2 Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Vergelijkbare documenten
Tabel 3-1 bedragen x 1.000

1 Bestuur, Inwoners en Economie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

Totaal

Datum : 6 september 2005 Nummer : PS2005BEM41 Dienst/sector : CS Commissies : Alle. Inhoudsopgave Samenvatting pag. 1. Ontwerpbesluit I pag.

Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Samenleving, Bestuur en Ruimte

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Raadsvoorstel agendapunt

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting

BIEO Begroting in één oogopslag

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

Programmabegroting 2019

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

categotie/ agendanr

Kaders Financieel gezond Brummen

5 Werk en Inkomensondersteuning

Najaarsrapportage 2015

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Raadsvoorstel. Aan de raad, 8820 De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Programmabegroting 2016 Gooise Meren (RV16.019)

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4)

raadsvoorstel Aan de raad,

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Besluitenlijst Raadsvergadering

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

Op grond van uw budgettaire bevoegdheid, bieden wij, ter vaststelling actualisatie van de begroting 2019 aan

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting Gevraagd besluit

Jaarstukken Versie:

1. Voorstel aan ab In te stemmen met het voorstel om de algemene reserves te benutten voor de door het AB aangegeven doelen.

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Bedrijfsvoering 3 april 2013 Begroting 2014 Rd4 en jaarrekening 2012 Rd

De financiële mutaties van het tarief afvalstoffenheffing in de begroting 2016 ten opzichte van 2015 zijn in onderstaand overzicht samengevat.

Raadsvergadering d.d.: 26 september 2011 Agenda nr: 10 Onderwerp: Plan van aanpak voor een nieuw gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Extra kosten personele inhuur Openbare Orde en veiligheid (OOV) Aan de raad,

8 februari Begrotingswijziging

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 06/617 låçéêïéêéw Stand van zaken actiepunten Rapport van Bevindingen Jaarrekening 2005

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

6 Onderwijs, Sport en Cultuur

Kadernota Kiezen voor Giessenlanden

Beantwoording vragen CDA en progressief Woerden naar aanleiding van het. raadsvoorstel: afvalinzameling 15R.00074

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

GGD Flevoland. Ontwerp Begroting Meerjarenraming 2020 t/m 2022

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget

Notitie Financieel Kader Schiermonnikoog

Bestuursrapportage 2015

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

J. Goossens raad november 2013

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. 3 december n.v.t. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d.

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, Programma Mobiliteit

OXT.?W III III MUI MUI INI II Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

Voorstel raad en raadsbesluit

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 23 januari Voorstel van : college van burgemeester en wethouders. Onderwerp : Kadernota ODBN 2019

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5

Raadsvoorstel. Aan de raad,

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli juli vertrouwelijke bijlages

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB RV

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Gemeente Langedijk Kaderbrief Kaderbrief 2018

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Uitgangspunten Programma De Uitgangspunten Programma geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

Datum raadsvergadering 19 december 2016

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

Raadsvergadering: 28 nov 2017 Besluit: Aangenomen Voor: HOP, CDA, VVD, CU, D66, SP, ND, LMJ, BB, SH, PvdA Tegen: TD

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur

De Begrotingscyclus. Planning en Control in Gelderland

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Telefoonnummer

Transcriptie:

