FINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:
|
|
- Peter de Lange
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 FINANCIË L E JAARREKENIN REKENING Bertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:
2 Stichting Intermobiel A. INHOUDSOPGAVE B. Balans per 31 december 2014 C. Resultatenoverzicht 2014 D. Toelichting bij de Balans per 31 december 2014 E. Toelichting bij Resultatenoverzicht 2014 F. Overzicht van de Materiële Vaste Activa 2014 G. Begroting 2015
3 Stichting Intermobiel B - 1/1 - B. BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa KAPITAAL Eigen vermogen Computerapperatuur Reserves Inventaris VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen VREEMD VERMOGEN Kortlopende schulden Overlopende activa Overlopende passiva Liquide middelen
4 Stichting Intermobiel C - 1/2 - C. RESULTATENOVERZICHT 2014 in vergelijking met vorig jaar Kosten in Euro's Opbrengsten in Euro's Intermobiel Fonds 5.766, ,43 Giften 2.593, ,50 Afschrijvingskosten 1.356, ,05 Collectes 0,00 0,00 Representatiekosten 150, ,44 Donateurs 3.422, ,00 PR kosten 1.469, ,16 Advertenties MM en sponsoring 900, ,05 Lezingen geven 0,00 436,18 Opbrengsten Project Voorlichting 0,00 150,00 Beurskosten 3.841,07 580,67 Opbrengsten ludieke acties 957, ,00 Kosten veiling, collectes en markten 79,56 55,50 Opbrengsten verkoop produkten 1.439,00 407,75 Fondsenwervingskosten 175,00 218,65 Vervoerskosten 295,53 0,00 Kantoorartikelen 111,00 227,12 Porti 761,84 407,67 Telefoonkosten 960,00 980,00 Cursuskosten 0,00 621,10 Websitekosten 1.319,28 206,08 Computerbenodigdheden 736,36 901,47 Onkostenvergoeding vrijwilligers 3.450, ,53 Onkostenvergoeding internet 432,50 480,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers 367,18 77,00 Algemene kosten 459,20 124,28 Bankkosten 185,76 179,74 Rente -828, ,60 Verzekeringen 130,96 262,64 Onvoorziene kosten 500,00 0,00 Kosten verkoop produkten 928,95 300,17 Intermobieldag vrijwilligers 0,00 557,26 Project Voorlichting 0, ,44 Afschrijving Algemene Reserve , , , , , ,98
5 Stichting Intermobiel C - 2/2 - RESULTATENOVERZICHT 2014 in vergelijking met begroting Kosten in Euro's begroting 2014 Opbrengsten in Euro's begroting 2014 Intermobiel Fonds 5.766, ,00 Giften 2.593, ,00 Afschrijvingskosten 1.356, ,00 Collectes 0,00 0,00 Representatiekosten 150, ,00 Donateurs 3.422, ,00 PR kosten 1.469,50 750,00 Advertenties MM en sponsoring 900, ,00 Lezingen geven 0,00 150,00 Opbrengsten Project Voorlichting 0,00 0,00 Beurskosten 3.841, ,00 Opbrengsten ludieke acties 957, ,00 Kosten veiling, collectes en markten 79,56 50,00 Opbrengsten verkoop produkten 1.439,00 150,00 Fondsenwervingskosten 175,00 175,00 Vervoerskosten 295,53 0,00 Kantoorartikelen 111,00 450,00 Porti 761,84 550,00 Telefoonkosten 960, ,00 Cursuskosten 0,00 0,00 Websitekosten 1.319, ,00 Computerbenodigdheden 736, ,00 Onkostenvergoeding vrijwilligers 3.450, ,00 Onkostenvergoeding internet 432,50 480,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers 367,18 500,00 Algemene kosten 459,20 150,00 Bankkosten 185,76 200,00 Rente -828,21-800,00 Verzekeringen 130,96 250,00 Onvoorziene kosten 500,00 500,00 Kosten verkoop produkten 928,95 0,00 Project Voorlichting 0, ,00 Afschrijving Algemene Reserve , , , , , ,00
