JAARRESULTATEN Voorgesteld bruto dividend: EUR 3,25 per aandeel, een stijging met 8%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARRESULTATEN Voorgesteld bruto dividend: EUR 3,25 per aandeel, een stijging met 8%"

Transcriptie

1 PERSMEDEDELING Embargo: Vrijdag, 5 maart u30 JAARRESULTATEN 2009 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, van EUR 214,2 miljoen, een opmerkelijke stijging met 11,7% (stijging met 10,5% bij constante perimeter, exclusief de netto impact van het verhoogde belang in Belron) - Autodistributie en Corporate activiteiten: EUR 42,9 miljoen, een daling met 29,2% (daling met 23,6% exclusief de financieringskost verbonden aan het verhoogde belang in Belron). De impact van de dalende markt van nieuwe voertuigen en het bevoorradingstekort in kleinere modellen in het eerste halfjaar werden gedeeltelijk gecompenseerd door kostenbesparingen en een nauwgezet beheer van het aangewende kapitaal - Voertuigbeglazing: EUR 150,4 miljoen, een stijging met 38,5% (stijging met 33,2% zonder rekening te houden met het verhoogde belang in Belron), door de uitzonderlijke stijging van de verkopen dankzij de weersomstandigheden en succesvolle marketingactiviteiten, en door een strikte kostenbeheersing - Autoverhuur: EUR 20,9 miljoen, een daling met 7,1%; zeer sterke prestatie dankzij de strategische positionering en de rigoureuze uitvoering van het recessieplan die het effect van de zwakkere markten gedeeltelijk compenseerden Groepsaandeel in het resultaat van de periode 1 : EUR 158,5 miljoen (2008: EUR 32,2 miljoen na een niet-geldelijk bijzonder waardeverminderingsverlies op de investering in Avis Europe) Aanzienlijke daling van de netto schuld van de drie activiteiten Voorgesteld bruto dividend: EUR 3,25 per aandeel, een stijging met 8% Geconsolideerde kerncijfers IFRS, in miljoen EUR % wijziging Verkopen , , , ,2-3,6% -3,6% Bedrijfsresultaat 384,7 329,8 375,1 91,8 2,6% 259,3% Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 214,2-191,7-11,7% - Aandeel van de groep in het resultaat van de periode 1 182,8 158,5 159,0 32,2 15,0% 392,2% P. 1

2 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IFRS, in miljoen EUR % wijziging en en Verkopen , , , ,2-3,6% -3,6% Bedrijfsresultaat 384,7-54,9 329,8 375,1-283,3 91,8 2,6% 259,3% Netto financieringskosten -119,9 5,3-114,6-136,6-21,5-158,1 12,2% 27,5% Resultaat vóór belastingen 264,8-49,6 215,2 238,5-304,8-66,3 11,0% 424,6% Aandeel in het resultaat van entiteiten verwerkt 0,8 0,0 0,8 1,1 0,0 1,1-27,3% -27,3% volgens de "equity"-methode Belastingen -44,0 11,0-33,0-46,7 82,4 35,7 5,8% -192,4% Resultaat uit voortgezette 221,6-38,6 183,0 192,9-222,4-29,5 14,9% 720,3% bedrijfsactiviteiten Beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3-100,0% Resultaat van de periode 221,6-38,6 183,0 192,9-221,1-28,2 14,9% 748,9% Resultaat toerekenbaar aan : Houders van eigen-vermogensinstrumenten 182,8-24,3 158,5 159,0-126,8 32,2 15,0% 392,2% van D'Ieteren Minderheidsbelangen 38,8-14,3 24,5 33,9-94,3-60,4 14,5% 140,6% Resultaat per aandeel voor het resultaat van de periode toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Gewoon resultaat per aandeel (EUR) 33,29-4,41 28,88 28,90-23,04 5,86 15,2% 392,8% Verwaterd resultaat per aandeel (EUR) 33,23-4,40 28,83 28,86-23,00 5,86 15,1% 392,0% Resultaat per aandeel voor het resultaat uit voortgezette activiteiten toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Gewoon resultaat per aandeel (EUR) 33,29-4,41 28,88 28,90-23,18 5,72 15,2% 404,9% Verwaterd resultaat per aandeel (EUR) 33,23-4,40 28,83 28,86-23,15 5,71 15,1% 404,9% Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel IFRS, in miljoen EUR % wijziging Courant resultaat vóór belastingen 264,8 238,5 11,0% Aandeel van minderheidsbelangen in het -50,6-46,8 8,1% courante resultaat vóór belastingen Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 214,2 191,7 11,7% De geconsolideerde verkopen dalen met 3,6% tot EUR 6.269,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedraagt EUR 329,8 miljoen, inclusief EUR -54,9 miljoen ongebruikelijke en, waarvan EUR -0,8 miljoen met betrekking tot de autodistributie, EUR -47,2 miljoen met betrekking tot de autoverhuur en EUR -6,9 miljoen met betrekking tot de voertuigbeglazing. Zonder ongebruikelijke en bedraagt het courante bedrijfsresultaat EUR 384,7 miljoen, een stijging van 2,6%. De netto financieringskosten dalen met EUR 43,5 miljoen tot EUR 114,6 miljoen. Zonder ongebruikelijke en, dalen de courante netto financieringskosten met EUR 16,7 miljoen tot EUR 119,9 miljoen. Het resultaat vóór belastingen bedraagt EUR 215,2 miljoen. Zonder ongebruikelijke en, stijgt het courante resultaat vóór belastingen met 11,0% tot EUR 264,8 miljoen. Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedraagt EUR 214,2 miljoen, een stijging met 11,7%. Het aandeel van de groep in het resultaat van de periode 1 : EUR 158,5 miljoen. P. 2

