Inhoudsopgave. 1. Inleiding



Vergelijkbare documenten
Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Inhoudsopgave 1. Inleiding

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

VCO Oost-Groningen Bestuursnummer Kamer van koophandel Postbus ZG Oude Pekela

Ontwerpbegroting 2011

C. Herziene Begroting Bestuursbureau/bovenschools Strategisch Beleidsplan Omvang en verloop van reserves 15

VCO Oost-Groningen Bestuursnummer Kamer van koophandel Postbus ZG Oude Pekela

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1.

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Medezeggenschap en Financiën PO. Auke de Roos, MR trainer/adviseur

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Scholengroep Primato te Hengelo

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1.

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON ( )/30709

5. Concept raadsbesluit

VERSLAG INZAKE ANBI 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

Medezeggenschap en Financiën VO. Auke de Roos, MR trainer/adviseur

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen /41613

Samenkomst gezamenlijke Medezeggenschapsraden STAIJ

VCO Midden- en Oost-Groningen Bestuursnummer Kamer van koophandel Postbus ZG Oude Pekela

. De school uitgangspunten en visie Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

vergaderingen van het bestuur -bespreking voortgangsrapporta ges -vaststelling jaarverslag -vaststellen jaarrekening en begroting (Jan)

Samenwerking. Betrokkenheid

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. VCO Midden- en Oost Groningen /41845

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

Raadsstuk. Onderwerp: Meerjarenbegroting 2014/ /2019 Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reg.nummer: 2015/170311

Managementstatuut VO - PO

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Jaarverslag Medezeggenschapsraad RSG Enkhuizen. Schooljaar 2014/2015

GMR mei Inleiding

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Toezichtkader AB - DB

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STICHTING REFORMATORISCH ONDERWIJS DELFT PERIODE

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

Managementstatuut (AB-DB model)

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Jaarplan. S a m e n l e r e n, d e n k e n e n b e g r i j p e n NASSAULAAN 5, 9717 CE GRONINGEN

VCO Midden- en Oost-Groningen Bestuursnummer Kamer van koophandel Postbus ZG Oude Pekela

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

Samenvatting strategisch plan Met het OOG op morgen.

5.5 Managementstatuut

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

(financiële) verantwoording passend onderwijs

Bestuurs- en managementstatuut

Managementsstatuut

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: jaarverslag 2013 jong Leren jong Leren en begroting 2014 kom Leren

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers

Functieprofiel. Leraar. op OBS Het Toverkruid LA, 1,0 FTE. Aanstelling voor een jaar welke bij goed functioneren kan leiden tot een vaste aanstelling.

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING september 2014

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

Workshop AVS-congres 15 maart Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

(financiële) verantwoording passend onder

Jaarverslag 2012, begroting , schooljaarrekeningen en Sociaal Jaarverslag van Stichting Dunamare Onderwijsgroep/

Managementstatuut MOVARE

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Versie 0.3 Datum: 4 maart Managementstatuut

Onderzoek bestuurlijke fusie VCBO Kollumerland & Stichting Arlanta

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Fusie-effectrapportage (Speciale school voor) basisonderwijs

Jaarverslag publieksversie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

vergaderingen van het bestuur algemene ledenvergaderingen (ledenraad)

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

Managementstatuut. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Managementstatuut. Zoals vastgesteld. Geldig tot uiterlijk:

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

Transcriptie:

Inhoudsopgave 1. Inleiding De PCBO Scheemda 2.1 De vereniging en haar missie 2.2 De vereniging en haar leden 2.3.1. De organisatie van de VPCBO Scheemda 2.3.2 De vereniging in de nabije toekomst 2.4 De ontwikkeling van de leerlingaantallen van de scholen PERSONEEL 3.1 Het personeel in dienst van de vereniging 3.2 Het bestuursformatieplan 2008-2009 3.3 Het Integraal Personeelsbeleid 3.4 Voortgangsgesprekken 3.5 Loopbaangesprekken en mobiliteit 3.6 Schoolbezoeken 3.7 Ziekteverzuim 3.8 Onderwijs ondersteunend personeel ONDERWIJS 4.1 Kwaliteitsbeleid 4.2 WSNS / Passend onderwijs 4.3 Schoolbegeleiding en nascholing 4.4 Vertrouwenspersoon 4.5 Voor- tussen- en naschoolse opvang FINANCIEN en HUISVESTING 5.1 Jaarrekening 2008 5.2 Weerstandsvermogen 5.3 Rendement van kapitaal / treasurybeleid 5.4 Begroting 2009 5.5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5.5.2 Horizontale verantwoording 5.5.3 Bestuurlijke voornemens 5.5.4 Toekomstparagraaf 5.5.5 Risicoanalyse 5.5.6 Bestuursverklaring inzake interne beheersing 5.6 Huisvesting TENSLOTTE 1

1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Ver. PCBO Scheemda betreffende het cursusjaar 2008-2009 en wat de financiën betreft een bestuursverslag financieel beleid 2008. In dit verslag zullen de hoofdlijnen van gevoerd personeels-, financieel- en onderwijskundig beleid en aan de orde zijnde en soms komende zaken worden behandeld. Dit verslag zal ter bespreking aan de orde komen in het algemeen bestuur, het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en in de ledenraad van de VCO Oost-Groningen. Deze besprekingen kunnen vervolgens leiden tot nieuwe beleidsvoornemens en / of bijstellingen van het te voeren beleid. Omdat de Ver. PCBO Scheemda per 1 januari is gaan fuseren met de VPCBO en verder is gegaan als VCO Oost-Groningen komen er in dit verslag onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de nieuwe en op de oude situatie. Voor wat het financieel verslag betreft heeft alles betrekking op het kalenderjaar 2008 en daarmee op de Ver. PCBO Scheemda. 2.1 De vereniging en haar missie en visie: De grondslag van de vereniging zoals verwoord in de statuten: De grondslag van de vereniging is de Bijbel als het woord van God en het belijden van de Protestants Christelijke kerken. De vereniging laat zich leiden door het verzoenend werk van Jezus Christus en de levenwekkende kracht van de Heilige Geest tot dienst aan God en aan de medemens. Missie: Onze vereniging heeft als uitgangpunt de Bijbel. De Bijbelverhalen, gebeden en liederen zijn een spiegel voor ons leven. Dit willen we graag doorgeven aan alle kinderen die onze scholen bezoeken. Wij leven en werken respectvol met elkaar, ongeacht iemands ras, geloof of overtuiging. Wij willen de kinderen voorbereiden op de samenleving, waarin ze zich geaccepteerd voelen en als volwaardig lid kunnen functioneren. Kortom het verzorgen van Protestants Christelijk Onderwijs, waarbij ieder tot zijn recht komt. Visie: Levensbeschouwelijk: Onze scholen zijn open protestants christelijke scholen waar volwassenen en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Wij respecteren de verschillende levensbeschouwingen, wel verwachten we van de ouders die hun kinderen bij onze scholen aanmelden, dat ze onze grondslag respecteren en dat hun kinderen deelnemen aan de activiteiten en lessen die met onze levensbeschouwing verbonden zijn. Wij zien elk kind als uniek en bieden de kinderen ontplooiingsmogelijkheden voor hoofd, hart en handen. Pedagogisch: We laten ons leiden door de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Elk kind leert geloven in zijn of haar mogelijkheden, zowel kinderen met leermoeilijkheden als kinderen met speciale begaafdheden. Elk kind wordt zodanig uitgedaagd, dat leren een vreugde is en dat alle capaciteiten optimaal ontwikkeld worden. Samenwerken met anderen wordt aangemoedigd en respect hebben voor andere opvattingen en achtergronden wordt bevorderd. Gelijkwaardigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, trouw en liefde staan centraal in de omgang met elkaar en scheppen een klimaat waarin ieder zich veilig en geborgen voelt. 2