6 D. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Stichting Intermobiel D - 1/2 - VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 31 december ,00 Investeringen , ,00 Desinvesteringen , ,00 Afschrijvingen ,00 Boekwaarde per 31 december ,00 Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar Overzicht van de Materiele Vaste Activa VLOTTENDE ACTIVA Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen 1.000,00 722,33 Vooruitbetaalde bedragen 1.898,00 121,01 Totaal overlopende activa 2.898,00 843,34 Liquide middelen Kas 517,90 744,60 Rabo betaalrekening # , ,48 Rabo spaarrekening # , ,28 Totaal liquide middelen , ,36
7 Stichting Intermobiel D - 2/2 - KAPITAAL Eigen vermogen Algemene Reserve per 31 december ,89 Algemeen resultaat boekjaar ,65 Mutaties ,00 Reserve Project Voorlichting opheffen ,55 Algemene Reserve per 31 december ,69 Reserve Project Voorlichting per 31 december ,55 Reserve opheffen en ten laste van Algemene Reserve ,55 Reserve Project Voorlichting per 31 december ,00 Totaal Eigen Vermogen per 31 december ,69 KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva Nog te betalen bedragen 29,24 38,36 Vooruitontvangen bedragen 0,00 0,00 Totaal Vreemd Vermogen 29,24 38,36
8 E. TOELICHTING RESULTATENOVERZICHT 2014 Stichting Intermobiel E - 1/3 - KOSTEN bedragen in euro's Intermobiel Fonds: 5.766,99 Afschrijvingskosten: Afschrijvingskosten computerapparatuur 884,00 Afschrijvingskosten aankopen ,00 Totaal afschrijvingskosten computerapparatuur 1.095,00 Afschrijvingskosten inventaris 175,00 Afschrijvingskosten aankopen ,00 261,00 Totaal afschrijvingskosten 1.356,00 Representatiekosten: Kerstkaarten 100,00 Diversen 50,00 Totaal representatiekosten 150,00 PR kosten: Daksticker Intermobiel (IR) 700,00 Kosten Intermobiel Racing 500,00 Diverse PR kosten 250,00 Inschrijving sponsorloop 19,50 Totaal PR kosten 1.469,50 Lezingen geven: 0,00 Beurskosten: Standhuur (Supportbeurs) 2.758,80 Boarding 133,10 Aankleding stand en drukwerk 427,31 Brandstof 190,07 Diverse onkosten beurs 331, ,07 Kosten veiling, collectes en markten: 79,56 Oogstfeest inkoop Fondsenwervingskosten (ISF): 175,00 Contributie ISF Vervoerskosten: 295,53 Kantoorartikelen: 111,00 Porti (postzegels, verzendkosten pakketjes): 761,84
9 Stichting Intermobiel E - 2/3 - Telefoonkosten: 960,00 Mobiele telefoonkosten directeur Cursuskosten: 0,00 Websitekosten: Werkzaamheden nieuwe website 1.043,63 Boeken Wordpress 54,89 Kosten domeinnamen 220,76 Totaal websitekosten 1.319,28 Computerbenodigdheden: Software 141,25 Hardware (printer, router en externe Harddisk) 217,50 Reparatie notebook 268,62 Inkt printer 108,99 Totaal computerbenodigdheden 736,36 Onkostenvergoeding vrijwilligers: Vrijwilligersvergoedingen 2014 (directeur en bestuur) 3.450,00 Overige onkostenvergoeding vrijwilligers 0,00 Totaal onkostenvergoeding vrijwilligers 3.450,00 Onkostenvergoeding internet: Internetvergoeding bestuur/vrijwilligers 12,50 Internetvergoeding voorzitter 420,00 Totaal onkostenvergoeding internet 432,50 Bedankt sponsoren & vrijwilligers: 367,18 voor beurs, bestuur, redactie, markten en oogstfeest Algemene kosten: Bloemen 115,00 Vergadering 4,01 Diversen 340,19 Totaal algemene kosten 459,20 Bankkosten: 185,76 Rente (rente-opbrengst spaarrekening): -828,21 Verzekeringen (zeker van je zaak verzekering): 130,96 Onvoorziene kosten: 500,00 Kosten verkoop produkten (*): 928,95 TOTAAL KOSTEN ,47
