De financiële positie van het Nivon 2012, 2013 en 2014 en verder



Vergelijkbare documenten
Toelichting op de realisatie 2011

Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening Datum: oktober 09 Versie: 2

Jaarrekening 2018 Verslag van de penningmeester

JAARVERSLAG 2013 NIVON

Kanttekeningen bij de Begroting Paragraaf 4 Financiering

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

BEGROTING NIVON

Nieuw begrotingsresultaat

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Stand van zaken Grondbedrijf n.a.v. MPG 2013

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT BEGROTING 2018 PROGNOSE UITKOMSTEN 2017 TOELICHTINGEN MEERJAREN PERSPECTIEF T/M 2022

Kleine reductie uitgekeerd prijzengeld en stabilisatie inkomsten en uitgaven

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

11. Staat van Baten en Lasten 2014

Jaarrekening 2014 en begroting 2015

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Move Masters Cash flow Forecast Reorganisatie

3. Beoogd resultaat Vaststellen van de concept begrotingen 2018 van Wedeka bedrijven en de EMCO-groep.

Stichting Urgente Noden Friesland te Leeuwarden. (Concept) Rapport inzake jaarrekening 2014

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

Doetinchem, 18 juni Begroting Erfgoedcentrum ECAL ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2010 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

Financieel Verslag 2014

Financieel jaarverslag

VEDIS. Jaarverslag 2012

Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2016

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

BALANS RESULTATENREKENING 2015 RESP BEGROTING Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Ten geleide. MLTV90 3 februari Het financieel jaarverslag over 2018 bevat een:

Financieel economisch verslag

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

Financieel. Jaarverslag

Onderwerp Stichting Bergsche Maasveren: jaarverslag 2010 en begroting 2012

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

1. FINANCIËLE OVERZICHTEN

Protestantse Gemeente Utrecht

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Het resultaat over 2017 De jaarrekening over 2017 laat een positief resultaat zien van Begroot was een negatief resultaat, te weten

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013

Protestantse Gemeente te Ede (PGE) binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING 2018

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Bronkerk Ugchelen. Jaarrekening * Resultatenrekening. * Balans. * Kasstroomoverzicht

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T , I

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College 17 april 2018 Financieel. Juridisch Nee Agendacommissie Commissie Gemeenteraad

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Aan Van Datum Ministerie van OCW Rebel

FINANCIELE JAARREKENING 1 APRIL 2016 TOT EN MET 31 MAART 2017

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2016 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van

Voorstel raad en raadsbesluit

Financieel verslag Hoop voor Noord 2017

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE

(pagina 3) (pagina 6)

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Bijlage 3 6. Financiën

IDEELE STICHTING WERELDWINKEL ALBLASSERDAM JAARREKENING Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam 1

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

Analyse instroom

Voorstel raad en raadsbesluit

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN

Totaal Baten

Jaarstukken xx maart De raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders.

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

Financiële resultaten (x 1000)

Transcriptie:

