Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de. Algemeen Activiteiten De activiteiten van de stichting zijn hulp te geven aan mensen in de samenleving, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar religie of herkomst. Oprichting Stichting De is op 3 januari 2013 notarieel opgericht. De organisatie is in het Stichtingenregister ingeschreven onder nummer 56880790. ANBI-beschikking De stichting heeft per 3 januari 2013 een ANBI-beschikking, waardoor de ontvangen giften onder voorwaarden als gift voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. De beschikking is door de belastingdienst over het boekjaar 2014 ingetrokken, per 1 januari 2015 is weer een nieuwe beschikking afgegeven. Ondertekening Vertrouwende met de achterliggende stukken voldoende inzicht te hebben verstrekt. Met vriendelijke groet, Erik Bardelmeijer Penningmeester Pagina 1 van 12
Jaarrekening Stichting House of HOPE, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Staat van baten en lasten over 2014 4 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 4. Toelichting op de balans per 31 december 2014 6 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014 8 6. Overige toelichting 10 Overige gegevens 1. Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring 12 2. Bestemming saldo 12 3. Bestuur 12 Pagina 2 van 12
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na bestemming saldo) Actief 31 december 2014 31 december 2013 A. Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 1.095 - B. Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa 358 3.516 Liquide middelen 31.253 36.001 32.706 39.517 Passief 31 december 2014 31 december 2013 C. Eigen vermogen Kapitaal 30.018 34.283 D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden aan leveranciers 357 - Overige schulden en overlopende passiva 2.331 5.234 2.688 5.234 32.706 39.517 Pagina 3 van 12
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 2014 2013 Baten Ontvangsten 12.922 4.463 Lasten Activiteiten 7.175 2.469 Organisatiekosten 10.012 8.017 17.187 10.486 Saldo 4.265-6.023- Pagina 4 van 12
3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in de valuta euro. De waardering van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van waardering Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en andere ontvangsten en de kosten en de andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de giften zijn ontvangen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Pagina 5 van 12
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris totaal Boekwaarde per 1 januari - - Investeringen 1.133 1.133 Afschrijvingen 38-38- Boekwaarde per 31 december 1.095 1.095 Aanschafwaarde per 31 december 1.133 1.133 Cumulatieve afschrijvingen 38-38- Boekwaarde per 31 december 1.095 1.095 31 december 2014 31 december 2013 B. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bedragen kerken - 3.500 Rente spaarrekening 358 16 358 3.516 358 3.516 Liquide middelen Kas 9 - Rabobank betaalrekening 92 - ING betaalrekening 2.136 6.001 ING spaarrekening 29.016 30.000 31.253 36.001 Passief C. Eigen vermogen Kapitaal Stand per 31 januari 2014 34.283 Negatief saldo 2014 4.265- Stand per 31 december 2014 30.018 Pagina 6 van 12
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (vervolg) D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 31 december 2014 31 december 2013 Schulden aan leveranciers Crediteuren 357 - Overige schulden en overlopende passiva Nog te verrekenen Stichting The Base - 3.641 Administratiekosten 303 334 Declaraties 1.999 1.252 Rente en bankkosten 29 7 2.331 5.234 2.688 5.234 Pagina 7 van 12
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 werkelijk 2014 begroting 2014 werkelijk 2013 Baten Bijdrage Kerken 4.863 4.500 3.655 Giften particulieren 3.337 1.500 748 Opbrengst activiteiten 3.952 200 60 Opbrengst Dickens jurken 411 - - Rentebaten 359 - - 12.922 6.200 4.463 Activiteiten Ontmoeten Algemeen 183 69 Lunchgroep 1.419 851 Eet groep 42 97 Koffieochtend de Schalm 24 - Wandelclub 28 21 Kerstbuffet 296 38 1.992 1.250 1.076 Relaties Algemeen 346 135 346 250 135 Dienen Projecten 4.806 1.143 Gereedschappen 31 115 4.837 1.500 1.258 Educatie - 250 - Totaal activiteiten 7.175 3.250 2.469 Pagina 8 van 12
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 (vervolg) werkelijk 2014 begroting 2014 werkelijk 2013 Organisatiekosten Kostenvergoedingen Telefoon, internet en wassen 1.507 1.200 Kostenvergoeding vrijwilligers 5 - Kilometervergoedingen 2.000 1.252 3.512 2.700 2.452 Huisvesting Huur 3.000 3.667 Schoonmaak en onderhoud 378 300 3.378 3.400 3.967 Publiciteit Reclame en advertenties 967 334 Website 87 29 1.054 400 363 Kantoorkosten Portokosten 118 59 Kantoorkosten 470 262 Afschrijving computer 38-626 400 321 Algemene kosten Administratiekosten 753 600 Kleine aanschaffingen 479 61 Bestuurskosten 34 254 Bankkosten 103 1- Overige algemene kosten 73-1.442 750 914 10.012 7.650 8.017 Pagina 9 van 12
6. OVERIGE TOELICHTING Werknemers Over 2013 en 2014 is er geen personeel in dienst geweest. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurverplichtingen De stichting maakt voor haar activiteiten gebruik van een kerkgebouw en het buurtcentrum. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt en de huur bepaald. De huur verplichting over 2014 is 3.000. Ondertekening bestuur Datum: Henri ten Napel Bas Govers Joke ten Napel (voorzitter) (secretaris) (lid) Pagina 10 van 12
Overige gegevens Stichting House of HOPE, Pagina 11 van 12
OVERIGE GEGEVENS 1. Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring Een accountantsverklaring ontbreekt aangezien voldoet aan de in artikel 396 lid 1 Boek 2 BW vermelde criteria en derhalve ingevolge artikel 396 lid 6 Boek 2 BW is vrijgesteld van de verplichting tot het laten verrichten van accountantscontrole. 2. Bestemming saldo Vooruitlopend op de bestuursvergadering is het nadelig saldo over 2014 als volgt verdeeld: Nadelig saldo 2014 4.265 Verdeling: Onttrekking stichtingskapitaal 4.265-4.265-3. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: Henri ten Napel (voorzitter) Bas Govers (secretaris) Erik Bardelmeijer (penningmeester) Joke ten Napel (lid) Alle bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid. Pagina 12 van 12