RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2007"

Transcriptie

1 PERSMEDEDELING Embargo : Dinsdag, 28 augustus u00 RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2007 Courant resultaat vóór belastingen 3, groepsaandeel, met 22,3% vooruit tot EUR 107,1 miljoen - Autodistributie en Corporate activiteiten: vooruitgang met 18,4% tot EUR 59,8 miljoen dankzij de groei van de verkopen van nieuwe voertuigen en kostenbeheersing - Voertuigbeglazing: vooruitgang met 22,1% tot EUR 48,6 miljoen; de overname van Safelite, marktleider in de VS, heeft de achteruitgang van de Europese markten, in vergelijking met een uitzonderlijk eerste halfjaar 2006, ruimschoots gecompenseerd - Autoverhuur: lichte vooruitgang tot EUR -1,3 miljoen in vergelijking met EUR -2,7 miljoen voor het eerste halfjaar 2006; goede groei van de volumes, beter vlootgebruik, stijging van de vlootkosten, verbeterende prijsevolutie maar steeds lager dan vorig halfjaar 2006 Groepsaandeel in het resultaat van de periode 1 met 28,3% vooruit tot EUR 67,1 miljoen Verwachte stijging van het courante resultaat 2007 vóór belastingen, groepsaandeel, geschat dichtbij 20% Geconsolideerde kerncijfers H H % wijziging Verkopen 3.130, , , ,6 11,1% 11,1% Bedrijfsresultaat 181,4 155,0 147,2 104,8 23,2% 47,9% groepsaandeel 107,1-87,6-22,3% - Aandeel van de groep in het resultaat van de periode 1 85,6 67,1 76,1 52,3 12,5% 28,3% P. 1

2 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN H H % wijziging en en Verkopen 3.130, , , ,6 11,1% 11,1% Bedrijfsresultaat 181,4-26,4 155,0 147,2-42,4 104,8 23,2% 47,9% Netto financieringskosten -59,2-1,8-61,0-46,0 1,4-44,6 28,7% 36,8% Resultaat vóór belastingen 122,2-28,2 94,0 101,2-41,0 60,2 20,8% 56,1% Aandeel in het resultaat van entiteiten verwerkt 0,5 0,0 0,5 0,3 0,0 0,3 - - volgens de "equity"-methode Belastingen -28,4 7,2-21,2-13,9 6,8-7,1 104,3% 198,6% Resultaat uit voortgezette 94,3-21,0 73,3 87,6-34,2 53,4 7,6% 37,3% bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten 2,7-7,1-4,4 0,9 0,0 0,9 - - Resultaat van de periode 97,0-28,1 68,9 88,5-34,2 54,3 9,6% 26,9% Resultaat toerekenbaar aan : Houders van eigen-vermogensinstrumenten 85,6-18,5 67,1 76,1-23,8 52,3 12,5% 28,3% van D'Ieteren Minderheidsbelangen 11,4-9,6 1,8 12,4-10,4 2,0-8,1% -10,0% Resultaat per aandeel voor de resultaat van de periode toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Gewoon resultaat per aandeel (EUR) 15,53-3,36 12,17 13,80-4,33 9,47 12,5% 28,5% Verwaterd resultaat per aandeel (EUR) 15,45-3,34 12,11 13,74-4,30 9,44 12,4% 28,3% Resultaat per aandeel voor de resultaat uit voortgezette activiteiten toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Gewoon resultaat per aandeel (EUR) 15,23-2,58 12,65 13,69-4,31 9,38 11,2% 34,9% Verwaterd resultaat per aandeel (EUR) 15,16-2,57 12,59 13,63-4,29 9,34 11,2% 34,8% groepsaandeel H H % wijziging Courant resultaat vóór belastingen 122,2 101,2 20,8% Aandeel van minderheidsbelangen in het -15,1-13,6 11,0% courante resultaat vóór belastingen groepsaandeel 107,1 87,6 22,3% De geconsolideerde verkopen 3 groeien met 11,1% tot EUR 3.130,1 miljoen. Het bedrijfsresultaat 3 stijgt met 47,9% tot EUR 155,0 miljoen inclusief EUR 26,4 miljoen ongebruikelijke kosten en met betrekking tot Avis Europe en Belron. Zonder deze bedraagt het courante bedrijfsresultaat 3 EUR 181,4 miljoen, een vooruitgang met 23,2%. De netto financieringskosten 3 stijgen met EUR 16,4 miljoen tot EUR 61,0 miljoen. Zonder ongebruikelijke en, nemen de courante netto financieringskosten 3 toe met EUR 13,2 miljoen tot EUR 59,2 miljoen. Het resultaat vóór belastingen 3 stijgt met 56,1% tot EUR 94,0 miljoen. Zonder ongebruikelijke en, vertoont het courante resultaat vóór belastingen 3 een stijging van 20,8% tot EUR 122,2 miljoen. Het aandeel van de groep in het courante resultaat vóór belastingen 3 kent een toename van 22,3% tot EUR 107,1 miljoen. Het aandeel van de groep in het resultaat van de periode 1 bedraagt EUR 67,1 miljoen, een stijging van 28,3%. CORPORATE ONTWIKKELING Verhoging van de deelneming van D Ieteren in Belron s.a. D Ieteren n.v. heeft een koopoptie uitgeoefend op 3,65% van het kapitaal van Belron, in het bezit van Cobepa, voor een totaal bedrag van EUR 31 miljoen gebaseerd op de waarde per 31 december Deze transactie, die van kracht werd op 2 april 2007, brengt de deelneming van D Ieteren in Belron van 73,73% op 77,38% en vermindert deze van Cobepa van 20% naar 16,35%. Er is verder geen enkele andere wijziging in de samenstelling van het kapitaal van Belron. P. 2

