A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit



Vergelijkbare documenten
behandeling van niet-conformiteiten

procedure van de procedures

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. aankopen. M. Hinderyckx apotheker - hoofd van dienst...

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

Kennismaking met de inhoud van ISO 9001

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

sterilisatie van medische hulpmiddelen

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

Procedure # 02 Audits

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

CO2 prestatieladder Energie management plan

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Interne audits. Donald Van Hecke Kwaliteitscoördinator en hoofdmlt Pathologische Anatomie AZ St. Lucas - Brugge

Eindverslag. Tel: 0495/ Fax: 016/ Directievertegenwoordiger De heer Van Rhee,

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

SAFER, SMARTER, GREENER. whitepaper auditvragenlijst iso 9001:2015. Hoe ver bent u met de nieuwe ISO normen?

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev Datum van toepassing:

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Hierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen.

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Generieke systeemeisen

BQA Belgian Quality Association

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

ISO 9001:2015 ReadinessReview

Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Kwaliteitshandboek BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba h.o. HEEMRAAD. Engineeringbureau & RAFA. Goedkeuring: Total Balancing

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Beoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Overzicht van de procedures Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

Procédure de Traitement des appels et réclamations

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

Beoordelingsprogramma CCV-certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

Tel: 0495/ Fax: 016/

Energiemanagement Actieplan

PROCEDURES. Onderhoudsrapport uitwerken (hoeft niet ter plekke op locatie, zie 2.5) Etiket plakken Hologram plakken

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag

Veranderingen in de ISO-normen

JAARLIJKSE EMAS ONTMOETING

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: Versie: 1.0

F1-Auditrapport versie Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

Procedure faciliteren audits

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders

Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit

Verklarende woordenlijst kwaliteitszorg Mede op basis van de inventarisatie van Q*Primair en Q5

1 Wat zijn interne audits?

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

Handboek EnergieManagementSysteem

CO 2 Managementplan. Ruigrok Nederland. Autorisatiedatum: Versie: 1.1. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig cerc 1

Status A voor gegevensbestanden

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Zelfevaluatie hoofdstuk logistiek

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Monitorplan voorbeeld

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende KEMA Quality B.V.

ISO 14001:2015 Readiness Review

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en regelgeving zijn specifiek benoemd

MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING

Veranderingen ISO 9001

Energiemanagement Actieplan

Standard Operating Procedure

Certificatiemethode voor systemen

Titel van het document

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

VIA/001C. MANAGEMENTSYSTEEM Uw gedocumenteerde managementsysteem is geen Wetboek van Bedrijfsstrafrecht VIA/003C. Strategische aspecten VIA/004

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Transcriptie:

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek A.Z. Qualiplus - campus AZSTJ goedgekeurd door : handtekening datum W. Renders Adjunct hoofdapotheker...... distributielijst : officiële kopij is beschikbaar op het intranet apotheek SAMENVATTING Deze procedure beschrijft hoe wij de interne audit uitvoeren. REDEN VAN HERZIENING

14.01.2000 AZQ apotheek procedure interne audit ORG-00050 blz 2 van 7 A. DOELSTELLING De apotheker voert regelmatig interne audits uit om te verifiëren of het kwaliteitssysteem nog doeltreffend is en voldoet aan de KB s, GPP en ISO/EN vereisten. Deze audit maakt een integraal deel uit van de evaluatie door de directie. B. DEFINITIES auditplan Jaarlijks wordt een auditplan opgesteld. Dit vermeldt wie doet wat wanneer, dit wil zeggen de namen van de auditor(s), de te auditen onderwerpen en streefdatum. auditrapport Dit is de documentatie van de uitgevoerde audit met de auditbevindingen, sterke en zwakke punten en consensus over de correctieve preventieve acties met de verantwoordelijkheden en streefdatum. C. PROCES C.1 het plannen van de audit stel het plan samen in december (welke onderwerpen, wanneer en wie) gebruik de checklist als ondersteuning scan deze checklist vooraf om de audit te focussen identificeer potentiële gebieden van zwakheid gebruik critical events die zich voordeden tijdens het voorbije jaar om de audit te richten voeg indien nodig specifieke vragen toe om de randgebieden te dekken C.2 het uitvoeren van de audit kies een sleutelproces volg stapsgewijze de logische volgorde van het proces : 1. verifieer of er een procedure beschikbaar is en verifieer of deze actueel is 2. controleer of er geen ongecontroleerde procedureversies aanwezig zijn 3. verifieer de kwaliteitsregistraties 4. toets of het personeel de procedure volgt 5. noteer sterke punten en zwakke punten 6. herhaal 1 tot 5 voor elke deelstap 7. rangschik de zwakke punten volgens orde van belangrijkheid (onaanvaardbaar, kritiek, major, minor) 8. vermeld referenties C.3 bevindingen rapporteren werk het rapport af dezelfde dag bespreek de resultaten van de audit met het betrokken personeel

