1. Maak een back-up van uw administratie (Beheer / Veiligstellen database) Het maken van een back-up staat verderop in deze nieuwsbrief beschreven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Maak een back-up van uw administratie (Beheer / Veiligstellen database) Het maken van een back-up staat verderop in deze nieuwsbrief beschreven."

Transcriptie

1 1) Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven we stapsgewijs de handelingen die u in Unit 4 Multivers dient uit te voeren. 1. Maak een back-up van uw administratie (Beheer / Veiligstellen database) Het maken van een back-up staat verderop in deze nieuwsbrief beschreven. 2. Controleer de administratie via Beheer Controleren administratie 3. Maak een nieuw boekjaar aan, vul de periodetabel en neem de boekjaargegevens (=stamgegevens) over van het voorgaande jaar (Onderhoud Algemene gegevens Boekjaren). 4. Klik op de knop Overnemen Boekjaargegevens om de boekjaargegevens van een eerder jaar over te nemen. 39

2 5. Pas de reeks nummering aan in het nieuwe boekjaar De startnummers van de facturen wijzigt u op het tabblad Reeksen in het programma 'Onderhoud Algemene gegevens Financieel' en de startnummers van de orders kunt u wijzigen op het tabblad Nummering in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsgegevens'. Het aanpassen van de reeksnummers wordt verderop in deze nieuwsbrief beschreven. 6. Voorlopig afsluiten van het oude boekjaar Tip! Het is een goed idee om de kolommenbalans uit te printen van het af te sluiten boekjaar. Na het doorboeken van de beginbalans kunt u deze vergelijken met de kolommenbalans van het nieuwe boekjaar. Het boekjaar kan voorlopig afgesloten worden via het menu Extra Afsluiten boekjaar Afsluiten boekjaar. Geef [OK] en vul het scherm van boven naar beneden als volgt in: A. Bovenaan in het scherm dient het oude boekjaar geselecteerd te zijn. B. Zorg ervoor dat de optie Afsluiten op Voorlopig is ingesteld. C. De keuze bij Optie is naar keuze. Wij adviseren echter met klem om te kiezen voor Doorboeken complete beginbalans. D. Bij Doorboeken dient het nieuwe boekjaar geselecteerd te zijn. E. Bij Dagboek dient een dagboek van het type memoriaal te worden geselecteerd. Als dit veld nog leeg is, klik dan op de blauwe pijl om een memoriaaldagboek te selecteren uit de lijst. F. Bij Transactie staat een nummer voor ingevuld, meestal een 0. G. Bij Datum kunt u naar keuze een datum van de doorboeking invoeren. H. Bij Rekening dient de grootboekrekening te worden ingevuld waarheen het resultaat van het oude boekjaar naartoe geboekt mag worden. Als het veld leeg is, klik dan op de blauwe pijl. De rekening kan dan worden gekozen uit de lijst met grootboekrekeningen. Overleg eventueel met uw boekhouder of accountant welke rekening u hiervoor het beste kunt gebruiken. I. Bij Omschrijving staat standaard Doorboeking resultaat. Wij adviseren om dit niet te wijzigen. De volgende gegevens zullen worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar: Openstaande posten debiteuren en crediteuren; Saldi op de grootboekrekeningen debiteuren en crediteuren (de subadministraties debiteuren en crediteuren moeten immers aansluiten bij het grootboek); 40

