BEGROTING 2016 V I X I A

Vergelijkbare documenten
Bijstelling BEGROTING 2015 V I X I A

BEGROTING bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

BEGROTING Werkvoorzieningschap De Sluis

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Begroting Openbaar lichaam Ferm Werk

Presentatie voor Primaire begroting 2018 Schap WAA Venlo eo

Raadsvoorstel jaarstukken Vixia 2011.

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg. 2 e begrotingswijziging 2016

BEGROTING Paragraaf Financiering

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

Meerjarenbegroting 2016 ev

Paragraaf Financiering

Voorstel raad en raadsbesluit

Herziene begroting Promen 2012

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december

Risicoparagraaf Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Cao

Voorstel raad en raadsbesluit

HAVENSCHAP MOERDIJK. Concept Begroting 2018

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Voorstel raad en raadsbesluit

IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028

Eerste Kwartaal verslag

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

Paragraaf 4: Financiering

Begroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( )

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

PARAGRAAF 3 FINANCIERING

Begroting Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Financieel economisch verslag

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

PROGRAMMABEGROTING

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop

Notitie beschut werk. Aanleiding. Indicatiestelling beschut werk UWV

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Artikel 1. Definities

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee.

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

4.4 Financiering De financiering van de gemeente Spijkenisse

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

Begroting Bedrijfsresultaat

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over

C o n c e p t. Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarverslag Begroting Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

In de begrotingen van PAUW Bedrijven wordt uitgegaan van onderbouwingen en aannames. Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende documenten.

FINANCIEEL RESULTAAT 2016

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

C o n c e p t. Voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 17 april 2014

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Nota reserves en voorzieningen

Treasurystatuut VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 19 februari 2018

Financieel verslag Eerste Kwartaal DSW Rijswijk en omstreken

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg. 2 de begrotingswijziging 2017

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

Advies aan de gemeenteraad

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

3. Beoogd resultaat Vaststellen van de concept begrotingen 2018 van Wedeka bedrijven en de EMCO-groep.

Financieel verslag 2017

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

LTOC Jaarrekening

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Begroting Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg

C o n c e p t. Voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 17 april 2015

Ferm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015 bedragen x 1.000

Overzicht van baten en lasten in de begroting 2018 Meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Concept. Primaire Begroting 2015

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken

MOERDIJK 2 5 JAN DIV STAN. Aan de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant Postbus MC 's-hertogenbosch

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

Onderwerp: Jaarverantwoording 2015 en Primaire Begroting 2017 GR WAA

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

J A A R STUKKEN Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

Financieel economisch verslag

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

Transcriptie:

BEGROTING 2016 V I X I A concept mrt-15

INHOUD pagina. Toelichting 3 BEGROTING 2016 4 t/m 16. Gecomprimeerd exploitatie - overzicht Vixia G.R. 5. Toelichting op de exploitatierekening van Vixia G.R. 6. Gecomprimeerd exploitatie - overzicht Vixia B.V. 7. Toelichting op de exploitatierekening van Vixia B.V. 8. Bezetting / Uren / Toegevoegde waarden / Opbrengsten 2015 22. Paragraaf verbonden partijen 9. Weerstandsvermogen Vixia B.V.. / Risico paragraaf 10 + 11. Gemeentelijke Bijdrage 12. Financieringsparagraaf 13 + 14. Paragraaf bedrijfsvoering 15. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 16 MEERJARENPLAN 17 t/m 26. Toelichting op de exploitatierekening van Vixia 2016-2020 18 +19. Gecomprimeerd exploitatie - overzicht Vixia G.R. 2016-2020 20. Gecomprimeerd exploitatie - overzicht Vixia B.V. 2016-2020 21. Bezetting / Uren / Toegevoegde waarden / Opbrengsten 2016-2020 22 t/m 26 1e concept begroting 2016 : RvC 11-mrt-15 besproken met enkele tekstuele wijzigingen : bestuur vastgesteld met enkele tekstuele wijzigingen Pagina 2

Toelichting Het begrote exploitatieresultaat 2016 van Vixia (B.V. en G.R.) is 327 K (K = 1000) gunstiger dan in het meerjarenplan vastgesteld bij de begroting 2015, de gemeentelijke bijdrage is hierop aangepast. Door de verrekening van het begrote positieve resultaat 2016 van Vixia B.V. ad. 1.495 K met de gemeentelijke bijdrage, zullen de deelnemende gemeenten in 2016 (begroot) in totaal 3.559 K bijdragen. Afname van het volume Wsw (a.g.v. geen nieuwe instroom met relatief lage loonkosten) plus een jaarlijkse afname van 500 subsidie Wsw per AJ (arbeidsjaar), zorgen voor een forse toename van het subsidietekort (saldi loonkosten Wsw en rijkssubsidie Wsw) in de jaren. Het tekort loopt op van 2,9 mio (mio = miljoen) in 2013 naar 5,1 mio in 2020. Zie ook toelichting meerjarenplan. Vanuit een gezamelijke verantwoordelijkheid (Vixia-Gemeenten) zijn zowel in de oorspronkelijke begroting 2015 als in de bijgestelde begroting 2015 maatregelen geduid om het resultaat van Vixia gunstig te beinvloeden. Deze maatregelen zijn doorgerekend in de begroting 2016 (incl. meerjarenplan -2020). In de begroting 2016 (incl. meerjarenplan -2020) is de formatie gebaseerd op de huidige bezetting (Wsw), rekening houdend met natuurlijk verloop. In 2015 zal verder vorm gegeven worden aan het beleid voor de toekomst. Exploitatieresultaten : Het verschil tussen het begroot resultaat 2016 in vergelijking met het bijgesteld begroot resultaat 2015 is als volgt te specificeren: toename van het subsidietekort Wsw G.R. : 287.609 afname van de overige 'genormaliseerde' kosten G.R. 35.093 verslechtering resultaat G.R. : 252.516 verbetering resultaat B.V. 136.774 verslechtering resultaat (B.V. en G.R.) 115.742 De verbetering van het exploitatieresultaat van Vixia B.V. is als volgt te specificeren: afname toegevoegde waarde / opbrengsten 194.334 afname overige bedrijfsopbrengsten 22.915 afname kosten BV-medewerkers 225.340 afname saldo overige lasten 128.683 verbetering resultaat B.V. 136.774 Toegevoegde waarde (TW) / Opbrengsten In 2016 nemen de aantallen Wsw gemiddeld met 35 fte af. Productief kunnen in vergelijking met de bijgestelde begroting 2015 gemiddeld minder fte (Wsw) ingezet worden, waardoor de TW zal afnemen met 194 K. Overige bedrijfsopbrengsten Door eenmalige ESF subsidies in 2015 zijn de overige bedrijfsopbrengsten hoger dan in 2016. Kosten BV-medewerkers Het natuurlijk verloop binnen de BV bezetting levert in 2016 225 K minder kosten op ten opzichte van de bijgestelde begroting 2015. Saldo overige lasten M.n. fte -gebonden budgetten (minder aantallen) leveren in 2016 een voordeel van 129 K op in vergelijking met de bijgestelde begroting 2015. Pagina 3

