VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 Stuk 5 ( ) Nr. 1 (deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING november 2011 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 DEEL I: Algemene toelichting DEEL II: Toelichting per begrotingshoofdstuk 1126

2 DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTING

3 HOOFDSTUK I OMGEVINGSFACTOREN De werkingsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bestaan hoofdzakelijk uit dotaties en subsidies van andere overheden. De Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Overheid zijn de voornaamste financiers. Dit betekent dat de VGC slechts indirect afhankelijk is van macro-economische omgevingsfactoren. Wanneer echter deze overheden, door slechte economische omstandigheden, zelf minder inkomsten hebben en gedwongen worden te snoeien in de uitgaven, zal dit waarschijnlijk ook zijn weerslag hebben op de inkomsten van de VGC. Door de economische en financiële crisis moet de VGC er dan ook van uit gaan dat de groei in haar werkingsmiddelen de komende jaren beperkt zal zijn. Een voorzichtig financieel beleid, met de nadruk op kostenbeheersing en een begrotingsevenwicht, dient dan ook te worden gevoerd. 1. De economische groei Het laatste rapport van de Nationale Bank van België dateert van juni dit jaar. Het haalt aan dat België de economische crisis beter heeft doorstaan dan de belangrijkste buurlanden: de neergang was minder groot dan in Nederland en Duitsland, het herstel krachtiger dan Frankrijk. Dit betekent dat de economische groei in 2011 naar schatting 2,4% zal bedragen, tegen 2,3% in 2010 en een echte recessie (-2,8%) in De laatste maanden is de situatie echter ernstig verslechterd. De NBB voorspelt dan ook dat de groei voor 2012 slechts 0,8% zal zijn in plaats van de in maart nog geschatte 1,6%. 2. De inflatie De inflatie, met andere woorden de stijging van de levensduurte, is in hoge mate gekoppeld aan de grondstoffenprijzen. Daardoor is deze nu al geruime tijd positief: in 2010 was hij 2,19%, in 2011 zal hij wellicht 3,5% bedragen en voor 2012 wordt een inflatie van 2,0% verwacht. De gezondheidsindex, die de stijging van de levensduurte meet op basis van een korf waaruit een aantal minder gezonde producten zijn verwijderd, wordt gebruikt voor de berekening van de stijging van de lonen en huurprijzen. Deze zal evolueren van 1,67% in 2010 naar 3,0% in 2011 en weer terug naar 2,2% in Dit heeft voor gevolg dat de spilindex zal worden overschreden in januari 2012, waardoor de lonen in maart 2012 met 2% zullen stijgen. Noteer bovendien dat de vorige overschrijding van de spilindex plaatsvond in april 2011 en niet in augustus, zoals voorspeld. Dit zal het overschot op het personeelsbudget verminderen. Deze inflatievooruitzichten dateren van 3 november. Merk op dat bij de opmaak van de personeelsbegroting nog is uitgegaan van een overschrijding van de spilindex in februari. Naast de impact op de loonkost heeft de inflatie uiteraard ook nog een aantal onrechtstreekse stijgingen van uitgaven voor gevolg o.m. voor de werkingskosten (huur, energie, enz.) maar ook bij de verenigingen en instellingen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal de vraag voor aanpassing van de middelen op termijn gesteld worden. 1

4 3. De rente Een deel van de investeringen van de VGC gebeurt met geleend geld. Tevens worden zowel de werkingsmiddelen als de fondsen op de markt belegd aan een termijn die in overeenstemming is met de nood aan middelen: dagen tot weken voor de werkingsmiddelen, maximaal een jaar voor de fondsen. Daarom is de evolutie van de rente ook een macroeconomische factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de opmaak van een begroting. De langetermijnrente, die in 2011 op 3,8% staat, na een historisch dieptepunt van 3,3% in 2010, zal volgend jaar stijgen tot 3,9%. Dit weegt vooral op de rentelast. De Euribor, de rente die de banken elkaar aanrekenen, wordt door de Europese Centrale Bank in de buurt van 1% gehouden. In 2011 was deze relatief hoog, 1,4%, maar in 2012 zou deze terug moeten zakken tot 1,1%. Een enorme tegenstelling dus tegenover de crisisjaren 2000 (4,4%) en 2008 (4,6%). Deze lage rente is op dit moment een voordeel omdat er toch een omvangrijk leningpakket is opgenomen en de intrestlast daarvan minder zwaar weegt. Toch is er ook een negatieve kant aan, in die zin dat de inkomsten uit de beleggingen en de rendementen van de pensioenfondsen lager worden ingeschat. 2

5 HOOFDSTUK II BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER De gewone begroting Naar goede gewoonte heeft het College ook dit jaar een begroting in evenwicht opgesteld. Het is ondertussen de 11 de keer op rij. Het uiteindelijk overschot bedraagt ,22 EUR. Op het eigen dienstjaar is er vóór overboekingen een overschot van 11,56 miljoen EUR. Met de overboekingen inbegrepen is er een tekort van 2,95 miljoen EUR dat bestreden wordt met het geraamd overschot op de begrotingsrekening Omdat sommige overboekingen een dwingend karakter hebben, moeten zowel het overschot voor de overboekingen als het tekort na de overboekingen in de juiste context worden geplaatst. Bovendien hebben nieuwe beleidsbeslissingen, zoals de aankoop en uitbating van de Nieuwlandsite in het kader van de Brede School en de centralisatie van de administratie een recurrente budgettaire impact die nauwgezet opgevolgd moet worden. Bij de opmaak van de begroting 2012 werd uitgegaan van een nulgroei voor de werkingskosten en overdrachten. Er werd in tegenstelling tot de vorige begrotingsjaren, initieel, geen extra reserve voorzien in het Lambermontfonds voor toekomstige niet-structurele, eenmalige, maatregelen of investeringen. Indien noodzakelijk zal dit, in functie van het resultaat van de jaarrekening 2011, gebeuren bij de eerste begrotingswijziging van De stijgende personeels-gerelateerde uitgaven en de stijgende leninglast worden grotendeels gecompenseerd door de, in vergelijking met de initiële begroting 2011, toename van de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap en de input van middelen uit de eenmalige reserve van het Lambermontfonds. Binnen de personeelsbegroting werd de raming van de loonkosten gebaseerd op het door het College goedgekeurde personeelsplan. Naast de stijging van de technische parameters leidt ook de uitvoering van de pensioencontracten tot een stijging van de uitgaven. In 2012 zal het College de structurele uitgaven verder beheersen door de engagementen, die omwille van hun natuur zelf een toename creëren (personeelsuitgaven, huurlasten, leningen, enz.), nauwlettend op te volgen. De efficiëntiewinsten en besparingen ten gevolge van de centralisatie van de administratie dienen daarom nauwkeurig in kaart te worden gebracht. Daarenboven zal ook het personeelsplan worden bijgestuurd in functie van de aangepaste noden en organisatiestructuur. De buitengewone begroting De buitengewone begroting sluit in volkomen evenwicht af. Voor een ruime toelichting van de buitengewone begroting verwijzen wij naar een volgend hoofdstuk. De buitengewone begroting is de neerslag van de aan te wenden middelen volgens het nieuwe en bij deze begrotingsopmaak herziene investeringsplan De buitengewone begroting bedraagt in 2012 ruim 41 miljoen EUR. De financiering ervan gebeurt grotendeels door middelen uit de reservefondsen, via leningen en specifieke dotaties. Zoals dit gedurende de vorige legislatuur het geval was, zal ook deze legislatuur gewerkt worden binnen strikte budgettaire enveloppes per beleidsdomein. Deze enveloppes worden vastgesteld op basis van beschikbare en realistische toekomstige middelen. 3

