Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018"

Transcriptie

1

2 Verordening nr Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 1 De gewone begroting voor het dienstjaar wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN ONTVANGSTEN 000 Saldo vorig dienstjaar , Overboekingen , , Algemene uitgaven en ontvangsten , , Dotaties , Raad , College , Algemene administratie , Administratie , , Materieelverhuur , , Communicatie, Media en IT , , Onderwijs en Vorming , , Studentenzaken , Onderwijscentrum Brussel , , Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel , , COOVI , Kasterlinden, Campus , ,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair 497 onderwijs , , Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs , , Kasterlinden, Internaat , , Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid , , Kunst, cultureel erfgoed en musea , , Gemeenschapscentra , , Sociaal-cultureel werk , , Muntpunt , Jeugd , , Sport , , Welzijn en Gezondheid algemeen , , Welzijn , Etnisch-culturele minderheden , Gezondheid , Gezin , , LOGO , , Revalidatiecentrum 'De Poolster' , , Patrimonium , ,00 TOTAAL , ,72 POSITIEF SALDO 136,40 1

3 2 De buitengewone begroting voor het dienstjaar wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN ONTVANGSTEN 069 Overboekingen , , Algemene uitgaven en ontvangsten , Administratie , Materieelverhuur , Communicatie, Media en IT , Onderwijs en Vorming , , Onderwijscentrum Brussel , Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel , COOVI , Kasterlinden, Campus ,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair 497 onderwijs , Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs , Kasterlinden, Internaat , Kunst, cultureel erfgoed en musea , Jeugd , Sport , Revalidatiecentrum 'De Poolster' , Patrimonium , ,00 TOTAAL , ,00 POSITIEF SALDO 0,00 2

4 3 Volgende begrotingsartikelen zijn hoofdartikelen over de in de rechterkolom vermelde subartikelen zoals bedoeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Binnen de hoofdartikelen kan door het College een overdracht uitgevoerd worden tussen subartikelen zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen. Hoofdartikel Functie Natuur 109/ Algemene uitgaven 229/ College 309/ Algemene administratie 319/ Administratie Werkingskosten 319/ Stedelijk beleid Werkingskosten 319/ Meet- en weetcel Werkingskosten 329/ Materieelverhuur Werkingskosten 339/ Communicatie, Media en IT Werkingskosten 429/ , 410, Onderwijs, OTW en Speelpleinen Werkingskosten 431/ Studentenzaken Werkingskosten 439/ Onderwijscentrum Brussel Werkingskosten 490/ Centrum voor Leerlingenbegeleiding 492/ COOVI 496/ Kasterlinden, Campus 497/ Kasterlinden Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs 498/ / Kasterlinden, Internaat 509/ Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid Werkingskosten 524/ , 515, Kunst, cultureel erfgoed en musea Werkingskosten 529/ Gemeenschapscentra Werkingskosten 539/ Sociaal-cultureel werk Werkingskosten 544/ Muntpunt Werkingskosten 554/ Jeugd Werkingskosten 564/ Sport Werkingskosten 609/ Welzijn en Gezondheid algemeen Werkingskosten 619/ Welzijn Werkingskosten 629/ Etnisch-culturele minderheden Werkingskosten 639/ Gezondheid Werkingskosten 669/ Gezin Werkingskosten 679/ LOGO Werkingskosten 690/ De Poolster 869/ xx 12 Patrimonium Werkingskosten 3

5 4. Het College wordt gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing van gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel. 5. Het College wordt gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/ en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet-personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met natuur 12 van de hoofdstukken 490 tot en met 499 onderling te herverdelen. 7. Het College wordt gemachtigd om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 415/ en 560/ en op de artikelen met economische functie en uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren. 8. In uitvoering van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt het College gemachtigd kredietopeningen aan te gaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende middelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven. 9. Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven onder artikel 560/ aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten binnen het betreffende begrotingshoofdstuk. 10. Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische natuur 11 onderling te herverdelen. 4

6

7 Vorige dienstjaren Gewone Ontvangsten 66 G.O. Boni Vorige dienstjaren 000/ Batig resultaat van de gewone dienst 0, , ,00 000/951 ************************** 0, , ,00 000/ Subtotaal 0, , ,00 000/ Totaal G O 0, , ,00 1

8 Overboekingen Gewone Uitgaven 78 G.U. Overboekingen 120/ Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen , , , / Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds , , , / Overboeking naar het Lambermontfonds ,00 0,00 0, / Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , , / Overboeking naar het Gezinsfonds , , ,00 120/954 ************************** , , , / Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,00 120/957 ************************** , , ,00 069/ Subtotaal , , ,00 069/ Totaal G U , , ,00 2

9 Overboekingen Gewone Ontvangsten 68 G.O. Overboekingen 120/ Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , , , / Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds , , , / Overboeking uit het Lambermontfonds , , , / Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid , , , / Overboeking uit het Gezinsfonds ,00 0, ,00 120/994 ************************** , , ,00 069/ Subtotaal , , ,00 069/ Totaal G O , , ,00 3

10 Overboekingen Buitengewone Uitgaven 98 B.U. Overboekingen 12002/ Overboeking naar het Lambermontfonds ,00 0,00 0,00 120/955 ************************** ,00 0,00 0, / Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 0, , ,00 120/956 ************************** 0, , ,00 069/ Subtotaal , , ,00 069/ Totaal B U , , ,00 4

11 Overboekingen Buitengewone Ontvangsten 88 B.O. Overboekingen 12001/ Overboeking uit het Gezinsfonds , , , / Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen , , , / Overboeking uit het Lambermontfonds , , , / Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds , , ,00 120/995 ************************** , , , / Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF , , ,00 120/997 ************************** , , ,00 069/ Subtotaal , , ,00 069/ Totaal B O , , ,00 5

12 Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 100/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 0,00 0, ,00 100/122 ************************** 0,00 0, ,00 100/ Diverse onvoorziene administratiekosten 75, , ,00 100/123 ************************** 75, , ,00 100/ Vervoer van waarden 495, , ,00 100/ Diverse onvoorziene technische kosten 0, , ,00 100/124 ************************** 495, , ,00 100/ Administratieve kosten vr het financieel beheer 62, , ,00 100/ Roerende voorheffing op beleggingen 10, , ,00 100/128 ************************** 73, , ,00 109/ Subtotaal 7X G.U. Schuld 643, , ,00 100/ Intresten op leningen , , ,00 100/211 ************************** , , ,00 100/ Nalatigheids- of moratoriumintresten 161, , ,00 100/215 ************************** 161, , ,00 100/ Gewone en periodieke aflossing van leningen , , ,16 100/911 ************************** , , ,16 109/000-7X Subtotaal , , ,16 109/ Totaal G U , , ,16 6

13 Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Ontvangsten 62 G.O. Schuld 100/ Intresten van beleggingen , , ,00 100/261 ************************** , , ,00 100/ Creditintresten op rekening-courant 42, , ,00 100/264 ************************** 42, , ,00 109/ Subtotaal , , ,00 109/ Totaal G O , , ,00 7

14 Algemene uitgaven en ontvangsten Buitengewone Ontvangsten 82 B.O. Schuld 100/ Op te nemen leningen , , ,00 100/961 ************************** , , ,00 109/ Subtotaal , , ,00 109/ Totaal B O , , ,00 8

15 Dotaties Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 110/ Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2, BW 12/1/ , , ,00 110/ Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/ , , ,00 110/ Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/ , , ,00 110/ Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/ , , ,00 110/ Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds , , ,00 110/ Dotatie van de Federale overheid , , , / Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid ,00 0,00 0,00 110/466 ************************** , , ,00 119/ Subtotaal , , ,00 119/ Totaal G O , , ,00 9

16 Raad Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 210/ Dotatie aan de Raad van de VGC , , ,00 210/435 ************************** , , ,00 219/ Subtotaal , , ,00 219/ Totaal G U , , ,00 10

17 College Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 22001/ Bezoldiging van het personeel ,41 0,00 0, / Bezoldiging van het personeel ,04 0,00 0, / Bezoldiging van het personeel ,78 0,00 0,00 220/111 ************************** ,23 0,00 0, / Vakantiegeld van het personeel ,24 0,00 0, / Vakantiegeld van het personeel ,01 0,00 0, / Vakantiegeld van het personeel ,21 0,00 0,00 220/112 ************************** ,46 0,00 0, / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel ,80 0,00 0, / Patronale bijdragen voor pensioenen ,80 0,00 0, / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel ,02 0,00 0, / Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel ,31 0,00 0, / Patronale bijdragen voor pensioenen ,34 0,00 0,00 220/113 ************************** ,27 0,00 0,00 229/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten ,96 0,00 0, / Werkingskosten cel Collegevoorzitter , , , / Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid , , , / Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport , , ,00 220/124 ************************** , , ,00 229/ Subtotaal , , ,00 229/ Totaal G U , , ,00 11

18 Algemene administratie Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 300/ Andere sociale vergoedingen en toelagen , , ,00 300/112 ************************** , , ,00 300/ Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel , , ,00 300/ Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel , , ,00 300/ Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen , , ,00 300/113 ************************** , , ,00 300/ Verplaatsingskosten , , ,00 300/ Andere geldelijke tegemoetkomingen , , , / Verpl.kost. pers. onderw.statuut , , ,00 300/115 ************************** , , ,00 300/ Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie , , ,00 300/116 ************************** , , ,00 300/ Premies verzekeringen arbeidsongevallen , , ,00 300/ Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst , , ,00 300/117 ************************** , , ,00 300/ Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst , , ,00 300/118 ************************** , , ,00 309/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 300/ Reis- en verblijfskosten , , ,00 300/121 ************************** , , ,00 300/ Kosten voor selecties en doorstroming , , ,00 300/ Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen , , ,00 300/ Andere administratiekosten 969, , ,00 300/123 ************************** , , ,00 300/ Verzekeringen , , ,00 300/124 ************************** , , ,00 309/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 300/ Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC , , ,00 300/ Kleine schadeloosstellingen 496,68 0,00 0,00 300/332 ************************** , , ,00 300/ Tussenkomst in vakbondspremies , , ,00 300/415 ************************** , , ,00 309/ Subtotaal , , ,00 309/ Totaal G U , , ,00 12