10 Stichting Intermobiel E - 3/3 - OPBRENGSTEN bedragen in euro's Giften: Kringloopwinkel Spijkenisse 1.000,00 Familie Groenendijk 500,00 Margreet Jansen 150,00 Buurtvereniging Steenderen 150,00 Stichting Kogelvanger 100,00 Geef gratis ,57 Veroni Steentjes 337,00 Overige giften 165,00 Totaal giften 2.593,57 Collectes (Ango): 0,00 Donateurs (maandelijks, jaarlijks, club van 100): 3.422,00 Advertenties Mobiel Magazine en Sponsoring: Fleximo sponsoring 500,00 Zwaan advertenties MM 250,00 Zollhaus advertentie MM 150,00 Totaal opbrengsten Advertentie en Sponsoring 900,00 Opbrengsten Project Voorlichting 0,00 Opbrengsten ludieke acties: Sponsorloop 4daagse M.Kneepkens & J.Heldens 957,25 Overige 0,00 Totaal opbrengsten ludieke acties 957,25 Opbrengsten verkoop produkten (*): 1.439,00 TOTAAL OPBRENGSTEN 9.311,82 Jaarresultaat (opbrensten - kosten) ,65 Jaarresultaat ten laste van de Algemene Reserve: EINDTOTAAL ,47 (*) Resultaat verkoop produkten (schorten, sjaals, sieraden e.d.): Opbrengsten verkoop produkten 1.439,00 Kosten verkoop produkten 928,95 Resultaat verkoop produkten 510,05
11 Stichting Intermobiel F - 1/1 - F. OVERZICHT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA Jaar van Aanschaf- Investe- Aanschaf- Afschrij- Afschrij- Afschrij- Boekwaarde Afschrijaanschaf waarde ringen waarde vingen vingen vingen vings t/m t/m 2014 percentage % COMPUTERAPPARATUUR MacBook Pro ,59 0, ,59 948,59 569, ,59 190,00 33,33 Computer Acer Predator G mrt 946,05 0,00 946,05 263,05 315,00 578,05 368,00 33,33 MacBook Pro okt 2.529, ,00 0,00 211,00 211, ,00 33,33 Totaal computerapparatuur 2.653, , , , , , ,00 INVENTARIS Intermobiel tent (blauw/wit) 18 mei ,94 0,00 873,94 626,94 175,00 801,94 72,00 20,00 Presentatie tafel beurs ,00 643,00 0,00 86,00 86,00 557,00 20,00 Totaal inventaris 873,94 643, ,94 626,94 261,00 887,94 629,00 TOTALE MATERIELE VASTE ACTIVA 3.527, , , , , , ,00 Jaarrekening 2014 Opgemaakt 11 mei'15 Mei 2015
12 Stichting Intermobiel G - 1/3 - G. BEGROTING 2015 KOSTEN BUDGET bedragen in euro's Intermobiel fonds: 3.000,00 Afschrijvingskosten: Afschrijvingskosten computerapparatuur 1.348,00 Afschrijvingskosten inventaris 201,00 Afschrijvingskosten aankopen ,00 Totaal afschrijvingskosten 1.850,00 Representatiekosten: 1.000,00 Briefpapier, envelop, adreslabel, visitekaart flyer, poster, goodies, shirts (pennen, stickers, etc.) PR kosten: 750,00 Nieuwsbank persberichten, advertentiekn, etc. Lezingen geven: 100,00 Beurskosten: 0,00 Kosten veiling, collectes en markten: 400,00 Fondsenwervingskosten (ISF): 175,00 Vervoerskosten 300,00 Kantoorartikelen: 150,00 Mappen, inbindbenodigdh, dymo, enveloppen, etc Porti (postzegels, verzendkosten pakketjes): 700,00 Telefoonkosten: Mobiele telefoonkosten directeur 960,00 Aanschaf telefonie 0,00 Totaal telefoonkosten 960,00 Cursuskosten: 0,00 Websitekosten: Uitbreiding en wijziging cms systeem (website) 4.000,00 Domeinnaamkosten 250,00 Totaal websitekosten 4.250,00 Jaarverslag 2014 vastgesteld 26 mei '15 mei 2015