BEGROTING 2016 Pagina 4

GECOMPRIMEERD EXPLOITATIE - OVERZICHT Vixia G.R. OMSCHRIJVING begroting begroting begroting realisatie 2016 2015 2014 2014 na wijziging ** na wijziging concept RIJKSBIJDRAGEN WSW 22.929.542 24.291.385 25.691.690 25.719.781 Vergoeding detacheringen Wsw-ers B.V. 0 0 0 Detach. opbrengsten gemeenten BV-ers MO 0 0 730.855 460.584 Detach. opbrengsten gemeenten BV-ers Centraal 0 255.695 487.070 502.955 Doorberekende huur onroerende goederen B.V. 487.108 486.104 540.348 524.884 Doorberekende rente B.V. 523.307 546.821 591.491 580.543 Overige incidentele baten 40.000 40.000 40.000 519.610 Verkoopwinstpanden (G.R.) 0 0 0 0 Doorberekende verkoopwinst panden (bv) 0 0 0 0 Doorberekende afwaardering panden (bv) 0 0 0 0 Diverse doorberekeningen B.V. 0 0 0-18.930 Te verrekenen resultaat Vixia B.V. 1.495.117 1.358.344 805.732 805.732 (positief : voordelig resultaat Vixia B.V.) DOORBEREKENINGEN B.V. / BATEN 2.545.532 2.686.964 3.195.496 3.375.378 TOTALE OPBRENGSTEN 25.475.074 26.978.349 28.887.186 29.095.159 Salariskosten BV-ers MO (G.R.) 0 0 730.855 460.584 Salariskosten BV-ers Centraal apparaat (G.R.) 0 255.695 487.070 502.955 Loonkosten Wsw 27.194.654 28.268.638 28.956.504 29.085.106 Uitvoeringskosten reguliere plaatsen 412.550 451.403 540.987 507.096 Afschrijvingen onroerende goederen 602.781 592.768 629.373 610.320 Algemene bestuurs- en beheerskosten 62.171 59.319 58.442 39.115 Overige kosten leegstand 130.580 134.111 46.671 53.124 Overige incidentele lasten 40.000 40.000 40.000 29.015 Kosten afdracht uitvoerende instanties 12.502 12.752 13.005 13.063 Rente 578.611 606.695 645.000 627.723 TOTALE KOSTEN 29.033.849 30.421.381 32.147.907 31.928.101 EXPLOITATIERESULTAAT -3.558.774-3.443.032-3.260.721-2.832.942 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Gemeentelijke bijdrage Vixia G.R. (normalisatie) 5.053.892 4.801.376 4.066.453 4.066.453 Te verrekenen resultaat Vixia B.V. (-/- = voordelig) -1.495.117-1.358.344-805.732-805.732 Totale Gemeentelijke Bijdragen (deeln. G) 3.558.774 3.443.032 3.260.721 3.260.721 Mutatie algemene reserve 0 0 0 427.779 ** de primaire begroting 2014 (vastgesteld 7-mei 2013) is gewijzigd en vastgesteld in Bestuur d.d. 27 nov 2013 Pagina 5

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING VIXIA G.R. ALGEMEEN Zoals in de paragraaf "verbonden partijen" is aangegeven is de uitvoeringsorganisatie vorm gegeven in een Besloten Vennootschap, Vixia B.V.. De aandelen van deze B.V. worden gehouden door de Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen, Stein en Schinnen (Vixia G.R.). In de praktijk organiseert Vixia werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bestaande uit de huidige doelgroep (Wsw) mogelijk aangevuld met nieuwe instroom 'beschermd werk' in het kader van de PW. Ook andere doelgroepen kunnen in opdracht van de gemeenten tijdelijk tewerkgesteld worden voor zover de bestaande infra (gemeten in beschikbare leer-/werkplekken) ruimte biedt. Vergoeding detacheringskosten Wsw (subsidietekort) Als gevolg van de normalisatie van het exploitatieresultaat van Vixia B.V. wordt het subsidietekort Wsw niet meer doorberekend aan de B.V. maar rechtstreeks gefinancierd binnen de G.R. door de deelnemende gemeenten. Loonkosten Wsw De interne aantallen Wsw opgenomen in de bijgestelde begroting 2016 zijn: aantallen Wsw AJ (arbeidsjaren) : 917,1 aantallen Wsw fte: 901,0 In 2016 is rekening gehouden met het natuurlijk verloop. Rijkssubsidie Wsw Het subsidiebedrag per AJ in de bijgestelde begroting 2016 is ingezet op 25.003,=. Afschrijvingen / doorberekende huur onroerend goed Bedrijfseconomisch is gekozen voor een opzet waarin Vixia G.R. de eigendommen verhuurt aan Vixia B.V. en op basis van jaarafspraken de uitvoering opdraagt aan Vixia B.V.. De kosten van leegstand worden niet meer doorberekend aan Vixia B.V. in het kader van de normalisatie van het exploitatieresultaat van Vixia B.V.. Rente / doorberekende rente Vixia G.R. heeft ter financiering van de vaste aktiva en ijzeren voorraad leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten in de begroting zijn volgens bovenstaande systematiek vanuit Vixia G.R. doorberekend aan Vixia B.V., hierbij is rekening gehouden met de normalisatie van het resultaat Vixia B.V. waardoor de rentenkosten betreffende leegstand niet meer worden doorberekend. Diverse doorberekeningen / overige incidentele baten en lasten. Diverse posten die vanuit de exploitatie van Vixia G.R. doorberekend zijn aan Vixia B.V., niet zijnde kosten die direkt verband houden met de detacheringen van Wsw-ers. Deze post bestaat normalitair voor het grootste gedeelte uit nagekomen kosten en baten van voorgaande jaren betreffende looncomponenten Wsw die betrekking hebben op afrekeningen van o.a. pensioenpremies, netto lonen, afrekeningen PVF en UWV. Pagina 6

GECOMPRIMEERD EXPLOITATIE - OVERZICHT geconsolideerd Vixia B.V. OMSCHRIJVING begroting begroting begroting realisatie 2016 2015 2014 2014 na wijziging na wijziging concept Omzet 13.303.651 13.738.723 13.022.061 13.782.331 Materiaalkosten / uitbestedingen 2.260.436 2.545.673 2.062.261 3.900.664 Toegevoegde waarde Wsw 11.043.215 11.193.050 10.959.800 9.881.667 Opbrengsten begeleid werken / trajecten 279.420 323.920 380.276 444.988 Overige bedrijfsopbrengsten 509.745 532.660 583.750 956.741 Opbrengsten kans B.V. 1.371.590 1.371.590 2.374.036 1.468.918 TOTAAL BATEN 13.203.970 13.421.220 14.297.862 12.752.314 Kosten B.V.-medewerkers 4.833.872 5.059.212 5.021.299 5.143.935 Overige personeelskosten 1.163.040 1.207.141 1.418.517 1.172.471 Doorb. huur onroerende goederen G.R. 487.108 486.104 540.348 524.884 Afschrijvingen roerende goederen 167.380 157.764 147.276 132.844 Rente B.V. 9.537-10.000-22.000-5.147- Doorberekende rente G.R. 523.307 546.821 591.491 580.543 Kosten kans B.V. 1.371.590 1.371.590 2.374.036 1.468.918 Overige lasten 3.173.620 3.244.125 3.382.965 3.089.093 TOTAAL LASTEN 11.710.380 12.062.757 13.453.932 12.107.541 BEDRIJFSRESULTAAT 1.493.590 1.358.463 843.930 644.773 Dotatie voorzieningen 98.089-101.921-140.000-119.100 EXPLOITATIERESULTAAT 1.395.501 1.256.542 703.930 763.873 Gemeentelijke bijdrage WSW 99.616 101.802 101.802 99.468 (vanaf 2013 alleen Niet deeln. Gemeenten) Verrekening result.bv met Gem.Bijdrage GR 1.495.117 1.358.344 805.732 805.732 Mutatie algemene reserve Wsw / te verrekenen Gemeentelijke Bijdrage G.R. 0 0 0 57.609 Pagina 7