19 Administratie Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 310/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 310/ Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen , , ,00 310/111 ************************** , , ,00 310/ Vakantiegeld , , ,00 310/ Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen , , ,00 310/112 ************************** , , ,00 310/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 310/ Patronale bijdragen RSZ voor gesco's , , ,00 310/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 310/113 ************************** , , ,00 311/ Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid , , ,00 311/111 ************************** , , ,00 311/ Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid , , ,00 311/112 ************************** , , ,00 311/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Stedelijk Beleid , , ,00 311/ Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid , , ,00 311/113 ************************** , , ,00 312/ Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel , , ,00 312/111 ************************** , , ,00 312/ Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel , , ,00 312/112 ************************** , , ,00 312/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - Meet- en Weetcel , , ,00 312/113 ************************** , , ,00 319/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 310/ Reis- en verblijfskosten 8.471, , ,00 310/121 ************************** 8.471, , ,00 310/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken , , ,00 310/ Erelonen en vergoedingen aan advocaten , , ,00 310/ Auteursrechten, erelonen en vergoedingen , , ,00 310/ Presentiegelden van commissies en jury's 694, , ,00 310/122 ************************** , , ,00 310/ Kantoorbenodigdheden , , ,00 310/ Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden , , ,00 310/ Frankeringskosten , , ,00 310/ Huur- en onderhoudskosten van materiaal , , ,00 310/ Preventie en bescherming op het werk , , ,00 310/ Procedure- en vervolgingskosten 3.725, , ,00 310/ Receptie- en representatiekosten 6.502, , ,00 310/ Kosten voor vorming van het personeel , , ,00 310/ Andere administratiekosten , , , / Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement , , ,00 310/123 ************************** , , ,00 310/ Verzekeringen , , ,00 310/ Werkingskosten Facility , , , / Werkingskosten archiefwerking 701, , ,00 310/124 ************************** , , ,00 310/ Olie en brandstof voor voertuigen , , ,00 310/ Prestaties van derden voor voertuigen 7.935, , ,00 310/ Verzekeringen van voertuigen 3.403, , ,00 310/ Leasing wagens , , ,00 310/ Andere kosten voor voertuigen 4.291, , ,00 310/127 ************************** , , ,00 311/ Reis- en verblijfskosten - Stedelijk Beleid 214, , ,00 311/121 ************************** 214, , ,00 311/ Werkingskosten - Stedelijk Beleid , , ,00 311/124 ************************** , , ,00 312/ Reis- en verblijfskosten - Meet- en Weetcel 148, , ,00 13

20 Administratie Gewone Uitgaven 312/121 ************************** 148, , ,00 312/ Werkingskosten - Meet- en Weetcel , , ,00 312/124 ************************** , , ,00 319/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 311/ Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid , , ,95 311/332 ************************** , , ,95 319/ Subtotaal , , ,95 319/ Totaal G U , , ,95 14

21 Administratie Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 310/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , , / Andere ontvangsten en terugvorderingen 7.261,57 0, ,00 310/161 ************************** , , ,00 311/ Andere ontvangsten en terugvorderingen ,64 0,00 0,00 311/161 ************************** ,64 0,00 0,00 319/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 310/ Vergoedingen voor schade , , ,00 310/380 ************************** , , ,00 310/ Premies voor gesco's , , ,00 310/ Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel , , ,00 310/ Andere specifieke subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0, , , / Premie voor gesco's , , ,00 310/465 ************************** , , ,00 311/ Ontvangsten i.h.k.v. het Stedelijk Beleid , , ,95 311/465 ************************** , , ,95 319/ Subtotaal , , ,95 319/ Totaal G O , , ,95 15

22 Administratie Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 310/ Aankoop van fietsen 0,00 0, ,00 310/743 ************************** 0,00 0, ,00 310/ Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen , , ,00 310/744 ************************** , , ,00 319/ Subtotaal , , ,00 319/ Totaal B U , , ,00 16

23 Materieelverhuur Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 320/ Andere administratiekosten 468, , ,00 320/123 ************************** 468, , ,00 320/ Technische benodigdheden 4.509, , ,00 320/ Herstelling van het materieel 518, , ,00 320/ Verzekeringen 3.959, , ,00 320/124 ************************** 8.987, , ,00 320/ Prestaties van derden , , ,00 320/125 ************************** , , ,00 329/ Subtotaal , , ,00 329/ Totaal G U , , ,00 17

24 Materieelverhuur Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 320/ Prestaties materieelverhuur , , ,00 320/161 ************************** , , ,00 329/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 320/ Vergoedingen voor kleine schade 115,02 0,00 0,00 320/380 ************************** 115,02 0,00 0,00 329/ Subtotaal 115,02 0,00 0,00 329/ Totaal G O , , ,00 18

25 Materieelverhuur Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 320/ Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel , , ,00 320/744 ************************** , , ,00 329/ Subtotaal , , ,00 329/ Totaal B U , , ,00 19

26 Communicatie, media en IT Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 330/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 330/111 ************************** , , ,00 330/ Vakantiegeld van het personeel , , ,00 330/112 ************************** , , ,00 330/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 330/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 330/113 ************************** , , ,00 339/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 330/ Kantoorbenodigdheden 2.544, , ,00 330/ Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie , , ,00 330/ Telefoonkosten , , ,00 330/ Huur- en onderhoudskosten , , ,00 330/ Beheers- en werkingskosten van de informatica , , , / Kantoorbenodigdheden , , , / Kosten toegang Rijksregister , , , / Kosten voor digitale communicatie , , , / Kosten voor communicatieprojecten , , , / Kosten voor evenementiële communicatie , , ,00 330/123 ************************** , , ,00 339/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 330/ Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media , , , / Subsidies aan het Huis van het Nederlands ,00 0,00 0, / Subsidies voor mediaprojecten , , , / Subsidies voor communicatieprojecten , , ,00 330/332 ************************** , , ,00 339/ Subtotaal , , ,00 339/ Totaal G U , , ,00 20

27 Communicatie, media en IT Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 330/ Ontvangsten uit communicatieprojecten 6.603, , ,00 330/161 ************************** 6.603, , ,00 339/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 6.603, , ,00 330/ Vergoedingen voor kleine schade 1.258,40 0,00 0,00 330/380 ************************** 1.258,40 0,00 0,00 339/ Subtotaal 1.258,40 0,00 0,00 339/ Totaal G O 7.861, , ,00 21

28 Communicatie, media en IT Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 330/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 330/742 ************************** , , ,00 330/ Aankoop van materiaal voor communicatie , , ,00 330/744 ************************** , , ,00 339/ Subtotaal , , ,00 339/ Totaal B U , , ,00 22

29 Onderwijs en Vorming Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 400/ Bezoldiging personeel omkaderingsprogramma , , ,00 400/ Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 400/111 ************************** , , ,00 400/ Vakantiegeld , , ,00 400/ Vakantiegeld onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 85, , ,00 400/112 ************************** , , ,00 400/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 400/ Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 400/ Patronale bijdragen voor pensioenen ,95 0,00 0,00 400/113 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 400/ Reis- en verblijfskosten 644, , ,00 400/121 ************************** 644, , ,00 400/ Erelonen en vergoedingen voor studies en werken , , ,00 400/122 ************************** , , ,00 400/ Frankeringskosten 9.226, , ,00 400/ Beheers- en werkingskosten ICT 0,00 0, ,00 400/ Receptie- en representatiekosten 1.271, , ,00 400/ Kosten voor vorming van het personeel 873, , ,00 400/ Andere administratiekosten 7.979, , , / Kosten ikv 'Kleur Bekennen' 7.235,95 0,00 0, / Kosten van de onderwijsinstellingen , ,00 0,00 400/123 ************************** , , ,00 400/ Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming , , ,00 400/ Verzekeringen 1.248, , ,00 400/ Andere voordelen onderwijs 0,00 0, ,00 400/ Technische werkingskosten , , , / Technische kosten van de eigen onderwijsinstellingen , ,00 0,00 400/124 ************************** , , ,00 400/ Het onderhoud van de gebouwen , , ,00 400/ Verzekering van de onroerende goederen 157,92 700,00 600,00 400/125 ************************** , , ,00 400/ Huur voor lokalen , , ,00 400/126 ************************** , , ,00 415/ Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking , , ,00 415/121 ************************** , , ,00 415/ Technische kosten voor de organisatie van speelpleinen , , ,00 415/ Verzekeringen 9.646, , ,00 415/124 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 400/ Subsidies voor taal- en diversiteitsondersteuning bij volwassenen , , , / Diverse subsidies , , , / Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs ,00 0,00 0, / Subsidies voor schoolverbreding , , , / Subsidies begeleiding schoolloopbaan , , , / Stimuleren van levenslang en -breed leren , , , / Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur , , , / Subsidies voor scholen , , , / Subsidies voor aanbieders , , ,00 400/332 ************************** , , ,00 400/ Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden ,72 0,00 0, / Subsidie aan diensten onderwijsinfrastructuur , , ,00 400/435 ************************** , , , / Subsidies voor coördinatieopdrachten , , ,00 410/332 ************************** , , ,00 415/ Subsidies speelpleinen , , ,00 23

30 Onderwijs en Vorming Gewone Uitgaven 415/332 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal , , ,00 429/ Totaal G U , , ,00 24

31 Onderwijs en Vorming Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 400/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 400/161 ************************** , , ,00 415/ Bijdragen van de ouders , , ,00 415/161 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 400/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School , , ,00 400/ Andere specifieke subsidies Vlaamse Gemeenschap , , , / Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen' , , ,00 400/465 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal , , ,00 429/ Totaal G O , , ,00 25

32 Onderwijs en Vorming Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 400/ Investeringssubsidies Capaciteitsuitbreiding , , ,00 400/631 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal 91 B.U. Investeringen , , ,00 400/ Aanpassingswerken aan schoolgebouwen , , ,00 400/723 ************************** , , ,00 400/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 400/733 ************************** , , ,00 400/ Aankoop van kunstvoorwerpen ,00 0,00 0,00 400/749 ************************** ,00 0,00 0,00 415/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 415/742 ************************** , , ,00 415/ Aankoop materiaal voor speelpleinen , , ,00 415/744 ************************** , , ,00 429/ Subtotaal 92 B.U. Schuld , , ,00 400/ Volstorting van deelnemingen ,00 0,00 0,00 400/816 ************************** ,00 0,00 0,00 429/ Subtotaal ,00 0,00 0,00 429/ Totaal B U , , ,00 26

33 Onderwijs en Vorming Buitengewone Ontvangsten 82 B.O. Schuld 400/ Terugbetaling van deelnemingen 0, , ,00 400/866 ************************** 0, , ,00 429/ Subtotaal 0, , ,00 429/ Totaal B O 0, , ,00 27

