3: Wijkaanpak, Dienstverlening en mediabeleid

Vergelijkbare documenten
Rekeningencommissie. Onderzoek naar de jaarrekening 2015 De komende jaarrekeningcyclus is als volgt uitgewerkt.

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

w gemeente QoSterhOUt

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening Accountantsrapport 2011

Accountantsdienst ACCOUNTANTSRAPPORT BIJ DE JAARREKENING 2015 VAN DE GEMEENTE DEN HAAG RIS Gemeente Den Haag

Programmabegroting Bijlagenboek

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Programmabegroting

Portefeuilleverdeling

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Accountantscontrole 2013

Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1)

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken Verslag van bevindingen

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Westland

Jaarrekening Groep Stichting Bibliotheek Velsen en Basisbibliotheek Velsen

Programma 1 Dienstverlening en informatie

RIS Programmabegroting

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

ERRATA II OP PROGRAMMAREKENING 2015

4e wijziging. Programmabegroting

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling informatie voor derden wordt als volgt gewijzigd:

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4)

Bestuurswisseling Financiën

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Bibliotheek IJmond Noord

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Begroting 2008 Schiedam. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Accountantsdienst. GAD rapport bij jaarrekening 2013 INHOUD CONTROLEVERKLARING

Jaarrekening Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

ACCOUNTANTSRAPPORT BIJ DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE DEN HAAG

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

STICHTING ZAANS MUSEUM ZAANDAM

Balans (na resultaatbestemming)

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

WGDO: Good practice controle taakvelden BBV

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies

Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *)

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf ,--

Inzicht verkrijgen kost tijd, geen inzicht hebben kost kapitalen

BIEO Begroting in één oogopslag

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Analyse begrotingsscan 2016

2012 actuele begroting op

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies >

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

Nota reserves en voorzieningen 2015

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Te bespreken onderwerpen ten aanzien van de dienst Stadsbeheer (DSB):

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Bedrag Huisvesting secretarie Overige kosten Ja Totaal lasten

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017

Stichting Paradiso Research & Development. Financieel jaarverslag 2016

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Bollenstreek

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Omschrijving

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

RSI Vereniging gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Gemeentefinanciën Delft

Workshop financiële kengetallen Gemeente Emmen. BDO Audit & Assurance 26 oktober 2016 Rob Bouman

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Transcriptie:

3: Wijkaanpak, Dienstverlening en mediabeleid

Kerncijfers (lasten 70 miljoen) Proces Burgerzaken (en verkiezingen) Proces Secretarieleges Wijkaanpak, stadsdelen, Leefbaarheid Inburgering, integratie en Media Reserve verkiezingen 37 mln 11 mln 25 mln 9 mln 0,7 mln Resultaat Gecombineerde verkiezingen Afwikkeling inburgering Doorloop wijkaanpak 3,1 mln V 0,8 mln V 1,3 mln V 0,7 mln V

Belangrijkste Controle bevindingen Jaarrekeningproces vlot verlopen, geen financiële opmerkingen, processen worden beheerst Toelichting is voldoende, twee verbeterpunten Herstelplan op koers Reorganisatie KCC ICT-gerelateerd Toekomstige risico s 1,6 mln 1,4 mln Volgend jaar Programma 19 Stadsdelen 78 miljoen Uit programma 3 25 mln Overige programma s 53 mln Speerpunt 2016: interne beheersing

Programma 4 Openbare orde en veiligheid 13 mei 2016 Versie 1

Lasten: 56 mln. Lasten programma 4 in mln. 0,8 17,2 Brandweer en rampenbestrijding Bestrijding onveiligheid Strandveiligheid 38 5 13 mei 2016 Versie

Belangrijkste bevindingen Financieel beheer op orde Verbeterpunt verantwoording: de 3 W s 6

Programma 5 Cultuur en Bibliotheek 13 mei 2016 Versie 1

Programma in cijfers Lasten o Voornamelijk subsidies Resultaat o Balanssteun 3 culturele instellingen - 1.0 mln o Liquidatie Culturalis + 0,9 mln 8

Programma in cijfers Balansposten o Voorziening Transitiekosten 2,6 mln o Onderhoudsvoorzieningen cultuurpanden 5 mln Investeringen (Spuikwartier) 9

Belangrijkste bevindingen Toelichting programmateksten o De focus ligt op beleidsaspecten o Niet ingegaan op doelstellingen en resultaten van het beheer van het culturele erfgoed van de gemeente o Verbeteren toelichting subsidies 10

