Procedure Jaarafsluiting.

Vergelijkbare documenten
Procedure jaarafsluiting

PROCEDURE JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 8.0(*)

Verhoging BTW tarief van 6% naar 9%

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf (*)

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.4

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) (SP1)

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

De koppeling tussen TRIODOS Internetbankieren en Unit4 Multivers Online

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) (Service Pack release)

Overgang naar een nieuw boekjaar

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1

A. Maak een back-up van uw administratie

De Unit4 Multivers API is een product van:

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies)

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

Handleiding . Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie

Inlezen bankafschriften

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Menukeuze

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg TT Putten

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: mei 2013

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De basis van het Boekhouden

Unit 4 Multivers Extended CRM

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies)

finast Brochure financiële software Grootboek

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: augustus 2012

Eindejaarsessie uitvoeren

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Manual . Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual

Handleiding Homeplanner

De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Deel VI Financieel beheer en Importeren in Unit4 Multivers XtraLarge (XL) versie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3

Basisstudie in het boekhouden

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Werkzaamheden jaarafsluiting

De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: maart 2012

Bedrijfsadministratie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart Ingangsdatum : 1 april 2010

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Onderzoek als project

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Module Jaarafsluiting

Boekhouden - Rekenvaardigheid

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Module Jaarafsluiting v6.3

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Werkkostenregeling (WKR)

Release notes UNIT4 Multivers Accounting 10.7

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: December 2013

1. Maak een back-up van uw administratie (Beheer / Veiligstellen database) Het maken van een back-up staat verderop in deze nieuwsbrief beschreven.

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies)

DE MODULE BETALINGSVERKEER

Boekhouden geboekstaafd

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Toelichting diverse onderdelen ORIfin december 2008 Investeringen en afschrijvingen blad 1

Bedrijfsadministratie MBA

Transcriptie:

Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen

Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax 0184 414819 e-mail Extended.support@unit4agresso.com Internet http://www.unit4agresso.com Unit 4 Belgium N.V./S.A. Telefoon +32 (0)3 232 40 22 Meir 24 Telefax +32 (0)3 232 38 23 2e verdieping e-mail Info@unit4agresso.be 2000 Antwerpen Internet http://www.unit4agresso.be Copyright 2006 Unit 4 Agresso Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Unit 4 Agresso. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher. Alle wijzigingen voorbehouden. Datum laatste aanpassing: 8 september 2006 door J. van Heeren; Pakketversie Unit 4 Multivers Extended 3.5

Procedure Jaarafsluiting Unit 4 Multivers Extended Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 1. JAARAFSLUITING...5 1.1. VOORBEREIDING...5 1.2. JAARWISSELING...6 1.3. VOORLOPIG AFSLUITEN...8 1.4. DEFINITIEF AFSLUITEN...9 pagina 3

Procedure Jaarafsluiting Unit 4 Multivers Extended 1. Jaarafsluiting Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor Unit 4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding Voor het definitief afsluiten van het boekjaar is het aan te raden dat u een back-up van uw gegevens maakt en deze apart bewaart. Maak het nieuwe boekjaar aan en kopieer de periode-indeling, het rekeningschema, de kostenplaatsen, kostendragers, dagboeken, referentiecodes, standaardverdelingen, jaarrekening, 4Dverbijzondering en Activatermijnen met behulp van het programma Boekjaar/periode-indeling (Onderhoud Grootboek) naar het nieuwe boekjaar. Maak daarna de administratiegegevens voor het nieuwe boekjaar geschikt door overbodige rekeningen en dagboeken te verwijderen in de betreffende onderhoudsprogramma s. (Dit kan nu omdat er in het nieuwe boekjaar nog geen mutaties hebben plaatsgevonden). Let op: indien u werkt met de module Consolidatie moet u het nieuwe boekjaar eerst voor de moedermaatschappij aanmaken alvorens u het nieuwe boekjaar in de dochtermaatschappij aanmaakt. Anders krijgt u de foutmelding Consolidatierekening komt niet voor bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar in de dochtermaatschappij. Indien u het pakket bij de jaarafsluiting de balans laat doorboeken naar het nieuwe boekjaar, let er dan op dat het resultaat van het afgelopen boekjaar wordt geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan het dagboek waarin de balans wordt doorgeboekt. Dit dient een dagboek van het type Memoriaal te zijn. Het verdient de aanbeveling om voor het doorboeken van de balans een speciaal dagboek aan te maken. pagina 5

Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 1.2. Jaarwisseling Voordat u onderstaande punten kunt gaan controleren, adviseren wij u om alle mutaties te verwerken. Door het opstarten van het programma Nog te verbijzonderen (Rapportage Grootboek), en het vinkje te zetten bij de optie Niet gereed voor dagafsluiting kunt u controleren welke boekingen nog voltooid moeten worden. De voorraad kan geïnventariseerd worden met het programma Inventarisatie voorraad (Taken Logistiek Voorraadbeheer Voorraad). Eventuele verschillen kunt u hierin ingeven en vervolgens financieel verwerken met het programma Financieel verwerken voorraadmutaties (Taken Grootboek Financiële verwerkingen). Vervolgens kunt u ter controle het rapport Voorraadwaarde o.b.v. hist. Prijzen (Rapportage Logistiek Voorraadbeheer) uitdraaien. Op dit overzicht wordt de financiële recapitulatie afgedrukt. Controleer of het grootboek aansluit met de subadministratie en breng bij eventuele fouten of onvolledigheden correcties aan. Na het boeken van de laatste mutaties van de facturen en de betalingen van de subadministratie Debiteuren en Crediteuren van het oude jaar kunt u indien nodig: De openstaande posten debiteuren en crediteuren herwaarderen met behulp van het programma Herwaardering valuta (Taken Grootboek Financiële verwerkingen). De openstaande posten van de debiteuren en crediteuren uitdraaien (Rapportage Debiteuren en Rapportage Crediteuren). Wanneer u dit overzicht niet op 31 december uitdraait, kunt u dit later uitdraaien via het overzicht Openstaande posten debiteuren/crediteuren op peildatum. De saldilijsten debiteuren en crediteuren uitdraaien (Rapportage Debiteuren en Rapportage Crediteuren) en het totaal vergelijken met het totaal van de bijbehorende grootboekrekeningen. Overigens kunt u dit overzicht ook in een later stadium uitprinten. pagina 6

Procedure Jaarafsluiting Unit 4 Multivers Extended Omdat een voorlopige jaarafsluiting vaak al voor het einde van het jaar wordt gedraaid (en het boekjaar meerdere keren voorlopig wordt afgesloten om de saldi door te boeken), kan het zijn dat u onderstaande punten pas voor de definitieve jaarafsluiting kunt uitvoeren omdat nog niet alles ingeboekt is: Indien u de intracommunautaire leveringen aan de belastingdienst moet opgeven, moet u via het programma ICT-aangifte (Taken Btw-aangifte) de laatste kwartaalaangifte van het boekjaar uitvoeren. Bent u informatieplichtig voor de Intrastat-aangifte en hebt u dit jaar de Intrastat-bestanden via Unit 4 Multivers Extended aangemaakt, dan moet voor de laatste aangiftemaand van het boekjaar het Intrastat-bestand aangemaakt worden via het programma Aanmaken bestanden Intrastat (Taken Logistiek Intrastat aangifte). Na het invoeren van de laatste mutaties in de subadministraties van het oude boekjaar, kunt u in het programma Volgnummers (Applicatiebeheer Onderhoud Administratie) de startnummers van onder andere het inkoopfactuur-, verkoopfactuur- en verkoopordernummer wijzigen. Draai de kolommenbalans uit via het programma Kolommenbalans (Rapportage Grootboek). Draai de dag- en de periodeafsluiting (Taken Grootboek Afsluitingen). U kunt een proefafsluiting draaien door het vakje Mutaties verwerken niet aan te vinken. pagina 7

Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 1.3. Voorlopig afsluiten U kunt het boekjaar ook voorlopig afsluiten. Voorwaarde is dan wel dat minimaal de laatste periode van het boekjaar (bijvoorbeeld periode 12) voorlopig afgesloten moet zijn. Periode 1 t/m 11 moeten dan definitief of voorlopig afgesloten zijn! Het voordeel van het voorlopig afsluiten van een boekjaar is, dat de balans wordt doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar en u de gelegenheid heeft om correcties te boeken in de periode(s) van het oude boekjaar die nog niet definitief zijn afgesloten. Voorbeeld: Na het opstarten van het programma Jaarafsluiting (Taken Grootboek Afsluitingen) is het vakje Balans boeken geactiveerd en de optie Definitief niet. pagina 8

Procedure Jaarafsluiting Unit 4 Multivers Extended U kunt nu gewoon gaan boeken in het nieuwe boekjaar (Let er wel op dat u bij de dagboekgegevens in de diverse boekingsprogramma s het juiste boekjaar en de juiste periode ingeeft). Voer eventueel de budgetten voor de kostenplaatsen en de grootboekrekeningen in in het programma Budgetten (Onderhoud Budgetten). Correctieboekingen in het oude boekjaar: Zolang het oude boekjaar nog niet definitief is afgesloten kunt u in principe nog alle boekingen maken. Let er echter wel op dat daardoor wijzigingen kunnen ontstaan in de reeds (al dan niet) voorlopig geboekte grootboeksaldi en in de saldilijsten debiteuren, crediteuren en voorraad. Een boekjaar kan meerdere keren voorlopig afgesloten worden. Als er gekozen is voor Voorlopig afsluiten en het eindbalanssaldo van het oude boekjaar is gewijzigd, worden de reeds geboekte beginsaldi automatisch aangepast aan de mutaties in het oude boekjaar. 1.4. Definitief afsluiten Als alle boekingen in het oude boekjaar zijn gemaakt en alle controles zijn uitgevoerd, kunt u het boekjaar definitief afsluiten. Hiervoor dient u alle periodes van het oude boekjaar definitief af te sluiten. Start hierna het programma Jaarafsluiting (Taken Grootboek Afsluitingen). U krijgt dan de keuze of de balans wel of niet automatisch moet worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Indien u niet kiest voor het doorboeken van de beginbalans, zult u de beginbalans handmatig in moeten voeren. pagina 9