13 Stichting Intermobiel G - 2/3 - Kosten (vervolg) Computerbenodigdheden: Software 300,00 Hardware 400,00 Inktpatronen 150,00 Totaal computerbenodigdheden 850,00 Onkostenvergoeding vrijwilligers: Vrijwilligersvergoeding directeur ,00 Overige onkostenvergoeding vrijwilligers 200,00 Totaal onkostenvergoeding vrijwilligers 1.700,00 Onkostenvergoeding internet: Internetvergoeding bestuur/vrijwilligers 0,00 Internetvergoeding voorzitter 420,00 Totaal onkostenvergoeding internet 420,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers: 500,00 Algemene kosten: Kamer van Koophandel 50,00 Overige algemene kosten 450,00 Totaal algemene kosten 500,00 Bankkosten: 200,00 Rente: -475,00 Verzekeringen (bedrijven compactpolis): 300,00 Onvoorziene kosten: 500,00 Kosten verkoop produkten: 770,00 TOTAAL KOSTEN: ,00 Jaarverslag 2014 vastgesteld 26 mei '15 mei 2015
14 Stichting Intermobiel G - 3/3 - OPBRENGSTEN BUDGET bedragen in euro's Giften 2.000,00 Donateurs 3.000,00 Advertenties MM 500,00 Opbrengsten ludieke acties 3.000,00 Opbrengsten verkoop 1.200,00 Opbrengsten overige 0,00 TOTAAL OPBRENGSTEN: 9.700,00 TEKORT 2015: ,00 Jaarverslag 2014 vastgesteld 26 mei '15 mei 2015
FINANCIËLE JAARREKENING. Bertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:
FINANCIËLE JAARREKENING 2015 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel A. INHOUDSOPGAVE B. Balans per 31 december 2015 C. Resultatenoverzicht
Nadere informatieFINANCIËLE JAARREKENING. Bertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:
FINANCIËLE JAARREKENING 2016 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel A. INHOUDSOPGAVE B. Balans per 31 december 2016 C. Resultatenoverzicht
Nadere informatieFINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738
FINANCIË L E JAARREKENIN REKENING 201 3 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel B - 1/1 - B. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31-12-2013 31-12-2012
Nadere informatieFINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:
FINANCIË L E JAARREKENIN REKENING 201 2 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel B - 1/1 - B. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31-12-2012 31-12-2011
Nadere informatieBertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:
FINANCIELE JAARREKENING 2010 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel B - 1/1 - B. BALANS PER 31 DECEMBER 2010 31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010
Nadere informatieFINANCIËLE JAARREKENING. Bertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:
FINANCIËLE JAARREKENING 2018 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel INHOUDSOPGAVE A. Algemeen B. Balans per 31 december 2018 C. Resultatenoverzicht
Nadere informatieStichting Intermobiel B - 1/1 -
Stichting Intermobiel B - 1/1 - BALANS PER 31 DECEMBER 2007 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006 ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa KAPITAAL Eigen vermogen Computerapperatuur 2.814
Nadere informatieFINANCIËLE JAARREKENING. Bertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:
FINANCIËLE JAARREKENING 2017 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel INHOUDSOPGAVE A. Algemeen A. Balans per 31 december 2017 B. Resultatenoverzicht
Nadere informatieJAARVERSLAG. voedselbank-oss
JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Machines en installaties Inventaris en inrichting Computers Vervoermiddelen Financiële vaste
Nadere informatieIn 2018 hebben we weer 700 voor ons 30 jarige jubileum aan de reserve toegevoegd.
