We doen het gewoon samen!



Vergelijkbare documenten
Beesel 2014 in vogelvlucht. 1. Beesel sociaal

We doen het gewoon samen!

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4)

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016.

Paragraaf Lokale heffingen

Colofon. Nota lokale heffingen Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AGENDANUMMER: 08

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

BIEO Begroting in één oogopslag

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Publieksversie jaarverslag gemeente Beesel

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)

BIEO Begroting in één oogopslag

Doelstelling 1. komen tot het vaststellen van de tarieven 2015; 2. gevolg geven aan bedrijfsmatige dan wel maatschappelijke ontwikkelingen.

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Rapportage stand van zaken ombuigingen 2014

Notitie Financieel Kader Schiermonnikoog

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht

VVV

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

BIJLAGE MEERJARENRAMING

Programma Daar waar ouderen geholpen kunnen worden met het aanvragen van diverse zaken die via internet gaan ( digitalisering)

Onderwerp : Onderzoek naar afschaffing toeristen- en hondenbelasting 2016

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

GOED LEVEN IN BERG EN DAL VERKIEZINGSPROGRAMMA

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening Accountantsrapport 2011

Gebouwen beheerplan

Begroting Bedragen x 1.000,00

PROGRAMMABEGROTING

Bedrag Huisvesting secretarie Overige kosten Ja Totaal lasten

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Stadspanel Hoorn Zevende peiling: ombuigingen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting

Platform Plasmolen: structurele samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden Handhaving

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Bestuursakkoord gemeente Haaren Samen met onze inwoners voor toekomstbestendige dorpen

- Bij vooral niet op bezuinigen geeft de burger aan: Onderwijs (69,7%), Veiligheid (74,6%), Zorg en volksgezondheid (77,6%).

Het Goes van morgen Vervolgonderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Het overgrote deel van de paneleden (93 procent) wist voor deze peiling dat de gemeente Hof van Twente (extra) moet gaan bezuinigen in 2012.

Raadsvoorstel *17.I001330* 17.I Vergaderdatum: 24 oktober 2017 Registratienummer: 2017/66 Agendapunt nummer: 14

Rapportage Begrotingswijzer

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 27 september 2011 Nummer voorstel: 2011/99

Onderwerp: Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018

PROGRAMMABEGROTING

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Raadsvergadering 14 december 2017

Nr. Product Omschrijving Maatschappelijk effect 144 Kunst & Cultuur

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

Toelichting raadsvoorstel Haalbaarheid onderwijs in greswarenfabriek

Collegevergadering : 28 mei 2013 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : E. Gussekloo Telefoon :

Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst

1 Aanbiedingsbrief 3 2 Jaarverslag 7

Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting 2018

Paragraaf 1. Lokale heffingen

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

Normenkader rechtmatigheid2017

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Opnieuw bezuinigen De Bildtse begroting voor 2013 in één oogopslag

Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

Zaaknummer: Raadsvergadering d.d. 11 december 2018 agendapunt. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 20 november 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Begroting Aanbieding Raad

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

RAADSVOORSTEL (via commissie)

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Normenkader rechtmatigheid 2018

Transcriptie:

We doen het gewoon samen! Deze begroting is speciaal gemaakt om u inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. 2015 wordt een spannend jaar omdat wij er taken bijkrijgen. Zo zijn we dadelijk verantwoordelijk voor zorg aan jongeren die extra steun nodig hebben (jeugdzorg). En ook voor mensen die geen werk hebben en niet voor 100% aan de arbeidsmarkt deel kunnen nemen (participatiewet). En voor alles wat te maken heeft met steun die u nodig heeft wanneer u bijvoorbeeld ziek bent (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dat alles gaan we doen, maar daarvoor krijgen we minder geld van het Rijk. De begroting is sluitend, dat betekent dat onze uitgaven en inkomsten gelijk zijn. Maar we weten ook dat er risico s zijn, dat we bijvoorbeeld meer moeten uitgeven omdat er meer mensen zorg nodig hebben. Hier hebben we reserves voor beschikbaar. Uw gemeente wil de komende jaren veel meer zaken samen met u als burgers, ondernemers, vrijwilligers oppakken. Als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we voorzieningen in stand houden, onze gemeente aantrekkelijk houden voor inwoners, ondernemers en toeristen. Dat vraagt wel wat. Van de gemeente om meer los te laten en te vertrouwen. En van u als burger om ook een stuk verantwoordelijkheid te nemen. Wij denken dat we dat met elkaar in Beesel kunnen doen. We doen het gewoon samen! Onze belangrijkste plannen voor 2015 hebben we hieronder samengevat. 1. Beesel sociaal Nieuwe taken voor de gemeente Het Rijk draagt per 1 januari 2015 een aantal taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning over aan de gemeenten. Dit noemen we ook wel de drie decentralisaties. Als gemeente kunnen we deze decentralisaties niet alleen uitvoeren. We hebben u als burger daarbij nodig. We doen het immers samen. Participatiewet, jeugdzorg en WMO Met de participatiewet stimuleert de overheid mensen die niet voor 100% kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt toch werk te vinden. Hiervoor is een bedrag van 2.523.209 beschikbaar. De Jeugdzorg betaalt alle hulp die kinderen nodig hebben. We ontvangen 2.612.757 van het Rijk om deze nieuwe taken uit te voeren. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) regelt ondersteuning bij bijvoorbeeld aanpassingen in een woning of het ontvangen van huishoudelijke hulp. Voor de totale uitvoering van deze taken denken we 4.538.569 nodig te hebben. 1

Schuldhulpverlening Als burgers schulden hebben waardoor zij in de problemen raken dan bieden wij schuldhulpverlening aan. Als gemeente zijn we verantwoordelijk om burgers hierbij te ondersteunen. Dat doen we dan ook en we trekken er een bedrag van 85.000 voor uit. WSW In het kader van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) werkt de gemeente Beesel samen met WAA- groep (met de gemeenten Venlo en Bergen). WAA groep biedt mensen in de drie gemeenten passend werk aan. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen op deze manier de kans om in een reguliere omgeving te werken. We betalen 303.000 aan WAA groep ( 161.700 meer dan in 2014) om dit te organiseren. Subsidies Als gemeente verlenen we subsidies aan voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente. Openbare bibliotheek - In 2015 geven we 201.886 uit aan de openbare bibliotheek. Muziekverenigingen - Verschillende muziekverenigingen ontvangen subsidie van de gemeente voor het organiseren van het muziekonderwijs. Zij ontvangen vanaf 2015 maximaal 600 per cursist, met een maximaal van 90 cursisten. De gemeente verstrekt in 2015 maximaal 54.000 aan muziekonderwijs. Daarnaast verstrekken we 42.293 aan reguliere subsidie aan de muziekverenigingen. Sportverenigingen - De sportverenigingen ontvangen 107.073 aan subsidie voor het realiseren van hun activiteiten Zwembad - In 2015 geven we 101.708 als bijdrage aan het zwembad. Verder verstrekken we aan ouderenwerk 37.771, aan Jeugdwerk 43.307 en ramen we 10.000 als aanjaag- en stimuleringssubsidie. Beesel ruimtelijk Onderhoud van openbare ruimtes en gebouwen Als gemeente onderhouden we de openbare ruimtes en gebouwen in onze gemeente. Op dit moment is het onderhoud van deze ruimtes en gebouwen op orde. Wegen - Om de kwaliteit op peil te houden is er 466.582 beschikbaar. Bij onverwachte omstandigheden gebruiken we geld uit ons reservepotje. Verlichting - Ook in 2015 zullen we oude lichtmasten vervangen door energiezuinige LEDmasten. Hiervoor is 71.077 vrijgemaakt. Er is 257.976 begroot voor het overig onderhoud van de openbare verlichting. In 2015 vernieuwen we het beleidsplan openbare verlichting. Riolering - Voor het onderhoud in 2015 is 1.225.208 geraamd. Voor het afvoeren van hemelwater komt daar per jaar nog eens 30.000 bij. De overstortleiding aan de Bösdaellaan wordt omgebouwd omdat deze een verhoogde kans geeft op wateroverlast op straat. Hiervoor maken we een bedrag van 311.000 vrij. Deze ombouw wordt tegelijkertijd met de uitbreiding van industrieterrein Roversheide uitgevoerd. 2