3 RESULTATEN PER ACTIVITEIT 1. Autodistributie en Corporate activiteiten D Ieteren Auto Daling van de Belgische markt met 11,1% tot inschrijvingen van nieuwe wagens Lichte daling van het aandeel van D Ieteren in de inschrijvingen tot 19,34%; aanzienlijke stijging van Audi; daling van Volkswagen als gevolg van de laattijdige lancering van de modellen met licht belaste motoren, het gebrek aan Polo s omdat de Volkswagen groep voorrang verleende aan de Duitse markt, en de vrijwillige beperking van de verkopen aan kortetermijnverhuurders Daling van de verkopen met 8,4% benadrukt door de vermindering van de voorraden bij de concessiehouders Goede weerstand van het courante bedrijfsresultaat aan EUR 65,8 miljoen, een daling met 25,6%, aangezien dat de impact van de lagere verkopen van nieuwe voertuigen gedeeltelijk werd opgevangen door kostenbesparingen Daling van het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 29,2% tot EUR 42,9 miljoen (daling met 23,6% exclusief de financieringskost verbonden aan het verhoogde belang in Belron) IFRS, in miljoen EUR % wijziging en en Nieuwe voertuigen geleverd (in eenheden) ,3% Externe verkopen 2.453, , , ,4-8,4% -8,4% Bedrijfsresultaat 65,8-0,8 65,0 88,5 0,0 88,5-25,6% -26,6% Netto financieringskosten -23,1 1,4-21,7-27,9 2,4-25,5 17,2% 14,9% Courant resultaat vóór belastingen 42, , ,5% - Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 42, , ,2% Activiteiten en resultaten Dankzij de verbetering van de tendens in het tweede semester bedroegen de verkopen van D Ieteren Auto in 2009 EUR 2.453,8 miljoen, een daling met 8,4 % in vergelijking met Nieuwe voertuigen De inschrijvingen van nieuwe wagens in België bereikten eenheden, een kleiner dan voorziene daling, met 11,1%, in vergelijking met het Salonjaar Na een stijging dankzij de voorraadverminderingsacties bij de concessiehouders in het begin van het jaar, bereikte het gecumuleerde marktaandeel van de door D'Ieteren Auto verdeelde merken per eind december ,34%, een lichte daling ten opzichte van de 19,76% voor het jaar Dit valt voornamelijk te verklaren door de terugval van het marktaandeel van Volkswagen, die gedeeltelijk gecompenseerd werd door de stijging van de marktaandelen van Audi en Skoda. De vrijwillige beperking van de verkopen aan de kortetermijnverhuurders, de laattijdige lancering van de modellen met licht belaste motoren en het gebrek aan Polo s omdat de VW groep voorrang verleende aan de Duitse markt, waren nadelig voor het marktaandeel van Volkswagen. Het marktaandeel steeg echter sinds de lancering van deze nieuwe modellen in augustus. Ondanks een sterke toename van de concurrentie in het tweede semester, bereikte Audi een recordmarktaandeel. Hetzelfde geldt voor Skoda, dat profiteerde van het succes van de nieuwe Skoda Superb die dit jaar gelanceerd werd. Het marktaandeel van Seat daalde lichtjes in vergelijking met het jaar In 2009 vertegenwoordigde de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen nieuwe inschrijvingen, een achteruitgang van 20,5%. D'Ieteren Auto realiseerde een marktaandeel van 9,17% voor het jaar 2009 (9,00% voor het jaar 2008), dankzij het succes van de commerciële inspanningen, vooral voor de Caddy. P. 3

4 Het aantal nieuwe door D Ieteren Auto geleverde voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen, bereikte eenheden in 2009, een daling met 17,3% als gevolg van de daling van de markt en van het marktaandeel en van de voorraadverminderingen bij de concessiehouders in het begin van het jaar. Dankzij de verbetering van de verkoopmix daalden de verkopen van nieuwe voertuigen slechts met 10,8% tot EUR 1.929,7 miljoen. Andere activiteiten De verkopen van tweedehandse voertuigen bereikten EUR 117,0 miljoen, een stijging met 2,6% dankzij het succes van de voorraadverminderingsacties die in het begin van het jaar geleid werden op een actievere maar nog steeds moeilijke markt. De verkopen van wisselstukken en accessoires stegen met 5,6% tot EUR 149,4 miljoen. De naverkoopactiviteiten van de D Ieteren Car Centers stegen met 0,4% tot EUR 51,6 miljoen. D Ieteren Lease, actief in de langetermijnverhuur van de door D Ieteren Auto verdeelde merken, boekte een vooruitgang met 2,7% van zijn verkopen tot EUR 143,2 miljoen. Op 31 december 2009 telde zijn vloot van verhuurde voertuigen meer dan eenheden, een daling met 8% in vergelijking met 2008, als gevolg van de beslissing om de eigen vloot (vervang- en actiewagens) te beperken omwille van de moeilijke markt van de tweedehandse voertuigen. De verkopen van D Ieteren Sport, voornamelijk motorfietsen, quads en scooters van het merk Yamaha, daalden met 14,6% tot EUR 40,2 miljoen, op een markt die met 8,6% daalde. Het marktaandeel van Yamaha bereikte 12,92% (13,62% voor het jaar 2008). Resultaten Het courante bedrijfsresultaat bereikte EUR 65,8 miljoen (2008: EUR 88,5 miljoen). Deze daling valt voornamelijk te verklaren door de impact van de daling van de verkopen van nieuwe voertuigen die gedeeltelijk gecompenseerd werd door kostenbesparingen. De totale netto financieringskosten bedroegen EUR 21,7 miljoen (2008: EUR 25,5 miljoen). Zonder de aanpassingen van de financiële instrumenten (voornamelijk rentevoet ruiltransacties) aan hun reële waarde, bedroegen de courante netto financieringskosten EUR 23,1 miljoen (2008: EUR 27,9 miljoen). Deze daling valt voornamelijk te verklaren door de afname van de gemiddelde netto schuld als resultaat van de verbetering van de behoefte aan bedrijfskapitaal. Exclusief de financieringskost voor de verwerving van de Belron-aandelen, bedroegen de courante netto financieringskosten EUR 19,7 miljoen. Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, bedroeg EUR 42,9 miljoen (2008: EUR 60,6 miljoen) Belangrijkste ontwikkelingen In de onzekerheid die dit jaar heerste, trof D Ieteren Auto belangrijke maatregelen om deze crisis onder de beste omstandigheden te doorstaan. Er werd bijzonder aandacht geschonken aan de verlaging van de behoefte aan bedrijfskapitaal dankzij onder meer promotieacties om de voorraden te verminderen met een minimale impact op de prijzen, en een nauwgezet beheer van de uitstaande klantenvorderingen. De marketingkosten en de algemene kosten werden verlaagd, zonder enig sociaal gevolg, en de financieringen vereist voor de werking van de activiteit werden hernieuwd, in het bijzonder de effectisering van de vloot van D Ieteren Lease. Op operationeel vlak zette D Ieteren Auto zijn initiatieven voort om de tevredenheid van zijn klanten te verbeteren, de klantenbinding te versterken en de activiteit nieuw leven in te blazen met het oog op een heropleving van de consumptie. Binnen het netwerk werd het nieuwe beheersysteem voor de concessiehouders verder geïmplementeerd, net zoals het Customer Relationship Management dat het verkoopproces en de follow-up van de klantenrelatie formaliseert. Het My Way Authorized Distributor -netwerk werd verder uitgebouwd: 92 concessiehouders zijn daar nu bij aangesloten. D Ieteren Auto voltooide de renovatie van zijn onderdelen- en accessoiremagazijn. Dit project werd in 2008 opgestart en heeft tot doel de kwaliteit van de naverkoopdienst te verbeteren door de vereiste tijd voor de voorbereiding van de bestellingen nog verder te verkorten. P. 4

