900 Doorbelasting uren project subsidieverwer 834.020 Bijdrage overige gemeenten 32.00 15.674,00 4.326,00 1.80 9.443.00.15 9.443.17.10 9.444.14.40 9.444.14.40 9.411.10.10 15.00 9.115,00 12.50 4.879,00 8.00 9.420.21.10 9.444.14.40 80 2.50 96.794,00 9.80 Kostenplaats 5 9.459.21.00 862.900 Doorbelasting gewone dienst 2.519,00 9.459.11.50 9.459.22.20 9.459.22.23 9.459.22.25 9.459.22.00 832.100 Huur, peuterspeelzalen 832.100 MFA, Ewijk huur BSO 832.100 MFA, huur peuterspeelzalen 832.100 MFA, Ewijk huur Oeverwal 862.900 Doorbelasting gewone dienst 11.00 15.00 8.00 15.00 22.00 36.519,00 37.00 Sub-totaal 133.313,00 46.80

UITGAVEN Funktie verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kostenplaats 6 5.460.00.60 422.000 Kapitaallast automatisering 5.097,00 5.460.00.56 434.312 Implementatie NEURON 13.786,00 5.460.00.30 434.312 Onderhoud automatisering (NEURON ipv huidige Stroomlijn) 1.75 5.460.00.60 461.021 Kapitaallast automatisering 5.460.00.30 434.312 Onderhoud automatisering 20.00 38.883,00 1.75 Kostenplaats 4 Gewone dienst Eenmalig 4.001.10.62 434.390 Doelmatigheidsonderzoek 7.00 4.001.10.66 434.390 Project subsidieverwerving 32.00 4.001.10.99 462.900 Project subsidieverwerving 12.00 4.002.50.60 434.393 Fotografie 2.00 4.002.50.80 434.393 Communicatie overig 2.00 4.002.50.00 434.393 Gemeentelijke pagina's Koerier 10.00 4.001.10.63 434.340 Kosten Bezuinigingen 30.96 4.120.30.20 434.340 Gemeentelijk rampenplan 8.00 4.120.30.21 434.340 Brand v/d Bilt 39.296,00 4.140.10.05 434.340 Woningontruimingen 12.00 4.210.20.06 434.316 BermenherstelAroven/herprofilering 33.00 4.210.20.20 434.316 Afvoer slootvuil A-watergangen 19.00 4.210.60.20 434.306 Aankoop materiaal en zout gladheidsbestrijding 15.00 4.240.00.12 434.310 Onderhoud waterparijen 10.00 4.310.10.40 434.399 Glasvezel; Toezichtkosten ed. 77.00 4.310.10.41 434.399 Glasvezel; Degeneratiekosten 87.00 4.480.20.90 434.310 Binnenklimaat scholen gem. bijdrage 6.41 4.480.53.50 434.398 Kosten, schoolzwemmen, zwembad 10.226,00 4.510.00.00 442.430 Subsidie bibliotheek 2.304,00 4.530.00.04 434.390 Onderzoek de Plons 11.50 4.530.00.05 442.430 Subsidie zwembad Ewijk 1.827,00 4.530.50.31 434.399 Uitgaven Nisb gelden 32.992,00 4.540.00.46 460.022 Voorziening UPC-gelden 5.165,00 4.580.00.01 434.310 Onderhoud speeltuin Kindervreugd 2.835,00 4.580.00.03 400.000 Stelpost speelbeleid 85.00 4.611.11.70 442.420 Stelpost afbouw gesubs. Arbied 5.00 4.620.20.43 442.350 WMO, thuisbegeleiding psychosoc. Grondsla 20.00 4.620.20.44 442.350 WMO, AWBZ steun lichte beperking 20.00 4.621.00.21 442.360 Subsidie SVNB 2.67 4.621.00.25 442.360 Taalcoaches inburgering 4.50 4.622.00.00 442.350 Zorg in Natura 25.00 4.630.10.00 442.490 Subsidies Jeugdwerk 6.876,00 4.630.40.00 442.490 Subsidie Stg. Perspectief 21.09 4.630.40.41 442.490 Wijkbijeenkomsten į ondersteuning 2.00 4.652.00.70 442.340 Rolstoelvoorzieningen WMO 10.00 4.652.00.88 434.300 Clientenplatform wwb/wmo 5.00 4.652.00.85 434.399 Kosten W.M.O. 5.85 4.610.80.10 442.260 Regeling WWB 808.00 4.614.10.00 442.264 Schuldhulpverlening 20.00 4.614.10.50 434.399 Uitbesteden schuldhulpverlening 20.00 4.560.00.11 434.321 Bomenplan 5.00 4.560.00.82 434.399 Groenbeheersplan 25.00 4.721.80.00 461.010 Kapitaallasten afval 189.51 4.723.10.41 434.330 Werkzaamheden klimaatprogramma/bodemkaart 2.00 4.810.00.22 434.330 Dorpshart Winssen 7.194,00 4.810.00.23 434.330 Kosten structuurvisie (GREX-wet) 8.00 4.822.00.45 434.390 BWT; werkzaamheden constructeur 20.00