Onderwijskundig: Het onderwijs aan onze scholen gaat uit van de totale mens met een evenwicht tussen intellectuele, sociale, creatieve en emotionele vorming; het geeft kinderen positieve zelfwaardering en zelfvertrouwen en is kindgericht. Het onderwijs haalt het maximale uit het kind en die ontwikkeling wordt gestructureerd gevolgd. Het onderwijs wordt in een doorgaande lijn gegeven en de kinderen vinden aansluiting bij het voortgezet onderwijs dat bij hen past. In de scholen zijn de moderne communicatiemiddelen geïntegreerd en optimaal ingezet. We kennen op de scholen een systeem van integrale leerlingenzorg. De door de overheid geformuleerde kerndoelen worden gerealiseerd en de kwaliteit van het onderwijs wordt regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd. De school is een flexibele organisatie en er is een open relatie tussen leraren en kinderen. Organisatorisch: We richten het onderwijs zo in dat in beginsel binnen acht jaren de school kan worden doorlopen. De voorwaarden hiervoor zijn een rustige en uitdagende schoolomgeving, een regelmatig onderwijsprogramma, moderne onderwijsmiddelen, gemotiveerde en goed opgeleide personeelsleden en financieel gezonde scholen en vereniging. 2.2 De vereniging en haar leden: Het hoogste orgaan in onze vereniging is de algemene ledenvergadering. Op dit moment zijn er ruim 800 leden, waarmee we kunnen spreken van een omvangrijk ledenbestand. Elke vereniging is gebaat bij een groot ledenbestand als stevige basis voor een goede meningsvorming en een goed bestuur. 3

2.3.1. De organisatie van de VPCBO Scheemda Hoofdstuk 1: Instellingsgegevens. Naam bevoegd gezag: Vereniging voor Protestants Christelijke Basisonderwijs in de gemeente Scheemda. Nummer bevoegd gezag: 40890 Juridische structuur: Vereniging. In een organogram ziet de verenigingsstructuur er als volgt uit: Algemene ledenvergadering Algemeen bestuur Bovenschoolse directeur (Meersch.) Directeur (Meersch.) Directeur Meerscholen Directeur (Meersch.) Directeur Meerscholen Directeur (Meersch.) Directeur Mons Sinaï De Zaaier Annewieke Ds. W. Oosterheert De Wegwijzer Het Baken SC SC SC SC SC SC MR MR MR MR MR MR GMR Het hoogste orgaan in onze vereniging is de algemene ledenvergadering. Op dit moment zijn er ruim 800 leden, waarmee we kunnen spreken van een omvangrijk ledenbestand. Elke vereniging is gebaat bij een groot ledenbestand als stevige basis voor een goede meningsvorming en een goed bestuur. Het op peil houden van het ledenbestand is dan ook een belangrijke opdracht die vooral ligt bij de schoolcommissies. Daarnaast geeft het organogram een duidelijke weergave van de structuur. De gebruikte afkortingen staan voor: SC = schoolcommissie, MR = medezeggenschapsraad, GMR = gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Kernactiviteit: Het geven van basisonderwijs. 4

Het bestuur: Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de Gemeente Scheemda heeft voor het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen gekozen. De verhoudingen tussen bestuur, bovenschools management en (meerscholen-)directeuren is uitgewerkt in een managementstatuut. Het bestuur bestaat uit ten hoogste 9 personen: de voorzitters van de schoolcommissies eventueel aangevuld door externe deskundigen. Voorwaarde is dat men lid is van de vereniging. Het DB bestaat uit 3 personen. De vergaderingen van zowel DB als AB worden bijgewoond door de bovenschoolse directie. Het verenigingskantoor: Het verenigingskantoor is gevestigd in Westerlee. Adres: Ver. PCBO Scheemda Hoofdweg 128 9678 PR Westerlee. Tel: 0597 562735 Email: info@pcbo-scheemda.nl De scholen: School Plaats Aantal ll n per 1-10-2007 Mons Sinaï Heiligerlee 46 Ds. W. Oosterheertschool Midwolda 100 De Zaaier Nieuwolda 23 De Wegwijzer Oostwold 83 Annewieke Scheemda 104 Het Baken Westerlee 106 Totaal 462 2.3.2 De vereniging in de nabije toekomst Decentralisatie en autonomievergroting zijn de afgelopen tijd en in de komende jaren in onderwijsland veelgebruikte woorden. Steeds meer zaken kunnen door besturen zelf worden geregeld. De overheid geeft meer keuzevrijheid aan besturen om de scholen naar eigen inzicht te organiseren en in te richten. Per 1-8-2006 is er om voornoemde reden ook een nieuw bekostigingssysteem voor het primair onderwijs ingevoerd, de zgn. lump sum bekostiging. Ook voor de personele bekostiging wordt dan een totaal geldbedrag uitgekeerd waarmee eigen keuzes gemaakt kunnen worden. Autonomievergroting, decentralisatie en lump sum bekostiging vereisen wel een steeds gespecialiseerdere aansturing van de vereniging als onderwijsorganisatie. Tevens brengt e.e.a. meer financiële risico s met zich mee. Het is om deze reden dat het algemeen bestuur een besluit tot een fusie met de VPCBO Oost-Groningen aan de ledenvergadering heeft voorgelegd. De ledenvergadering heeft vervolgens met het fusiebesluit ingestemd. Het fusierapport is op de website van de VCO Oost-Groningen te downloaden. (http://www.vpcbo.picto.nl/eindrapport.pdf ) 5