5 1.3. Vooruitzichten voor 2010 Zoals door Febiac aangekondigd, zou de Belgische automarkt in 2010 stabiel moeten blijven of lichtjes stijgen. In deze context blijft D Ieteren Auto zijn doelstelling nastreven van een continue vooruitgang van zijn marktaandeel. De modellen die in 2010 geïntroduceerd of vernieuwd zullen worden, zijn onder andere de Volkswagen Touareg en Sharan, de Cross-versies van de Volkswagen Polo en Golf, de Audi A1, de Seat Leon Ecomotive, de Volkswagen Amarok alsook de Porsche Boxster Spyder en Cayenne. 2. Herstelling en vervanging van voertuigbeglazing Belron s.a. Stijging van de externe verkopen met 12% : 9% organische groei, dankzij gunstige winterweersomstandigheden en succesvolle marketing- en operationele activiteiten, en 3% externe groei Stijging van het courante bedrijfsresultaat met 23,9% tot EUR 215,5 miljoen door de stijging van de verkopen en de sterke kostenbeheersing Stijging van het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 38,5% tot EUR 150,4 miljoen (stijging met 33,2% zonder rekening te houden met het verhoogde belang in Belron) Externe groei voornamelijk in de VS, waar de integratie van de overnames van 2008 nu helemaal afgerond is Verdere organische groei van de verkopen verwacht in 2010 IFRS, in miljoen EUR % wijziging en en Aantal interventies (in miljoen eenheden) , ,4-14% Externe verkopen 2.423, , , ,1 12,4% 12,4% Bedrijfsresultaat 215,5-6,9 208,6 173,9-23,0 150,9 23,9% 38,2% Netto financieringskosten -28,5 1,1-27,4-33,6-4,5-38,1 15,2% 28,1% Courant resultaat vóór belastingen 187, , ,3% - Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 150, , ,5% - Opmerking: Het gemiddelde belang gebruikt voor de consolidatie van het courante resultaat vóór belastingen van Belron bedraagt 80,43% (77,38% in 2008) Activiteiten en resultaten De verkopen stegen met 12,4% tot EUR 2.423,2 miljoen, waarvan 9% uit organische groei en 3% uit overnames met een minimale impact uit wisselkoersschommelingen. De organische groei was te danken aan gunstige winterweersomstandigheden in de belangrijkste Europese landen, aan meer marketing en aan de operationele verbeteringen die de impact van de uitdagende economische omgeving compenseerden. De impact uit wisselkoersschommelingen was minimaal door de sterkere Amerikaanse dollar die elders zwakkere valuta s compenseerde, en meer bepaald het Britse pond en de Australische dollar. Het totale aantal herstellings- en vervangingsinterventies steeg met 14% tot 10,7 miljoen. In Europa stegen de verkopen met 12%, na overnames en wisselkoersschommelingen, bestaande uit 13% organische groei en 1% externe groei, met een ongunstige impact van 2% uit wisselkoersschommelingen als gevolg van het zwakkere Britse pond. In Europa werden de activiteiten beïnvloed door gunstige winterweersomstandigheden in vergelijking met De stijging van de verkopen was ook het resultaat van meer marketingactiviteiten, van de instandhouding van nauwe relaties met belangrijke partners, en van operationele verbeteringen. De externe groei is voornamelijk toe te schrijven aan een overname in Denemarken eind Buiten Europa stegen de verkopen met 14%, na overnames en wisselkoersschommelingen. Dit omvatte 4% organische groei, 7% externe groei en 3% impact uit wisselkoersschommelingen. De organische groei weerspiegelt een continue investering in marketing en relaties met belangrijke partners. Daardoor kon het bedrijf groeien in een uitdagende markt. De externe groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overname van Diamond Glass Inc., begin juli P. 5