Secretariaat: Paalhoofd 9, 4386 HB Vlissingen. Tel: 06-81361859 K.v.K. nr. 40311041 Rabobank NL38 RABO 0303 8580 79 www.waterwijken.nl Wijkvereniging Water Wijken Paalhoofd 9 4386 HB Vlissingen Onderwerp:
Nadere informatieVaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen
Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Activa Vaste activa Inventaris 0 0 Computer 0 0 0 0 Vlottende activa Overige vorderingen overlopende activa 125 0 Liquide middelen 14.371 15.492 14.496 15.492
Nadere informatieVERSLAG BOEKJAAR 2013
VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze
Nadere informatieBalans en resultatenrekening 2013 Impuls
Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door
Nadere informatieFinancieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen
Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris
Nadere informatieDe bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0
De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2
Nadere informatieJaarrekening Balans per 31 december 2017 ACTIVA Vaste activa Inventaris - - Computer Vlottende activa
Jaarrekening 2017 Balans per 31 december 2017 ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016 Vaste activa Inventaris Computer Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 19.913 18.410 19.913
Nadere informatieSTICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK
STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting
Nadere informatieStichting Hello You te Nijkerk
te Nijkerk JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 55009301. Het doel van de Stichting is ondersteuning
Nadere informatieJaarrekening 2013 13 april 2013
Jaarrekening 2013 13 april 2013 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2013 4 3. Geldstroom overzicht over 2013 5 4. Grondslagen
Nadere informatieJAARREKENING Stichting YOY kampen
JAARREKENING 2012 Stichting YOY kampen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Balans per 31 december na winstverdeling 3 Toelichting balans per 31 december 4-5 Overzicht vaste activa 6 Resultatenrekening 7 Toelichting
Nadere informatieJaarrekening juni 2016
Jaarrekening 2015 1 juni 2016 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2015 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4. Toelichting
Nadere informatieFINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 2013 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 2. Kasstroomoverzicht 2012-2013... 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013...
Nadere informatieDe Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag
De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer
Nadere informatieJAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap
JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering
Nadere informatieJAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:
JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten
Nadere informatieFinancieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond
Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen
Nadere informatieHuurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014
Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke
Nadere informatieStichting Veghel HartSave
Stichting Veghel HartSave Jaarrekening 2012 21 mei 2013 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2012 4 3. Geldstroom overzicht
Nadere informatieVoorlopige balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming)
Stichting Tilburgse Voedselbank Voorlopige balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 120380 machines en installaties
Nadere informatieHISTORISCHE KRING BUSSUM BUSSUM JAARREKENING 2018
HISTORISCHE KRING BUSSUM BUSSUM 1 INHOUDSOPGAVE Blz. JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 2 2 Staat van baten en lasten over 2018 3 3 Toelichting op de balans per 31 december 2018 en de staat van
Nadere informatieFinancieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond
Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen
Nadere informatieInventaris Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen
II Jaarrekening Balans per 31 december 2012 VASTE ACTIVA Inventaris 15.045 16.436 VLOTTENDE ACTIVA Nog te ontvangen bedragen 3.176 3.262 Vooruitbetaalde bedragen 1.319 1.498 4.495 4.760 LIQUIDE MIDDELEN
Nadere informatieVastgesteld Algemene Ledenvergadering 14 april 2018
Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 14 april 2018 Van der Heijdenstraat 17 7223LC KvK-nummer: 34148155 RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING INHOUD SAMENSTELLINGSVERSLAG Opdrachtbevestiging 3 Algemeen 4 JAARREKENING
Nadere informatieJaarrekening maart 2018
Jaarrekening 2017 31 maart 2018 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2017 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2017 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4. Toelichting
Nadere informatieKroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013
RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening
Nadere informatieJaarrekening 2014 10 juni 2015