3 Let op! Saldi op alle overige balansrekeningen; op de ingegeven grootboekrekening (in onderstaande schermafdruk 0610) wordt het resultaat geboekt van het oude boekjaar (winst of verlies). De resultatenrekeningen staan in het nieuwe jaar weer op NUL. Werkt u met de voorraad en u boekt NIET de complete beginbalans door, dan dient u voordat u het boekjaar (voorlopig) afsluit er rekening mee te houden dat de voorraadwaarde op nul komen te staan. Het handmatig inbrengen van eventuele (correctie)boekingen op de beginbalans wordt verderop in de nieuwsbrief beschreven. Ook is het mogelijk om eventuele correcties te boeken in de laatste boekingsperiode van het oude boekjaar. De boekingen die daarin worden gedaan, worden daarna automatisch doorgeboekt naar het nieuwe jaar wanneer deze stap 5 wordt uitgevoerd. 7. Controleren Wanneer alle voorgaande stappen zijn doorlopen is de administratie gereed voor gebruik in het nieuwe boekjaar. Voordat u begint met het invoeren van gegevens in het nieuwe boekjaar is het aan te raden om te controleren of de jaarovergang goed is verlopen. Deze controle is eenvoudig uit te voeren, door een print van de beginbalans van het nieuwe boekjaar te maken. Deze beginbalans kan vervolgens worden vergeleken met de balans die voorafgaand van deze jaarovergang is gemaakt. en. 2) Maken van een back-up via Unit 4 Multivers 1. Sluit vooraf de eventueel openstaande administratie in Unit 4 Multivers met 'Bestand Sluiten' 2. Open 'Beheer Veiligstellen database' 3. Geef aan of u een gebruikersadministratie (administratiegegevens) wilt veiligstellen of de besturingsgegevens. De gebruikersadministratie is de de database van de administratie (bijvoorbeeld mvl het logbestand). De besturingsgegevens zijn de pakketinstellingen die gelden voor alle gebruikers (dus niet de gebruikersinstellingen per werkstation) en de formulieren (mvlmain + het logbestand). Let op! Alleen de gebruiker 'SYSTEEM' kan de besturingsgegevens veiligstellen. U moet dan in Unit 4 Multivers inloggen als gebruiker 'Systeem'. 4. Geef aan op welke locatie u de veiliggestelde bestanden wilt laten opslaan. U kunt de bestanden lokaal of op een server opslaan. Let op! U kunt met [Bladeren] een lege map (directory) selecteren. Deze lege map moet eerst op de harde schijf worden aangemaakt. Dit moet buiten Unit 4 Multivers om gebeuren. U kunt slechts één backup in een directory opslaan. Wanneer Unit 4 Multivers in de opgegeven directory al een backup-bestand aantreft, krijgt u hiervan een melding. 5. Wanneer u een oud veiliggesteld bestand van dezelfde administratie bewust wilt overschrijven, selecteert u de optie Bestaande bestanden overschrijven. Klik op [OK] om de bestanden veilig te stellen. De geselecteerde database wordt weggeschreven naar een backup-bestand op de door u aangegeven locatie met de naam Mvlxxxxx.bkp, waarbij xxxxx het nummer van de administratie is, dus bijvoorbeeld 'Mvl99999.bkp'. Het bijbehorende *.logbestand wordt ook naar de gekozen directory gekopieerd. Let op! Het *.bkp-bestand en het logbestand moeten altijd bij elkaar blijven om de backup nog te kunnen gebruiken. Zonder het logbestand kan een back-up binnen Unit 4 Multivers niet teruggezet worden. Het *.bkp-bestand en het logbestand moeten van dezelfde datum en tijd 41

4 zijn. Het is ook mogelijk dat er meerdere logbestanden aanwezig zijn. Deze logbestanden moeten altijd bijelkaar blijven, samen met het *.bkp-bestand!! 3) Invoeren van de beginbalans Bij het starten met een nieuwe administratie in Unit 4 Multivers is het van belang dat een beginbalans wordt ingevoerd. Een beginbalans bestaat o.a. uit: Kas- en banksaldi; Vorderingen op debiteuren; Schulden aan crediteuren; Schulden op lange termijn (leningen); Eigen Vermogen. De punten hier boven zijn slechts voorbeelden. Voor meer informatie over uw beginbalans kunt u het beste contact opnemen met uw accountant. Voordat u begint met het invoeren van de beginbalans is het van belang dat er o.a. grootboekrekeningen en dagboeken zijn aangemaakt. In elk geval is er een grootboekrekening Tussenrekening beginbalans nodig. Deze dient gekoppeld te worden in menu Onderhoud / Relatiecodes. De grootboekrekening Tussenrekening beginbalans wordt gebruikt als tegenrekening voor alle boekingen die gedaan worden op de beginbalans. Wanneer er boekingen worden ingevoerd voor de beginbalans is het van belang dat het vinkje beginbalans wordt aangezet. Het invoeren van kas- en banksaldi Het invoeren van de beginsaldi voor kas of bank wordt gedaan in het dagboek van die betreffende kas of bank. Het invoeren van het beginsaldo in een kasboek of bankboek gaat als volgt: 42

