budget 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief

Vergelijkbare documenten
meerjarenplan

meerjarenplan

aanpassing meerjarenplan budgetwijziging

budget 2015 stekene van nature ac tief gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock

budgetwijziging

meerjarenplan

budgetwijziging

rekening 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief

budgetwijziging

budgetwijziging

rekening 2013 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief

Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

Budget 2015 OCMW BEVEREN

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat Rijkevorsel NIS-code : DOELSTELLINGENNOTA 2014

Wat verwachten de ondernemers van Sint- Niklaasvan het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid Regionaal overleg 6 oktober 2014

Budget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017

Budgetwijziging 1/2015

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1324 Andere: 40

Functiebeschrijving Deskundige vrije tijd Gemeente/OCMW Ravels

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens

De werking van de Beleids-en beheerscyclus

Actieplan Burgemeestersconvenant

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

Strategisch meerjarenplan in een notendop

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

Budgetten Werking inzake omgeving en veiligheid Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Stad Geraardsbergen. Budget 2018

Meerjarenplan Zutendaal Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Actieprogramma ABC Werkdomein A - Ruimtelijk Beleid Nr. Actie Locatie Hoofddoelstelling Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing A.1.

Seniorenbeleidsplan

Structuurplan Herne. PRESENTATIE GRS Herne

Budgetten Werking inzake omgeving en veiligheid Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Programma Bestuur en communicatie

STRATEGISCHE COÖRDINATIE OOSTENDE MAKEN WE SAMEN

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Budgetwijziging 1/2017

Zemst maart 2014 Bart Coopman

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

BUDGET 2014 Gemeente Willebroek

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2

Charter van gebruiker POD MI

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

Functiekaart Administratief medewerker

DOELSTELLINGENNOTA 2014

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Aanpassing meerjarenplanning Budget Gemeenteraad 18 december 2014

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018

M0 Strategische nota

Bestuursakkoord Ninove. Persvoorstelling 3 januari 2019

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Toelichting meerjarenplan

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

BUDGET 2017 Gemeenteraad van 19 december 2016

Strategische nota. 15 december 2014

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

toelichting budget 2015

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

Competentiegerichte functiebeschrijving Administratief medewerk(st)er Onthaal. Administratief medewerk(st)er onthaal Burger- en welzijnszaken/onthaal

Samenwerkingsovereenkomst Intekening en rapportering

Wat verwachten de ondernemers van Lochristi van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 2/2016

BBC EN PLANNING IN GEEL

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

ONZE SPEERPUNTEN. Veilig vooruit

De Grote Wommelgemse Enquête

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

Infobrief. Werken in Vleteren: H. Deberghstraat, Schazenstraat, Reningestraat, Kasteelweg, Boterweg Projectnummer VLE3003

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ASSENEDE. ONTWERP GRS Bindend deel

De weg vooruit voor alle 5 Ottenburg, Neerijse, Sint-Agatha-Rode, Loonbeek en Huldenberg

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Budget OCMW

Transcriptie:

budget 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief

I. Beleidsnota BUDGET 2014 Doelstellingennota Doelstellingenbudget (B1) Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Lijst nominatieve subsidies II. Financiële nota Exploitatiebudget (B2) Investeringsbudget (B3 & B4) Liquiditeitenbudget (B5) III. Toelichtingen Toelichting bij het exploitatiebudget (TB1, TB2) Toelichting bij het investeringsbudget (TB3, TB4) Toelichting bij het liquiditeitenbudget (TB5) Overzicht per beleidsveld van de werkings- en investeringssubsidies

Beleidsnota Financieel boekjaar 2014 Initieel budget Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: 46024 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Doelstellingennota Hierin worden de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen met de daaraan verbonden actieplannen en onderliggende acties en per actieplan de bijhorende uitgaven en inkomsten voor exploitatie en investeringen van het betrokken dienstjaar. Financieel boekjaar 2014 Initieel budget Secretaris: Dirk de Vetter NIS-code: 46024 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

DOELSTELLINGENNOTA 2014 Stadionstraat 2 9190 Stekene Gemeentesecretaris secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Prioritair beleid Strategische doelstelling: STEKENE van nature actief Budgetten STEKENE van nature actief Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 6.920.981,00 2.042.365,00-4.878.616,00 5.426.495,00 181.500,00-5.244.995,00 0,00 0,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Beleidsdoelstelling 01002: De gemeente besteedt aandacht aan een vraaggerichte professionele dienstverlening. Exploitatie Budgetten 01002 Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 84.000,00 30.500,00-53.500,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 01002/01: Efficiënte dienstverlening voorzien We stemmen onze dienstverlening af op de intenties en de vragen van de burger. De nieuwe organisatiestructuur laat ons toe om flexibeler en efficiënter te werken zodat we, met minder middelen en personeel, een kwalitatieve, vraaggerichte en klantvriendelijke dienstverlening kunnen blijven bieden aan burgers, verenigingen en ondernemingen. Elke dag opnieuw. De klant staat voor ons centraal. We organiseren onze gemeentelijke dienstverlening niet vanuit onze eigen organisatie en vanuit onze eigen diensten, maar vertrekken vanuit de logica van de klant en zijn vragen. De klant kiest hoe hij met ons in contact treedt. De communicatie met de burger verloopt langs verschillende kanalen: via de onthaalbalie of een loket, telefonisch, via brief/e-mail en via onze website. Welk kanaal de klant kiest, maakt niet uit: de dienstverlening is gelijk en heeft op de website, aan het loket, via een brief of aan de telefoon dezelfde inhoud, look & feel. Maximaal digitaal, altijd en overal. We leggen een sterke klemtoon op die digitale dienstverlening. Inwoners kunnen zoveel mogelijk producten digitaal aanvragen en afhandelen van thuis uit. Eind februari 2013 lanceerden we onze nieuwe website. Naast een frisse, aantrekkelijke look in de nieuwe huisstijl trokken we als eerste Vlaamse gemeente voluit de kaart van responsief webdesign. Onze website is dus even krachtig en performant op een smartphone of tablet. Ook onderweg geraakt onze klant dus snel aan zijn informatie, kunnen er producten worden besteld of kan hij zich (in een volgende fase) ook inschrijven voor een activiteit. Centrale telefonie Voor informatie over onze producten, verwijzen we in onze communicatie zoveel mogelijk naar het centrale telefoonnummer: 03 790 02 11. Om klanten in een rustige omgeving te helpen aan het loket en het gemeentepersoneel toe te laten geconcentreerd en snel dossiers te behandelen, komen inkomende telefoons terecht bij de medewerkers van de onthaalbalie. Waar dit kan, helpen de onthaalmedewerkers de beller verder. Voor gespecialiseerde informatie wordt doorverbonden naar een medewerker uit een achterliggende dienst. Ook wanneer een medewerker telefonisch niet bereikbaar is, wordt het toestel doorgeschakeld naar het centrale telefoontoestel aan het onthaal. Per brief of per mail. Registratie van vraag en antwoord. Ook brieven en e-mails (gemeentelijk adres is gemeente@stekene.be) worden centraal beheerd en opgevolgd. Een briefwisselingsprogramma registreert en coördineert. Het bezorgt de correspondentie elektronisch aan de juiste dossierbeheerder, die de aanvraag behandelt en binnen de vooropgestelde termijnen zorgt voor een transparant, duidelijk en vriendelijk antwoord. Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