Jaarrekening 2014 10 juni 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2014 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4. Toelichting
Nadere informatieFinancieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8
Financieel verslag Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Balans per Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 1 Inventaris
Nadere informatieStichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer
Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2016 Jaar 2015 -------------- Entree en spaarvarken 3.000 3.500 3.500
Nadere informatieJaarrekening Huurdersvereniging Meppel Troelstraplein BD Meppel
Jaarrekening 2016 Troelstraplein 14 7942 BD Voorblad 0 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Jaarrekening 4 Balans 5 Resultatenrekening 7 Toelichting balans 8 Toelichting resultatenrekening 10 1 1 Pagina 1 Resultaatsvergelijking
Nadere informatieJaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14
Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris
Nadere informatieStichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer
Stichting Kinderboerderij EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2016 Jaar 2015 Jaar 2015 Jaar 2014 Entree en spaarvarken 3.500 4.000 3.400 3.322 Jaarkaarten 1.000 1.250 889
Nadere informatiePagina 2 van 10 pagina's
1-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Balans per 31 december na winstverdeling Toelichting balans per 31 december Overzicht vaste activa Resultatenrekening Toelichting resultatenrekening per 31 december
Nadere informatieAlgemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting
Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum : 24-05-1989 Datum laatste statutenwijziging
Nadere informatieJaarrekening Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde. Herenwaard 23 Brittenoord AK Rotterdam 3079 KB Rotterdam
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Activa 2015 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 1 Vlottende activa Vorderingen en overlopende
Nadere informatieSTICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE
STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief 2 Balans 3 Baten en lasten 4 Specificatie baten 5 Specificatie lasten 6 Specificatie lasten 2 7 Toelichting 8 Verklaring
Nadere informatieJAARREKENING Begroting Vereniging Evangelisatie & Recreatie te Nijverdal
JAARREKENING 2015-2016 Begroting 2016-2017 Vereniging Evangelisatie & Recreatie te Nijverdal Aaquraat Administratiekantoor KvK nr. 60376902 De Schans 19-33 0320-260600 Becon nr. 630305 8231 AK Lelystad
Nadere informatieSHBO 2017 JAARREKENING. Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh. Monsterseweg RL Den Haag
JAARREKENING 017 Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh Monsterseweg 4 553 RL Den Haag A. BALANS PER 31 december ACTIVA 31-1-017 31-1-016 31-1-017 31-1-016 PASSIVA Materiële vaste
Nadere informatieJaarrekening Stichting Dudley s Heritage Foundation p/a Dwarsstraat WN Geldermalsen
Jaarrekening 2014 Stichting Dudley s Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december
Nadere informatieJaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord
Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Opgericht 17 november 1986 Statutair gevestigd te Rhenen Balans 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 31 december 2015 van Stichting Predik Het Woord.
Nadere informatieJaarrekening Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde. Herenwaard 23 Brittenoord AK Rotterdam 3079 KB Rotterdam
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2016 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2016 Activa 2016 2015 Vaste activa Materiële vaste activa Herenwaard 23 1
Nadere informatieJaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland
Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst
Nadere informatieRapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek
Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3
Nadere informatieJaarrekening Stichting behoud kasteel de Keverberg. KvK-nummer
Jaarrekening 2017 Stichting behoud kasteel de Keverberg KvK-nummer 55058639 Inhoudsopgave paginanummer Resultaatvergelijking 3 Balans 4 Staat van Baten en Lasten 5 Algemene toelichting 6 Toelichting op
Nadere informatieJAARREKENING 2016 HEEMKUNDEKRING JAN UTEN HOUTE
JAARREKENING 2016 VAN HEEMKUNDEKRING JAN UTEN HOUTE Markt 53 4875 CC Etten-Leur 3. Algemeen a.algemeen De vereniging is opgericht op 26 april 1994 en ingeschreven in het verenigingsregister bij de kamer
Nadere informatieActiva % verschil over
Boekhouding BALANS 1-1- 31-12- % verschil over Activa 1-1- 31-12- % verschil over 1000 Contanten (Kas) 6.762,97 8.611,94 27,3% 1005 Inhoud Kaartjes kassa 100,00 105,00 5,0% 1010 Betaalrekening ING 529,65
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting Beheer Kasteel Renswoude Renswoude