5 Selecteer in het takenscherm het juiste dagboek. Er opent zich een nieuw leeg scherm waar een nieuwe boeking kan worden ingevoerd. In bovenstaand voorbeeld wordt een bedrag van 1500,-- geboekt in de beginbalans. Als tegen rekening wordt, zoals eerder genoemd, de Tussenrekening beginbalans gebruikt. Na afloop kan de boeking via het diskette symbool worden opgeslagen. Het invoeren van debiteuren- en crediteuren posten in de beginbalans. Het invoeren van deze debiteuren- en crediteuren posten gebeurt in het verkoop- of inkoopboek. Het is van belang dat het vinkje beginbalans is aangezet. Kies voor het tabblad Inkoop of Verkoop. 1. Voer het factuurnummer in; 2. Voer de factuurdatum in; 3. Voor het debiteuren/crediteurennummer in; 4. Voer de vervaldatum in; 5. Voer het factuurbedrag in. Zoals u ziet hoeft u geen boekingsregels in te voeren. 43

6 6. In bovenstaand voorbeeld is een openstaande post van 250,-- ingevoerd voor een debiteur. De tegenrekening Tussenrekening beginbalans is bekend omdat deze in de Relatiecodes is ingevoerd. De verzamelrekening Debiteuren is ook aangegeven in de Relatiecodes. Bij het invoeren van een beginbalans heeft BTW geen functie. Tijdens het invoeren kan de tabtoets gebruikt worden om naar een volgend veld te gaan. 7. Sla de boeking op Het invoeren van crediteuren posten in het inkoopboek verloopt op dezelfde wijze zoals hierboven beschreven. Dan wordt uiteraard het inkoopboek gebruikt. Overige beginbalans boekingen De overige boekingen kunnen worden ingevoerd in een memoriaal dagboek. Het invoeren van een memoriaalboeking in de beginbalans verschilt niet van het invoeren van een memoriaalboeking in het algemeen. Het enige verschil hierin is dat het vinkje beginbalans aan moet staan. Een debetpost wordt dus debet ingeboekt, een creditpost wordt credit ingeboekt. Er kunnen meerdere balans posten in een memoriaalboeking worden ingevoerd. Wanneer de balans posten zijn ingevoerd dient het verschil tussen debet en credit (indien aanwezig) te worden geboekt op de Tussenrekening beginbalans. Controle Nadat alle beginbalans boekingen zijn ingevoerd kan gecontroleerd worden of de beginbalans in evenwicht is. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kan het door eenvoudigweg de beginbalans op te vragen via Rapport / Grootboek / Proef- en saldibalans. Geef hier middels een vinkje aan dat ook de beginbalans moet worden getoond. Een tweede manier om te controleren of de beginbalans in evenwicht is, is het nakijken van de grootboekrekening Tussenrekening beginbalans. Het saldo van deze rekening dient precies 0 te zijn. Als dit niet het geval is dan zijn er waarschijnlijk fouten gemaakt bij het invoeren van de beginbalans. 44

7 4) Aanmaken van een grootboekrekening Het grootboek rekeningschema is de basis van elke financiële administratie. In veel gevallen heeft uw accountant voor uw rekeningschema gezorgd, of hij heeft u hierin geadviseerd. Ons advies is om bij elke wijziging aan uw huidige grootboekrekeningschema te overleggen met uw accountant. Doe dit in elk geval zeker wanneer u een intensief contact heeft met hem of haar. Een nieuwe grootboekrekening kan worden toegevoegd via menu Onderhoud Rekeningschema 1. Tabblad Algemeen Voer het nummer van de rekening in; Voer de Zoeknaam en de Omschrijving worden ingevoerd. Soort: Er zijn hier drie mogelijke keuzes. Kies hier voor Balans als het gaat om een belansrekening. Kies voor Resultaat als het een Resultaat (winst/verlies) rekening is en kies voor Subtotaal als deze grootboekrekening niet wordt gebruikt om op te boeken, maar om andere grootboekrekeningen te totaliseren. Budget/Prognose: Er zijn hier drie mogelijke keuzes: Standaard staat de keuze op N.v.t. Wanneer er geen budget of prognose voor de grootboekrekening hoeft te worden ingevoerd, kan dit veld ongewijzigd blijven. Opties: Bij opties zijn diverse instellingen te vinden die aan of uit kunnen worden gezet. Niet alle opties zijn altijd beschikbaar. Dit is afhankelijk van welk Unit 4 Multivers pakket en welke modules actief zijn. Standaard staan de opties uit. Hier volgt een overzicht van de meest gebruikte opties: o Blokkeren direct boeken: Wanneer deze optie aan is gezet is het niet mogelijk om handmatig op deze rekening te boeken. o Verdichten tijdens afdrukken: Wanneer deze optie wordt aangezet wordt niet alle detail informatie afgedrukt wanneer de grootboekkaart van dit rekeningnummer wordt afgedrukt. 45