3 RESULTATEN PER ACTIVITEIT 1. Autodistributie en Corporate activiteiten D Ieteren Auto Recordresultaten Opmerkelijke vooruitgang van het marktaandeel tot 20,57% dankzij Audi en Skoda Stijging van de verkopen met 4,0% dankzij de groei van de verkopen van nieuwe voertuigen Groei van het courante bedrijfsresultaat met 16,6% door de stijging van de verkopen en kostenbeheersing Sterke vooruitgang van het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, tot EUR 59,8 miljoen Vooruitzicht voor 2007 betreffende de markt van nieuwe wagens opwaarts herzien op meer dan inschrijvingen; marktaandeeldoelstelling 2007 boven 20% H H % wijziging en en Nieuwe voertuigen geleverd (in eenheden) ,6% Externe verkopen 1.532, , , ,6 4,0% 4,0% Bedrijfsresultaat 72,5-72,5 62,2-62,2 16,6% 16,6% Netto financieringskosten -12,3-3,5-15,8-11,4-4,4-15,8 7,9% 0,0% Courant resultaat vóór belastingen 60, , ,5% - groepsaandeel 59, , ,4% Activiteiten en resultaten D Ieteren Auto heeft een uitstekend eerste halfjaar 2007 neergezet. Zijn verkopen bereikten EUR 1.532,0 miljoen, een vooruitgang van 4,0% in vergelijking met het hoge niveau van het eerste halfjaar 2006, dankzij de groei van de verkopen van nieuwe voertuigen. Nieuwe voertuigen Voor het eerste halfjaar 2007 kwamen de inschrijvingen van nieuwe wagens in België neer op eenheden, een daling met 5,3% in vergelijking met het hoge niveau van het eerste halfjaar De door D Ieteren Auto verdeelde merken bereikten een gecumuleerd marktaandeel van 20,57%, een opmerkelijke stijging in vergelijking met de 19,43% voor het gehele boekjaar Deze groei is hoofdzakelijk te danken aan het toenemende marktaandeel van de merken Audi en Skoda. Deze beschikten tijdens het eerste halfjaar over voldoende bevoorrading om aan de sterke vraag te beantwoorden en om de leveringsvertragingen eind 2006 op te slorpen. Seat boekte een lichte stijging van zijn marktaandeel. Volkswagen die een terugval van zijn marktaandeel heeft gekend vooral door onvoldoende bevoorradingen, was n 1 op de markt voor het eerste halfjaar De tijdens het eerste halfjaar 2007 geïntroduceerde of vernieuwde modellen omvatten de VW Golf Variant, het Cross gamma, Skoda Fabia, Audi A5 en R8, en Porsche Cayenne. De markt van lichte bedrijfsvoertuigen vertegenwoordigde nieuwe inschrijvingen tijdens het eerste halfjaar 2007, een vooruitgang met 11,3%. Het totale marktaandeel van D'Ieteren Auto bedroeg 8,70%, een daling in vergelijking met de 9,75% bereikt in 2006, vooral als gevolg van laattijdige bevoorradingen. Het aantal nieuwe door D Ieteren Auto geleverde voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, bereikte een recordniveau van eenheden, een vooruitgang met 1,6% in vergelijking met het sterke niveau van het eerste halfjaar De verkopen van nieuwe voertuigen bedroegen EUR 1.272,2 miljoen, een stijging van 4,7%. P. 3

4 Andere activiteiten De verkopen van tweedehandse voertuigen bereikten EUR 54,1 miljoen, een daling van 6,6%, in vergelijking met het hoge niveau van het eerste halfjaar De verkopen van wisselstukken en accessoires gingen lichtjes vooruit, van EUR 70,7 miljoen in het eerste halfjaar 2006 tot EUR 72,4 miljoen, onder invloed van de toename van het wagenpark. De naverkoopactiviteiten van de D Ieteren Car Centers boekten 6,8% vooruitgang tot EUR 25,2 miljoen. D Ieteren Lease, actief in de langetermijnverhuur van de door D Ieteren Auto verdeelde merken, boekte een vooruitgang van 7,9% van zijn verkopen die neerkwamen op EUR 61,5 miljoen dankzij onder meer een meer gunstige mix van verhuurde voertuigen. De verkopen van D Ieteren Sport, voornamelijk motorfietsen, quads en scooters van het merk Yamaha, daalden met 1,6% tot EUR 36,9 miljoen door een minder gunstige productenmix. Op de markt die met 10,4% gestegen is, is het marktaandeel van Yamaha neergekomen op 18,23% in vergelijking met 18,14% behaald in Resultaten Als gevolg van de groei van de verkopen, het goede niveau van de marges en de kostenbeheersing, bereikte het courante bedrijfsresultaat EUR 72,5 miljoen, een vooruitgang van 16,6%. De totale netto financieringskosten zijn stabiel op EUR 15,8 miljoen. Zonder de aanpassingen van de financiële instrumenten (hoofdzakelijk rentevoet ruiltransacties) aan hun reële waarde, kwamen de courante netto financieringskosten neer op EUR 12,3 miljoen tegen EUR 11,4 miljoen tijdens het eerste halfjaar Deze lichte stijging is te wijten aan de hogere interestvoeten, grotendeels gecompenseerd door de daling van de gemiddelde schuld van de Autodistributie en Corporate activiteiten, en dit niettegenstaande de verhoging van de deelneming van D Ieteren in Belron. Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg EUR 59,8 miljoen tegenover EUR 50,5 miljoen tijdens het eerste halfjaar 2006, een stijging van 18,4% Vooruitzichten voor 2007 D Ieteren Auto verwacht voor het volledige jaar een Belgische markt van meer dan inschrijvingen van nieuwe wagens. In deze context rekent D Ieteren Auto op een marktaandeel boven 20% en op een stijging van het aantal nieuwe geleverde voertuigen van ongeveer 5% voor Herstelling en vervanging van voertuigbeglazing Belron s.a. Vooruitgang van de verkopen met 29,9% waarvan 6% organisch en 25% extern met een minieme impact uit wisselkoersschommelingen Courant bedrijfsresultaat 25,1% hoger waarvan EUR 3,4 miljoen organische daling meer dan gecompenseerd door EUR 19,8 miljoen uit overnames Organische resultaten weerspiegelen achteruitgangen van de Europese markten, in vergelijking met één sterk eerste halfjaar 2006, die bijkomende investeringen noodzakelijk maakten om de verdere groei van de verkopen te steunen Externe groei hoofdzakelijk door Safelite Group, Inc., dat boven verwachting presteert groepsaandeel 22,1% hoger tot EUR 48,6 miljoen vóór belastingen van EUR 7,6 miljoen met betrekking tot de integratie van Safelite en bijhorende herfinanciering in de context van die overname Voortgezette organische groei van de verkopen wordt verwacht tijdens het tweede halfjaar 2007 met een vergelijkbaar niveau van externe groei door de overname van Safelite P. 4

5 H H % wijziging en en Aantal interventies (in miljoen eenheden) - - 4, ,2-31,3% Externe verkopen 995,0-995,0 766,2-766,2 29,9% 29,9% Bedrijfsresultaat 80,3-6,3 74,0 64,2-20,5 43,7 25,1% 69,3% Netto financieringskosten -16,1-1,7-17,8-9,2 3,3-5,9 75,0% 201,7% Courant resultaat vóór belastingen 64, , ,7% - groepsaandeel 48, , ,1% - Opmerking : Het gemiddelde belang gebruikt voor de consolidatie van Belron bedraagt 76,42% (73,73% tijdens het eerste halfjaar 2006) Activiteiten en resultaten Tijdens het eerste halfjaar 2007 groeiden de verkopen van Belron met ongeveer 29,9% tot EUR 995,0 miljoen, bestaande uit 6% organische groei, 25% externe groei (inclusief de overname van Safelite Group, Inc., afgerond begin maart 2007) en -1% minieme impact uit wisselkoersschommelingen. Het totale aantal herstellings- en vervangingsinterventies nam met 31,3% toe tot 4,2 miljoen. In Europa groeiden de verkopen, na wisselkoersschommelingen en overnames, met 10%, door de versterking van de relaties met verzekeringsmaatschappijen en vlootbeheerders en door bijkomende investeringen in radioreclame, en dit niettegenstaande in de meeste landen in Noord-Europa een lager aantal beschadigde autoruiten werd vastgesteld ten gevolge van de zachte winter. Buiten Europa stegen de verkopen, na wisselkoersschommelingen en overnames, met 83% vooral door de overname van Safelite Group, Inc., marktleider in de VS op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. Safelite heeft een goede prestatie geboekt sinds zijn overname in gunstige weersomstandigheden. De integratie van Safelite met de in de VS reeds bestaande activiteiten van Belron is gestart en gaat goed vooruit. Het courante bedrijfsresultaat bedroeg EUR 80,3 miljoen tegenover EUR 64,2 miljoen in het eerste halfjaar De stijging van het bedrijfsresultaat bestond uit een organische daling van EUR 3,4 miljoen, een stijging van EUR 19,8 miljoen uit overnames en een negatieve impact van EUR 0,3 miljoen uit wisselkoersschommelingen. In Noord-Europa hebben de achteruitgangen van de markten bijkomende investeringen in marketing, vooral radioreclame, en de expansie van servicepunten noodzakelijk gemaakt om een verdere groei van de verkopen te steunen in vergelijking met het uitzonderlijke eerste halfjaar Daarenboven hebben de veranderingen in de operationele procedures in verband met het centrale ERP systeem in Frankrijk de resultaten op korte termijn negatief beïnvloed. De externe groei van het resultaat, grotendeels uit de overname van Safelite, is hoger dan verwacht door het vermogen van de onderneming om voordeel te halen uit de gunstige marktomstandigheden tijdens de belangrijke lenteperiode. kosten vóór belastingen voor het eerste halfjaar bedroegen EUR 7,6 miljoen en bestonden uit EUR 2,2 miljoen versnelde afschrijving van de uitgestelde financieringskosten als gevolg van de herfinanciering voor de overname van Safelite, evenals EUR 5,4 miljoen herstructureringskosten om de synergieën, die uit deze overname voortvloeien, te bundelen. Zoals voorheen aangekondigd, zullen deze kosten naar raming EUR 12 miljoen voor het hele jaar bedragen. Netto financieringskosten bedroegen EUR 17,8 miljoen in vergelijking met EUR 5,9 miljoen voor het eerste halfjaar Vóór verbonden aan veranderingen in de reële waarde van derivaten, stegen de courante netto financieringskosten van EUR 9,2 miljoen voor het eerste halfjaar 2006 tot EUR 16,1 miljoen hoofdzakelijk door bijkomende leningen gebruikt voor de financiering van de overname van Safelite, evenals hogere interestvoeten. groepsaandeel, steeg van EUR 39,8 miljoen tot EUR 48,6 miljoen voor het eerste halfjaar 2007, een stijging met EUR 8,8 miljoen, inclusief de impact van de verhoogde deelneming van D Ieteren in Belron in april In de loop van het tweede kwartaal van 2007 heeft Belron dividenden voor een bedrag van EUR 35,0 miljoen betaald aan zijn aandeelhouders, waarvan EUR 27,1 miljoen aan D Ieteren. P. 5

6 2.2. Vooruitzichten voor 2007 De vooruitzichten voor de rest van het jaar houden rekening met een voortgezette organische groei van de verkopen, met een vergelijkbaar niveau van externe groei door de overname van Safelite. Er wordt niet verwacht dat de achteruitgangen van de Europese markten zullen aanhouden, en de ontregelingen door de systeemverandering in Frankrijk zullen worden aangepakt. De integratie van de activiteiten in de VS zou tijdens het tweede halfjaar afgerond moeten zijn. 3. Autoverhuur op korte termijn Avis Europe plc Aanhoudende goede volumestijging Verbeterende prijsevolutie maar steeds lager dan vorig halfjaar Hogere vlootkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door beter vlootgebruik Verdere vooruitgang van de resultaten uit het Avis licentiehoudersnetwerk Voortgezet Budget herstel Optimalisering van het netwerk met ontwikkelingen in Griekenland, Spanje en Duitsland Externe verkopen 3 met 4,6% omhoog tot EUR 603,1 miljoen Stijging van het courante bedrijfsresultaat 3 met EUR 7,8 miljoen tot EUR 28,6 miljoen Courant resultaat vóór belastingen 3, groepsaandeel, van EUR -2,7 miljoen tot EUR -1,3 miljoen Netto ongebruikelijke kosten vóór belastingen 3 van EUR 7,6 miljoen hoofdzakelijk waardeverminderingsverlies op goodwill Uitgezonderd verkochte bedrijfsactiviteiten in Griekenland H H % wijziging en en Externe verkopen 603,1-603,1 576,8-576,8 4,6% 4,6% Bedrijfsresultaat 28,6-20,1 8,5 20,8-21,9-1,1 37,5% 872,7% Netto financieringskosten -30,8 3,4-27,4-25,4 2,5-22,9 21,3% 19,7% Courant resultaat vóór belastingen -2, , ,2% - groepsaandeel -1, , ,9% - Opmerking: Het gemiddelde belang gebruikt voor de consolidatie van Avis Europe is 59,62% (59,64% voor het eerste halfjaar 2006). Buiten de ongebruikelijke en geboekt door Avis Europe, neemt D Ieteren in zijn rekeningen ook de afschrijving op van de Avis-licentierechten van EUR 10,7 miljoen (reeds volledig afgeschreven in de rekeningen van Avis Europe). Uittreksels vertaald uit de persmededeling van Avis Europe plc van 28 augustus 2007 (de integrale versie ervan is beschikbaar in het Engels op de internet site van Avis Europe : Activiteiten en resultaten Uit de activiteiten van het eerste halfjaar blijken de aanhoudende goede volumestijging en de verbetering van het vlootgebruik, hogere inkomsten uit de licentiehouders en het voortgezette Budget herstel. De prijzen waren echter lager over het algemeen, maar met een verbetering sinds Pasen, gedeeltelijk aangedreven door nieuwe acties die werden genomen op dat gebied. Bovendien is de druk op de kosten blijven aanhouden, in het bijzonder de vloot- en interestkosten. Avis Europe zet de uitvoering van zijn strategie voor de verbetering van de marges en rendabiliteit op aangewend kapitaal voort, door rigoureuze kostenbesparingen, initiatieven om de gemiddelde opbrengst per verhuurdag en het vlootgebruik te verbeteren, en het focussen op de meest rendabele klantensegmenten. De groep heeft bovendien acties ondernomen om het netwerk te optimaliseren, om de globale rendabiliteit en de dekking van de vaste kosten te verhogen. Deze acties omvatten de verkoop en het sluiten van een licentieovereenkomst van de activiteiten in Griekenland, het sluiten van een licentieovereenkomst op de Canarische Eilanden en de overname van een strategisch belangrijke licentiehouder in Duitsland. De middelen voortvloeiend uit deze transacties, die in totaal ongeveer EUR 200 miljoen bedragen, zullen geleidelijk aangewend worden tussen meer rendabele activiteiten van de onderneming. P. 6

7 De totale verkopen, uitgezonderd verkochte bedrijfsactiviteiten in Griekenland, bedroegen EUR 604 miljoen, een stijging van 4,7%. De corporate verkopen van het merk Avis, uitgezonderd de nu verkochte Griekse bedrijfsactiviteit, kwamen neer op EUR 566 miljoen, een vooruitgang met 4,2%. Het aantal gefactureerde verhuurdagen steeg in vergelijking met vorig halfjaar met 6,0%, aanhoudend op de positieve tendens van 2006, vooral gedreven door een stijging van het aantal verhuringen, hoofdzakelijk in het segment verzekering/leasing, samen met langere gemiddelde verhuurtermijnen in alle segmenten. De gemiddelde opbrengst per verhuurdag daalde met 1,6%, hoofdzakelijk als gevolg van mixeffecten ter aanleiding van de groei van het verzekering/leasing segment (voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk), een stijging van de verhuurtermijnen en een aanhoudende concurrentiële marktomgeving. Revenue management initiatieven hebben er echter toe bijgedragen tot de verbetering van de gemiddelde opbrengst per verhuurdag in april, inclusief de voor de business belangrijke periode rond Pasen, met aanhoudende verbeteringen in mei en juni. De totale opbrengsten uit de Avis licentiehouders ging vooruit met 15,4% tot EUR 15 miljoen met boven de gemiddelde stijgingen in het Midden-Oosten en Centraal Oost-Europa. De corporate verkopen van het Budget merk kwamen neer op EUR 19 miljoen, 11,8% hoger, met voortgezette goede groei in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De opbrengsten uit de licentiehouders van het Budget merk van EUR 4 miljoen waren relatief stabiel in vergelijking met voorgaande periode. Het courante bedrijfsresultaat, uitgezonderd de nu verkochte Griekse bedrijfsactiviteit, bedroeg EUR 28,6 miljoen (2006: EUR 20,8 miljoen) inclusief een verlies van EUR 2,8 miljoen van Budget (2006: verlies van EUR 4,6 miljoen). De goede volumestijging en een verbetering van het vlootgebruik wat Avis betreft, samen met een verbeterde prestatie van Budget, werden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere prijzen bij Avis en kostenstijgingen, vooral wat de vloot betreft. De voertuigdetentiekosten namen meer toe dan de groei van de volumes, ten gevolge van een toegenomen gebruik van operationele leases (waarvan de financiële kost opgenomen is in de vlootkosten en niet in de financieringskosten), moeilijkere aankoopvoorwaarden voor de vloot en de impact van wetswijzigingen in Italië wat de verkoop van voertuigen betreft. Die stijgingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een verbetering van 0,6 procentpunten van het vlootgebruik, dankzij revenue management initiatieven evenals de stijging van de verhuurtermijnen, die naar een kortere stilstand van de vloot leidt. De courante netto financieringskosten waren EUR 5,4 miljoen hoger. Die stijging weerspiegelt grotendeels de toename van het gemiddelde netto schuldniveau van de voortgezette activiteiten in 2007 in lijn met de investeringen van de groep in de expansie van de vloot en een hogere financieringsvoet. Die is vooral te wijten aan de relatief hogere kost van de in juli 2006 uitgegeven obligatielening ten belopen van EUR 250 miljoen (vervallend in 2013) en aan de hogere korte termijn interestvoeten op de markt. De impact van beiden werd gedeeltelijk beperkt door acties in het kader van het interestrisicoafdekkingsbeleid. De netto ongebruikelijke kosten vóór belastingen uit de voortgezette activiteiten bedroegen EUR 7,6 miljoen. Herstructureringskosten van EUR 3,3 miljoen werden opgenomen in de periode in verband met het herstructureringsproject dat door de groep op het einde van 2005 werd gestart met betrekking tot de opdrachten van de Europese maatschappelijke zetel, de corporate activiteiten, het gedeelde dienstencentrum en de call centers. In juni 2007 werd een bijzonder waardeverminderingsverlies van EUR 4,0 miljoen erkend op de goodwill voortvloeiend uit de overname van een licentiehouder in Duitsland. Als gevolg van de beslissing van Avis Europe in 2004 om de overeenkomst met de hoofdcontractor voor het IT-backofficeproject op te zeggen, werd een netto ongebruikelijk krediet van EUR 2,7 miljoen geboekt in verband met de vereffening van een rechtszaak en extra stopzettingskosten opgenomen in de periode. Als gevolg van de identificatie van potentiële onregelmatigheden van beheer in Portugal, heeft de groep een kost van EUR 3,4 miljoen opgenomen voor een zelfstandig onderzoek, in Portugal evenals door heel de corporate activiteiten van de groep in Europa, samen met bepaalde afvloeiingskosten. Dit onderzoek heeft bevestigd dat de operationele processen van de overige activiteiten van de groep in lijn zijn met de groepspolitiek. Op 25 juli 2007 heeft de groep zijn participatie in Olympic Commercial and Tourist Enterprises s.a. [Avis Griekenland] verkocht voor een bedrag van EUR 25,5 miljoen, inclusief een netto schuld van EUR 184,6 miljoen, een stijging met EUR 14,1 miljoen over de periode. Een bijzonder waardeverminderingsverlies van EUR 7,1 miljoen werd geboekt om de bijhorende goodwill volledig af te schrijven rekening houdend met de verkoopprijs. P. 7

8 De onregelmatigheden van beheer geïdentificeerd in Portugal resulteerden in een vermindering van EUR 4,6 miljoen van de vooraf gepubliceerde netto activa op 31 december Bovendien zal het courante resultaat vóór belastingen in het huidige boekjaar EUR 2 miljoen lager zijn dan wat verwacht werd vóór de aankondiging van de onregelmatigheden [persmededeling van 11 juni], vooral in het tweede halfjaar. De resultaten van de Portugese activiteit zouden in belangrijke mate verbeteren in de toekomst Vooruitzichten voor 2007 In juli en tot nu toe in augustus, kernperiode van de zomeractiviteiten, bleven de verkopen op een sterk niveau zoals verwacht met goede volume en een aanhoudende verbeterende prijsevolutie. De vooruitzichten van de groep voor het courante resultaat voor 2007 blijven ongewijzigd. Einde van de uittreksels. VOORUITZICHTEN 2007 VOOR HET COURANTE GECONSOLIDEERDE RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN, GROEPSAANDEEL Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, of ernstige economische gevolgen van het huidige financiële klimaat, en rekening houdend met de resultaten van het eerste halfjaar 2007 alsook met de huidige vooruitzichten in de drie activiteiten verwacht D Ieteren een groei van zijn courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, dichtbij 20%. Verslag van de Commissaris "We hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de geconsolideerde halfjaarlijkse informatie voor de periode eindigend op 30 juni Het balanstotaal beloopt EUR 6.156,2 miljoen en de winst, die aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van s.a. D Ieteren n.v. toerekenbaar is, bedraagt EUR 67,1 miljoen. Dit beperkt nazicht bestond hoofdzakelijk uit de analyse en vergelijking van, en de discussie over de financiële informatie en was dus minder uitgebreid dan een audit, waarvan de doelstelling is om een opinie te geven over de financiële staten in zijn geheel. Het nazicht heeft geen aan het licht gebracht die betekenisvolle correcties van de geconsolideerde halfjaarlijkse financiële informatie vergen." SC DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS ET ASSOCIES D'Ieteren D'Ieteren is een internationale groep, met drie activiteiten in dienst van de automobilist: - de autodistributie in België van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha; - de autoverhuur op korte termijn in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië via Avis Europe plc en zijn merken Avis en Budget; - de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland via Belron s.a., en ondermeer zijn merken CARGLASS, AUTOGLASS in Europa en SAFELITE, LEBEAU en DURO in Noord-Amerika. D'Ieteren en zijn activiteiten opereren in 110 landen op 5 continenten in dienst van meer dan 14 miljoen klanten per jaar. Contactpersonen Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer Benoit Ghiot, Chief Financial Officer Catherine Vandepopeliere, Financial Communication - Tel: + 32 (0) financial.communication@dieteren.be Internet site: Het financiële halfjaarverslag 2007 is beschikbaar op de internet site of op aanvraag. Voorzichtigheid omtrent voorspellingen Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van D'Ieteren. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en onbekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die D'Ieteren voor een groot stuk niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde grondhypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt D'Ieteren geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 1 Resultaat toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van D Ieteren, volgens IAS 1. 2 Na aanpassing als gevolg van de verkoop van Avis Griekenland (toepassing van IFRS 5 - voor meer informatie, zie toelichting 2 van het financiële halfjaarverslag beschikbaar op de internet site van de Vennootschap). 3 Uitgezonderd verkochte bedrijfsactiviteiten in Griekenland. Einde van de persmededeling P. 8

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 PERSMEDEDELING 19 mei 2010 Embargo: 8u00 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 AUTODISTRIBUTIE D IETEREN AUTO In het eerste kwartaal 2010

Nadere informatie

Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief

Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief 30 - Autoverhuur op korte termijn Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief 31 Markante feiten in autoverhuur op korte termijn Februari 2007 Als onderdeel van zijn strategie

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR)

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR) KERNINDICATOREN Geconsolideerde resultaten (in miljoen EUR) 21 29 28 27 26 1 25 2 24 Verkopen 3,4 7.53,6 6.269,7 6.51,2 5.967,1 5.253,7 4.757,3 4.459,8 Courant bedrijfsresultaat 3, 5 456,4 384,7 375,1

Nadere informatie

TRADING UPDATE VOOR DE PERIODE

TRADING UPDATE VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2014 Als gevolg van de afschaffing van de verplichte publicatie van kwartaalmededelingen heeft D'Ieteren besloten zijn tussentijdse managementverklaring met betrekking

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2011 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte stijging van het resultaat in vergelijking met een record eerste kwartaal 2010. Verdere stijging van de verkopen 1

Nadere informatie

Markante feiten in autodistributie Januari 2007

Markante feiten in autodistributie Januari 2007 16 - Autodistributie Markante feiten in autodistributie Januari 2007 D Ieteren Auto neemt deel aan het Salon van Brussel voor Lichte bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Motorfietsen. Het nieuwe

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2006. Voorgesteld brutodividend : EUR 2,64 per aandeel, met 10,0% vooruit. Courante elementen. Totaal

JAARRESULTATEN 2006. Voorgesteld brutodividend : EUR 2,64 per aandeel, met 10,0% vooruit. Courante elementen. Totaal PERSMEDEDELING Embargo : Woensdag, 28 februari 2007 7u30 JAARRESULTATEN 2006 Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 30,4% vooruit tot EUR 154,6 miljoen - Autodistributie en Corporate activiteiten:

Nadere informatie

AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006

AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 D IETEREN AUTO 9 BEKENDE MERKEN, 113.000 GELEVERDE NIEUWE VOERTUIGEN, BIJNA 1.000.000 KLANTEN WIE ZIJN WIJ? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2010

RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2010 PERSMEDEDELING Embargo: Vrijdag, 27 augustus 2010 7u30 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2010 Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van EUR 177,4 miljoen, hetzij

Nadere informatie

Familiecultuur en openheid voor de wereld

Familiecultuur en openheid voor de wereld > Familiecultuur en openheid voor de wereld Ondernemen, telkens weer nieuwe projecten opzetten en internationaal groeien zijn eigen aan onze familiecultuur. Autoverhuur op korte termijn KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

JAARRESULTATEN Voorgesteld bruto dividend: EUR 3,25 per aandeel, een stijging met 8%

JAARRESULTATEN Voorgesteld bruto dividend: EUR 3,25 per aandeel, een stijging met 8% PERSMEDEDELING Embargo: Vrijdag, 5 maart 2010 7u30 JAARRESULTATEN 2009 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van EUR 214,2 miljoen, een opmerkelijke stijging met

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten aanzienlijk betere resultaten tijdens de eerste helft van 2015. Het marktaandeel van D Ieteren Auto 1 kromp lichtjes

Nadere informatie

Autodistributie D Ieteren Auto

Autodistributie D Ieteren Auto Autodistributie D Ieteren Auto Wie zijn wij? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten in België van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche en Yamaha. In 2005

Nadere informatie

RECORD GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN 2010

RECORD GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN 2010 SAMENVATTING RECORD GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN 2010 Stijging van de verkopen met 12,5 % 1 op één jaar, tot een recordniveau van 7,1 miljard EUR. Courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel,

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2011 BETREFFENDE 2011 VERKLAART JEAN-PIERRE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: SAMENVATTING

JAARRESULTATEN 2011 BETREFFENDE 2011 VERKLAART JEAN-PIERRE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: SAMENVATTING JAARRESULTATEN 2011 In de jaarrekening van D'Ieteren wordt Avis Europe voorgesteld als een beëindigde activiteit, na de verkoop van deze dochteronderneming die op 3 oktober 2011 van kracht werd (meer informatie