6 HOOFDSTUK III OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Gewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de gewone dienst Geraamde ontvangsten Geraamde uitgaven Geraamd overschot ,00 EUR ,78 EUR ,22 EUR Tegenover de begroting van 2011 stijgen de ontvangsten (inclusief overboekingen) met 9,15 miljoen EUR of 6,32%. Deze stijging is vooral te wijten aan de stijging van de ontvangsten voor loonkosten in de onderwijsinstellingen en de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uitgaven (inclusief overboekingen) stijgen met 9,12 miljoen EUR of 6,30% ten opzichte van de begroting Dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van de personeelsuitgaven en overboekingen. Globaal is het negatieve saldo voor overboekingen gestegen van 13,87 miljoen EUR naar 14,52 miljoen EUR. Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst (in miljoen EUR) Ontvangsten Uitgaven ,47 139,00 140,15 144,76 153,91 127,46 138,99 140,06 144,72 153, uitgaven De uitgaven worden voor 98,05% gedekt door middelen die hun oorsprong vinden in het eigen dienstjaar en voor 1,95% door het te verwachten overschot op de vorige dienstjaren. 4

7 Buitengewone dienst Geraamde ontvangsten Geraamde uitgaven Geraamd overschot Algemeen resultaat van de begroting van de buitengewone dienst ,51 EUR ,51 EUR 0,00 EUR Tegenover de initiële begroting van 2011 dalen de geraamde uitgaven met 2,67 miljoen EUR of 6,07%. Evolutie van de geraamde uitgaven van de buitengewone dienst (in miljoen EUR) Uitgaven 24,78 25,95 37,36 44,03 41, De uitgaven voorzien op de buitengewone dienst worden in hun totaliteit gefinancierd met middelen die hun oorsprong vinden op het eigen dienstjaar. 5

8 HOOFDSTUK IV KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING Afdeling 1. Realisatie van de gewone begroting 2011 De begroting over het dienstjaar 2011 werd in evenwicht ingediend en na diverse begrotingswijzigingen afgesloten met een licht overschot. Voor de rekening 2011 wordt gerekend op een overschot van ongeveer 3 miljoen EUR, onder meer afkomstig van minder uitgaven voor leninglasten en personeelsuitgaven, annulatie van kredieten overgedragen van de vorige dienstjaren en minder uitgaven of meer ontvangsten op de werkingskosten en overdrachten. De inbreng van de vorige dienstjaren in de gewone begroting bedraagt 3 miljoen EUR of 1,95% van de totale geraamde ontvangsten van het dienstjaar, waar dit in ,73% was. Afdeling 2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Hoofdstuk 1. De middelen in 2012 De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanaf 2002 ook van de federale overheid. In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties. Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt in 2012 uit aangelegde reserves, voornamelijk in het Stedenfonds. Het totaal bedrag van de middelen bedraagt voor ,91 miljoen EUR. Procentueel Miljoen EUR Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie federale overheid Subsidies Federale overheid Dotatie Vlaamse Gemeenschap Subsidies Vlaamse Gemeenschap Andere middelen 39,03 3,90 0,04 17,22 21,68 18,14 60,07 6,00 0,06 26,50 33,36 27,92 Totaal 153,91 Andere middelen 18,14% Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest 39,03% Subsidies Vlaamse Gemeenschap 21,68% Dotatie federale overheid 3,90% Dotaties Vlaamse Gemeenschap 17,22% Subsidies federale overheid 0,04% 6

9 1. De Vlaamse Gemeenschap 1.1. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap In de begroting van het Vlaams Parlement voor 2012 zal, ter uitvoering van artikel 82, 2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 24,50 miljoen EUR ingeschreven worden met inbegrip van het bedrag ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De dotatie wordt in 2012 verhoogd met EUR bestemd voor de vzw Seniorencentrum. Exclusief deze bijkomende, bestemde middelen stijgt de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap tegenover 2011 met 1,82%. Vanaf 2011 wordt door de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van 2 miljoen EUR ter beschikking gesteld voor flankerend infrastructuurbeleid. Deze middelen worden ingezet voor Brede school -projecten Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen die zij heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant. De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten. Voor 2012 wordt deze tussenkomst geraamd op 12,22 miljoen EUR voor de personeelskosten en 1,60 miljoen EUR voor werkingskosten Toepassing van Vlaamse decreten Een aantal decreten van de Vlaamse Raad hebben, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een toepassing in Brussel. Op deze manier wordt nog eens 19,54 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Dit kan als volgt worden verdeeld: EUR voor de onderwijssector in het kader van Milieuzorg op school; 4,495 miljoen EUR in de culturele sector, namelijk EUR voor het lokaal cultuurbeleid, EUR in het kader van het participatiedecreet, EUR in het kader van de convenant inzake cultureel erfgoed, EUR voor het museumbeleid, 1,112 miljoen EUR voor de bibliotheekwerking, 1,228 miljoen EUR voor het jeugdwerkbeleidsplan en EUR voor de sportsector; EUR voor de werking van de gemeenschapscentra; 13,755 miljoen EUR voor het stedenbeleid 0,172 miljoen EUR in de welzijns- en gezinssector, namelijk EUR voor het algemene welzijnsbeleid en EUR voor het Brussels Steunpunt voor vrijwilligerswerk; EUR voor de entiteit Gezin (via Kind en Gezin); EUR voor de gezondheidssector. Procentueel In miljoen EUR Dotatie Tussenkomst onderwijs Tussenkomst via decreten 44,27 23,09 32,64 26,50 13,82 19,54 Totaal 59,86 7

10 Tussenkomst via decreten 32,64% Dotatie 44,27% Tussenkomst onderwijs 23,09% 2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.1. Trekkingsrechten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het ingeschreven bedrag van 41,91 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. Een bedrag van 7,2 miljoen EUR is bestemd voor de social-profitsector Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het overgedragen provinciaal onderwijs Het ingeschreven bedrag van 14,72 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en werd berekend op een aandeel van 30 % van het geïndexeerd bedrag van 1,05 miljard BEF Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor andere overgedragen provinciale aangelegenheden Het ingeschreven bedrag van 3,44 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter 2 van de bijzondere wet van 12 januari Trekkingsrechten Dotatie voor overgenomen provinciale onderwijsinstellingen Dotatie voor andere overgenomen provinciale instellingen Procentueel 69,77 24,50 5,73 In miljoen EUR 41,91 14,72 Totaal 60,07 3. De federale overheid 3.1. De dotatie van de Federale overheid Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten een te indexeren dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid. In 2012 wordt deze dotatie geraamd op 6 miljoen EUR Andere subsidies van de Federale overheid De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid middelen voor het project Kleur Bekennen in de onderwijssector EUR. 3,44 8