2 Duurzaam, leefbaar en bereikbaar Wat mag het kosten Tabel 2-1 bedragen x 1.000 actualisatie perspectief 2018 2019 2020 2021 2022 overkapping 't Oor -0,5-0,1-0,1 afvalstoffenheffing -0,5 bestedingsplan fonds wijkontwikkeling 2019 0 Floriade -7,2 beheerlasten van provincie over te nemen Vogelweg -0,2-0,2-0,2 bijdrage snel internet buitengebieden 0,0 aanzuivering MIPA tbv verbreding 3 bruggen Spoorbaanpad -1,6 uitgaven programmalijnen Fonds Verstedelijking Almere 0,1-1,2 0,0-0,7 0,8 onttrekking Fonds Verstedelijking Almere -0,1 1,2 0,0 0,7-0,8 coalitieakkoord beheer en onderhoud -5,4-1,6-1,6-1,6 capaciteit tbv duurzaamheid cf coalitieakkoord -0,5-0,6-0,6-0,7 dekking coalitieakkoord parkeerterreinen 0,4 0,4 0,4 0,4 programmabureau stad 0,3 0,3 0,3 0,3 eindtotaal -0,5-14,0-2,1-1,7-1,8 Actualisatie perspectief Overkapping t Oor Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Floriade is een motie aangenomen die het college onder anderen opdraagt een overkapping op het busstation boven op de A6 te realiseren. In het MIPA 2018-2022 is 1,3 miljoen gereserveerd voor de buskap bij t Oor, hiervan wordt 0,84 miljoen betaald uit de mobiliteitssubsidie van de provincie (zie ook aanvraag MIPA). Bij ramingen van de kosten zijn verschillende scenario s uitgewerkt. In het huidige MIPA wordt rekening gehouden met een minimale variant, met regenmaar geen windbescherming. Om de aanbesteding in 2019 te starten om voor de Floriade gereed te kunnen zijn is 0,5 miljoen aanvullende dekking noodzakelijk. Tevens zijn de onderhoudskosten nu ingeschat op 5% van de totale investering. Afvalstoffenheffing Voor 2018 wordt een nadeel van 0,5 verwacht op de afvalstoffenheffing. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door lagere opbrengsten voor plastic, metaal en drankkarton fracties, doordat een groter deel als vervuild wordt afgekeurd. Anderzijds blijkt de hoeveelheid restafval minder gedaald dan eerder verwacht. Later dit jaar wordt een raadsvoorstel gedaan voor een gedifferentieerd tarief, wat een extra prikkel zou moeten geven om het scheidingsgedrag te verbeteren. Ook voor 2019 nemen de verwachte kosten toe als gevolg van prijsontwikkeling met betrekking tot restfracties en door het verhogen van de belasting voor verbranding van restafval. De afvalstoffenheffing is hierop bijgesteld. Deze meerjarige actualisatie wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

Bestedingsplan Fonds wijkontwikkeling Het bestedingsplan Wijkontwikkeling heeft als belangrijkste doel de doorontwikkeling van de stad. Via fysieke, sociale en economische interventies wordt onder andere ingezet op behoud en verbetering van de leefbaarheid en concurrentiekracht van stadsdelen en wijken. Voorgesteld wordt om de middelen als volgt in te zetten voor de door de Raad vastgestelde categorieën: Tabel 2-2 bedragen x 1.000 bestedingsplan fonds wijkontwikkeling beschikbaar voor 2019 bedrag vrije ruimte Fonds wijkontwikkeling 198 algemene middelen 630 totaal beschikbaar 828 inzet a. uitvoeringsplannen / Impuls Haven / Buiten Centrum 300 - waarvan kosten voor exploitatie Bivak -105 b. wijkaanpakken / Leefbaarheid 350 c. ad hoc (nieuwe initiatieven) 283 totaal inzet Programmabegroting 2019 828 * Via het Fonds dient flexibel en slagvaardig ingespeeld te kunnen worden op een maatschappelijke ontwikkelingen of marktvraag. Conform afspraak wordt bij de jaarrekening verantwoording afgelegd over de exacte besteding van de middelen 0 Bij de besprekingen van de Programmabegroting 2018 heeft het college besloten om eerder beschikbaar gestelde middelen voor de Gooimeerdijk ( 300.000) te heroverwegen. Dit is destijds niet specifiek verwerkt in de besluitvorming. Gelet op het besluit om de Gooimeerdijk voorlopig niet open te stellen wordt alsnog voorgesteld het hiervoor beschikbare budget aan te wenden voor investeringen in het jaarprogramma 2019, die in het bijzonder gericht zijn op de vraagstukken in Almere Haven. 2019 is het laatste jaar van het programmaplan Wijkgericht Werken, en dus de huidige vorm van het fonds, gelet op de keuze van het college om voor een opgavegerichte aanpak te kiezen in plaats van wijkgericht Voorgesteld wordt om het programma af te bouwen en géén nieuwe acties meer op te starten. Wel kunnen lopende verplichtingen in 2019 en ook de beoogde impulsen voor Haven, Buiten en Centrum worden nagekomen De reeds gestarte acties die in 2019 nog doorlopen zullen elders in de organisatie worden belegd. Er zal, gelet op de extra investeringen die dit met zich meebrengt, aan het eind van het programma geen uitgebreide evaluatie meer worden gestart. Medio 2019 zal, in samenhang met de andere beschikbare fondsen, aan de raad een voorstel gedaan worden met betrekking tot de toekomst van dit fonds. Floriade Uitgangspunt Floriade Naar aanleiding van het opstellen van het Definitief Ontwikkelplan Floriade Stadswijk hebben we de businesscase Floriade geactualiseerd en herijkt. Door de samenwerkingsovereenkomst met Amvest wordt er een grondexploitatie geopend. De grondexploitatie is met 600 woningen en 60 waterkavels verlieslatend. Echter, volgens de externe mid-term review betreft het hier een verdienlocatie met extra opbrengstpotentie. Zo bezien is dit een investering die in de toekomst terug verdiend kan worden. Het tekort in de voorziening negatieve grondexploitaties wordt gedekt vanuit een bijdrage uit de gemeentelijke business case. Dit suggereert dat het evenement geld oplevert om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, er vanuit gaande dat de gebiedsontwikkeling zichzelf op termijn moet bedruipen, ontstaat er een ander beeld: dan ontstaat er een overschot op de gemeentelijke business case van 400.000. Het saldo van de zelfstandige programmaorganisatie en de grondexploitatie voor de Floriadewijk van 7,2 miljoen wordt afgedekt in de begroting. pag.2