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING VIXIA B.V. In de exploitatie van Vixia B.V. is geconsolideerd de exploitatie van Vixia Kans B.V. als dochteronderneming van Vixia B.V.. In 2016 betreft dit m.n. aantallen Kanscontracten ingezet vanuit de gemeente m.b.t. Postnl -avondploeg. Toegevoegde waarden (TW) In 2016 zal de focus liggen op 'new business' en het acquireren van beter opbrengende werksoorten (m.n. modulaire assemblage processen), méér opbrengende contracten dienstverlening in combinatie met minder uitbestedingen. Opbrengsten begeleid werken / trajecten Vanaf 2013 zijn de re-integratie activiteiten overgeheveld naar de diverse gemeenten en zullen er dan ook geen opbrengsten meer zijn vanuit re-integratie trajecten bij Vixia, het apparaat is afgebouwd. De begeleid werkers die momenteel geplaatst zijn worden vanaf 2014 onderhouden en meegenomen in de interne taakstelling van Vixia B.V.. Overige bedrijfsopbrengsten Deze bestaan voornamelijk uit prijs-, herwaardering-, voorraadverschillen, dekking van inkoopkosten, opbrengsten van desinvesteringen, huuropbrengsten, overige incidentele baten en baten voorgaande jaren. Kosten detachering Wsw (subsidietekort) Zie toelichting vergoeding detacheringskosten Wsw in de exploitatie Vixia G.R.. Kosten BV-medewerkers Hier is rekening gehouden met de CAO. De salariskosten zijn bepaald op 60,8 fte hetgeen een verdere teruggang op de personele formatie betekent van 28,7 fte (ingezet vanaf begroting 2012). Overige personeelskosten Enerzijds zijn deze kostensoorten personeelsgebonden zoals, attentiebeleid, studie -en opleidingskosten, werkkleding en kosten arbo-dienst, anderzijds afhankelijk van prijstelling en/of -afspraken. Afschrijvingen / doorberekende huur onroerend goed Zie toelichting exploitatie Vixia G.R.. Afschrijvingen roerende goederen Mede als gevolg van de herijking van werksoorten en daarmee het afstoten van kapitaalintensieve productiewerkzaamheden blijven de afschrijvingskosten gekoppeld aan het investeringsniveau beperkt. Overige lasten Deze bestaan voornamelijk uit leasing voertuigen, onderhoudskosten, energieverbruik, belastingen, verzekeringen, gereedschappen, indirecte productiekosten, verkoopkosten, algemene kosten etc.. Pagina 8

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN De uitvoeringsorganisatie is vorm gegeven in een Besloten Vennootschap, Vixia B.V.. De aandelen van deze B.V. worden gehouden door de Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen, Stein en Schinnen (Vixia G.R.). In deze Gemeenschappelijke Regeling wordt door het bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de vier gemeenten, het beleid voor wat betreft de Wsw op elkaar afgestemd en vastgesteld, en vervolgens in jaarafspraken met de uitvoeringsorganisatie (Vixia B.V.) vastgelegd. De AvvA benoemt de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) die toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de bedrijven. De RvC geeft advies aan de directie en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zijnde de G.R. van de vier gemeenten. Specifieke taken en verantwoordelijkheden van Vixia G.R. in bovenstaande structuur zijn: - beleidsbepaling ten aanzien van de uitvoering van Wsw; - opdrachtgever van Vixia B.V. voor de inkoop van arbeidsplaatsen Wsw; - eigenaar van het vastgoed en verhuurder hiervan aan Vixia B.V.; - contractpartij van Vixia B.V. voor bovenstaande onderwerpen; - werkgever van de SW-medewerkers die in de praktijk zijn gedetacheerd bij Vixia B.V.. Bedrijfseconomisch is gekozen voor een opzet waarin Vixia G.R. op basis van jaarafspraken de uitvoering opdraagt aan Vixia B.V.. Het beleid voor de komende jaren richt zich m.n. op: - het niet overschrijden van afgesproken financiële kaders; - het herstructureren naar een beschutte werkomgeving en het herijken van de PMC-structuur. Pagina 9

WEERSTANDSVERMOGEN VIXIA B.V. / RISICOPARAGRAAF Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin Vixia in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Het vermogen om het beleid door te kunnen zetten is afhankelijk van de weerstandscapaciteit: deze bestaat uit de middelen waarover Vixia beschikt om niet begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) bestaat enerzijds uit de weerstandscapaciteit (middelen en mogelijkheden) en anderzijds de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Om een zo goed mogelijk beeld te schetsen wordt achtereenvolgens ingegaan op: 1. inventarisatie risico's; 2. weerstandscapaciteit; 3. weerstandscapaciteit versus risico's. 1. INVENTARISATIE RISICO'S In het kader van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 en de Wet FIDO is het verplicht om de risico's in beeld te brengen, die de financiële positie van Vixia kunnen beïnvloeden (zie ook financieringsparagraaf). Risico's welke wel op een redelijke wijze meetbaar zijn en in een voorziening dan wel een verzekering kunnen worden ondergebracht maken géén deel uit van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. Diverse omgevingsfactoren intern dan wel extern kunnen van invloed zijn op de weerbaarheid van Vixia. Er is een inschatting gemaakt van de aandachtspunten en de risico's (analyse) tijdens zowel hoog- als laagconjunctuur. De volgende onderdelen komen aan bod : Transitie naar beschutte werkomgeving 2015 is een overgangsjaar. In de begroting 2016 is de formatie gebaseerd op de huidige bezetting (Wsw), rekening houdend met natuurlijk verloop. Er is géén instroom (PW) begroot. In 2015 zal verder vorm gegeven worden aan het beleid voor de toekomst. Onzekerheden die mogelijk als risico geduid kunnen worden zijn: - kwaliteit bezetting (geen instroom) neemt af hetgeen mogelijk een afbouw kan betekenen van 'goed opbrengende' werksoorten, dit kan leiden tot een afname in toegevoegde waarde; - de gewijzigde samenstelling van de doelgroep kan mogelijk leiden tot onvoorziene begeleidingskosten en aanpassingen van de huisvesting (bijv. prikkelarme werkomgeving) ; - geen instroom leidt tot onderbezetting van de infra -werkplekken en huisvestingskosten leegstand. Afbouw BV -medewerkers Door de afbouw van het aantal BV-medewerkers van 69,8 fte (in 2013) naar 47 fte (in 2020) als gevolg van natuurlijk verloop zal mogelijk kwalitatieve frictie ontstaan. Kapitaallast Er is sprake van een forse kapitaallast (rente -en afschrijvingslast onroerend goed). Tevens is er sprake van permanente leegstand (m2). Ondanks het feit dat de commerciële vastgoedmarkt nog steeds in zwaar weer zit blijven alle inspanningen erop gericht om de kosten, samen met de gemeenten, te beheersen. Pagina 10