2.4. De ontwikkeling van de leerlingenaantallen van de scholen Toelatingsbeleid De scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen van ouders die de grondslagen van de stichting onderschrijven. In onderstaand overzicht zijn alle scholen opgenomen die per 1 januari 2009 onderdeel uitmaken van de VCO Oost-Groningen. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 De Wegwijzer (BW) 62 74 76 87 95 102 96 90 90 De Loopplank 90 92 94 100 99 97 96 93 91 De Bron 36 43 41 33 36 30 26 24 24 Sjaloomschool 60 60 65 65 74 75 70 69 66 De Parel 70 79 89 87 93 93 87 83 73 De Wegwijzer (ZB) 131 155 157 153 152 157 148 144 140 Groen van 158 174 168 190 194 202 187 180 170 Prinsterer 7 Sprong 119 127 122 117 115 99 99 97 92 t Haimstee 178 167 173 171 175 187 178 171 170 De Kern 198 209 202 207 219 219 215 210 203 Maranatha 223 223 212 207 208 204 191 181 174 Vossenburcht 284 281 274 254 259 244 233 226 220 Oosterheertschool 102 97 101 102 100 81 79 77 75 Het Baken 75 85 86 99 106 108 105 104 104 De Wegwijzer (OW) 82 82 87 86 83 87 88 91 92 Mons Sinai 58 54 54 48 46 53 51 51 52 Annewieke 106 95 96 98 104 103 104 103 100 De Zaaier 27 26 29 28 23 10 0 0 0 TOTAAL 2059 2123 2126 2132 2181 2151 2053 1994 1936 t.o.v. vorig jaar - - - - 3,11% 0,14% 0,28% 2,30% 1,38% 4,56% 2,87% 2,91% t.o.v. 2003 - - - 3,11% 3,25% 3,55% 5,93% 4,47% 0,29% 3,16% 5,97% Het totale leerlingenaantal van de scholen is t.o.v. 2003 gegroeid met 92, een groei van 4,4% T.o.v. 2007 was er in 2008 sprake van een daling van 30 leerlingen, een daling van 1,3% Het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs in het gebied van de VCO Oost- Groningen daalde met 1,98%. Het totaal aantal leerlingen in het gebied van de VCO Oost- Groningen daalde t.o.v. 2003 met 1,4%. 6

leerlingaantallen 2003 t/m 2008 leerlingaantallen 2003 t/m/ 2008 2200 2180 2160 2140 2120 2100 2080 2060 2040 2020 2000 1980 Reeks1 Het is de verwachting dat, o.a. i.v.m. een sterke afname van het geboortecijfer en de onnatuurlijke groei van een aantal scholen in de afgelopen jaren, de leerlingaantallen de komende jaren een daling laten zien van 10% in 2011 t.o.v. 2008 en 20% in 2015, eveneens t.o.v. 2008. De verwachte krimp op grond van provinciale prognoses ziet er als volgt uit: Ontwikkeling 0 t/m 12 jarigen in Oost-Groningen jaartal absoluut in % 2008 21999 100% 2010 21384 97% 2015 19230 87% 2020 17410 79% 2025 16577 75% 2030 16246 74% Sterk afwijkende gemeenten in Oost- Groningen in 2020 tov regio voor 0-12 jarigen (79%): Bellingwedde 66% Menterwolde 67% Pekela 69% Vlagtwedde 92% Voor meer provinciale cijfers zie: http://www.vpcbo.picto.nl/prognose%20aantal%20jeugdigen%20tot%202030.ppt Het is van groot belang, dat we op alle terreinen actief zijn, om ons aandeel leerlingen binnen de verschillende gemeentes te behouden. Ook in dit kader is het bieden van kwalitatief goed onderwijs een zaak van voortdurende aandacht als onderdeel van het handen en voeten geven aan de verenigingsmissie. De kwaliteit van de schoolpraktijk van vandaag en morgen, de tevredenheid van de huidige ouders blijft hierbij de allergrootste en allerbeste reclame die we ons kunnen voorstellen. Tevredenheid die voor het overgrote deel wordt bepaald door het enthousiasme waarmee kinderen thuiskomen uit school. Enthousiasme overgebracht door juffen en meesters die er voor de kinderen werkelijk toe doen omdat ze altijd serieus worden genomen!!! De klanken vanuit oudercommissies en medezeggenschapsraden in het bijzonder en vanuit de kinderen en ouders in het algemeen zullen er dan ook toe moeten doen. 7

3.1 Het personeel in dienst van de vereniging In het cursusjaar 2008-2009 was er voor het onderwijzend personeel van de nieuwe vereniging ruim 149,6 FTE beschikbaar conform het vastgesteld formatiebeleid.(149,6 volledige arbeidsplaatsen) Er is voor 150,03 FTE personeel ingezet hetgeen betekent dat er voor ongeveer 0,4 FTE vanuit de personele reserves is ingezet. In totaal, inclusief het onderwijs ondersteunend personeel betekent dit een personeelsbestand van 224 waarvan 172 VPCBO werknemers en 52 PCBO Scheemda werknemers. Door de te verwachten leerlingendaling is en wordt vrijkomende vacatureruimte ingevuld middels mobiliteit binnen de vereniging en middels uitzendkrachten. Uitgangspunt is dus een vacaturestop behoudens de beredeneerde uitzondering. Dit alles om boventalligheid en gedwongen ontslagen te vermijden. 8

enkele personeelsgegevens: 3.2. Het bestuursformatieplan 2008 2009 In verband met de lumpsumfinanciering per 1-8-2006 is er beleid geformuleerd en vastgesteld aangaande de wijze waarop er met het lumpsumbudget gewerkt gaat worden. Er is gekozen voor een beleidsarme invoering zodat de financiële risico s goed beheersbaar blijven. Het vastgestelde beleid zorgt voor een risicospreiding op bovenschools niveau en een minimale administratieve inspanningsnoodzaak voor de 9