6 Het courante bedrijfsresultaat bedroeg EUR 215,5 miljoen (2008: EUR 173,9 miljoen). De stijging van het bedrijfsresultaat is voor het merendeel toe te schrijven aan de stijging van de verkopen over alle geografische zones, alsook aan een verbeterde operationele efficiëntie en aan kostenbesparingen. De ongebruikelijke kosten vóór belastingen van EUR 4,7 miljoen hebben betrekking op de herstructurering van de overnames in de VS. De omvatten de afschrijving van immateriële activa voortvloeiend uit de overnames en veranderingen in de reële waarde van derivaten. De netto financieringskosten bedroegen EUR 27,4 miljoen (2008: EUR 38,1 miljoen). Vóór verbonden aan veranderingen in de reële waarde van derivaten, daalden de courante netto financieringskosten van EUR 33,6 miljoen in 2008 tot EUR 28,5 miljoen door lagere leningen en dalende rentevoeten. Het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, steeg met 38,5% tot EUR 150,4 miljoen (2008: EUR 108,6 miljoen). In het tweede kwartaal van 2009 betaalde Belron EUR 97,5 miljoen dividenden met betrekking tot de resultaten 2007 en 2008 uit aan zijn aandeelhouders, waarvan EUR 75,4 miljoen aan D Ieteren Belangrijkste ontwikkelingen Belron bleef zijn doelstelling nastreven om zijn klanten, belangrijke verzekeringsmaatschappijen en vlootbeheerders, een ongeëvenaarde dienstverlening aan te bieden en zo de groei van de verkopen te bevorderen. In de loop van het jaar werd een nieuw gecentraliseerd meetsysteem geïmplementeerd om feedback van klanten in elk land te verzamelen en te evalueren. Zo kan de groep nog beter inspelen op de behoeften van zijn klanten. Bovendien bleef de groep efficiëntere en effectievere relaties met de verzekeringsmaatschappijen en vlootbeheerders nastreven. Het bedrijf voltooide ook de invoering van zijn gestandaardiseerde internetaanwezigheid. Bovendien ontwikkelde en implementeerde het bedrijf nieuwe instrumenten en processen om te garanderen dat het uitgevoerde werk voldoet aan de hoogste standaarden. In juli opende Belron aan de westkust van de VS zijn grootste distributiecentrum. Dankzij dit centrum kan Belron een betere dienstverlening aanbieden aan zijn klanten en tegelijkertijd het aantal af te leggen kilometers aanzienlijk beperken. Als erkenning hiervoor won het Belron Supply Chain team een Supply Chain Excellence Award in de best team categorie. Dit was al het tweede jaar op rij dat het Belron Supply Chain team een Supply Chain Excellence Award in de wacht sleepte. In veel landen werd de televisiemarketing opgedreven na de succesvolle tests het jaar voordien. De reclames waren gestandaardiseerd en werden samen met de bestaande radioreclames uitgezonden. Tijdens het derde kwartaal verwierf Belron één servicepunt in China, en eind september werd het Amerikaanse bedrijf voor de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing IGD Industries overgenomen. Eerder op het jaar werden franchiseovereenkomsten ondertekend in Chili, Finland en Litouwen. In januari 2010 nam Belron zijn vroegere franchisehouder in Turkije over Vooruitzichten voor 2010 In 2010 wordt een verdere organische groei van de verkopen verwacht. Belron blijft zich engageren om een uitstekende service te verlenen aan zijn klanten en zijn verzekerings- en vlootpartners, alsook om zijn operationele efficiëntie te verbeteren. P. 6

7 3. Autoverhuur op korte termijn Avis Europe plc Weerstand van de volumes: daling van de volumes beperkt tot 8,4% bij constante perimeter 3, ondersteund door het merkleiderschap, de differentiatie van de dienstverlening en de geografische diversificatie Proactieve prijsacties resulteerden in een stijging van de opbrengst per verhuurdag met 2,4% in de tweede jaarhelft en 0,7% voor het volledige jaar, ondanks de ongunstige impact van de mix Daling van de verhuuropbrengsten 2,4 met 11,6% tot EUR 1.159,6 miljoen Aanzienlijke vermindering van de kosten met EUR 149 miljoen, inclusief belangrijke verbetering van het vlootgebruik met 3,9 procentpunten Stijging van de courante bedrijfsmarge 5 van 8,6% tot 8,9% Daling van het courante bedrijfsresultaat 4 met 8,3% tot EUR 103,4 miljoen Daling van het courante resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, 4 met 7,1% tot EUR 20,9 miljoen Belangrijke daling van de netto schuld met EUR 375 miljoen in vergelijking met 2008 IFRS, in miljoen EUR % wijziging en en Externe verkopen , , , ,7-16,4% -16,4% waarvan verhuuropbrengsten 1.159, , , ,3-11,6% -11,6% Bedrijfsresultaat 103,4-47,2 56,2 112,7-260,3-147,6-8,3% 138,1% Netto financieringskosten -68,3 2,8-65,5-75,1-19,4-94,5 9,1% 30,7% Courant resultaat vóór belastingen 35, , ,6% - Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel 20, , ,1% - Opmerking: Het gemiddelde belang gebruikt voor de consolidatie van het resultaat van Avis Europe bedraagt 59,72% (59,74% in 2008). Buiten de ongebruikelijke en geboekt door Avis Europe, neemt D Ieteren in zijn rekeningen de afschrijving op van de Avis-licentierechten van EUR 13,7 miljoen (reeds volledig afgeschreven in de rekeningen van Avis Europe). Uittreksels vertaald uit de persmededeling van Avis Europe plc van 4 maart 2010 (de integrale versie ervan is beschikbaar in het Engels op de website van Avis Europe: Activiteiten en resultaten De verhuuropbrengsten 2 bedroegen EUR 1.162,4 miljoen, een daling met 11,5%, die de wereldwijde recessie weerspiegelt. De corporate verkopen bedroegen EUR 1.119,2 miljoen, 11,5% minder bij courante wisselkoers en 10,0% minder bij constante wisselkoers. Het totale aantal gefactureerde verhuurdagen stond 10,3% lager en 8,4% lager bij constante perimeter 3, buiten de sluiting van of het sluiten van licentieovereenkomsten met meer dan 200 verhuurkantoren. De daling van het aantal gefactureerde verhuurdagen weerspiegelde voornamelijk een lager aantal verhuringen, gedeeltelijk gecompenseerd door een verlenging van de verhuurtermijn, die Avis Europe actief beheerde dankzij zijn revenue management functie. De gemiddelde opbrengst per verhuurdag was 0,7% hoger bij constante wisselkoers en 1,0% lager bij courante wisselkoers. Zonder rekening te houden met de impact van de voertuigen- en klantenmix en de verhuurtermijn, zijn de prijzen gestegen met 2,0%, namelijk 1,0% in de eerste jaarhelft en 2,8% in de tweede jaarhelft. Bovenop een zeer nauwgezet beheer van het vlootniveau bleef Avis Europe het hele jaar de prijzen waar mogelijk verhogen. Dit resulteerde in zeer goede winsten tijdens het cruciale zomerseizoen. De opbrengsten uit de Avis licentiehouders daalden met 7,1% bij constante wisselkoers en met 10,1% bij courante wisselkoers, met dalingen in de meeste regio s. Dit weerspiegelt de economische omstandigheden die wereldwijd zwakker zijn. De opbrengsten uit de licentiehouders van het merk Budget daalden met 3,9% exclusief wisselkoerseffecten. Dit weerspiegelt de herstructurering van het Duitse netwerk in de loop van het jaar. Zonder rekening te houden met Duitsland, stegen de opbrengsten met 1,6% doordat de gestage groei van het diverse netwerk de moeilijke economische omstandigheden compenseerde. Bij courante wisselkoers waren die verkopen 18,9% lager. P. 7