8 o Rekening voor Projecten: Indien deze rekening een projectrekening betreft dient hier een vinkje te worden geplaatst. Boekingsvoorkeur: Hier kan de boekingsvoorkeur van de rekening worden opgegeven. Er zijn drie mogelijke keuzes: Nee, Debet en Credit. Onder het kopje Diversen staan enkele instellingen die niet verplicht hoeven worden ingevuld. Indien u hierover toch meer informatie wenst, raadpleeg dan de help informatie binnen Unit 4 Multivers of neem contact op met onze supportafdeling. 1. Tabblad BTW Percentage: Op het tabblad BTW kan een BTW percentage worden gekozen worden. Niet aftrekbare BTW: Het veld niet-aftrekbare BTW hoeft over het algemeen niet te worden ingevuld. Soort: Tenslotte kan er een soort BTW worden ingesteld. Wanneer de grootboekrekening bedoeld is om er inkopen of verkopen op te boeken, dan is meestal de soort Goederen de juiste instelling. Wanneer er een grootboekrekening wordt aangemaakt die niets te maken heeft met het boeken van BTW, dan kan de soort het beste op n.v.t. worden ingesteld. 2. Tabblad Verbijzondering Alle informatie die in dit tabblad kan worden ingevuld is optioneel en is ervan afhankelijk of bepaalde onderdelen van Unit 4 Multivers worden gebruikt. Kostenplaats / Dossier: Plaats een vinkje bij Kostenplaats en of Dossier indien in de administratie kostenplaatsen en of dossiers aanwezig zijn en het de bedoeling is dat daarop geboekt wordt wanneer er op deze grootboekrekening wordt geboekt. Rubriceringcode: Een rubriceringcode kan worden ingevuld indien deze bekend is. 5) Aanpassen reeksnummer voor het nieuwe boekjaar Een reeks is een doorlopende nummering van bijvoorbeeld facturen, creditnota's en vooruitbetalingen. Deze wordt aan een dagboek gekoppeld. Iedere boeking in het dagboek krijgt een reeksnummer, waarna het reeksnummer van de betreffende reeks met '1' opgehoogd wordt. Het is aan te bevelen om in het reeksnummer het boekjaar op te nemen; bij voorbeeld ' ' als laatste nummer als u in het nieuwe boekjaar 2009 gaat werken. De eerste factuur in het nieuwe jaar krijgt dan automatisch nummer Het aanpassen van de reeksen kan op de volgende manier: 1. Ga via het menu naar 'Onderhoud Algemene gegevens Financieel', tabblad 'Reeksen'; 2. Klik op het icoon Nieuw ; 3. Geef vervolgens de code en de omschrijving van de reeks aan; 4. Sla de wijzigingen op. Nadat u de reeks toegevoegd heeft gaat u naar het betreffende dagboek bijvoorbeeld verkoop. 1. Selecteer het nieuwe boekjaar; 2. Voer bij kenmerken bij Reeks de nieuwe reeks code in. Desgewenst kunt u de code opzoeken door middel van het aanklikken van het blauwe pijltje; 3. Sla de wijzigingen op. Het nieuwe boekjaar zal nu gebruik maken van de nieuwe reeksen. Het vorige boekjaar zal de oude reeks nog gebruiken. 4) Lay-out aanpassen met Prettige feestdagen Binnen Unit 4 Multivers heeft u de mogelijkheid om een lay-out aan te passen aan bijvoorbeeld uw huisstijl door middel van het toevoegen van een logo. Gezien de tijd van het jaar willen veel bedrijven hun klanten het beste wensen voor het nieuwe jaar. Er wordt daarom ook veel gebruik gemaakt van het toevoegen van een extra regel op de factuur als bijvoorbeeld Prettige feestdagen. 46