In het gemeentehuis: onthaalbalie, loketten en spreekkamers. Is het wenselijk of nodig dat de klant naar het gemeentehuis komt, dan wordt de klant correct, vriendelijk en volledig geholpen. De onthaalbalie is de plaats waar een klant wordt opgevangen, wordt verder geholpen of wordt doorverwezen naar een loket of expert uit de backoffice. Bewegwijzering in de kleuren van de huisstijl brengt de bezoeker op een eenvoudige en snelle manier naar de loketten, waar gespecialiseerde medewerkers de klant informeren en producten rechtstreeks afleveren. De theoretische, juridische en administratieve kennis in de backoffice en de mogelijkheid om binnen een team flexibel en dynamisch te werken, zorgen ervoor dat deze producten op een kwalitatieve en vlotte manier worden voorbereid en verwerkt. Klanten die in alle privacy een dossier willen bespreken met een ambtenaar uit de backoffice, kunnen op afspraak terecht in één van de spreekkamers (vergaderzalen / kantoren). Wie een afspraak of vergadering heeft, meldt zich aan bij een onthaalmedewerker en neemt plaats in de vernieuwde wachtruimte. De contactpersoon binnen het gemeentebestuur begeleidt deze klant of zakenrelatie naar de plaats van afspraak. Maximale ondersteuning in het geven van correcte info door een toegankelijk kennissysteem. Onze lokale producten- en dienstencatalogus geeft een overzicht van wat wij als gemeentebestuur aanbieden. Deze catalogus is beschikbaar voor alle medewerkers en staat online ter beschikking van onze klanten, via de gemeentelijke website, gekoppeld aan digitale aanvraagformulieren. Het A-loket zorgt er voor dat dit alles op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te consulteren is voor de onthaalmedewerkers. Een toekomstige koppeling met het CRM, dat per klant een overzicht bijhoudt, maakt de cirkel rond. In een volgende fase zullen we, met de inbreng van alle personeelsleden, onze achterliggende werkprocessen in kader brengen en evalueren. In dialoog met onze klant. Van communicatie naar conversatie De mondige burger wil het gesprek aangaan met zijn gemeentebestuur. Naast de klassieke communicatiekanalen (website, vernieuwde infomagazine Uitstekend, folders en affiches, ) waarmee we onze klant op een zo heldere en laagdrempelige manier willen informeren, zijn sociale media een middel (geen doel op zich) om het gesprek aan te gaan met de klant. Een klantgerichte, geïntegreerde dienstverlening vraagt veel van het personeel. Zij zijn het die deze manier van werken moeten waarmaken. Het is dan ook een continu leer- en verbeteringsproces. Exploitatie Budgetten Efficiënte dienstverlening voorzien Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 84.000,00 30.500,00-53.500,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 01002/01/001: Organiseren loket burgerzaken (Exploitatie) 62.050,00 30.500,00 01002/01/002: Organiseren van verkiezingen (Exploitatie) 21.950,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Beleidsdoelstelling 02001: De gemeente streeft naar vlot en veilig verkeer op alle wegen en houdt hierbij rekening met de zwakke weggebruiker. Exploitatie Budgetten 02001 Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 511.100,00 71.300,00-439.800,00 816.000,00 500,00-815.500,00 Actieplan 02001/01: Een duurzame en veilige mobiliteit voorzien Iedereen moet zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsten, om te gaan werken, om te leren, om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, Een nieuw mobiliteitsplan voor Stekene waarin een definiëring en uitwerking van een mobiliteitsstructuur voor Stekene wordt opgesteld is in opmaak. De formulering van concrete acties en maatregelen die daaruit voortvloeien hebben als uitgangspunt onderstaande basisprincipes in lijn met het Vlaamse mobiliteitsdecreet en -plan. Bereikbaar : onze woonkernen dienen vlot bereikbaar te zijn, aangezien bereikbaarheid erg belangrijk is voor onze economische welvaart. Toegankelijk: de toegang tot een brede waaier van vervoerswijzen moeten gewaarborgd worden, zodat iedereen aan het maatschappelijk leven kan deelnemen. Veilig: het verkeer moet veiliger worden met speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Leefbaar: Mensen moeten zich blijven kunnen verplaatsen met auto en fiets zonder dat de leefbaarheid van dorpskernen wordt aangetast. Milieu en natuurvriendelijk: de schade aan natuur en milieu moet teruggedrongen worden. Budgetten Een duurzame en veilige mobiliteit voorzien Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 4.550,00 0,00-4.550,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/01/001: Stimuleren voetgangers- en fietsverkeer met aangepaste infrastructuur (Exploitatie) 3.300,00 0,00 02001/01/002: Opmaken en uitvoeren van mobiliteitsstudies (Exploitatie) 1.250,00 0,00 Actieplan 02001/02: Een veilig wegennet uitbouwen We streven naar een veilig en goed uitgebouwd wegennet, inclusief voet- en fietspaden. De aanwezige infrastructuur wordt op een degelijke manier onderhouden door de eigen personeelsleden. Voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud wordt een jaarlijks budget voorzien zowel voor herstellingswerken aan beton- en asfaltwegen als voor voetpaden. Doorheen de legislatuur realiseren we volgende grote projecten die de verkeersveiligheid voor zowel automobilisten als zwakke weggebruikers verhogen: - De aanleg van de rotonde op het kruispunt Kappelebrug in samenwerking met de EGTS Linieland van Waas en Hulst, de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, de gemeentes sint-gillis-waas, Hulst en Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Beveren en Interwaas, die het dagelijks fileleed daar verhelpt. - De heraanleg van het tweede deel van Kerkstraat. - De aanleg van een fietspad van de Koebrugstraat tot aan de grens met Sint-Niklaas. - Het herstellen van voetpaden, parkings en wegenis in de Kerkwijk in Stekene - De aanleg van aparte fietspaden in een aantal van de voornaamste toegangswegen naar het centrum namelijk in de Stekenestraat en de Nieuwsstraat. - De aanleg van een nieuw fiets- en voetpad in de Vlasrootstraat samen met Sint-Gillis-Waas om een veiligere situatie te realiseren voor de schoolgaande jeugd. Exploitatie Budgetten Een veilig wegennet uitbouwen Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 284.250,00 13.000,00-271.250,00 781.000,00 500,00-780.500,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/02/001: Onderhouden wegen en fietspaden (Exploitatie) 15.450,00 500,00 02001/02/002: Onderhouden en aanleggen voetpaden en opritten (Exploitatie) 62.000,00 8.000,00 02001/02/003: Onderhouden en plaatsen van verkeerssignalisatie (Exploitatie) 35.600,00 4.500,00 02001/02/004: Organiseren ijzelbestrijding (Exploitatie) 65.200,00 0,00 02001/02/008: Onderhouden wegbermen (Exploitatie) 106.000,00 0,00 02001/02/507: Aankoop lichte vrachtwagen met laadbak en laadkraan ter vervanging van Renault (Investeringen) 76.000,00 500,00 02001/02/510: Aanleg fietspad vanaf Koebrugstraat tot grens Sint-Niklaas en de druk