Programma 6 Onderwijs 13 mei 2016 Versie 1

Programma in cijfers Lasten o Subsidies t.b.v. onderwijsactiviteiten o Bijdragen aan scholen voor onderwijshuisvesting Resultaat o Projecten stedelijk onderwijsbeleid 1,0 mln o Activiteiten leerlingenvervoer 0,6 mln 12

Programma in cijfers Lasten 9 mln lager dan begroot o Projecten onderwijshuisvesting 5,5mln (voor eenzelfde bedrag minder onttrokken uit reserve) o Onderwijsachterstanden 2,3 mln (voor eenzelfde bedrag lagere Rijksbaten) o Projecten stedelijk onderwijsbeleid 1,0 mln o Activiteiten leerlingenvervoer 0,6 mln 13

Programma in cijfers Balansposten o Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen 11 mln o Reserve Duurzame huisvesting onderwijs 9 mln Investeringen o Onderwijshuisvesting 45 mln 14

Belangrijkste bevindingen Toelichting programmateksten o Niet altijd een relatie wordt gelegd tussen beleid en financiële uitkomsten en toekomstige begroting o (extra) structurele en incidentele middelen zijn zonder bedragen benoemd 15

Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte Het aangezicht van de stad

Essentie van het programma Ophalen huisafval Straatreiniging Riolering Groenvoorzieningen Onderhoud wegen Verlichting Markten Begraafplaatsen 17

Wat kost dat (per saldo)? Totale lasten 235 miljoen (=10 % van de gemeentebegroting (* 1 miljoen) Onderhoud van wegen en bruggen 26 Straatreiniging 24 Straatverlichting 8 Afvalverwijdering 4 Riolering -3 Openbaar groen en grachten 28 Markten 5 Begraafplaatsen -2 Som van een aantal kleinere taken 26 18 TOTAAL 116

Samenhangende balansposten 1 miljoen Reserves Reserve Werk met Werk 7 Voorzieningen met gemeentelijk geld Overige bedrijfsrisico's 3 Voorzieningen met voeding vanuit heffingen Afvalstoffenheffing 18 Voorzieningen met voeding van derden Graven 3 19

Kwaliteit van de toelichting Oordeel: Summier Geen helder verband tussen bestedingen en de toelichting Geen goed inzicht in voortgang/op koers (meer)jarenplannen 20

Belangrijkste bevindingen Leges Afvalstoffenheffing Stand van de voorziening : 18 mln. - Bestedingsplan: Huishoudelijk Afvalplan 2016 2020 Kosten beroep en bezwaar /rechtmatigheid - onzekerheden opgelost in 2015 21

Belangrijkste bevindingen Voorziening Graven ( 3 mln.) Voorziening verlieslatende contracten ( 1,5 mln.) valt weer vrij Onderliggende administratie gebrekkig Geen oordeel over de stand tot een bedrag van 3 mln. 22

Belangrijkste bevindingen Straatreiniging (24 mln.) Haags Veegbedrijf Vegers in 2015 in dienst van de gemeente. 23

Kwaliteit financieel beheer ADMINISTRATIE OP ORDE AANDACHT NODIG VOOR ONTSLUITING (???) EN ANALYSES 24

Rekeningencommissie 28 april 2016 Programma 11 Economie Internationale stad Binnenstad

Programma 11 Omvang lasten circa 55 miljoen Subsidies Werkzaamheden derden Inzet apparaat 23 miljoen 22 miljoen 10 miljoen Resultaat: voordeel 3 miljoen (opschuiven subsidie naar 2016) Rekeningencommissie 28 april 2016

Programma 11 Doelstelling: bedrijvigheid, werkgelegenheid Wat hebben we gedaan Wat heeft het gekost Financiële toelichting op subsidies beter Minder onderbesteding => realistischer begroting (na aanpassing) Rekeningencommissie 28 april 2016

Programma 11 Balansposten Reserves 48 miljoen - Economische structuurversterking 17 miljoen - World Forum 16 miljoen - Overcommittering D2 8 miljoen - Stedelijke ontwikkeling 5 miljoen - Stadseconomie 2 miljoen Overlopende activa 28 miljoen Overlopende passiva 15 miljoen (nog af te rekenen subsidiegelden) Rekeningencommissie 28 april 2016

Subsidies 23 miljoen Regulier 120-tal (register) Overige projecten EU projecten Bijdragen div organisaties Rekeningencommissie 28 april 2016

Programma 12 Sport 13 mei 2016 Versie 1

Programma in cijfers Lasten o Salarislasten/Doorbelasting 20 mln o Dotatie voorzieningen 12 mln o Kapitaallasten 12 mln o Subsidies 7 mln Resultaat o Samenstel van meerdere voordelen en nadelen 0,2 mln. o Zijn niet volledig benoemd en gekwantificeerd 32

