Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Vergelijkbare documenten
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

OCMW Budget Beleidsnota

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017

BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018

Jaarrekening OCMW 2018

Jaarrekening GEMEENTE 2018

meerjarenplan Aanpassing bw1-2015

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

OCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN

meerjarenplan Aanpassing bw1-2016

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Toelichting bij het budget

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018

Budget AGB Maaseik Toelichting

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET

OCMW Toelichting bij budget 2019

Aanpassing 5 van het meerjarenplan

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Aanpassing 3 van het meerjarenplan

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

Provincieraadsbesluit

Budget Toelichting

Budget (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Herziening meerjarenplan

BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN

Stad Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Aanpassing aan het meerjarenplan

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT

Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037

Meerjarenplan

MEERJARENPLAN

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014.

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

AANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 19 december 2016

District Deurne. Jaarrekening 2014

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

MEERJARENPLAN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

meerjarenplan Aanpassing 1

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

INHOUDSTAFEL JAARREKENING

REKENING OCMW Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver NIS : 12035

AANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 18 december 2017

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

AANPASSINGEN MEERJARENPLAN (2017)

MEERJARENPLANAANPASSING

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2019

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT

BALANS & RESULTATENREKENING 2018 SCHEMA J6 & J7

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Toelichting bij het budget

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

BUDGET 2017 Gemeenteraad van 19 december 2016

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Rekening 2015 AGB Westerlo jaarrekening 2015

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Aanpassing meerjarenplan & Budgetwijziging OCMW Antwerpen

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

Budget 2019 Toelichting

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur

Jaarrekening AGB Maaseik

BUDGET 2018 Gemeenteraad van 18 december 2017

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER

Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2016

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 10 NOVEMBER 2015.

Transcriptie:

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplan Gemeente Nieuwerkerken 7145 Kerkstraat 113 385 Nieuwerkerken 214-221 2184711

RESULTAAT OP KASBASIS 214 215 216 217 Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 1.335.133 5.56.16 6.841.149 1.139.215 5.89.177 7.29.392 972.18 6.41.161 7.13.341 564.348 6.489.898 7.54.246 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 4.5.147 2.791.2 4.14.329 2.889.64 4.139.2 2.874.339 4.132.721 2.921.525 II. Investeringsbudget (B-A) -67.867 487.657 419.79-438.88 458.744 19.936-83.265 841.315 38.5-226.631 41.613 183.982 III. Andere (B-A) -455.358 49.39-345.117-39.75 431.292 124.876 1. Aflossing financiële schulden 375.929 411.394 a. Periodieke aflossingen 375.929 411.394 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 114.19 19.897 48.17 41.216 516.739 1. Op te nemen leningen en leasings 5. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 48.17 37.766 16.739 a. Periodieke terugvorderingen 48.17 37.766 16.739 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3.45 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 811.99 4.231.564 5.43.473 22.761 22.761 5.2.712 355.29 5.43.473 5.398.763 65.58 2.1 45.48 5.333.75-221.16 5.398.763 5.177.62 652.41 17.259 635.142 4.525.21 462.593 5.177.62 5.64.195 694.697 14.58 68.189 4.945.499 Gemeente Nieuwerkerken / Aanpassing meerjarenplan 214-221 Pagina 2 van 7

AUTOFINANCIERINGSMARGE 214 215 216 217 Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 993.885 1.592.587 6.841.149 5.248.562 794.98 1.377.27 7.29.392 5.652.365 598.551 1.19.117 7.13.341 5.823.224 189.224 769.59 7.54.246 6.284.656 1. Exploitatie-uitgaven 5.56.16 5.89.177 6.41.161 6.489.898 2. Nettokosten van de schulden 257.453 237.812 217.937 25.242 a. Kosten van de schulden 257.771 238.7 218.39 25.285 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 317 195 12 44 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 598.72 341.248 582.929 345.117 591.565 373.628 58.366 375.124 1. Periodieke aflossingen van schulden 375.929 411.394 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 48.17 37.766 16.739 B. Nettokosten van schulden 257.453 237.812 217.937 25.242 1. Kosten van de schulden 257.771 238.7 218.39 25.285 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 317 195 12 44 Gemeente Nieuwerkerken / Aanpassing meerjarenplan 214-221 Pagina 3 van 7