WEERSTANDSVERMOGEN VIXIA B.V. / RISICOPARAGRAAF Detacheringen en Begeleid Werken Wsw kent een afbouwscenario In de Participatiewet is niet meer sprake van instroom Wsw. Het aantal detacheringen en begeleid werkers nemen af, vooral vanwege het feit dat de doelgroep ouder en zwakker wordt, dat uitstroom uit detachering steeds vaker te maken heeft met pensionering of met toename van beperkingen en dat vervanging door een andere kandidaat steeds minder mogelijk is. Verder zijn de detacheringstarieven gebaseerd op de loonkosten van de Wsw-medewerkers. In de nabije toekomst zullen de tarieven - in het kader van uniformering van de afspraken en één werkgeversbenadering binnen het WSP - worden vastgesteld op basis van het verdienvermogen, in relatie tot het wettelijk minimumloon. Daarmee ontstaat voor wat betreft de huidige Wsw-populatie een steeds groter verschil tussen kosten en opbrengsten. 2. WEERSTANDSCAPACITEIT Bij het beoordelen van de mogelijke financiële gevolgen voor Vixia van de risico's is het financiële weerstandsvermogen van belang. Het gaat hierbij om de vrij besteedbare reserves, welke onder de post 'algemene reserve' op de balans van Vixia B.V. zijn opgenomen. Op de balans van Vixia B.V. worden tevens voorzieningen opgenomen tegen verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. Per 31 december 2014 (concept realisatie Vixia B.V. ) is de stand van de algemene reserve (voor bestemming resultaat) en de voorzieningen als volgt: Algemene reserve 178.782 Voorzieningen: Reorganisatie 467.686 Transitievergoeding 317.178 Spaarverlof 4.940 Bodemsanering 143.824 Groot onderhoud 444.461 1.378.089 3. WEERSTANDSCAPACITEIT VERSUS RISICO'S Duidelijk is dat een negatief weerstandsvermogens niet wenselijk is, hetgeen aanvullende gemeentelijke bijdragen in de toekomst noodzakelijk maakt. Pagina 11

OVERZICHT BIJDRAGE GEMEENTEN Gemeentelijke bijdrage deelnemende gemeenten Vanaf 2012 is besloten het exploitatieresultaat Vixia B.V. te normaliseren. De huisvestingskosten betreffende leegstand, het subsidietekort Wsw en de algemene bestuurs- en beheerskosten komen tot uitdrukking in Vixia G.R. en worden alhier gefinancierd (Gemeentelijke Bijdrage Vixia G.R.). Hiermee is in de begroting en de meerjaren planning rekening gehouden: Vixia G.R. (normalisatie) 2016 2017 2018 2019 2020 5.053.892 5.229.882 5.425.999 5.568.257 5.754.719 Resultaat Vixia B.V. Bijdrage N -deeln. gem. 1.395.501 1.313.755 1.352.184 1.446.690 1.828.434 Te verrek. Vixia G.R. 99.616 97.920 93.760 91.861 89.836 1.495.117 1.411.675 1.445.944 1.538.551 1.918.270 Bijdrage deeln. gem. 3.558.774 3.818.206 3.980.054 4.029.706 3.836.449 per gemeente: fte 1-1-2015 2016 2017 2018 2019 2020 Schinnen 41,51 169.465 181.819 189.526 191.891 182.688 Beek 69,19 282.470 303.061 315.908 319.849 304.509 Stein 148,97 608.173 652.508 680.167 688.652 655.626 Strd-Gln 612,04 2.498.666 2.680.818 2.794.453 2.829.314 2.693.626 Deeln. G. 871,71 3.558.774 3.818.206 3.980.054 4.029.706 3.836.449 Gemeentelijke bijdrage niet-deelnemende gemeenten Conform het voorstel tot harmonisatie (nov. 2009) van de gemeentelijke bijdrage van de vier Zuid-Limburgse Werkvoorzieningschappen per 1 januari 2009, is de gemeentelijke bijdrage per jaar per werknemer woonachtig in de desbetreffende niet-deelnemende gemeente : 1.000,=. Vanaf 2011 zal jaarlijkse indexering o.b.v. CBS-prijsindexcijfer plaatsvinden. Jaarlijks zal de stand in aantallen per 1 januari bepalend zijn voor de gemeentelijke bijdrage van de desbetreffende gemeente. Begrotingstechnisch is dit de stand van 1 januari in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage is verschuldigd. 2016 2017 2018 2019 2020 aantallen o.b.v. aant. o.b.v. aant. o.b.v. aant. o.b.v. aant. o.b.v. aant. 1-1-2015 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 Brunssum 5 5.660 5.760 5.860 5.965 6.070 Echt-Susteren 45 50.940 51.840 50.396 47.720 47.346 Heerlen 12 13.584 12.672 12.892 13.123 10.926 Landgraaf 5 5.660 5.760 5.860 5.965 6.070 Maasgouw 1 1.132 1.152 1.172 1.193 1.214 Maastricht 2 2.264 1.152 1.172 1.193 1.214 Kerkrade 1 1.132 1.152 1.172 1.193 1.214 Roermond 2 2.264 2.304 2.344 2.386 2.428 Meerssen 1 1.132 1.152 1.172 1.193 1.214 Nuth 9 10.188 9.216 7.032 7.158 7.284 Onderbanken 2 2.264 2.304 2.344 2.386 2.428 Roerdalen 2 2.264 2.304 2.344 2.386 2.428 Venlo 1 1.132 1.152 0 0 0 Niet deeln. G. 88 99.616 97.920 93.760 91.861 89.836 Pagina 12

FINANCIERINGSPARAGRAAF Inleiding Het belangrijkste uitgangspunt van de Wet FIDO is het beheersen van financiële risico s (renterisico s). Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan voor de uitvoering van de publieke taak. Daarnaast dienen uitzettingen niet gericht te zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico s. De renterisico s worden gesplitst in risico s op de korte en lange financiering, waarbij de grens tussen kort en lang is gesteld op 1 jaar. 1. De risico s kort ( vlottende schuld ) worden getoetst aan de hand van de kasgeldlimiet ( 8,5 % van de toegestane omvang van de jaarbegroting per 1-1 van enig kalenderjaar ). 2. De risico s op de vaste schuld worden getoetst op basis van de renterisiconorm ( dit 20% van de vaste schuld per 1-1 van het kalenderjaar ). Verder zijn er 2 nieuwe treasury instrumenten ingevoerd t.w.: 1. het treasury statuut : hierin is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie neergelegd waarbij met name wordt ingegaan op de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. 2. opname van een treasury paragraaf zowel in de begroting als in de jaarrekening. Uit de treasuryparagraaf moet blijken dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. Gelet op bovenstaande is het noodzakelijk dat ook binnen Vixia de treasuryfunctie op een kwalitatief verantwoorde manier wordt vervuld. De verantwoordelijkheden strekken zich uit van het bestuur van de G.R. Vixia tot en met uitvoerders binnen Vixia B.V.. Stand van zaken Het treasurystatuut is door het bestuur van de G.R. vastgesteld. In dit statuut is de doelstelling van het statuut beschreven. Tevens zijn hierin opgenomen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie en Hoofd Financiële Zaken. Treasurybeheer De renterisico s worden gesplitst in risico s op de korte en lange financiering, waarbij de grens tussen kort en lang is gesteld op 1 jaar. De risico s kort (vlottende schuld) worden getoetst aan de hand van de kasgeldlimiet. Op de volgende pagina is het overzicht voor de berekening van de ruimte of overschrijding opgenomen. De risico s op de vaste schuld worden getoetst op basis van de renterisiconorm. Deze is voor het jaar 2016 vastgesteld op 20% van de vaste schuld per 1-1 van het kalenderjaar. Zoals blijkt uit de tabellen op de volgende pagina wordt aan de eisen gesteld in de wet Fido voldaan zowel voor wat betreft de kasgeldlimiet alsook voor de renterisiconorm. Schatkistbankieren Vanaf december 2013 is voor decentrale overheden verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Decentrale overheden dienen vanaf dat moment banktegoeden, die een vooraf bepaalde drempelwaarde te boven gaan, af te storten naar een rekening-courant bij het ministerie van Financien. Voor Vixia is de drempelwaarde vastgesteld op 250.000,= per 90 kalenderdagen. Tegen deze drempelwaarde moet het gemiddelde van de banksaldi van Vixia in een kwartaal worden afgezet. Bij de controle van de jaarrekening zal de accountant de verplichting tot schatkistbankieren meenemen. Pagina 13