Stichting Beheer Kasteel Renswoude Renswoude Stichting Beheer Kasteel Renswoude 1 Inhoudsopgave : ALGEMEEN : Samenstellingsverklaring 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG : Balans per 31 december na winstverdeling
Nadere informatieDe Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675
Nadere informatieBestemmingsreserve artistieke ontwikkeling Continuiteitsreserve
Balans per 31 december 2014 ACTIEF Toelichting 31 december 2014 31 december 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 1 Overlopende activa 421 624 421 624 Liquide middelen 2 56.788 57.129
Nadere informatieLiquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris
Nadere informatieOPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262
Nadere informatieJaarrekening Inhoudsopgave. Inleiding 2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 3. Balans per 31 december
Jaarrekening 2015 Stichting Dudley s Heritage Foundation (Natuurhistorisch Museum de Oersprong) P/a Dwarsstraat 10-4191 WN Geldermalsen Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieBijlage 5 Financieel verslag KNNV 2014. Financiële overzichten 2014. Algemeen penningmeester ARC AKC
Bijlage 5 Financieel verslag KNNV 2014 Financiële overzichten 2014 Algemeen penningmeester ARC AKC 1 ALGEMENE KAS Balans 1-1-2014 Balans 31-12-2014 D C D C Computers 2.200 Debiteuren - 1.092 Overlopende
Nadere informatieFinancieel verslag 2013
Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen
Nadere informatieFINANCIEEL. Jaarverslag 2018 Begroting LVGO Postbus BN UTRECHT. Inhoud
FINANCIEEL Jaarverslag 2018 Begroting 2019 Postbus 1552 3500 BN Inhoud Algemeen Balans per 31 december 2018 Resultatenrekening over 2018 Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening Gerealiseerd
Nadere informatieJAARREKENING Stichting Tuin van Kapitein Rommel Tuin van Kapitein Rommel DZ Castricum
JAARREKENING 2016 Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 27-3-2017 INHOUDSOPGAVE 1. AANBIEDINGSBRIEF PENNINGMEESTER 2. VERSLAG KASCOMMISSIE A BALANS PER 31 DECEMBER 2016 B WINST- EN VERLIESREKENING
Nadere informatieJaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee. Hofwijk BW Honselersdijk
Jaarrekening 2016 Hofwijk 3 2675 BW Inhoud Resultaatvergelijk 2 Jaarrekening 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 Toelichting balans 7 Pagina 1 Resultaatsvergelijking Zoals blijkt uit de resultatenrekening
Nadere informatieJaarrekening Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde. Herenwaard 23 Brittenoord AK Rotterdam 3079 KB Rotterdam
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2018 Balans per 31 december 2018 Activa 2018 2017 Vaste activa Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 1 Vlottende activa Vorderingen en overlopende
Nadere informatieGebouwen en terreinen Mach en installaties Inventaris Vervoermiddelen
Dierenambulance Kennemerland B A L A N S P E R 31-12 - 2018 VASTE ACTIVA 31.12.2018 31.12.2017 Gebouwen en terreinen 229.209 253.174 Mach en installaties 16.653 Inventaris 7.371 13.311 Vervoermiddelen
Nadere informatieROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten
FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING t.a.v. het bestuur REINEVAARSTRAAT 55 5044 HD TILBURG RAPPORT 2012 Tilburg, 8 april 2013 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012
Nadere informatieMateriële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -
Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683
Nadere informatieFinancieel jaarverslag. KNZB Regio Oost
Financieel jaarverslag KNZB Regio Oost 2016 INHOUD Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Toelichting op de balans Toelichting
Nadere informatieFINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
STICHTING STADSPIJPERS VAN 's-hertogenbosch FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2 Exploitatierekening 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans
Nadere informatieJAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht
JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting
Nadere informatieKringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:
Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem
Nadere informatieStichting Wereldwinkel Doorn Amersfoortseweg 12-a 3941 EM Doorn JAARCIJFERS 2018 INHOUDSOPGAVE
Stichting Wereldwinkel Doorn Amersfoortseweg 12-a 3941 EM Doorn JAARCIJFERS 2018 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Paginanummer 1 Balans per 31 december 2018 2 + 3 2 Resultatenrekening over 2018 4 3 Toelichting
Nadere informatieSTICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015
Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 INHOUDSOPGAVE Balans en rekening van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op
Nadere informatieKroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2015
RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening
Nadere informatieJaarrekening januari 2019
Jaarrekening 2018 20 januari 2019 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2018 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2018 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4.