14.01.2000 AZQ apotheek procedure interne audit ORG-00050 blz 3 van 7 geef waardering voor de sterke punten stippel samen een actieplan uit hoe de zwakke punten (punten voor verbetering) kunnen uitgeschakeld worden C.4 opvolgen van actieplan volg maandelijks op hoe ver wij staan met de correctieve preventieve maatregelen stuur bij indien actie onnodig lang uitblijft D. VERANTWOORDELIJKHEDEN opstellen auditplan uitvoeren audit bespreken resultaten opstellen actieplan opvolgen actieplan adjunct hoofdapotheker auditor + afdelingsverantwoordelijke afdelingsverantwoordelijke adjunct hoofdapotheker Iso ref ISO Audit checklist Vraag Yes No N/A CAR/Observatie 4.1 VERANTWOORDELIJKHEID DIRECTIE Is het kwaliteitsbeleid gedocumenteerd Zijn de doelstellingen vastgelegd en relevant 4.1.2. Zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd Zijn de bevoegdheden vastgelegd Zijn de nodige mensmiddelen voorzien en toegekend Is de directievertegenwoordiger toegekend Zijn zijn bevoegdheden conform met de standaard 4.1.3. Is de beoordeling door de directie voorzien Zijn verslagen van deze beoordelingen voorzien 4.2 KWALITEITSSYSEEM 4.2.1. Is de structuur in lijn met de norm Is een kwaliteitshandboek beschikbaar 4.2.2. Zijn kwaliteitssysteem procedures vastgelegd 4.2.3. Is kwaliteitsplanning vastgelegd en gedocumenteerd 4.3 CONTRACTBEOORDELING 4.3.1 Zijn procedures vastgelegd 4.3.2 Beoordeel of aan de vereisten kan voldaan worden 4.3.3. Is er een feedback systeem indien wijzigingen nodig zijn

14.01.2000 AZQ apotheek procedure interne audit ORG-00050 blz 4 van 7 4.3.4. Zijn de wijzigingen gedocumenteerd 4.4 ONTWERPBEHEERSING 4.4.1. Zijn procedures beschikbaar 4.4.2. Bestaat een planning en zijn middelen beschikaar 4.4.3 Zijn de organisatie- en technische raakvlakken gedefinieerd 4.4.4 Zijn de inputvereisten vastgelegd 4.4.5 Zijn de outputvereisten vastgelegd 4.4.6 Beoordeel of aan de vereisen kan voldaan worden 4.4.7 Wordt het ontwerp geverifieerd 4.4.8 Is validatie van het ontwerp voorzien 4.4.9 Zijn veranderingen aan het onwerp beheerst 4.5 DOCUMENT EN GEGEVENS BEHEERSING 4.5.1 Zijn procedures beschikbaar 4.5.2 Is goedkeuring en uitgifte geborgd 4.5.3 Zijn veranderingen geborgd 4.6 AANKOOP 4.6.1 Zijn procedures beschikbaar 4.6.2 Zijn leveranciers/onderaannemers ge-evalueerd 4.6.3 Zijn aankoopgegevens gespecifieerd 4.6.4 Mag op de site geverifieerd worden Mag bij de klant geverifieerd worden 4.7 BEHEERSING KLANT-GELEVERDE PRODUCTEN Zijn verificatie opslag en onderhoud gedocumenteerd 4.8 IDENTIFICATIE EN NASPEURBAARHEID Is de identificaie doorheen alle stadia geidentificeerd Is naspeurbaarheid gespecifieerd Iso ref Vraag Yes No N/A CAR/Observatie

14.01.2000 AZQ apotheek procedure interne audit ORG-00050 blz 5 van 7 4.9 PROCESBEHEERSING Zijn procedures beschikbaar Is het gebruik van uitrusting en werkomgeving vastgelegd Is er voldaan aan de standaard, codes, instructies Is de beheersing van proces parameters en de product karakteristieken gedefiniëerd Is de goedkeuring/kwalificatie van processen en uitrusting gevestigd Zijn criteria voor vakmanschap beschikbaar Is de onderhoud van apparatuur voorzien die proces capabiliteit verzekerd Zijn dossiers voor de gekwalificeerde processen, uitrusting en personeel voorzien 4.10 INSPECTIE EN TESTEN 4.10.1 Zijn procedures beschikbaar 4.10.2 Is ingangsinspectie voorzien Is de natuur en de hoeveelheid inspectie gedefiniëerd Is onmiddellijke recall mogelijk 4.10.3 Is in-proces controle en testing mogelijk 4.10.4 Is finale inspectie/testen gedocumenteerd in een geschreven plan Wordt gecontroleerd of de onderliggende inspecties uitgevoerd zijn 4.10.5 Zijn kwaliteitsregistraties beschikbaar van uitgevoerde inspecties en testen Is de inspectie bevoegdheid voor de vrijgave van producten geïdentificeerd 4.11 BEHEERSEN VAN INSPECTIE, MEET EN TEST APPARATUUR 4.11.1 Zijn procedures beschikbaar 4.11.2 Zijn adequate middelen beschikbaar Is de identificatie vastgelegd Is het calibratieproces gevestigd Zijn adequate kwaliteitsregistraties voorzien Zijn bedrijfsomstandigheden geschikt Is behandeling en opslag gevestigd Is de controle van hardware voor testen voorzien Is de controle van software voor testen voorzien 4.12 INSPECTIE EN TEST STATUS Is de identificatie van inspectie en test status gespecifieerd

14.01.2000 AZQ apotheek procedure interne audit ORG-00050 blz 6 van 7 4.13 CONTROLE VAN NIET-CONFORM PRODUCT 4.13.1 Zijn procedures vastgelegd Is identificatie en documentatie voorzien Is afscheiding van niet-conform producten gevestigd 4.13.2 Zijn evaluatie en vernietiging voorzien Is het behandelen van rapporten van nietkonforme producten beheerst Worden klachten van klanten behandeld Worden niet-conformiteiten aangepakt Iso ref Vraag Yes No N/A CAR/Observatie Worden niet-conformiteiten onderzocht en de basisoorzaken bepaald Wordt de doeltreffenheid van de acties bepaald 4.14.3 Worden adequate informatiebronnen geanalyseerd Is een adequate methodologie voor preventieve acties vastgelegd Wordt de doeltreffenheid van de preventieve acties bepaald Worden de resultaten van de acties voorgelegd aan de directie 4.15 BEHANDELEN OPSLAG VERPAKKEN BEWARING - AFLEVEREN 4.15.1 Zijn procedures vastgelegd 4.15.2 Zijn methoden voor het behandelen van producten vastgelegd 4.15.3 Zijn adequate ontvangst, opslag en verdeling voorzien Zijn in-proces controles van de gaafheid voorzien 4.15.4 Zijn inpak en verpakkingsmethides voorzien 4.15.5 Zijn methoden voor bewaring en afscheiding voorzien 4.15.6 Zijn metingen beschikbaar voor de bewaking van de kwaliteit gedurende aflevering 4.16 BEHEERSEN VAN KWALITEITSREGISTRATIES Zijn procedures beschikbaar Zijn kwaliteitsregistraties bepaald voor product, proces en systeem Zijn geschikte omstandigheden voor bewaring bepaald Zijn bewaartijden bepaald

14.01.2000 AZQ apotheek procedure interne audit ORG-00050 blz 7 van 7 4.17 INTERNE KWALITEITSAUDITS Zijn procedures beschikbaar Zijn interne audits gepland Worden de resultaten van interne audits genoteerd Worden resultaten medegedeeld aan het betrokken personeel Verifieert de opvolging het invoeren en de doeltreffendheid van de genomen correctieve actie Is de onafhankelijkheid en de kwalificatie van de auditors verzekerd 4.18 TRAINING 4.19 NAZORG Zijn procedures vastgelegd Wordt vastgelegd welke training nodig is Is instructie en training vastgelegd Zijn adequate training/kwalificatierecords vastgelegd Zijn procedures voor nazorg vastgelegd 4.20 STATISTISCHE TECHNIEKEN 4.20.1 Is de nood voor statistische technieken bepaald 4.20.2 Zijn adequate methodes beschreven in procedures