Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD CONCEPT!! WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Tel: 088-8420444 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl UW KENMERK : BEHANDELD DOOR : W.A.S. Pörteners UW BRIEF VAN : TELEFOONNUMMER : +31 655742253 ONS KENMERK : porten/.07782 E-MAIL : W.A.S.Porteners@wbl.nl BIJLAGE(N) : 1 DATUM : 8 september ONDERWERP : Managementrapportage (MARAP) t/m juni DIR Geacht Bestuur, 1. Inleiding Op 7 september is de Managementrapportage (MARAP) t/m juni (2 e kwartaal) besproken in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in de gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de internetsite: www.wbl.nl (zie Organisatie/publicaties MARAP). 2. Exploitatieoverschot/-tekort t/m juni Het exploitatieoverschot t/m juni bedraagt ca. 1,6 mln hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt door lagere personeelslasten en lagere overige diensten door derden dan gepland. Daarvan moet het bedrag ad ca. 0,5 mln van de nog niet gecodeerde facturen van worden afgetrokken. Per saldo leidt dit tot een exploitatieoverschot t/m juni van ca. 1,1 miljoen. Naar verwachting zal het exploitatiesaldo op jaarbasis ca. 1,0 mln bedragen. Deze verwachting is enerzijds gebaseerd op een eigen prognose van de onderscheiden units en anderzijds op een voorlopige prognose ten aanzien van de kapitaallasten. Bij de 3 e kwartaal MARAP zullen deze prognoses worden geactualiseerd. *.07782*
- 2-3. Begrotingswijziging bij Marap t/m juni Bij de marap t/m juni zijn de onderstaande door de directeur (wnd) goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd. - bij unit Operations is het budget voor overige gebruiks- en verbruiksgoederen (chemicaliën) verhoogd met 50.000 tot 2.217.000. De verhoging van het budget voor chemicaliën is noodzakelijk als gevolg van een hoger chemicaliënverbruik in de sliblijn op de rwzi s Venlo (geurproblematiek), Hoensbroek en Susteren ; - daarnaast bedraagt bij unit Operations de winstuitkering van Biomill (financiële baten) 250.000 in plaats van de verwachte 200.000. Bij deze marap is middels begrotingswijziging directeur de begrote opbrengst verhoogd met 50.000,-. - bij unit HRM is een wijziging aangebracht waarbij de post personeelslasten is verlaagd met 25.000,-- en de post goederen en diensten van derden ( verzekeringen) met hetzelfde bedrag is verhoogd. De post verzekering valt hoger uit omdat het WBL per 1-1- heeft gekozen voor eigen risicodragerschap voor arbeidsongeschiktheid. Het WBL was vóór 1-1-2010 geen eigen risicodrager voor arbeidsongeschiktheid. Tot die datum viel het WBL voor wat betreft de arbeidsongeschiktheid onder het collectieve publieke stelsel van het UVW en betaalde het WBL hiervoor sociale verzekeringspremies aan het UVW. Ter beperking van het eigen risico is eind 2010 een WGA verzekering (=Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) afgesloten waarvan de premie niet was meegenomen in de begroting. De WGA is een uitkering die wordt verstrekt op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Deze wijzigingen worden tevens in de Marap toegelicht. 4. Investeringsuitgaven t/m juni De t/m juni begrote investeringsuitgaven bedragen ca. 11,1 mln. De gerealiseerde uitgaven zijn ca. 8,6 mln. Daarbij moeten nog opgeteld worden de nog niet gecodeerde facturen t/m juni ter grootte van ca. 0,3 mln. De realisatie van de investeringsuitgaven t/m juni is dus 2,2 mln lager dan begroot. Bij de Marap t/m 1e kwartaal is de raming van de investeringsuitgaven over geheel al naar beneden bijgesteld van 38,5 mln naar 34,7 mln. Nu wordt een verdere verlaging tot 32,1 mln voorgesteld. Tezamen met de bijstelling in het eerste kwartaal zullen de uitgaven ten opzichte van het MIP in totaliteit 6,4 mln lager zijn, bestaande uit 7,1 mln lagere projectuitgaven Bouwen en Renoveren en 0,4 mln minder subsidie; daarnaast stijgen de projectuitgaven door overige units met 0,3 mln. De totale verlaging ad 7,1 mln betreft deels ( 2,2 mln) een structurele bijstelling als gevolg van lagere projectkosten voor en deels een verschuiving ( 4,1 mln) van de uitgaven van naar 2012 en deels een verschuiving ( 0,4 mln) van naar 2017/2019. Bij de begroting 2012 en de daaraan gekoppelde ombuigingsoperatie is het investeringsvolume met 5% verlaagd ten opzichte van. Bij de discussie eind dit jaar zal worden bekeken of die
- 3 - verlaging kan worden bijgesteld van 5% naar 10%. Ten aanzien van de verlaging doorgevoerd in is relevant dat hiervan maximaal 3,8 mln mag worden doorgeschoven naar 2012. Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat 4,1 mln voor doorschuiven naar 2012 in aanmerking komt. 5. Operations Prestatiegegevens Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn plan t/m 2 e kw realisatie t/m 2 e kw CZV-verwijdering 91,2 92,7 P-verwijdering 77,2 81,6 N-verwijdering 75,6 80,1 drogestofgehalte ontwaterd slib 24,0 24,1 Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering plan realisatie t/m 2 e kw t/m 2 e kw technisch rendement 1) 84 78,3 procesrendement 2) 90 84,2 totaal rendement 3) 75,6 66,0 droge stofgehalte gedroogd slib 4) 93 90,9 1) technisch rendement : geplande draai-uren/ max.draai-uren; gerealiseerde draai-uren/max. draai-uren 2) procesrendement : geplande draai-uren/ capaciteit; gerealiseerde draai-uren/capaciteit 3) totaal rendement : technisch rendement x proces rendement/100 4) drogestofgehalte gedroogd slib: watergehalte in de slibkorrels Zowel de slibontwateringen als beide drogers werken goed. De droger Susteren heeft in het begin van het jaar minder goed gewerkt. In februari is de warmtewisselaar vervangen en sinds die tijd werkt ook deze installatie goed. 6. Onderhoud Toelichting op storingen: De stijgende lijn van uitgevoerd planbaar onderhoud voor transportlijn, waterlijn, slibontwatering, slibdrogers en een opvolging van de storingsanalyse, resulteert in een afname van het aantal storingen ten opzichte van het 2 e kwartaal 2010, variërend van 7% tot 60%. Bij gemeenten en WPM is sprake van een toename van het aantal storingen ten opzichte van 2010, met name te zien in de hoogwaterperiode. In januari bedroeg het aantal storingen het
- 4 - dubbele van het gemiddelde aantal storingen over de maanden februari t/m mei. Tevens heeft de extreme regenval in juni geleid tot een grotere storingsintensiteit. o bij de gemeente Roermond is gebleken dat bij reinigingswerkzaamheden de vervuiling niet uit het rioolstelsel wordt verwijderd, maar via de riolering verder gespoeld wordt tot in de gemeentelijke gemalen. Deze bovenmatige aanvoer van vuil zorgt voor een verhoging van het aantal storingen. Met de gemeente is hierover overleg gaande met het streven het aantal storingen als gevolg hiervan terug te dringen; o bij de gemeente Stein is sprake van een achterstand in het uitvoeren van het periodiek onderhoud. Deze achterstand zal de komende maanden worden weggewerkt; o bij de gemeente Simpelveld is sprake van meer storingen als gevolg van extreme vervuiling (zand en slib) in het bergbezinkbassin en het wervelventiel. Correctieve acties zijn uitgezet en deels uitgevoerd. De facturen voor gemeenten en WPM worden door WBL op basis van nacalculatie opgemaakt. 7. Laboratorium De productie van Intertek bedroeg in tot 11 juni circa 550.000 laboratoriumpunten. Volgens het contract mogen jaarlijks 1.339.900 laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld 111.659 punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. In de zomer gaan bij WRO en WPM een project onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater lopen Totaal 2010 Begroot Prognose Jan-Maart April-Juni* Totaal Totaal 1.254.614 1.339.900 1.275.000 317.716 229.141 546.857 WBL 503.545 673.940 515.000 141.532 82.820 224.352 BsGW 66.005 130.000 105.000 23.737 22.780 46.517 WRO 346.432 267.980 340.000 81.547 66.513 148.060 WPM 338.632 267.980 315.000 70.900 57.028 127.928 Punten van de maand juni zijn maar beschikbaar en meegeteld tot 11 juni. 8. HRM, bestuurs- en juridische ondersteuning, facilitaire zaken Onlangs is een huurcontract voor 10 jaar met BsGW afgesloten. In het huurcontract zijn o.a. afspraken gemaakt over de huursom en de facilitaire dienstverlening aan BsGW, een en ander overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten in de gesplitste begroting. De huursom voor wordt thans conform contract aan BsGW in rekening gebracht. Rekening houdend met de opmerkingen vanuit het bestuur ten aanzien van de beperkingen van de huidige vergaderlocatie, worden voorbereidingen getroffen voor herinrichting van de Roerzaal (zoals beoogd meubilair en adequate vergadermicrofoons) waardoor deze ruimte als toekomstige vergaderlocatie kan worden gebruikt.
- 5-9. Financiën, Planning, Concerncontrol Met ingang van is het Handboek Inkoop en Aanbesteding geactualiseerd, waaraan een systeem van verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten is gekoppeld. De kwartaalrapportage omtrent deze verantwoording treft u als bijlage aan in de Marap. Geconcludeerd kan worden dat voor alle inkopen waarover op deze manier verantwoording heeft plaatsgevonden, wordt voldaan aan de rechtmatigheidcriteria. Uit de rapportage blijkt dat in totaal t/m het 2e kwartaal 102 verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij: - 67 formulieren (66%) betrekking hebben op opdrachten groter dan 7.500,- en kleiner dan 25.000,- (leveringen/diensten) resp. groter dan 7.500,- en kleiner dan 50.000,- (werken). Deze formulieren verantwoorden een opdrachttotaal van 977.378,-; - 27 formulieren (26%) betrekking hebben op opdrachten groter dan 25.000,- en kleiner dan 193.000,- (leveringen/diensten) resp. groter dan 50.000,- en kleiner dan 250.000,- (werken). Deze formulieren verantwoorden een opdrachttotaal van 1.353.828,-; - 8 formulieren (8%) betrekking hebben op opdrachten groter dan 193.000,- (leveringen/ diensten) resp. groter dan 250.000,- (werken). Deze formulieren verantwoorden een opdrachttotaal van 3.669.900,-. 10. Bedrijfsvoering Zoals bekend is begin in het kader van het evalueren van de bedrijfsvoering een second opinion onderzoek doorgevoerd naar de overhead van het WBL (de ondersteunende activiteiten). In dit kader wordt nu een second opinion onderzoek voorbereid gericht op de organisatieonderdelen Bouwen en Renoveren resp. Onderhoud, met als doelstelling een evaluatie van de bedrijfsvoering, een vergelijking met de bedrijfsvoering bij anderen én het aangeven van verbetermogelijkheden in de bedrijfsvoering van het WBL. Hoogachtend, De wnd. directeur, ing. E.M. Pelzer MMO