Kasgeldlimiet jaar t-2 jaar Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 2016 Omvang begroting per 1 32.147.907 32.147.907 30.421.381 30.421.381 29.033.849 januari ( grondslag ) 1. Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% - in bedrag 2.732.572 2.732.572 2.585.817 2.585.817 2.467.877 2. Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar 2.070.000 2.750.000 700.000 1.350.000 2.850.000 Schuld in rekening courant - Gestorte gelden door derden < 1 jaar - Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld - 3. Vlottende middelen Contante gelden in kas - Tegoeden in rekening courant 1.700.000 2.200.000 575.000 1.000.000 2.050.000 Overige uitstaande gelden < 1 jaar 185.000 230.000 65.000 125.000 225.000 4. Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld ( 2-3 ) 185.000 320.000 60.000 225.000 575.000 Toegestane kasgeldlimiet ( 1 ) 2.732.572 2.732.572 2.585.817 2.585.817 2.467.877 Ruimte (+) / Overschrijding (-) ( 1-4 ) 2.547.572 2.412.572 2.525.817 2.360.817 1.892.877 Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld jaar 2016 1a Renteherziening op vaste schuld o/g - 1b Renteherziening op vaste schuld u/g - 2 Netto renteherziening op vaste schuld ( 1a - 1b ) - 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld - 3b Nieuwe verstrekte lange leningen - 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b ) - 5 Betaalde aflossingen 833.000 6 Herfinanciering ( laagste van 4 en 5 ) - 7 Renterisico op vaste schuld ( 2 + 6 ) - Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 13.772.335 9 Bij ministeriele regeling vastgesteld percentage 20% 10 Renterisiconorm ( 8 * 9 / 100 ) 2.754.467 Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 2.754.467 7 Renterisico op vaste schuld - 11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) ( 10-7 ) + 2.754.467 Pagina 14

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING De G.R. heeft de bedrijfsvoering gedecentraliseerd / uitbesteed aan Vixia B.V. en er is geen bedrijfsvoering in de G.R.. Vanuit de G.R., als aandeelhouder, dient wel toezicht gehouden te worden op de bedrijfsvoering van de 2 werkmaatschappijen. In de praktijk organiseert Vixia werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bestaande uit de huidige doelgroep (Wsw) mogelijk aangevuld met nieuwe instroom 'beschermd werk' in het kader van de PW. Ook andere doelgroepen kunnen in opdracht van de gemeenten tijdelijk tewerkgesteld worden voor zover de bestaande infra (gemeten in beschikbare leer-/werkplekken) ruimte biedt. Vanuit (de begroting) 2015 (een overgangsjaar) is de formatie gebaseerd op de huidige bezetting (Wsw), rekening houdend met natuurlijk verloop. In 2015 zal verder vorm gegeven worden aan het beleid voor de toekomst. De afbouw van het huidige aantal werkplekken, de sterk wijzigende samenstelling van de doelgroep en de hoge kosten vragen om een transitie. Deze zal niet alleen moeten voorzien in de afbouw van het aantal Wsw-werkplekken, maar ook in een herziening van de portfolio van werksoorten, van de begeleidingsorganisatie en van de huisvesting. Pagina 15

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Het onderhoud aan wegen, riolering, water en groen is niet van toepassing voor Vixia. Momenteel heeft Vixia een aantal panden in haar bezit; gezien de ontwikkeling in de sociale werkvoorziening, is besloten dat in toekomst Vixia hoofdzakelijk gehuisvest wordt in de panden aan de Millenerweg 2 en de Millenerweg 8. Dit zijn recent geupdate panden waar we momenteel een meerjaren onderhoudsvisie (15 jaar) voor aan het opstellen zijn. De te verwachten normale onderhoudskosten zijn in de jaarbudgetten opgenomen (grotendeels afgedekt met onderhoudscontracten). Pagina 16

MEERJARENPLAN 2016-2020 Pagina 17

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2016-2020 Taakstelling Wsw - interne formatie Vanuit (de begroting) 2015 (een overgangsjaar) is de formatie gebaseerd op de huidige bezetting (Wsw), rekening houdend met natuurlijk verloop. In 2015 zal verder vorm gegeven worden aan het beleid voor de toekomst. In de periode 2016 t.m. 2020 is er sprake van een krimpende Wsw populatie per deelnemende gemeente. Dit betekent dat de interne formatieplaatsen Wsw bij Vixia B.V. in de komende jaren teruglopen. In het kader van de nieuwe PW per 1 januari 2015 is er geen sprake meer van een taakstelling Wsw (Min. SzW per deelnemende gemeente). Uitgangspunten in het meerjarenplan : - interne taakstelling Vixia B.V. bestaande uit beschut intern en extern ( W.O.L. ); - uitstroom op basis van natuurlijk verloop; Rekening houdende met bovenstaande krimp in de aantallen van de deelnemende gemeenten, het aantal plaatsingen bij en van overige niet-deelnemende gemeenten (schappen), pensioengerechtigden, is in het meerjarenplan uitgegaan van de navolgende interne formatie Wsw : Interne formatie Vixia 2016 2017 2018 2019 2020 formatie Wsw in fte 901,0 859,6 820,7 788,1 757,7 formatie Wsw in AJ 917,1 875,7 836,5 803,7 772,9 De vergoeding per AJ loopt terug van 26.003,= (is Rijkssubsidie Wsw 2014 ) naar 23.003,= in 2020, jaarlijkse afname van 500,= per AJ. Invloed bezuiniging rijkssubsidie Wsw (per AJ) op het resultaat van Vixia G.R. In onderstaande tabel is de invloed van de bezuiniging (m.b.t. de rijkssubsidie Wsw per AJ) op het resultaat van Vixia G.R. weergegeven : 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rijkssubsidie per AJ - incl. bezuiniging 25.503 25.003 24.503 24.003 23.503 23.003 - excl. bezuiniging 26.003 26.003 26.003 26.003 26.003 26.003 Bezuiniging per AJ -500-1.000-1.500-2.000-2.500-3.000 Rijkssubs. totaal AJ - incl. bezuiniging 22.929.542 21.456.567 20.079.233 18.888.903 17.779.741 - excl. bezuiniging 23.846.613 22.770.074 21.752.294 20.898.104 20.098.535 Bezuiniging tot. AJ -917.072-1.313.507-1.673.060-2.009.201-2.318.794 Exploitatie resultaat G.R. - incl. bezuiniging -3.558.774-3.818.206-3.980.054-4.029.706-3.836.449 - excl. bezuiniging -2.641.702-2.504.700-2.306.994-2.020.504-1.517.655 Invloed op resultaat -917.072-1.313.507-1.673.060-2.009.201-2.318.794 Pagina 18