9 Het toevoegen van een extra tekstregel op een lay-out kan als volgt (het voorbeeld is gebaseerd op een factuur lay-out): 1. Open het takenscherm en ga naar Afdrukken facturen of ga via het menu Taken Facturering/Verkoop Afdrukken facturen. 2. Doorloop de wizard tot u de knop Formulieren tegenkomt en klik op deze knop 3. In het volgende scherm selecteert u het betreffende formulier en klikt op de knop aanpassen. 4. De lay-out wordt geopend in de Gupta Report Builder. Let op: De Gupta Report Builder dient vooraf geregistreerd te worden, mocht u dit nog niet gedaan hebben dan kunt u d.m.v. het aanklikken van de knop Register uzelf registeren. Let hierbij op dat u een geldig adres invoert, hier wordt namelijk de activatiecode naartoe gestuurd. Als u de code heeft ontvangen kunt u d.m.v. het aankikken van de knop Activate de code invoeren. Het registeren van de Report Builder is kosteloos. Het is verstandig wanneer u de lay-out heeft geopend deze direct onder een andere bestandsnaam op te slaan. Zo blijft uw originele factuur behouden. 5. Klik vervolgens op het icoon Background text en klik in de lay-out op de plek waar u de tekst wilt plaatsen op de factuur. 6. Als uw factuur uit meer dan één pagina bestaat kunt u ook aangeven dat de regel alleen op de laatste pagina zichtbaar zal zijn. Dit kunt u aangeven door onder de properties van de tekst de formule. Te plaatsen 7. Sla de factuur op sluit de Gupta Report Builder u komt hierna weer terug in Unit 4 Multivers U heeft nu de lay-out aangepast en opgeslagen, u kunt nu in Unit 4 Multivers het formulier toevoegen en gebruiken. U stelt dit als volgt in: 8. Selecteer in de afdrukwizard een formulier nummer (u kunt hier bijvoorbeeld kiezen voor formulier 10). Klik daarna op de knop Selecteren en kies vervolgens de nieuwe lay-out. 9. Klik vervolgens op de knop OK 10. Pas het formulier nummer in de wizard aan naar het nummer waar u de factuur heeft geplaatst. Wanneer u de factuur niet langer meer wenst te gebruiken kunt u het formulier nummer weer terug zetten op het oude nummer. Dan zal ook uw standaard lay-out weer gebruikt gaan worden. 5) Overzichten overzetten naar Excel In heel veel schermen van Unit 4 Multivers zijn tabellen opgenomen. Deze tabellen kunt u met één muisklik overzetten naar Microsoft Excel. Hiervoor is een knop in de knoppenbalk beschikbaar met daarop het log van Excel (soms uiterst rechts in de knoppenbalk). Als u beschikt over Microsoft Excel en u klikt op de knop, worden alle tabelgegevens op een werkblad geplaatst. Bij programma's met meerdere tabbladen wordt alleen de tabel van het actieve tabblad overgenomen. Let op: Voor het gebruik van de koppeling moet u Microsoft Excel op uw systeem geïnstalleerd hebben voordat u Unit 4 Multivers installeert (zie ook de installatiehandleiding). 6) BTW Aangifte Het doen van BTW aangifte is voor de meeste ondernemingen verplicht en dient per maand of per kwartaal te worden gedaan. In Unit 4 Multivers zijn er twee mogelijkheden om BTW aangifte te doen. 47