De financiële positie van het Nivon 2012, 2013 en 2014 en verder De inkomsten en uitgaven van onze vereniging staan onder druk. De economische recessie en de niet meer vanzelfsprekende plek van het Nivon in de maatschappij worden zichtbaar in onze financiën. Het dalend ledenaantal, het dalend aantal overnachtingen, het teruglopend aantal reizen en het wegvallen van wandelsubsidies betekenen een forse achteruitgang in inkomsten. Aangezien ons kostenpatroon ongeveer gelijk blijft, kan dit niet anders beteken dan een oplopend tekort. Dit wordt vanaf 2012 in onze cijfers zichtbaar (grafiek meerjarig saldo en grafiek omvang reserve). Met deze tendensen staat Nivon (helaas) niet alleen. Veel ledenorganisaties kampen met een terugloop in leden; mensen bekijken kritisch al hun abonnementen en daarbij hoort overduidelijk ook het lidmaatschap van het Nivon. Vele organisaties in de recreatieve sector hebben het moeilijk van accommodaties tot aan reisorganisaties, en dan is het logisch dat ook overnachtingen in onze Nivon-huizen teruglopen en dat het aantal Nivon-reizen afneemt. Veel subsidies op het gebied van natuur(ontwikkeling) die jarenlang een vanzelfsprekendheid waren, vallen weg; ook die voor het onderhouden van onze wandelpaden. Moeten we dan alleen maar somberen? Nee. Het is onze overtuiging dat het Nivon als ontmoetingsplek voor gelijkgezinden mensen die verdraagzaam in het leven staan, graag samen iets ondernemen en kunnen genieten van rust en natuur in alle eenvoud altijd een waardevolle plek zal kunnen innemen in ons land. Dat is ook de reden waarom het Centraal Bestuur, mede op aangeven van de Nivonraad, gestart is met de reorganisatie van ons landelijk bureau en met het Masterplan. Tegelijkertijd kunnen we er niet onderuit dat in de voorliggende financiële stukken de urgentie en noodzaak van deze acties zichtbaar wordt. Er is dus werk aan de winkel! In deze notitie treft u aan: A. de financiële toelichting op de Jaarrekening 2012 B. de Prognose 2013 voor het lopende jaar C. de Begroting 2014 met een doorkijkje naar de periode tot en met 2017 Hierbij hoort weer een aantal financieel getinte bijlagen: - Jaarverslag 2012 Nivon-totaal - Verklaring van de accountant 2012 - Verklaring van de kascontrolecommissie 2012 1

A. Financiële toelichting op de Jaarrekening 2012 Voor u ligt een financiële toelichting op het realisatieoverzicht 2012, dat gebaseerd is op het door onze accountant opgestelde geconsolideerde Jaarverslag 2012 van het Nivon. In dit Jaarverslag is het verslag van de NVH verwerkt en vormt daarmee derhalve de volledige winst- en verliesrekening van onze vereniging. Goedkeurende verklaring De controle van de jaarrekeningen is dit jaar voor de tweede keer gedaan door onze nieuwe accountant. We hebben wederom een goedkeurende verklaring zonder beperking gekregen. De accountant heeft verder naast de controle en het opzetten van een controlesysteem ook tijd gestopt in de automatisering van het aanmaken van de jaarrekeningen. Resultaat 2012 Over het jaar 2012 heeft het Nivon een verlies geleden van maar liefst 417.000,-. Dit verlies gaat ten laste van onze algemene reserve die daarmee daalt van 3,98 miljoen naar 3,56 miljoen. Het is van belang het resultaat over 2012 te analyseren naar: 1. het structurele, in de toekomst jaarlijks terugkerend tekort indien we niet bijsturen 2. het historisch perspectief waarin dit tekort geplaatst dient te worden 3. de opbouw van dit resultaat naar de sectoren Accommodaties, Wandelen, Reizen en Vereniging (de afdelingen) en naar de kernorganisatie 4. de achterliggende oorzaken van dit tekort en de vergelijking met de prognose over 2012 1. Onderscheid naar eenmalige en structurele verliezen Het tekort van 417.000,- kan onderscheiden worden naar een zogenaamde eenmalige component (dit zijn verliezen die incidenteel zijn opgetreden en in komende jaren niet terug zullen keren) en naar een zogenaamde structurele component (dit zijn verliezen die naar verwachting ook de komende jaren zullen optreden indien we ons beleid niet bijstellen). Analyseren we het tekort over 2012 naar deze incidentele en structurele componenten dan blijkt het volgende: Eenmalige tekorten 270.000,- Structureel tekort 147.000,- Totaal verlies 2012 417.000,- 2