11 4. Andere middelen Deze middelen bedragen in totaal 27,92 miljoen EUR en omvatten middelen uit de overschotten van de vorige dienstjaren (3 miljoen EUR), overboekingen uit de reservefondsen voor de administratie, de onderwijsinstellingen en het stedenbeleid (18,86 miljoen EUR) en diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties (6,06 miljoen EUR). Hoofdstuk 2. De evolutie van de middelen Algemene evolutie In absolute cijfers Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen 52,76 50,08 5,72 18,91 55,20 53,61 5,89 24,3 55,20 55,40 5,98 23,59 56,02 57,67 6,09 24,98 60,07 59,86 6,06 27,92 Totaal 127, ,17 144,76 153, Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen In procenten Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen 41,39 39,29 4,49 14,83 39,71 38,55 4,23 17,48 39,38 39,51 4,26 16,82 38,71 39,85 4,21 17,23 39,03 38,89 3,94 18,14 9

12 De middelen van de Vlaamse Gemeenschap In absolute cijfers Dotaties Onderwijs Decreten 23,82 9,37 16,89 24,38 11,22 18,01 24,34 12,27 18,79 25,80 13,37 18,50 26,50 13,82 19,54 Totaal 50,08 53,61 55,40 57,67 59, Dotaties Onderwijs Decreten In procenten Dotatie Onderwijs Decreten 47,56 18,71 33,73 45,47 20,92 33,59 43,93 22,14 33,91 44,74 23,18 32,08 44,27 23,09 32,64 De middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In absolute cijfers Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden 36,91 12,83 3,03 38,3 13,67 3,23 38,3 13,67 3,23 38,78 13,97 3,27 41,91 14,72 3,44 Totaal 52,77 55,20 55,20 56,02 60, Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden In procenten Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden 69,95 24,31 5,74 69,38 24,76 5,85 69,38 24,76 5,85 69,23 24,94 5,84 69,77 24,50 5,73 10

13 Andere middelen In absolute cijfers Overschot vorig jaar Overboekingen* 2,01 12,70 4,2 4,00 14,65 5,65 4,00 14,05 5,68 2,5 16,71 5,73 3,00 18,86 6,06 Diverse Totaal 18,91 24,3 23,68 24,94 27,92 * Inclusief een totaal bedrag aan Stedenfondsmiddelen van: 11,99 miljoen EUR in ,11 miljoen EUR in ,4 miljoen EUR in ,76 miljoen EUR in ,76 miljoen EUR in Overschot vorig jaar Overboekingen Diverse 11

14 Afdeling 3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst Hoofdstuk 1. Algemeen De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft bevoegdheden op het vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en welzijn en gezondheid. Daarnaast nam zij, sinds 1995, een aantal instellingen over van de voormalige provincie Brabant. Voor de uitstippeling en de uitvoering van het beleid, beschikt de VGC over politieke organen (de Raad en het College), een administratie en een patrimonium. Procentueel In miljoen EUR Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium (*) 5,27 3,70 1,54 17,03 0,08 3,97 6,11 3,17 20,26 15,92 8,00 6,27 2,62 1,68 4,40 6,355 4,455 1,857 20,524 0,099 4,778 7,358 3,815 24,402 19,172 9,638 7,551 3,156 2,022 5,300 Totaal 120,482(**) * Bij de uitgaven voor patrimonium werd geen onderscheid gemaakt tussen de uitgaven voor de administratie en de verschillende beleidsdomeinen. ** In dit totaal zijn de overboekingen niet inbegrepen. 12

15 Welzijn 6% Gemeenschapscent ra 8% Gezondheid 1,68% Gezin 2,62% Patrimonium 4,40% Algemene uitgaven 5,27% Raad 3,70% College 1,54% Administratie 17,03% Materieelverhuur 0,08% Cultuur, jeugd en sport 15,92% Communicatie, Media en IT 3,97% Onderwijsinstellinge n en -diensten 20,26% Onderwijscentrum Brussel 3,17% Onderwijs 6,11% 13

16 Hoofdstuk 2. Uitgaven per beleidsdomein 1. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra Soc.Cult. verenigingen en amateuristische kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Procentueel 10,15 13,44 33,45 6,55 9,12 2,31 14,17 2,55 8,26 In miljoen EUR 2,925 3,871 9,638 1,888 2,627 0,665 4,081 0,734 2,381 Totaal 28,81 Jeugd 14,17% Speelplein 2,55% Sport 8,26% Algemeen cultuurbeleid 10,15% Kunsten, cultureel erfgoed en musea 13,44% Derde leeftijd 2,31% Bibliotheekwerking 9,12% S.C.W. 6,55% Gemeenschapscentra 33,45% De kredieten voor cultuur nemen toe met 3,29% tegenover de initiële begroting Uitgaven voor Onderwijs Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren Procentueel 15,83 4,85 10,72 7,51 14,72 9,51 11,93 2,29 13,80 5,11 3,73 In miljoen EUR 5,632 1,726 3,815 2,670 5,236 3,384 4,243 0,814 4,909 1,819 1,327 Totaal 35,575 14

17 Kasterlinden 13,80% Zaveldal 5,11% Kasterlinden - Verblijf voor jongeren 3,73% Algemeen onderwijsbeleid 15,83% Opleiding tot werk 4,85% Elishout - Verblijf voor jongeren 2,29% Onderwijscentrum Brussel 10,72% Elishout - School voor voeding 11,93% CVO Elishout 9,51% Elishout COOVI 14,72% CLB 7,51% De kredieten voor onderwijs stijgen met 1,56% tegenover de initiële begroting Uitgaven voor Welzijn Procentueel In miljoen EUR Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Gezin De Poolster Gezondheid 18,41 2,03 11,36 18,25 2,59 24,79 6,69 15,88 2,343 0,258 1,446 2,323 0,330 3,156 0,851 2,022 Totaal 12,729 De Poolster 6,69% Gezondheid 15,88% Algemeen welzijnsbeleid 18,41% Jeugdwelzijn 2,03% Gezin 24,79% Personen met een handicap 2,59% Thuiszorg en ouderenwelzijn 18,25% Etnisch-culturele minderheden 11,36% De uitgaven op dit beleidsdomein stijgen met 5,66%. 15

18 4. Uitgaven voor Patrimonium Procentueel In miljoen EUR Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland 1,08 50,23 42,47 0,57 5,68 0,057 2,662 2,251 0,030 0,301 Totaal 5,300 Patrimonium van welzijn 0,57% Algemeen 1,08% Patrimonium van cultuur 42,47% Patrimonium Nieuwland 5,68% Patrimonium van de administratie 50,23% De onder dit hoofdstuk opgenomen kosten stijgen ten opzichte van 2011 met 33,27%. 5. Institutionele uitgaven Procentueel In miljoen EUR Raad van de VGC College van de VGC Administratie* 14,05 5,86 80,01 4,455 1,857 25,401 Totaal 31,713 * De administratie omvat Administratie, Materieelverhuur en Communicatie, Media en IT Raad van de VGC 14,05% College van de VGC 5,86% Administratie 80,01% De daling van de institutionele uitgaven bedraagt 0,35% ten opzichte van

19 5.1. De administratie Procentueel In miljoen EUR Personeel Werkingskosten Overdrachten 77,18 15,70 7,12 19,604 3,989 1,808 Totaal 25,401 Overdrachten 7,12% Werkingskosten 15,70% Personeel 77,18% De kredieten voor de administratie dalen met 0,92% ten opzichte van de initiële begroting van

20 Hoofdstuk 3. Evolutie van de uitgaven 1. Algemene evolutie In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin* Gezondheid Patrimonium Communicatie** Opleiding tot werk*** Stedelijk Beleid**** 6,631 4,200 1,847 19,905 0,260-7,263-21,167 22,956-9,529-1,847 3,806 2,218 1,051-3,606 4,280 1,903 19,970 0,105-7,773-22,571 27,704-8,510 1,976 1,915 3,935 2,236 1,053-3,957 4,280 1,788 20,830 0,105-8,066-23,680 27,770-6,668 2,130 1,991 3,953 2,236 1,088 1,847 3,371 4,366 1,822 20,504 0,110 5,022 6,261 3,555 25,214 18,379 9,512 7,252 2,735 2,060 3, ,355 4,455 1,857 20,524 0,099 4,778 7,358 3,815 24,402 19,172 9,638 7,551 3,156 2,022 5, Totaal 102, , , , ,482 * tot in 2008 onder domein welzijn ** vanaf 2011 onder communicatie, media en IT *** vanaf 2011 onder domein onderwijs **** tot in 2009 onder domein welzijn en vanaf 2011 onder Administratie en welzijn 18

21 Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium Opleiding tot werk Communicatie Stedelijk Beleid 19

22 In 2012 stijgen de uitgaven (overboekingen niet inbegrepen) met 6,33 miljoen EUR of 5,54% tegenover Tijdens de laatste 5 jaar namen de uitgaven met 17,785 miljoen EUR of 17,32 % toe. Dit betekent een gemiddeld jaarlijks groeiritme van 3,46%. In procenten ,46 3,35 3,58 4,09 3,98 3,88 1,80 1,77 1,62 19,39 18,58 18,87 0,25 0,09 0,10 Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium Communicatie Opleiding tot werk Stedelijk Beleid 7,07 20,61 22,36 9,28 1,80 3,71 2,16 1,02 7,23 21,00 25,74 7,87 1,83 1,78 3,66 2,08 0,98 7,31 21,45 25,16 6,04 1,93 1,80 3,58 2,03 0,99 1,67 2,95 3,83 1,60 17,96 0,10 4,40 5,49 3,11 22,09 16,10 8,33 6,35 2,40 1,80 3,49 De schommelingen tussen de verschillende domeinen zijn minimaal en voornamelijk het gevolg van de aanpassing van de begroting aan het organisatieconcept van de VGC-administratie. 5,27 3,70 1,54 17,03 0,08 3,97 6,11 3,17 20,26 15,92 8,00 6,27 2,62 1,68 4,40 20

23 2. Evolutie van de uitgaven per beleidsdomein 2.1. Uitgaven voor cultuur, jeugd en sport In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport 3,844 3,233 5,136 1,412 2,243 0,679 3,583 0,643 2,055 5,873 3,963 6,450 1,778 2,488 0,417 3,986 0,645 2,105 5,865 3,949 6,548 1,663 2,552 0,417 3,864 0,645 2,267 2,804 3,774 9,512 1,707 2,640 0,417 4,044 0,710 2,283 2,925 3,871 9,638 1,888 2,627 0,665 4,081 0,734 2,381 Toerisme en externe cult. betrekkingen 0,128 Totaal 22,956 27,704 27,770 27,891 28,810 De uitgaven voor cultuur stijgen tegenover 2011 met 0,92 miljoen EUR of 3,29%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 5,854 miljoen EUR of 25,50% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 5,10% Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra S.C.W. Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelplein Sport Toerisme In procenten Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Toerisme en externe cult. betrekkingen 16,75 14,08 22,37 6,15 9,77 2,96 15,61 2,80 8,95 0,56 21,07 14,32 23,31 6,42 8,99 1,50 14,40 2,33 7,60 21,11 14,22 23,57 5,98 9,18 1,50 13,91 2,32 8,16 10,05 13,53 34,10 6,12 9,47 1,50 14,50 2,55 8,19 10,15 13,44 33,45 6,55 9,12 2,31 14,17 2,55 8,26 21

24 2.2. Uitgaven voor onderwijs In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren 7,263 1,051-1,683 5,718 2,300 4,039 0,699 3,649 1,213 1,866 7,773 1,053-2,341 5,876 2,505 4,367 0,846 3,771 1,488 1,377 8,066 1,088-2,565 5,913 2,949 4,228 0,850 4,178 1,642 1,355 5,173 1,088 3,555 2,603 5,812 3,378 4,236 0,841 5,117 1,850 1,377 5,632 1,726 3,815 2,670 5,236 3,384 4,243 0,814 4,909 1,819 1,327 Totaal 29,481 31,397 32,834 35,03 35,575 Tegenover 2011 stijgen de uitgaven voor onderwijs met 0,545 miljoen EUR of 1,56%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 6,094 miljoen EUR of 20,67% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 4,13% Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout - avondschool Elishout - school voor voeding Elishout - verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden - verblijf voor jongeren In procenten ,64 25,76 24,57 3,57 3,35 3,31 Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren 5,71 19,40 7,80 13,70 2,37 12,38 4,11 6,33 7,46 18,72 7,98 13,91 2,69 12,01 4,74 4,39 7,81 18,01 8,98 12,88 2,59 12,72 5,00 4,13 14,77 3,11 10,15 7,43 16,59 9,64 12,09 2,40 14,61 5,28 3,93 15,83 4,85 10,72 7,51 14,72 9,51 11,93 2,29 13,80 5,11 3,73 22

25 2.3. Uitgaven voor welzijn In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid 1,768 0,198 1,480 1,883 0,348 0,766 1,431 0,763 1,847 1,716 0,258 1,502 1,940 0,350 0,994 1,976 0,783 1,915 1,639 0,258 1,498 2,102 0,350 0,864 2,130 0,821 1,991 2,306 0,258 1,445 2,110 0,330 2,735 0,803 2,060 2,343 0,258 1,446 2,323 0,330 3,156 0,851 2,022 Totaal 10,484 11,434 11,653 12,047 12,729 Tegenover 2011 stijgen de uitgaven in de welzijnssector met 0,682 miljoen EUR of 5,66%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 2,245 miljoen EUR of 21,41% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 4,28% Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid In procenten Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid 16,86 1,89 14,12 17,96 3,32 7,31 13,65 7,28 17,62 15,01 2,26 13,14 16,97 3,06 8,69 17,28 6,85 16,75 14,07 2,21 12,86 18,04 3,00 7,41 18,28 7,05 17,09 19,14 2,14 11,99 17,51 2,74 22,70 6,67 17,10 18,41 2,03 11,36 18,25 2,59 24,79 6,69 15,88 23

26 2.4. Uitgaven voor patrimonium In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland 0,025 2,402 0,005 1,323 0,052-0,070 2,401 0,005 1,407 0,052-0,070 1,804-2,034 0,045-0,070 1,473-2,389 0,045-0,057 2,662-2,251 0,030 0,301 Totaal 3,806 3,935 3,953 3,977 5,300 Tegenover 2011 is er een stijging van de kredieten met 1,323 miljoen EUR of 33,27%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 1,494 miljoen EUR of 39,25% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 7,85% Algmeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland In procenten ,66 1,77 1,77 1,76 1,08 63,11 61,01 45,63 37,04 50,23 0,13 0,12 34,76 35,75 51,45 60,07 1,37 1,32 1,13 1,13 Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland 42,47 0,57 5,68 24

27 2.5. Institutionele uitgaven In absolute cijfers (in miljoen EUR) Raad van de VGC College van de VGC Administratie 4,200 1,847 22,383 4,280 1,903 22,312 4,280 1,788 23,171 4,366 1,822 25,636 4,455 1,857 25,401 Totaal 28,430 28,495 29,239 31,824 31,713 De institutionele uitgaven dalen tegenover 2011 met 0,111 miljoen EUR of 0,35%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 3,283 miljoen EUR of 11,55% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 2,31%. De uitgaven voor de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stijgen met 2% en voor het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met 1,9% ten opzichte van het vorige dienstjaar Raad van de VGC College van de VGC Administratie In procenten Raad van de VGC College van de VGC Administratie 14,77 6,50 78,73 15,02 6,68 78,30 14,64 6,12 79,25 13,72 5,73 80,56 14,05 5,86 80,01 Administratie In absolute cijfers (in miljoen EUR) Personeel Werkingskosten Overdrachten 16,652 3,813 1,919 16,244 4,049 2,019 17,034 4,118 2,019 18,945 4,686 2,006 19,604 3,989 1,808 Totaal 22,383 22,312 20,830 25,636 25, Personeel Werkingskosten Overdrachten 25

28 Afdeling 4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst In de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de gewone uitgaven, zoals bij de gemeentelijke en provinciale begroting, ingedeeld in 5 groepen: 1. personeelskosten 2. werkingskosten 3. overdrachten 4. schuld 5. overboekingen Deze bedragen: Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overboekingen Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 44,19 34,46 50,22 36,13 52,86 37,73 55,69 38,48 57,27 37,23 19,15 15,02 19,62 14,09 19,74 14,09 21,24 14,68 20,85 13,55 32,72 25,67 34,10 24,49 33,84 24,15 33,84 23,38 36,01 23,41 6,62 5,19 3,59 2,58 3,95 2,82 3,37 2,33 6,36 4,11 24,78 19,44 31,45 22,69 29,68 21,19 30,58 21,13 33,38 21,70 Totaal 127,46 138,98 140,07 144,72 153,86 Tijdens de afgelopen 5 jaar is er een toename van de totaliteit van de uitgaven met 26,38 miljoen EUR of 20,7% of een jaarlijks groeipercentage van 4,14% Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overboekingen De personeelsuitgaven stegen gedurende de laatste 5 jaar met 29,60% of een jaarlijks gemiddeld groeipercentage van 5,92%. De uitgaven voor werkingskosten stegen over de periode met 8,88% of een jaarlijks gemiddelde van 1,78% en de overdrachten met 10,06% of gemiddeld 2,01% per jaar. Door de hoge opname van leningen in 2011 stijgt de leninglast voor 2012 met 87,83% ten opzichte van Hiermee komt de leninglast nagenoeg op het niveau van De overboekingen stegen gedurende de voornoemde periode met 34,71%. Deze stijging is het gevolg van de voorzichtigheidspolitiek van het College, die ervoor heeft geopteerd om reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen. 26

29 Afdeling 5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Hoofdstuk 1. Algemene toelichting Voor de uitvoering van het tweede jaar van het investeringsplan voor de periode worden volgende uitgave-enveloppen besteed: Onderwijs Cultuur, jeugd en sport Welzijn, gezondheid en gezin Administratie 17,016 miljoen EUR 10,433 miljoen EUR 8,866 miljoen EUR 0,635 miljoen EUR Om deze uitgaven te bestrijden worden volgende middelen aangewend: Onderwijsfonds Dotatie voor de gemeenschapscentra Leningen Stedenfonds Lambermontfonds 14,101 miljoen EUR 1,116 miljoen EUR 7,496 miljoen EUR 7,365 miljoen EUR 6,872 miljoen EUR Hoofdstuk 2. Het investeringsprogramma 2012 In 2012 zal het investeringsprogramma er als volgt uitzien: a. Op het vlak van onderwijs - Voor de aankoop van uitrusting van de onderwijsinstellingen en voor onderhoudswerken wordt EUR voorzien; - Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt EUR ingeschreven in 2012; - Voor diverse onderwijsprojecten zoals plassen met klasse, opleiding tot werk, technische opleiding en het schoolinterventieteam wordt in EUR voorzien. b. Op het vlak van cultuur - Voor de inrichting van het MuntPunt wordt EUR voorzien; - Voor de renovatie van de KUB-sporthal wordt EUR uitgetrokken; - Voor het aandeel van Cultuur, Jeugd en Sport in de renovatie van de Nieuwland-site, m.n. de polyvalente hal, wordt een krediet van EUR voorzien; - Voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra wordt voor in totaal EUR uitgaven verwacht; - Voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra, jeugdhuizen en sportinfrastructuur wordt EUR voorzien; - Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra en sport- en jeugdinfrastructuur wordt een uitgave van EUR verwacht; - Wat de overdrachten betreft zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van bibliotheken, culturele instellingen en sport- en jeugdinfrastructuur voor een totaal bedrag van EUR; - De kosten voor onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve worden geraamd op EUR. 27

30 c. Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid - Voor de eigen kinderdagverblijven werden een aantal werken voorzien in verschillende kinderdagverblijven in functie van de nieuwe regelgeving terzake. Voor de afwerking van dit programma wordt in 2012 nog EUR uitgetrokken; - Wat betreft de welzijnsinstellingen zijn er onder meer subsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector, voor een totaal bedrag van 2,182 miljoen EUR; - Voor gezondheidsinstellingen is 1,24 miljoen EUR voorzien voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra; - In de kinderdagverblijvensector zijn investeringssubsidies voorzien voor aanpassingswerken aan bestaande kinderdagverblijven of nieuwe kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang voor een totaal bedrag van 5,375 miljoen EUR; - Voor werken en uitrusting in het revalidatiecentrum De Poolster wordt EUR uitgetrokken. d. Op het vlak van de administratie - Voor de renovatie en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het Brede school -project Nieuwland wordt EUR voorzien; - Voor de administratie is het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting voorzien, zijn middelen uitgetrokken voor investeringen voor de informatica, voor de materieeluitleendienst en voor de aankoop van wagens. Dit alles voor een totaal van EUR. Hoofdstuk 3. De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren EUR Administratie ,00 Onderwijs ,00 Culturele, jeugd en sport ,51 Welzijns, gezondheid en gezin ,00 Totaal ,51 Procentueel 1,72 46,06 28,24 23,99 Welzijn, gezondheid en gezin 23,99% Administratie 1,72% Onderwijs 46,06% Cultuur, jeugd en sport 28,24% 28

31 Hoofdstuk 4. Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting 2011 Onderwijs Voorzien Gealloceerde middelen Eigen gebouwen COOVI Onderwijsfonds Leningen Kasterlinden Onderwijsfonds Zaveldal Leningen Uitrusting instellingen Onderwijsfonds Totaal Totaal Overdrachten Investeringssubsidies Onderwijsfonds Investeringssubsidies Onderwijsfonds projecten Stedenfonds Totaal Totaal Algemeen totaal Algemeen totaal Cultuur Onderwijsfonds Stedenfonds Leningen Totaal Voorzien Gealloceerde middelen Eigen gebouwen Renovatie sporthal Leningen Gemeenschapscentra ,51 Dotatie GC Leningen ,51 Diverse Leningen Totaal ,51 Totaal ,51 Overdrachten Jeugdinfrastructuur Lambermontfonds Bibliotheken Lambermontfonds Culturele instellingen Lambermontfonds Sport Lambermontfonds Muntpunt Lambermontfonds Totaal Totaal Algemeen totaal ,51 Algemeen totaal ,51 Leningen ,51 Dotatie GC Lambermontfonds Totaal ,51 29

32 Welzijn en gezondheid Voorzien Gealloceerde middelen Eigen gebouwen Kinderdagverblijven Leningen Poolster Leningen Totaal Totaal Overdrachten Gezondheidsinstellingen Stedenfonds Lambermontfonds Welzijnsinstellingen Stedenfonds Lambermontfonds Kinderdagverblijven Stedenfonds Lambermontfonds Totaal Totaal Algemeen totaal Algemeen totaal Administratie Stedenfonds Leningen Lambermontfonds Totaal Voorzien Gealloceerde middelen Aankoop wagens Leningen Uitrusting Leningen Informatica Leningen Uitleendienst Leningen Renovatie Nieuwland Leningen Onderhoud gebouwen Leningen Kunst en visualisatie Leningen Totaal Totaal Leningen Totaal

33 FINANCIERING VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING 2012 FINANCIERINGSWIJZE Onderwijsfonds Stedenfonds Leningen Overboekingen Andere Artikel Omschrijving Bedrag 310/ aankoop wagens , ,00 310/ aankoop van machines en uitbatingsmaterieel , ,00 320/ aankoop van machines en uitbatingsmaterieel , ,00 330/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 Investeringssubsidies (ver)nieuwbouw en 400/ capaciteitsuitbreiding , ,00 490/ aankoop van meubilair 2.500, ,00 490/ aankoop van informaticamaterieel 9.000, ,00 490/ aankop van audiovisueel materiaal 3.000, ,00 492/ aankoop, studies en werken aan gebouwen , , / buitengewoon onderhoud van gebouwen , ,00 492/ aankoop van bureaumeubilair 2.000, ,00 492/ aankoop van meubilair , ,00 492/ aankoop van informaticamaterieel , ,00 492/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting , ,00 493/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting , ,00 494/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting , ,00 496/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting 4.000, ,00 497/ nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , ,00 497/ aankoop van bureaumeubilair 4.000, ,00 497/ aankoop van klasmeubilair 3.000, ,00 497/ aankoop van informaticamaterieel 8.000, ,00 497/ aankoop van machines en exploitatiemateriaal , ,00 498/ nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen , ,00 498/ aankoop van meubilair , ,00 498/ aankoop van informaticamaterieel 4.000, ,00 498/ aankoop van didactisch materiaal , ,00 499/ aankoop van meubilair 8.500, ,00 499/ aankoop van informaticamaterieel 6.500, ,00 31

34 499/ aankoop van fietsen e.d , ,00 499/ aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting , ,00 515/ aankoop van erfgoed-en museumtechnisch materiaal 3.000, ,00 550/ onderhoud Neerhofhoeve , , / aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen , ,00 555/ aankoop van machines en uitbatingsmaterieel , ,00 560/ aankoop van machines en uitrusting , ,00 690/ aanpassingswerken aan gebouwen , ,00 690/ aankoop van bureaumeubilair 2.000, ,00 690/ aankoop van uitbatingsmaterieel 5.750, ,00 830/ investeringssubsidies voor onderwijsprojecten , , , / investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur ,00 LF , / investeringssubsidies voor bibliotheken ,00 LF , / investeringssubsidies voor culturele instellingen ,00 LF , / investeringssubsidies voor sportinfrastructuur ,00 0,00 LF ,00 850/ investeringssubsidies voor voorschoolse instellingen , ,00 LF , / investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen , ,00 LF ,00 860/ investeringssubsidies voor gezondheidsinstellingen , ,00 LF ,00 800/ aankoop, studies en werken Muntpunt ,00 LF ,00 820/ renovatie Nieuwland , ,00 820/ buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen , ,00 820/ aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen , ,00 840/ aankooop van gebouwen cultuur, jeugd en sport , ,00 840/ aanpassinsgswerken aan gemeenschapscentra , ,51 VG ,00 840/ aankoop van meubilair , ,00 840/ aankoop van uitbatingsmaterieel , ,00 840/ verwerving IT-materiaal via leasing door de GC , ,00 850/ aankoop, studies en werken aan gebouwen van voorschoolse instellingen , , , , , ,51 0, ,00 OF Onderwijsfonds ,00 SF Stedenfonds ,00 VG Vlaamse Gemeenschap ,00 LF Lambermontfonds ,00 LE Leningen ,51 OV Overboekingen 0,00 32

35 Totaal ,51 SAMENVATTENDE TABEL VAN HET FINANCIERINGSVOORSTEL Voorziene uitgaven Leningen Onderwijsfonds Stedenfonds Overboekingen Dotatie GC Lambermontfonds Administratie Onderwijs Cultuur , , Welzijn en Gezondheid Totaal , ,

36 Afdeling 6. Het schuldbeheer Vanaf 2007 werd de schuld opgenomen onder het hoofdstuk Algemene uitgaven en ontvangsten. De reden hiervoor is dat de leningen niet domeinsgebonden zijn vermits de financiering gebonden is aan het thesauriebeheer. In die zin worden voor de financiering eerst de beschikbare middelen uitgeput, wat betekent dat de aard van de financiering eerder functie is van de timing van de investeringen dan van het domein waarvoor zij gebruikt worden. Het volume van de schuld, met inbegrip van de in de huidige begroting voorziene opname van leningen voor het investeringsprogramma 2012, evolueert als volgt (in miljoen EUR): ,64 15,41 18,22 20,33 32,90 35, ,9 35,33 29,64 18,22 15,41 20, De jaarlijkse geraamde schuldenlast evolueert als volgt (in miljoen EUR): ,62 3,59 3,93 3,33 6,33 6, ,71 6,62 6,33 3,59 3,93 3, De sterke stijging ten opzichte van het begrotingsjaar 2011 heeft te maken met de opname van 17 miljoen EUR leningen in het jaar Schuldvolume Om te kunnen spreken van een beheersbaar schuldvolume, bij een gemiddelde rentevoet over een langere termijn, dient de uitstaande schuld getoetst te worden aan de schuldratio. Deze wordt als volgt bepaald: Totale uitstaande schuld op 1 januari van jaar X Totale ontvangsten gewone dienst van jaar X-1 Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie bedraagt de schuldratio: Totale uitstaande schuld op 01/01/x 29,64 15,41 18,22 20,33 32,90 Totale ontvangsten gewone dienst x-1 127, ,15 144,76 153,91 Schuldratio 0,23 0,11 0,13 0,14 0,21 34

37 0,25 0,2 0,23 0,21 0,15 0,1 0,05 0,11 0,13 0, De schuldratio is beduidend lager dan 1. Dit betekent dat de totale schuld kleiner is dan het totaal van de ontvangsten. De aanbeveling blijft gelden dat het schuldbeleid op zulke wijze dient te worden gevoerd dat de schuld op lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten Schuldenlast Relatief, evolueerde de schuldenlast tegenover de totaliteit van de uitgaven van de gewone dienst van het eigen dienstjaar als volgt: % schuldenlast 5,19 2,58 2,81 2,30 4, ,19 2,58 2,81 2,3 4, Samenstelling van de schuld Het uitstaande schuldvolume heeft betrekking op leningen die werden of worden aangegaan voor de financiering van investeringen. 35

38 Afdeling 7. Personeel 1. Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting Bij het opstellen van de begroting 2012 werd er uitgegaan van een initiële index van 1,5460 per 1 januari Het planbureau gaat er van uit dat de volgende overschrijding van de spilindex zal plaatsvinden in februari Als gevolg daarvan zouden de lonen van het overheidspersoneel in april 2012 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Hiermee is ook rekening gehouden in deze begroting. (bron: federaal planbureau inflatievooruitzichten op datum van 24 augustus 2011) Voor de berekening van de personeelslasten wordt voor 2012 uitgegaan van de werkelijke personeelsinvulling op 30 juni 2011 en de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis ook voor 2012 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Tevens wordt er rekening gehouden met de bepalingen van het personeelsplan die voortvloeien uit de collegebeslissingen die hieromtrent werden genomen. Voor de patronale bijdragen voor sociale zekerheid werden volgende parameters gehanteerd : Contractuelen: 28,86% Gesubsidieerde contractuelen: 5,48% Studenten: 5,01% Vastbenoemden: 15,47% Deze parameters zijn van toepassing op het tweede kwartaal 2011, maar blijven vermoedelijk ongewijzigd in Voor de contractuele personeelsleden is de pensioenbijdrage van 8.86% ingerekend in de RSZ-bijdrage. Voor de vastbenoemde personeelsleden wordt de patronale pensioenbijdrage aangerekend op de economische codes en , hiervoor is een stijging van de patronale pensioenbijdrage voorzien van 24,5% naar 26,5%. De personeelsleden woonachtig in het Brusselse Gewest blijven ook in 2012 van een stadspremie genieten. Deze premie bedraagt EUR op jaarbasis, te verhogen met de respectievelijke RSZ-bijdragen. 50

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 (deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 15 november 2010 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 DEEL I:

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING... 3 OMGEVINGSFACTOREN De economische groei De inflatie De rente

INHOUDSTAFEL DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING... 3 OMGEVINGSFACTOREN De economische groei De inflatie De rente INHOUDSTAFEL DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING... 3 Hoofdstuk 1. OMGEVINGSFACTOREN...............5 1. De economische groei...5 2. De inflatie...5 3. De rente...6 Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER............7

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2014-2015) Nr.1(deel I & II) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 18 NOVEMBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015 DEEL I:

Nadere informatie

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 Verordening nr. 12-03 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2012

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015 Verordening nr. 15-01 12 mei 2015 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2010

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2010 ONTWERP Verordening nr. 10-05 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2010 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt

Nadere informatie

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 03/05 5 december 2003 Verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: UITGAVEN

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 23 NOVEMBER 2016 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2017 1455 Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 05/ 06 23 dece mbe r 2005 Verordening tot vaststelling van de beg roting voor het dienstjaar 2006 V E R O R D E N I N G Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als

Nadere informatie

DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING

DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING Algemene toelichting 1 Algemene toelichting 2 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. OMGEVINGSFACTOREN... 5 1. Economische en budgettaire context... 5 Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER...

Nadere informatie

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 Verordening nr. 17-05 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 1 De gewone begroting voor het dienstjaar wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN ONTVANGSTEN 000 Saldo

Nadere informatie

In een verder stadium worden deze begrippen verduidelijkt aan de hand van de werkelijke gegevens.

In een verder stadium worden deze begrippen verduidelijkt aan de hand van de werkelijke gegevens. Verordening nr. 14-01 5 december 2014 Verordening tot vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2012 I. MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN I. SAMENSTELLING VAN DE REKENING 1. DE BEGROTINGSREKENING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 5 (-) Nr. 1 (deel III) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING - 15 november ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar DEEL III: Ontwerp van verordening en

Nadere informatie

Begroting 2012 Interne begrotingswijziging 2B Gewone Uitgaven 2/07/2012

Begroting 2012 Interne begrotingswijziging 2B Gewone Uitgaven 2/07/2012 Algemene uitgaven en ontvangsten - Gewone Uitgaven 100/128-10 61602 Roerende voorheffing op beleggingen 1.000,00 3.000,00 4.000,00 100/128 ************************** 2.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00 109/000-71

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2011-2012) Nr. 2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 APRIL 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010 VERSLAG namens de

Nadere informatie

Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A

Begroting 2015 Begrotingswijziging 1A Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 15.370.00 3.701.475,00 19.071.475,00 Er wordt

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7A (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 8 JULI 2015 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013 SAMENVATTEND VERSLAG

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 21 OKTOBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2012 VERSLAG namens de

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Begroting 2013 Begrotingswijziging 2B

Begroting 2013 Begrotingswijziging 2B Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 17.278.50 7.846.815,00 25.125.315,00 Omwille

Nadere informatie

ZOOM OP... DE GEMEENTEBEGROTINGEN VAN HET DIENSTJAAR Evolutie van de resultaten. Resultaat eigen dienstjaar

ZOOM OP... DE GEMEENTEBEGROTINGEN VAN HET DIENSTJAAR Evolutie van de resultaten. Resultaat eigen dienstjaar ZOOM OP... BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN FOCUS DE GEMEENTEBEGROTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2018 Sinds 2015 vertonen de resultaten van de gemeenten een herstellende tendens, maar achter het geconsolideerde

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

Focus op de financiën van de gefedereerde entiteiten

Focus op de financiën van de gefedereerde entiteiten Sessie 2: Opmaak van de regionale economische middellangetermijnprojecties Focus op de financiën van de gefedereerde entiteiten Vincent Frogneux, FPB 20 november 2018 Overzicht Historiek Economische en

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2016 Financieel verslag 2016 1. DE BEGROTINGSCYCLUS De begroting wordt jaarlijks opgesteld en heeft betrekking op de periode van 1 jaar. De begrotingscyclus, het tijdsbestek waarin aan een begroting van een

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2015-2016) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 1 DECEMBER 2015 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND VERSLAG namens

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 3

Begrotingswijziging nr 3 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-berchem 21003 Begrotingswijziging nr 3 Dienstjaar : 2015 Buitengewone dienst Samenvattende tabel van de Buitengewone begroting 2015 na de B.W. nr3 Functie Overdrachten

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2011-2012 18 april 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 5 (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 DECEMBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015 VERSLAG namens de Commissie

Nadere informatie

Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Septemberverklaring 23 september 2013 Vlaamse begroting voor 4 e keer op rij in evenwicht Evenwicht bereikt door beperken van uitgaven Ruimte gecreëerd voor het herstel van de concurrentiekracht van Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2017 Financieel verslag 2017 1. DE BEGROTINGSCYCLUS De begroting wordt jaarlijks opgesteld en heeft betrekking op de periode van 1 jaar. De begrotingscyclus, het tijdsbestek waarin aan een begroting van een

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2007 1767 [C 2007/31090] 15 DECEMBER 2006. Verordening nr. 06/04 tot vaststelling

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/263 12 juli 2007 Besluit houdende de uitvoering van het Operationeel Projectenplan 2007 in het kader van het Stedenfonds deel 7 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136,

Nadere informatie

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW

Nadere informatie

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 7 (2017-2018) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 3 OKTOBER 2017 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND VERSLAG namens

Nadere informatie

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en 2014. Het

Nadere informatie

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 17.782 16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen

Nadere informatie

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begrotingsopmaak 2014

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begrotingsopmaak 2014 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begrotingsopmaak 2014 ESR CODE Laatste budget Uitvoering BA 2013 BO 2014 Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde ontvangsten 08.1 Opnemingen uit reservefondsen 1.050 309 1.350 1.350 08.10

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 17-A (2014-2015) Nr. 1 24 april 2015 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan 2015 2019 Budget 2015 V. 4.0 2014.11.18 Pag. 1 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning 2015 2019 en budget

Nadere informatie

sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2017 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 215.092 215.093 27.775 27.775 08 Interne verrichtingen 215.092 215.093 27.775

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof Stuk 20-A (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 30 maart 2004 VERSLAG van het Rekenhof van het onderzoek van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgaven van de Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.300.921.490 1.252.025.212 Oprichtingskosten (+) 0 931.131 Immateriële vaste activa (+) 3.178.727 753.035 Materiële

Nadere informatie

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer

Nadere informatie

Begrotingsopmaak 2012 Philippe Muyters

Begrotingsopmaak 2012 Philippe Muyters Begrotingsopmaak 2012 Philippe Muyters Vl Mi i Fi ië B i Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Economische omgeving: g groeivertraging g g verwacht in 2012 BBP 2011

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.673.182.287 1.383.516.053 Immateriële vaste activa (+) 6.581.818 8.060.492 Materiële vaste activa 1.656.072.040

Nadere informatie

Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen

Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen Voorgesteld door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen in zitting van 2 december 2004 Aanwezig : de heer André Denys, gouverneur-voorzitter

Nadere informatie

Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B

Begroting 2012 Begrotingswijziging 2B Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 13.519.70 978.334,00 14.498.034,00 Omwille

Nadere informatie

sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN (KVAB) Begrotingsaanpassing 2016 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 716 716 716 893 08.10 Interne verrichtingen 08.10 Interne

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 ingediend op 17 (2017-2018) Nr. 1 27 april 2018 (2017-2018) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0727 22-06-2017 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de goedkeuring van de meerwerken nr. 2 voor de fase 2 van de renovatie van Brede School

Nadere informatie

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans

Nadere informatie

VERSLAG BIJ DE BEGROTINGSREKENING

VERSLAG BIJ DE BEGROTINGSREKENING Dienst Boekhouding VERSLAG BIJ DE BEGROTINGSREKENING 2011 1 Inhoud 1. Inleiding: enkele begrippen... 3 2. Voorstelling van het begrotings- en boekhoudkundig resultaat... 4 2.1 Het begrotings- en boekhoudkundig

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begroting 2013 ONTVANGSTEN

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begroting 2013 ONTVANGSTEN VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begroting 2013 ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen 4.487 8.257 5.314 081 Diverse interne verrichtingen (w.o. afname reservefonds) 10 082 Verrekeningen

Nadere informatie

M1 Financieel doelstellingenplan

M1 Financieel doelstellingenplan meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen NIS-code 72042 Algemeen directeur: Guy Bodeux Financieel directeur: Jan Thijs Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum:

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.358.350.586 1.262.170.071 Immateriële vaste activa (+) 9.983.612 8.275.185 Materiële vaste activa 1.348.350.351

Nadere informatie

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Kind en Gezin BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 13.409.234 12.996.862 Immateriële vaste activa (+) 426.175 251.716 Materiële vaste activa 12.972.845 12.734.932 Terreinen en gebouwen (+)

Nadere informatie

TOERISME VLAANDEREN Begroting 2012

TOERISME VLAANDEREN Begroting 2012 TOERISME VLAANDEREN Begroting ONTVANGSTEN ESR TOTAAL 0 Niet-verdeelde ontvangsten 22.126 34.181 31.356 0 31.356 08 Interne verrichtingen 22.126 34.181 31.356 0 31.356 0810 Diverse interne verrichtingen

Nadere informatie

sector overheid 2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen

sector overheid 2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ) Begrotingsopmaak 2017 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 0 Niet verdeelde ontvangsten 0 0 19.508 2.699 08.10 Opname uit reservefondsen

Nadere informatie

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2015

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2015 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2015 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 176.043 176.043 211.985 211.985 08 Interne verrichtingen 176.043 176.043

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

MODELCONVENANT TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM

MODELCONVENANT TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM BIJLAGE Bijlage nr. 1. MODELCONVENANT TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM MODEL - CONVENANT TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Vrije Universiteit Brussel Universiteit Adres: Pleinlaan 2 15 Brussel Contactpersoon : Nadine Verheyen Telefoonnummer: 2/629.2.96 Soort rapportering:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 20 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/3 Vaststellen beleidsdomeinen en beleidsvelden vanaf

Nadere informatie

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ) Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BA 2013 BO 2014

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ) Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BA 2013 BO 2014 WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (WenZ) Begrotingsopmaak 214 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering BA 213 BO 214 Niet verdeelde ontvangsten 85.876 85.876 16.222 29.615 8.1 Opname uit reservefondsen

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen Categorie: Adres: Oude graanmarkt 63 1000 Brussel Contactpersoon : Tom Leemans Telefoonnummer: 02/229.52.30 Soort rapportering:

Nadere informatie

KIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE

KIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE KIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsopmaak 2014 ONTVANGSTEN ESR CODE BA 2013 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 39.189 39.085 50.906 51.822 hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld 08 * interne

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00 REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse

Nadere informatie

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Begrotingswijziging nr 1

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Begrotingswijziging nr 1 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Dienstjaar : 2018 Begrotingswijziging nr 1 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2018 na de B.W. nr1 Functie Personeel Werkingskosten

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN (VVM DE LIJN) Begrotingsopmaak 2015

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN (VVM DE LIJN) Begrotingsopmaak 2015 VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN (VVM DE LIJN) Begrotingsopmaak 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget (in duizend euro) 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 08.22 Over te dragen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

KIND EN GEZIN Begrotingsaanpassing (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE

KIND EN GEZIN Begrotingsaanpassing (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE KIND EN GEZIN Begrotingsaanpassing 2013 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 39.189 39.085 36.869 50.906 hoofdgroepen 1 t/m 9 worden

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begroting 2012

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begroting 2012 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begroting ONTVANGSTEN ESR OMSCHRIJVING UITVOERING 2010 BC 2011 BO Nieuwe aanrekeningsregels (in duizend euro) TOTAAL Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde ontvangsten 081 Opnemingen uit

Nadere informatie

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) Begrotingsopmaak 2015

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) Begrotingsopmaak 2015 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) Begrotingsopmaak 2015 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Hoofdstuk 0 0 Niet - verdeelde ontvangsten 08 Interne verrichtingen 6.546 6.546 6.181

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 34.132.531 32.724.128 Immateriële vaste activa (+) 1.025.732 1.103.982 Materiële vaste activa 28.706.568 27.209.152

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

Brief van 26 oktober 2006, Dienst Begroting, kenmerk DBG/2007/begrotingadvrek.

Brief van 26 oktober 2006, Dienst Begroting, kenmerk DBG/2007/begrotingadvrek. Brussel, 7 november 2006 Regentschapsstraat 2 1000 BRUSSEL N 09 3.238.590 B1 Bijlage : 1 verslag Mijnheer de gouverneur, BETREFT : Brief van 26 oktober 2006, Dienst Begroting, kenmerk DBG/2007/begrotingadvrek.

Nadere informatie