Groenvoorziening - In 2015 is 750.538 begroot om het openbare groen in onze gemeente te onderhouden. Vanaf 2015 doen we in steeds hogere mate een beroep op onze burgers als het om groenonderhoud gaat. Daarmee willen we in 2015 45.000 besparen, in 2016 90.000 en in 2017 125.000. We stoppen bijvoorbeeld met het machinaal wegborstelen van onkruid en met het opruimen van zwerfafval in woonwijken. We verwachten van onze inwoners dat zij zelf hun stoep onkruidvrij houden en het zwerfafval in hun omgeving opruimen. Begraafplaatsen - Voor de algemene begraafplaatsen maken we op dit moment meer kosten dan dat er opbrengsten zijn. Om dit in de toekomst te veranderen, willen we ten eerste het onderhoud op de begraafplaatsen versoberen en daarmee in 2015 15.000 besparen. Wat overblijft is 132.844 voor begraafplaatsonderhoud. Ten tweede willen we de opbrengsten verhogen. Uit onderzoek blijkt dat de begraafrechten in Beesel tot wel vier keer goedkoper zijn dan bij andere gemeenten. De tarieven stijgen daarom in 2015. Voor de begraving van een volwassenen vragen we in 2015 554 (was 303) en voor de verlenging van 10 jaar van een huurgraf 690 (was 310). Hierdoor genereren we in 2015 62.000 extra inkomsten. Speeltoestellen - Elk jaar vervangen we speeltoestellen volgens een vast schema. Hiervoor is 15.440 begroot. Voor het regulier onderhoud van de speeltoestellen maken we 94.444 vrij. Buitensportaccommodaties - In 2015 staat er geen groot onderhoud gepland voor de buitensportaccommodaties Dijckerhof en Solberg. Het normale onderhoud gaat ons in 2015 101.958 kosten. Gebouwen en binnensportaccommodaties - Voor onderhoud aan het gemeentehuis staat in 2015 5.126 gepland, voor de gemeenteloods is dit 1.318. De brandweerkazerne wordt onderhouden voor 2.948 en voor gemeenschapshuis de Schakel is 13.974 vrijgemaakt. De gymzaal in Beesel kost in 2015 474 aan onderhoud. Voor de gymzaal in Offenbeek houden we 25.212 aan. Voor het onderhoud van sporthal de Schans is 3.048 begroot. Scholen - Voorheen moest de gemeente de schoolgebouwen onderhouden. In verband met een wetswijziging komt die verantwoordelijkheid per 1 januari 2015 bij de schoolbesturen zelf te liggen. Groot onderhoud zoals nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, herstel van constructiefouten etc. blijft een taak van de gemeente. Voor 2015 staat er geen groot onderhoud gepland, dus hiervoor is geen kostenpost opgenomen in de begroting. Mocht er onverwacht toch groot onderhoud nodig zijn dan betalen we dit uit onze reserves. Herinrichting centrum Beesel Voor de herinrichting van het centrum Beesel is 300.000 begroot. Hiervan is 50.000 in 2014 gebruikt. Het restant van 250.000 investeren we in 2015. Door de herinrichting moet het centrum van Beesel aantrekkelijker worden voor toeristen en eigen inwoners. Er is samenwerking gezocht met WoonGoed 2-Duizend, die nog eens 90.000 ter beschikking stelt. Zij zullen in 2015 een museum over het Draaksteken en het keramisch erfgoed realiseren, in combinatie met enkele bovenwoningen. Ook de infrastructuur van het centrum wordt op de 3