34 Studentenzaken Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 420/ Technische werkingskosten , , ,00 420/124 ************************** , , ,00 431/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 420/ Diverse subsidies studentenzaken , , ,00 420/332 ************************** , , ,00 431/ Subtotaal , , ,00 431/ Totaal G U , , ,00 28

35 Onderwijscentrum Brussel Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 430/ Bezoldiging van het personeel - OCB , , ,00 430/ Bezoldiging gesco's - OCB , , ,00 430/111 ************************** , , ,00 430/ Vakantiegeld van het personeel - OCB , , ,00 430/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB 8.405, , ,00 430/112 ************************** , , ,00 430/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB , , ,00 430/ Patronale bijdragen RSZ voor gesco's - OCB , , ,00 430/ Patronale bijdragen pensioenen - OCB , , ,00 430/113 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 430/ Reis- en verblijfskosten 2.539, , ,00 430/ Vergoedingen 2.185,50 0,00 0,00 430/121 ************************** 4.724, , ,00 430/ Frankeringskosten 0, ,00 0,00 430/ Beheers- en werkingskosten informatica 4.912, , ,00 430/ Receptie- en representatiekosten 5.459, , ,00 430/ Kosten voor vorming van personeel 8.664, , ,00 430/ Administratieve kosten , , ,00 430/123 ************************** , , ,00 430/ Technische benodigdheden - didactisch materiaal , , ,00 430/ Verzekeringen 826,16 0,00 0,00 430/ Technische kosten , , ,00 430/124 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 430/ Subsidies voor begeleidingsprojecten , , ,00 430/332 ************************** , , ,00 430/ Bijdragen in loonkost gedragen door andere overheden , , ,00 430/435 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal , , ,00 439/ Totaal G U , , ,00 29

36 Onderwijscentrum Brussel Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 430/ Vergoedingen voor kleine schade 43,50 0,00 0,00 430/380 ************************** 43,50 0,00 0,00 430/ Premie voor gesubsidieerde contractuelen , , ,00 430/ Andere specifieke subsidies van de hogere overheden , ,00 0,00 430/465 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal , , ,00 439/ Totaal G O , , ,00 30

37 Onderwijscentrum Brussel Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 430/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 430/742 ************************** , , ,00 439/ Subtotaal , , ,00 439/ Totaal B U , , ,00 31

38 Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 490/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 490/ Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap , , ,00 490/111 ************************** , , ,00 490/ Vakantiegeld 1.062, , ,00 490/112 ************************** 1.062, , ,00 490/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel 2.866, , ,00 490/113 ************************** 2.866, , ,00 490/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 490/ Reis- en verblijfskosten , , ,00 490/121 ************************** , , ,00 490/ Erelonen en vergoedingen 4.372, , ,00 490/122 ************************** 4.372, , ,00 490/ Frankeringskosten 3.998, , ,00 490/ Telefoonkosten , , ,00 490/ Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair 5.394, , ,00 490/ Beheers- en werkingskosten ICT , , ,00 490/ Receptie- en representatiekosten 3.778, , ,00 490/ Kosten voor navorming 5.687, , ,00 490/ Andere administratiekosten 9.555, , ,00 490/123 ************************** , , ,00 490/ Technische benodigdheden 6.357, , ,00 490/ Technische werking , , ,00 490/ Verzekeringen 1.402, , ,00 490/124 ************************** , , ,00 490/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 490/ Levering van elektriciteit voor gebouwen 5.489, , ,00 490/ Andere kosten voor de gebouwen 2.790, , ,00 490/125 ************************** , , ,00 490/ Huur en huurlasten van onroerende goederen , , ,00 490/126 ************************** , , ,00 490/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 490/ Terugbetaling aan Scholengroep Brussel 0, , ,00 490/435 ************************** 0, , ,00 490/ Subtotaal 0, , ,00 490/ Totaal G U , , ,00 32

39 Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 490/ Rechtstreekse prestaties , , ,00 490/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 490/161 ************************** , , ,00 490/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 490/ Vergoedingen voor kleine schade 3.628,69 0,00 0,00 490/380 ************************** 3.628,69 0,00 0,00 490/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel , , ,00 490/461 ************************** , , ,00 490/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten , , ,00 490/463 ************************** , , ,00 490/ Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming 3.621, , ,00 490/465 ************************** 3.621, , ,00 490/ Subtotaal , , ,00 490/ Totaal G O , , ,00 33

40 Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 490/ Aanpassingswerken aan schoolgebouwen , ,00 0,00 490/723 ************************** , ,00 0,00 490/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 3.568,98 0,00 0,00 490/733 ************************** 3.568,98 0,00 0,00 490/ Aankoop van meubilair , , ,00 490/741 ************************** , , ,00 490/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 490/742 ************************** , , ,00 490/ Aankoop van uitrustingsmaterieel 7.391, , ,00 490/744 ************************** 7.391, , ,00 490/ Subtotaal , , ,00 490/ Totaal B U , , ,00 34

41 COOVI Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 492/ Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel , , ,00 492/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 7.953, , ,00 492/111 ************************** , , ,00 492/ Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel , , ,00 492/ Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 603, , ,00 492/112 ************************** , , ,00 492/ Patronale bijdragen RSZ niet-onderwijzend personeel , , ,00 492/ Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 1.167, , ,00 492/ Patronale bijdragen voor pensioenen van het niet-onderwijzend personeel , , ,00 492/ Patronale bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend personeel 2.258, , ,00 492/113 ************************** , , ,00 492/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 492/ Prestaties van derden voor de gebouwen 0,00 0, ,00 492/ Verzekeringen van de onroerende goederen 601,41 0,00 0,00 492/125 ************************** 601,41 0, ,00 492/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 601,41 0, ,00 492/ Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel , , ,00 492/435 ************************** , , ,00 492/ Subtotaal , , ,00 492/ Totaal G U , , ,00 35

42 COOVI Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 492/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , , ,00 492/723 ************************** , , ,00 492/ Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0, , ,00 492/733 ************************** 0, , ,00 492/ Subtotaal , , ,00 492/ Totaal B U , , ,00 36

43 Kasterlinden, Campus Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 496/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 496/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 496/111 ************************** , , ,00 496/ Vakantiegeld , , ,00 496/ Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel 5.367, , ,00 496/112 ************************** , , ,00 496/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 496/ Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 496/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 496/ Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 496/113 ************************** , , ,00 496/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 496/ Reis- en verblijfskosten 0, , ,00 496/121 ************************** 0, , ,00 496/ Erelonen en vergoedingen voor expertises 0, , ,00 496/122 ************************** 0, , ,00 496/ Frankeringskosten 0, , ,00 496/ Telefoonkosten , , ,00 496/ Huur- en onderhoudskosten , , ,00 496/ Beheers- en werkingskosten ICT , , ,00 496/ Receptie- en representatiekosten 0, , ,00 496/ Kosten voor navorming 195, , ,00 496/ Administratieve werkingskosten , , ,00 496/123 ************************** , , ,00 496/ Technische benodigdheden , , ,00 496/ Prestaties van derden, eigen aan de functie , , ,00 496/ Verzekeringen 4.999, , ,00 496/ Technische werkingskosten , , ,00 496/124 ************************** , , ,00 496/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen , , ,00 496/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 496/ Verzekering van de onroerende goederen 9.558, , ,00 496/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen , , ,00 496/ Levering van water voor de gebouwen 5.096, , , / Prestaties van derden voor de gebouwen 1.615, , ,00 496/125 ************************** , , ,00 496/ Verzekeringen van voertuigen 3.815, , ,00 496/ Leasing voertuigen , , ,00 496/ Andere kosten voor voertuigen 5.140, , ,00 496/127 ************************** , , ,00 496/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 496/ Bijdragen in de werkingskosten , , ,00 496/435 ************************** , , ,00 496/ Subtotaal 7X G.U. Schuld , , ,00 496/ Financiële kosten van leasingschulden , , ,00 496/211 ************************** , , ,00 496/ Beschikbaarheidsvergoeding DBFM , , ,00 496/911 ************************** , , ,00 496/000-7X Subtotaal , , ,00 496/ Totaal G U , , ,00 37

44 Kasterlinden, Campus Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 496/ Andere ontvangsten en terugvorderingen ,03 0,00 0,00 496/161 ************************** ,03 0,00 0,00 496/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten ,03 0,00 0,00 496/ Vergoedingen voor kleine schade 7.465,21 0, ,00 496/380 ************************** 7.465,21 0, ,00 496/ Subtotaal 7.465,21 0, ,00 496/ Totaal G O ,24 0, ,00 38

45 Kasterlinden, Campus Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 496/ Aanpassingswerken aan de campus 7.613, , ,00 496/723 ************************** 7.613, , ,00 496/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies 0, , ,00 496/733 ************************** 0, , ,00 496/ Aankoop van meubilair 0, , ,00 496/741 ************************** 0, , ,00 496/ Aankoop van informaticamaterieel 1.919, , ,00 496/742 ************************** 1.919, , ,00 496/ Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting , , ,00 496/744 ************************** , , ,00 496/ Subtotaal , , ,00 496/ Totaal B U , , ,00 39

46 Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 497/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 497/ Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 0,00 0, ,00 497/ Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap , , ,00 497/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC , , ,00 497/111 ************************** , , ,00 497/ Vakantiegeld , , ,00 497/ Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 0,00 0, ,00 497/ Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 497/112 ************************** , , ,00 497/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 497/ Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen 0,00 0, ,00 497/ Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 497/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 497/ Patronale bijdragen pensioenen v/h onderwijzend personeel t.l.v. de , , ,00 VGC 497/113 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 497/ Reis- en verblijfskosten , , ,00 497/121 ************************** , , ,00 497/ Erelonen en vergoedingen , , ,00 497/122 ************************** , , ,00 497/ Frankeringskosten 2.945, , ,00 497/ Receptie- en representatiekosten , , ,00 497/ Kosten voor navorming , , ,00 497/ Andere administratiekosten , , ,00 497/123 ************************** , , ,00 497/ Technische benodigdheden , , ,00 497/ Prestaties van derden , , ,00 497/ Extramurosactiviteiten , , ,00 497/124 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal , , ,00 497/ Totaal G U , , ,00 40