Financiële toelichting Tabel Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-1 bedragen x 1 miljoen omschrijving zelfstandige programma organisatie grondexploitatie Floriade BV totaal oude businesscase -2,2 2,3 0,1 1 openen grondexploitatie 17,5-7,6 9,9 2 actualisatie knelpunten -3,2-3,2 3 Herijking -11,7-2,0-13,7 herijkte businesscase 0,4-7,6 0,3-6,9 1. Openen grondexploitatie Alle terreininvesteringen -en opbrengsten worden vanuit de zelfstandige programmaorganisatie overgeheveld naar deze grondexploitatie. 2. Actualisatie knelpunten Hierbij gaat het om eerder genomen besluiten die financieel vertaald zijn naar de businesscase. De besluiten hierbij zijn de geluidswerende maatregelen en de bestuurlijke lus Chw. Bestemmingsplan. Het gaat in totaal om 3,2 miljoen 3. Herijking Door het openen van de grondexploitatie vervalt een aantal kostenposten in de gemeentelijke business case, o.a. de terreininvesteringen. Tegelijkertijd is er op een aantal punten een stijging van kosten te zien. Dat betreft onder andere: Making of: het betrekken van de stad op weg naar het Floriade evenement en het organiseren van Wereldvoedseldag 2021; Parkeren en Mobiliteit: inrichting drie entrees en evenementwaardige parkeervoorzieningen; Floriade Impuls Almere: stimuleren kleinschalige initiatieven; Inzet subsidies: capaciteit om subsidies binnen te halen Innovatiebudget: mogelijk maken extra innovaties De grondexploitatie, het oplossen van de knelpunten en de herijking hebben als gevolg dat de gemeentelijke businesscase voor het evenement met een positief saldo van 400.000 sluit. Dit leidt door het tekort op de grondexploitatie tot een negatief saldo van 7,2 miljoen, dat wordt afgedekt via een voorziening negatieve grondexploitaties. De herijking van de business case van de Floriade Almere 2022 BV levert een nadeel van 2 miljoen op, waardoor het saldo voor de BV uit komt op 300.000 positief. Voor een detailleerde toelichting verwijzen wij u naar het raadsvoorstel Definitief Ontwikkelplan Floriade Beheerlasten van provincie over te nemen Vogelweg De functie van de Vogelweg is veranderd van een provinciale weg naar een gemeentelijke weg. Het overnemen van deze weg is ingegeven vanuit verkeersveiligheid. De toenemende verkeersdruk door oa de ontwikkeling van Oosterwold vraagt om aanpassingen van de weg (met name invoegen van rotondes) om de verkeersveiligheid te blijven borgen. De provincie heeft aangegeven niet bereid te zijn deze investeringen te doen. Het is gebruikelijk dat wanneer een weg wordt overgedragen door de provincie aan de gemeente hier geen beheergelden tegenover staan. Om het beheer van de Vogelweg volgens de huidige kaders te kunnen uitvoeren is structureel 190.000 benodigd. Bijdrage snel internet buitengebieden Er wordt 35.000 vrij gemaakt om bij te dragen aan het project snel internet in buitengebieden. pag.3