Nadere informatieMuziekvereniging Soli Driehuis/Velsen. Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE FINANCEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2016 2. Winst en verliesrekening + 3. Grondslagen van de financiele verslaggeving 4. Toelichting op de Balans 1.
Nadere informatieRAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2016
RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening
Nadere informatieStichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland
Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1 Inhoudsopgave Balans en jaarrekening Balans pagina 3 Balans pagina 4 Jaarrekening pagina 5 Jaarrekening pagina 6 Jaarrekening
Nadere informatieROOVERS & THEEUWES belastingadviseurs administratieconsulenten
FISKALE RECHTSHULP DE SMEETSKRING t.a.v. het bestuur REINEVAARSTRAAT 55 5044 HD TILBURG RAPPORT 2011 Tilburg, 12 juni 2012 Geacht bestuur, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2011
Nadere informatieStichting Enactus Netherlands gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2018
Stichting Enactus Netherlands gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2018 Samenstellingsverklaring afgegeven Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2018 4 1.2 Staat
Nadere informatieDe groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.
Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten
Nadere informatieStichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA
1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868
Nadere informatie1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming)
STICHTING CHRIST S HOPE NEDERLAND, Zwolle 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde saldo bestemming) Vaste Active 31 december 2015 31 december 2014 Materiele vaste activa 1.143 3.192 1.143 3.192
Nadere informatieLiquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris
Nadere informatieVereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016
Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4
Nadere informatieLiquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris
Nadere informatieVaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris
Nadere informatieVASTE ACTIVA Gebouwen en terreinen Inventaris Vervoermiddelen
Dierenambulance Kennemerland B A L A N S P E R 31-12 - 2017 31.12.2017 31.12.2016 VASTE ACTIVA Gebouwen en terreinen 253.174 265.946 Inventaris 13.311 15.999 Vervoermiddelen 67.843 84.174 334.328 366.119
Nadere informatieAlgemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016
Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2016 Balans per 31
Nadere informatieFINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...
Nadere informatieAlgemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015
Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2015 Balans per 31
Nadere informatieJaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam
Jaarrekening 2015 Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat 46 1071RB Voorblad 0 0 Inhoud 1 Jaarrekening 2 Balans 3 Resultatenrekening 5 Toelichting balans 6 Toelichting resultatenrekening
Nadere informatieRapport inzake jaarrekening 2010
ADMINISTRATIE Stichting Canzibe Steunfonds Apeldoorn Rapport inzake jaarrekening AOMINISTRATIE INHOUDSOPGA VE RAPPORT 1. Opdracht 2. Algemeen JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten
Nadere informatieJaarstukken Stichting Koinonia
Jaarstukken 2013 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Opdracht Pagina 3 1. Resultaten Pagina 4 2. Financiele positie Pagina 5 3. Kengetallen Pagina 6 4. Balans Activa Pagina 8 5. Balans Passiva Pagina
Nadere informatieStichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer
EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Realisatie Realisatie Realisatie Jaar 2020 Jaar 2019 Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Entree en spaarvarken 2.500 2.250 2.901 2.788 2.554 Jaarkaarten 800 800 787 826
Nadere informatieJaarstukken Stichting Koinonia
Jaarstukken 2012 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Opdracht Pagina 3 1. Resultaten Pagina 4 2. Financiele positie Pagina 5 3. Kengetallen Pagina 6 4. Balans Activa Pagina 8 5. Balans Passiva Pagina
Nadere informatieStichting Vrienden van Hospice De Patio
Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011
Nadere informatie