47 Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 497/ Verkoop van goederen , , ,00 497/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen 1.885, , ,00 497/161 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging , , ,00 497/461 ************************** , , ,00 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten , , ,00 497/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer , , ,00 497/463 ************************** , , ,00 497/ Premie van de hogere overheden voor gesubsidieerde contractuelen 0,00 0, ,00 497/ Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming , , ,00 497/465 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal , , ,00 497/ Totaal G O , , ,00 41

48 Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 497/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen ,22 0,00 0,00 497/723 ************************** ,22 0,00 0,00 497/ Aankoop van klasmeubilair 7.983, , ,00 497/741 ************************** 7.983, , ,00 497/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 497/742 ************************** , , ,00 497/ Aankoop van machines en exploitatiematerieel , , ,00 497/744 ************************** , , ,00 497/ Subtotaal , , ,00 497/ Totaal B U , , ,00 42

49 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 498/ Bezoldiging v/h personeel , , ,00 498/ Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 0,00 0, ,00 498/ Bezoldiging v/h onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap , , ,00 498/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 498/111 ************************** , , ,00 498/ Vakantiegeld , , ,00 498/ Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 0,00 0, ,00 498/ Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 0, ,00 0,00 498/112 ************************** , , ,00 498/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 498/ Patronale bijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen 0,00 0, ,00 498/ Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 422, , ,00 498/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 498/113 ************************** , , ,00 498/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 498/ Reis- en verblijfskosten 6.277, , ,00 498/121 ************************** 6.277, , ,00 498/ Erelonen en vergoedingen 6.525, , ,00 498/122 ************************** 6.525, , ,00 498/ Frankeringskosten 913, , ,00 498/ Telefoonkosten 8.768, , ,00 498/ Huur- en onderhoudskosten 7.136, , ,00 498/ Beheers- en werkingskosten ICT , , ,00 498/ Receptie- en representatiekosten 3.889, , ,00 498/ Kosten voor navorming , , ,00 498/ Andere administratiekosten 2.920, , ,00 498/123 ************************** , , ,00 498/ Technische benodigdheden , , ,00 498/ Prestaties van derden 5.513, , ,00 498/ Verzekeringen 418, , ,00 498/ Benodigdheden voor prijsuitreikingen 1.414, , ,00 498/ Extramurosactiviteiten , , ,00 498/ Technische werkingskosten , , ,00 498/124 ************************** , , ,00 498/ Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 9.151, , ,00 498/125 ************************** 9.151, , ,00 498/ Huur lokalen 0, , ,00 498/126 ************************** 0, , ,00 498/ Subtotaal , , ,00 498/ Totaal G U , , ,00 43

50 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 498/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen 3.712, , ,00 498/161 ************************** 3.712, , ,00 498/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 3.712, , ,00 498/ Vergoedingen voor kleine schade 95, , ,00 498/380 ************************** 95, , ,00 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging , , ,00 498/461 ************************** , , ,00 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten , , ,00 498/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer , , ,00 498/463 ************************** , , ,00 498/ Premie voor gesubsidieerde contractuelen 0,00 0, ,00 498/ Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming 1.502, , ,00 498/465 ************************** 1.502, , ,00 498/ Subtotaal , , ,00 498/ Totaal G O , , ,00 44

51 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 498/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , , ,00 498/723 ************************** , , ,00 498/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies 0, ,00 0,00 498/733 ************************** 0, ,00 0,00 498/ Aankoop van meubilair , , ,00 498/741 ************************** , , ,00 498/ Aankoop van informaticamaterieel 9.540, , ,00 498/742 ************************** 9.540, , ,00 498/ Aankoop van materieel , , ,00 498/744 ************************** , , ,00 498/ Subtotaal , , ,00 498/ Totaal B U , , ,00 45

52 Kasterlinden, Internaat Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 499/ Bezoldiging v/h personeel , , ,00 499/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 499/111 ************************** , , ,00 499/ Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel t.l.v. de VGC 2.296, , ,00 499/ Vakantiegeld van het onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 499/112 ************************** , , ,00 499/ Patronale bijdragen RSZ 8.142, , ,00 499/ Patronale bijdragen RSZ onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 499/ Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel t.l.v. de VGC , , ,00 499/113 ************************** , , ,00 499/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 499/ Reis- en verblijfskosten 8, , ,00 499/121 ************************** 8, , ,00 499/ Frankeringskosten 0,00 500,00 500,00 499/ Receptie- en representatiekosten 328, , ,00 499/ Kosten voor navorming 765, , ,00 499/ Administratieve werkingskosten 732, , ,00 499/123 ************************** 1.826, , ,00 499/ Technische benodigdheden , , ,00 499/ Technische werkingskosten , , ,00 499/124 ************************** , , ,00 499/ Subtotaal , , ,00 499/ Totaal G U , , ,00 46

53 Kasterlinden, Internaat Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 499/ Tussenkomst van de ouders , , ,00 499/161 ************************** , , ,00 499/ Subtotaal , , ,00 499/ Totaal G O , , ,00 47

54 Kasterlinden, Internaat Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 499/ Aankoop van meubilair 1.085, , ,00 499/741 ************************** 1.085, , ,00 499/ Aankoop van informaticamaterieel 1.282, , ,00 499/742 ************************** 1.282, , ,00 499/ Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen 0, , ,00 499/743 ************************** 0, , ,00 499/ Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 2.158, , ,00 499/744 ************************** 2.158, , ,00 499/ Subtotaal 4.526, , ,00 499/ Totaal B U 4.526, , ,00 48

55 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 500/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 500/ Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen , , ,00 500/111 ************************** , , ,00 500/ Vakantiegeld van het personeel 6.175, , ,00 500/ Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen , , ,00 500/112 ************************** , , ,00 500/ Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel , , ,00 500/ Patronale bijdragen RSZ voor gesco's , , ,00 500/113 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 500/ Reis- en verblijfskosten 0,00 500,00 500,00 500/121 ************************** 0,00 500,00 500,00 500/ Frankeringskosten , , ,00 500/ Telefoonkosten 3.764, , ,00 500/ Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen 5.241, , ,00 500/ Beheers- en werkingskosten ICT 0, , ,00 500/ Receptie- en representatiekosten 7.645, , ,00 500/ Kosten voor vorming , , ,00 500/ Andere administratiekosten 1.168, , ,00 500/123 ************************** , , ,00 500/ Verzekeringen 1.356, , ,00 500/ Andere technische kosten 9.538, , , / Andere technische kosten 1.342, , , / Kosten voor culturele participatiebevordering , , , / Technische kosten voor multifunctionele infrastructuur 0, , , / Kosten voor lokaal cultuurbeleid 7.454, ,00 0, / Kosten armoedeplan cultuurparticipatie , , ,00 500/124 ************************** , , ,00 500/ Benodigdheden voor gebouwen 7.030, , ,00 500/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen , , ,00 500/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 500/ Verzekering van de onroerende goederen 6.876, , ,00 500/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen , , ,00 500/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen , , ,00 500/ Levering van water voor de gebouwen 4.809, , , / Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 500/125 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , , / Subsidies voor culturele participatiebevordering , , , / Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg , , , / Subsidies voor lokale 11-juliviering , , , / Subsidies voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid , , , / Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven ,00 0,00 0, / Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur ,00 0,00 0, / Subsidies i.h.k.v. armoedeplan cultuurparticipatie , , , / Subsidies voor projecten voor verbinding en stedelijke uitstraling 0, , ,00 500/332 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal , , ,00 509/ Totaal G U , , ,00 49

56 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 500/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 500/161 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 500/ Vergoedingen voor kleine schade ,49 0,00 0,00 500/380 ************************** ,49 0,00 0,00 500/ Premie van de hogere overheden voor gesubsidieerd personeel , , ,00 500/ Ontvangsten voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid , , , / Andere specifieke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap 0, , , / Subsidies Vlaamse Gemeenschap vr uitvoering van Participatiedecreet , , ,00 500/465 ************************** , , ,00 509/ Subtotaal , , ,00 509/ Totaal G O , , ,00 50

57 Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 515/ Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren , , ,00 515/111 ************************** , , ,00 515/ Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren , , ,00 515/112 ************************** , , ,00 515/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 515/113 ************************** , , ,00 524/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 510/ Verzekeringen 597, , ,00 510/ Technische werking kunsten 4.991, , ,00 510/124 ************************** 5.589, , ,00 515/ Reis- en verblijfskosten - erfgoedcoördinatoren 522, , ,00 515/121 ************************** 522, , ,00 515/ Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed , , ,00 515/123 ************************** , , ,00 515/ Technische werking cultureel erfgoed en musea 5.975, , ,00 515/124 ************************** 5.975, , ,00 524/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , , / Subsidies voor kunsten , , , / Subsidies voor literaire initiatieven , , , / Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg , , , / Subsidie voor de exploitatie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg , , , / Subsidies aan vzw BRONKS , , , / Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel , , ,00 510/332 ************************** , , ,00 515/ Subsidies voor cultureel erfgoed , , ,21 515/ Subsidie aan vzw Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel , , , / Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant , , ,00 515/332 ************************** , , ,21 520/ Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea , , ,00 520/332 ************************** , , ,00 524/ Subtotaal , , ,21 524/ Totaal G U , , ,21 51

58 Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 515/ Ontvangsten uit prestaties 2.223, , ,00 515/161 ************************** 2.223, , ,00 524/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 2.223, , ,00 515/ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed , , ,00 515/465 ************************** , , ,00 524/ Subtotaal , , ,00 524/ Totaal G O , , ,00 52

59 Kunst, cultureel erfgoed en musea Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 515/ Aankoop van technisch materiaal 877, , ,00 515/744 ************************** 877, , ,00 524/ Subtotaal 877, , ,00 524/ Totaal B U 877, , ,00 53

60 Gemeenschapscentra Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 525/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 525/ Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen , , ,00 525/111 ************************** , , ,00 525/ Vakantiegeld , , ,00 525/ Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen , , ,00 525/112 ************************** , , ,00 525/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 525/ Patronale bijdragen RSZ voor gesco's , , ,00 525/113 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 525/ Reis- en verblijfskosten 1.065, , ,00 525/121 ************************** 1.065, , ,00 525/ Erelonen en vergoedingen voor expertises , ,00 0,00 525/122 ************************** , ,00 0,00 525/ Beheers- en werkingskosten ICT , , ,00 525/123 ************************** , , ,00 525/ Promotie-initiatieven , , ,00 525/ Verzekeringen 852, , ,00 525/ Andere technische kosten , , ,00 525/124 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , , / Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten , , , / Subsidies voor de gemeenschapscentra , , ,00 525/332 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal , , ,00 529/ Totaal G U , , ,00 54