schop genomen. Dit alles wordt in 2015 verwezenlijkt, zodat het centrum van Beesel ruim op tijd klaar is voor het Draaksteken van 2016. Ontwikkeling Oppe Brik In 2014 is de naam Oppe Brik officieel in gebruik genomen, voor het terrein dat we de werknaam Molenveld-Zuid (voormalig Wienerberger-Terca-terrein) hadden gegeven. Hier worden koopwoningen, huurwoningen en zogenaamde woon-werkkavels gerealiseerd, samen met een mooi park. De huurwoningen worden door WoonGoed 2-Duizend gerealiseerd. De woon-werkkavels door de gemeente en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij, De koopwoningen realiseert de gemeente in eigen beheer. In 2015 worden de eerste kavels opgeleverd. Samen met BC Broekhin wordt er gekeken naar mogelijkheden om de school in het oude industriegebouw te vestigen. In onze begroting gaan we uit van een investering van 4,6 miljoen voor de gemeente in 2017. De hele wijk wordt duurzaam uitgevoerd, woningen zullen geen energielasten hebben. Uitbreiding bedrijventerrein Roversheide Roversheide wordt uitgebreid met een oppervlakte van zes hectare om de lokale bedrijvigheid te stimuleren. We realiseren tien nieuwe bedrijfskavels. Initiatiefnemer is een projectontwikkelaar. Hij zal ook alle kosten voor zijn rekening nemen. De gemeente faciliteert hierin. Onderzoek woningbehoefte Onderzoek toont aan dat er voor de kernen Reuver en Offenbeek 40 tot 50 woningen per jaar nodig zijn (t/m 2020). Voor de kern Beesel ligt dit aantal met 4 tot 5 woningen per jaar een stuk lager. Met de bestaande bouwplannen komen we niet aan deze aantallen. We zullen dus meer moeten bouwen de komende jaren, waarbij we rekening houden met de behoefte. 2. Beesel toeristisch Uitbreiding de Lommerbergen De Lommerbergen wil de komende jaren uitbreiden. Deze uitbreiding is opgenomen in de structuurvisie van Beesel. Op dit moment is het plan van de Lommerbergen nog niet definitief. Beesel Drakedörp In 2013 zijn we gestart met de invulling van Beesel Drakedörp. Er is inmiddels veel opgepakt om Beesel op de kaart te zetten als Drakedörp. Hier gaan we de komende jaren zeker mee door. De gemeente zocht hiervoor samenwerking met stichting Draaksteken, het kernoverleg Beesel en haar Toekomst en WoonGoed 2-Duizend. Er staan diverse projecten op de rails, die we allemaal in 2015 willen realiseren, zodat deze ruim voor het Draaksteken in 2016 zijn afgerond. 4

Ruiterroutenetwerk De paardensport is de laatste jaren erg gegroeid. Onderzoek toont aan dat er behoefte is aan een route voor ruiters over gemeentegrenzen heen. Deze route wordt gerealiseerd en wij dragen daar 30.000 aan bij. Vanaf 2016 dragen we jaarlijks 2.500 bij aan het onderhoud van het netwerk. Herdenking oorlog De Heemkundevereniging werkt aan een boek vanwege het 70-jarig einde van de Tweede Wereldoorlog. Naast dit boekwerk wil men ook een stukje uit de oorlog zichtbaar en beleefbaar maken. Het betreft een stukje prikkeldraad langs de grens met Duitsland. De gemeente subsidieert de kosten van 3.500. Cultuurhistorie verdigitaald Voor het project Cultuurhistorie verdigitaald van Grenspark Maas Swalm Nette wordt een app ontwikkeld. Het Grenspark kent een groot aanbod aan cultuurhistorische elementen en locaties. Deze elementen / locaties en de daarbij behorende routes worden nu digitaal vertaald. Voor realisering van deze app en de promotie hiervan draagt de gemeente elk jaar 7.500 bij. Samenwerken De gemeente organiseert regelmatig een bijeenkomst voor alle ondernemers in de gemeente Beesel die actief zijn in de recreatie of toerisme branche. Op deze wijze dragen we een steentje bij aan de samenwerking tussen deze ondernemers. Op regionaal niveau werken we samen met andere gemeentes en de VVV. Door deze samenwerkingen maken we onze regio voor toeristen nog aantrekkelijker. Overnachtingen toeristen In 2015 verwachten we 485.000 toeristische overnachtingen in onze gemeente. In 2014 verhoogden we de toeristenbelasting met 0,20 tot 1,- per overnachting. Dit tarief blijft in 2015 ongewijzigd. 3. Verkeer & Veiligheid Veiligheidsregio Limburg-Noord De gemeente werkt op het gebied van veiligheid samen met andere gemeentes binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Veiligheidsregio Limburg-Noord zorgt voor de brandweer, hulpverlening bij ongevallen en rampen en het bestrijden van rampen. In 2015 draagt de gemeente Beesel 1.030.578 bij aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 5