directeuren van de scholen. Het bestuursformatieplan komt tot stand in nauw overleg tussen de bovenschoolse directie en de directeuren van de verschillende scholen. De formatieve mogelijkheden en wensen per school worden op een rij gezet en geïnventariseerd. De uitkomsten worden voor zover mogelijk meegenomen in dit bestuursformatieplan. In de vergadering van het directieteam van juni 2008 is dit bestuursformatieplan besproken. Na goedkeuring door het algemeen bestuur eveneens in juni 2008 is het in november voorgelegd aan de GMR. (is reeds voorbesproken in mei 2008) De wijze van inzet van het per school beschikbare budget wordt in een schoolformatieplan door de school zelf duidelijk gemaakt. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor schoolcommissie en medezeggenschapsraad. Meer details over beide plannen zijn op de scholen aanwezig. Voor de komende tijd (cursusjaar 2009-2010) is er sprake van een vacaturestop zodat er geen nieuwe verplichtingen ontstaan waarvoor op termijn geen ruimte bestaat. De formatieve inzet voor de begeleiding van kinderen met een zgn. rugzakje heeft in het cursusjaar 2008-2009 een omvang ter grootte van 350.000,-- (niveau VCO Oost-Groningen) De hiervoor ontvangen subsidie is op projectbasis en heeft derhalve een niet structureel karakter. Een herindicatie voor kinderen met een leerlinggebonden budget zal minder gauw worden afgegeven omdat de normen zijn aangescherpt. Dit geldt ook voor nieuwe aanvragen. Hiermee is er een reden temeer om terughoudend om te gaan met nieuwe aanstellingen. Het uitgangspunt van een vacaturestop betekent een grotere (verplichte) mobiliteit binnen de vereniging. 3.3. IPB ( Integraal personeelsbeleid ) De uitwerking van het geformuleerde beleid in ons IPB moet nu gestalte gaan krijgen. Hierbij is het werken aan de in de wet BIO geformuleerde competenties van groot belang. Dat betekent dat deze competenties niet alleen bekend moeten zijn bij de medewerkers, maar ook dat zij zichtbaar worden in de organisatie, dat ze onderwerp van gesprek zijn, zowel in de gewone dagelijkse gang van zaken, als in de functioneringsgesprekken. Dit kan leiden tot goede persoonlijke ontwikkelingsplannen. Op deze wijze kunnen we sterker worden waar dat nodig en mogelijk is, en daar gaat het nu juist om. Samenvatting bekwaamheidseisen 1 Een goede leraar is inter-persoonlijk competent. Hij kan op een goede, professionele manier met leerlingen omgaan. 2 Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen. 3 Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de leerlingen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving. 4 Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas. 5 Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een 10

professionele bijdrage leveren een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie. 6 Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen. 7 Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. Hij kan op een professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij kan zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden. Functiewaardering. Tijdens de onderhandelingen voor de CAO Primair Onderwijs 2006 2008 zijn gestandaardiseerde functieomschrijvingen opgesteld en er is afgesproken dat elke werkgever binnen genoemde sector al zijn werknemers moet indelen in een bij de functie behorende functieomschrijving. De werkgever heeft daartoe een getekende verklaring nodig van elke werknemer, waarin die zich akkoord verklaart met de functieomschrijving en de bijbehorende salarisschaal. Tot dusver werken bij de Ver. PCBO Scheemda alleen leerkrachten in de LA-schaal en directeuren in de DA en DC-schaal. Daarnaast hebben we vakleerkrachten, onderwijsassistenten, conciërges en schoolschoonmakers. In overleg met het bestuur en de GMR is de volgende werkwijze afgesproken en uitgevoerd: Iedere werknemer van de Ver. PCBO Scheemda ontving in februari deze verklaring en daarbij een functieomschrijving, die we in het Integraal Personeels Beleid hebben vastgesteld. De werknemer ondertekent de functieomschrijving en verklaart zich daarmee akkoord met de bijbehorende functie-indeling en salarisschaal. Mocht iemand het niet eens zijn met de functietoedeling, dan kon hij, of zij hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het bestuur. Er zou dan op zo kort mogelijke termijn een afspraak met betrokkene worden gemaakt waarbij deze de argumenten voor een andere functieomschrijving kon toelichten. De bovenschoolse directie zou iemand, na intern overleg, binnen 3 weken in kennis stellen van hun oordeel over hun argumenten. We hebben geen bezwaren binnen gekregen. Alle collega s hebben dus aangegeven met hun inschaling akkoord te gaan. Het actieplan leerkracht van Nederland vraagt van de schoolbesturen een functiemix te realiseren waarbij een vastgesteld percentage werknemers in een LB functie wordt ingeschaald. Ook is er een toelage voor werknemers die de hoogste trede van hun salarisschaal hebben bereikt mogelijk en ook is er een toelage voor de directies van de scholen afgesproken in het eerder genoemde actieplan leerkracht van Nederland. Hierbij is een duidelijke gesprekscyclus van beoordeling en functioneren van belang. Het nodige beleid zal in 2009 worden vastgesteld. 11

Te realiseren functiemix VCO Oost-Groningen 60 50 40 30 20 10 9 20 28 38 49 49 Aantallen LB-functies 0 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 3.4. Voortgangsgesprekken ( functioneringsgesprekken) met de 6 directeuren. In dit schooljaar is er door de bovenschoolse directie, namens het bestuur, net als vorig jaar met alle directeuren van onze vereniging een gesprek gevoerd over hun functioneren, de voortgang in de uitvoering van de schooljaarplannen en ook over hun welbevinden binnen de school en binnen de vereniging. Jaarlijks vinden deze gesprekken in april /mei plaats. 3.5 Loopbaangesprekken (mobiliteit) met leerkrachten. Ieder jaar worden alle leerkrachten in de gelegenheid gesteld, om een gesprek te hebben met de bovenschoolse directeur personeelszaken. Dit jaar hebben 15 mensen hiervan gebruik gemaakt. Over het algemeen komen in deze gesprekken zaken aan de orde als: ik wil wel meer of minder werken- ik wil wel eens op een andere school aan de slag- ik ben nu vervanger, maar zijn er ook mogelijkheden voor een aantal dagen vast- ik werk nu nog op twee scholen, maar ik zou graag aan een school willen werken. Een enkele keer komt het voor, dat uit onvrede op de werkplek een gesprek wordt gevraagd. Er gaan in 2009-2010 acht collega s via mobiliteit binnen de vereniging op een andere school werken. Daarnaast komt het in dit jaar voor het eerst voor, dat er mensen overgeplaatst moeten worden vanwege formatieve noodzaak. Ook de bestuurlijke fusie speelt hierbij een rol. 3.6. Schoolbezoeken Meerdere keren per jaar bezoekt de bovenschoolse directie de scholen. Tijdens deze schoolbezoeken wordt de gang van zaken op de scholen besproken en gelegd naast vastgesteld beleid, ook worden eventuele vragen en/of problemen doorgenomen en daar waar nodig en mogelijk beantwoord en/of opgelost. Door deze werkwijze is binnen onze vereniging een snelle handelswijze en besluitvorming zoveel mogelijk gegarandeerd. 12