61 Gemeenschapscentra Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 525/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 525/161 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 525/ Premie voor gesubsidieerde contractuelen , , ,00 525/465 ************************** , , ,00 529/ Subtotaal , , ,00 529/ Totaal G O , , ,00 55

62 Sociaal-cultureel werk Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 530/ Beheers- en werkingskosten ICT , , ,00 530/123 ************************** , , ,00 530/ Technische kosten , , ,00 530/124 ************************** , , ,00 539/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 530/ Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen , , ,00 530/ Subsidies exploitatie en beheer vzw Buurtwerk Chambéry , , ,00 530/ Subsidies aan vzw Brussels Ouderenplatform , , , / Subsidies voor culturele en vormende werking specifieke doelgroepen ,00 0,00 0, / Subsidies aan plaatselijke bibliotheken , , , / Subsidies voor sociaal-culturele projecten ,00 0,00 0, / Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur , , , / Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu , , , / Subsidies aan vzw Citizenne , , , / Subsidies voor taalbevorderende initiatieven , , ,00 530/332 ************************** , , ,00 535/ Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten Brussel , , ,00 535/332 ************************** , , ,00 539/ Subtotaal , , ,00 539/ Totaal G U , , ,00 56

63 Sociaal-cultureel werk Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 530/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 530/161 ************************** , , ,00 539/ Subtotaal , , ,00 539/ Totaal G O , , ,00 57

64 Muntpunt Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 540/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 540/ Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen , , ,00 540/111 ************************** , , ,00 540/ Vakantiegeld , , ,00 540/ Vakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen 3.157, , ,00 540/112 ************************** , , ,00 540/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 540/ Patronale bijdragen RSZ voor gesco's , , ,00 540/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 540/113 ************************** , , ,00 544/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 540/ Exploitatie van vzw Muntpunt , , , / Subsidies voor vzw Muntpunt , , ,00 540/332 ************************** , , ,00 544/ Subtotaal , , ,00 544/ Totaal G U , , ,00 58

65 Jeugd Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 550/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 550/111 ************************** , , ,00 550/ Vakantiegeld van het personeel , , ,00 550/112 ************************** , , ,00 550/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 550/ Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen , , ,00 550/113 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 550/ Reis- en verblijfskosten 308, , ,00 550/ Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax , , ,00 550/121 ************************** , , ,00 550/ Verzekeringen 763, , ,00 550/ Diverse technische kosten , , ,00 550/124 ************************** , , , / Kosten voor herstellingen aan lokalen , , ,00 550/125 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 550/ Subsidies voor vakantieactiviteiten , , , / Subsidies aan jeugdhuizen , , , / Subsidie aan vzw Het Neerhof , , , / Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen , , , / Subsidie aan vzw JES , , , / Subsidie aan vzw Roodebeekcentrum , , , / Subsidie aan vzw Art Basics for Children , , , / Subsidies aan vzw Goodplanet , , , / Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten 6.995,02 0,00 0, / Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven ,00 0,00 0, / Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd , , , / Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming , , ,00 550/332 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal , , ,00 554/ Totaal G U , , ,00 59

66 Jeugd Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 550/ Bijdragen van de ouders , , ,00 550/ Andere ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 550/161 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 550/ Vergoedingen voor kleine schade 3.619,21 0,00 0,00 550/380 ************************** 3.619,21 0,00 0,00 550/ Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid , , ,00 550/465 ************************** , , ,00 554/ Subtotaal , , ,00 554/ Totaal G O , , ,00 60

67 Jeugd Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 550/ Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve , , ,00 550/724 ************************** , , ,00 550/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 550/733 ************************** 1.512, , ,00 550/ Aankoop van uitrusting 892, , ,00 550/744 ************************** 892, , ,00 554/ Subtotaal , , ,00 554/ Totaal B U , , ,00 61

68 Sport Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 560/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 560/ Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen , , ,00 560/111 ************************** , , ,00 560/ Vakantiegeld , , ,00 560/ Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen 9.690, , ,00 560/112 ************************** , , ,00 560/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 560/ Patronale bijdragen RSZ voor gesco's , , ,00 560/ Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen , , ,00 560/113 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 560/ Reis- en verblijfskosten 4.194, , ,00 560/ Vergoedingen voor sportlesgevers , , ,00 560/121 ************************** , , ,00 560/ Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid , , ,00 560/ Verzekeringen 6.533, , ,00 560/ Uitgaven ikv het vernieuwd sportbeleid 0, , , / Beheerskosten sportinfrastructuur , , ,00 560/124 ************************** , , ,00 560/ Kosten gebouwen 0, , ,00 560/125 ************************** 0, , ,00 564/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 560/ Huursubsidies aan organisaties en instellingen , ,00 0,00 560/310 ************************** , ,00 0,00 560/ Subsidies voor sportinitiatieven , , ,00 560/ Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen 0,00 0, ,00 560/ Subsidies voor vzw Buurtsport ,00 0,00 0, / Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten , ,00 0, / Subsidies voor sportorganisaties , ,00 0, / Subsidies voor kadervorming 1.814, ,00 0,00 560/332 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal , , ,00 564/ Totaal G U , , ,00 62

69 Sport Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 560/ Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven , , ,00 560/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 560/161 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 560/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid , , ,00 560/ Premie van de hogere overheden voor geco's , , ,00 560/465 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal , , ,00 564/ Totaal G O , , ,00 63

70 Sport Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 560/ Aankoop van fietsen 4.338, , ,00 560/743 ************************** 4.338, , ,00 560/ Aankoop van materiaal , , ,00 560/744 ************************** , , ,00 564/ Subtotaal , , ,00 564/ Totaal B U , , ,00 64

71 Welzijn en Gezondheid algemeen Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 600/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 600/111 ************************** , , ,00 600/ Vakantiegeld van het personeel 3.423, , ,00 600/112 ************************** 3.423, , ,00 600/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 600/113 ************************** , , ,00 609/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 600/ Reis- en verblijfskosten 0,00 500,00 500,00 600/121 ************************** 0,00 500,00 500,00 600/ Frankeringskosten 2.899, , ,00 600/ Receptie- en representatiekosten 1.949, , ,00 600/ Kosten voor vorming van het personeel 5.739, , ,00 600/123 ************************** , , ,00 600/ Technische kosten , , ,00 600/124 ************************** , , ,00 609/ Subtotaal , , ,00 609/ Totaal G U , , ,00 65

72 Welzijn en Gezondheid algemeen Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 600/ Verhuring van onroerende goederen 1.000, , ,00 600/163 ************************** 1.000, , ,00 609/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 1.000, , ,00 600/ Specifieke subsidies van andere overheden , , ,00 600/465 ************************** , , ,00 609/ Subtotaal , , ,00 609/ Totaal G O , , ,00 66

73 Welzijn Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 610/ Technische kosten Welzijn , ,00 0,00 610/124 ************************** , ,00 0,00 619/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , ,00 0,00 610/ Subsidies voor algemeen welzijnswerk , , ,00 610/ Subsidie aan Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw ,00 0,00 0, / Subsidies voor jeugdwelzijnswerk , , , / Subsidie aan vzw Brussels Ouderenplatform , , , / Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn , , , / Subsidie voor Het Punt vzw ,00 0,00 0, / Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een beperking , , , / Subsidies voor welzijnsinitiatieven ikv armoedebestrijding , , , / Subsidies voor arbeidszorg , , , / Subsidies voor straathoekwerk , , ,00 610/332 ************************** , , ,00 619/ Subtotaal , , ,00 619/ Totaal G U , , ,00 67

74 Etnisch-culturele minderheden Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 620/ Diverse technische kosten 124, , ,00 620/124 ************************** 124, , ,00 629/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten 124, , , / Aanvullende subsidies Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid , , , / Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten , , , / Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking , , , / Subsidies voor initiatieven taalstimulering allochtonen , , , / Subsidies voor specifieke doelgroepen , , , / Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog , , ,00 620/332 ************************** , , ,00 629/ Subtotaal , , ,00 629/ Totaal G U , , ,00 68

75 Gezondheid Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 630/ Technische kosten , , ,00 630/124 ************************** , , ,00 639/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , ,00 630/ Subsidies voor gezondheidsinitiatieven , , ,00 630/ Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid , , , / Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg , , ,00 630/332 ************************** , , ,00 639/ Subtotaal , , ,00 639/ Totaal G U , , ,00 69

76 Gezin Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 660/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 660/ Bezoldiging van de gesco's 0,00 0, ,00 660/111 ************************** , , ,00 660/ Vakantiegeld , , ,00 660/ Vakantiegeld voor de geco's 0,00 0, ,00 660/112 ************************** , , ,00 660/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 660/ Patronale bijdragen aan RSZPPO voor geco's 0,00 0, ,00 660/ Patronale bijdragen , , ,00 660/113 ************************** , , ,00 669/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 660/ Reis- en verblijfskosten 372, , ,00 660/121 ************************** 372, , ,00 660/ Frankeringskosten 0, , ,00 660/ Receptie- en representatiekosten 325, , ,00 660/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 518, , ,00 660/123 ************************** 844, , ,00 660/ Specifieke kosten voor ondersteuning - Gezin , , ,00 660/124 ************************** , , ,00 660/ Benodigdheden voor gebouwen 205, , ,00 660/ Prestaties van derden voor de gebouwen 7.497, , ,00 660/ Verzekering van de onroerende goederen 3.197, , ,00 660/125 ************************** , , ,00 669/ Subtotaal 72 G.U. Overdrachten , , , / Subsidies voor kwaliteitsverhoging - Gezin , , , / Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin , , , / Subsidies voor toegankelijkheid - Gezin , , ,00 660/332 ************************** , , ,00 669/ Subtotaal , , ,00 669/ Totaal G U , , ,00 70

77 Gezin Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 660/ Vergoedingen voor kleine schade 461,71 0,00 0,00 660/380 ************************** 461,71 0,00 0,00 660/ Premie van de hogere overheden voor gesco's 0,00 0, ,00 660/ Specifieke subsidies hogere overheden , , , / Andere specifieke subsidies van de federale overheid 0, , ,00 660/465 ************************** , , ,00 669/ Subtotaal , , ,00 669/ Totaal G O , , ,00 71