Aanzuivering MIPA tbv verbreding 3 bruggen Spoorbaanpad Voor de verbreding van 3 bruggen bij het Spoorbaanpad wordt 1,6 miljoen vanuit de algemene middelen beschikbaar gesteld. Een bedrag van 0,4 miljoen wordt gevonden door her-prioritering binnen het MIPA. Het project kost in totaal 4,5 miljoen, voor 2,5 miljoen is subsidie aangevraagd bij het Rijk en de Provincie. Fonds Verstedelijking Almere Voor de projecten uit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) worden per raadsprogramma de budgetten beschikbaar gesteld. Hiervoor geldt dat de budgetten voor 2019 aansluiten op het jaarprogramma FVA 2019, welke bij deze begroting wordt vastgesteld. Voor de inhoudelijke toelichting van de bestedingen wordt verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere. Coalitieakkoord Beheer en onderhoud Het beheren van onze aantrekkelijke, groene, stedelijke woonomgeving vraagt extra investeringen. We maken de komende jaren eenmalig geld vrij om de urgente achterstanden in het beheer en onderhoud te kunnen inlopen. Voor 2019 gaat het om 4,4 miljoen. Verder investeren we structureel in een hogere kwaliteit, waaronder de mogelijkheid om te differentiëren in wijken en de opvolging van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. Dit structureel deel loopt op van 1 miljoen in 2019 tot 1,6 miljoen vanaf 2020. Dit jaar wordt bovendien circa 0,4 miljoen extra geïnvesteerd in capaciteit binnen de ambtelijke organisatie. Zo kan de voorbereiding vast starten voor de extra opgave in verband met het extra incidenteel budget dat wordt vrijgemaakt om de achterstanden in te halen met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte. Deze kosten worden gedekt uit de middelen voor beheer en onderhoud in 2018. De projecten die daardoor in 2018 niet uitgevoerd kunnen worden, zullen in 2019 worden uitgevoerd. Opgaven duurzaamheidsagenda en overgangsperiode tot 2020 Verduurzaming is één van de benoemde opgaven in het coalitieakkoord, waarbij de ambities voor de stad liggen op het gebied van energieneutraliteit, van het gas af, klimaatbestendig, afvalloos en circulair. In het coalitieakkoord is structureel 650.000 beschikbaar gesteld voor extra inzet op duurzaamheid. Hierbij is de ambitie om niet alleen in te zetten op bestaande programma s, maar deze wezenlijk uit te breiden. Dekking coalitieakkoord Parkeerterreinen In het afgesloten coalitieakkoord zijn, voor de bekostiging van een aantal ambities, een aantal oplossingsrichtingen genoemd. Ten aanzien van parkeren is voorgesteld om voor het maaiveld parkeren over te gaan naar parkeerbelasting. Dan hoeft de gemeente geen BTW en VPB te betalen. Het resultaat van deze beleidswijzing is, bij hantering van dezelfde tarieven, becijferd op 400.000. Naast dit financiële effect zijn er een aantal ongewenste parkeer technische effecten. Daarom is besloten om het privaatrechtelijk parkeren op terreinen voor als nog ongemoeid te laten. Er is binnen de parkeerexlpoitatie ruimt om deze bezuiniging op te vangen. Hiermee wordt aangesloten op de tariefbesluiten voor andere leges en heffingen. Programmabureau stad (PBS) In het coalitie akkoord is opgenomen dat er 340.000 structureel kan worden bespaard op de overhead van PBS. Het bureau zal worden opgeheven en de inhoudelijke medewerkers (en budgetten) zullen worden herverdeeld binnen de organisatie. pag.4

2.1.1 Indicatoren Huishoudelijk restafval Na een forse daling van de hoeveelheid restafval per inwoner tot 2015 blijft het scheidingsgedrag sindsdien vrijwel constant. Om de dalende trend weer op te pakken investeren we in inzamelingsvoorzieningen voor de hoogbouw en onderzoeken we de mogelijkheden van tariefdifferentiatie. Eind 2018 worden de uitkomsten hiervan besproken met de raad. 225 200 175 Figuur 1 - Huishoudelijk restafval in kilo s (bron: CBS) Almere 150 2013 2014 2015 2016 Hernieuwbare elektriciteit De gemeente Almere scoort ten opzichte van gemeenten met een vergelijkbare omvang relatief hoog. Dit komt met name door de 20 windmolens die op Almeers grondgebied staan. Het percentage hernieuwbare elektriciteit wordt afgezet tegen totaal elektriciteitsverbruik. Figuur 2 - Hernieuwbare elektriciteit (bron: Rijkswaterstaat) 15 Almere 10 5 0 2013 2014 2015 2016 pag.5

pag.6