8 De externe verkopen van de corporate activiteiten daalden met EUR 145,3 miljoen tot EUR 1.119,2 miljoen. Dit weerspiegelt de uitdagende economische omgeving. Het courante bedrijfsresultaat daalde met slechts EUR 5,5 miljoen tot EUR 68,1 miljoen. Dit weerspiegelt de flexibiliteit van de variabele kostenbasis en een aantal structurele verlagingen van de vaste kosten. Avis Europe verlaagde de vlootkosten met EUR 67,8 miljoen of 14,5% door het vlootniveau strategisch te verminderen in afwachting van een geringere vraag, door bepaalde verhuurkantoren te sluiten, door met bepaalde verhuurpunten licentieovereenkomsten te sluiten, en door het vlootgebruik aanzienlijk te verbeteren dankzij specifieke operationele initiatieven. Bovendien profiteerden de globale vlootkosten van de stabielere markten voor tweedehandse voertuigen in 2009, die ondersteund werden door de schrootpremies in Duitsland en het VK. Het jaar voordien werden de vlootkosten daarentegen negatief beïnvloed door de zeer zwakke markt voor tweedehandse voertuigen in Spanje en het VK. De personeelskosten waren EUR 22,1 miljoen of 7,8% lager. Deze daling weerspiegelt het effect van de afvloeiingen in 2008 over een volledige jaar, een vermindering met 5% van het personeelsbestand in de hoofdzetel van de groep, verdere herstructureringsacties vooral in Duitsland en Spanje en de optimalisering van de synergieën tussen de corporate activiteiten van Avis en Budget. Dit werd nog versterkt door het voortzetten van de rekruteringsstop. De courante bedrijfsmarge 5 van de voortgezette activiteiten bedroeg 8,9%, wat 0,3 procentpunten hoger is en de voordelen weerspiegelt van de hierboven beschreven aanzienlijke kostenverlagingen om de lagere opbrengsten te compenseren. De courante netto financieringskosten waren 9,1% lager en bedroegen EUR 68,3 miljoen. Aangezien Avis Europe een vast niveau van toegewezen liquiditeitsfaciliteiten aanhoudt, werd het voordeel van een aanzienlijk lagere gemiddelde netto schuld gedeeltelijk tenietgedaan door de daaruit voortvloeiende hogere gemiddelde bruto kasdeposito s die tijdens het merendeel van het jaar werden aangehouden. De groep bleef ingedekt op korte termijn, waardoor het effect van de lagere kredietrentevoeten beperkt bleef. Het daaruit voortvloeiende courante effectieve financieringstarief bedroeg 7,0% (2008: 6,2%) en 6,7% vóór het effect van bruto kassaldo s. Er werden voor 2009 EUR 29,5 miljoen netto ongebruikelijke kosten vóór belastingen geboekt, waarvan EUR 14 miljoen herstructureringskosten. Dit weerspiegelt de rationalisering van de activiteiten, die het jaar voordien van start ging. Deze rationalisering omvatte afvloeiingen in de hoofdzetel, de sluiting van bepaalde verhuurkantoren met lage bijdrage en voorzieningen voor leegstaande gebouwen na de verhuizing van de hoofdzetel van het VK naar het hoofdkantoor van de groep. Het jaar voordien werden EUR 27,6 miljoen herstructureringskosten geboekt, waarvan EUR 1,9 miljoen in het kader van een afvloeiingsprogramma dat in december 2007 van start ging. Avis Europe besliste in de loop van het jaar om de corporate activiteiten van Budget te combineren met de respectieve activiteiten van Avis. Er werden EUR 7,8 miljoen herstructureringskosten geboekt met betrekking tot afvloeiingen, de rationalisering van bepaalde verhuurkantoren ter weerspiegeling van de synergieën met Avis, en de voorzieningen voor leegstaande gebouwen. In de loop van het jaar legde Avis Europe zich toe op de ontwikkeling en de voorbereiding van een structuur voor een eventuele effectisering van zijn vloot, waarvoor juridische en andere kosten betaald werden Operationeel overzicht Dankzij zijn strategische positionering en de rigoureuze uitvoering van zijn recessieplan die de gevolgen van de zwakkere markt gedeeltelijk compenseerden zette Avis Europe in 2009 een zeer sterke prestatie neer. Als reactie op de lagere volumes die de wereldwijde recessie weerspiegelden, ondernam Avis Europe al vroeg doortastende acties om zijn rentabiliteit te vrijwaren, namelijk door zijn prijsstelling te verbeteren, zijn kosten aanzienlijk te drukken en het vlootgebruik opmerkelijk te verbeteren. Veerkrachtige volumes De geografische diversificatie, de klantendiversificatie, het merkleiderschap en de differentiatie van de dienstverlening ondersteunden de volumes in tijden van een uitzonderlijk zwakke vraag. Daardoor daalden de volumes slechts met 8,4% bij constante perimeter 3. Verbetering van de prijzen voor het tweede jaar op rij In de loop van het jaar legde Avis Europe een operationele focus op verdere prijsverhogingen, ter compensatie van de lagere volumes. In het bijzonder beheerde het bedrijf zijn vlootniveau zeer nauwgezet en voerde het een vlootvermindering door die de volumedaling overtrof, om indien mogelijk de prijzen te kunnen verhogen. Over het volledige jaar realiseerde Avis Europe een stijging van de opbrengst per verhuurdag met 0,7% bij constante wisselkoers. P. 8