Programma in cijfers Balanspost Onderhoudsvoorzieningen 17 mln o Eigenarenonderhoud (CVO) - Gebruikersonderhoud (OCW) o Meerjarenonderhoudsplannen (MOP s) o Kunstgrasvelden Balanspost Reserve Olympisch fonds 3,5 mln 33

Programma in cijfers Investeringen Sportcampus Zuiderpark o 2015: Begroot 21 mln Gerealiseerd 10 mln o Ingebruikneming begin 2017 Risico s - weerstandsvermogen o Fiscaal: Sportbesluit, BTW mogelijk niet meer aftrekbaar 34

Belangrijkste bevindingen Toelichting programma Meerjarenonderhoudsplannen (MOP s) 35

Programma 13 Verkeer en Milieu Doorgaand verkeer met behoud van luchtkwaliteit

Essentie van het programma Duurzame bereikbaarheid van de stad Goede doorstroming van het verkeer 37

Wat kost dat (per saldo)? (* 1 miljoen) Totale lasten 99 mln. Aanleg van wegen 17 Verkeersmanagement 7 Parkeren op straat (per saldo een baat) -9 Milieuvergunningen 5 Milieueducatie 3 Bodembescherming -1 Verkeersmaatregelen 8 Som van een aantal kleinere taken 7 38 37

Samenhangende balansposten 1 miljoen Reserves Parkeren 11 Voorzieningen met voeding van derden Parkeren 1 39

Kwaliteit van de toelichting Oordeel: te mager Geen helder verband tussen bestedingen en de toelichting Geen goed inzicht in voortgang/op koers (meer) jarenplannen 40

Belangrijkste bevindingen Baten parkeerbelastingen - PIN : 14 mln. - GSM : 11mln. - Overig : 1 mln. - Geen controleverklaring over volledigheid PIN - Geen goedkeurende controleverklaring GSM ( 3 mln.) 41

Grote investeringsprojecten Projecten - Bruto investering (in miljoenen euro's) Totaal Reeds gerealiseerd Rotterdamsebaan 635 84 Netwerk Randstadrail 178 101 Orac's 33 35 Riolering 75 75 Neherkade 80 50 Erasmuslijn (HSE) 67 39 Rijdende Fiets 26 18 Haagse Markt 28 33 Noordwal Veenkade 25 25 Grote Marktstraat 13 11 Laan v. Meerdervoort 9 1 Overige 121 86 1.290 558 * 1 mln. 42

Projectresultaat Neherkade Toegelicht in jaarrekening: 12 mln (focus aanbesteding) Voorlopige beeld voordeel: Aanbesteding 12 mln. Onvoorzien 7 mln. Voorbereidingskosten 4 mln. Bijkomende kosten 5 mln. Overige voordelen 2 mln. 30.mln. 43

Reserve Bodem Ingesteld in 2011 Besteed 2012-2015 0,2 mln. Stand per einde 2015: 8 mln. Geen concrete plannen voor besteding 44

Aandachtspunten RC Reserve Parkeren 11 mln. (geheel belegd met plannen) Saldo Scheveningen Boulevard 2,2 mln. (ontvangen in 2015) 45

Kwaliteit financieel beheer ADMINISTRATIE OP ORDE AANDACHT NODIG VOOR ONTSLUITING (???) EN ANALYSES SUBSIDIEAFREKENINGEN SOMS PROBLEMATISCH 46

Subsidieproces 13 mei 2016 Versie 1

Verdeling over de programma s Totaal circa 340 mln 3 Dienstverlening 5 Cultuur en Bibliotheek 6 Onderwijs 8 Zorg en Welzijn 9 Jeugd 11 Eco., Int. Stad en Binnenstad 12 Sport Overige programma s

Centraal Subsidiebureau Vanaf 1 januari 2015 volledig operationeel o Gemeentebreed standaarduitvoeringsvoorschriften en subsidiearrangementen o Gemeentebreed hanteren van formats voor modelsubsidiebeschikkingen o Gebruik maken van een set uniforme en gemeentebrede voorwaarden bij het formuleren van subsidievoorwaarden vooraf over in ieder geval de inhoudelijke, en financiële verantwoording achteraf o Verantwoordelijk voor het subsidieregister 49

Subsidieproces Subsidieproces toereikend, maar verbeterpunten o Onduidelijke subsidie- en verantwoordingsvoorwaarden voor instellingen en instellingsaccountants o Subsidievoorwaarden derden in verleningsbeschikkingen o Leesbaarheid subsidiebeschikkingen verhogen o Inzicht in verantwoording en oordeel instellingsaccountant verbeteren 50