3.7. Ziekteverzuim De meldingsfrequentie en de opbouw van het verzuim van onze vereniging als geheel, worden hieronder weergegeven. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Verzuimpercentage en meldingsfrequentie totaal VCO Oost-Groningen 2006-2007 2007-2008 > 1 jaar 0,2 1,1 partieel 0,2 0,4 lang 4,3 4,9 middellang 0,7 0,6 kort 0,4 0,5 Meldingsfrequentie 0,82 1,13 Conclusies Het verzuimpercentage (exclusief zwanger) is gestegen van 5,8% naar 7,5%. Het verzuim ligt boven het branchegemiddelde. De stijging is ontstaan door een verhoging binnen de aandelen lang verzuim (van 4,3% naar 4,9%) en verzuim langer dan 1 jaar (van 0,2% naar 1,1%). Ook het partiële verzuim, als een maat voor re-integratie-inspanning is iets gestegen (van 0,2% naar 0,4%). Kort verzuim en middellang verzuim laten minimale schommelingen zien, maar blijven op het lage niveau van een jaar geleden. In de leeftijdscategorie 35 tot 44 jaar en boven 55 jaar wordt het meest verzuimd. De meldingsfrequentie van het VCO Oost-Groningen is gestegen van gemiddeld 0,82 ziekmeldingen per medewerker naar gemiddeld 1,13 ziekmeldingen per medewerker. Medewerkers meldden zich gemiddeld iets vaker ziek dan in de branche. Het lang verzuim is gevolg van 20 langdurige verzuimgevallen. Het gaat om acht gevallen met psychische aandoeningen (waarvan twee gevallen arbeidsgebonden oorzaken hadden), één geval met aandoeningen aan het bewegingsapparaat en elf overige aandoeningen. Uw organisatie als geheel heeft een dubbel verzuimprobleem, het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie liggen boven het branchegemiddelde (zie verzuimvenster in hoofdstuk 5). Sommige scholen hebben een langverzuim probleem, gebaseerd op lang verzuim van enkele medewerkers. Omdat het aantal medewerkers in de scholen laag is heeft een langdurig ziektegeval een relatief grote invloed op het verzuimpercentage. 13

3.8. Onderwijs ondersteunend personeel Er is een duidelijke noodzaak voor ondersteuning door conciërges en administratief personeel op school- en bovenschools niveau. De vergoeding die hiervoor wordt ontvangen is slechts toereikend voor een zeer beperkte ondersteuning. De afgelopen jaren is er daarom gezocht naar en gebruik gemaakt van diverse bestaande werkgelegenheidsregelingen. Per 1 januari 2008 is de subsidie voor de mensen die in een I-D baan binnen de scholen werkzaam waren stopgezet. De betrokken personeelsleden moesten worden ontslagen. Het betrof een drietal conciërgebanen. Voor de betrokken mensen in de eerste plaats een vervelende ontwikkeling maar zeker ook voor de scholen. Inmiddels is er beleid vastgesteld en uitgevoerd voor een nieuwe invulling van conciërgetaken op de scholen. Binnen de beschikbare middelen is er gezocht naar gesubsidieerde arbeid via een sociale werkvoorzieningschap. Deze constructie heeft niet geleid tot nieuwe benoemingen, er is sprake van inleenvergoedingen. Daarnaast is er beleid vastgesteld voor ondersteuning van scholen door administratief medewerkers. Hiervoor zijn er per 1 juni een aantal mensen benoemd in een deeltijdfunctie. In het kader van de subsidieregeling voor ondersteunend personeel voor basisscholen is hiervoor ook subsidie aangevraagd en toegekend. 4.1 Kwaliteitsbeleid Alle scholen van de Ver. PCBO Scheemda hanteren voor het kwaliteitsbeleid het KWINTOO systeem. Dit systeem, ontwikkeld door de onderwijsbegeleidingsdienst Cedin, zorgt ervoor dat alle aspecten die voor het goed functioneren van een school van belang zijn aan de orde komen. De onderwerpen lopen ook parallel aan de aspecten die de onderwijsinspectie hanteert voor het bepalen van de kwaliteit van de school. Het inspectietoezicht is m.i.v. 1-8-2007 gewijzigd. Het bevoegd gezag is de primaire gesprekspartner van de inspectie. In gesprekken tussen de inspectie en het bovenschools management zijn de risico s geïnventariseerd. Voor 1 school is er een aangepast afgesproken.omdat de opbrengstgegevens een belangrijke factor vormen in het bepalen van de kwaliteit van een school zal hieraan ook binnen de VCO Oost- Groningen meer aandacht worden gegeven op bovenschools niveau. De rapportages van de inspectie zijn te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl 4.2 W.S.N.S. / Passend onderwijs De scholen van de Ver. PCBO Scheemda participeren in twee verschillende verbanden voor WSNS. Na meer dan 10 jaar WSNS is er veel bereikt en is er op de scholen sprake van een steeds professionelere zorg voor onze kinderen. Bewaren wat er is bereikt en, daar waar nodig en mogelijk, werken aan verbetering en inspelen op de actualiteit is wat ons te doen staat. Goed functionerende samenwerkingsverbanden zijn hierbij van groot belang. Een punt van aandacht is de omgang met de nieuwe wetgeving waarbij kinderen met speciale onderwijsbehoeften steeds meer de mogelijkheid krijgen binnen het regulier onderwijs te functioneren. De zorgplicht is de volgende stap in het bieden van mogelijkheden aan alle kinderen. Een beleidsontwikkeling waarin er voor ieder bestuur sprake zal zijn van zorgplicht, de plicht om kinderen met speciale onderwijsbehoeften op te vangen als ouders daarom vragen. Een ontwikkeling met een geweldige uitdaging, echter wel één die iedere keer weer vraagt om een zorgvuldige afweging, dit in het belang van alle 14

betrokkenen! Inmiddels zijn er binnen de scholen van de VCO Oost-Groningen vereniging 57 (= 2,7% (was een jaar eerder 2%) van het totale leerlingenbestand) kinderen met speciale onderwijsbehoeften opgenomen waarvoor ook extra middelen worden ontvangen om de speciale leerbehoeften te bekostigen. Dit zijn er 5 minder dan een jaar eerder. Het is goed dat er binnen onze scholen zo positief wordt omgegaan met deze nieuwe ontwikkeling. Er loopt inmiddels een traject waarbij de scholen van de VCO Oost-Groningen onderweg zijn en gaan naar scholen die zo inclusief mogelijk werken en waar dus alle kinderen en hun ouders welkom zijn! 4.3 Schoolbegeleiding en nascholing Het nascholingsbudget wordt beheerd op bovenschools niveau. De gewenste nascholingsactiviteiten worden daarom ook centraal geïnventariseerd om te kijken waar er samenwerking mogelijk is en om te kijken wat de mogelijkheden en ook wat de onmogelijkheden zijn In de afgelopen cursusjaren is er met name door interne begeleiders gebruik gemaakt van scholingsmogelijkheden op het terrein van de zorg. Ook is er een directeur die in 2009 de schoolleiderscursus hoopt af te ronden. De scholings- en begeleidingsactiviteiten zijn in hoofdzaak gericht op kwaliteitsverbetering. (= inclusief/passend onderwijs en opbrengstgericht werken) 4.4. De vertrouwenspersoon Per 1 augustus 2008 zijn dhr. H.P. Dijksterhuis en Mw. H.J. Riechelman-v.d. Berg de vertrouwenspersonen voor de Ver. PCBO Scheemda. Op schoolniveau is er altijd iemand bekend als zijnde de persoon waar men met eventuele klachten terecht kan. 4.5. Voor- tussen- en naschoolse opvang Vanaf 1-8-2006 is het bevoegd gezag van de Ver. PCBO Scheemda verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Vanaf 1-8-2007 is het bevoegd gezag verplicht de voor- en naschoolse opvang georganiseerd te hebben. Voor de tussenschoolse opvang is een regeling vastgesteld. De voor- en naschoolse opvang is georganiseerd door de bovenschoolse directie conform het makelaarsmodel. Er zijn hiervoor verschillende overeenkomsten afgesloten met organisaties voor kinderopvang in de regio. Voor zowel voor- tussen- als naschoolse opvang geldt dat we graag zien dat het past in de missie van de vereniging. Voor zowel de voor- als de naschoolse opvang zijn er geen situaties bekend waarbij sprake is geweest van een wachtlijst. De contractuele afspraken zijn op dit punt conform afspraak nagekomen.. Voor vrijwilligers van de tussenschoolse opvang zijn er enkele cursussen georganiseerd. 15

