Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

Vergelijkbare documenten
Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

Algemeen Oprichting stichting 2. Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over de periode 21 oktober 2011 tot en met 31 december

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan ST ALMERE

STICHTING SHINE TE HOUTEN FINANCIEEL JAARVERSLAG

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan ST ALMERE

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

STICHTING REVIVE TE BRUCHEM. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de jaarrekening per 31 december 2017

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2011

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

Stichting Twentsewens Ambulance

Moyee Nederland B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van tot en met

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2013

Islamitische Sociaal Culturele Vereniging. Dit rapport heeft 10 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening Levend Woord Gemeente Leerdam. Leerdam

Islamitische Sociaal Culturele Vereniging. Dit rapport heeft 10 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen Kruisbergseweg DD WIJCHEN. Jaarrekening 2018

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2017

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

JAARVERSLAG en JAARREKENING 2018

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2014

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2017 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken mei 2016

JAARREKENING Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel - 0 -

Stichting Dorpscentrum Oegstgeest Lijtweg HA Oegstgeest. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN VAN HET BOEKJAAR 2016

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2016 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken mei 2015

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

Stichting Leven met Kanker. te Almelo Financiele verantwoording 2014

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2017

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg HW DE BILT

Stichting Theater De Bres Schoolstraat BH Leeuwarden. Accountantsrapport 2016

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting Dorpscentrum Lijtweg HA Oegstgeest. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Klassieke Academie voor beeldhouwkunst gevestigd te Groningen. Rapport inzake de Jaarrekening 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

Islamitische Sociaal Culturele Vereniging. Dit rapport heeft 10 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

We believe we can change the world together

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Islamitische Sociaal Culturele Vereniging. Dit rapport heeft 11 pagina s

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk PR WERKENDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken februari 2015

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

JAARREKENING Stichting Het Dijkmagazijn. Beuningen

Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Jaarrekening 2017 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam

JAARVERSLAG - Samenstellingsverklaring 2 - Algemeen 3

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Felloo Dental B.V. Jaarrekening Azelosestraat 23 Postbus AA Borne

Transcriptie:

Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 4 Kasstroomoverzicht over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting op de balans per 31 december 2014 8 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014 11 1

Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste activa 1 Verbouwingskosten 1.097 1.477 Inventaris 2.152 2.989 3.249 4.466 Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen 2 - - Liquide middelen 3 31.067 853 Totaal 34.316 5.319 2

PASSIVA 31-12-2014 31-12-2013 Stichtingsvermogen 4 Stichtingskapitaal 33.604 5.284 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva 5 712 35 Totaal 34.316 5.319 3

Winst-en-verliesrekening over 2014 2014 2013 6 Ontvangen giften 45.248 9.205 Kosten voedsel 7-5.124-5.503 Brutowinst 40.124 3.702 Afschrijvingen materiële vaste activa 8 1.217 1.217 Overige vrijwilligerskosten 9 275 447 Verkoopkosten 10 4.793 734 Autokosten 11 1.557 1.958 Kantoorkosten 12 1.161 1.206 Algemene kosten 13 2.612 92 Som der bedrijfslasten 11.615 5.654 Bedrijfsresultaat 28.509-1.952 Financiële baten en lasten 14-189 -140 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 28.320-2.092 4

2014 2013 Kasstroomoverzicht over 2014 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 28.509-1.952 Aanpassingen voor: Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.217 1.217 Verandering in werkkapitaal: Vorderingen - 714 Kortlopende schulden (exclusief banken) 677-517 677 197 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 30.403-538 Betaalde interest -189-140 Kasstroom uit operationele activiteiten 30.214-678 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa - - Mutatie geldmiddelen 30.214-678 Verloop mutatie geldmiddelen Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per begin boekjaar 853 1.531 Mutaties in boekjaar 30.214-678 Stand per eind boekjaar 31.067 853 5

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 6 Boek 2 BW. Activiteiten De vennootschap is actief in de brede welzijnsinstellingen en sociaal-cultureel werk branche en houdt zich specifiek bezig met het vanuit maatschappelijke bewogenheid bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten voor de volle breedte van de samenleving. Dit zal onder andere worden georganiseerd vanuit een inloopcentrum, waarbij activiteiten worden ontplooid op het gebied van eerstelijns zorg, reïntegratie, doorverwijzing naar professionele zorgverlening, materiële en immateriële hulpverlening en al hetgeen vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De stichting heeft geen winstoogmerk. 6

Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest. Grondslagen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 7

Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa 1 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: Verbouwingskosten Inventaris Totaal Stand per 1 januari 2014 Aanschaffingswaarde 2.045 4.184 6.229 Cumulatieve afschrijvingen -568-1.195-1.763 Boekwaarde per 1 januari 2014 1.477 2.989 4.466 Mutaties Afschrijvingen -380-837 -1.217 Saldo mutaties -380-837 -1.217 Stand per 31 december 2014 Aanschaffingswaarde 2.045 4.184 6.229 Cumulatieve afschrijvingen -948-2.032-2.980 Boekwaarde per 31 december 2014 1.097 2.152 3.249 8

Vlottende activa 3 Liquide middelen 31-12-2014 31-12-2013 Rabobank 30.945 790 Kas 122 63 31.067 853 9

Passiva 4 Stichtingsvermogen In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: Stichtingskapitaal Stand per 1 januari 2014 5.284 Resultaat boekjaar 28.320 Stand per 31 december 2014 33.604 Kortlopende schulden 5 Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2014 31-12-2013 Rente / bankkosten Rabobank 52 35 Nog te betalen kosten 660-712 35 10

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014 6 Ontvangen giften 2014 2013 Giften particulier 27.778 6.630 Giften bedrijven 7.300 2.575 Opbrengst CycleForLife 9.170 - Giften kerken 1.000-45.248 9.205 7 Inkopen Inkoop voedsel 5.124 5.503 8 Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingskosten verbouwingskosten 380 380 Afschrijvingskosten inventaris 837 837 1.217 1.217 9 Overige vrijwilligerskosten Opleidingskosten - 250 Kilometervergoeding vrijwilligers - 197 Overige vrijwilligersvergoedingen - - Geschenken vrijwilligers 275-275 447 10 Verkoopkosten Kosten vrouwenverwenavonden 200 350 Kosten visiedag - 314 Representatiekosten - 62 Relatiegeschenken - 8 Kosten CycleForLife 4.593 - Reclamekosten - - Decoratiekosten - - 4.793 734 11 Autokosten Huur auto's 1.557 1.958 11

12 Kantoorkosten 2014 2013 Drukwerk 647 699 Automatiseringskosten 435 435 Telefoonkosten 79 72 Kantoorbenodigdheden - - 1.161 1.206 13 Algemene kosten Kleine aanschaffingen 81 47 Reis- en verblijfkosten - 45 Project LifeCenter Brazilië 2.531-2.612 92 14 Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten -189-140 Rentelasten en soortgelijke kosten Betaalde bankrente 189 140 Almelo, Stichting LifeCenter M.R. van Zuthem C. Janse P.H. Wevers Voorzitter Secretaris Penningmeester R. Vossebelt Bestuurslid 12