78 LOGO Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 670/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 670/111 ************************** , , ,00 670/ Vakantiegeld van het personeel 8.731, , ,00 670/112 ************************** 8.731, , ,00 670/ Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel , , ,00 670/113 ************************** , , ,00 679/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 670/ Reis- en verblijfskosten 691, , ,00 670/121 ************************** 691, , ,00 670/ Frankeringskosten 0, ,00 0,00 670/ Receptie- en representatiekosten 594, , ,00 670/123 ************************** 594, , ,00 670/ Technische kosten , , ,00 670/124 ************************** , , ,00 679/ Subtotaal , , ,00 679/ Totaal G U , , ,00 72

79 LOGO Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 670/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen 1.259,47 500,00 500,00 670/161 ************************** 1.259,47 500,00 500,00 679/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten 1.259,47 500,00 500,00 670/ Bijdragen van andere overheden voor het LOGO , , ,00 670/465 ************************** , , ,00 679/ Subtotaal , , ,00 679/ Totaal G O , , ,00 73

80 Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 690/ Bezoldiging van het personeel , , ,00 690/111 ************************** , , ,00 690/ Vakantiegeld , , ,00 690/112 ************************** , , ,00 690/ Patronale bijdragen RSZ voor het personeel , , ,00 690/ Patronale bijdragen voor pensioenen , , ,00 690/113 ************************** , , ,00 690/ Subtotaal 71 G.U. Werkingskosten , , ,00 690/ Reis- en verblijfskosten 1.418, , ,00 690/121 ************************** 1.418, , ,00 690/ Erelonen en vergoedingen 0, , ,00 690/122 ************************** 0, , ,00 690/ Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair 8.989, , ,00 690/ Kosten voor vorming van het personeel 3.004, , ,00 690/ Administratieve werkingskosten , , ,00 690/123 ************************** , , ,00 690/ Verzekeringen 1.900, , ,00 690/ Andere technische werkingskosten , , ,00 690/124 ************************** , , ,00 690/ Verzekering van de onroerende goederen 1.014, , ,00 690/ Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen 1.362,14 0,00 0,00 690/125 ************************** 2.376, , ,00 690/ Subtotaal , , ,00 690/ Totaal G U , , ,00 74

81 Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 690/ Rechtstreekse prestaties , , ,00 690/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 690/161 ************************** , , ,00 690/ Subtotaal , , ,00 690/ Totaal G O , , ,00 75

82 Revalidatiecentrum 'De Poolster' Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 690/ Aanpassingswerken aan gebouwen 0, , ,00 690/723 ************************** 0, , ,00 690/ Aankoop bureaumeubilair 2.568, , ,00 690/741 ************************** 2.568, , ,00 690/ Aankoop van informaticamaterieel 4.526, , ,00 690/742 ************************** 4.526, , ,00 690/ Aankoop van uitbatingsmaterieel 9.846, , ,00 690/744 ************************** 9.846, , ,00 690/ Subtotaal , , ,00 690/ Totaal B U , , ,00 76

83 Patrimonium Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 800/ Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij , , ,00 800/124 ************************** , , ,00 820/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 4.235, , , / Telefoonkosten 516,68 0, , / Huur- en onderhoudskosten 1.193,02 0, ,00 820/123 ************************** 5.944, , ,00 820/ Benodigdheden voor gebouwen , , ,00 820/ Brandstoffen voor de verwarming van gebouwen 7.229, , ,00 820/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 820/ Verzekering van de onroerende goederen 2.651, , ,00 820/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen , , ,00 820/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen , , ,00 820/ Levering van water voor de gebouwen 2.368, , , / Prestaties van derden voor de gebouwen , , , / Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik 1.123, , , / Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 7.652, , , / Prestaties van derden voor de gebouwen , , , / Verzekering van de onroerende goederen 211,40 500,00 425, / Levering van elektriciteit voor de gebouwen 5.221, , , / Levering van water voor de gebouwen 989, , ,00 820/125 ************************** , , ,00 820/ Huurgelden en lasten van onroerende goederen , , ,00 820/126 ************************** , , ,00 840/ Telefoonkosten 2.100, , ,00 840/ Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra , , ,00 840/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen , , ,00 840/123 ************************** , , ,00 840/ Andere technische kosten voor gemeenschapscentra 7.972,74 0,00 0,00 840/124 ************************** 7.972,74 0,00 0,00 840/ Benodigdheden voor gebouwen , , ,00 840/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen , , ,00 840/ Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 840/ Verzekering van de onroerende goederen , , ,00 840/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen , , ,00 840/ Levering van water voor de gebouwen , , , / Prestaties van derden voor de gebouwen , , ,00 840/125 ************************** , , ,00 840/ Huurgelden en -lasten , , ,00 840/126 ************************** , , ,00 870/ Telefoonkosten 228,00 0, ,00 870/ Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair 0,00 0, ,00 870/ Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 0, , ,00 870/ Andere administratiekosten 0,00 0, ,00 870/123 ************************** 228, , ,00 870/ Benodigdheden voor gebouwen 2.394,03 0, ,00 870/ Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen , , ,00 870/ Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie , , ,00 870/ Verzekering van de onroerende goederen 3.285, , ,00 870/ Levering van elektriciteit voor de gebouwen , , ,00 870/ Levering van water voor de gebouwen 6.038, , ,00 870/125 ************************** , , ,00 880/ Prestaties van derden voor de gebouwen 0, , ,00 880/ Verzekering van de onroerende goederen 0,00 300,00 255,00 880/125 ************************** 0, , ,00 869/ Subtotaal , , ,00 869/ Totaal G U , , ,00 77

84 Patrimonium Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 820/ Andere ontvangsten en terugvorderingen 7.264,40 0,00 0,00 820/161 ************************** 7.264,40 0,00 0,00 840/ Andere ontvangsten en terugvorderingen ,67 0,00 0,00 840/161 ************************** ,67 0,00 0,00 870/ Andere ontvangsten en terugvorderingen , , ,00 870/161 ************************** , , ,00 870/ Verhuring van onroerende goederen 0, , ,00 870/163 ************************** 0, , ,00 869/ Subtotaal 61 G.O. Overdrachten , , ,00 840/ Vergoedingen voor kleine schade 9.543,10 0,00 0,00 840/380 ************************** 9.543,10 0,00 0,00 869/ Subtotaal 9.543,10 0,00 0,00 869/ Totaal G O , , ,00 78

85 Patrimonium Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 830/ Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten , , ,00 830/522 ************************** , , , / Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur , , , / Investeringssubsidies culturele instellingen , , , / Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur , , ,00 840/522 ************************** , , ,00 850/ Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen , , , / Investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen , , ,00 850/522 ************************** , , ,00 860/ Investeringssubsidies voor gezondheidsinstellingen , , ,00 860/522 ************************** , , ,00 869/ Subtotaal 91 B.U. Investeringen , , ,00 800/ Aankoop, studies en werken aan Muntpunt , , ,00 800/723 ************************** , , ,00 820/ Aanpassingswerken aan gebouwen , , ,00 820/723 ************************** , , ,00 820/ Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen , , ,00 820/724 ************************** , , ,00 820/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 820/733 ************************** , , ,00 820/ Aankoop van bureaumeubilair 2.725, , ,00 820/741 ************************** 2.725, , ,00 820/ Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen , , ,00 820/749 ************************** , , ,00 840/ Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken , , ,00 840/723 ************************** , , ,00 840/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 840/733 ************************** , , ,00 840/ Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra , , ,00 840/741 ************************** , , ,00 840/ Aankoop van informaticamaterieel , , ,00 840/742 ************************** , , ,00 840/ Aankoop uitbatingsmaterieel , , ,00 840/744 ************************** , , ,00 850/ Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium , , ,00 WGG 850/723 ************************** , , ,00 850/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies , , ,00 850/733 ************************** , , ,00 850/ Aankoop van informaticamaterieel 0,00 0, ,00 850/742 ************************** 0,00 0, ,00 850/ Aankoop uitbatingsmaterieel ,00 0,00 0,00 850/744 ************************** ,00 0,00 0,00 880/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 0, , ,00 880/733 ************************** 0, , ,00 890/ Aankoop, studies en werken aan gebouwen 0, ,00 0,00 890/723 ************************** 0, ,00 0,00 890/ Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 0, , ,00 890/733 ************************** 0, , ,00 869/ Subtotaal , , ,00 869/ Totaal B U , , ,00 79

86 Patrimonium Buitengewone Ontvangsten 80 B.O. Overdrachten 840/ Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap overgedragen onroerende , , ,00 goederen 840/665 ************************** , , ,00 869/ Subtotaal 81 B.O. Investeringen , , ,00 840/ Verkoop van gebouwen ,00 0,00 0,00 840/762 ************************** ,00 0,00 0,00 869/ Subtotaal ,00 0,00 0,00 869/ Totaal B O , , ,00 80

87 DIENSTJAAR GEWONE dienst BEGROTING OVERZICHTSTABEL Algemeen resultaat van de begrotingsrekening ,61 (1) Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,42 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,02 Oninbare rechten vorige dienstjaren 0,00 Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren , ,84 Ontvangsten overboekingen ,07 Uitgaven overboekingen , ,30 Resultaat van de begrotingsrekening Algemeen resultaat van de begrotingsrekening , ,17 (2) (3) 2B _ Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad Aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage) Saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar ,90 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar , , ,17 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 0,00 Uitgaven overboekingen ,57 0, ,57 Geraamd resultaat van de begroting Geraamd algemeen resultaat van de begroting , ,40 Saldo ,77 (4) (5) Ontvangsten eigen dienstjaar ,95 Uitgaven eigen dienstjaar , ,63 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 Geraamd resultaat van de begroting Geraamd algemeen resultaat van de begroting ,37 136,40 (6) (7) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) (7) = (5)+(6)

88 DIENSTJAAR BUITENGEWONE dienst BEGROTING OVERZICHTSTABEL Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,46 Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar , ,61 Oninbare rechten vorige dienstjaren 0,00 Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren , ,87 Ontvangsten overboekingen ,89 Uitgaven overboekingen , ,89 Resultaat van de begrotingsrekening Algemeen resultaat van de begrotingsrekening , ,15 (2) (3) 2B _ Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad Aanpassing +/- volgens prognose (in bijlage) Saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar ,23 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,07 0, ,84 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen ,56 0,00 Uitgaven overboekingen ,87 0, ,69 Geraamd resultaat van de begroting Geraamd algemeen resultaat van de begroting , ,15 Saldo 0,00 (4) (5) Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 Geraamd resultaat van de begroting Geraamd algemeen resultaat van de begroting 0,00 0,00 (6) (7) (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) (7) = (5)+(6)

