JAARREKENING Stichting Kunst in Kwetsbaarheid(KIK) Wijntjeskamp EJ Oldenzaal. 20-jan-14. Inhoudsopgave

Vergelijkbare documenten
Financieel Jaarverslag

JAARREKENING Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid(KIK) Wijntjeskamp EJ Oldenzaal Inhoudsopgave

JAARREKENING Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid (KIK) Wijntjeskamp EJ Oldenzaal

JAARREKENING Stichting Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid (KIK) Wijntjeskamp EJ Oldenzaal

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Jaarrekening Stichting Dudley s Heritage Foundation p/a Dwarsstraat WN Geldermalsen

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Stichting MiniManna, Doetinchem jaarverslag 2017

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015

Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

STICHTING REVIVE TE BRUCHEM. Rapport inzake jaarstukken 2015

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

ACTIVA 31 december januari Bedrijfsgebouwen en - terreinen Inventaris Vervoermiddelen

Stichting De Dex Foundation

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

St. Fundament. Boekjaar 2015 Blad 1 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING van Stichting Wooninitiatief Fundament

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015

Financieel verslag 2013

STICHTING ANDREW WOMMACK SUPPORT - NEDERLAND TE NAARDEN. Rapport inzake jaarstukken augustus 2015

Jaarrekening 2012 Stichting Popfestivals Nijmegen. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, april 2013.

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

STICHTING NOBILIS TE OOSTERWOLDE FR. Rapport inzake jaarstukken mei 2013

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega

Stichting De Dex Foundation

Stichting Dorpscentrum Lijtweg HA Oegstgeest. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Dorpscentrum Oegstgeest Lijtweg HA Oegstgeest. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN VAN HET BOEKJAAR 2016

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2017

Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

Jaarrekening Inhoudsopgave. Inleiding 2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 3. Balans per 31 december

MFC 'T PARADIES TE ROERMOND. Jaarrapport 2017

Jaarrekening Stichting Tilburg te Water

Stichting Two Tone gevestigd te Geldrop. Balans per 31 december 2013 ACTIEF

MFC 'T PARADIES TE ROERMOND. Jaarrapport 2018

Stichting Dierenambulance Alphen aan den Rijn en omstreken. Alphen aan den Rijn. Jaarrekening 2017

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

Jaarrekening Stichting Tilburg te Water

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de jaarrekening per 31 december 2017

Vaste activa Gebouwen Verbouwing Verbouwing Inventaris 0 0

Vaste activa Materiële vaste activa

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Vorderingen (2) Debiteuren Pensioenen Overlopende activa

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/ Rozendaal. Jaarrekening 2013

Verslag Financiële administratie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

Jaarrekening juni 2015

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Jaarrekening Jaarrekening St. Vrienden van de Kerk Oudendijk Oudendijk. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013

Rapport inzake de jaarverslaggeving 2018 van: Stichting de Klokbeker. Opgesteld te Swifterbant, 21 februari 2019

INHOUDSOPGAVE. pagina. algemene toelichting 2. balans activa 4. balans passiva 5. winst- & verliesrekening 6. toelichting op de balans activa 7

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER RSIN

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Verkorte jaarrekening 26 augustus 2013

JAARREKENING 2012/2013

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken mei 2016

Jaarrekening Stichting behoud kasteel de Keverberg. KvK-nummer

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

Jaarrekening St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat CN Sliedrecht

Jaarstukken Stichting Koinonia

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types/Rijdend UNIFIL Museum T.a.v. het Bestuur Postbus AP GORINCHEM

Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee. Postbus AB Beverwijk Jaarrekening

Jaarstukken Stichting Koinonia

Jaarstukken Stichting Koinonia

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Leven met Kanker. te Almelo Financiele verantwoording 2014

Stichting Lokale Omroep Beverwijk/Wijk aan Zee. Postbus AB Beverwijk Jaarrekening

Jaarrekening St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat CN Sliedrecht

Transcriptie:

JAARREKENING 2013 Stichting Kunst in Kwetsbaarheid(KIK) Wijntjeskamp 1 7576 EJ Oldenzaal 20-jan-14 Inhoudsopgave

Jaarrekening 1 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2 en 3 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 en 6 Toelichting op balans 7 en 8 Toelichting op winst- en verliesrekening Rapport Jaarrekening 2013 Stichting Kunst in Kwetsbaarheid Blad: 1

ALGEMENE TOELICHTING Jaarrekening Stichtingsactiviteiten De activiteiten bestaan uit het bevorderen van welzijn en ontspanning van verstandelijk gehandicapten, zulks voor zover van onderheidswege of van zorgverzekeraars de daartoe benodigde fondsen en/of middelen niet (kunnen) worden verkregen. De stichting wordt gevoerd onder de naam Stichting Kunst in Kwetsbaarheid (KIK). Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit een balans met toelichting en berekening van het netto arbeidsresultaat met toelichting. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING RESULTAAT Algemeen De grondslagen die worden toegepast op de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voorzover niet anders vermeld, worden vorderingen, liquide middelen en schulden opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur en volgens wettelijke eisen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde onder aftrek van een geschatte restwaarde. Investeringen beneden 450,- worden ineens ten laste van het resultaat gebracht. Voorraden De voorraad handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen inkoopprijs. Resultaat Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de netto-omzet en kosten en lasten over het jaar. Winsten worden verantwoord in het jaar, waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. De kosten worden bepaald met inachtneming van hiervoor reeds vernmelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze zijn ontstaan en zodra zij voorzienbaar zijn. Netto-omzet De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goedren en/of verrichte diensten onder aftrek van omzetbelasting.

Stichting Kunst in Kwetsbaarheid Blad: 2 Balans ACTIVA 31-12-13 31-12-12 Vorderingen en overlopende activa Debiteuren 0,00 175,00 Overige vorderingen 799,00 73,00 Liquide middelen 799,00 248,00 Kas 253,00 2.000,00 Rabobankrekening 7.927,00 1.155,00 Rabo Bedrijfsspaarrekening 75.139,00 66.900,00 ABN-AMRO rekening 560,00 328,00 Voorraden 83.879,00 70.383,00 Voorraad schilderijen 2.122,00 2.445,00 2.122,00 2.445,00 Totaal activa 86.800,00 73.076,00

Stichting Kunst in Kwetsbaarheid Blad: 3 PASSIVA 31-12-13 31-12-12 Stichtingsvermogen Stichtingskapitaal 8.831,00 8.831,00 Doelreserveringen en reserves 76.800,00 64.127,00 Schulden en overlopende passiva 85.631,00 72.958,00 Omzetbelasting 461,00 50,00 Overige schulden 708,00 68,00 1.169,00 118,00 Totaal passiva 86.800,00 73.076,00

Stichting Kunst in Kwetsbaarheid Blad: 4 Staat van Baten en Lasten Baten 2013 2012 Baten uit eigen fondsenwerving 15.605,00 4.703,00 Baten uit verkoop kunst en artikelen 9.465,00 10.722,00 Inkopen kunst en artikelen - 4.668,00-4.766,00 4.797,00 5.956,00 Renteopbrengsten 727,00 939,00 Som der baten 21.129,00 11.598,00 Lasten Bestemd voor doelstellingen Ondersteuning projecten 6.074,00 10.266,00 Wervingskosten baten 6.074,00 10.266,00 Kosten eigen fondsenwerving 541,00 515,00 Beheer en administratie 541,00 515,00 Kosten beheer en administratie 1.841,00 3.229,00 1.841,00 3.229,00 Som der lasten 8.456,00 14.010,00 Resultaat 12.673,00-2.412,00

Stichting Kunst in Kwetsbaarheid Blad: 5 Toelichting op de balans ACTIVA 31-12-13 31-12-12 Kortlopende vorderingen Overige vorderingen: Aansprakelijkheidsverzekering 73,00 73,00 Rente Rabobank 726,00 0,00 Debiteuren 0,00 175,00 Totaal kortlopende vorderingen 799,00 248,00

Stichting Kunst in Kwetsbaarheid Blad: 6 Eigen vermogen Kapitaaloverzicht: 31-12-13 31-12-12 Kapitaal 8.831,00 8.831,00 Bestemmingsreserve algemeen 30.992,00 38.639,00 Resultaat boekjaar 12.673,00 2.412,00- Doelreserveringen: Workshops Emmeke 2.225,00 3.500,00 Huifbedrijden Amerpoort 3.600,00 3.600,00 Project Novo 1.100,00 1.100,00 Losserhof Speel- en Ontmoetingsplek 5.000,00 5.000,00 Losserhof Herdenkingsplek 7.210,00 5.000,00 Twee schommelprojecten 7.000,00 7.000,00 Vogelnestschommel 6.240,00 0,00 Overkapping en waterbed 760,00 0,00 Totaal eigen vermogen 85.631,00 70.258,00 Kortlopende schulden en overlopende passiva Omzetbelasting 461,00 50,00 Omzetbelasting 461,00 50,00 Auto km-kosten 309,00 28,00 Inkopen kl.kunst en matr. 368,00 0,00 Bankkosten 31,00 40,00 708,00 68,00

Stichting Kunst in Kwetsbaarheid Blad: 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 2012 Baten eigen fondsenwerving 15.605,00 4.703,00 Donaties 15.605,00 4.703,00 Baten uit verkoop kunst en artikelen 1.607,00 3.908,00 Kunstverkoop schilderijen 1.591,00 1.048,00 Verhuur schilderijen 6.267,00 5.766,00 Kleine kunst en artikelen 9.465,00 10.722,00 Renteopbrengsten 727,00 939,00 Rente Spaarrekening Rabobank 727,00 939,00 Inkopen kunst en artikelen 4.668,00 4.766,00 Kunst en artikelen 4.668,00 4.766,00 Ondersteuning projecten 2.240,00 0,00 Stichting Zomerkind 2.559,00 0,00 De Noorse Fjord 0,00 2.941,00 Schommel 's Heerenloo 0,00 3.000,00 Schommel Voorst 1.275,00 1.667,00 Emmeke workshops weven 0,00 1.195,00 VTB Goor 0,00 1.463,00 Diversen pannenkoekenstand 6.074,00 10.266,00 Kosten eigen fondsenwerving 400,00 400,00 Keurmerk Goed Besteed 141,00 115,00 Diverse kosten 541,00 515,00 Kosten Beheer en administratie Kosten vrijwilligers Diverse kosten vrijwilligers 216,00 571,00 216,00 571,00 Huisvestingskosten 30,00 30,00 Huur stand en ruimten 0,00 268,00 Klein inventaris en onderhoud 30,00 298,00 Rapport Jaarrekening 2013

Stichting Kunst in Kwetsbaarheid Blad 8 Kantoorkosten 59,00 6,00 Kantoorbenodigdheden 32,00 0,00 Vakliteratuur 0,00 6,00 Onderhoud kantoorinventaris 30,00 24,00 Contributies en abonnementen 76,00 33,00 Postzegels 120,00 120,00 Websitekosten 105,00 0,00 Drukwerk 0,00 40,00 Internetkosten 422,00 229,00 Vervoerskosten 1.408,00 1.415,00 Auto km-kosten 53,00 50,00 Diverse autokosten 1.461,00 1.465,00 Algemene kosten 0,00 135,00 Reklame- en advertentiekosten 256,00 103,00 Verteringen 129,00 186,00 Representatiekosten 73,00 43,00 Afschrijving kunst breuk 2,00 46,00 Onderhoud kunst 93,00 0,00 Diverse alg. kosten 73,00 39,00 Verzekeringen 626,00 552,00 Financiële baten en lasten Bankkosten 141,00 114,00 141,00 114,00 Diverse baten en lasten 1.090,00 0,00 Bijzondere baten 35,00-0,00 Bijzonder lasten 1.055,00 0,00 Totaal Kosten beheer en administratie 1.841,00 3.229,00