5.1 Jaarrekening 2008 Samenvatting en analyse jaarrekening 2008: Steunstichting: De Stichting Steunfonds P.C.B.O.S. te Scheemda is in 2008 opgeheven en heeft haar totale vermogen overgedragen aan de P.C.B.O. te Scheemda. Van consolidatie zoals in 2007 is in de jaarrekening dan ook geen sprake meer; het vermogen van de opgeheven steunstichting maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening 2008 Analyse 2008 ten opzichte van 2007: Het resultaat over 2008 bedraagt 152.078,-- positief. Ten opzichte van het resultaat over 2007 ( 331.997,-- negatief) is dit een verschil van 484.075,-- De totale baten zijn 171.035,-- lager 108.276,-- hogere bijdragen OCW (hogere loonkosten) 169.523,-- lagere overige overheidsbijdragen (in 2007 was er een overschrijdingsuitkering gemeente Scheemda van 149.000,-- en vergoedingen voor loonkosten ID-ers) 109.788,-- lagere overige baten (minder vergoeding vervanging en minder private baten) De totale lasten zijn 647.666,-- lager 103.418,-- lagere personele lasten (hogere loonkosten maar minder boventalligheid en vervanging) 29.733,-- lagere afschrijvingslasten 22.717,-- lagere huisvestingslasten 491.798,-- lagere overige instellingslasten (geen extra dotaties naar huisvestingsvoorziening en BAPO voorziening en geen negatief resultaat steunstichting) Analyse 2008 ten opzichte van de begroting: Het totale resultaat van de vereniging PCBO Scheemda bedraagt 152.078,-- positief. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: Werkelijk Begroting 1. Exploitatieresultaat van de vereniging 70.147 11.000 (algemene reserve privaat) 2. Exploitatieresultaat van de scholen ` 7.557-4.366 en bovenschools schoolafhankelijk (SA) (algemene reserve publiek) 3. Personeels- en Arbeidsmarktbeleid 82.062-7.701 (bestemmingsreserve publiek) 4. Schoolfondsen 3.990 0 (bestemmingsreserve privaat) 5. Herwaarderingsreserve -11.677 0 Totaal 152.078-1.067 16

Het positieve resultaat zorgt voor een weerstandsvermogen van 53% Dit is meer dan de norm van 10 20%. In de komende jaren krijgen we echter te maken met: Verdwijnen overschrijdingsuitkeringen Forse tekorten op de schoolexploitaties Teruglopende leerlingaantallen Hogere kosten voor ondersteuning organisatie op school- en bovenschools niveau Ad 1: Het exploitatieresultaat van de vereniging: Er is geen rekening gehouden met baten van de steunstichting Ad 2: Het exploitatieresultaat van de scholen en bovenschools schoolafhankelijk: Het positievere resultaat t.o.v. de begroting ( 16.200,--) is ontstaan door: Het opheffen van de huisvestingsvoorziening (per saldo 32.000,-- positief) Hogere kosten administratiebureau en accountant ( 12.000,-- negatief) Hogere kosten schoolexploitaties ( 2.985 negatief) Ad 3: Het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (BPA) wordt ontvangen vanaf 1 augustus 2001. Het BPA mag vrij worden besteed ten behoeve van het personeelsbeleid. Reserveren om toekomstige knelpunten op te kunnen vangen is mogelijk. Met het positieve resultaat van 82.062,-- in 2008 bedraagt de reserve BPA op 31-12-2008 187.434,-- Voor toekomstige BAPO verplichtingen is geen voorziening meer gevormd. Het saldo op 1-1-2008 van 49.464,-- is afgeboekt. Verder is er een jubileumvoorziening van 66.949,-- Het positieve resultaat voor het BPA van 82.062,-- in 2008 (begroting 7.701,-- negatief) is met name veroorzaakt door: Inzet ondersteunend personeel (conciërges) is pas gerealiseerd per 1-8-2008 i.p.v. per 1-1-2008 (verschil 20.000,--) Per 1-8-2008 inzet personeel conform vastgesteld beleid (slechts minimale extra inzet boven vastgesteld beleid -0,8 fte x 55.000,-- = 44.000,--) Vrijval voorziening voor BAPO 49.464 De scholingskosten waren beduidend hoger ( 20.000,--) Een malus voor het vervangingsfonds ( 15.500,--) Resultaatbestemming: Het resultaat van de exploitatie van de vereniging ad 70.147,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve privaat. De exploitatie van de scholen en bovenschools schoolafhankelijk, per saldo 7.557 positief wordt toegevoegd aan de algemene reserves publiek en huisvestingsreserve. Deze reserves zijn bedoeld om toekomstige investeringen uit te kunnen bekostigen. De bestemmingsreserve huisvesting is eveneens voor de bekostiging van het meerjarig onderhoud aan de scholen, dit op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Het positief resultaat van de exploitatie van het BPA ad 82.062,-- wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves BPA (bestemmingsreserve personeel publiek). De publieke bestemmingsreserve personeel heeft betrekking op de subsidiestromen voor Lumpsum, Bestuur en management (B&M) en de Bekostiging Personeel- en 17