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2016-2020 Interne formatie - toegevoegde waarden/opbrengsten Vixia zal zich volledig richten op horizontale mensontwikkeling. Dit houdt in dat er zowel beschutte werkplekken binnen de infrastructuur van Vixia als ook buiten de muren, bij partners, zullen worden ingericht voor de doelgroep die daar op aangewezen is. Hierbij is m.n. een inrichting van prikkelarme werkplekken van belang en moeten er eenvoudig repeterende werkzaamheden worden aangeboden. Binnen het meerjarenplan is rekening gehouden met de afnemende aantallen Wsw. De samenstelling en afname van het Wsw volume hebben gevolgen voor zowel de kwantitatieve als kwalitatieve bezetting binnen het Leerwerk bedrijf. De herstructurering naar een beschutte omgeving maakt het noodzakelijk de PMC structuur hierop af te stemmen. Ook andere doelgroepen kunnen in opdracht van de gemeenten tijdelijk tewerkgesteld worden voor zover de bestaande infra (gemeten in beschikbare leer-/werkplekken) ruimte biedt. In het meerjarenplan is is hier vooralsnog geen rekening mee gehouden. Exploitatie Het verloop van de aantallen heeft in de komende jaren zowel gevolgen voor de opbrengsten als ook voor het kostenverloop. In de exploitatie van het meerjarenplan heeft een doorberekening plaatsgevonden in de desbetreffende jaren, e.e.a. vanuit de situatie waarbij Vixia B.V. verantwoordelijk is voor de uitvoering van beschut intern en extern in de vorm van Werken op Locatie ( W.O.L. ) M.b.t. de salariskosten van BV-medewerkers en de loonkosten van Wsw-medewerkers heeft doorberekening plaatsgevonden vanuit de huidige CAO afspraken. Dit betekent dat de aantallen fte BV-medewerkers er als volgt uitzien: 2016 2017 2018 2019 2020 aantallen BV fte 60,1 58,1 56,0 52,7 47,0 Gemeentelijke bijdragen Uitgangspunt bij de bepaling van de gemeentelijke bijdrage is dat de Algemene reserve (het Eigen Vermogen) in de loop der jaren niet negatief is. In het kader van de normalisatie van het resultaat van Vixia B.V. is er ook sprake van resultaatvorming binnen Vixia G.R.. De exploitatieresultaten in de desbetreffende jaren bepalen in deze de hoogte van de Gemeentelijke Bijdragen, zie weerstandsvermogen en risicoparagraaf. Pagina 19

GECOMPRIMEERD EXPLOITATIE - OVERZICHT Vixia G.R. OMSCHRIJVING meerjaren meerjaren meerjaren meerjaren begroting 2020 2019 2018 2017 2016 RIJKSBIJDRAGEN WSW 17.779.741 18.888.903 20.079.233 21.456.567 22.929.542 Vergoeding detacheringen Wsw-ers B.V. 0 0 0 0 0 Detach. opbrengsten gemeenten BV-ers MO 0 0 0 0 0 Detach. opbrengsten gemeenten BV-ers Centraal 0 0 0 0 0 Doorberekende huur onroerende goederen B.V. 459.631 460.873 478.696 504.105 487.108 Doorberekende rente B.V. 398.865 430.113 461.360 491.858 523.307 Overige incidentele baten 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Diverse doorberekeningen B.V. 0 0 0 0 0 Te verrekenen resultaat Vixia B.V. 1.918.270 1.538.551 1.445.944 1.411.675 1.495.117 (positief : voordelig resultaat Vixia B.V.) DOORBEREKENINGEN B.V. / BATEN 2.816.766 2.469.537 2.426.000 2.447.638 2.545.532 TOTALE OPBRENGSTEN 20.596.507 21.358.440 22.505.233 23.904.205 25.475.074 Salariskosten BV-ers MO (G.R.) 0 0 0 0 0 Salariskosten BV-ers Centraal apparaat (G.R.) 0 0 0 0 0 Loonkosten Wsw 22.929.362 23.827.699 24.815.201 25.963.594 27.194.654 Uitvoeringskosten reguliere plaatsen 310.541 317.291 372.047 379.797 412.550 Afschrijvingen onroerende goederen 531.828 533.521 551.344 595.044 602.781 Afschrijvingen immateriële aktiva 0 0 0 0 0 Algemene bestuurs- en beheerskosten 52.282 54.380 56.630 59.314 62.171 Overige kosten leegstand 130.580 130.580 130.580 130.580 130.580 Overige incidentele lasten 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Kosten afdracht uitvoerende instanties 0 11.752 12.002 12.252 12.502 Rente 438.363 472.923 507.484 541.831 578.611 TOTALE KOSTEN 24.432.956 25.388.146 26.485.288 27.722.412 29.033.849 EXPLOITATIERESULTAAT -3.836.449-4.029.706-3.980.054-3.818.206-3.558.774 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Gemeentelijke bijdrage Vixia G.R. (normalisatie) 5.754.719 5.568.257 5.425.999 5.229.882 5.053.892 Te verrekenen resultaat Vixia B.V. (incl. Niet deeln) 1.918.270 1.538.551 1.445.944 1.411.675 1.495.117 Totale Gemeentelijke Bijdragen (deeln. G) 3.836.449 4.029.706 3.980.054 3.818.206 3.558.774 Te verrekenen bijdrage met deeln gemeenten 0 0 0 0 0 ( positief: is retour bijdrage) Pagina 20