De eenmalige tekorten bestaan uit allereerst uit twee afboekingen van respectievelijk het oude reserveringssysteem dat ondertussen vervangen is door Tommy en het systeem voor de ledenadministratie. Ook is een vordering op een leverancier verder afgeboekt omdat het niet de verwachting is dat het volledige bedrag inbaar is. De vierde component betreft een administratieve correctie op de opbrengsten van de accommodaties. Deze correctie hangt samen met het omschakelen van Nivonline naar Tommy. Bij Nivonline werden voorschotten geboekt in het jaar van betalen, en werden de definitieve betalingen die al zo n 6 weken van te voren binnenkwamen aan het eind van het jaar ook in het binnenkomende jaar geboekt. Bij het nieuwe reserveringssysteem vinden die boeking plaats in het jaar van het bezoek. Dat geeft een eenmalige verschuiving van 95.000,- tussen 2012 en 2013. Ten slotte betreft de vijfde component de afdelingen die lokale spaargelden in hebben gezet. Een paar jaar geleden zijn de afdelingen aangemoedigd deze lokale spaargelden te gebruiken. In 2012 is dat gebeurd en is er ontpot voor netto 23.000,-. Dat geeft een verlies voor de rekening. Het eenmalige tekort van 270.000,- is als volgt opgebouwd: afboeking Nivonline 122.000,- afboeking NLA 15.000,- afboeking vordering Willems 15.000,- adm. correctie opbrengsten 95.000,- effect ontpotten afdelingen 23.000,- Totale eenmalige tekort 270.000,- Hiermee is voor een belangrijk deel het tekort over 2012 verklaard. Alvorens het resterende (structurele) tekort nader te verklaren, plaatsen we allereerst het resultaat in historisch perspectief. 2. Financiële resultaten in de periode 2007-2012 Bezien we het resultaat 2012 over een langere periode dan lijkt sprake te zijn van een trendbreuk. Na een aantal jaren met een weliswaar aflopend positief resultaat, sluiten we dit jaar voor het eerst sinds 2007 af met een tekort. tekort 2007 -/- 246.000,- overschot 2008 203.000,- overschot 2009 183.000,- overschot 2010 6.000,- overschot 2011 100.000,- tekort 2012 -/- 417.000,- Hoewel het structurele tekort slechts 147.000,- bedraagt, kan gesteld worden dat 2012 het jaar is waarmee de trend van positieve rekeningresultaten voorbij lijkt te zijn. Dit was overigens al voorspeld, vorig jaar, met de prognose van 200.000,- negatief, mede gebaseerd op de teruglopende huisovernachtingen en ledenaantallen. Het verlies is echter nog groter geworden dan 3

halverwege 2012 voorzien. Uit de Prognose 2013 en de Begroting 2014 blijkt dat de verwachting is dat het tekort zonder forse bijsturing blijft bestaan. 3. Het financiële resultaat 2012 per sector Wanneer het resultaat opgesplitst wordt naar de vier sectoren en de kernorganisatie dan ontstaat het volgende beeld. accommodaties wandelen reizen verenigingen kernorganisatie totaal directe kosten -1.219.000-75.000-320.000-628.000-651.000 rente en afschrijvingen -836.000 - - - directe inkomsten 2.138.000 175.000 391.000 617.000 773.000 bruto resultaat 83.000 100.000 71.000-11.000 122.000 overheadkosten -469.000-113.000-114.000-86.000 - netto resultaat -386.000-13.000-43.000-97.000 122.000-417.000 De accommodaties, het wandelen, en de reizen kennen alle een positief bruto resultaat; de afdelingen draaien vrijwel quitte. Echter, wanneer rekening wordt gehouden met de ondersteuning vanuit het landelijk bureau (de overheadkosten) dan slaan deze voordelige bruto resultaten om in een negatief resultaat. Geen enkele sector boekt dus winst 1. Het deel van het landelijk bureau dat niet direct toegerekend kan worden aan een van de vier sectoren (de zogenaamde kernorganisatie) wordt ruimschoots gedekt door oa. de contributie-inkomsten en de rentebaten. Het verrekenmodel dat achter de toerekening van de overheadkosten aan de sectoren zit, is (altijd) voor discussie vatbaar; de financiële resultaten per sector geven echter duidelijk aan dat geen enkel van onze activiteiten op dit moment kostendekkend is. Accommodaties Bij de NvH was de verwachting dat het aantal huisovernachtingen op het zeer lage niveau van 2011 zou stabiliseren en werd voor 2012 een herstel verwacht. Helaas zijn deze overnachtingen opnieuw gedaald, met 7% naar rond de 100.000 huizenovernachtingen (en deze daling lijkt in 2013 door te zetten met ongeveer 3%). Oorspronkelijk werd verwacht dat de daling door de economische recessie af zou nemen en dat de extra acties van de huizen een positief effect zou sorteren. Bovendien is er geen noemenswaardige tariefverhoging doorgevoerd. De kampeerterreinen deden het de laatste jaren bijzonder goed, maar zakken in 2012 ook, met 12% in aantal overnachtingen. Wandelen Al eerder gemeld is dat de subsidies uit wandelen in 2014 gaan stoppen, echter in 2012 heeft het Nivon uiteindelijk ook geen subsidies voor wandelen binnengehaald. Weliswaar staan daarmee ook minder uitgaven aan projecten tegenover, maar het resultaat draait om; in plaats dat wandelen één 1 In deze cijfers zijn ook de eenmalige tekorten opgenomen. Met name voor de accommodaties is dit een aanzienlijk bedrag ( 217.000,-). Het structurele tekort op de accommodaties is derhalve 152.000,-. 4

van de steunpilaren is (in 2011 leverde het nog een overschot 88.000 op), resulteert nu een verlies van 13.000. Reizen De reizen zijn al bezig met een reorganisatie door de invoering van een zogenaamd dienstenmodel waarmee de bedoeling is de kosten te verlagen voor het organiseren. De omzet van de reizen daalde echter van 426.000,- naar 392.000,-. Vereniging De afdrachten aan de afdelingen zijn iets toegenomen en zoals gemeld hebben de afdelingen gebruik gemaakt van de decentrale spaargelden. Kernorganisatie Hoewel op de kernorganisatie winst wordt geboekt en de omvang van de personeelskosten verder is gedaald, is het zorgwekkend dat het aantal leden cq. de contributie-inkomsten met circa 7% is gedaald. Ook dit is een trend die al langer bestaat en ook in 2013 lijkt door te zetten. 4.Trends: de achterliggende oorzaken Mede in het licht van het Masterplan is het zinvol te bezien of zich bepaalde (financiële) trends voordoen en of dit een bevestiging is van de prioriteiten van het Masterplan. de contributie-inkomsten dalen vanaf 2009 gestaag en liggen in 2012 100.000,- lager dan in 2009 hetgeen deze trend opnieuw bevestigt. Tegelijkertijd lukt het ons ook jaarlijks nieuwe leden te werven. Niettemin neemt het aantal leden de laatste drie jaar met circa 2.000 leden per jaar af. Deze daling zet overigens ook in 2013 door de inkomsten van de accommodaties dalen gestaag van gemiddeld 2,5 miljoen in de periode 2007-2011 naar circa 2,2 miljoen 2 in 2012. De bezettingsgraad staat onder druk hetgeen zichtbaar is in de gehele recreatieve sector. De daling van het aantal overnachtingen zet ook in 2013 door en geldt eigenlijk voor alle accommodaties. Tegelijkertijd zien we dat de kosten van de accommodaties (exploitatie, onderhoudskosten, afschrijvingen en rentelasten) aanzienlijk zijn en dat deze (vanzelfsprekend) niet meebewegen met de dalende overnachtingaantallen de basiskosten van de afdelingen (geledingen) zijn enkele jaren geleden (door de nieuwe afdrachtsystematiek) versoberd. Ook de inkomsten en subsidies van de afdelingen nemen aanzienlijk af, hetgeen een bevestiging lijkt te zijn van het beeld dat het aantal (actieve) afdelingen aan het afnemen is. Tegelijkertijd zien we dat een aantal afdelingen nog steeds heel actief is en extra bijdragen aanvraagt, hoewel het budget niet ten volle wordt benut de omzet van de reizen, net als de direct hiermee verbonden kosten dalen fors in de periode 2007-2012 (beide met 140.000,-), hetgeen enerzijds komt doordat het aantal reizen bewust 2 Hier is rekening gehouden met de administratieve correctie door de invoering van Tommy. 5

teruggebracht is en anderzijds is dit een bevestiging van de afname van de vraag naar reizen (vergelijkbaar met de trend in de commerciële sector). Rekening houdend met de ondersteuning van het landelijk bureau zijn de inkomsten en uitgaven uit evenwicht geraakt de omzet van de wandelboekjes fluctueert rond de 140.000,- en lijkt daarmee stabiel. De subsidies voor de wandelpaden (soms bijna 200.000,- per jaar) zijn in 2012 echter in zijn geheel weggevallen de kosten van het landelijk bureau, en dan met name de personeelskosten, zijn de laatste jaren gedaald. Dit vindt grotendeels zijn oorsprong in het wegvallen van projecten (subsidies) en daarmee projectmedewerkers en in het verdwijnen van Rotterdam. Daarnaast is er door de leiding besloten in geval van natuurlijk verloop niet in alle gevallen (volledig) te vervangen 6

B. Prognose 2013 voor het lopende jaar Voor u ligt een financiële toelichting op de verwachte realisatie over 2013. Deze prognose is gebaseerd op de stand per 1 augustus 2013 (de eerste acht maanden van het lopende jaar) in de boekhouding, op een aantal kengetallen (zoals het aantal overnachtingen en leden) en op inschattingen van het CB, het bureau en onze accountant. Verwacht resultaat 2013 We verwachten 2013 met een tekort van circa 548.000,- af te sluiten. Van belang is dat in dit tekort een bedrag van 162.000,- aan reorganisatiekosten is opgenomen. Het daadwerkelijke structurele exploitatietekort is derhalve circa 386.000,-. Dit is ruim het dubbele van het structurele tekort over 2012. Het verwachte verlies gaat, net als het resultaat 2012, ten laste van onze algemene reserve die daarmee daalt van circa 4 miljoen naar 3,45 miljoen. In historisch perspectief ontstaat het volgende beeld. resultaat prognose 2007 -/- 246.000,- n.v.t. 2008 203.000,- n.v.t. 2009 183.000,- n.v.t. 2010 6.000,- nihil 2011 100.000,- 35.000,- 2012 -/- 417.000,- -/- 200.000,- 2013 -/- 548.000,- De financiële prognose 2013 per sector Wanneer het resultaat opgesplitst wordt naar de vier sectoren en de kernorganisatie dan ontstaat het volgende beeld. Prognose 2013 accommodaties wandelen reizen vereniging kernorganisatie totaal directe kosten -1.190.000-80.000-255.000-615.000-781.000 rente en afschrijvingen -678.000 - - - -2.000 directe inkomsten 2.082.000 153.000 306.000 609.000 682.000 bruto resultaat 214.000 73.000 51.000-6.000-101.000 overheadkosten -506.000-88.000-170.000-15.000 - netto resultaat -292.000-15.000-119.000-21.000-101.000-548.000 7

Accommodaties De huisovernachtingen zijn in de eerste acht maanden van 2013, ten opzichte van dezelfde maanden in 2012, opnieuw gedaald, met 3%. Wij gaan er vanuit dat de omzet met eenzelfde percentage daalt. Na een daling van het aantal overnachtingen in 2012 met 7% lijkt daarmee de bodem bereikt te worden. De kampeerovernachtingen zijn in 2013 met 2,5% gestegen; de verhuur van de huisjes zijn met 15% gedaald. Beide hebben echter in financieel opzicht beperkte impact op de totale omzet. We gaan er van uit dat in 2013 ongeveer dezelfde opbrengst per overnachting wordt gerealiseerd. Wandelen Het is aannemelijk dat ook in 2013 geen subsidies beschikbaar komen voor wandelen. De opbrengsten van de wandelboekjes zijn naar verwachting vergelijkbaar met die in 2012 en gebaseerd op de verkoopopbrengsten over de eerste acht maanden; datzelfde geldt voor de kosten van de landelijke werkgroep en de publicaties. Reizen Aangezien het reizenseizoen grotendeels is afgesloten, kan op basis van de realisatie over de eerste acht maanden met redelijke zekerheid gesteld worden dat zowel de opbrengsten als de kosten verder zijn gedaald. We verwachten een daling van de omzet bij reizen met 85.000,-. Dit past bij een trend die we zien in de markt voor (groeps)reizen: in 2013 gingen reisorganisaties failliet als Terra Travel, Baobab, Summum Reizen en OAD. Niet alleen de crisis speelde een rol, maar ook internet en ander soort wensen bij groepsreizen. In invoering van het dienstenmodel voor de reizen in de kern inhoudend dat de ondersteuning op maat ingekocht wordt beoogt de overhead met 75.000,- terug te brengen. Dit model is in de loop van 2013 ingevoerd en heeft financieel nog geen effect gesorteerd maar wordt wel meegenomen bij de reorganisatie van het bureau. Overige belangrijke aannames en uitgangspunten de contributie-inkomsten dalen vanaf 2009 gestaag en ook in 2013 zet de daling van het aantal leden door. In 2012 daalde het aantal leden met circa 7% (ongeveer 2.000 leden) en ook in het lopende jaar 2013 lijkt deze daling aan te houden. We verwachten aan het einde van 2013 ongeveer 21.500 leden te hebben (een daling van bijna 2.500 leden) de personeelskosten van het landelijk bureau blijven nagenoeg gelijk. Niettemin neemt het aantal medewerkers eind 2013 door afscheid af. Hieraan zijn enige kosten verbonden zodat van een daling van de kosten nog geen sprake is. Tegelijkertijd namen de loonkosten toe vanwege CAO-afspraken van de afdelingen zijn, zoals elk jaar, op het moment van opstellen van de prognose nog weinig gegevens voorhanden. Er is derhalve uitgegaan van de cijfers uit 2012. Er is op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat dit anders uit zal pakken de rente die we ontvangen over onze reserve is het afgelopen jaar gedaald door een lagere stand van de reserve en vooral een gedaalde rente 8

C. Begroting 2014 en verder Voor u ligt een financiële toelichting op de Begroting 2014. Deze begroting is gebaseerd op de Jaarrekening 2012, de uitkomsten van de Prognose 2013 en een inschatting van een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de reorganisatie (kosten en opbrengsten) en de trends waar we de afgelopen jaren mee te kampen hebben. Begroot resultaat 2014 We verwachten 2014 met een tekort van circa 534.000,- af te sluiten. Van belang is dat in dit tekort een bedrag van 258.000,- aan reorganisatiekosten is opgenomen. Het daadwerkelijke structurele exploitatietekort is circa 276.000,-. Het verwachte verlies gaat, net als het resultaat 2012 en 2013, ten laste van onze algemene reserve die daarmee daalt van circa 3,45 miljoen naar 2,9 miljoen. De begroting 2014 per sector Wanneer het resultaat opgesplitst wordt naar de vier sectoren en de kernorganisatie dan ontstaat het volgende beeld. Begroting 2014 accommodaties wandelen reizen verenigingen kernorganisatie totaal directe kosten -1.190.000-80.000-255.000-615.000-670.000 rente en afschrijvingen -682.000 - - - -2.000 directe inkomsten 2.030.000 153.000 306.000 609.000 632.000 bruto resultaat 158.000 73.000 51.000-6.000-40.000 overheadkosten -504.000-87.000-169.000-11.000 - netto resultaat -346.000-14.000-118.000-17.000-40.000-535.000 Mede vanwege de reorganisatie van het landelijk bureau en de beoogde effecten van het Masterplan is het relevant om een meerjarenbegroting op te stellen. Uitgangspunten (meerjaren) Begroting 2014-2017 de contributie-inkomsten dalen ook in 2014 doordat we opnieuw denken netto 2.000 leden te verliezen. Hiermee dalen de contributie-inkomsten met circa 8%. We gaan er vanuit dat in 2015 het ons lukt, conform de uitgangspunten van het Masterplan, deze daling terug te brengen tot 4% en dat in 2016 het ledenaantal stabiliseert de personeelskosten van het landelijk bureau dalen in 2014 met circa 50% van de beoogde taakstelling uit het Plan van Aanpak van de reorganisatie. In 2015 worden de kosten van het landelijk bureau met 400.000,- teruggebracht. De kosten die verbonden zijn aan deze reorganisatie ( 258.000,-) slaan neer in (2013 en) 2014. 9

de verdeling van de overheadkosten over de sectoren is vooralsnog gebaseerd op een geactualiseerde verdeling van tijdsbesteding van de medewerkers voor de verschillende sectoren zoals die nu geldt. Deze omvang van de inzet en ook de verdeling zal in 2014 onder invloed van de reorganisatie wijzigen en vanaf 2015 de inzet en ondersteuning betreffen zoals we die wensen per sector en voor de kernorganisatie we gaan er vanuit dat de huisovernachtingen opnieuw dalen met 2,5% in 2014. In 2015 verwachten we dat het aantal overnachtingen gelijk blijft en in 2016 en 2017 voorspellen we een groei met 4% zodat we terugkeren naar ongeveer het niveau van 2012. Hiermee spreken we uit dat de ambitie van het Plan van Aanpak voor de accommodaties niet eerder dan in 2015 effect heeft op het aantal overnachtingen (en we dus een jaar de tijd nemen om het tij te keren) het is aannemelijk dat ook in 2014 en verdere jaren geen subsidies beschikbaar komen voor wandelen. De opbrengsten van de wandelboekjes zijn naar verwachting vergelijkbaar met die in 2013 de afdelingen zullen naar verwachting actiever worden, mede geholpen voor de aanpak van het Masterplan. We gaan er vanuit dat het aantal activiteiten toeneemt, en dat evenredig de hieraan verbonden inkomsten en kosten stijgen we gaan er vanuit dat het aantal reizen en daarmee verbonden kosten op het niveau van 2013 blijven. De kunst zal zijn om de ondersteuning van het bureau zodanig te organiseren met het dienstenmodel dat de totale kosten in evenwicht zijn met de inkomsten 10

Meerjarenbegroting Op basis van bovenstaande ontwikkelt onze financiële positie zich als volgt: MEERJAREN BEGROTING 2014-2017 realisatie 2011 realisatie 2012 prognose 2013 begroting 2014 begroting 2015 begroting 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 begroting 2017 loonkosten en overige personeelskosten 1.011.554 867.354 875.000 865.000 865.000 865.000 865.000 kosten reorganisatie 54.619-162.000 258.000 - - - taakstelling reorganisatie - - - -200.000-400.000-400.000-400.000 Totale personeelskosten 1.066.173 867.354 1.037.000 923.000 465.000 465.000 465.000 Kosten huisvesting 65.752 117.197 117.000 118.000 118.000 118.000 118.000 Bureaukosten 161.870 165.392 159.000 156.000 156.000 156.000 156.000 Organisatiekosten 213.216 142.982 131.000 128.000 128.000 128.000 128.000 Publiciteitskosten 47.871 36.172 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 exploitatie accommodaties 934.887 920.590 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 onderhoud accommodaties 393.809 298.781 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 kosten reizen 367.142 320.561 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 Toorts 76.006 66.763 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 kosten wandelen publicaties 139.810 65.721 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 kosten wandelen werkgroep 15.668 9.826 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 kosten afdelingen 612.659 604.303 600.000 600.000 700.000 700.000 700.000 ledenadministratie vereniging 21.400 24.221 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 kosten sociale groepsvakanties 83.077 31.097 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Totale activiteitenkosten 2.644.459 2.341.863 2.221.000 2.221.000 2.321.000 2.321.000 2.321.000 Rente- en afschrijvingslasten 738.515 843.013 680.000 684.000 684.000 684.000 684.000 TOTALE KOSTEN 4.937.856 4.513.973 4.380.000 4.265.000 3.907.000 3.907.000 3.907.000 Omzet contributie 729.987 679.957 615.000 565.000 542.000 542.000 542.000 Omzet accomodaties 2.628.545 2.125.376 2.065.000 2.013.000 2.013.000 2.094.000 2.177.000 Omzet reizen 426.465 391.691 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 Omzet wandelboekjes 179.495 160.482 166.000 166.000 166.000 166.000 166.000 Inkomsten activiteiten afdelingen 704.715 600.392 600.000 600.000 700.000 700.000 700.000 Overige inkomsten 368.322 138.775 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 TOTALE INKOMSTEN 5.037.529 4.096.673 3.832.500 3.730.500 3.807.500 3.888.500 3.971.500 SALDO 99.673-417.300-547.500-534.500-99.500-18.500 64.500 Stand reserve einde jaar 3.980.000 3.560.000 2.920.000 2.390.000 2.290.000 2.270.000 2.330.000 11

D. Conclusies Het moge duidelijk zijn dat in 2012 de effecten van de economische recessie en de positie van het Nivon in onze samenleving ook zichtbaar zijn geworden in de cijfers. Het ledenaantal blijft afnemen met dalende contributie-inkomsten ten gevolg; de bezetting van de accommodaties blijft onder druk staan en bij gelijkblijvende kosten van de huizen en terreinen resulteert dit onoverkomelijk in tekorten; het aantal reizen is fors afgenomen en hoewel het nieuwe dienstenmodel de kosten moet drukken, kan niet verwacht worden dat deze sector een positieve bijdrage zal leveren aan het totale resultaat; en ten slotte het wandelen: door aflopende subsidieregelingen veranderen de wandelpaden in een financieel zorgenkindje. Tegelijkertijd is in ingezette reorganisatie van het landelijk bureau waarmee de overheadkosten moeten dalen en waarmee ook de ondersteuning van de vereniging effectiever moet worden georganiseerd een eerste antwoord op de huidige (financiële) situatie. En de Plannen van Aanpak op met name het gebied van de accommodaties, afdelingen, actieve recreatie, wandelen en het ledenaantal zijn een belangrijke tegenactie die uiteindelijk moet leiden tot op zijn minst een stabilisatie van de eerder genoemde trends. Hoopgevend is dat er nog voldoende afdelingen heel actief zijn met een groot samenstel van activiteiten die in een behoefte voorzien, dat nog steeds veel mensen onze huizen en terreinen weten te vinden die draaiend gehouden worden door een grote groep actieve vrijwilligers, dat onze wandelpaden elk jaar gebruikt worden door vele wandelaars en dat het nog steeds lukt reizen te organiseren. Zonder maatregelen is onze vereniging in de nabije toekomst in financiële zin echter niet meer in staat hier uitvoering aan te geven, ondanks de enthousiaste inzet van vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden. De bij de Jaarrekening 2012 geconstateerde trends en ontwikkelingen bepalen ook in 2013 en verdere jaren de financiële toon. Zonder bijsturing resulteert dit in oplopende tekorten. Conclusies meerjarenbegroting Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de reorganisatie en de inzet van het Masterplan broodnodig zijn en pas in 2017, volgens de eerste grove prognoses, leiden tot een financieel gezonde vereniging. Dit betekent ook dat we met de reorganisatie van het landelijke bureau alleen niet kunnen volstaan. Ook andere manieren van kostenreductie zullen de komende tijd onderzocht moeten worden. 12