Snelheidsremmende maatregelen Pastoor Vranckenlaan De Pastoor Vranckenlaan scoorde matig op verkeersveiligheid. Om de veiligheid van deze straat te verbeteren, wordt de rijsnelheid beperkt door snelheidsremmende maatregelen te plaatsen. De realisatie van deze maatregelen wordt gefinancierd vanuit onze investeringsreserve. Leerlingenvervoer We ramen 457.000 voor het vervoer van leerlingen van en naar school. Dit is 5.000 minder dan het afgelopen jaar. Maasveren De veerdiensten in onze omgeving behoren al jaren tot het wegennet. De veren zijn belangrijk voor woonwerkverkeer, maar ook toeristen en recreanten maken gretig gebruik van de veren. In 2014 zijn de veren overgenomen door een commerciële organisatie, Ton Paulus. Hierdoor vervalt de bijdrage die we in voorgaande jaren begrootten. Wel zijn we nog steeds verantwoordelijk voor eventuele tekorten. Begin 2015 investeren de maasgemeenten in een nieuw groter maasveer tussen Reuver en Kessel. Fietsroute Hovergelei In 2013 startten we de werkzaamheden voor de fietsroute Hovergelei-veerpont. In 2015 wordt de route verder verlengd. Hiervoor investeren we 500.000. 4. Beesel financieel Heffingen voor burgers De gemeente Beesel is al jaren de goedkoopste gemeente van Limburg als het om lokale belastingen gaat. Onroerende Zaak Belasting - In 2015 wordt de Onroerende Zaak Belasting (OZB) verhoogd met 4%. Afvalstoffenheffing - Het tarief voor de afvalstoffenheffing staat voor de komende jaren vast op 86,- per huishouden. Voor het ledigen van de containers is een gemiddeld gezin in 2015 ongeveer 45,- kwijt. Rioolheffing - In 2015 verhogen we het tarief voor rioolheffing van 190,50 naar 192. Hondenbelasting - Het tarief voor de hondenbelasting blijft in 2015 gelijk aan 2014. Voor één hond betaalt u 40,-, voor twee honden 95,-, voor drie honden 155,- en voor een kennel 105,-. De opbrengsten worden voor een groot gedeelte gebruikt om de overlast van hondenpoep te beperken (verstrekken van depo-dogzakjes, ledigen van de prullenbakken). 6

Extra taken Omdat we veel extra taken krijgen reserveren we een extra bedrag van 360.000 om de uitvoering goed te organiseren. Dit betekent dat we de gelden die we van het Rijk voor bijvoorbeeld zorg krijgen ook zoveel mogelijk aan zorg uitgeven en dat we het organiseren van die zorg uit eigen middelen betalen. Een aantal taken vergen specialistische kennis of zijn beperkt in omvang. Daarom werken wij samen met andere gemeenten. Binnenkort starten we bijvoorbeeld een proef om onze taken wat betreft evenementenvergunningen door de gemeente Venlo te laten uitvoeren. Een ander voorbeeld zijn de belastingtaken. Deze taken gaan we onderbrengen bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen BsGW. Uw belastingsaanslag wordt dan via deze organisatie geregeld. De hoogte van de tarieven blijven we zelf bepalen. Daarmee besparen wij 75.000 per jaar. Wethouders In 2014 zijn de wethouders in het college uitgebreid van 2,25 fte naar 2,6 fte. Hierdoor stijgen de salariskosten (inclusief werkgeverslasten) met 26.000 per jaar. Cao Er is een nieuw akkoord afgesloten voor de cao van gemeenten. De loonsverhoging per 1 oktober 2014 zal 1% bedragen. Vanaf april 2015 ontvangen werknemers een structurele loonsverhoging van 50 per maand. Om deze kosten te dekken beramen we voor 2015 78.150 en vanaf 2016 91.300 per jaar. Financieel gezond Als we alles op een rijtje zetten dan ziet u dat de gemeente 31.029.000 aan inkomsten ontvangt (baten) en 32.262.000 aan uitgaven (lasten) uitgeeft. In de onderstaande schema s kunt u zien waaruit de lasten en de baten bestaan. Per saldo onttrekken we in 2015 1.233.000 aan de reserves. De reserves van de gemeente Beesel bedragen 23.924.000. De gemeente is financieel gezond. 7

Lasten 8

Baten 9