9 Aanzienlijke vermindering van de kosten en belangrijke verbetering van het vlootgebruik Avis Europe ondernam al vroeg doortastende acties om zijn kosten te drukken en zo de impact van de recessie op zijn rentabiliteit te beperken. Het hele jaar door werden de vlootniveaus zeer proactief en behoedzaam beheerd. Zo kon in de uiterst onzekere economische omgeving een vermindering van het vlootniveau worden doorgevoerd die de volumedaling overtrof. Samen met de verbeterde operationele efficiëntie, de invoering van een vergoeding voor niet-annulering alsook de verlenging van bepaalde detentieperiodes resulteerde dit in een aanzienlijke verbetering van het vlootgebruik met 3,9 procentpunten Vooruitzichten voor 2010 Samengevat plaatsen deze acties en resultaten Avis Europe in een zeer sterke positie in afwachting van enig volumeherstel in zijn kernmarkten in 2010 en daarna. Op korte termijn, gezien de aanhoudende onzekere economische omgeving en het daaruit voortvloeiende beperkte zichtbaarheid op de markten, zal Avis Europe dit jaar zijn huidige voorzichtige benadering voortzetten. Avis Europe verwacht in 2010 een lichte stijging van de volumes en stelt alles in het werk om zijn prijzen verder te verbeteren. Avis Europe zal het vlootniveau nauwgezet blijven beheren en zal zich verder focussen op de bevordering van een grotere efficiëntie om de kosteninflatie te compenseren. De rentekosten, exclusief eventuele meerkosten voor een herfinanciering die waarschijnlijk later op het jaar zal plaatsvinden, zouden moeten profiteren van lagere rentevoeten naarmate de bestaande indekkingen vervallen. Avis Europe heeft verzekerd over voldoende liquiditeiten te beschikken voor de komende 12 maanden en zal zijn aangewende kapitaal nauwgezet onder controle blijven houden om de schuld ongeveer op hetzelfde niveau te houden als in En op basis van de hiervoor uiteengezette acties kunnen we stellen dat Avis Europe goed geplaatst is om ook in 2010 een goede vooruitgang te blijven boeken. Einde van de uittreksels. NOTA OP DE FINANCIERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN D IETEREN De drie activiteiten van de Groep D Ieteren worden op autonome en onafhankelijke wijze gefinancierd. Ondanks het bedrag van EUR 275 miljoen verschuldigd aan Cobepa als gevolg van de uitoefening van zijn verkoopopties op zijn aandelen in Belron, daalde de netto schuld van D'Ieteren Auto - Corporate op het einde van 2009 tot EUR 570,5 miljoen (2008: EUR 585,7 miljoen) dankzij een nauwgezet beheer van het aangewende kapitaal. In juni 2009 werd het effectiseringsprogramma voor de vloot van D Ieteren Lease met succes hernieuwd voor een maximumbedrag van EUR 310 miljoen voor een periode van drie jaar. In november 2009 gaf D Ieteren een obligatielening op vijf jaar uit ten bedrage van EUR 150 miljoen. De netto schuld van Belron daalde tot EUR 449,4 miljoen op het einde van 2009 (2008: EUR 507,3 miljoen), dankzij de sterke cashflowgenerering en ondanks de betaling van EUR 97,5 miljoen dividenden aan zijn aandeelhouders. De netto schuld van Avis Europe bedroeg EUR 750,3 miljoen op het einde van 2009 (2008: EUR 1.116,7 miljoen). De daling van de gemiddelde netto schuld resulteerde uit de verlaging van de vlootcapaciteit in afwachting van een geringere vraag, dankzij een beter vlootgebruik en als gevolg van de sluiting of de ondertekening van licentieovereenkomsten van bepaalde locaties, vooral in Duitsland. CORPORATE ONTWIKKELING Begin september oefende Cobepa zijn verkoopopties uit op 16,35% van het aandelenkapitaal van Belron. De transactie vond plaats in januari 2010, waardoor het belang van D Ieteren in Belron steeg van 77,38% tot 93,73%. De overnameprijs bedraagt EUR 275 miljoen. Het verhoogde belang wordt echter vanaf 1 september geconsolideerd en heeft een licht positieve netto impact op de resultaten van P. 9

10 VOORUITZICHTEN 2010 VOOR HET COURANTE GECONSOLIDEERDE RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN, GROEPSAANDEEL Rekening houdend met de huidige vooruitzichten in de drie activiteiten van de Groep wetend dat de zichtbaarheid in verband met de economie nog laag is en behalve onverwachte gebeurtenissen, zou het courante geconsolideerde resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, een hoge ééncijferige procentuele stijging moeten kennen in vergelijking met Verslag van de commissaris [ ] De controles over de geconsolideerde rekeningen van de Groep D Ieteren werden grotendeels beëindigd en hebben geen belangrijke aan het licht gebracht welke een correctie zou vereisen van de financiële inlichtingen welke in het perscommuniqué werden opgenomen. SC BDO DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS ET ASSOCIES, Réviseurs d entreprises Bedrijfsrevisoren D'Ieteren D Ieteren is een internationale groep, met drie activiteiten ten dienste van de automobilist: - D Ieteren Auto die instaat voor de autodistributie in België van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha; - Belron s.a., de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland via in het bijzonder zijn merknamen CARGLASS, AUTOGLASS, SAFELITE AUTO GLASS, SPEEDY, LEBEAU, SMITH&SMITH en O BRIEN ; - Avis Europe plc, één van de wereldleiders op het vlak van autoverhuur op korte termijn in Europa, Afrika, het Midden- Oosten en Azië via zijn merknamen Avis en Budget. D Ieteren en zijn activiteiten opereren in ongeveer 120 landen in 5 continenten ten dienste van meer dan 19 miljoen klanten. Contactpersonen Jean-Pierre Bizet, Chief Executive Officer Benoit Ghiot, Chief Financial Officer Stéphanie Ceuppens, Financial Communication - Tel: + 32 (0) Internet site: Het financiële gedeelte van het jaarverslag 2009 van D Ieteren is beschikbaar op de website van de Vennootschap of op aanvraag. Voorzichtigheid omtrent voorspellingen Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van D Ieteren. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en onbekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiele onzekerheden, die D'Ieteren voor een groot stuk niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde grondhypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt D'Ieteren geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten Resultaat toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van D Ieteren, volgens IAS 1. 2 Zoals aangepast in 2008 na de wijziging van IAS 16, waardoor externe verkopen voortaan de verhuuropbrengsten en de opbrengsten uit de verkoop van wagens zonder terugkoopovereenkomsten omvatten (voor meer details, zie toelichting 2.1 bij de geconsolideerde jaarrekening die beschikbaar is op de website van de Vennootschap). 3 Metingen bij constante perimeter omvatten enkel de filialen en de verhuurkantoren die operationeel waren tijdens de hele duur van het huidige jaar en het vergelijkingsjaar. 4 Zoals door D Ieteren gepubliceerd. 5 De courante bedrijfsmarge wordt berekend als het courante bedrijfsresultaat gedeeld door de verhuuropbrengsten. Einde van de persmededeling P. 10