riolering van de Koebrugstraat ism VMM (Investeringen) 100.000,00 0,00 02001/02/512: Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden (Investeringen) 200.000,00 0,00 02001/02/513: Aankoop bomen voor plaatsing langs de wegen (Investeringen) 5.000,00 0,00 02001/02/514: Buitengewone herstellingswerken aan wegen- en rioleringsinfrastructuur (Investeringen) 200.000,00 0,00 02001/02/999: Wegen - Formulier T - BD (Investeringen) 200.000,00 0,00 Actieplan 02001/03: Efficiënt parkeerbeleid uitwerken Parkeren in de dorpskern van Stekene kan op drukke momenten een probleem zijn. We proberen een mogelijke oplossing te bieden voor het probleem via het sensibiliseren van de burgers over waar het geschikt is om kort te parkeren en welke mogelijkheden er zijn voor lang parkeren in het centrum. Exploitatie Budgetten Efficiënt parkeerbeleid uitwerken Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/03/001: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van parkeren (Exploitatie) 1.000,00 1.000,00 Actieplan 02001/04: Verplaatsingen met het openbaar vervoer bevorderen Openbaar vervoer dient het grondgebied van Stekene zo maximaal mogelijk te bedienen, om een volwaardig alternatief te zijn voor de auto als vervoersmiddel. Het voorzien van plaats voor bussen en bushaltes wordt geïntegreerd aangepakt bij grote wegeniswerken en nieuwe verkavelingen. Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Budgetten Verplaatsingen met het openbaar vervoer bevorderen Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 11.300,00 300,00-11.000,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/04/001: Onderhouden en plaatsen bushaltes (Exploitatie) 11.300,00 300,00 Actieplan 02001/05: Openbare verlichting voorzien Op basis van de QuickScan openbare verlichting (een snelle studie over de energiebesparingen) georganiseerd door Eandis zullen we zowel op korte termijn als op lange termijn energiebesparingen realiseren door het vervangen van voorschakelapparatuur, lampen of armaturen in het openbare verlichtingsnet. Exploitatie Budgetten Openbare verlichting voorzien Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 210.000,00 4.000,00-206.000,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/05/001: Onderhouden straatverlichting (Exploitatie) 210.000,00 4.000,00 Actieplan 02001/06: Veilige nutsvoorzieningen voorzien In samenwerking met Intergem zetten we blijvend in op het voorzien van optimale nutsvoorzieningen. Exploitatie Budgetten Veilige nutsvoorzieningen voorzien Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 53.000,00 53.000,00 35.000,00 0,00-35.000,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 02001/06/001: Onderhouden nutsvoorziening (Exploitatie) 0,00 53.000,00 02001/06/002: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen bekabeling Telenet (Investeringen) 12.500,00 0,00 02001/06/003: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen bekabeling Intergem (Investeringen) 12.500,00 0,00 02001/06/004: Onderhouden waterleidingsnet (Investeringen) 10.000,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Beleidsdoelstelling 03001: De gemeente wil komen tot een duurzaam milieubeleid zodat voor de toekomstige generaties, Stekene een leefbare en aantrekkelijke gemeente zal zijn. Exploitatie Budgetten 03001 Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 1.693.223,00 1.035.050,00-658.173,00 990.000,00 180.000,00-810.000,00 Actieplan 03001/01: Achtergelaten afvalstoffen ophalen De aanpak van sluikstorten en zwerfvuil is een blijvend aandachtspunt waarvoor we zowel preventieve acties organiseren als reactief optreden. Preventief door het plaatsen van borden op plaatsen waar regelmatig sluikstorten voorkomen en sensibiliseringsacties te organiseren. Het instrument van de Netheidsbarometer van OVAM zal worden toegepast als basis om een netheidsbeleid uit te werken. Reactief beleid door het inzetten van een milieuploeg die instaat voor het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten, door het toepassen van de administratieve boete (GAS) voor kleine hoeveelheden afval en het PV met rechtsgevolgen voor grote hoeveelheden. We zorgen ook voor opkuis van de wekelijkse zaterdagmarkt en van grote evenementen. Daarnaast ondersteunen we zwerfvuilacties van verenigingen en organisaties door het afval af te voeren en te laten verwerken. Budgetten Achtergelaten afvalstoffen ophalen Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 33.100,00 1.000,00-32.100,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/01/001: Opruimen afval zaterdagmarkt en evenementen (Exploitatie) 30.000,00 0,00 03001/01/002: Organiseren van zwerfvuilacties (Exploitatie) 600,00 0,00 03001/01/003: Ophalen achtergelaten afvalstoffen (Exploitatie) 2.500,00 1.000,00 Actieplan 03001/02: Bodemsanering en -bescherming organiseren We beheren de G.I.R. (gemeentelijke inventaris van risicogronden) en treden op bij schadegevallen met risico op bodemverontreinigingen. Overeenkomstig het Bodemdecreet wordt alle risicogrond van gemeentelijke werken afgevoerd en verwerkt bij een vergunde opslagplaats (TOP). Budgetten Bodemsanering en -bescherming organiseren Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 53.500,00 0,00-53.500,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/02/001: Behandelen van grond (Exploitatie) 50.000,00 0,00 03001/02/002: Beheersen van de bodemkwaliteit bij landbouwtoepassingen (Exploitatie) 3.500,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Actieplan 03001/03: Duurzaam omgaan met energie We sensibiliseren over het rationeel omgaan met energie en het toepassen van hernieuwbare energiebronnen conform het Vlaams beleid. Exploitatie Budgetten Duurzaam omgaan met energie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/03/002: Stimuleren van rationeel energiegebruik (Exploitatie) 250,00 0,00 03001/03/003: Organiseren lokale Earth Hour dag (Exploitatie) 150,00 0,00 Actieplan 03001/04: Een milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren In het kader van een klimaatbeleid is het terugdringen van de CO2-uitstoot van voertuigen een prioriteit. Daarom voorzien we sensibiliseringsacties voor bedrijven en gezinnen voor elektrische en hybridevoertuigen en voertuigen op aardgas. De verkoop van elektrische fietsen stijgt de laatste jaren aanzienlijk, we onderzoeken het inrichten van oplaadpunten voor elektronische fietsen om deze vorm van milieuvriendelijk verplaatsen extra te promoten. Budgetten Een milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/04/002: Verminderen van de CO2-uitstoot van voertuigen (Exploitatie) 0,00 1.000,00 Actieplan 03001/05: Een lokaal beleid op vlak van natuurbeheer uitwerken We ondersteunen de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) die op Vlaams niveau worden uitgewerkt in prioritaire natuurgebieden. We volgen het beheer van het gemeentelijk natuurgebied "Het Steengelaag" op. Het behoud, beter beheer en uitbreiding van het bosareaal op het grondgebied wordt door ons gestimuleerd o.a. in het bestuur van de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. Het verlenen van kapmachtigingen (door ANB) en vergunningen tot ontbossing wordt getoetst aan de wettelijkheid. Het behoud van natuur wordt gestimuleerd via het afleveren van natuurvergunningen. Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Budgetten Een lokaal beleid op vlak van natuurbeheer uitwerken Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 4.550,00 0,00-4.550,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/05/001: Ondersteunen initiatieven in kader van natuurbeheer (Exploitatie) 1.450,00 0,00 03001/05/003: Opvolgen beheer natuurgebieden en -reservaten(exploitatie) 2.500,00 0,00 03001/05/004: Versterken van kleine landschapselementen in het buitengebied (Exploitatie) 500,00 0,00 03001/05/005: Afleveren vergunningen op vlak van natuur en bos (Exploitatie) 100,00 0,00 Actieplan 03001/06: Een goed waterhuishouden voorzien We voeren een integraal waterbeleid met aandacht voor een vlotte waterafvoer en ruimte voor waterbuffering, waarbij het knelpunt met wateroverlast in de Ambachtelijke Zone wordt aangepakt. Een monitoring van de kwaliteit van het water en het slib geschiedt voortdurend om verontreinigingen op te sporen. In samenwerking met Aquafin voorzien we de uitvoering van 2 grote rioleringswerken namelijk in de Bormte (Dorpstraat Kastelenhof) om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en het afkoppelingsproject waterlopen centrum Stekene (Kerkstraat, marktplein) samen met de uitbreidingswerken aan het OCMW. Daarnaast voeren we ook rioleringswerken uit in de Vennestraat. Budgetten Een goed waterhuishouden voorzien Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 239.550,00 695.000,00 455.450,00 990.000,00 180.000,00-810.000,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/06/001: Analyseren van waterkwaliteit en slib van te ruimen waterlopen (Exploitatie) 2.500,00 0,00 03001/06/002: Onderhouden pompstations (Exploitatie) 75.300,00 0,00 03001/06/003: Onderhouden riolen en rioolkolken (Exploitatie) 91.250,00 695.000,00 03001/06/004: Onderhouden waterlopen (Exploitatie) 60.500,00 0,00 03001/06/006: Organiseren aansluitingen woningen op rioleringsnet (Exploitatie) 10.000,00 0,00 03001/06/502: Wegwerken knelpunten wateroverlast ambachtelijke zone (incl. ontwerpkosten) (Investeringen) 210.000,00 0,00 03001/06/503: RioAct takenpakket (plaatsen van IBA's) (Investeringen) 80.000,00 0,00 03001/06/504: Rioleringswerken Vennestraat (Investeringen) 200.000,00 180.000,00 03001/06/505: Rioleringswerken Bormte (Dorpsstraat - Kastelenhof) ism Aquafin (Investeringen) 500.000,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Actieplan 03001/07: Een intern gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uitwerken Een monitoring van het energieverbruik (elektriciteit en aardgas) van de belangrijkste gemeentelijke gebouwen geschiedt met het oog op rationalisering van het verbruik. We willen het goede voorbeeld zijn in het voeren van een duurzaam beleid door het inzetten op duurzaam productgebruik. Budgetten Een intern gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uitwerken Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/08: Een lokaal milieubeleid uitwerken We voeren de omvorming van de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning tot de omgevingsvergunning in van zodra de Vlaamse wetgeving van kracht is. Hiermee samenhangend wordt de milieuhandhaving door de gemeentelijke toezichthouder aangepast ingevolge een wijziging in het Vlaams beleid. De samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams Gewest is afgelopen, en de aandacht wordt verschoven naar het uitwerken van een klimaatbeleid. Exploitatie Budgetten Een lokaal milieubeleid uitwerken Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 2.850,00 300,00-2.550,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/08/001: Afleveren van milieuvergunningen (Exploitatie) 1.500,00 300,00 03001/08/003: Uitvoeren van milieuonderzoeken (Exploitatie) 1.250,00 0,00 03001/08/004: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van milieu (Exploitatie) 100,00 0,00 Actieplan 03001/09: Een propere gemeente nastreven In samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA wordt de selectieve inzameling van diverse afvalfracties georganiseerd, ook van het gemeentelijk bedrijfsafval. Exploitatie Budgetten Een propere gemeente nastreven Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 76.900,00 335.250,00 258.350,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/09/001: Organiseren selectieve ophaling (Exploitatie) 76.900,00 335.250,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Actieplan 03001/10: Geluidshinder voorkomen Bij muziekevenementen leggen we als bestuur op voorhand normen op die gecontroleerd worden om de geluidshinder te beperken, daarnaast voeren we bij meldingen van geluidshinder extra controlemetingen uit. Exploitatie Budgetten Geluidshinder voorkomen Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/11: Lokale afvalverwerking voorzien In samenwerking met het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA wordt het afvalbeleid omgevormd naar een materialenbeleid, in uitvoering van het Materialendecreet. Voorop staat de aandacht voor preventie van afval aan de bron via diverse sensibiliseringsacties. We besteden specifieke aandacht aan de mogelijkheden van het gebruik van afvalfracties als grondstof (materiaal) en ondersteunen de compostmeesterwerking. De compostmeesters worden als Kringloopkrachten ingepast in het Vlaams beleid, samen met andere vrijwilligers en organisaties. Exploitatie Budgetten Lokale afvalverwerking voorzien Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 1.234.823,00 1.100,00-1.233.723,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/11/001: Uitwerken en uitvoeren afvalbeleid (Exploitatie) 1.214.023,00 100,00 03001/11/002: Organiseren afvalpreventie en hergebruik (Exploitatie) 19.800,00 1.000,00 03001/11/004: Ondersteunen compostmeesterwerking (Exploitatie) 1.000,00 0,00 Actieplan 03001/12: Hinder door dieren voorkomen Overlast en hinder door dieren wordt maximaal bestreden door het afsluiten van overeenkomsten met dierenartsen en ander dienstverleners om in geval van nood snel te kunnen optreden. Exploitatie Budgetten Hinder door dieren voorkomen Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 47.550,00 1.400,00-46.150,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 03001/12/001: Bestrijden van hinder door dieren (Exploitatie) 47.550,00 1.400,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Beleidsdoelstelling 04001: De gemeente voorziet de nodige middelen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren. Exploitatie Budgetten 04001 Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 1.361.486,00 30.950,00-1.330.536,00 13.700,00 0,00-13.700,00 Actieplan 04001/01: Een veilige omgeving creëren Een veiligheidsbeleid is een integraal beleid waarbij de verschillende partners, gemeente politie en brandweer, moeten