Arbeidsmarktbeleid (BPA), geïndiceerde leerlingen (LGF),de vergoeding van het Samenwerkingsverband en aanvullende personele subsidies. De overschrijding personeelskosten, de BAPO en jubileumkosten worden ten laste gebracht van deze reserve. In afwachting van de definitieve afspraken over de opname van de voorziening BAPO vormt deze reserve op dit moment een extra buffer om een (rechtstreekse) toevoeging aan deze voorziening te kunnen opvangen. Het resultaat van de schoolfondsen ter grootte van 3.990,-- positief, wordt toegevoegd aan de reserves schoolfondsen (algemene reserve privaat van de scholen) Bestemmingsreserve privaat De algemene reserve privaat zijn de verenigingsmiddelen. Aan deze reserve worden de ledengelden toegevoegd. Kosten voor kado en representatie alsmede de kosten van contacten bestuur worden aan de reserve onttrokken. De reserve schoolfonds is het private deel van de scholen. Aan deze reserve worden ouderbijdragen en overige private bijdragen toegevoegd. Aan de reserve worden kosten voor kado en representatie, bijzondere dagen en schoolreisjes onttrokken. De overige private reserve betreft de opgebouwde reserve van de steunstichting welke in 2008 is opgeheven. De totale private reserve bedraagt op 31 december 2008 989.108. Stand van reserves en voorzieningen : 31-12-2007 31-12-2008 Bestemmingsres. privaat (scholen en algemeen) 860.265 931.132 Algemene res. publiek (exploitatieres.scholen) 125.768 184.281 Bestemmingsres. Personeel publiek 105.373 187.434 Bestemmingsreserve onderhoud 84.599 171.321 Bestemmingsreserve schoolfondsen 54.706 58.696 Voorziening spaarverlof 20.434 15.358 Voorziening BAPO 49.464 0 Voorziening jubileum 64.035 66.949 5.2. Weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen omvat alle vrij besteedbare reserves, uitgedrukt in verhouding tot de totale exploitatiebaten van de vereniging. Bij een laag risicoprofiel dient dit weerstandsvermogen tussen de 7% en 10% te bedragen, bij een gemiddeld risicoprofiel tussen de 10% en 15% en bij een hoog risicoprofiel tussen de 15% en 20% Het weerstandsvermogen van de PCBO bedraagt in 2008 53% Bij de vaststelling van de begroting 2008 is er een, bij ongewijzigd risicoprofiel, minimaal weerstandsvermogen afgesproken van 25%. Het hoge weerstandsniveau geeft mogelijkheden om toekomstige extra lasten te kunnen dragen. (zie de opmerking bij het negatief resultaat en de hieronder beschreven risico s) Overige kengetallen 2008 2007 Liquiditeit 5,9 5,2 Solvabiliteit 81% 76% Rentabiliteit 5% 11% 18

De risico s in cijfers: personeel/lln.aantallen: De terugloop in leerlingaantallen vraagt om een krimpend personeelsbestand. Een bestuursformatieplan met een extra inzet van 2,0 FTE gedurende 5 jaar en 1,0 FTE gedurende 5 jaar i.v.m. te weinig krimpmogelijkheden geeft een extra last van respectievelijk 100.000,- - en 50.000,-- per jaar. In 10 jaar is hiermee een bedrag gemoeid van 750.000,-- personeel/langer doorwerken/leeftijdsopbouw: leeftijdsbewust personeelsbeleid en individuele begeleidingstrajecten vragen om een structurele jaarlijkse investering van 25.000,-- In 10 jaar is hiermee een bedrag gemoeid van 250.000,-- materiele instandhouding: Er is sprake van een structureel jaarlijks tekort van 100.000,-- In 10 jaar is hiermee een bedrag gemoeid van 1.000.000,-- organisatie/schaalvergroting: De nodig geachte schaalvergroting brengt kosten ter grootte van 100.000,-- met zich mee specialisatie/verhoging niet lesgevende taken/functies: De steeds verdergaande bureaucratisering en de toenemende controle vragen om meer personele inzet op genoemde terreinen. Hiervoor wordt structureel een extra inzet geraamd van 70.000,-- ( 2 x schaal 4 functie) In 10 jaar tijd is hiermee een bedrag gemoeid van 700.000,-- Samengevat: De totale kosten voor verhoogde risico s op genoemde terreinen kunnen over een periode van 10 jaar oplopen tot 2,75 miljoen 5.3. Rendement van kapitaal / treasurybeleid De PCBO belegt en beleent de algemene reserve niet; deze wordt gedeponeerd op een spaarrekening. Daarmee combineert het bestuur een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico. Door opheffing van de steunstichting en overdracht van het vermogen van de steunstichting is een staatsobligatie van ongeveer 50.000,-- onderdeel van het eigen vermogen. Dit past echter binnen het vastgesteld treasurybeleid. Het bestuur beschikt over een meerjareninvesteringsplan. De investeringen zullen worden gefinancierd met eigen middelen. Ook voor de komende jaren is er geen behoefte aan het aantrekken van externe financiering. 19

5.4. Uit de begroting 2009 Vergelijk met begroting 2009 Per 1 januari 2009 is de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Scheemda gefuseerd met de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Oost-Groningen (bevoegd gezag 40954) tot de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Oost-Groningen (bevoegd gezag 41845). De begroting 2009 is opgesteld voor het nieuwe fusiebestuur. Derhalve zijn de bedragen niet in de lijn met de werkelijke baten en lasten in de jaarrekening 2008 van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Scheemda. Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk 2009 2008 2008 2007 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 10.260.859 2.576.462 2.473.797 2.468.186 3.2 Overige overheidsbijdragen 45.000 30.129 15.000 199.652 3.5 Overige baten 247.500 261.945 3.000 371.733 Totaal baten 10.553.359 2.868.536 2.491.797 3.039.571 4 Lasten 4.1 Personele lasten 9.255.278 2.329.820 2.172.735 2.433.238 4.2 Afschrijvingen 189.180 20.779 10.648 50.512 4.3 Huisvestingslasten 507.258 117.155 145.946 139.872 4.4 Overige instellingslasten 856.650 300.613 178.535 792.411 Totaal lasten 10.808.366 2.768.367 2.507.864 3.416.033 Saldo baten en lasten 5 Financiële baten en lasten 200.000 51.909 15.000 44.465 Resultaat 55.007-152.078 1.067-331.997-20

5.4 Uit de begroting 2009 reserves en reserves en vz. vz 01-01-2008 resultaat 2008 resultaat 2009 resultaat 2010 resultaat 2011 resultaat 2012 resultaat 2013 01-01-2014 reserve personeel 846.789-31.752-27.369-59.041-72.089-85.812-85.362 485.365 reserve sa 40954 (bovenschools) 567.646-52.178-98.706-182.383-166.896-171.561-113.630-217.709 reserve privaat 40954 2.213.575 94.000 141.000 135.000 135.000 135.000 135.000 2.988.575 reserves scholen 1.957.216-63.510-69.929-69.663-105.552-148.805-144.086 1.355.670 Totaal 5.585.226-53.440-55.004-176.087-209.538-271.178-208.079 4.611.901 verwachte incidentele vergoedingen 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 700.000 resultaat inclusief incidentele vergoedingen 46.560 144.996-76.087-109.538-171.178-108.079 5.311.901 voorziening BAPO 218.542 218.542 voorziening spaarverlof 20.434 20.434 Het resultaat voor de komende jaren zal zonder incidentele vergoedingen (m.n. overschrijdingsuitkeringen) negatief zijn. Hogere afschrijvingslasten en lasten voor de inrichting van een betere ondersteuningsstructuur zorgen voor hogere lasten. De meerjarenbegroting gaat daarnaast ook uit van een formatieve bezetting conform afspraken. De terugloop van leerlingen door demografische ontwikkelingen zal opgevangen moeten worden door natuurlijk verloop. De realisering van een functiegebouw conform het actieplan `Leerkracht van Nederland` is in de begroting als een budgettair neutrale beleidswijziging meegenomen. De verwachte incidentele vergoedingen zorgen voor een totaal negatief resultaat in de periode 2009-2013 van ruim 300.000,-- De begroting is de begroting voor de VCO Oost-Groningen. Er is in 2008 voor een bedrag van 84.305,-- geïnvesteerd in ict en olp Het grootste deel van deze investering had betrekking op de aanschaf van digitale schoolborden voor alle scholen. In de begroting 2009-2013 is rekening gehouden met investeringen voor: olp van gemiddeld 93.498 per jaar meubilair van gemiddeld 67.260 per jaar ict van gemiddeld 10.000 per jaar 21