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 5 (-) Nr. 1 (deel III) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING - 15 november ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar DEEL III: Ontwerp van verordening en

Nadere informatie

Begroting 2012 Interne begrotingswijziging 2B Gewone Uitgaven 2/07/2012

Begroting 2012 Interne begrotingswijziging 2B Gewone Uitgaven 2/07/2012 Algemene uitgaven en ontvangsten - Gewone Uitgaven 100/128-10 61602 Roerende voorheffing op beleggingen 1.000,00 3.000,00 4.000,00 100/128 ************************** 2.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00 109/000-71

Nadere informatie

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 03/05 5 december 2003 Verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: UITGAVEN

Nadere informatie

Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 05/ 06 23 dece mbe r 2005 Verordening tot vaststelling van de beg roting voor het dienstjaar 2006 V E R O R D E N I N G Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als

Nadere informatie

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt

Nadere informatie

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00 716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTINGSWIJZIGING DIENSTJAAR 2016 Hulpverleningszone Centrum BEGROTINGSWIJZIGING DIENSTJAAR 2016 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497

Nadere informatie

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015 Verordening nr. 15-01 12 mei 2015 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het

Nadere informatie

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00 REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse

Nadere informatie

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 Verordening nr. 12-03 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2012

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2010

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2010 ONTWERP Verordening nr. 10-05 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2010 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

1 JAARREKENING Overzicht.

1 JAARREKENING Overzicht. 1 JAARREKENING 2016 Om goed te kunnen budgetteren is het belangrijk om de voorgaande rekeningen, begrotingen en wijzigingen te analyseren. Daarom beginnen we met een overzicht en evaluatie van de jaarrekening

Nadere informatie

Facturatie prestaties en interventies brandweer. Meer wespenverdelging. + schuim. Meer wespenverdelging

Facturatie prestaties en interventies brandweer. Meer wespenverdelging. + schuim. Meer wespenverdelging B Oost-Limburg NISNR : 71016 Pagina 1 GEONE ONTVANGSTEN 15 15 35102 161 01 71301 Facturatie prestaties en interventies brandweer Meer wespenverdelging 70.000,00 20.000,00 0,00 90.000,00 + schuim 15 15

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

Begroting 2013 Begrotingswijziging 2B

Begroting 2013 Begrotingswijziging 2B Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 17.278.50 7.846.815,00 25.125.315,00 Omwille

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2014-2015) Nr.1(deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 18 NOVEMBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015 DEEL I:

Nadere informatie

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone begroting GEWONE DIENST

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone begroting GEWONE DIENST RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone GEWONE DIENST RAAD 10.03. GEWONE DIENST Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Bladzijde 1 Vorige

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 5 (2011-2012) Nr. 1 (deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2011-2012 14 november 2011 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 DEEL I:

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 23 NOVEMBER 2016 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2017 1455 Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 (deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 15 november 2010 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 DEEL I:

Nadere informatie

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING 2017

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING 2017 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Gemeenteraad 09.02. Conseil Communal 09.02. Gewone 1. Samenvattingstabel 1 Gewone dienst - Samenvattingstabel Ontvangsten Uitgaven

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

Tabel 3 bevat de verdeling volgens de beleidsprioriteit en de besteding van de middelen in 2016.

Tabel 3 bevat de verdeling volgens de beleidsprioriteit en de besteding van de middelen in 2016. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 2016-0706 03-05- BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verantwoordingsnota in het kader van het lokaal jeugdbeleid 2016 Het voortgangsrapport Cultuur, Jeugd en Sport 2016

Nadere informatie

Begroting Overboekingen 17/11/2015

Begroting Overboekingen 17/11/2015 Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen enerzijds tussen de gewone en de buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen. 1 1. Overzicht en evolutie per economische

Nadere informatie

Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A

Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 15.370.00 3.701.475,00 19.071.475,00 Er wordt

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING... 3 OMGEVINGSFACTOREN De economische groei De inflatie De rente

INHOUDSTAFEL DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING... 3 OMGEVINGSFACTOREN De economische groei De inflatie De rente INHOUDSTAFEL DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING... 3 Hoofdstuk 1. OMGEVINGSFACTOREN...............5 1. De economische groei...5 2. De inflatie...5 3. De rente...6 Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER............7

Nadere informatie

Budget wijziging 2

Budget wijziging 2 2007 - wijziging 2 Ontvangsten nr. egov wijz. 1 2007 Verhoging Verlaging Totaal Toelichting Algemeen 59 127,92 55 695 55 695 13900-15101 Investeringssubsidies in kapitaal v/d 2 000,00 2 000 2 000 13900-74035

Nadere informatie

Begroting 2013. Overboekingen 21/11/2012

Begroting 2013. Overboekingen 21/11/2012 Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen enerzijds tussen de gewone en de buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen. 1 1. Overzicht en evolutie per economische

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 3

Begrotingswijziging nr 3 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Dienstjaar : 2015 Begrotingswijziging nr 3 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2015 na de B.W. nr3 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten

Nadere informatie

De initiële begroting 2018 sloot af met een overschot van 136,4 EUR.

De initiële begroting 2018 sloot af met een overschot van 136,4 EUR. Verordening nr. 18-01 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting De begroting voor het dienstjaar 2018

Nadere informatie

UITGAVEN KREDIET Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel en mandatarissen

UITGAVEN KREDIET Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel en mandatarissen GU VORIGE JAREN NIEUW ARTIKEL NUMMER R F / E -- REK UITGAVEN BEGROTINGS- VASTLEGGING NIET GEBRUIKTE AAN- REKENINGEN OVER TE DRAGEN 2009 422 124 10 61609 Belastingen, taksen en retri-buties, eigen aan de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Deel 1: - Tabel van de vorige jaren 2 Deel 2: - Gewone en buitengewone provinciale begrotingen per functionele groep : 00 Algemene

Inhoudsopgave Deel 1: - Tabel van de vorige jaren 2 Deel 2: - Gewone en buitengewone provinciale begrotingen per functionele groep : 00 Algemene Inhoudsopgave Deel 1: - Tabel van de vorige jaren 2 Deel 2: - Gewone en buitengewone provinciale begrotingen per functionele groep : 00 Algemene ontvangsten en uitgaven 252 01 Algemene schuld 256 02 Fondsen

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING

DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING Algemene toelichting 1 Algemene toelichting 2 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. OMGEVINGSFACTOREN... 5 1. Economische en budgettaire context... 5 Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER...

Nadere informatie

Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B

Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 13.519.70 978.334,00 14.498.034,00 Omwille

Nadere informatie

Begroting Overboekingen 18/11/2013

Begroting Overboekingen 18/11/2013 Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen enerzijds tussen de gewone en de buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen. 1 1. Overzicht en evolutie per economische

Nadere informatie

Gemeente Maasmechelen BEGROTINGSREKENING 2012 GU VORIGE JAREN NIEUW KREDIET. NIS-nummer : AAN- REKENINGEN ARTIKEL NUMMER R F / E -- NR

Gemeente Maasmechelen BEGROTINGSREKENING 2012 GU VORIGE JAREN NIEUW KREDIET. NIS-nummer : AAN- REKENINGEN ARTIKEL NUMMER R F / E -- NR GU VORIGE JAREN NIEUW ARTIKEL NUMMER R F / E -- NR REKNR UITGAVEN BEGROTINGS- VASTLEGGING NIET GEBRUIKTE AAN- REKENINGEN OVER TE DRAGEN 2006 351 111 01 62001 Bezoldiging van het gemeente-personeel 3.582,90-3.582,90

Nadere informatie

Ingevolge het artikel 96 van de nieuwe gemeentewet legt het College van Burgemeester en Schepenen u het ontwerp van de begroting 2013 voor.

Ingevolge het artikel 96 van de nieuwe gemeentewet legt het College van Burgemeester en Schepenen u het ontwerp van de begroting 2013 voor. Pagina 1/13 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Inleiding 1 De gewone begroting... 2 De ontvangsten... 3 a) Inleiding... 3 b) Onvangsten uit prestaties... 4 c) Ontvangsten uit overdrachten... 5 Ontvangsten

Nadere informatie

BEGROTING DIENSTJAAR 2017

BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissment Gent HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Beslissing van de zoneraad woensdag 12 oktober 2016 Sint-Gerolflaan 12A 9880 Aalter

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 000/000/76 Vorige

Nadere informatie

Begroting Overboekingen 8/11/2011

Begroting Overboekingen 8/11/2011 Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen enerzijds tussen de gewone en de buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen. 1 1. Overzicht en evolutie per economische

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Vorige dienstjaren

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Vorige dienstjaren Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Ontvangsten Bladzijde 2 Dienstjaar 2018 Artikel F/E/Nr 000/76 Vorige dienstjaren Uitgaven

Nadere informatie

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR , ,00 0, , ,00 0, , ,00

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR , ,00 0, , ,00 0, , ,00 10401 Centrale administratie : algemeen 05 05 10401 612 40 Erelonen en vergoedingen voor beheerskosten maaltijdcheques en loonberekening 21 436,00 4 000,00 0,00 25 436,00 05 05 10401 616 05 Verzekeringen

Nadere informatie

Personeelsplan /10/2015

Personeelsplan /10/2015 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Personeelsplan 2013-2018 19/10/2015 FORMATIES op basis van personeelsplan 2013-2018 A B C D totaal 64,50 66,30 69,55 35,50 235,85 kernadministratie 37,80 53,80 18,00 45,50 155,10

Nadere informatie

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Begrotingswijziging nr 1

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Begrotingswijziging nr 1 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Dienstjaar : 2018 Begrotingswijziging nr 1 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2018 na de B.W. nr1 Functie Personeel Werkingskosten

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Gebouwen - bedrijfsmatige MVA-rusthuis / serviceflats - harmonicadeuren

Gebouwen - bedrijfsmatige MVA-rusthuis / serviceflats - harmonicadeuren ACT-5.1 0952-00 22919000 IE-2 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA-rusthuis / serviceflats - harmonicadeuren Uitgave 30.000,00 ACT-7.1 0050-00 15000000 IE-3 gssubsidies - kapellen Ontvangst 89.506,00 ACT-7.1