GECOMPRIMEERD EXPLOITATIE - OVERZICHT geconsolideerd Vixia B.V. OMSCHRIJVING meerjaren meerjaren meerjaren meerjaren begroting 2020 2019 2018 2017 2016 Omzet 11.505.458 11.868.933 12.292.257 12.748.085 13.303.651 Materiaalkosten / uitbestedingen 1.580.143 1.729.529 1.892.247 2.065.198 2.260.436 Toegevoegde waarde Wsw 9.925.315 10.139.404 10.400.010 10.682.886 11.043.215 Opbrengsten begeleid werken / trajecten 228.616 228.616 262.485 262.485 279.420 Overige bedrijfsopbrengsten 417.851 437.616 458.718 483.461 509.745 Opbrengsten kans B.V. 1.371.590 1.371.590 1.371.590 1.371.590 1.371.590 TOTAAL BATEN 11.943.372 12.177.226 12.492.803 12.800.422 13.203.970 Kosten detacheringen Wsw-ers G.R. 0 0 0 0 0 Kosten B.V.-medewerkers 3.830.214 4.279.682 4.531.010 4.678.421 4.833.872 Overige personeelskosten 982.151 1.022.206 1.064.015 1.111.797 1.163.040 Doorb. huur onroerende goederen G.R. 459.631 460.873 478.696 504.105 487.108 Afschrijvingen roerende goederen 45.439 71.934 115.025 131.685 167.380 Rente B.V. 7.225-7.795-8.365-8.931-9.537- Doorberekende rente G.R. 398.865 430.113 461.360 491.858 523.307 Kosten kans B.V. 1.371.590 1.371.591 1.371.590 1.371.590 1.371.590 Overige lasten 2.951.785 3.016.134 3.037.940 3.112.560 3.173.620 TOTAAL LASTEN 10.032.450 10.644.738 11.051.271 11.393.085 11.710.380 BEDRIJFSRESULTAAT 1.910.922 1.532.488 1.441.531 1.407.337 1.493.590 Dotatie voorzieningen 82.488-85.798-89.347-93.582-98.089- EXPLOITATIERESULTAAT 1.828.434 1.446.690 1.352.184 1.313.755 1.395.501 Gemeentelijke bijdrage WSW 89.836 91.861 93.760 97.920 99.616 Verrekening result.bv met Gem.Bijdr. (G.R.) 1.918.270-1.538.551-1.445.944-1.411.675-1.495.117- Mutatie algemene reserve Wsw 0 0-0 0 0 Pagina 21

BEZETTING / UREN / TOEGEVOEGDE WAARDEN / OPBRENGSTEN Meerjarenplanning 2016 aantal aantal totaal prod.uren TW/abs tw/uur produkt. produkt. produktieve per fte-er uren uren uren WSW TOTAAL TOTAAL WSW OVERIG TOTAAL INPUT aantal fte Wsw overig direct direkt direkt in-direkt direkt in-direct in-direkt WerkLeerBedrijf (intern-, extern beschut) Cluster intern beschut Productie 1.827.081 6,13 296.584 1.472 298.056 1.132 305,8 263,3 33,5 262,0 9,0 1,3 Cluster extern beschut Dienstverlening 1.942.859 14,45 82.808 51.646 134.454 797 206,1 168,7 28,5 103,9 8,9 64,8 Openbare ruimte: Openbare ruimte - publiek 4.014.843 17,89 218.529 5.890 224.418 1.227 192,4 182,9 4,5 178,1 5,0 4,8 Openbare ruimte - privaat 1.825.258 17,04 105.062 2.054 107.116 1.027 108,3 104,3 3,0 102,3 1,0 2,0 Openbare ruimte -ondersteuning 11,5 10,5 0,0 1,0 0,0 Totaal cluster extern (excl deta) 7.782.961 16,70 406.399 59.589 465.988 1.058 518,3 455,9 46,5 384,3 15,9 71,6 Detacheringen / begeleid werken Diagnose / Trajecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Detacheringen 1.433.174 13,64 105.071 0 105.071 1.302 80,7 80,7 0,0 80,7 0,0 0,0 Begeleidwerken 279.420 16,5 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 Totaal Deta / BW 1.712.594 16,30 105.071 0 105.071 1.302 97,2 80,7 16,5 80,7 0,0 0,0 STAF / HULP Vixia Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Directie 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Projecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bureau Management Ondersteuning 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Bureau Verkoop / Acquisitie 8,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 Facilitaire zaken & Informatisering 61,6 0,2 54,6 0,0 6,8 0,2 Financiën en Control 15,5 0,0 5,4 0,0 10,1 0,0 Human Resource Management 22,2 0,0 13,0 0,0 9,2 0,0 109,3 0,2 77,0 0,0 32,1 0,2 Totalen 11.322.635,3 1.030,6 800,1 173,5 727,0 57,0 73,1 tw 11.043.215 uitvoerende instanties wsw 0,5 bw 279.420 NIET PLAATSBAAR 0,00 11.322.635 fte AJ Totaal VIXIA 0,9825 901,0 917,1 totaal bedrijf 1.031,1 Taakstelling Gemeenten AJ 917,1 Pagina 22

BEZETTING / UREN / TOEGEVOEGDE WAARDEN / OPBRENGSTEN Meerjarenplanning 2017 aantal aantal totaal prod.uren TW/abs tw/uur produkt. produkt. produktieve per fte-er uren uren uren WSW TOTAAL TOTAAL WSW OVERIG TOTAAL INPUT aantal fte Wsw overig overigen direct direkt direkt in-direkt direkt 800 in-direct in-direkt WerkLeerBedrijf (intern-, extern beschut) Cluster intern beschut Productie 1.771.390 6,19 284.698 1.472 286.170 1.132 295,1 252,8 33,5 251,5 8,8 1,3 Cluster extern beschut Dienstverlening 1.947.565 14,65 81.294 51.646 132.940 797 201,1 166,8 26,5 102,0 7,8 64,8 Openbare ruimte: Openbare ruimte - publiek 3.833.520 18,07 206.259 5.890 212.148 1.227 182,4 172,9 4,5 168,1 5,0 4,8 Openbare ruimte - privaat 1.808.119 17,21 103.008 2.054 105.062 1.027 106,3 102,3 3,0 100,3 1,0 2,0 Openbare ruimte -ondersteuning 9,5 8,5 0,0 1,0 0,0 Totaal cluster extern (excl deta) 7.589.204 16,86 390.561 59.589 450.150 1.054 499,3 442,0 42,5 370,4 14,8 71,6 Detacheringen / begeleid werken Diagnose / Trajecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Detacheringen 1.322.293 13,78 95.957 0 95.957 1.302 73,7 73,7 0,0 73,7 0,0 0,0 Begeleidwerken 262.485 15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 Totaal Deta / BW 1.584.778 16,52 95.957 0 95.957 1.302 89,2 73,7 15,5 73,7 0,0 0,0 STAF / HULP Vixia Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Directie 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Projecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bureau Management Ondersteuning 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Bureau Verkoop / Acquisitie 8,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 Facilitaire zaken & Informatisering 56,3 0,2 49,6 0,0 6,5 0,2 Financiën en Control 15,2 0,0 5,4 0,0 9,8 0,0 Human Resource Management 22,2 0,0 13,0 0,0 9,2 0,0 103,7 0,2 72,0 0,0 31,5 0,2 Totalen 10.945.371,5 987,3 768,7 163,5 695,6 55,1 73,1 tw 10.682.886 uitvoerende instanties wsw 0,5 bw 262.485 NIET PLAATSBAAR 0,0 10.945.371 fte AJ Totaal VIXIA 0,9816 859,6 875,7 totaal bedrijf 987,8 Taakstelling Gemeenten AJ 875,7 Pagina 23