10 Uitdraaien van de BTW aangifte in Unit 4 Multivers zodat deze handmatig kan worden ingevoerd via het internet bij de Belastingdienst. De BTW aangifte kan elektronisch plaatsvinden via de Tax Connector van Unit 4 Agresso. Bij een elektronische BTW aangifte elektronisch via de Tax Connector, dient de Tax Connector wel geïnstalleerd te zijn. Ook dient er een aanmelding vooraf bij de belastingdienst plaats te vinden, alvorens er via de Tax Connector aangiften kunnen worden verstuurd. 1. Handmatige BTW aangifte (zelf elektronisch aangeven via internet) De BTW aangifte kan tegenwoordig alleen nog elektronisch worden ingediend bij de belastingdienst. Omdat het aantal velden wat voor de BTW aangifte moet worden ingevuld beperkt is, is het mogelijk de BTW aangifte uit te printen in Unit 4 Multivers. Deze BTW aangifte kan vervolgens via een speciale internet site van de Belastingdienst worden ingediend. De BTW aangifte kan worden uitgeprint via het menu Taken / BTW / BTW aangifte. 1. Selecteer het boekjaar voor welk jaar de BTW aangifte aangegeven dient te worden. Geef hier het juiste boekjaar op en kies voor Volgende. Er verschijnt nu een melding die aangeeft dat U de BTW aangifte vanaf het jaar 2005 elektronisch moet doen. Kies OK. 2. Geef aan tot en met welke maand de aangifte gedaan dient te worden; Let op: De BTW aangifte in Unit 4 Multivers altijd tot en met een bepaalde maand geldt. Het is niet mogelijk om aan te geven vanaf welk jaar / welke maand/periode de aangifte moet worden gedaan. Wel wordt bijgehouden welke aangiften al gedaan zijn, zodat deze niet nogmaals kunnen worden aangegeven. 3. Wanneer de juiste maand/periode hier gekozen is, kies dan voor Volgende. 4. In bovenstaand scherm kan afhankelijk van de situatie een vinkje worden aangezet. Indien beide vinkjes niet worden aangezet, dan kan de BTW aangifte als proef worden uitgeprint. Als er een vinkje wordt geplaatst bij definitief, dan wordt de BTW aangifte definitief verricht. Dit houdt in dat dezelfde gegevens niet nogmaals kunnen worden aangegeven. In Unit 4 Multivers zal geen boeking worden gegenereerd n.a.v. de BTW aangifte. 48

11 5. Via het vinkje BTW-posten kan een lijst worden opgevraagd van mutaties per BTW code. Op deze manier is controleerbaar waaruit een bedrag op de BTW aangifte bestaat. Hetzelfde overzicht BTW posten is ook op te vragen via Rapport / Grootboek / BTW-Posten. 6. Wanneer hier op volgende wordt geklikt kan de BTW aangifte of de lijst met BTW-posten worden uitgeprint, of worden opgeslagen in een bestand. Een schermvoorbeeld raadplegen is ook mogelijk. 2. Elektronische BTW aangifte 1. De elektronische de BTW aangifte kan worden gedaan via het menu Taken / BTW / Elektronische BTW aangifte. 2. Geef bovenaan eerst het juiste boekjaar aan. Geef vervolgens de maand/periode in t/m wanneer de BTW aangifte gedaan wordt. Nadat daarna op de Tab toets wordt gedrukt zal het scherm zich vullen met de BTW aangifte gegevens, zoals die dan bekend zijn. 3. Indien gewenst kan de BTW aangifte worden afgedrukt via het printer symbool boven in de werkbalk. 4. De aangifte kan definitief gemaakt worden door een vinkje te plaatsen in het vakje definitief. Let erop dat de aangifte pas echt definitief zal zijn wanneer er wordt opgeslagen via het diskette symbool. Het exporteren van de aangifte is mogelijk nadat de aangifte definitief is gemaakt en kan via de knop Exporteren. Het is wel van belang dat er eerst een bestandslocatie wordt ingevuld bij Locatie uitvoerbestand. Dit veld kan pas worden ingevuld nadat het vinkje definitief is geplaatst. Vergeet niet de aangifte via het diskette symbool op te slaan. 5. Afhankelijk van de instellingen in Unit 4 Multivers en de Tax Connector wordt de aangifte nu automatisch naar de Tax Connector gestuurd, of wordt deze in een bestand weggeschreven, zodat deze handmatig in de Tax Connector ingelezen kan worden. 49