INKOMSTEN Funktie verhoging verlaging raming Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar Kostenplaats 6 9.460.00.00 17.133,00 9.460.00.00 9.460.00.00 20.00 37.133,00 Kostenplaats 4 Gewone dienst 8.990.00.00 860.020 Saldo gewone dienst, INCIDENTEEL -484.391,00 8.001.10.15 834.090 Diverse inkomsten bezuinigingen 27.072,00 8.210.80.00 834.023 Wegen bijdrage werken tbv nutsbedrijven 13.00 8.210.80.60 834.023 Wegen; werken tbv derden 7.50 8.210.20.10 860.022 Voorziening bermenonderhoud 181.495,00 8.211.00.00 842.300 Subsidie bromfietsexamen 4.174,00 8.310.10.40 834.090 Glasvezel; Bijdrage Reggefiber 164.00 8.210.50.10 860.022 Voorziening openbare verlichting 8.530.20.96 860.022 Voorziening sporthal Tinnegieter 6.00 8.530.50.31 842.300 Bijdrage Nisb gelden 32.992,00 8.480.53.21 841.110 Rijksbijdrage GOA 8.00 8.622.00.00 842.145 Eigen bijdrage WMO 40.00 8.610.80.19 841.110 WWB, rijksbijdrage 733.00 8.723.00.00 832.250 Concessievergoeding 20.00

4.822.00.46 434.390 BWT; werkzaamheden plantoetsing 10.00 4.822.10.40 434.399 Uitbesteding meetwerkzaamheden GBKB 30.00 4.922.20.00 400.020 Stelpost lonen- en salarissen 13.529,00 4.922.20.01 400.020 Stelpost prijsstijgingen 10.27 4.980.00.01 460.010 Stortingen in reserves 128.645,00 4.480.20.91 462.900 Doorbel.kp.5 Fontein 2.519,00 Structureel 4.580.00.20 422.000 Stelpost kapitaallasten speeltoestellen 4.620.20.52 442.350 WMO, benchmark 4.00 4.622.00.20 442.350 Pgb 20.00 4.622.00.28 442.350 Huish. Zorg, indicering/med.adv 15.993,00 4.650.10.00 442.510 Kinderopvangtoeslag 4.652.00.10 442.340 Vervoersvoorzieningen WMO 25.00 4.652.00.28 442.460 Extern medisch advies parkeerkaarten 10.00 4.652.00.29 442.460 Extern medisch advies vervoersvoorziening 30.00 4.652.00.49 442.460 Extern medisch advies woonvoorziening 12.00 4.652.00.69 442.460 Extern medisch advies rolstoelvoorziening 3.00 4.630.00.50 462.900 Doorbel.kpl.gebouwen/dorpshuis- MFA 8.00 4.715.00.40 434.399 Invoering decentrale jeugdzorg 4.715.00.36 434.399 Overige kosten jeugdzorg 4.822.10.50 434.399 Abonnement Kadaster 1.00 1.617.541,00 493.62 Sub-totaal 1.656.424,00 495.37 Gener aal-totaal 1.792.937,00 545.37 Saldo Kapitaaldienst

8.820.00.30 860.022 Voorziening woningmarktonderzoek 3.883,00 8.823.00.00 834.008 Leges WABO 40.00 8.914.00.30 822.000 Eenmalige ruimte kapitaallasten 185.65 8.914.00.30 822.000 Eenmalige ruimte kapitaallasten 82.829,00 8.914.00.30 822.000 Rentevoordelen 100.00 8.914.00.35 821.000 Rentevoordeel nieuwe geldlening 128.645,00 8.921.00.00 841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 128.93 8.921.00.01 841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds oude jaren 98.31 8.980.00.01 860.022 VRIJVAL EENMALIGE PRIORITEITEN 6.41 8.980.00.01 860.020 Lagere bijdrage reserve ivm lagere budgetten eenmalige prioriteiten 6.41 8.980.00.01 860.020 Bijdrage reserve afval 189.51 8.980.00.01 860.020 Bijdrage reserve bezuinigingen Uitgaven ICT businesscase (4.001.1063 f i 3.888,00 Bevordering mobiliteit personeel (544414 12.50 Taakstellende bezuiniging speelbeleid (45 85.00 Uitgaven Koerier (400250000) 10.00 8.980.00.01 860.020 Reserve bezuinigingsmaatregelen 8.960.00.00 salarissen 4.879,00 8.960.00.14 inwoners 1.80 8.960.00.18 financien/belastingen 4.326,00 8.960.00.50 gebouwen 8.960.00.60 automatisering 17.133,00 8.980.00.01 860.020 Bijdrage tlv reserve Duurzaam Beuningen 8.960.00.19 P&O 28.615,00 8.990.00.00 860.020 Saldo gewone dienst, STRUCTUREEL -15.073,00 8.004.00.03 834.001 Leges bevolkingsregister 10.845,00 8.714.00.10 834.002 Leges invalidenparkeerplaatsen 2.275,00 8.650.00.10 862.900 Doorbel.kpl.5 Inkomsten peuterspeelz. 15.00 8.622.00.00 842.145 Eigen bijdrage WMO 20.00 8.723.10.04 834033 Bijdrage werkzaamheden RO (zie ook 88100001) 3.00 8.810.00.01 834009 Bijdrage kopieën RO (zie ook 87231004) 1.50 8.960.00.11 862.900 Saldo kpl.or 80 8.960.00.60 automatisering 8.960.00.19 862.900 Saldo kpl.p&o 2.50 8.960.00.60 automatisering 20.00 1.538.164,00 414.243,00 Sub-totaal 1.575.297,00 414.243,00 Generaal-totaal 1.708.61 461.043,00