samenwerken om hun specifieke taken zo effectief mogelijk uit te voeren om te zorgen voor een aangename en veilige gemeente. Veel ergernis komt voort uit kleine banale feiten, waar preventief optreden het antwoord is. In sommige excessieve gevallen van overlast of vandalisme is het echter nodige om op te treden door onder meer - Het inzetten van gemeenschapswachten als eerstelijnspersonen voor het registreren van kleine beschadigingen, het uitvoeren van toezicht, het aanwezig zijn in de schoolomgevingen in kader van drugsbeleid en verkeersveiligheid,.hun aanwezigheid zorgt voor een ontradend effect. - Het efficiënt inzetten van het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties dat ons de mogelijkheid geeft om sneller op te treden tegen de "kleine criminaliteit". - Via een meer gestructureerde aanpak van de samenwerking met de verschillende partners inzetten op de organisatie van veiligere evenementen waarbij het gebruik van sterke drank wordt beperkt en een aanvullend verkeersreglement voor evenementen wordt opgemaakt. - Het eventueel gebruik van camerabewaking op openbare plaatsen onderzoeken. Op vlak van nood en interventie organiseren we terreinoefeningen om de betrokken actoren de mogelijkheid te geven om de procedures en aanpak in te oefenen. Het dominosysteem dat de burgers de mogelijkheid geeft om via gsm, telefoon, verwittigd te worden bij calamiteiten wordt voorzien om zo nog sneller de burgers te kunnen informeren in geval van nood. Exploitatie Budgetten Een veilige omgeving creëren Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 1.294.911,00 950,00-1.293.961,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 04001/01/001: Beheren van verloren voorwerpen (Exploitatie) 0,00 500,00 04001/01/002: Afleveren wapenvergunningen (Exploitatie) 04001/01/003: Ondersteunen evenementen i.k.v. veiligheid (Exploitatie) 0,00 2.900,00 450,00 0,00 04001/01/004: Organiseren buurttoezicht (Exploitatie) 17.150,00 0,00 04001/01/005: Organiseren en bewaken werking nood- en interventieplan 3.000,00 0,00 (Exploitatie) 04001/01/006: Voeren van een handhavingsbeleid via GAS (Exploitatie) 1.000,00 0,00 04001/01/007: Ondersteunen politie in hun werking (Exploitatie) 1.270.861,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Actieplan 04001/03: Een efficiënte werking van de brandweer nastreven Onze gemeentelijke brandweer koppelt vanuit het nieuwe veiligheidsgebouw professionele dienstverlening aan een degelijk en gemotiveerd vrijwilligerskorps. De Stekense brandweerkazerne vormt dan ook de perfecte uitvalsbasis in geval van nood. Gezien de concentratie van bedrijven in de ambachtelijke zone en de omvorming van de expresweg tot autosnelweg moeten er voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de brandweer om ervoor te zorgen dat we kunnen rekenen op een performant, klantgericht en efficiënt brandweerkorps dat zoveel mogelijk de volledige veiligheidsketen dekt. Zowel in preventie als preparatie willen we de burgers en de bedrijven helpen en begeleiden naar een zo brandveilig mogelijke omgeving, dit door actieve preventie en sensibilisering via individuele en groepspresentaties. Op gebied van interventie moet het korps en het grondgebied voorbereid worden om de diversiteit aan incidenten het hoofd te kunnen bieden, dit via training en het voorzien van de juiste materialen, zowel op operationeel als fysisch vlak. Toekomstgericht wordt de reeds opgestarte jeugdbrandweer verder ondersteund. In het licht van de oprichting van een brandweerzone voor de Wase gemeentes is het noodzakelijk dat de verschillende brandweerzones perfect kunnen samenwerken en op elkaar zijn afgestemd. Door het opnemen van een actieve rol in het zonaal beleid willen wij de toekomst en de plaats van de gemeente in de zone maximaal verdedigen. Budgetten Een efficiënte werking van de brandweer nastreven Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 66.575,00 30.000,00-36.575,00 13.700,00 0,00-13.700,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 04001/03/001: Efficiënt inzetten van de brandweer (Exploitatie) 65.575,00 30.000,00 04001/03/002: Organiseren jeugdbrandweer (Exploitatie) 1.000,00 0,00 04001/03/508: Buitengewoon onderhoud brandweermateriaal (Investeringen) 10.000,00 0,00 04001/03/509: Aankoop van 2 tablets voor in de brandweerauto's (Investeringen) 1.200,00 0,00 04001/03/510: Aankoop dubbelas aanhangwagen (Investeringen) 2.500,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Beleidsdoelstelling 05001: De gemeente ondersteunt de lokale economie met aandacht voor landbouw en toerisme. Exploitatie Budgetten 05001 Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 66.400,00 9.450,00-56.950,00 2.400,00 0,00-2.400,00 Actieplan 05001/01: Een lokaal economisch beleid uitwerken Om het algemeen economisch beleid te versterken zetten we in op het vastleggen en uitwerken van een strategische visie van een sociaal-economisch streekbeleid in samenwerking met coördinator Resoc Waas en Dender en het project Economisch profiel binnen het EGTS partnerschap. Daarnaast wordt ingezet op het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat door het stimuleren van de consumptie binnen onze eigen gemeente, het stimuleren van onze inwoners om door middel van waardebonnen binnen de eigen gemeente te consumeren (jubilarissen,...), het administratief en informatief ondersteunen van ondernemingen met bijzondere aandacht voor startende ondernemingen, het organiseren van netwerkacties, het organiseren van workshops voor ondernemingen en het verbeteren van de dienstverlening voor ondernemers door onder andere in te zetten op communicatie met ondernemers via het luik ondernemen op de gemeentelijke website. Een divers, duurzaam handels- en horecaweefsel stimuleren we door het organiseren en promoten van de wekelijkse markt in overleg met de marktcommissie. De handelaars en buurtwinkels promoten we door positieve acties, het ondersteunen van horecazaken bij de opstart/overname, het verderzetten van het beleid om bij hinder bij openbare werken ondernemers te informeren en met hen overleg te plegen. Budgetten Een lokaal economisch beleid uitwerken Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 41.100,00 4.000,00-37.100,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 05001/01/001: Ondersteunen initiatieven ter bevordering van de lokale economie (Exploitatie) 4.200,00 0,00 05001/01/002: Organiseren van de wekelijkse zaterdagmarkt (Exploitatie) 05001/01/003: Organiseren Dag van de klant (Exploitatie) 26.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 05001/01/004: Organiseren Belgerinkel naar de Winkel (Exploitatie) 3.200,00 0,00 05001/01/005: Organiseren van een KMO-netwerkevenement (Exploitatie) 5.000,00 0,00 05001/01/006: Organiseren workshops voor ondernemingen ism Syntra (Exploitatie) 500,00 500,00 05001/01/007: Organiseren septemberactie promotie wekelijkse markt (Exploitatie) 700,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Actieplan 05001/03: Een lokaal sociaal tewerkingstellingsbeleid uitwerken Op vlak van tewerkstelling zetten we in op het bevorderen van werkgelegenheid en het ondersteunen van arbeidsmobiliteit door het organiseren van een grensoverschrijdende job- en opleidingsbeurs binnen het EGTS partnerschap en in samenwerking met actoren als VDAB, Zeeuws-Vlaamse werkgelegenheidspartners en Resoc. In samenwerking met de werkwinkel Sint-Niklaas, bieden we het contactpunt van de werkwinkel in Stekene aan voor werkzoekenden in Stekene. We faciliteren en promoten initiatieven inzake werkgelegenheid als mobiele opleidingen voor werkzoekenden, in samenwerking met VDAB, Resoc. We participeren op regioniveau aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het vlak van tewerkstelling en sociale economie. In samenwerking met het OCMW voorzien we arbeidstrajectbegeleiding en de doorstroming van art. 60, door het promoten van het Pendelfondsproject 'Linkeroeverpendel'. We ondersteunen financieel initiatieven die sociale economie bevorderen. Budgetten Een lokaal sociaal tewerkingstellingsbeleid uitwerken Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 1.440,00 0,00-1.440,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 05001/03/001: Ondersteunen (sociale) tewerkstellingsbeleid (Exploitatie) 1.440,00 0,00 Actieplan 05001/04: Een lokaal landbouwbeleid uitwerken Landbouw is voor een landelijke gemeente als Stekene broodnodig. Het voeren van een gunstig en soepel vergunningensysteem in harmonie met de omwonenden en met respect voor de natuur, moet deze bedrijven waarborgen en hen de rechtszekerheid geven die ze nodig hebben. Budgetten Een lokaal landbouwbeleid uitwerken Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 4.385,00 0,00-4.385,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 05001/04/001: Ondersteunen initiatieven in kader van lokale landbouwactiviteiten (Exploitatie) 05001/04/002: Organisatie van de proeversmarkt tijdens "Geur& Kleur" (Exploitatie) 05001/04/003: Uitvoeren van promotieacties voor de lokale landbouw en biolandbouw (Exploitatie) 3.185,00 0,00 200,00 0,00 1.000,00 0,00 Actieplan 05001/05: Een lokaal toeristisch beleid uitwerken Het toeristisch infokantoor bouwen we verder uit onder meer door het uitbreiden van het aanbod aan folders, toeristische souvenirs, Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Daarnaast zullen ook andere Stekense gemeentelijke producten, zoals vuilniszakken, aangeboden worden op de dienst Toerisme zodat de gemeentelijke dienstverlening op zaterdag wordt geoptimaliseerd én er ook meer mensen kennis kunnen maken met het toeristische aanbod. We zetten in op het beter bekend maken en promoten van de troeven van Stekene zowel voor de Stekenaar als voor bezoekers, zodat Stekene echt op de kaart gezet wordt als fiets- en wandelgemeente. Budgetten Een lokaal toeristisch beleid uitwerken Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 9.600,00 2.700,00-6.900,00 2.400,00 0,00-2.400,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 05001/05/001: Uitbouwen van een kwaliteitsvol toeristisch onthaal (Exploitatie) 4.500,00 1.200,00 05001/05/003: Aanbieden van toeristische souvenirs en relatiegeschenken (Exploitatie) 4.300,00 1.500,00 05001/05/005: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het toeristische leven (Exploitatie) 800,00 0,00 05001/05/504: Investeringssubsidie Comité Grot O.L.V. van de Fietsers (Investeringen) 2.400,00 0,00 Actieplan 05001/06: Een gevarieerd aanbod van toeristische activiteiten voorzien We bieden een programma van nieuwe toeristische activiteiten aan waarbij de nadruk ligt op het ontdekken van de verschillende Stekense leefkernen en hun troeven. Budgetten Een gevarieerd aanbod van toeristische activiteiten voorzien Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 7.575,00 2.750,00-4.825,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 05001/06/004: Organisatie Reynaertactiviteit (Exploitatie) 05001/06/008: Organiseren van groepsuitstappen (Exploitatie) 645,00 1.300,00 200,00 800,00 05001/06/010: Organisatie winterwandeling met ontbijt (Exploitatie) 1.195,00 600,00 05001/06/011: Organisatie gezinsvriendelijke fietstocht (Exploitatie) 970,00 200,00 05001/06/012: Organisatie Het Mooiste Plekje van Stekene (Exploitatie) 895,00 200,00 05001/06/013: Organisatie Stekense Vakantiezoektocht (Exploitatie) 900,00 300,00 05001/06/014: Organisatie herfstuitstap: ontdek Stekene (Exploitatie) 645,00 200,00 05001/06/015: Organisatie zaklampwandeling (Exploitatie) 1.025,00 250,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Actieplan 05001/07: Toeristische infrastructuur voorzien De site van het zomerhuis wordt uitgewerkt tot een toeristische trekpleister voor Stekene. Het zomerhuis krijgt het karakter van een open park voor iedereen toegankelijk en visueel aansluitend bij de vaartkom en het Stiltegebied. Stekene heeft als wandel- en fietsgemeente een uitgebreid netwerk aan bewegwijzering en informatieborden voor de bestaande wandel- en fietsroutes, en toeristische trekpleisters. Deze worden op een systematische manier onderhouden en waar nodig worden nieuwe informatieborden voorzien bij de belangrijkste toeristische trekpleisters en voor de nieuwe gezinsvriendelijke wandelroutes. Budgetten Toeristische infrastructuur voorzien Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 2.300,00 0,00-2.300,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 05001/07/001: Voorzien van bewegwijzering en infoborden (Exploitatie) 2.300,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Beleidsdoelstelling 06001: De gemeente streeft naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimte. Exploitatie Budgetten 06001 Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 260.525,00 75.900,00-184.625,00 42.500,00 0,00-42.500,00 Actieplan 06001/01: Aangename parken, plantsoenen en openbare ruimte voorzien Het verfraaien en onderhouden van het gemeentepark, de speelpleinen en de verschillende dorpskernen is een kerntaak voor ons. Voor het onderhoud van deze aanwezige groene ruimte doen we beroep op eigen personeel en externe firma s. We willen stapsgewijs evolueren naar onderhoudsarme, ecologische parken, plantsoenen en groene ruimte met meer biodiversiteit. Budgetten Aangename parken, plantsoenen en openbare ruimte voorzien Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 217.000,00 33.900,00-183.100,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 06001/01/001: Inrichten van parken en plantsoenen (Exploitatie) 23.000,00 0,00 06001/01/002: Onderhouden parken en plantsoenen (Exploitatie) 194.000,00 33.900,00 Actieplan 06001/03: Het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen realiseren Stekene moet een aangename gemeente blijven om in te wonen voor een grote diversiteit aan inwoners. Bij nieuwe verkavelingen bewaken we het sociale aspect. Een gezonde mix tussen residentiële bouw, sociale koopwoningen en sociale huurwoningen wordt nagestreefd. Daarnaast willen we een blijvende samenwerking met de bestaande