12 6. Het kan voorkomen dat er een melding verschijnt, waarin wordt aangegeven dat een suppletie aangifte gedaan moet worden. Als deze melding verschijnt betekent dit dat er in het vorige boekjaar nog niet aangegeven posten aanwezig zijn. Als dit inderdaad het geval is, vereist de belastingdienst een suppletie aangifte. Een suppletie aangifte is in feite een correctie van de aangegeven BTW in een eerder boekjaar. Deze suppletie aangifte kan niet elektronisch worden verstuurd. De aangifte kan wel worden afgedrukt. 7) Fout tijdens controle administratie Als men tijdens de controle een fout krijgt dat er op server of werkstation een database zou bestaan met de naam MVLTEST, dan dient deze database verwijderd worden. Hiervoor kunt u het volgende stappenplan volgen. De stappen zijn afhankelijk of je stand-alone werkt of met een netwerkinstallatie. 1. Sluit eerst Unit 4 Multivers af en sluit dan vervolgens de SQLBASE af. Op de server zal de service SQLBASE gestopt worden. 2. Verwijder dan de MVLTEST database op de locatie C:\Program Files\Unit 4\Unit 4 Multivers\Data 3. Verwijder dan de MVLTEST database op de locatie C:\Program Files\Unit 4\Unit 4 Multivers\Log 4. Ga vervolgens naar de map Bin binnen de Multivers installatiemap. Hier staat een bestand met de naam Sql.ini. Zoek hier op MVLTEST, en verwijder deze complete regel. 5. Start vervolgens dan weer Unit 4 Multivers op en start de controle nogmaals. Nu komt de foutmelding niet meer tevoorschijn. Op de server moet dan eerst de service SQLBASE weer gestart worden. 50

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

TS-Plus procedure Jaarafsluiting:

TS-Plus procedure Jaarafsluiting: TS-Plus procedure Jaarafsluiting: De jaarafsluiting, ook wel afsluiten administratie of jaarovergang genoemd, omvat twee verschillende zaken die wel met elkaar in verband staan. 1. Aanleveren gegevens

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*) Procedure jaarafsluiting Multivers for Windows(*) (*) De naam Multivers for Windows is vanaf versie 7.0 veranderd in Unit 4 Multivers. Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Unit 4 Multivers CB is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184

Nadere informatie

Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken

Instructiekaart F4-58 > Verkopen per kas (Z-bon) verwerken Voor het verwerken van de Z-bon is een boekingsstempel nodig. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K0705 Grootboekrekening Debet Credit 1000 Kas 1.844,50

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 8.0(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 8.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 8.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 8.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Lite Unit 4 Multivers CB Lite is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.8.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.8.0. Deze versie (of hoger) is sinds 1 oktober 2015

Nadere informatie

JAAROVERGANG

JAAROVERGANG JAAROVERGANG 2018-2019 AaFinancieel Met de overgang naar een nieuw jaar dient ook de financiële boekhouding aangepast te worden en ingericht te worden voor het nieuwe jaar. Naast de jaarafsluiting dienen

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting

Procedure jaarafsluiting 6 november 2018 Procedure jaarafsluiting Unit4 Wholesale Unit4 Business Software Benelux B.V. Papendorpseweg 100 Telefoon Supportlijn +31 88 247 17 77 +31 88 247 24 72 Postbus 500 Customer Support Portal

Nadere informatie

Finsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Finsys 5. Het openen en afsluiten van een boekjaar. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2 Finsys 5 Het openen en afsluiten van een boekjaar versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Het openen en afsluiten van een boekjaar 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3:

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting 2017

Procedure jaarafsluiting 2017 Procedure jaarafsluiting 2017 Om in een nieuw boekjaar te kunnen boeken hoeft het oude jaar niet persé te zijn afgesloten. Let er wel op dat u bij het boeken van inkopen, facturen, bank e.d. het juiste

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Eindejaarsessie uitvoeren

Eindejaarsessie uitvoeren Afsluiten administratie/boekjaar Eindejaarsessie uitvoeren Met het onderdeel Eindejaarsessie kunt u het huidige boekjaar afsluiten en een nieuw boekjaar openen. In deze instructie staat beschreven hoe

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.9.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.9.0. Deze versie (of hoger) is sinds november 2016 geïnstalleerd

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat. Opvragen Debiteuren Op deze pagina: Hier kunnen gegevens van de debiteuren worden opgevraagd. Wijzigen van gegevens is hier niet mogelijk. Doordat het MINOX-programma de ingebrachte boekingen direct verwerkt,