BEZETTING / UREN / TOEGEVOEGDE WAARDEN / OPBRENGSTEN Meerjarenplanning 2018 aantal aantal totaal prod.uren TW/abs tw/uur produkt. produkt. produktieve per fte-er uren uren uren WSW TOTAAL TOTAAL WSW OVERIG TOTAAL INPUT aantal fte Wsw overig overigen direct direkt direkt in-direkt direkt 800 in-direct in-direkt WerkLeerBedrijf (intern-, extern beschut) Cluster intern beschut Productie 1.664.040 6,25 264.775 1.472 266.246 1.132 275,7 235,2 32,5 233,9 8,0 1,3 Cluster extern beschut Dienstverlening 1.939.952 14,86 78.903 51.646 130.549 797 197,3 163,8 26,5 99,0 7,0 64,8 Openbare ruimte: Openbare ruimte - publiek 3.699.282 18,25 196.811 5.890 202.700 1.227 174,7 165,2 4,5 160,4 5,0 4,8 Openbare ruimte - privaat 1.808.130 17,38 100.954 3.081 104.035 1.027 105,3 101,3 3,0 98,3 1,0 3,0 Openbare ruimte -ondersteuning 8,5 7,5 0,0 1,0 0,0 Totaal cluster extern (excl deta) 7.447.365 17,03 376.668 60.616 437.284 1.053 485,8 430,3 41,5 357,7 14,0 72,6 Detacheringen / begeleid werken Diagnose / Trajecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Detacheringen 1.288.605 13,92 92.572 0 92.572 1.302 71,1 71,1 0,0 71,1 0,0 0,0 Begeleidwerken 262.485 15,5 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 Totaal Deta / BW 1.551.090 16,76 92.572 0 92.572 1.302 86,6 71,1 15,5 71,1 0,0 0,0 STAF / HULP Vixia Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Directie 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Projecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bureau Management Ondersteuning 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Bureau Verkoop / Acquisitie 7,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 Facilitaire zaken & Informatisering 54,7 0,2 48,1 0,0 6,4 0,2 Financiën en Control 13,8 0,0 4,4 0,0 9,4 0,0 Human Resource Management 21,7 0,0 12,5 0,0 9,2 0,0 99,2 0,2 68,0 0,0 31,0 0,2 Totalen 10.662.495 947,3 736,8 157,5 662,7 53,0 74,1 tw 10.400.010 uitvoerende instanties wsw 0,5 bw 262.485 NIET PLAATSBAAR 0,0 10.662.495 fte AJ Totaal VIXIA 0,9811 820,7 836,5 totaal bedrijf 947,8 Taakstelling Gemeenten AJ 836,5 Pagina 24

BEZETTING / UREN / TOEGEVOEGDE WAARDEN / OPBRENGSTEN Meerjarenplanning 2019 aantal aantal totaal prod.uren TW/abs tw/uur produkt. produkt. produktieve per fte-er uren uren uren WSW TOTAAL TOTAAL WSW OVERIG TOTAAL INPUT aantal fte Wsw overig overigen direct direkt direkt in-direkt direkt 800 in-direct in-direkt WerkLeerBedrijf (intern-, extern beschut) Cluster intern beschut Productie 1.617.157 6,31 254.813 1.472 256.285 1.132 265,0 226,4 31,5 225,1 7,1 1,3 Cluster extern beschut Dienstverlening 1.942.145 15,07 77.229 51.646 128.875 797 195,2 161,7 26,5 96,9 7,0 64,8 Openbare ruimte: Openbare ruimte - publiek 3.579.734 18,43 188.345 5.890 194.234 1.227 167,8 158,3 4,5 153,5 5,0 4,8 Openbare ruimte - privaat 1.753.721 17,55 97.873 2.054 99.927 1.027 101,3 97,3 3,0 95,3 1,0 2,0 Openbare ruimte -ondersteuning 7,5 6,5 0,0 1,0 0,0 Totaal cluster extern (excl deta) 7.275.600 17,20 363.447 59.589 423.036 1.051 471,8 417,3 40,5 345,7 14,0 71,6 Detacheringen / begeleid werken Diagnose / Trajecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Detacheringen 1.246.647 14,06 88.666 0 88.666 1.302 68,1 68,1 0,0 68,1 0,0 0,0 Begeleidwerken 228.616 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 Totaal Deta / BW 1.475.263 16,64 88.666 0 88.666 1.302 81,6 68,1 13,5 68,1 0,0 0,0 STAF / HULP Vixia Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Directie 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Projecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bureau Management Ondersteuning 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 Bureau Verkoop / Acquisitie 7,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 Facilitaire zaken & Informatisering 49,4 0,2 44,1 0,0 5,1 0,2 Financiën en Control 12,3 0,0 3,6 0,0 8,7 0,0 Human Resource Management 21,7 0,0 12,5 0,0 9,2 0,0 92,1 0,2 63,2 0,0 28,7 0,2 Totalen 10.368.020 910,5 712,0 148,7 638,9 49,8 73,1 tw 10.139.404 uitvoerende instanties wsw 0,5 bw 228.616 NIET PLAATSBAAR 0,0 10.368.020 fte AJ Totaal VIXIA 0,9806 788,1 803,7 totaal bedrijf 911,0 Taakstelling Gemeenten AJ 803,7 Pagina 25

BEZETTING / UREN / TOEGEVOEGDE WAARDEN / OPBRENGSTEN Meerjarenplanning 2020 aantal aantal totaal prod.uren TW/abs tw/uur produkt. produkt. produktieve per fte-er uren uren uren WSW TOTAAL TOTAAL WSW OVERIG TOTAAL INPUT aantal fte Wsw overig overigen direct direkt direkt in-direkt direkt 800 in-direct in-direkt WerkLeerBedrijf (intern-, extern beschut) Cluster intern beschut Productie 1.532.304 6,37 239.078 1.472 240.550 1.132 247,1 212,5 29,6 211,2 5,0 1,3 Cluster extern beschut Dienstverlening 1.957.030 15,28 76.432 51.646 128.078 797 192,9 160,7 25,2 95,9 7,0 64,8 Openbare ruimte: Openbare ruimte - publiek 3.436.588 18,61 180.001 4.663 184.664 1.227 158,8 150,5 3,5 146,7 4,8 3,8 Openbare ruimte - privaat 1.768.066 17,73 97.873 1.849 99.722 1.027 101,1 97,1 3,0 95,3 1,0 1,8 Openbare ruimte -ondersteuning 6,5 5,5 0,0 1,0 0,0 Totaal cluster extern (excl deta) 7.161.684 17,36 354.306 58.157 412.463 1.049 459,3 408,3 37,2 337,9 13,8 70,4 Detacheringen / begeleid werken Diagnose / Trajecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Detacheringen 1.231.327 14,20 86.713 0 86.713 1.302 66,6 66,6 0,0 66,6 0,0 0,0 Begeleidwerken 228.616 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 Totaal Deta / BW 1.459.943 16,84 86.713 0 86.713 1.302 80,1 66,6 13,5 66,6 0,0 0,0 STAF / HULP Vixia Voorzieningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Directie 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Projecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bureau Management Ondersteuning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bureau Verkoop / Acquisitie 7,0 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0 Facilitaire zaken & Informatisering 47,8 0,2 43,1 0,0 4,5 0,2 Financiën en Control 11,2 0,0 3,6 0,0 7,6 0,0 Human Resource Management 21,2 0,0 12,0 0,0 9,2 0,0 88,2 0,2 61,7 0,0 26,3 0,2 Totalen 10.153.931 874,7 687,6 142,0 615,7 45,1 71,9 tw 9.925.315 uitvoerende instanties wsw 0,0 bw 228.616 NIET PLAATSBAAR 0,0 10.153.931 fte AJ Totaal VIXIA 0,9803 757,7 772,9 totaal bedrijf 874,7 Taakstelling Gemeenten AJ 772,9 Pagina 26