huisvestingsmaatschappijen. Budgetten Het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen realiseren Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 975,00 500,00-475,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 06001/03/001: Uitbouwen van een actief woonbeleid (Exploitatie) 600,00 500,00 06001/03/002: Ondersteunen van initiatieven in kader van woonbeleid (Exploitatie) 375,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Actieplan 06001/04: Initiatieven ter promotie van de openbare ruimte We ondersteunen activiteiten waarbij de gemeenschap gebruik kan maken van de beschikbare openbare ruimte. Budgetten Initiatieven ter promotie van de openbare ruimte Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 4.650,00 0,00-4.650,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 06001/04/001: Ondersteunen van initiatieven in kader van open ruimte (Exploitatie) 250,00 0,00 06001/04/002: Organisatie bebloemingswedstrijd (Exploitatie) 1.400,00 0,00 06001/04/003: Organiseren bloemenmarkt (Exploitatie) 3.000,00 0,00 Actieplan 06001/06: RUP's opmaken om de ruimte op kwalitatieve manier te ordenen Ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen het middel om de schaarse beschikbare ruimte op een kwalitatieve manier te ordenen. We moeten zuinig omspringen met het gebruik van ruimte. Zo moet de verdere versnippering van het landelijk gebied consequent worden tegengaan. De open ruimte die tot vandaag bewaard gebleven is moet haar uniek karakter kunnen behouden. Prioritair zullen de komende jaren volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgestart en/of afgewerkt. RUP Kemzeke Oost waarbij er een nieuw groot uitbreidingsproject met 150 woningen wordt gerealiseerd. RUP voor de herbestemming van de ex-pastorijwoningsite Kemzeke en/of realiseren van nieuwe ruimtelijke bestemming op basis van te herziene BPA Centrum Kemzeke. De ruimtelijke visie Stekene: een nieuwe kijk op verblijfsrecreatie werd goedgekeurd door de provincie. Daarin staan de toekomstplannen van de provincie voor de weekendverblijven in Stekene. In de ruimtelijke uitvoeringsplannen die in een eerste fase hieruit voortvloeien worden heel wat zones voor verblijfsrecreatie herbestemd naar open ruimte of deel recreatief wonen, omwille van hun ongeschonden karakter en hun ligging in waardevol en kwetsbaar gebied. We willen voor de inwoners zo snel mogelijk rechtszekerheid scheppen en zo rust brengen. Budgetten RUP's opmaken om de ruimte op kwalitatieve manier te ordenen Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00-12.500,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 06001/06/506: Herbestemmen ex-pastoorswoningsite Kemzeke en/of realiseren nieuwe ruimtelijke bestemming op basis van te herziene BPA Centrum Kemzeke - studie (Investeringen) 12.500,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Actieplan 06001/07: Stedenbouwk. vergunningen afleveren en verstrekken van info We engageren ons om stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen af te leveren binnen de wettelijke termijn en waar mogelijk sneller. Aan de burgers, notarissen en architecten wordt correcte stedenbouwkundige informatie verleend. Budgetten Stedenbouwk. vergunningen afleveren en verstrekken van info Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 22.100,00 41.500,00 19.400,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 06001/07/001: Afleveren van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen (Exploitatie) 22.100,00 13.000,00 06001/07/002: Afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen (Exploitatie) 0,00 28.500,00 Actieplan 06001/09: Begraafplaatsen inrichten en onderhouden Stapsgewijs evolueren we naar onderhoudsarme, serene en milieuvriendelijke begraafplaatsen waarbij men voor het onderhoud geen bestrijdingsmiddelen, onkruidverdelgers of gasbranders nodig heeft. Budgetten Begraafplaatsen inrichten en onderhouden Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 15.800,00 0,00-15.800,00 30.000,00 0,00-30.000,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 06001/09/001: Inrichten van begraafplaatsen (Exploitatie) 4.000,00 0,00 06001/09/002: Onderhouden van begraafplaatsen (Exploitatie) 11.800,00 0,00 06001/09/501: Bouwen lijkenhuisje kerkhof Hellestraat / bidhuisje Hellestraat 30.000,00 0,00 (Investeringen) Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Beleidsdoelstelling 07001: De gemeente zorgt voor de organisatie en de ondersteuning van een ruim en divers vrijetijdsaanbod. Exploitatie Budgetten 07001 Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 556.622,00 409.065,00-147.557,00 3.418.595,00 1.000,00-3.417.595,00 Actieplan 07001/01: Een lokaal cultuurbeleid uitwerken We willen de juiste voorwaarden en mogelijkheden voor het uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid creëren, in uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid, met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en kansengroepen door het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen en culturele organisaties, het verhuren van culturele infrastructuur, het organiseren van inspraakmogelijkheden via de ondersteuning van de adviesraden en door te participeren op regioniveau aan diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het vlak van cultuur. Exploitatie Budgetten Een lokaal cultuurbeleid uitwerken Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 35.935,00 92.640,00 56.705,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 07001/01/001: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het culturele leven (Exploitatie) 07001/01/002: Verhuren van gemeentelijke lokalen aan verenigingen en particulieren voor activiteiten (Exploitatie) 34.585,00 75.640,00 1.350,00 17.000,00 Actieplan 07001/02: Een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten voorzien We organiseren een divers aanbod aan culturele activiteiten, als onderdeel van het lokaal cultuurbeleid, in het teken van gemeenschapsvorming, cultuureducatie en cultuurparticipatie met specifieke aandacht voor de professionele en amateurkunstenaars, erfgoedactiviteiten en plechtigheden. Budgetten Een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten voorzien Exploitatie Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 13.750,00 1.300,00-12.450,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 07001/02/004: Organisatie Erfgoeddag (Exploitatie) 1.400,00 0,00 07001/02/006: Organisatie filmvoorstellingen (Exploitatie) 4.000,00 1.300,00 07001/02/016: Organisatie tentoonstelling met lokale kunstenaar(s) (Exploitatie) 2.900,00 0,00 07001/02/017: Organisatie van plechtigheden (Exploitatie) 2.100,00 0,00 07001/02/018: Organisatie verkiezing Stekense Dorpskunstenaar (Exploitatie) 900,00 0,00 07001/02/021: Organisatie Week van de Amateurkunsten (Exploitatie) 850,00 0,00 07001/02/022: Organisatie Week van de Smaak (Exploitatie) 1.000,00 0,00 07001/02/024: Organisatie workshops i.s.m. VormingPlus (Exploitatie) 600,00 0,00 Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene

Actieplan 07001/03: Een lokaal jeugdbeleid uitwerken Een jeugdbeleid moet aan alle leeftijdscategorieën aandacht schenken. Dit doen we door het verder uitbouwen van een interactief en participatief beleid voor kinderen en jongeren, geïntegreerd over alle beleidsdomeinen. Daarnaast voorzien we financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning van het particuliere jeugdwerk, met kansen en stimulansen voor nieuwe initiatieven, ook voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Jeugdcultuur en artistiek expressieve belevingen worden ondersteund en gestimuleerd door financiële steun voor culturele vorming en podiumkansen, het aanbieden van en informeren over workshops en activiteiten in samenwerking met verschillende cultuur- en vrijetijdsdiensten en -organisaties. We willen kwaliteitsvolle en toegankelijke publieke ruimte voor kinderen en jongeren uitbouwen, met voldoende speel- en ontmoetingsmogelijkheden dit onder meer door de aanleg van een speelbos in 2014 en het uitbouwen van speelweefsel. We ondersteunen het jeugdhuis door het integreren van het jeugdhuis binnen de gemeentelijke sporthal, van waaruit het jeugdhuis een laagdrempelige ontmoetingsplek moet zijn voor de jeugd. Exploitatie Budgetten Een lokaal jeugdbeleid uitwerken Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 54.450,00 36.400,00-18.050,00 172.000,00 0,00-172.000,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst 07001/03/001: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het jeugdvrijetijdsleven (Exploitatie) 36.200,00 28.000,00 07001/03/002: Inrichten en onderhouden van speelterreinen (Investeringen) 25.000,00 0,00 07001/03/003: Organiseren en onderhouden van publieke ruimte voor de jeugd (Exploitatie) 3.000,00 0,00 07001/03/004: Uitvoeren lokalenbeleid met aandacht voor brandveiligheid (Exploitatie) 2.000,00 0,00 07001/03/005: Organiseren jeugdcultuurprojecten (Exploitatie) 13.250,00 8.400,00 07001/03/501: Investeringssubsidies aan verenigingen voor jeugdwerkinfrastructuur (Investeringen) 20.000,00 0,00 07001/03/503: Realiseren van een speelbos (Investeringen) 25.000,00 0,00 07001/03/504: Aankoop materiaal voor jeugd (uitleendienst) (Investeringen) 2.000,00 0,00 07001/03/505: Inrichten lokalen sporthal voor kinderopvang / speelpleinwerking (Investeringen) 25.000,00 0,00 07001/03/506: Inrichten jeugdlokaal De Cramme binnen de huidige sporthal (Investeringen) 75.000,00 0,00 Actieplan 07001/04: Een gevarieerd aanbod aan jeugdactiviteiten voorzien We willen verder werken aan een kwaliteitsvol, laagdrempelig en betaalbaar aanbod aan gemeentelijke speelpleinwerking en tienerwerking tijdens de zomervakantie, met een centraal inschrijf- en facturatiesysteem voor alle opvanginitiatieven, dit in de nieuwe lokalen in de gemeentelijke sporthal. Doelstellingennota Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2 Financieel Beheerder: Jeffrey De Cock 9190 Stekene