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTINGSWIJZIGING DIENSTJAAR 2018 Hulpverleningszone Centrum BEGROTINGSWIJZIGING DIENSTJAAR 2018 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497

Nadere informatie

Vorige dienstjaren. 000/76 Vorige dienstjaren. Vorige dienstjaren. 000/66 Vorige dienstjaren. Uitgaven. 000/70 Personeel

Vorige dienstjaren. 000/76 Vorige dienstjaren. Vorige dienstjaren. 000/66 Vorige dienstjaren. Uitgaven. 000/70 Personeel Vorige dienstjaren - Gewone Dienst - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren 2017 Artikel F/E/Nr Uitgaven Alg. rekening Raming Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 2017 060/991-01/ - /210

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

BEGROTING Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester Roeselare. Zonecommandant: Christian Gryspeert

BEGROTING Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester Roeselare. Zonecommandant: Christian Gryspeert BEGROTING 2018 ARDOOIE DENTERGEM HOOGLEDE INGELMUNSTER IZEGEM MEULEBEKE MOORSLEDE LICHTERVELDE OOSTROZEBEKE PITTEM ROESELARE RUISELEDE STADEN TIELT WINGENE Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SINT - AGATHA - BERCHEM www.berchem1082.brussels BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR Gemeenteraad 15/12/ Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Bladzijde 2 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem

Nadere informatie

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SINT - AGATHA - BERCHEM Tel. : 02/464.04.11 - Fax : 02/464.04.91 e-mail : phanuise@1082berchem.irisnet.be BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR Gemeenteraad 19/12/ Gemeente Sint

Nadere informatie

In een verder stadium worden deze begrippen verduidelijkt aan de hand van de werkelijke gegevens.

In een verder stadium worden deze begrippen verduidelijkt aan de hand van de werkelijke gegevens. Verordening nr. 14-01 5 december 2014 Verordening tot vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2012 I. MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN I. SAMENSTELLING VAN DE REKENING 1. DE BEGROTINGSREKENING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2011-2012 18 april 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 115.851,17 000/000/76

Nadere informatie

Begroting DIENSTJAAR 2019

Begroting DIENSTJAAR 2019 Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissment Gent HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland Begroting DIENSTJAAR 2019 Beslissing van de zoneraad 23 oktober 2018 Molenstraat 160c 9900 Eeklo Tel: 09/391.10.20

Nadere informatie

Begrotingswijziging 1-2 DIENSTJAAR 2017

Begrotingswijziging 1-2 DIENSTJAAR 2017 Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissment Gent HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland Begrotingswijziging 1-2 DIENSTJAAR 2017 Beslissing van de zoneraad 23 augustus 2017 Molenstraat 160c 9900

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit egov Provincieraadsbesluit betreft verslaggever EGOV 2007-2de wijziging de heer Alexander Vercamer De Provincieraad, gelet op de wet, meer bepaald de artikelen 65 en 114 bis tot 114 quater; gelet op het

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Informatievergadering 21/09/2016 1 Begrotingsopmaak 2017: timing Vr 19/08/2016 Do 23/08/2016 Wo 07/09/2016 Wo 21/09/2016 Vr 28/10/2016 Financieel adviescomité Bespreking begrotingscommissie

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 9.943.622,80 000/000/76

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 2.772.048,87 000/000/76

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 000/000/76 Vorige

Nadere informatie

Dienst : 113 SPORT BEGROTING Golf Puyenbroeck

Dienst : 113 SPORT BEGROTING Golf Puyenbroeck GEWONE ONTVANGSTEN Artikelnummer Omschrijving Oorspronk Wijziging Totaal 702 01 Toegang jaarabonnementen 6-3 30 000,00 400 jaarabonnementen driving range x 75 per stuk 702 02 Toegang dagticketten driving

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting

Nadere informatie

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begrotingsopmaak 2014

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begrotingsopmaak 2014 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begrotingsopmaak 2014 ESR CODE Laatste budget Uitvoering BA 2013 BO 2014 Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde ontvangsten 08.1 Opnemingen uit reservefondsen 1.050 309 1.350 1.350 08.10

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit egov Provincieraadsbesluit betreft verslaggever EGOV 2008 wijziging 2 de heer Alexander Vercamer De Provincieraad, gelet op de provinciewet, meer bepaald de artikelen 65 en 114 bis tot 114 quater; gelet

Nadere informatie

Begroting wijziging 2

Begroting wijziging 2 Begroting 2005 - wijziging 2 egov Ontvangsten Artikelnr. Omschrijving Krediet 2005 Verhoging Verlaging Totaal Toelichting Algemeen 68 890 68 890 13900-15101 Investeringssubsidies in kapitaal v/d 3 000

Nadere informatie

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Begrotingsopmaak 2015

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Begrotingsopmaak 2015 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Begrotingsopmaak 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde ontvangsten 08.1 Opnemingen uit reservefondsen 1.350 614 1.350 1.350 08.10

Nadere informatie

G E M E E N T E B U D G E T D I E N S T J A A R 2010

G E M E E N T E B U D G E T D I E N S T J A A R 2010 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE LEOPOLDSBURG NIS-nummer van de gemeente : Federatie- of Agglomeratie-index : G E M E E N T E B U D G E T D I E N S T J A A R 20 gegevens betreffende de

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 2014 BA 2015 BO 2016

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 2014 BA 2015 BO 2016 DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste BA 2015 BO 2016 0 Niet verdeelde ontvangsten 14.144 14.144 15.312 15.312 08.21-00 Overgedragen overschot vorige boekjaren

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

2015 : Van 01/01/2015 tot 31/12/ : Van 01/01/2014 tot 31/12/2014 VASTE ACTIVA , ,02

2015 : Van 01/01/2015 tot 31/12/ : Van 01/01/2014 tot 31/12/2014 VASTE ACTIVA , ,02 A PLACE TO LIVE VZW BALANS Datum: 10/12/2015 18:50 1020 BRUSSEL Pagina: 1 ACTIVA VASTE ACTIVA 325.723,02 319.391,02 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 324.223,02 317.381,02 A. TERREINEN EN GEBOUWEN 319.130,40

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 3

Begrotingswijziging nr 3 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-berchem 21003 Begrotingswijziging nr 3 Dienstjaar : 2015 Buitengewone dienst Samenvattende tabel van de Buitengewone begroting 2015 na de B.W. nr3 Functie Overdrachten

Nadere informatie

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsaanpassing (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 2015 BO 2016 BA 2016

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsaanpassing (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 2015 BO 2016 BA 2016 DE SCHEEPVAART NV Begrotingsaanpassing 2016 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste 0 Niet verdeelde ontvangsten 15.312 15.312 15.312 26.611 08.21-00 Overgedragen overschot vorige boekjaren 15.312 15.312

Nadere informatie

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017 DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak 2017 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017 0 Niet verdeelde ontvangsten 15.312 15.312 26.611 23.111 08.21-00 Overgedragen

Nadere informatie

NV DE SCHEEPVAART Begroting 2013 ONTVANGSTEN

NV DE SCHEEPVAART Begroting 2013 ONTVANGSTEN NV DE SCHEEPVAART Begroting 2013 0 Niet verdeelde ontvangsten 24.511 0 41.298 0821.00 Overgedragen overschot vorige boekjaren 18.671 0 41.298 0822.00 Over te dragen tekort van het boekjaar 5.840 1 Lopende

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 76160 BELGISCH STAATSBLAD 29.12.2006 Ed. 6 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 73 Secundair onderwijs 4 ring Artikel AARD VAN DE ONTV ANGSTEN Rekening 2 6 G.O. PRFSrA1lES 3 735/111-1- rn te Kortrijk: terugbetaling door personeel van eventueel teveelontvangen wedden of 81.678 1.

Nadere informatie

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begroting 2012

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begroting 2012 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begroting ONTVANGSTEN ESR OMSCHRIJVING UITVOERING 2010 BC 2011 BO Nieuwe aanrekeningsregels (in duizend euro) TOTAAL Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde ontvangsten 081 Opnemingen uit

Nadere informatie

KIND EN GEZIN Begroting 2013 ONTVANGSTEN

KIND EN GEZIN Begroting 2013 ONTVANGSTEN KIND EN GEZIN Begroting 2013 ESR CODE OMSCHRIJVING ONTVANGSTEN UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. overflow) BO 2013 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 28.087 39.189 36.869 hoofdgroepen

Nadere informatie

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2007 1767 [C 2007/31090] 15 DECEMBER 2006. Verordening nr. 06/04 tot vaststelling

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 40-42 Wegverkeer 04 Toe. Dienst lichring Artikel AARD v AN DE ONTVANGSTEN Rekening 60 G.O. PRFSfAnES 0003 420/111-01- Terugbetaling door personeel technische van eventueel teveelontvangen wedden of

Nadere informatie

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR.

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR. 10102 Bestendige Deputatie 04 04 10102 620 10 1 335 000,00 0,00 13 330,00 1 321 670,00 04 04 10102 621 10 63 000,00 13 330,00 0,00 76 330,00 10101 Provincieraad TOT.ECON.GROEP 70 2 704 199,00 13 330,00

Nadere informatie

Begroting wijziging 1

Begroting wijziging 1 Begroting 2005 - wijziging 1 egov Ontvangsten Artikelnr. Omschrijving Krediet 2005 Verhoging Verlaging Totaal Toelichting Algemeen 8 000 68 890 13900-15101 Investeringssubsidies in kapitaal v/d 3 000 3

Nadere informatie

Beleidsnota Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten

Beleidsnota Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten Doelstelling 5 Overig Beleid Inzetten op een eigentijds HR-beleid en HR-instrumenten. Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten 2016140715-2016/620100/3/0830/3139

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

KIND EN GEZIN Begrotingsaanpassing (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE

KIND EN GEZIN Begrotingsaanpassing (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE KIND EN GEZIN Begrotingsaanpassing 2013 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 39.189 39.085 36.869 50.906 hoofdgroepen 1 t/m 9 worden

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begroting 2013 ONTVANGSTEN

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begroting 2013 ONTVANGSTEN VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begroting 2013 ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen 4.487 8.257 5.314 081 Diverse interne verrichtingen (w.o. afname reservefonds) 10 082 Verrekeningen

Nadere informatie

KIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE

KIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE KIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsopmaak 2014 ONTVANGSTEN ESR CODE BA 2013 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 39.189 39.085 50.906 51.822 hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld 08 * interne

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie