Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.
|
|
- Henriette Brander
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven : een verhoging van of 2.83 % t.o.v De uitgaven van de gewone dienst bestonden voor 84,19 % uit personeelskosten, voor 15,74 % uit werkingskosten en voor 0.07 % aan overdrachten. Er werden geen uitgaven besteed aan het aflossen van schuld. De werkingskosten stegen van naar Een verhoging van of 3.39 %. Deze toename (meer dan de helft ervan) is vooral te wijten aan de uitgaven voor de gebouwen en de huurlast van het gebouw in het bijzonder. Hiernaast verhoogden de uitgaven voor de aankoop, het gebruik en het onderhoud van de technische middelen en voertuigen. In het kader van de bespreking van de begrotingsvoorstellen, gaf het stadsbestuur de opdracht om een aantal besparingsmaatregelen door te voeren. Hieraan gevolg gevend, verlaagden een aantal kredieten op begrotingsartikels of stegen ze slechts met de indexaanpassing. Door de geleverde inspanningen, de laatste jaren, is er nog weinig ruimte aanwezig voor eventuele onvoorziene of dringende uitgaven of voor een herschikking van kredieten in de loop van het dienstjaar. De uitgaven zijn zeer krap gesteld en zouden de operationaliteit van het politiekorps negatief kunnen beïnvloeden, door de afwezigheid van enige reserve. De belangrijkste verminderingen vonden we terug in : - erelonen en vergoedingen voor studies werken : aanstellen van slechts 1 jobstudent (i.p.v. 2 de vorige jaren) in de zomermaanden : drukwerk : , (ons personeelsblad wordt nog slechts 2 keer per jaar in druk gegeven (i.p.v. 4 keer)) - beheers- en werkingskosten informatica : , door minder software aan te kopen - benodigdheden voor gebouwen : , een boekhoudkundige herschikking, waarbij bepaalde artikelen op een ander krediet werden geboekt, dat op zijn beurt echter, niet werd verhoogd. 20 Jaarverslag 2011 LPL
2 Welke kosten stegen? Kantoorbenodigdheden : , herschikking van kredieten (op basis van de rekening van 2009). Frankeringskosten : door een vermeerdering van de verzendingskosten door de stad. Technische prestaties van derden : door de toename van het aantal herstellingen en onderhoud van o.a. radiozenders, fitness-materieel, fotomateriaal,. Huur en onderhoudskosten technische benodigdheden : door de verhoging van de onderhoudscontracten en de kosten van herstellingen aan technisch materiaal zoals de alcoholtoestellen. Levering van elektriciteit : , het betreft een herschikking gezien de kosten te laag werden begroot. Huur- en huurlasten onroerende goederen : ingevolge de contractuele indexaanpassing. Prestaties van derden voor voertuigen : voor herstellingen aan voertuigen, het betreft een herschikking gezien de kosten te laag werden begroot. Verzekering van voertuigen : door het duurder worden van de polissen. 21 Jaarverslag 2011 LPL
3 Buitengewone dienst De uitgaven stijgen met 10%. De toename is vooral het gevolg van een aantal werken voor de aanpassing van het politiegebouw o.a. de plaatsing van een aantal bijkomende camera s in het cellenblok. Er werden gelden voorzien voor : - de vervanging van bureaumeubilair - aankoop en vervanging van verkeersapparatuur en signalisatie - informatica (vervanging van pc s/printers, server met lokale toepassingen, firewall, GIS-toepassing voor de opmaak van ongevallenschetsen en analyserapporten, verwerkingssysteem voor digitale (on)bemande camera s) - de vervanging van 2 politievoertuigen - de aankoop van smartphones voor agendabeheer voor de korpsleiding - de aankoop van dienstwapens en toebehoren - de aankoop van individuele kogelwerende vesten - de vervanging en aanvulling van kledij o.a. voor ordehandhaving - de aankoop en vervanging van radio- en zendapparatuur Het algemeen politiebeleid is erop gericht de continuïteit van de politiezorg en de operationaliteit te garanderen en om invulling te geven aan de verplicht gestelde organisatie- en werkingsnormen ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. Het financieel beleid moet de realisatie van dit algemeen beleid mogelijk maken. 22 Jaarverslag 2011 LPL
4 Personeelskost De personeelsuitgaven stegen van naar Dit is een toename van ofwel 2.79%. Het goedgekeurd personeelskader bestaat uit 96 operationele en 21 CALog- personeelsleden (CALog is administratief en logistiek personeel). In het kader van het verkeersconvenant zijn bijkomend, 4 contractuele personeelsleden aangeworven, 2 agenten en 2 CALogpersoneelsleden, die worden gesubsidieerd via het verkeersveiligheidsfonds. Hierdoor bedraagt het totale effectief in personen 98 operationele en 23 CALog-medewerkers. Het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (FTE s) vermindert licht. Het effectief van de operationele personeelsleden stijgt minimaal van 97,58 naar 97,60 FTE s (+ 0,02), terwijl het aantal CALog-personeelsleden, daalt van 21,60 naar 20,80 FTE s (- 0,80). De personeelsuitgaven nemen toe door de stijging van de index, 1,5208 tegenover 1,4859 vorig jaar, zoals vooropgesteld door het Federaal Planbureau. De lichte vermindering van het effectief in FTE s, wordt bovendien geheel gecompenseerd door een toename van de loonkosten als gevolg van het toekennen van statutaire, periodieke verhogingen van wedden, toelagen, vergoedingen en premies alsook de verhoging van het vakantiegeld. 23 Jaarverslag 2011 LPL
5 Overzicht van de middelen in de zone Detentiecellen Totaal aantal detentiecellen 8 Totale capaciteit van deze cellen 17 Informatica Aantal vaste computers 90 Aantal laptops 25 Communicatiemiddelen Radio s Basisstation 1 Mobiele stations in voertuig 9 Draagbare radiostations 60 De zone beschikt uitsluitend over radio s van het type ASTRID. Bewapening Beveiligde wapenkamers 3 Beveiligde wapenkasten 4 Peppersprays 108 Uitschuifbare wapenstokken 100 Halfautomatische pistolen 116 Mitrailleurpistolen 8 Andere vuurwapens 38 Voertuigen Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles 1 Auto s 19 Combi s 6 Bromfietsen 12 Scooters 3 Motorfietsen 4 Fietsen 17 Aanhangwagens 4 Verkeersuitrusting en andere middelen Snelheidsmeters 1 Verkeersanalysetoestel 2 Fleetloggers 26 Curvometers 2 Sonometers 1 24 Jaarverslag 2011 LPL
6 Gatsometer 1 Uitleestoestel gatso-view 4 Digitale fototoestellen 9 Videocamera s 2 Videorecorders 3 SIM-kaartlezers 1 Mobiele GPS toestellen 6 Ademanalysetoestellen 10 Alcoholtest Spijkereggen 2 Kogelwerende vesten 29 Camera s toegangscontrole 5 Patrouillehonden 2 Op het grondgebied van de zone bevinden zich 5 rood licht camera s en 19 palen met vaste snelheidsmeters. 25 Jaarverslag 2011 LPL
In 2012 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.
In 2012 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst UITGAVEN 9.413.829 : een verhoging van 395.012 of 4.38 % t.o.v. 2011. De uitgaven
Nadere informatieDeel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst
De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.425.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een verhoging van 145.947
Nadere informatieDeel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)
Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat
Nadere informatieDeel 3 Middelen. Middelen. - = uitgave + = ontvangst. Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2017
Middelen - = uitgave + = ontvangst Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2017 Totaal uitgaven en ontvangsten 2017-604.854 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 924.525 Algemeen begrotingsresultaat
Nadere informatieDeel 3 Middelen. middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar.
Middelen De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.571.668 EUR naar 9.722.116 EUR in 2015. Een verhoging van 150.448
Nadere informatie767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00
REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse
Nadere informatie78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00
716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal
Nadere informatieFacturatie prestaties en interventies brandweer. Meer wespenverdelging. + schuim. Meer wespenverdelging
B Oost-Limburg NISNR : 71016 Pagina 1 GEONE ONTVANGSTEN 15 15 35102 161 01 71301 Facturatie prestaties en interventies brandweer Meer wespenverdelging 70.000,00 20.000,00 0,00 90.000,00 + schuim 15 15
Nadere informatieHulpverleningszone Centrum
BEGROTINGSWIJZIGING DIENSTJAAR 2016 Hulpverleningszone Centrum BEGROTINGSWIJZIGING DIENSTJAAR 2016 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497
Nadere informatie1 JAARREKENING Overzicht.
1 JAARREKENING 2016 Om goed te kunnen budgetteren is het belangrijk om de voorgaande rekeningen, begrotingen en wijzigingen te analyseren. Daarom beginnen we met een overzicht en evaluatie van de jaarrekening
Nadere informatieOntwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018
Verordening nr. 17-05 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 1 De gewone begroting voor het dienstjaar wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN ONTVANGSTEN 000 Saldo
Nadere informatieHulpverleningszone Centrum
BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03
Nadere informatieARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR , ,00 0, , ,00 0, , ,00
10401 Centrale administratie : algemeen 05 05 10401 612 40 Erelonen en vergoedingen voor beheerskosten maaltijdcheques en loonberekening 21 436,00 4 000,00 0,00 25 436,00 05 05 10401 616 05 Verzekeringen
Nadere informatieDienst : 113 SPORT BEGROTING Golf Puyenbroeck
GEWONE ONTVANGSTEN Artikelnummer Omschrijving Oorspronk Wijziging Totaal 702 01 Toegang jaarabonnementen 6-3 30 000,00 400 jaarabonnementen driving range x 75 per stuk 702 02 Toegang dagticketten driving
Nadere informatieToelichtende nota begrotingsrekening 2016
Toelichtende nota begrotingsrekening 2016 1. De Gewone Dienst 1.1. Uitgaven Het totaal van de uitgaven op gewone dienst 2016 bedraagt 40.645.110 euro ten opzichte van het goedgekeurde begrotingskrediet
Nadere informatieBegrotingswijziging nr 3
Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Dienstjaar : 2015 Begrotingswijziging nr 3 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2015 na de B.W. nr3 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten
Nadere informatieBegroting Raadgevend comité
Ombudsdienst Begroting 2016 postsector Raadgevend comité Ombudsdienst voor de postsector toelichting bij de begroting 2015 De begroting van de Ombudsdienst voor de postsector maakt afzonderlijk deel uit
Nadere informatieOntwerp Begrotingsopmaak 2017
Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Informatievergadering 21/09/2016 1 Begrotingsopmaak 2017: timing Vr 19/08/2016 Do 23/08/2016 Wo 07/09/2016 Wo 21/09/2016 Vr 28/10/2016 Financieel adviescomité Bespreking begrotingscommissie
Nadere informatieVoor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.
BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het
Nadere informatieDoelstellingenbudget (B1)
stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore
Nadere informatieIngevolge het artikel 96 van de nieuwe gemeentewet legt het College van Burgemeester en Schepenen u het ontwerp van de begroting 2013 voor.
Pagina 1/13 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Inleiding 1 De gewone begroting... 2 De ontvangsten... 3 a) Inleiding... 3 b) Onvangsten uit prestaties... 4 c) Ontvangsten uit overdrachten... 5 Ontvangsten
Nadere informatieArtikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:
Verordening nr. 03/05 5 december 2003 Verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: UITGAVEN
Nadere informatieJAARVERSLAG 2010
JAARVERSLAG 2010 . 2010 2009 OFFICIEREN-KADER MIDDEN-KADER BASISKADER GOEDGEKEURD ORGANIEK Kader 4,00 4 waarvan aantal bedieningen als Hoofdcommissaris 1,00 1 Hoofd- commissaris (HCP)
Nadere informatieArtikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld:
Verordening nr. 05/ 06 23 dece mbe r 2005 Verordening tot vaststelling van de beg roting voor het dienstjaar 2006 V E R O R D E N I N G Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als
Nadere informatieVorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.
Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering
Nadere informatieBudget wijziging 2
2007 - wijziging 2 Ontvangsten nr. egov wijz. 1 2007 Verhoging Verlaging Totaal Toelichting Algemeen 59 127,92 55 695 55 695 13900-15101 Investeringssubsidies in kapitaal v/d 2 000,00 2 000 2 000 13900-74035
Nadere informatieToelichting begroting 2015
Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatieBegrotingswijziging 1-2 DIENSTJAAR 2017
Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissment Gent HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland Begrotingswijziging 1-2 DIENSTJAAR 2017 Beslissing van de zoneraad 23 augustus 2017 Molenstraat 160c 9900
Nadere informatieToelichting begroting 2016
Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatieBijlage III: model van de financiële nota van het budget
Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de
Nadere informatieBEGROTING Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester Roeselare. Zonecommandant: Christian Gryspeert
BEGROTING 2018 ARDOOIE DENTERGEM HOOGLEDE INGELMUNSTER IZEGEM MEULEBEKE MOORSLEDE LICHTERVELDE OOSTROZEBEKE PITTEM ROESELARE RUISELEDE STADEN TIELT WINGENE Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester
Nadere informatieMORFOLOGISCHE VRAGENLIJST INFORMATIE OVER HET LOKALE NIVEAU WERKWIJZE
2017- FEDERALE POLITIE DGR/DRI/BIPOL Koningsstraat 202 A 1000 Brussel MORFOLOGISCHE VRAGENLIJST 31-12-2017 INFORMATIE OVER HET LOKALE NIVEAU WERKWIJZE STAP 1 : Vul deze vragenlijst in op het scherm vul
Nadere informatieGemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Begrotingswijziging nr 1
Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Dienstjaar : 2018 Begrotingswijziging nr 1 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2018 na de B.W. nr1 Functie Personeel Werkingskosten
Nadere informatieAanpassing personeelsplan
Aanpassing personeelsplan Aanleiding Verhoogde druk van vakbonden Mogelijke ondersteuning vanuit CB Bijkomende subsidies VG Herdefinieerde behoeften Grote arbeidsdruk op administratief personeel Efficiëntere
Nadere informatieHulpverleningszone Centrum
BEGROTINGSWIJZIGING DIENSTJAAR 2018 Hulpverleningszone Centrum BEGROTINGSWIJZIGING DIENSTJAAR 2018 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497
Nadere informatieBelangrijke informatie i.v.m. het budget
Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde
Nadere informatieB E L E I D S N O T A
B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het
Nadere informatieBELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS CANARA
BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS CANARA Geschatte uitgaven 2015 vergeleken met de begroting 2015 (in ) PERSONEELSKOSTEN Bezoldigingen en andere Begroting
Nadere informatieVersie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave
Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde
Nadere informatieAPB Havencentrum Lillo
APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven
Nadere informatieProvincieraadsbesluit
11e Directie Dienst 113 Sport Provincieraadsbesluit betreft verslaggever GEWOON PROVINCIEBEDRIJF GOLF PUYENBROECK swijziging gewone en buitengewone dienst 2007 mevrouw Hilde Bruggeman De Provincieraad,
Nadere informatieBEGROTING DIENSTJAAR 2017
Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissment Gent HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Beslissing van de zoneraad woensdag 12 oktober 2016 Sint-Gerolflaan 12A 9880 Aalter
Nadere informatieNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren
Nadere informatieBegrotingswijziging nr 2
Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2017 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2017 na de B.W. nr2 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten
Nadere informatieBegroting DIENSTJAAR 2019
Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissment Gent HULPVERLENINGSZONE ZONE MEETJESLAND HVZ Meetjesland Begroting DIENSTJAAR 2019 Beslissing van de zoneraad 23 oktober 2018 Molenstraat 160c 9900 Eeklo Tel: 09/391.10.20
Nadere informatiePOLITIERAAD maandag 24 juni 2019 om uur. Politiecommissariaat, Minister De Taeyelaan 9 te 8500 KORTRIJK
Toelichtingsnota POLITIERAAD maandag 24 juni 2019 om 19.00 uur. Politiecommissariaat, Minister De Taeyelaan 9 te 8500 KORTRIJK Openbare zitting 1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad
Nadere informatieVorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1
Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 000/000/76 Vorige
Nadere informatieInzicht in uw cijfers
Welkom! Inzicht in uw cijfers Opbouw van uw boekhouding Balans Overzicht van de bezittingen en schulden Toont vermogen van de vennootschap Resultatenrekening Overzicht van kosten en opbrengsten Steeds
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014
BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget
Nadere informatieMORFOLOGISCHE VRAGENLIJST INFORMATIE OVER HET LOKALE NIVEAU WERKWIJZE
2018- FEDERALE POLITIE DGR/DRI/BIPOL Koningsstraat 202 A 1000 Brussel MORFOLOGISCHE VRAGENLIJST 31-12-2018 INFORMATIE OVER HET LOKALE NIVEAU WERKWIJZE STAP 1 : Vul deze vragenlijst in op het scherm vul
Nadere informatieDEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht
Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke
Nadere informatieVorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1
Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 115.851,17 000/000/76
Nadere informatieRÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone begroting GEWONE DIENST
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone GEWONE DIENST RAAD 10.03. GEWONE DIENST Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Bladzijde 1 Vorige
Nadere informatiePROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 7/6 Autonoom provinciebedrijf Sport. Identificatienummer
Nadere informatieVorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Vorige dienstjaren
Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Ontvangsten Bladzijde 2 Dienstjaar 2018 Artikel F/E/Nr 000/76 Vorige dienstjaren Uitgaven
Nadere informatieVorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1
Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 9.943.622,80 000/000/76
Nadere informatieVerandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!
in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en 2014. Het
Nadere informatieRÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING 2017
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Gemeenteraad 09.02. Conseil Communal 09.02. Gewone 1. Samenvattingstabel 1 Gewone dienst - Samenvattingstabel Ontvangsten Uitgaven
Nadere informatiebegroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4
Nadere informatieARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR.
10401 Centrale administratie : algemeen 04 04 10401 625 10 Vergoedingen voor verplaatsingskosten van en naar het werk van het provinciepersoneel 166 805,00 12 000,00 0,00 178 805,00 04 04 10401 627 30
Nadere informatieVersie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel
Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone
Nadere informatieBegroting wijziging 2
Begroting 2005 - wijziging 2 egov Ontvangsten Artikelnr. Omschrijving Krediet 2005 Verhoging Verlaging Totaal Toelichting Algemeen 68 890 68 890 13900-15101 Investeringssubsidies in kapitaal v/d 3 000
Nadere informatieEindelijk optimale bescherming voor al uw elektronisch materieel! Top Elektronica
Eindelijk optimale bescherming voor al uw elektronisch materieel! Top Elektronica U werkt ook met elektronica? Gun uzelf de beste bescherming! Kunt u zich uw professionele leven nog voorstellen zonder
Nadere informatieOpenbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Begrotingsaanpassing (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel Begrotingsaanpassing 2013 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale 135 0 0 0
Nadere informatieToelichting bij de jaarrekening 2007
Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het
Nadere informatieBijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten
Bijlage 6 Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Algemeen We raden u ten stelligste aan uw boekhoudkundige dienst te betrekken bij de opmaak van uw budgetvoorstel. Behalve de hier vermelde informatie
Nadere informatieBijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)
Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code
Nadere informatieVLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI
Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij
Nadere informatieBegrotingswijziging N 1
Instelling belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van de provincie
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
Stuk 5 (-) Nr. 1 (deel III) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING - 15 november ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar DEEL III: Ontwerp van verordening en
Nadere informatieVerordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015
Verordening nr. 15-01 12 mei 2015 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het
Nadere informatieArtikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:
Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt
Nadere informatieVersie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave
Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde
Nadere informatieVerklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019
Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015
Nadere informatieVorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1
Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 2.772.048,87 000/000/76
Nadere informatieVorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1
Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren Uitgaven Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 060/991-01 Nadelig resultaat van de gewone dienst 000/000/76 Vorige
Nadere informatieHoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?
Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en
Nadere informatieBegroting 2014: Toelichting
Begroting 2014: Toelichting 1) Situering van de bedragen Gewone begroting uitgaven: 1 154 800,00 De specificatie is als volgt: Afdeling 210 Inrichtingskosten 213 700,00 Afdeling 220 Beheers- en Administratiekosten
Nadere informatieI.M.D. Oost-Vlaanderen BEGROTING 2014 UITGAVEN GEWONE BEGROTING. Afdeling 210 Installatiekosten Huur en huurlasten onroerende installaties
UITGAVEN GEWONE BEGROTING Afdeling 210 Installatiekosten 61110 Huur en huurlasten onroerende installaties Gent 31 000,00 32 000,00 33 000,00 Aalst 15 000,00 14 000,00 14 000,00 Ronse 12 000,00 12 000,00
Nadere informatieE-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing
in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen
Nadere informatieFinanciën van de politiezones
Financiën van de politiezones Financiën van de politiezones 1. Lokale politie 1.1. Lokale politie in nieuwe politiestructuur Vóór de politiehervorming vertoonde de politiestructuur een vrij hybride karakter,
Nadere informatieverontschuldigd: L. Van den Bossche, I. Faes, E. De Keersmaecker De voorzitter verklaart de zitting voor geopend.
NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 01.12.2015 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands L. De boeck burgemeester Bornem voorzitter K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs
Nadere informatieI.M.D. Oost-Vlaanderen TOELICHTING BEGROTING 2016 UITGAVEN GEWONE BEGROTING. Afdeling 210 Installatiekosten
UITGAVEN GEWONE BEGROTING Afdeling 210 Installatiekosten 61110 Huur en huurlasten onroerende installaties Gent 33 000,00 33 000,00 34 000,00 Aalst 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Ronse 12 000,00 12 000,00
Nadere informatieOPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsaanpassing 2014
OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsaanpassing 2014 ONTVANGSTEN 08 Overgedragen saldo 0 5.132 0 0 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 08.22 Over te dragen tekort van
Nadere informatieAgenda van OCMW raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019
Agenda van OCMW raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 OPENBARE ZITTING 01 Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting 02 Vaststelling van de jaarrekening van het
Nadere informatieBeleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130
AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.
Nadere informatieMededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN
Nadere informatieVorige dienstjaren. 000/76 Vorige dienstjaren. Vorige dienstjaren. 000/66 Vorige dienstjaren. Uitgaven. 000/70 Personeel
Vorige dienstjaren - Gewone Dienst - Uitgaven Bladzijde 1 Vorige dienstjaren 2017 Artikel F/E/Nr Uitgaven Alg. rekening Raming Raad Voogdij 000/76 Vorige dienstjaren Dienstjaar 2017 060/991-01/ - /210
Nadere informatieresultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,
resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde
Nadere informatieVERSLAG VERGADERING COMMISSIE 5 van maandag 24 oktober 2011om 19:30 uur
VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 5 van maandag 24 oktober 2011om 19:30 uur Aanwezig: De Busser Karel - voorzitter Otten Toon, Debondt Luc, Bax Bas, Bockx Greet, Peeters Wim, Gladiné Pierre, Reniers Peter
Nadere informatie08 Overgedragen saldo Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 5.
OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsopmaak 2017 ONTVANGSTEN 08 Overgedragen saldo 0 5.715 3.725 3.500 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 3.725 3.500 08.22 Over te dragen
Nadere informatiePROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling
Nadere informatie08 Overgedragen saldo Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar
OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 08 Overgedragen saldo 0 0 0 5.175 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 5.175 08.22 Over te dragen tekort van
Nadere informatieBeleidsnota Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten
Doelstelling 5 Overig Beleid Inzetten op een eigentijds HR-beleid en HR-instrumenten. Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten 2016140715-2016/620100/3/0830/3139
Nadere informatieARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR.
10102 Bestendige Deputatie 04 04 10102 620 10 1 335 000,00 0,00 13 330,00 1 321 670,00 04 04 10102 621 10 63 000,00 13 330,00 0,00 76 330,00 10101 Provincieraad TOT.ECON.GROEP 70 2 704 199,00 13 330,00
Nadere informatiePROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer
Nadere informatieVLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV
Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting
Nadere informatieZOOM OP... DE GEMEENTEBEGROTINGEN VAN HET DIENSTJAAR Evolutie van de resultaten. Resultaat eigen dienstjaar
ZOOM OP... BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN FOCUS DE GEMEENTEBEGROTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2018 Sinds 2015 vertonen de resultaten van de gemeenten een herstellende tendens, maar achter het geconsolideerde
Nadere informatiePOLITIERAAD. LoWaZoNe. NOTULEN POLITIERAAD PZ LoWaZoNe 7 februari 2018 te ZOMERGEM
POLITIERAAD LoWaZoNe Lovendegem Waarschoot Zomergem Nevele NOTULEN POLITIERAAD PZ LoWaZoNe 7 februari 2018 te ZOMERGEM OPENBARE ZITTING Bij aanvang van de zitting vraagt de voorzitter, Chris De Wispelaere,
Nadere informatie