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010

Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 PERSMEDEDELING 19 mei 2010 Embargo: 8u00 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse Managementverklaring voor de periode eindigend op 31 maart 2010 AUTODISTRIBUTIE D IETEREN AUTO In het eerste kwartaal 2010

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

RECORD GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN 2010

RECORD GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN 2010 SAMENVATTING RECORD GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN 2010 Stijging van de verkopen met 12,5 % 1 op één jaar, tot een recordniveau van 7,1 miljard EUR. Courant geconsolideerd resultaat vóór belastingen, groepsaandeel,

Nadere informatie

Markante feiten in autodistributie Januari 2007

Markante feiten in autodistributie Januari 2007 16 - Autodistributie Markante feiten in autodistributie Januari 2007 D Ieteren Auto neemt deel aan het Salon van Brussel voor Lichte bedrijfsvoertuigen, Vrijetijdsvoertuigen en Motorfietsen. Het nieuwe

Nadere informatie

AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006

AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 AUTO DISTRIBUTIE 18 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 D IETEREN AUTO 9 BEKENDE MERKEN, 113.000 GELEVERDE NIEUWE VOERTUIGEN, BIJNA 1.000.000 KLANTEN WIE ZIJN WIJ? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2011 BETREFFENDE 2011 VERKLAART JEAN-PIERRE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: SAMENVATTING

JAARRESULTATEN 2011 BETREFFENDE 2011 VERKLAART JEAN-PIERRE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: SAMENVATTING JAARRESULTATEN 2011 In de jaarrekening van D'Ieteren wordt Avis Europe voorgesteld als een beëindigde activiteit, na de verkoop van deze dochteronderneming die op 3 oktober 2011 van kracht werd (meer informatie

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten aanzienlijk betere resultaten tijdens de eerste helft van 2015. Het marktaandeel van D Ieteren Auto 1 kromp lichtjes

Nadere informatie

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR)

KERNINDICATOREN. Kerncijfers. Koers van het aandeel D Ieteren sinds 2004 (in EUR) KERNINDICATOREN Geconsolideerde resultaten (in miljoen EUR) 21 29 28 27 26 1 25 2 24 Verkopen 3,4 7.53,6 6.269,7 6.51,2 5.967,1 5.253,7 4.757,3 4.459,8 Courant bedrijfsresultaat 3, 5 456,4 384,7 375,1

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2006. Voorgesteld brutodividend : EUR 2,64 per aandeel, met 10,0% vooruit. Courante elementen. Totaal

JAARRESULTATEN 2006. Voorgesteld brutodividend : EUR 2,64 per aandeel, met 10,0% vooruit. Courante elementen. Totaal PERSMEDEDELING Embargo : Woensdag, 28 februari 2007 7u30 JAARRESULTATEN 2006 Courant resultaat vóór belastingen, groepsaandeel, met 30,4% vooruit tot EUR 154,6 miljoen - Autodistributie en Corporate activiteiten:

Nadere informatie

Autodistributie D Ieteren Auto

Autodistributie D Ieteren Auto Autodistributie D Ieteren Auto Wie zijn wij? D Ieteren Auto verzorgt alle distributieactiviteiten in België van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche en Yamaha. In 2005

Nadere informatie

De geconsolideerde verkopen bedroegen 5.541,6 miljoen EUR, +1,3 % ten opzichte van 2013. Ze worden als volgt opgesplitst:

De geconsolideerde verkopen bedroegen 5.541,6 miljoen EUR, +1,3 % ten opzichte van 2013. Ze worden als volgt opgesplitst: JAARRESULTATEN 2014 De resultaten 2014 van D'Ieteren zijn in overeenstemming met de vooruitzichten. Het marktaandeel en de rentabiliteit van D'Ieteren Auto verbeterden, ondanks harde concurrentie. Bij

Nadere informatie

conjunctuur voorzien op EUR daling met Ongebruikelijke opgesplitst: als volgt commerciële Belron: 162,3 203 miljoen EUR. 21,1 miljoen Finance

conjunctuur voorzien op EUR daling met Ongebruikelijke opgesplitst: als volgt commerciële Belron: 162,3 203 miljoen EUR. 21,1 miljoen Finance JAARRESULTATEN 20 012 BETREFFENDE 2012 VERKLAART JEANPIERRJ RE BIZET, GEDELEGEERD BESTUURDER: Na twee recordjaren op rij moest onze groep het hoofd bieden aan markten die gekenmerkt werden door een forse

Nadere informatie

Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief

Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief 30 - Autoverhuur op korte termijn Duidelijke verbetering van de resultaten Alle omzetindicatoren positief 31 Markante feiten in autoverhuur op korte termijn Februari 2007 Als onderdeel van zijn strategie

Nadere informatie

D IETEREN IN EEN NOTENDOP

D IETEREN IN EEN NOTENDOP 1 D IETEREN IN EEN NOTENDOP EEN BEURSGENOTEERDE FAMILIEGROEP Free float Euronext Brussel Familie D Ieteren Opgericht in 1805, D Ieteren is een groep die diensten verleent aan de automobilist. Het staat

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN. PERSMEDEDELING: JAARRESULTATEN 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo: Donderdag 25 februari

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN. PERSMEDEDELING: JAARRESULTATEN 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo: Donderdag 25 februari In D'Ieteren s geconsolideerde financiële staten 2015 is Carglass Brazilië opgenomen onder "stopgezette bedrijfsactiviteiten" na de verkoop door Belron van 60% van zijn investering in deze activiteit (zie

Nadere informatie

D Ieteren. Breken met de gewoonten JAARVERSLAG 2009

D Ieteren. Breken met de gewoonten JAARVERSLAG 2009 D Ieteren Breken met de gewoonten JAARVERSLAG 2009 Inhoud 2 Boodschap aan de aandeelhouders 4 Activiteiten van de Groep 6 Autodistributie D Ieteren Auto 20 Autoverhuur op korte termijn Avis Europe plc

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING

VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING VOERTUIG- BEGLAZING HERSTELLING EN VERVANGING 38 D IETEREN - JAARVERSLAG 2006 BELRON s.a. MEER DAN 8 MILJOEN KLANTEN DIE BEDIEND WORDEN VIA ONGEVEER 1.500 SERVICEPUNTEN, 6.500 MOBIELE SERVICE UNITS, IN