Overige informatievereisten 5.5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen De VPCBO is zich continu bewust van het maatschappelijk speelveld waarin zij zich bevindt en de noodzaak om op een maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de VPCBO inhoud te geven. Dit onderdeel maakt tevens deel uit van de dialoog met andere betrokken partijen. De inbreng van de verschillende schoolcommissies is wat dit onderwerp betreft ook van groot belang. In de schoolcommissies zijn vele belangengroepen indirect vertegenwoordigd als ouders van kinderen die de VPCBO scholen bezoeken. 5.5.2. Horizontale verantwoording De belangrijkste vorm van horizontale verantwoording vindt plaats via de schoolcommissies die op de VPCBO scholen functioneren. De formele horizontale verantwoording vindt plaats via de algemene ledenvergadering. Zie hiervoor hoofdstuk 2.2. de vereniging en haar leden. 5.5.3. Bestuurlijke voornemens en reeds genomen besluiten Door het bestuur van de VCO Oost-Groningen is er een strategisch beleidsplan vastgesteld waarin een drietal hoofdzaken voor de periode 2009-2011 een hoofdrol zullen gaan spelen. Het betreft de volgende onderwerpen: inclusief onderwijs o er is na uitvoerige discussie met schooldirecties, teamleden, ledenraad en bestuur gekozen om scholen te zijn of te worden waar onderwijs gegeven wordt met een zo hoog mogelijke inclusie. Hiervoor zullen de nodige middelen nodig zijn voor scholing en (tijdelijke) extra onderwijs ondersteunend personeel. In de begroting 2010 zal dit meegenomen moeten worden. opbrengstgericht onderwijs o Uitgangspunt is om alle scholen door de onderwijsinspectie ingedeeld te worden bij de scholen met een zgn. basisarrangement. In 2009 is dit gerealiseerd. Wel wordt er een kwaliteitsnetwerk opgericht. De kosten voor dit kwaliteitsnetwerk worden grotendeels betaald uit de zgn. impulsgelden die vanaf 1-8-2009 zullen worden ontvangen. ( 90.000,--) Functiemix o Zie hiervoor hoofstuk 3.3. De financiele consequenties zullen in de begroting 2010 voor het eerst worden meegenomen. 5.5.4 Toekomstparagraaf De ontwikkeling van het leerlingenaantal is in hoofdstuk 2.4 uitvoerig beschreven en is een punt van stevige zorg en aandacht. Samenwerkingsvormen en eventuele scholenfusies met andere denominatie worden niet uitgesloten. Op dit moment al wordt er volop rekening gehouden met de verwachte leerlingendaling door uiterst zorgvuldig om te gaan met het uit te voeren benoemingsbeleid binnen de VCO Oost-Groningen. 22

5.5.5. Risicoparagraaf Zie hiervoor hoofdstuk 5.2. (weerstandsvermogen) 5.5.6 Bestuursverklaring inzake interne beheersing De interne beheersing van de processen binnen de VPCBO is primair een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere maatregelen en procedures ondersteunt het bestuur bij het beheersen van de processen. Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn, vindt monitoring van het niveau van interne beheersing en de naleving ervan vanuit de directie plaats en vanuit het administratiekantoor METRIUM, onder meer door het uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures. De algemeen directeur, ondersteund door een adviseur van METRIUM bewaakt tevens de opvolging van de door de externe accountant, medewerkers van METRIUM en eventuele overige partijen gedane aanbevelingen op het gebied van interne beheersing en rapporteert hier over. In 2008 zijn op het gebied van budgetbeheer veranderingen doorgevoerd in de maatregelen van interne beheersing. De beschrijvingen van de hoofdlijnen van de wijziging: het budgetbeheer is verbeterd doordat met ingang van 2008 de algemeen directeur maandelijks overleg heeft met de schooldirecteuren over budgetkwesties. Hierdoor kan sneller worden ingespeeld op mogelijke overschrijdingen van gedecentraliseerde budgetten. Voor 2009 worden op dit moment geen bijzondere wijzigingen voorzien. Het bestuur is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de VPCBO. 5.6.Huisvesting. In het kader van preventief onderhoud werken we nauw samen met het adviesbureau IHN uit Groningen. Dit adviesbureau actualiseert jaarlijks de onderhoudssituatie van alle schoolgebouwen en stelt hiervoor een meerjarenprognose op. Op grond van die meerjarenprognose vindt er een voldoende reservering plaats om de te verwachten investeringen te kunnen financieren. In 2008 hebben geen grote verbouwingen plaatsgevonden. Het normale onderhoud heeft zijn beslag gekregen. Het onderhoud van de scholen in Midwolda en Oostwold is geminimaliseerd i.v.m. de komst van de Brede school, waarin beide scholen worden samengevoegd tot één school. 23

Tenslotte Al met al hebben we een jaar gehad waarin weer veel mensen zich hebben ingezet voor het christelijk onderwijs in onze gemeente. Dit geldt zowel voor de mensen op de werkvloer, als voor de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet, hetzij op het bestuurlijke vlak hetzij op het vlak van hand- en spandiensten in de scholen. Verweg het belangrijkste onderwerp van het afgelopen schooljaar was het in elkaar schuiven van de twee gefuseerde verenigingen. We kunnen stellen dat dit heel goed is verlopen en dat het op de werkvloer bijna geruisloos is verlopen. We gaan er van uit dat we daarmee een goede stap in de toekomst hebben gezet en dat deze stap bijdraagt aan het behoud van Christelijk Onderwijs in onze regio. We gaan er van uit dat we ook het komende jaar weer gestalte kunnen geven aan het motto van onze nieuwe vereniging: Wij willen scholen zijn waar alle kinderen en hun ouders welkom zijn!! Voorjaar 2009 De bovenschoolse directie. 24