Nadere informatie

Bedrijfsopbrengsten 1.860, ,6-0,9% Bedrijfsresultaat 50,9 52,8-3,6% Courant resultaat na belasting (1), groepsaandeel 36,9 35,6 + 3,7%

Bedrijfsopbrengsten 1.860, ,6-0,9% Bedrijfsresultaat 50,9 52,8-3,6% Courant resultaat na belasting (1), groepsaandeel 36,9 35,6 + 3,7% goede commerciële prestaties tijdens het tweede halfjaar dankzij de introductie van nieuwe modellen en de penetratie van nieuwe segmenten bedrijfsopbrengsten zo goed als stabiel dankzij de groei tijdens

Nadere informatie

conjunctuur voorzien op EUR daling met Ongebruikelijke opgesplitst: als volgt commerciële Belron: 162,3 203 miljoen EUR. 21,1 miljoen Finance

conjunctuur voorzien op EUR daling met Ongebruikelijke opgesplitst: als volgt commerciële Belron: 162,3 203 miljoen EUR. 21,1 miljoen Finance JAARRESULTATEN 20 012 BETREFFENDE 2012 VERKLAART JEANPIERRJ RE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: Na twee recordjaren op rij moest onze groep het hoofd bieden aan markten die gekenmerkt werden door een forse

Nadere informatie

VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING

VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING 38 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 BELRON s.a. MEER DAN 8 MILJOEN KLANTEN DIE BEDIEND WORDEN VIA ONGEVEER 1.500 SERVICEPUNTEN, 6.500 MOBIELE SERVICE UNITS, IN

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE SPLITSING VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

GEOGRAFISCHE SPLITSING VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN bedrijfsopbrengsten voor het eerst boven de EUR 1 miljard sterke groei van de bedrijfsopbrengsten ondanks negatieve invloed van wisselkoersen stijging van het bedrijfsresultaat met meer dan 10% penetratie

Nadere informatie

De geconsolideerde verkopen bedroegen 5.541,6 miljoen EUR, +1,3 % ten opzichte van 2013. Ze worden als volgt opgesplitst:

De geconsolideerde verkopen bedroegen 5.541,6 miljoen EUR, +1,3 % ten opzichte van 2013. Ze worden als volgt opgesplitst: JAARRESULTATEN 2014 De resultaten 2014 van D'Ieteren zijn in overeenstemming met de vooruitzichten. Het marktaandeel en de rentabiliteit van D'Ieteren Auto verbeterden, ondanks harde concurrentie. Bij

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

s.a. D Ieteren n.v halfjaarlijks financieel verslag INHOUD

s.a. D Ieteren n.v halfjaarlijks financieel verslag INHOUD s.a. D Ieteren n.v. 2010 halfjaarlijks financieel verslag INHOUD 2 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 9 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE

Nadere informatie

s.a. D Ieteren n.v halfjaarlijks financieel verslag INHOUD

s.a. D Ieteren n.v halfjaarlijks financieel verslag INHOUD s.a. D Ieteren n.v. 2011 halfjaarlijks financieel verslag INHOUD 2 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 9 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE- EN NIET-GEREALISEERDE

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12%

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers eerste halfjaar

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

STERKE STIJGING VAN DE VERKOPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2017 VERWACHTINGEN VOOR

STERKE STIJGING VAN DE VERKOPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2017 VERWACHTINGEN VOOR STERKE STIJGING VAN DE VERKOPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2017 VERWACHTINGEN VOOR HET VOLLEDIGE JAAR BLIJVEN ONVERANDERD De geconsolideerde verkopen van de groep D Ieteren stegen in het eerste kwartaal

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media EMBARGO 17 mei 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 17 mei 2005 Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media Niettegenstaande een moeilijke economische context en een zwakke

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

D IETEREN IN EEN NOTENDOP

D IETEREN IN EEN NOTENDOP D IETEREN IN EEN NOTENDOP EEN BEURSGENOTEERDE FAMILIEGROEP Free float Euronext Brussel Eigen aandelen 1,57 % 2 41,33 % 1 In stemrechten: 60,66 %. 2 Op 31 december 2013. Familie D Ieteren 57,10 % 1 100

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 14/03/2012-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Een jaar met belangrijke strategische investeringen Zoals vermeld in de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal,

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

D IETEREN IN EEN NOTENDOP

D IETEREN IN EEN NOTENDOP 1 D IETEREN IN EEN NOTENDOP EEN BEURSGENOTEERDE FAMILIEGROEP Free float Euronext Brussel Familie D Ieteren Opgericht in 1805, D Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 21 november 2005

PERSMEDEDELING 21 november 2005 EMBARGO 21 november 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 21 november 2005 DERDE KWARTAAL ROULARTA: DIVISIE PRINTED MEDIA BLIJFT GOED PRESTEREN AUDIOVISUELE MEDIA ONDER DRUK Geconsolideerde resultaten voor het

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN In D'Ieteren s geconsolideerde financiële staten 2015 werd Carglass Brazilië opgenomen onder "stopgezette bedrijfsactiviteiten" na de verkoop door Belron van 60% van zijn investering in deze activiteit

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 20 november 2006 ROULARTA MEDIA GROUP BOEKT MOOI DERDE KWARTAAL

PERSMEDEDELING 20 november 2006 ROULARTA MEDIA GROUP BOEKT MOOI DERDE KWARTAAL EMBARGO 20 november 2006 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 20 november 2006 ROULARTA MEDIA GROUP BOEKT MOOI DERDE KWARTAAL Geconsolideerde resultaten voor het derde kwartaal van 2006 In het derde kwartaal van

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal Fagron realiseert organische omzetgroei van 10,1%

Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal Fagron realiseert organische omzetgroei van 10,1% Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 11 oktober 2018 Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal 2018 Fagron realiseert organische omzetgroei

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN. PERSMEDEDELING: JAARRESULTATEN 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo: Donderdag 25 februari

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN. PERSMEDEDELING: JAARRESULTATEN 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo: Donderdag 25 februari In D'Ieteren s geconsolideerde financiële staten 2015 is Carglass Brazilië opgenomen onder "stopgezette bedrijfsactiviteiten" na de verkoop door Belron van 60% van zijn investering in deze activiteit (zie

Nadere informatie

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Rue Keyenveld 58 - B-15 Brussel - Belgïe Tel. + 32 2 59 61 11 External Communications and Investor Relations Tel. + 32 2 59 6 16 Persmededeling Embargo: 9 maart 21 om 17.5 uur GEREGLEMENTEERDE

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 12/03/2013-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht JENSEN-GROUP verbetert winstgevendheid en rapporteert record opbrengsten Hoogtepunten 2012 De opbrengsten voor 2012 bedragen

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Embargo tot 22.09.2006-17 u 45 Forse verbetering van EBIT en EBITDA bij licht stijgende omzet. Belangrijk investeringsprogramma in logistiek en verpakking wordt voorbereid.

Nadere informatie

Miko N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2016

Miko N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2016 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Miko N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2016 De omzet steeg met 1,3 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar

Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar Onder Embargo tot 9/08/2018-17.40 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar Hoogtepunten eerste halfjaar 2018 De opbrengsten over het

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Winst bpost presteert sterk in 2013

Winst bpost presteert sterk in 2013 Winst bpost presteert sterk in 2013 De verwachtingen m.b.t. de afname van het postvolume werden bevestigd in het laatste kwartaal. De pakkettenvolumes stegen sterk in 2013, onder invloed van de vooruitgang

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

s.a. D Ieteren n.v Halfjaarlijks financieel verslag INHOUD WorldReginfo - 66cae bdb-af39-952f5ba61e8a

s.a. D Ieteren n.v Halfjaarlijks financieel verslag INHOUD WorldReginfo - 66cae bdb-af39-952f5ba61e8a s.a. D Ieteren n.v. 2015 Halfjaarlijks financieel verslag INHOUD 2 VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 2 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN 9

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

SOLVAC: DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2010 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur heeft per 30 juni 2010 de

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 5 september 2005

PERSMEDEDELING 5 september 2005 EMBARGO 5 september 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 5 september 2005 ROULARTA MAAKT 14,4 MILJOEN EURO WINST IN EERSTE SEMESTER 2005 Roularta Media Group realiseerde in het eerste halfjaar van 2005 een nettoresultaat

Nadere informatie

Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016

Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016 Groei van de verkochte volumes met 8.4% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013 HOGER COURANT NETTORESULTAAT PER AANDEEL: 2,84 EUR TEN OPZICHTE

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Persbericht Belangrijk herstel van de halfjaaropbrengsten na een zwak 2009

Persbericht Belangrijk herstel van de halfjaaropbrengsten na een zwak 2009 Onder Embargo tot 25/08/2010-17.45 CET Persbericht Belangrijk herstel van de halfjaaropbrengsten na een zwak 2009 Hoogtepunten eerste halfjaar 2010 De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2010 bedragen

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 15 mei 2006 ROULARTA GROEIT MET 10% IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2006, DANKZIJ PRINTED MEDIA

PERSMEDEDELING 15 mei 2006 ROULARTA GROEIT MET 10% IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2006, DANKZIJ PRINTED MEDIA EMBARGO 15 mei 2006 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 15 mei 2006 ROULARTA GROEIT MET 10% IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2006, DANKZIJ PRINTED MEDIA Roularta Media Group realiseerde in het eerste kwartaal van 2006

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o Totale omzet stijgt van 191,4 tot 197,4 miljoen EUR (+3,1%); o EBITDA stijgt van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012 STIJGING VAN HET LOPENDE NETTORESULTAAT: 11 MILJOEN EUR, EEN TOENAME

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Record inkomsten met voortgezette investeringen

Record inkomsten met voortgezette investeringen Onder Embargo tot 1/03/2018-17.40 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record inkomsten met voortgezette investeringen Hoogtepunten 2017 De opbrengsten voor 2017 bedragen 338,1 miljoen euro, een

Nadere informatie

GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010

GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010 EMBARGO TOT 26 AUGUSTUS 2010 17u00 Brussel, 26 augustus 2010. Gereglementeerde informatie 26 augustus 2010 17u00 CET GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010 Lichte daling van het bedrijfsresultaat ten opzichte

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Voor publicatie: 6 november 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Rotterdam, 6 november 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2017

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2017 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2017 De omzet steeg met 12,4 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar

Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar Onder Embargo totl 26/08/2008-17.45 CET Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar Hoogtepunten eerste halfjaar 2008 De opbrengsten van de voortgezette activiteiten

Nadere informatie

Persbericht. Een jaar van hoge investeringen. Hoogtepunten 2016

Persbericht. Een jaar van hoge investeringen. Hoogtepunten 2016 Onder Embargo tot 15/03/2017-17.40 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Een jaar van hoge investeringen Hoogtepunten 2016 De opbrengsten voor 2016 bedragen 318,2 miljoen euro, een stijging van 11,1%

Nadere informatie

Hoge omzet en winst bevestigen een uitstekend jaar

Hoge omzet en winst bevestigen een uitstekend jaar Onder Embargo tot 09/03/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge omzet en winst bevestigen een uitstekend jaar + e vere Hoogtepunten 2015 De opbrengsten voor 2015 bedragen 286,3 miljoen

Nadere informatie