Nadere informatie

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN

SAMENVATTING GROEP A. VERKOPEN In D'Ieteren s geconsolideerde financiële staten 2015 werd Carglass Brazilië opgenomen onder "stopgezette bedrijfsactiviteiten" na de verkoop door Belron van 60% van zijn investering in deze activiteit

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

s.a. D Ieteren n.v Halfjaarlijks financieel verslag INHOUD WorldReginfo - 66cae bdb-af39-952f5ba61e8a

s.a. D Ieteren n.v Halfjaarlijks financieel verslag INHOUD WorldReginfo - 66cae bdb-af39-952f5ba61e8a s.a. D Ieteren n.v. 2015 Halfjaarlijks financieel verslag INHOUD 2 VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 2 TUSSENTIJDS JAARVERSLAG VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN 9

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

30 JAARVERSLAG 2009 BELRON S.A. Belron. Obstakels ombuigen in opportuniteiten.

30 JAARVERSLAG 2009 BELRON S.A. Belron. Obstakels ombuigen in opportuniteiten. 30 JAARVERSLAG 2009 BELRON S.A. Belron. Obstakels ombuigen in opportuniteiten. JAARVERSLAG 2009 BELRON S.A. 31 Net zoals de meeste andere ondernemingen werd ook Belron in het begin van 2009 geconfronteerd

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 D IETEREN AUTO AVIS EUROPE BELRON

JAARVERSLAG 2010 D IETEREN AUTO AVIS EUROPE BELRON JAARVERSLAG 2010 D IETEREN AUTO AVIS EUROPE BELRON KERNINDICATOREN Kerncijfers IFRS Geconsolideerde resultaten (in miljoen EUR) 2010 2009 2008 2007 2006 1 2005 2 2004 Verkopen 3,4 7.053,6 6.269,7 6.501,2

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Versnelde organische groei:

Versnelde organische groei: Persbericht 18 juli 2011 Versnelde organische groei: de totale omzet stijgt met +12,3% in het tweede trimester en bereikt zo +9,8% in het eerste semester Aanhoudende groei van het uitgiftevolume: +10,9%

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

D IETEREN AUTO D IETEREN JAARVERSLAG 2010 D IETEREN AUTO. RECORDS VEROVEREN.

D IETEREN AUTO D IETEREN JAARVERSLAG 2010 D IETEREN AUTO. RECORDS VEROVEREN. D IETEREN AUTO 16 D IETEREN AUTO. RECORDS VEROVEREN. 17 D IETEREN AUTO ONS VAK D Ieteren Auto, dat kan bogen op een relatie van meer dan 60 jaar met de groep Volkswagen, verzekert in België de invoer,

Nadere informatie

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Persbericht 20 april 2012 Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Uitgiftevolume gestegen met 10,4%*, in lijn met de jaarlijkse groeidoelstelling van de Groep tussen 6% en

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

de weg banen autodistributie

de weg banen autodistributie de weg banen autodistributie achteruitgang van de automarkt als gevolg van een moeilijke economische context prestaties van D Ieteren Auto voornamelijk beïnvloed door de daling van de verkoop van het merk

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT

SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT Gereglementeerde informatie 27 maart 2014 16.30 u. CET SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT Omzet van 210,4 Mio, een stijging van

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

IN EEN STERK VERSLECHTERDE OMGEVING KONDIGT RENAULT EEN NETTORESULTAAT AAN VAN 599 MILJOEN EURO

IN EEN STERK VERSLECHTERDE OMGEVING KONDIGT RENAULT EEN NETTORESULTAAT AAN VAN 599 MILJOEN EURO PERSBERICHT 12 februari 2009 IN EEN STERK VERSLECHTERDE OMGEVING KONDIGT RENAULT EEN NETTORESULTAAT AAN VAN 599 MILJOEN EURO De omzet bedraagt 37.791 miljoen euro, een daling met 7% over het jaar en met

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

KLANTENDIENST VAN TEVREDENHEID TOT VERRUKKING AUTO BELRON ACTIVITEITEN- VERSLAG Onze ambities verhogen in een ongunstige markt

KLANTENDIENST VAN TEVREDENHEID TOT VERRUKKING AUTO BELRON ACTIVITEITEN- VERSLAG Onze ambities verhogen in een ongunstige markt ACTIVITEITEN- VERSLAG 2012 D IETEREN AUTO Onze ambities verhogen in een ongunstige markt KLANTENDIENST VAN TEVREDENHEID TOT VERRUKKING BELRON Uitdagende markten, innovatieve antwoorden DE GROEP 1 D Ieteren

Nadere informatie

Vierde kwartaal en jaar 2014

Vierde kwartaal en jaar 2014 26 februari 2015 Persbericht Vierde kwartaal en jaar 2014 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het vierde kwartaal en het hele jaar 2014 gepubliceerd. Omzet K4: 8,1 miljard, een stijging van

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

D IETEREN IN EEN NOTENDOP

D IETEREN IN EEN NOTENDOP D IETEREN IN EEN NOTENDOP, opgericht in 805 en verder uitgebouwd over verschillende familie generaties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709 16 november 2007 na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40 Trading update Q1 2007/2008 Aedifica Huurinkomsten met 96% gestegen in vergelijking met het eerste trimester 2006/2007 Waarde van de

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening 2008.

Geconsolideerde jaarrekening 2008. 40 JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE s.a. D Ieteren n.v. Geconsolideerde jaarrekening 2008. JAARVERSLAG 2008 GECONSOLIDEERDE 41 Inhoud 42 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 43 GECONSOLIDEERDE BALANS

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES. RPM Bruxelles T.V.A. BE 0405 770 992 B.T.W. RPR Brussel SABCA JAARLIJKS COMMUNIQUE 2011

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES. RPM Bruxelles T.V.A. BE 0405 770 992 B.T.W. RPR Brussel SABCA JAARLIJKS COMMUNIQUE 2011 SABCA JAARLIJKS COMMUNIQUE 2011 Op 28 maart 2012 is de Raad van Bestuur samengekomen onder voorzitterschap van de Heer Remo Pellichero ten einde de rekeningen van het boekjaar 2011 af te sluiten, welke

Nadere informatie