Boekhouding > Beginbalans



Vergelijkbare documenten
Overgang naar een nieuw boekjaar

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & Car-Systems heerlen

A. Maak een back-up van uw administratie

JAAROVERGANG KLEOS

Offective > Boekhouding > Bank

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

Module Jaarafsluiting

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Facturatie > Aanmanen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

6 Wijzigingen in de Info-programma's

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Nieuw Financieel. Inhoud

Aanmaken grootboekrekeningen in programma INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Handleiding Financieel

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg TT Putten

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

Dagboeken. Om de dagboeken te beheren: Klik op Dagboeken. Configuratie Administratie Dagboeken Pagina 1 van 5

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Offective > CRM > Vragenlijst

JAAROVERGANG FIDURA KLEOS. Inleiding

Finsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Offective > Producten & Voorraad

Maak onderstaande artikelomzetgroepen aan in menu Onderhoud, Artikelomzetgroepen:

Offective > Verkoop > Offertes

Procedure jaarafsluiting 2017

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

ABC E BUSINESS / Jaarafsluiting maken

Offective > Projecten > Projecten

Offective > CRM > Klanten

Administratieve richtlijnen boekhouding Twinfield/POL voor de regioadministrateur bij (A) opheffing van afdelingen of (B) fusie van afdelingen

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

Handleiding Exact On-line

Financiele administratie in Easy-work

Offective > Verkoop > Offertes

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Afsluiten boekjaar in King 5.45

finast Brochure financiële software Grootboek

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar

MINTADMIN. Handleiding

Afsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2

Opstarten van de Analytische boekhouding

Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken

Factuurreeksen. Handleiding. Auteur: Sean Jansen - Onestein Versie: 1.1. Datum laatste wijziging / 6

Twinfield change list v6.3.5

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Hoofdproces: 120 Boekhouding

Eindejaarsverwerking AccountView

Wings Jaarafsluiting. Wings Beheersoftware

Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2

Offective > Projecten > Mijn projecten of Projecten

MINTADMIN. Handleiding

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

JAAROVERGANG

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

INHOUD Inleiding Het downloaden van het bestand Downloaden ING Downloaden ABN AMRO Downloaden Rabobank...

In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

Infomobiel & Infoboek

Handleiding Club.Boekhouding

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014

Hoofdproces: 120 Boekhouding

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

Inhoudsopgave 1. Doel 2 2. Voorwaarden en instellingen 2 3. Werkwijze 2

Handleiding Davilex Online Boekhouden. Versie 1.5, mei 2015

Infoboek v.a. versie 12.00

Handleiding om snel te beginnen

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

AAN DE SLAG F I N A N C I E E L G E D E E LT E i

Nieuwsbrief december 2014

De koppeling met Rabobank

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf (*)

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Train de Trainer - ANBO

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Boekhouden met PodoFile

Pagina 1 van 5. Beschrijving ICP in SnelStart Classic: De nieuwe grootboekrekening voor Dienstverlening binnen EU:

Eindejaarsverwerking Visma.net

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei Twinfield International NV De Beek MS Hoevelaken Nederland

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Voor musea, stichtingen, zzp'ers, zorgboerderijen

Transcriptie:

Boekhouding > Beginbalans U kunt ook zonder beginbalans aan het werk met Offective, de beginbalans kan ook later worden ingebracht met een datum (binnen het boekjaar) in het verleden. De ingeboekte beginbalans zal dan worden tussengevoegd. Om uw nieuwe administratie aan te laten sluiten op voorgaande administraties dient een beginbalans te worden ingeboekt. Enigste uitzondering hierop is als een nieuw bedrijf wordt gestart met alle grootboekrekeningen saldo s op 0,00 In de meeste gevallen zult u in het bezit zijn of kunnen komen van een kolommenbalans per een bepaalde datum, indien het een lopend boekjaar betreft waarmee u wilt starten in Offective dient u alle balans en v&w bedragen (saldibalans) in te boeken, indien het een nieuw boekjaar betreft worden alleen de balansposten als beginbalans ingeboekt. Onderstaand ziet u een zeer beperkte kolommenbalans, deze zullen we (als voorbeeld) in Offective gaan inbrengen als beginbalans van een nieuw boekjaar. Het is belangrijk om eerst enkele instellingen te controleren. Navigeer naar Beheer > Administratieinstellingen > Dagboeken

Navigeer naar Memoriaaldagboeken > Nieuw > een pop-up scherm volgt. Geef naar keuze een dagboeknummer en een naam van dit dagboek (bijvoorbeeld Beginbalans) en klik op opslaan. Tip: Maak gelijk nog een Memoriaaldagboek aan, bijvoorbeeld: Overige boekingen Het scherm ziet er dan als volgt uit, klik links onder op Opslaan

Op basis van uw kolommenbalans kunt u nu eerst controleren of alle grootboekrekeningen in uw administratie aanwezig zijn, u kunt nu nog nummers en namen wijzigen, toevoegen en verwijderen. Navigeer naar Boekhouding > Grootboekrekeningen > en controleer uw grootboekrekeningen. Om grootboekrekeningen te wijzigen of aan te maken leest u deze helpfile http://www.offective.nl/wp-content/uploads/2013/06/boekhouding-grootboekrekeningen.pdf Tip: Noteer naast uw bestaande grootboekschema de nummers van de nieuwe Offective grootboekrekeningen, zodat straks via de memoriaalboeking de beginbalans kan worden ingeboekt. Het inbrengen van een beginbalans wordt gedaan via een memoriaal boeking. Selecteer het dagboek waarin u wilt boeken en klik op Nieuw

Het resultaat of verlies is aan het begin van een (nieuw) boekjaar vanzelf 0,00. Bij nieuwe boekjaren worden resultaten van voorgaande boekjaren toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. Indien een boekjaar al is begonnen en u ook de bedragen van de Verlies en Winstrekening wilt overnemen moet het resultaat niet worden ingeboekt. Dit resultaat wordt vanzelf zichtbaar bij het maken van een nieuwe kolommenbalans in Offective. TIP: Navigeer na het inboeken van uw beginbalans naar het menu item Boekhouding > Standaard rapportages en genereer een kolommenbalans per de datum van uw beginbalans boeking, deze moet gelijk zijn aan de datgene wat u heeft ingeboekt als beginbalans. Onderstaand de boekingen van de ingebrachte beginbalans conform het voorbeeld van de voorgaande pagina. De bedragen van de verlies en winstrekening zijn in dit geval niet ingeboekt omdat deze boeking zoals eerder aangegeven een beginbalans is van een nieuw boekjaar.

De nieuwe verlies en winstrekening/balans na het inbrengen van de beginbalans (conform dit voorbeeld) ziet er als volgt uit in de nieuwe Offective administratie. Nu de beginbalans is ingebracht kan worden begonnen met het gebruik van Offective, danwel zullen de saldo s van bijvoorbeeld uw bank moeten kloppen. Vanzelf is het ook mogelijk om de posten van een verlies en winstrekening of saldibalans in te boeken. U kunt ook zonder beginbalans aan het werk met Offective, de beginbalans kan ook later worden ingeboekt met een datum (binnen het boekjaar) in het verleden. Deze beginbalans zal dan worden tussengevoegd.