RESULTAAT OP KASBASIS 218 219 I. Exploitatiebudget (B-A) 867.35 6.216.822 7.84.173-9.72 93.4 3.328 777.278 6.31.222 7.87.5 686.415 6.368.274 7.54.689 7.787 2.8 681.428 6.376.61 7.57.489 1.a Belastingen en boetes 4.158.741 95 4.158.836 4.189.441 4.189.441 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 2.925.432 3.233 2.928.664 2.865.247 2.8 2.868.47 II. Investeringsbudget (B-A) -3.46.913 4.141.235 734.322-252.519 252.519-3.659.432 4.393.754 734.322-393.128 393.128-393.128 393.128 III. Andere (B-A) -414.945-414.945-433.67 446.67-433.67 446.67 1. Aflossing financiële schulden 446.67 446.67 a. Periodieke aflossingen 446.67 446.67 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 13. 13. 13. 13. 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 13. 13. 13. 13. a. Periodieke terugvorderingen 13. 13. 13. 13. b. Niet-periodieke terugvorderingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -2.954.57 5.64.195 2.685.688 2.628.695-342.591-342.591-342.591-3.297.98 5.64.195 2.343.97 2.286.14-14.384 2.343.97 2.22.713 2.145.72-145.371 2.343.97 2.197.726 2.14.733 Gemeente Nieuwerkerken / Aanpassing meerjarenplan 214-221 Pagina 4 van 7

AUTOFINANCIERINGSMARGE 218 219 Autofinancieringsmarge (I-II) 452.46-9.72 362.334 252.744 247.757 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1.62.57 7.84.173 6.21.63-9.72 3.328 93.4 972.497 7.87.5 6.115.3 866.37 7.54.689 6.188.381 2.8 7.787 861.32 7.57.489 6.196.168 1. Exploitatie-uitgaven 6.216.822 93.4 6.31.222 6.368.274 7.787 6.376.61 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 61.164 61.164 613.563 613.563 A. Netto-aflossingen van schulden 414.945 414.945 433.67 433.67 1. Periodieke aflossingen van schulden 446.67 446.67 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 13. 13. 13. 13. B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Nieuwerkerken / Aanpassing meerjarenplan 214-221 Pagina 5 van 7

RESULTAAT OP KASBASIS 22 221 I. Exploitatiebudget (B-A) 674.62 6.379.24 7.53.627 4.785 2.8 672.617 6.383.89 7.56.427 574.68 6.564.25 7.138.273 4.282 2.8 572.586 6.568.487 7.141.73 1.a Belastingen en boetes 4.215.127 4.215.127 4.243.127 4.243.127 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 2.838.5 2.8 2.841.3 2.895.146 2.8 2.897.946 II. Investeringsbudget (B-A) -125. 125. -125. 125. -125. 125. -125. 125. III. Andere (B-A) -345.182-345.182-348.989-348.989 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 13. 13. 13. 13. 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 13. 13. 13. 13. a. Periodieke terugvorderingen 13. 13. 13. 13. b. Niet-periodieke terugvorderingen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 24.421 2.197.726 2.42.146 2.345.154 22.436 2.197.726 2.4.161 2.343.169 1.79 2.4.161 2.5.241 2.443.248 98.597 2.4.161 2.498.759 2.441.766 Gemeente Nieuwerkerken / Aanpassing meerjarenplan 214-221 Pagina 6 van 7

AUTOFINANCIERINGSMARGE 22 221 Autofinancieringsmarge (I-II) 329.421 327.436 225.79 223.597 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 839.978 7.53.627 6.213.648 2.8 4.785 837.993 7.56.427 6.218.433 726.871 7.138.273 6.411.42 2.8 4.282 725.389 7.141.73 6.415.684 1. Exploitatie-uitgaven 6.379.24 4.785 6.383.89 6.564.25 4.282 6.568.487 2. Nettokosten van de schulden 152.82 152.82 a. Kosten van de schulden 152.82 152.82 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 51.558 51.558 51.791 51.791 A. Netto-aflossingen van schulden 345.182 345.182 348.989 348.989 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 13. 13. 13. 13. B. Nettokosten van schulden 152.82 152.82 1. Kosten van de schulden 152.82 152.82 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Nieuwerkerken / Aanpassing meerjarenplan 214-221 Pagina 7 van 7