JAARRESULTATEN Voorgesteld brutodividend : EUR 2,64 per aandeel, met 10,0% vooruit. Courante elementen. Totaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARRESULTATEN 2006. Voorgesteld brutodividend : EUR 2,64 per aandeel, met 10,0% vooruit. Courante elementen. Totaal"

Transcriptie

1 PERSMEDEDELING Embargo : Woensdag, 28 februari u30 JAARRESULTATEN 2006 Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 30,4% vooruit tot EUR 154,6 miljoen - Autodistributie en Corporate activiteiten: vooruitgang met 64,8%, tot EUR 59,5 miljoen hoofdzakelijk dankzij een recordaantal verkopen - Autoverhuur: vooruitgang met 1,8% tot EUR 23,1 miljoen; goede groei van de volumes en beter vlootgebruik maar blijvende druk op de prijzen en stijging van de vloot- en interestkosten - Voertuigbeglazing : vooruitgang met 20,4% tot EUR 72,0 miljoen hoofdzakelijk dankzij de sterke groei van de verkopen en de verbetering van de operationele efficiëntie Groepsaandeel in het resultaat van de periode 1 met 31,2% vooruit tot EUR 100,0 miljoen, inclusief ongebruikelijke onder meer verbonden aan het kostenreductieplan van Avis Europe en aan de integratie van de overnames in 2005 en 2006 in Noord-Amerika door Belron Voorgesteld brutodividend : EUR 2,64 per aandeel, met 10,0% vooruit Geconsolideerde kerncijfers % wijziging Verkopen 5.335, , , ,3 12,1% 12,1% Bedrijfsresultaat 307,7 239,7 255,7 210,5 20,3% 13,9% Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 154,6-118,6-30,4% - Aandeel van de groep in het resultaat van de periode 1 136,4 100,0 97,6 76,2 39,8% 31,2% P. 1

2 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN % wijziging en en Verkopen 5.335, , , ,3 12,1% 12,1% Bedrijfsresultaat 307,7-68,0 239,7 255,7-45,2 210,5 20,3% 13,9% Netto financieringskosten -108,8-1,1-109,9-96,5 3,2-93,3 12,7% 17,8% Resultaat vóór belastingen 198,9-69,1 129,8 159,2-42,0 117,2 24,9% 10,8% Aandeel in het resultaat van entiteiten verwerkt 0,7 0,0 0,7 0,6 0,0 0,6 - - volgens de "equity"-methode Belastingen -27,7 12,5-15,2-32,5 8,3-24,2-14,8% -37,2% Resultaat uit voortgezette 171,9-56,6 115,3 127,3-33,7 93,6 35,0% 23,2% bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Resultaat van de periode 171,9-56,6 115,3 127,3-33,7 93,6 35,0% 23,2% Resultaat toerekenbaar aan : Houders van eigen-vermogensinstrumenten 136,4-36,4 100,0 97,6-21,4 76,2 39,8% 31,2% van D'Ieteren Minderheidsbelangen 35,5-20,2 15,3 29,7-12,3 17,4 19,5% -12,1% Gewoon resultaat per aandeel (EUR) 24,72-6,61 18,11 17,68-3,88 13,80 39,8% 31,2% Verwaterd resultaat per aandeel (EUR) 24,62-6,59 18,03 17,63-3,87 13,76 39,6% 31,0% Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel % wijziging Courant resultaat vóór belastingen 198,9 159,2 24,9% Aandeel van minderheidsbelangen in het -44,3-40,6 9,1% courante resultaat vóór belastingen Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 154,6 118,6 30,4% De geconsolideerde verkopen groeien met 12,1% tot EUR 5.335,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat stijgt met 13,9% tot EUR 239,7 miljoen inclusief EUR 68,0 miljoen ongebruikelijke kosten en met betrekking tot Avis Europe en Belron. Zonder deze bedraagt het courante bedrijfsresultaat EUR 307,7 miljoen, een vooruitgang met 20,3%. De netto financieringskosten stijgen met EUR 16,6 miljoen tot EUR 109,9 miljoen. Zonder ongebruikelijke en, nemen de courante netto financieringskosten toe met EUR 12,3 miljoen tot EUR 108,8 miljoen. Het resultaat vóór belastingen stijgt met 10,8% tot EUR 129,8 miljoen. Zonder ongebruikelijke en, vertoont het courante resultaat vóór belastingen een stijging van 24,9% tot EUR 198,9 miljoen. Het aandeel van de groep in het courante resultaat vóór belastingen kent een toename van 30,4% tot EUR 154,6 miljoen. Het aandeel van de groep in het resultaat van de periode 1 bedraagt EUR 100,0 miljoen, een stijging van 31,2%. Het courante resultaat na belastingen, groepsaandeel, komt neer op EUR 136,4 miljoen, een groei van 39,8%. P. 2

3 RESULTATEN PER ACTIVITEIT 1. Autodistributie en Corporate activiteiten Met 9,6% stijgende markt tot een recordniveau van inschrijvingen van nieuwe wagens Stijging van het marktaandeel tot 19,43% dankzij de vooruitgang van Skoda en Volkswagen Vooruitgang van de verkopen met 11,9% tot EUR 2.491,4 miljoen dankzij de groei met 12,5% van de verkopen van nieuwe voertuigen Groei van het courante bedrijfsresultaat met 46,0% tot EUR 81,9 miljoen hoofdzakelijk door de vooruitgang van de verkopen van nieuwe voertuigen Stijging van het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 64,8% tot EUR 59,5 miljoen % wijziging en en Nieuwe voertuigen geleverd (in eenheden) ,4% Externe verkopen 2.491, , , ,2 11,9% 11,9% Bedrijfsresultaat 81,9 0,7 82,6 56,1 0,2 56,3 46,0% 46,7% Netto financieringskosten -22,2-3,1-25,3-19,6-0,4-20,0 13,3% 26,5% Courant resultaat vóór belastingen 59, , ,6% - Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 59, , ,8% Activiteiten en resultaten D'Ieteren Auto zette een uitstekend jaar 2006 neer. Zijn verkopen bereikten een recordniveau van EUR 2.491,4 miljoen, een vooruitgang van 11,9%, hoofdzakelijk dankzij de groei van de verkopen van nieuwe voertuigen. Nieuwe voertuigen In 2006 bereikten de inschrijvingen van nieuwe wagens in België een recordniveau van eenheden, een groei van 9,6%, hoofdzakelijk beïnvloed door de gunstige impact van het Autosalon en de versnelde vernieuwing van het wagenpark als gevolg van de sterke economische groei, met de impact van de meer restrictieve fiscale reglementering met betrekking tot de inschrijving van 4x4 s als bedrijfsvoertuigen. De door D'Ieteren Auto verdeelde merken bereikten voor het jaar 2006 een marktaandeel van 19,43%, een vooruitgang in vergelijking met de 19,01% bereikt in 2005, dankzij de toenames in marktaandeel van Skoda en Volkswagen, en ondanks bepaalde vertragingen in bevoorrading als gevolg van de prioriteit die de constructeur gaf aan de Duitse markt die in 2007 onderhevig wordt aan een verhoging van het btw-tarief en van de gebeurtenissen eind 2006 in de VW-fabriek van Vorst. Het merk Skoda waarvan het gamma in september werd uitgebreid met de introductie van de kleine monovolume Roomster, overschreed de kaap van 2% marktaandeel. Volkswagen heeft zijn 1 e plaats op de Belgische markt teruggewonnen vooral dankzij een grote vraag naar zijn modellen Jetta, Polo, Fox en Passat geïntroduceerd in 2005 en de introductie tijdens het eerste halfjaar 2006 van de CrossPolo en de Eos. Audi kon blijven rekenen op een groot succes van zijn A6-gamma en zijn nieuwe 4x4 model Q7, en heeft tijdens het tweede halfjaar 2006 zijn modellen Allroad en TT vernieuwd. Porsche bereikte een recordniveau aan inschrijvingen dankzij zijn 911 en Cayman. Seat boekte een lichte daling van zijn marktaandeel. Het nieuwe model Seat Altea XL (break versie) werd in december 2006 geïntroduceerd. De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen vertegenwoordigde nieuwe inschrijvingen in 2006, een daling van 3,1% wegens de overheveling van de 4x4-inschrijvingen. Het totale marktaandeel van D'Ieteren Auto bedroeg 9,75%, een vooruitgang in vergelijking met de 9,62% bereikt voor het volledige boekjaar 2005, onder meer dankzij het nieuwe model VW Crafter dat in mei 2006 werd gecommercialiseerd. P. 3

4 Het aantal nieuwe door D Ieteren Auto geleverde voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, bereikte eenheden voor het boekjaar 2006, een vooruitgang van 9,4%. De verkopen van nieuwe voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, groeiden met 12,5% en bereikten EUR 1.987,0 miljoen. Andere activiteiten De verkopen van tweedehandse voertuigen bereikten EUR 118,2 miljoen, een vooruitgang van 29,6%, in een sterke markt. De verkopen van wisselstukken en accessoires gingen met 2,8% vooruit tot EUR 141,1 miljoen. De groei van de verkopen van wisselstukken als gevolg van het uitgebreider park van voertuigen verdeeld door D Ieteren Auto compenseerde ruimschoots de daling van de verkopen van accessoires die meer en meer standaard geleverd worden op de nieuwe voertuigen. De naverkoopactiviteiten van de D'Ieteren Car Centers boekten 12,3% vooruitgang tot EUR 46,6 miljoen. D Ieteren Lease, actief in de langetermijnverhuur van de door D Ieteren Auto verdeelde merken, boekte een vooruitgang van 7,9% van zijn verkopen die uitkwamen op EUR 116,2 miljoen. Op 31 december 2006, telde zijn vloot van verhuurde voertuigen bijna eenheden, een stijging van 6% tegenover De verkopen van D Ieteren Sport, voornamelijk motorfietsen, quads en scooters van het merk Yamaha, daalden met 5,7% tot EUR 59,3 miljoen. Onder meer door de sterke concurrentie in quads, daalde het marktaandeel van Yamaha in een groeiende markt tot 18,14% in vergelijking met 19,58% behaald in Resultaten Als gevolg van de sterke groei van de verkopen en het hefboomeffect van de vaste kosten, bereikte het courante bedrijfsresultaat van D Ieteren Auto EUR 81,9 miljoen, een vooruitgang van 46,0%. De totale netto financieringskosten bedroegen EUR 25,3 miljoen, een stijging met EUR 5,3 miljoen en omvatten EUR 3,1 miljoen (EUR 0,4 miljoen in 2005) uit aanpassingen van de financiële instrumenten (hoofdzakelijk rentevoet ruiltransacties) aan hun reële waarde. Zonder deze, stegen de courante netto financieringskosten met EUR 2,6 miljoen tot EUR 22,2 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de hogere interestvoeten. Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg EUR 59,5 miljoen tegenover EUR 36,1 miljoen in 2005, een stijging van 64,8% Belangrijkste verwezenlijkingen Om de klanttevredenheid te verhogen, zet D Ieteren Auto zijn programma voort van aparte verdeling van de merken Volkswagen en Audi zowel in het nationale netwerk als in de Brusselse regio waar twee nieuwe D Ieteren Car Centers geopend werden in De architectuur van de showrooms werd aangepast om een uitgebreider gamma aan wagens te kunnen tonen en weerspiegelt het imago van het merk. D Ieteren auto werkt tevens de omvorming van zijn Seat en Skoda netwerken af. Er werd één Porsche Center overgenomen in het begin van Er werden acties gelanceerd om de klantenbinding te versterken en op deze manier zowel de activiteiten verkoop van nieuwe voertuigen als naverkoop te stimuleren. Deze acties omvatten opleidingsprogramma s voor de dealers; naverkoopstructuren eigen aan het merk; ontwikkeling van nieuwe tools voor het beheer van klantenrelaties; nieuwe processen om de terugname van tweedehandse voertuigen door dealers te verbeteren. D Ieteren Auto implementeert tevens een My Way dealer netwerk voor tweedehandse voertuigen. D Ieteren Lease rondde de effectiseringsverrichting van zijn vloot en zijn leasingcontracten af en haalde een eerste bedrag van EUR 230 miljoen op in april 2006 en beschikt zo over een autonome en flexibele financieringsmethode. P. 4

5 1.3. Vooruitzichten voor 2007 De Belgische automarkt zou in 2007 ongeveer inschrijvingen van nieuwe wagens moeten halen. Hoewel dit onder het recordniveau van 2006 ligt, blijft dit een hoog niveau dat hoofdzakelijk dankzij de vernieuwing van het wagenpark tot stand zal komen. In deze context zal D Ieteren Auto zijn doelstelling van 20% marktaandeel aanhouden. De modellen die in 2007 zullen worden geïntroduceerd of vernieuwd, omvatten de VW Golf Variant, de gamma s Cross en BlueMotion, Skoda Fabia, Audi A5 en Porsche Cayenne. Bovendien zal D Ieteren Auto voordeel halen uit de acties van klantenbinding zowel binnen de verkoop als de naverkoop. 2. Autoverhuur Avis Europe Goede volumestijging; aanhoudende concurrentiële prijsomgeving Voortzetting van verbeterd vlootgebruik dankzij de initiatieven voor de ontwikkeling van de opbrengsten Verkopen met 4,7% omhoog tot EUR 1.336,3 miljoen Courant bedrijfsresultaat 5,5% hoger tot EUR 105,9 miljoen met verwachte hogere vlootkosten Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 1,8% omhoog tot EUR 23,1 miljoen Besparingen uit het kostenreductieplan hoger dan verwacht; lagere ongebruikelijke kosten % wijziging en en Externe verkopen 1.336, , , ,4 4,7% 4,7% Bedrijfsresultaat 105,9-49,7 56,2 100,4-46,0 54,4 5,5% 3,3% Netto financieringskosten -67,2-0,5-67,7-62,1 0,8-61,3 8,2% 10,4% Courant resultaat vóór belastingen 38, , ,0% - Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 23, , ,8% - Opmerking: Het gemiddelde belang gebruikt voor de consolidatie van Avis Europe is 59,63% (59,65% in 2005). Uittreksels vertaald uit de persmededeling van Avis Europe plc van 27 februari 2007 (de integrale versie ervan is beschikbaar op de internet site van Avis Europe : Activiteiten en resultaten De totale verkopen van Avis Europe stegen met 4,8% tot EUR miljoen. De verkopen van het Avis merk, exclusief licentiehouders, kwamen neer op EUR miljoen, een stijging met 4,5%. Het aantal gefactureerde dagen steeg met 5,9%. De gemiddelde opbrengst per gefactureerde verhuurdag lag echter 1,4% lager door de impact van de gemiddeld langere verhuurtermijnen in een algemeen lagere prijsomgeving, gedeeltelijk gecompenseerd door een gunstige klantenmix verbonden aan een kleiner percentage van het segment verzekeringsmaatschappijen en vlootbeheerders. De verkopen van het Budget merk kwamen neer op EUR 36 miljoen, een stijging met 5,9% dankzij de voortgezette groei in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het courante bedrijfsresultaat (zonder ongebruikelijke en ) bedroeg EUR 105,6 miljoen (2005: EUR 99,9 miljoen), inclusief een voorzien verlies van EUR 4,8 miljoen uit Budget (2005: verlies van EUR 6,9 miljoen). Het courant bedrijfsresultaat van het merk Avis kwam neer op EUR 158,2 miljoen tegenover EUR 153,9 miljoen in Rekening houdend met de niet verdeelde kosten van EUR 47,8 miljoen die een stijging kenden van EUR 0,7 miljoen, bedroeg het courante bedrijfsresultaat van het merk Avis EUR 110,4 miljoen tegenover EUR 106,8 miljoen in De courante bedrijfsmarge van het merk Avis, na aftrek van niet verdeelde kosten, lag 0,1% lager op 8,5%. Goede volumegroei en eerste besparingen uit het kostenreductieplan werden gecompenseerd door lagere prijzen en kosten die boven de inflatie lagen, vooral met betrekking tot de vloot. P. 5

6 De detentiekosten voor de voertuigen namen meer toe dan de groei van de volumes, ondermeer ten gevolge van een toegenomen gebruik van operationele leases (waarvan de financiële kost opgenomen is in de vlootkosten en niet in de financieringskosten) en moeilijker aankoopvoorwaarden voor de vloot. Dit effect werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging met 0,8 procentpunten van het vlootgebruik, dankzij de initiatieven om de opbrengsten te ontwikkelen en de langere verhuurtermijnen. De courante netto financieringskosten kenden een stijging en kwamen neer op EUR 67,2 miljoen. Het gemiddelde netto schuldniveau lag in 2006 lager dankzij de impact over het volledige boekjaar van de kapitaalverhoging in juli De gemiddelde financieringsvoet steeg voornamelijk door de impact van de nieuwe obligatielening van EUR 250 miljoen uitgegeven in juli 2006 en die in 2013 afloopt. De netto ongebruikelijke kosten vóór belastingen van EUR 28,9 miljoen omvatten lager dan verwachte herstructureringskosten van EUR 25,3 miljoen in verband met het kostenreductieplan dat door de groep op het einde van 2005 werd gestart met betrekking tot de rol van de Europese maatschappelijke zetel, de corporate activiteiten, het gedeelde dienstencentrum en de call centers. Deze kosten houden rekening met een krediet van EUR 1,2 miljoen voortvloeiend uit de aanpassingen van bepaalde pensioenplannen. Opmerking: D'Ieteren rapporteert een courant bedrijfsresultaat van EUR 105,9 miljoen voor de activiteit autoverhuur. Buiten de ongebruikelijke en geboekt door Avis Europe, neemt D'Ieteren in zijn rekeningen ook de afschrijving op van de Avis-licentie van EUR 21,7 miljoen (reeds volledig afgeschreven in de rekeningen van Avis Europe) Voortgang van het herstelplan De groep heeft zijn strategie voortgezet die erin bestaat zijn marge en rendabiliteit op aangewend kapitaal op middellange termijn te verhogen en erop toe te zien zijn positie als marktleider te versterken. De groep is er ruimschoots in geslaagd de belangrijke herstructurering van zijn organisatie en omvorming van de kernprocessen, bedoeld om de vaste kosten te drukken, tot een goed einde te brengen. Er werd hiervoor overgegaan tot een vermindering van de personeelsbezetting en van de functioneringskosten in de Europese centrale diensten, een versnelde transfer van de back-office activiteiten naar het gedeelde dienstencentrum in Boedapest, de consolidatie van de call center activiteiten naar de bestaande Barcelona site, en voorts, een vermindering van personeelsbezetting en algemene kosten in de maatschappelijke zetels van de verschillende landen. Deze veranderingen droegen bij tot een hogere efficiëntie van de activiteiten. Besparingen in 2006 lagen hoger dan verwacht en kwamen neer op EUR 11 miljoen. Voor 2007 zouden ze op EUR 25 miljoen moeten neerkomen. De laatste kosten verbonden aan dit plan worden geschat op ongeveer EUR 10 miljoen in Er werd een functie voor de ontwikkeling van de bedrijfsopbrengsten opgezet met het oog op een verbetering van de prijzen en van het vlootgebruik waardoor in 2006 de eerste resultaten bekomen konden worden wat betreft vlootgebruik. Een nieuw systeem om de vraag te evalueren werd ontwikkeld en in gebruik genomen in het netwerk. Voorts werd er geïnvesteerd in informatietools om een snelle implementering te bewerkstelligen van tactische prijswijzigingen en optimalisering van vlootniveaus. Avis Europe heeft diverse acties ondernomen met het oog op een oriëntering van zijn activiteiten naar meer rendabele klantensegmenten zonder na te laten ernaar te streven de andere segmenten te verbeteren. De genomen initiatieven voor de verbetering van de klantenservice wat snelheid, transparantie en keuze betreft werden in praktijk gebracht in de belangrijkste servicepunten en worden progressief over het hele netwerk verspreid. Internet reserveringen bleven toenemen, met op het einde van het jaar 28,7% van de totale reserveringen (tegenover 24% in december 2005). De ondernomen acties inzake prijszetting, vlootgebruik en doelgerichte groei passen in het kader van een rigoureus vlootbeheer. Het evenwicht tussen eigen filialen en licentiehouders wordt geanalyseerd vanuit het oogpunt van vlootrendement. P. 6

7 2.3. Vooruitzichten voor 2007 De verwachtingen voor 2007 blijven ongewijzigd. In vergelijking met 2006 zou de volumegroei zich aan een gelijkaardig ritme moeten voortzetten. Avis Europe beoogt momenteel vrij stabiele verhuurtarieven. Alhoewel het in deze periode, zoals gewoonlijk, moeilijk te voorzien is hoe de prijzen over het hele jaar zullen evolueren. De vlootkosten kenden een stijging die boven de inflatie lag als gevolg van de moeilijke aankoopvoorwaarden van voertuigen. Avis Europe probeert echter deze druk op de marges te compenseren door een verdere verbetering van het vlootgebruik die dankzij initiatieven voor de ontwikkeling van de opbrengsten, besparingen uit het kostenreductieplan en kostenverlagende acties kon verwezenlijkt worden. De externe omgeving is echter moeilijker geweest en zou dat tot na 2007 moeten blijven dan wat Avis Europe twee jaar geleden verwacht had. Dit laat niet toe de in 2005 meegedeelde vooruitzichten wat margeverbetering betreft aan te houden. Einde van de uittreksels. 3. Voertuigbeglazing Belron Verkopen: EUR 1.507,3 miljoen, 20,2% hoger met een gelijke verdeling tussen organische groei en externe groei en met een kleinere impact uit koersschommelingen Courant bedrijfsresultaat: 20,9% hoger tot EUR 119,9 miljoen dankzij de sterke groei van de verkopen en een verbetering van de operationele efficiëntie Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel: 20,4% hoger tot EUR 72,0 miljoen kosten vóór belastingen van EUR 19,6 miljoen hoofdzakelijk als gevolg van de integratie en transformatie van de overnames in Noord-Amerika in 2005 en 2006 Februari 2007 : Belron sluit een overeenkomst, onder voorbehoud van de goedkeuring van de lokale bevoegde overheden, voor de overname van Safelite Group, Inc., marktleider in de VS op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing % wijziging en en Aantal interventies (inclusief Brazilë - in miljoen eenheden) - - 6, ,3-15,1% Externe verkopen 1.507, , , ,7 20,2% 20,2% Bedrijfsresultaat 119,9-19,0 100,9 99,2 0,6 99,8 20,9% 1,1% Netto financieringskosten -19,4 2,5-16,9-14,8 2,8-12,0 31,1% 40,8% Courant resultaat vóór belastingen 100, , ,1% - Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 72, , ,4% - Opmerking: Het gemiddelde belang gebruikt voor de consolidatie van Belron bedraagt 73,7%, hetzelfde als dat gebruikt voor het boekjaar Activiteiten en resultaten Belron zette opnieuw een uitstekende prestatie neer in De verkopen stegen met 20,2% tot EUR 1.507,3 miljoen. Het totale aantal herstellings- en vervangingsinterventies groeide met 15,1% tot EUR 6,1 miljoen. Bij constante wisselkoersen en vergelijkbare perimeter groeiden de verkopen met 10%. De groei uit geografische expansie was, met name in Noord-Amerika, in 2006 goed voor 10% en het wisselkoerseffect had een minimale impact. P. 7

8 In Europa groeiden de verkopen, na wisselkoersschommelingen en overnames, met 13,4%. Er werd organische groei verwezenlijkt in alle Europese landen dankzij meer efficiënte reclamecampagnes gekoppeld aan het verspreiden in alle landen van de beste praktijken ontwikkeld binnen de groep, alsook dankzij de verdere ontwikkeling van de relaties met verzekeringsmaatschappijen en vlootbeheerders. De markten van Noord-Europa kenden, in vergelijking met 2005, gunstige weersomstandigheden tijdens de winter maar hadden te lijden onder het zachte weer in de herfst. Een uitzonderlijk sterke prestatie werd neergezet door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en de Benelux landen. In Frankrijk zetten de verkopen hun groeitrend voort, ondanks de impact op de markt van verhoogde snelheidscontroles. Buiten Europa stegen de verkopen, na wisselkoersschommelingen en overnames, met 44,0% voornamelijk als resultaat van de overnames in Noord-Amerika. Het courante bedrijfsresultaat bedroeg EUR 119,9 miljoen tegenover EUR 99,2 miljoen in 2005 dankzij de vooruitgang van de verkopen in bestaande markten en, in mindere mate, als resultaat van de overnames in 2005 en 2006, en van een verbeterde operationele efficiëntie. kosten en in bedrijfsresultaat van EUR 19,0 miljoen omvatten EUR 20,2 miljoen eenmalige kosten die betrekking hebben op het integratie- en transformatieprogramma opgezet in Noord-Amerika om de bedrijfsmarge van de recente overnames te verbeteren, EUR 2,1 miljoen kosten verbonden aan het sluiten van de productiesite in Australië, EUR 2,6 miljoen eenmalige winst verbonden aan het opdoeken van een pensioenplan in Nederland en een nettowinst van EUR 0,7 miljoen uit financiële instrumenten. De netto financieringskosten bedroegen EUR 16,9 miljoen in vergelijking met EUR 12,0 miljoen in Vóór verbonden aan veranderingen in de reële waarde van derivaten, stegen de netto financieringskosten van EUR 14,8 miljoen in 2005 tot EUR 19,4 miljoen voornamelijk door hogere interestvoeten en een hogere gemiddelde schuldenlast verbonden aan het feit dat de meeste overnames van 2005 op het einde van het jaar werden gerealiseerd. Ondanks de voortzetting van de overnames en de betaling van de dividenden van 2004 en 2005, maakte de stijging van de bedrijfskasstroom het weliswaar mogelijk om de nettoschuld van Belron te verminderen met EUR 22,9 miljoen per 31 december Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, steeg van EUR 59,8 miljoen tot EUR 72,0 miljoen, een stijging van EUR 12,2 miljoen als resultaat van de sterke operationele prestaties Belangrijkste verwezenlijkingen Belron hield in 2006 zijn doelstellingen aan gericht op groei van de verkopen en van rendabiliteit. Het streven naar uitmuntendheid in het leveren van service aan zijn klanten wordt dagelijks gemeten en blijft voor Belron een prioriteit. Dankzij de uitbreiding van de call center activiteiten die voor een snelle service zorgen en de promotie van de mobiele service kon de klanttevredenheid op een hoog niveau gehandhaafd blijven. Belron bleef sterke strategische relaties ontwikkelen met zijn partners van de verzekerings- en vlootmaatschappijen. De groep bleef trouw aan het actief promoten van het herstellen van voorruiten als een veilig en kostenefficiënt alternatief voor vervanging en zo aanzienlijke besparingen voor hen te genereren. In 2006 bestond 30% van alle interventies op voorruiten uit herstellingen. In Europa nam Belron zijn vroegere franchisehouder in Griekenland over alsook de GLASSCAR activiteiten in Italië. Het voerde verder kleinere overnames uit in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen die met succes in de bestaande activiteiten werden geïntegreerd. In september 2006, sloot Belron een franchiseovereenkomst in Roemenië, en bracht hiermee zijn net van franchisehouders op 9 partners. Tijdens 2006 ging Belron verder met de integratie binnen zijn bestaande activiteiten van de voertuigbeglazingactiviteiten van het Canadese AUTOSTOCK INTERNATIONAL, een afdeling van TCG INTERNATIONAL, dat in november 2005 werd overgenomen. Dit ging gepaard, in geval van overlapping, met de sluiting van 36 servicepunten en 24 magazijnen, het herverdelen van de merken over de 5 provincies, de integratie van IT-systemen en de consolidatie van administratieve functies in één dienstencentrum. In de P. 8

9 Verenigde Staten werd goede vooruitgang geboekt met de integratie van de 3 activiteiten in 2005 overgenomen alsook met het in 2006 overgenomen MAVERICK AUTO GLASS, met basis in Phoenix, Arizona Vooruitzichten voor 2007 Voor 2007 wordt een voortzetting verwacht van de organische groei, tegen een iets lager ritme echter gezien de sterke vergelijkingscijfers van de winter van 2006, terwijl Belron blijft vasthouden aan het leveren van een uitstekende service aan zijn klanten, verzekeringsmaatschappijen en vlootbeheerders. In februari 2007 heeft Belron een akkoord gesloten met het oog op de overname, onder voorbehoud van de goedkeuring van de lokale bevoegde overheden en van andere gebruikelijke voorwaarden, van Safelite Group, Inc., marktleider in de VS. De transactie bedraagt USD 334 miljoen (EUR 258 miljoen), schuldovername inbegrepen. Deze overname zal volledig door Belron gefinancierd worden via leningen op zijn eigen financieringscapaciteit. Gebaseerd op de voor 2006 geschatte resultaten van Safelite en op proforma jaarbasis 2006, zou deze overname geleid hebben tot een stijging van het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van D Ieteren van EUR 8 miljoen in Deze transactie zou in maart afgerond moeten worden en de integratie van de activiteiten van Belron Inc., het huidige filiaal van Belron s.a. in de VS, en Safelite zou vervolgens van start gaan. De kosten voor de integratie zullen later worden meegedeeld zodra meer gedetailleerde plannen beschikbaar zijn. Met de overname van Safelite zal Belron meteen een nationale geografische dekking bereiken in de VS met een onderneming die al 60 jaar bestaat en die over nauwe langetermijnrelaties beschikt met verzekeringsmaatschappijen en vlootbeheerders. Belron zal de activiteiten in direct contact met de klanten aanhouden terwijl de huidige back-office activiteiten van Belron in de VS met de centrale diensten van Safelite zullen worden geïntegreerd. In de belangrijkste functionele domeinen zouden verdere schaalbesparingen gerealiseerd worden en beide bedrijven zullen erop toezien hun beste praktijken te bundelen. VOORUITZICHTEN 2007 VOOR HET COURANTE GECONSOLIDEERDE RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN, GROEPSAANDEEL Behalve in uitzonderlijke omstandigheden en rekening houdend met de huidige vooruitzichten in de drie activiteiten van de Groep, inclusief - onder voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde overheden de overname van Safelite door Belron, zou het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, in 2007 een stijging moeten kennen tussen 5 en 10%. Verslag van de Commissaris "[ ] De controles over de geconsolideerde rekeningen van de Groep D'Ieteren werden grotendeels beëindigd en hebben geen belangrijke aan het licht gebracht welke een correctie zou vereisen van de financiële inlichtingen welke in het perscommuniqué werden opgenomen." sc Delvaux, Fronville, Servais et Associes D'Ieteren D'Ieteren is een internationale groep, met drie activiteiten ten dienste van de automobilist: - de distributie in België van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Yamaha en MBK; - de autoverhuur op korte termijn in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië via Avis Europe plc en zijn merknamen Avis en Budget; - de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland via Belron s.a. D'Ieteren en zijn activiteiten opereren in 110 landen op 5 continenten. P. 9

10 Contactpersonen Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer Benoit Ghiot, Chief Financial Officer Catherine Vandepopeliere, Financial Communication - Tel : + 32 (0) financial.communication@dieteren.be - Internet site : Het financiële gedeelte van het jaarverslag 2006 van D'Ieteren is beschikbaar op de internet site van de Vennootschap of op aanvraag. Voorzichtigheid omtrent voorspellingen Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van D'Ieteren. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en onbekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die D'Ieteren voor een groot stuk niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde grondhypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt D'Ieteren geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten. 1 Resultaat toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van D'Ieteren, volgens IAS 1. 2 Na aanpassing als gevolg van de toepassing van IAS 21 herzien (voor meer informatie, zie toelichtingsnota 2 van het financiële jaarverslag beschikbaar op de internet site van de Vennootschap). Einde van de persmededeling P. 10

AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006

AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 D IETEREN AUTO 9 BEKENDE MERKEN, 113.000 GELEVERDE NIEUWE VOERTUIGEN, BIJNA 1.000.000 KLANTEN WIE ZIJN WIJ? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING

VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING 38 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 BELRON s.a. MEER DAN 8 MILJOEN KLANTEN DIE BEDIEND WORDEN VIA ONGEVEER 1.500 SERVICEPUNTEN, 6.500 MOBIELE SERVICE UNITS, IN

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2007

RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2007 PERSMEDEDELING Embargo : Dinsdag, 28 augustus 2007 8u00 RESULTATEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2007 Courant resultaat vóór belastingen 3, groepsaandeel, met 22,3% vooruit tot EUR 107,1 miljoen - Autodistributie

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

Markante feiten in autodistributie Januari 2007

Markante feiten in autodistributie Januari 2007 16 - Autodistributie Markante feiten in autodistributie Januari 2007 D Ieteren Auto neemt deel aan het Salon van Brussel voor Lichte bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Motorfietsen. Het nieuwe

Nadere informatie

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 PERSMEDEDELING 19 mei 2010 Embargo: 8u00 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 AUTODISTRIBUTIE D IETEREN AUTO In het eerste kwartaal 2010

Nadere informatie

RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2008

RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2008 PERSMEDEDELING Embargo : Vrijdag, 29 augustus 2008 7u30 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2008 groepsaandeel, lichtjes achteruit met 4,5% tot EUR 102,3 miljoen - Autodistributie

Nadere informatie

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR)

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR) KERNINDICATOREN Geconsolideerde resultaten (in miljoen EUR) 21 29 28 27 26 1 25 2 24 Verkopen 3,4 7.53,6 6.269,7 6.51,2 5.967,1 5.253,7 4.757,3 4.459,8 Courant bedrijfsresultaat 3, 5 456,4 384,7 375,1

Nadere informatie

Autodistributie D Ieteren Auto

Autodistributie D Ieteren Auto Autodistributie D Ieteren Auto Wie zijn wij? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten in België van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche en Yamaha. In 2005

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

Bedrijfsopbrengsten 1.860, ,6-0,9% Bedrijfsresultaat 50,9 52,8-3,6% Courant resultaat na belasting (1), groepsaandeel 36,9 35,6 + 3,7%

Bedrijfsopbrengsten 1.860, ,6-0,9% Bedrijfsresultaat 50,9 52,8-3,6% Courant resultaat na belasting (1), groepsaandeel 36,9 35,6 + 3,7% goede commerciële prestaties tijdens het tweede halfjaar dankzij de introductie van nieuwe modellen en de penetratie van nieuwe segmenten bedrijfsopbrengsten zo goed als stabiel dankzij de groei tijdens

Nadere informatie

TRADING UPDATE VOOR DE PERIODE

TRADING UPDATE VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2014 Als gevolg van de afschaffing van de verplichte publicatie van kwartaalmededelingen heeft D'Ieteren besloten zijn tussentijdse managementverklaring met betrekking

Nadere informatie

Familiecultuur en openheid voor de wereld

Familiecultuur en openheid voor de wereld > Familiecultuur en openheid voor de wereld Ondernemen, telkens weer nieuwe projecten opzetten en internationaal groeien zijn eigen aan onze familiecultuur. Autoverhuur op korte termijn KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE SPLITSING VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

GEOGRAFISCHE SPLITSING VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN bedrijfsopbrengsten voor het eerst boven de EUR 1 miljard sterke groei van de bedrijfsopbrengsten ondanks negatieve invloed van wisselkoersen stijging van het bedrijfsresultaat met meer dan 10% penetratie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2011 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte stijging van het resultaat in vergelijking met een record eerste kwartaal 2010. Verdere stijging van de verkopen 1

Nadere informatie

Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief

Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief 30 - Autoverhuur op korte termijn Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief 31 Markante feiten in autoverhuur op korte termijn Februari 2007 Als onderdeel van zijn strategie

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2011 BETREFFENDE 2011 VERKLAART JEAN-PIERRE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: SAMENVATTING

JAARRESULTATEN 2011 BETREFFENDE 2011 VERKLAART JEAN-PIERRE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: SAMENVATTING JAARRESULTATEN 2011 In de jaarrekening van D'Ieteren wordt Avis Europe voorgesteld als een beëindigde activiteit, na de verkoop van deze dochteronderneming die op 3 oktober 2011 van kracht werd (meer informatie

Nadere informatie

RECORD GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN 2010

RECORD GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN 2010 SAMENVATTING RECORD GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN 2010 Stijging van de verkopen met 12,5 % 1 op één jaar, tot een recordniveau van 7,1 miljard EUR. Courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel,

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten aanzienlijk betere resultaten tijdens de eerste helft van 2015. Het marktaandeel van D Ieteren Auto 1 kromp lichtjes

Nadere informatie

conjunctuur voorzien op EUR daling met Ongebruikelijke opgesplitst: als volgt commerciële Belron: 162,3 203 miljoen EUR. 21,1 miljoen Finance

conjunctuur voorzien op EUR daling met Ongebruikelijke opgesplitst: als volgt commerciële Belron: 162,3 203 miljoen EUR. 21,1 miljoen Finance JAARRESULTATEN 20 012 BETREFFENDE 2012 VERKLAART JEANPIERRJ RE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: Na twee recordjaren op rij moest onze groep het hoofd bieden aan markten die gekenmerkt werden door een forse

Nadere informatie

De geconsolideerde verkopen bedroegen 5.541,6 miljoen EUR, +1,3 % ten opzichte van 2013. Ze worden als volgt opgesplitst:

De geconsolideerde verkopen bedroegen 5.541,6 miljoen EUR, +1,3 % ten opzichte van 2013. Ze worden als volgt opgesplitst: JAARRESULTATEN 2014 De resultaten 2014 van D'Ieteren zijn in overeenstemming met de vooruitzichten. Het marktaandeel en de rentabiliteit van D'Ieteren Auto verbeterden, ondanks harde concurrentie. Bij

Nadere informatie

RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2010

RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2010 PERSMEDEDELING Embargo: Vrijdag, 27 augustus 2010 7u30 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR 2010 Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van EUR 177,4 miljoen, hetzij

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

JAARRESULTATEN Voorgesteld bruto dividend: EUR 3,25 per aandeel, een stijging met 8%

JAARRESULTATEN Voorgesteld bruto dividend: EUR 3,25 per aandeel, een stijging met 8% PERSMEDEDELING Embargo: Vrijdag, 5 maart 2010 7u30 JAARRESULTATEN 2009 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van EUR 214,2 miljoen, een opmerkelijke stijging met

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

de weg banen autodistributie

de weg banen autodistributie de weg banen autodistributie achteruitgang van de automarkt als gevolg van een moeilijke economische context prestaties van D Ieteren Auto voornamelijk beïnvloed door de daling van de verkoop van het merk

Nadere informatie

STERKE STIJGING VAN DE VERKOPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2017 VERWACHTINGEN VOOR

STERKE STIJGING VAN DE VERKOPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2017 VERWACHTINGEN VOOR STERKE STIJGING VAN DE VERKOPEN IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2017 VERWACHTINGEN VOOR HET VOLLEDIGE JAAR BLIJVEN ONVERANDERD De geconsolideerde verkopen van de groep D Ieteren stegen in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 14/03/2012-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Een jaar met belangrijke strategische investeringen Zoals vermeld in de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal,

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Rue Keyenveld 58 - B-15 Brussel - Belgïe Tel. + 32 2 59 61 11 External Communications and Investor Relations Tel. + 32 2 59 6 16 Persmededeling Embargo: 9 maart 21 om 17.5 uur GEREGLEMENTEERDE

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o Totale omzet stijgt van 191,4 tot 197,4 miljoen EUR (+3,1%); o EBITDA stijgt van

Nadere informatie

Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal Fagron realiseert organische omzetgroei van 10,1%

Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal Fagron realiseert organische omzetgroei van 10,1% Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 11 oktober 2018 Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal 2018 Fagron realiseert organische omzetgroei

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

ZICH DURVEN AANPASSEN

ZICH DURVEN AANPASSEN BOODSCHAP VAN DE DIRECTIE ZICH DURVEN AANPASSEN In 2014 daalde onze belangrijkste prestatie-indicator, het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 11,5 % tot 157,2 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten Inkomsten bedragen KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van KEUR daalt met 4,7%

Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten Inkomsten bedragen KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van KEUR daalt met 4,7% Persbericht Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten Inkomsten bedragen 39.508 KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van 2.474 KEUR daalt met 4,7% BRUSSEL, 22 SEPTEMBER 2017 (EMBARGO tot

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar

Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar Onder Embargo totl 26/08/2008-17.45 CET Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar Hoogtepunten eerste halfjaar 2008 De opbrengsten van de voortgezette activiteiten

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

D IETEREN IN EEN NOTENDOP

D IETEREN IN EEN NOTENDOP D IETEREN IN EEN NOTENDOP EEN BEURSGENOTEERDE FAMILIEGROEP Free float Euronext Brussel Eigen aandelen 1,57 % 2 41,33 % 1 In stemrechten: 60,66 %. 2 Op 31 december 2013. Familie D Ieteren 57,10 % 1 100

Nadere informatie

De kracht van een pertinente en duurzame strategie PERSCONFERENTIE

De kracht van een pertinente en duurzame strategie PERSCONFERENTIE De kracht van een pertinente en duurzame strategie PERSCONFERENTIE 23.02.2018 Nettoresultaat stijgt met 13% +13% 606 m 2 Solvabiliteit (na dividend) duurzaam op hoog niveau Common Equity Tier 1 Basel III

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 12/03/2013-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht JENSEN-GROUP verbetert winstgevendheid en rapporteert record opbrengsten Hoogtepunten 2012 De opbrengsten voor 2012 bedragen

Nadere informatie

Jaarverslag Ten dienste van meer dan 14 miljoen klanten

Jaarverslag Ten dienste van meer dan 14 miljoen klanten Jaarverslag 2006 Ten dienste van meer dan 14 miljoen klanten STRUCTUUR VAN DE GROEP PER 31 DECEMBER 2006 s.a. D IETEREN n.v. 59,6% * 73,7% D IETEREN AUTO AVIS EUROPE plc BELRON s.a. 40,4% BEURS VAN LONDEN

Nadere informatie

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12%

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers eerste halfjaar

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN In D'Ieteren s geconsolideerde financiële staten 2015 werd Carglass Brazilië opgenomen onder "stopgezette bedrijfsactiviteiten" na de verkoop door Belron van 60% van zijn investering in deze activiteit

Nadere informatie

s.a. D Ieteren n.v halfjaarlijks financieel verslag INHOUD

s.a. D Ieteren n.v halfjaarlijks financieel verslag INHOUD s.a. D Ieteren n.v. 2011 halfjaarlijks financieel verslag INHOUD 2 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 9 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE- EN NIET-GEREALISEERDE

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

Resultaten Miko Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 %

Resultaten Miko Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 % Persmededeling (onder embargo tot 27 maart 2014 17.40 uur). Resultaten Miko 2013 Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 % Turnhout, 27 maart 2014 Miko, de

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

s.a. D Ieteren n.v halfjaarlijks financieel verslag INHOUD

s.a. D Ieteren n.v halfjaarlijks financieel verslag INHOUD s.a. D Ieteren n.v. 2010 halfjaarlijks financieel verslag INHOUD 2 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 9 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Miko N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2016

Miko N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2016 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Miko N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2016 De omzet steeg met 1,3 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

HelloFresh bouwt wereldwijd voort op een succesvol boekjaar 2018 en streeft naar een sterke aanhoudende groei in 2019

HelloFresh bouwt wereldwijd voort op een succesvol boekjaar 2018 en streeft naar een sterke aanhoudende groei in 2019 HelloFresh bouwt wereldwijd voort op een succesvol boekjaar 2018 en streeft naar een sterke aanhoudende groei in 2019 Geverifieerde cijfers voor het boekjaar 2018: hoge groei met groepsopbrengsten van

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

D Ieteren. Breken met de gewoonten JAARVERSLAG 2009

D Ieteren. Breken met de gewoonten JAARVERSLAG 2009 D Ieteren Breken met de gewoonten JAARVERSLAG 2009 Inhoud 2 Boodschap aan de aandeelhouders 4 Activiteiten van de Groep 6 Autodistributie D Ieteren Auto 20 Autoverhuur op korte termijn Avis Europe plc

Nadere informatie

D IETEREN IN EEN NOTENDOP

D IETEREN IN EEN NOTENDOP 1 D IETEREN IN EEN NOTENDOP EEN BEURSGENOTEERDE FAMILIEGROEP Free float Euronext Brussel Familie D Ieteren Opgericht in 1805, D Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012 STIJGING VAN HET LOPENDE NETTORESULTAAT: 11 MILJOEN EUR, EEN TOENAME

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN. PERSMEDEDELING: JAARRESULTATEN 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo: Donderdag 25 februari

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN. PERSMEDEDELING: JAARRESULTATEN 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo: Donderdag 25 februari In D'Ieteren s geconsolideerde financiële staten 2015 is Carglass Brazilië opgenomen onder "stopgezette bedrijfsactiviteiten" na de verkoop door Belron van 60% van zijn investering in deze activiteit (zie

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

Winst bpost presteert sterk in 2013

Winst bpost presteert sterk in 2013 Winst bpost presteert sterk in 2013 De verwachtingen m.b.t. de afname van het postvolume werden bevestigd in het laatste kwartaal. De pakkettenvolumes stegen sterk in 2013, onder invloed van de vooruitgang

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2017

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2017 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2017 De omzet steeg met 12,4 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

PERSBERICHT 1 ********

PERSBERICHT 1 ******** 20 februari 2015, 16.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE RESULTATEN 2014: PERSBERICHT 1 Omzet: 243,6 M (- 6%) Bedrijfsresultaat: 3,2 M (+ 53%) Nettoresultaat voor de periode: 2,3 M (+ 64%) ******** Resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 1 maart 2017 (8u00) PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016,

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Fagron zet sterke omzetgroei door in eerste kwartaal Fagron realiseerde omzetgroei van 13,1%

Fagron zet sterke omzetgroei door in eerste kwartaal Fagron realiseerde omzetgroei van 13,1% Persbericht Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 12 april 2019 07u00 CET Fagron zet sterke omzet door in eerste kwartaal 2019 Fagron realiseerde omzet van 13,1% Kernpunten

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont

Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont Persbericht 25 augustus 2010 Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont Mooi resultaat in het licht van de economische context o o Een uitgiftevolume

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont

Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont Persbericht 25 augustus 2010 Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont Mooi resultaat in het licht van de economische context o o Een uitgiftevolume

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media EMBARGO 17 mei 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 17 mei 2005 Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media Niettegenstaande een moeilijke economische context en een zwakke

Nadere informatie