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2

Inhoudsopgave 1. EEN BOEKJAAR VOORLOPIG AFSLUITEN EN EEN NIEUW BOEKJAAR OPENEN... 2 Afsluiten Boekjaar Het boekjaar kun je in King (vanaf versie 5.56a1)op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mét voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zónder voorlopige boekingsgangen) Ook kun je later

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

KING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A

KING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A KING WEBSERVICES 2.0 HANDLEIDING KING WEBSERVICES 2.0 AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56A SERVICE.KING.EU HANDLEIDING AFSLUITEN BOEKJAAR IN KING 5.56 INHOUD Het boekjaar kun je in King op twee manieren afsluiten:

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Allinco Software B.V. Datum : 27 december 2012 Versie : 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Stappenplan... 3 Back-up... 3 Nieuw boekjaar... 4 Handmatig aanmaken...

Nadere informatie

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar

LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar LegalEagle Boekhouding Nieuw Boekjaar ADVOCATENDESKSUPPORT is onderdeel van WebPlus Hosting info@webplushosting.nl www.advocatendesksupport.nl 2 LegalEagle Boekhouding - Nieuw Boekjaar Voorwoord In Legal

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie.

In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie. Boekingsprogramma In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie. Voor u kunt gaan boeken moeten er een aantal instellingen gedaan worden. - Grootboeken - Dagboeken

Nadere informatie

PERIODEAFSLUITING 2018

PERIODEAFSLUITING 2018 PERIODEAFSLUITING 2018 Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Aanmaken CLIEOP bestand:

Aanmaken CLIEOP bestand: Aanmaken CLIEOP bestand: Open KING Selecteer Crediteuren -> Betalingsopdrachten -> Aanmaken/wijzingen/inzien betalingsvoorstellen Klik op toevoegen Selecteer de vinkjes zoals in de afbeelding hierboven.

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2

Afsluiten boekjaar. 1. Een boekjaar voorlopig afsluiten en een nieuw boekjaar openen Pag. 2 Afsluiten boekjaar Het boekjaar kunt u vanaf King 5.51a op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mét voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zónder voorlopige boekingsgangen) Tevens zullen we voor u beschrijven

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen Pag 1 Dit is een functie waarvan de beschrijving ook te vinden is in de online Help pagina s. Met name de ervaren boekhouders zullen met deze controle functie veel tijd kunnen besparen. Hoofdmenu > Afletteren

Nadere informatie

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding

Projecten- en Financiële administratie Softmark Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor projecten administratie voor kleine installatiebedrijven. Inleiding Het systeem Pro-Project is een financieel systeem dat vooral is ingericht voor kleine Installatiebedrijven

Nadere informatie

Module Jaarafsluiting v6.3

Module Jaarafsluiting v6.3 Module Jaarafsluiting v6.3 Gebruikershandleiding Twinfield International N.V. De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar

Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar Afsluiten oud boekjaar / Openen nieuw boekjaar Het boekjaar kunt u vanaf King 5.51a op twee manieren afsluiten: Voorlopig (mèt voorlopige boekingsgangen) en Definitief (zònder voorlopige boekingsgangen)

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3 Finsys 5 Invoeren bank- en giromutaties versie 5.3 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren bank- en giromutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3 Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Het aanmaken van een nieuwe administratie voor het nieuwe boekjaar omvat een aantal stappen welke hieronder uitgelegd worden. Doe dit net vóór het nieuwe

Nadere informatie

Table of contents 2 / 8

Table of contents 2 / 8 Transitor+ 1 / 8 Table of contents Installatie... 3 Introductie... 3 Installatie Transitor+... 3 Werking Transitor+... 4 Instellingen Transitor+... 4 Werking Transitor+... 7 2 / 8 Installatie Introductie

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang NEXT3 WebUren

Stappenplan Jaarovergang NEXT3 WebUren In UNIT4 Multivers: Controleer uw administratie, ga naar: [Beheer Controleren] Voer de controles uit op alle opties. U dient bij alle opties een groen vinkje te krijgen. Als dit niet het geval is, vink

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Boeken

Easy4U Finance Handleiding Boeken Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2

Finsys 5. Invoeren kasmutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.2 Finsys 5 Invoeren kasmutaties versie 5.2 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren kasmutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7: Selecteer

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie