Strategisch meerjarenplan

Vergelijkbare documenten
Strategisch meerjarenplan

Strategisch meerjarenplan

Toelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2

Strategisch Meerjarenplan

Strategisch meerjarenplan

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Strategisch Meerjarenplan

OCMW Budget Beleidsnota

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017

Aanpassing 5 van het meerjarenplan

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

Herziening meerjarenplan

Strategisch Meerjarenplan

BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen

meerjarenplan Aanpassing 1

meerjarenplan Aanpassing bw1-2015

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

Aanpassing 3 van het meerjarenplan

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET

BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN

District Deurne. Jaarrekening 2014

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

Budget Toelichting

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

meerjarenplan Aanpassing bw1-2016

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

aanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode

TOELICHTING BUDGET 2018

OCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

M1 Financieel doelstellingenplan

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014.

Toelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:

Toelichting bij het budget

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

MEERJARENPLAN

Jaarrekening GEMEENTE 2018

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

Meerjarenplan

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017

MEERJARENPLANAANPASSING

Budget (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Jaarrekening OCMW 2018

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer

Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Budget AGB Maaseik Toelichting

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

OCMW Toelichting bij budget 2019

Provincieraadsbesluit

Financiële nota Doelstellingenbudget B Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

MEERJARENPLAN Strategische nota Financiële nota Toelichting

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

Toelichting meerjarenplan

Toelichting bij het budget

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...

Meerjarenplan

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

MEERJARENPLAN Versie 2018/2

Provinciale budgetten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

autonoom gemeentebedrijf

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2019

Gelet op het voorontwerp van de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW Ingelmunster; Op voorstel van het vast bureau;

Beleidsnota en financiële nota

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat Grobbendonk NIS-code: Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budgetwijziging 2/2016

Transcriptie:

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Strategisch meerjarenplan 2014-2020 Aanpassing 2017/1 + 2018 GEMEENTE WIELSBEKE Exemplaar voor: Rijksweg 314 056 67 32 00 Het Ministerie Vlaamse Gemeenschap 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De dienst Financiën - Agentschap voor Binnenlands Bestuur Financieel beheerder: Guy Seyns 056 67 32 00 De financieel beheerder Secretaris: Bruno Debrabandere 056 67 32 00 De secretaris financieel.beheerder@wielsbeke.be bruno.debrabandere@wielsbeke.be De Gemeenteraad 1

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Deel I : Strategische nota 2

STRATEGISCHE NOTA 2014-2020 nav Budget 2018 Gemeentebestuur Wielsbeke Rijksweg 314 8710 Wielsbeke Secretaris: Bruno Debrabandere Financieel beheerder: Guy Seyns Het gemeentebestuur heeft dit jaar opnieuw beslist om slechts één aanpassing van de budgetten door te voeren. Dit document is enerzijds de weerslag van de aanpassingen van de budgetten voor 2017 en anderzijds de opmaak van het budget 2018. In eerste instantie dient dit document om het resultaat van de dienstjaarrekening 2016 in de financiële schema s op te nemen. Op datum van opmaak van dit document was de dienstjaarrekening 2016 nog niet behandeld en afgesloten door de toezichthoudende overheid. De exploitatiebudgetten werden voor het tweede jaar op rij door alle diensten direct ingegeven in het budgetteringssysteem waarbij we de opmaak van het budget maximaal vanuit de kern van de organisatie willen laten gebeuren. De tussenkomsten in de brandweerzone FLUVIA, de lokale politiezone MIDOW, de individuele kerkfabrieken en het OCMW stemmen overeen met de bedragen die zij in hun meerjarenplannen hebben ingeschreven. Voor wat de betoelaging vanuit de hogere overheden hebben we rekening gehouden met de onderrichtingen en de cijfers zoals ze ons werden meegedeeld. De belastingontvangsten uit aanvullende personenbelasting werden afgestemd op de herraming voor het jaar 2017 en de raming voor 2018. De taxshift begint zich te manifesteren in deze ramingen. De opcentiemen uit onroerende voorheffing werd opnieuw geraamd aan de hand van de gegevens zoals ze ons werden verstrekt door de Belastingdienst Vlaanderen. We hebben echter al een aantal jaar het vermoeden dat de voorgelegde cijfers niet de exacte weergave zijn van de bedragen waar onze gemeente recht op heeft. Spontaan denken we daarbij terug aan de zaak Rosoux van weleer inzake de bedragen aan aanvullende personenbelasting die ons verschuldigd waren maar niet aan de gemeentekas werden doorgestort. De Vlaamse Belastingdienst verleent op dit moment absoluut geen transparantie in de inkohiering, wat ze ook mogen beweren of laten uitschijnen. Het valt op dat er ook steeds één dossier opduikt bij de inkohieringen die vrij laattijdig op het jaar gebeuren, toevallig één naam die ook opduikt in de top tien van de grootste betalers. In tussentijd heeft de gemeente alle klassieke leningen vervroegd afgelost met uitzondering van enkele leningen bij KBC Bank. Verder worden de investeringsuitgaven hoofdzakelijk gefinancierd met de uitgifte van thesauriebewijzen (zie verder). Motivering voor de aanpassing van het meerjarenplan 3 Gemeente Wielsbeke Strategische nota 2014 2019 (budget 2018) Secretaris: Bruno Debrabandere Rijksweg 314 Financieel Beheerder: Guy Seyns 8710 Wielsbeke NIS-code: 37017

Veilige gemeente voor iedereen. Voor deze doelstelling zijn er geen exploitatie- of liquiditeitenbudgetten voorzien. Gezien de looptijd zijn er ook geen kredieten voor 2020. Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 184.797,13 0,00-184.797,13 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 1.427.202,87 109.754,00-1.317.448,87 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritair beleid Strategische doelstelling 2 : in uitvoering : looptijd 2014-2019 Beleidsdoelstelling 2.1 : Wij willen een veilige en bereikbare gemeente zijn. Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 184.797,13 0,00-184.797,13 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 1.427.202,87 109.754,00-1.317.448,87 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Gemeente Wielsbeke Strategische nota 2014 2019 (budget 2018) Secretaris: Bruno Debrabandere Rijksweg 314 Financieel Beheerder: Guy Seyns 8710 Wielsbeke NIS-code: 37017

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 184.797,13 0,00-184.797,13 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 1.427.202,87 109.754,00-1.317.448,87 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.1.8: 2.1.8 (realisatietermijn: 2014-2019) Studie en uitvoering van dorpskernvernieuwingen Overzicht van de acties: Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2181: dorpskern SBV (Investeringen-Uitgaven) 0,00 0,00 184.797,13 1.427.202,87 0,00 0,00 Commentaar: heraanleg dorpskern Sint-Baafs-Vijve 2181: dorpskern SBV (Investeringen-ontvangsten) 0,00 0,00 0,00 109.754,00 0,00 0,00 Commentaar: betoelaging dorpskern Sint-Baafs-Vijve Detail: 2181: betoelaging dorpskern SBV (1500000/02000dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 104.754,00 0,00 0,00 Detail: 2181: kunstwerk dorpskern SBV (2240000/02000/dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 Detail: 2181: betoelaging glasbol dorpskern SBV (1500000/02000dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Detail: 2181: recuperatie uit schadegeval aannemer dorpskern SBV (2240000/02000/dorpskern 0,00 0,00 0,00-70.000,00 0,00 0,00 SBV/2.1.8/2181) Detail: 2181: dorpskern SBV (2240000/02000/dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 184.797,13 1.440.202,87 0,00 0,00 Detail: 2181: recuperatie waarborg failliete aannemer dorpskern SBV (2240000/02000/dorpskern 0,00 0,00 0,00-23.000,00 0,00 0,00 SBV/2.1.8/2181) Detail: 2181: glasbol dorpskern SBV (2350000/02000/dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 5 Gemeente Wielsbeke Strategische nota 2014 2019 (budget 2018) Secretaris: Bruno Debrabandere Rijksweg 314 Financieel Beheerder: Guy Seyns 8710 Wielsbeke NIS-code: 37017

Kind en jeugd. Voor deze strategische doelstelling worden geen exploitatie- of liquiditeitenbudgetten voorzien. Deze doelstelling loopt tot eind 2019 en dus worden geen kredieten voorzien voor 2020. Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 8.106,76 0,00-8.106,76 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 183.576,07 0,00-183.576,07 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 1.035.310,45 16.993,28-1.018.317,17 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling 4 : in uitvoering : looptijd 2014-2019 Beleidsdoelstelling: 4.1 Wij willen een kindvriendelijke gemeente zijn. Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 8.106,76 0,00-8.106,76 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 183.576,07 0,00-183.576,07 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 1.035.310,45 16.993,28-1.018.317,17 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Gemeente Wielsbeke Strategische nota 2014 2019 (budget 2018) Secretaris: Bruno Debrabandere Rijksweg 314 Financieel Beheerder: Guy Seyns 8710 Wielsbeke NIS-code: 37017

Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 8.106,76 0,00-8.106,76 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 183.576,07 0,00-183.576,07 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 1.035.310,45 16.993,28-1.018.317,17 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.1.1: 4.1.1 (realisatietermijn: 2014-2019) Kinderopvanginitiatieven worden ondersteund Overzicht van de acties: Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4116: naschoolse opvang Ooigem (Investeringen-Uitgaven) 0,00 8.106,76 183.576,07 1.035.310,45 0,00 0,00 Commentaar: nieuwe locatie naschoolse opvang Ooigem: ontwerper, grond, woning, gebouw 4116: naschoolse opvang Ooigem (Investeringen-ontvangsten) 0,00 0,00 0,00 16.993,28 0,00 0,00 Commentaar: nieuwe locatie naschoolse opvang Ooigem: ontwerper, grond, woning, gebouw Detail: 4116: omgevingswerken naschoolse opvang Ooigem (2200000/07500/kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem (6640000/07500/kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 0,00 0,00 16.993,28 0,00 0,00 Detail: 4116: eigen inbreng schoolbestuur naschoolse opvang Ooigem (1500000/07500kinderopv 0,00 0,00 0,00 16.993,28 0,00 0,00 O/4.1.1/4116) Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem (2210000/07500/kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 8.106,76 183.576,07 958.317,17 0,00 0,00 7 Gemeente Wielsbeke Strategische nota 2014 2019 (budget 2018) Secretaris: Bruno Debrabandere Rijksweg 314 Financieel Beheerder: Guy Seyns 8710 Wielsbeke NIS-code: 37017

De toezichthoudende overheid besteedt in de omzendbrief inzake de budgetonderrichtingen extra aandacht aan één deelaspect van de financiële risico s : Een belangrijk punt daarbij is het overzicht van de financiële risico s. Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico s die het bestuur loopt, is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke financiële toestand. De besturen moeten voldoende zorg besteden aan de opmaak van dat overzicht. Een belangrijk financieel risico kan verbonden zijn aan het gebruik van alternatieve financieringsvormen. De autofinancieringsmarge zoals nu gedefinieerd, houdt enkel rekening met de periodieke leningsaflossingen. Zolang een bestuur enkel met klassieke leningen werkt, levert dat wat de evenwichtsverplichtingen betreft een correcte voorstelling van zaken op. Het gebruik van andere financieringsvormen kan het beeld echter vertekenen. Bij bullet - en balloonleningen bijvoorbeeld kan het zijn dat de uiteindelijke aflossing van de schuld (of een deel ervan) pas gebeurt op een tijdstip dat niet meer binnen de planningsperiode van het meerjarenplan valt. In dat geval wordt die aflossing niet meer meegenomen in de berekening van de autofinancieringsmarge, waardoor die eigenlijk een te positieve voorstelling van de investeringsmarge van het bestuur geeft. Het bestuur moet in het overzicht van de financiële risico s aangeven wat de impact zou zijn op de autofinancieringsmarge indien alle schulden met klassieke leningen zouden worden gefinancierd, met jaarlijkse aflossingen en over een normale aflossingsperiode. Toegepast op het gemeentebestuur bevestigen wij dat er op dit moment geen bullet- of balloonleningen werden afgesloten. We werken met een thesauriebewijzenprogramma (wat ook nog wel eens verkeerdelijk als Commercial Paper of CP programma wordt vernoemd). Een openbaar bestuur kan echter geen Commercial Paper programma afsluiten, deze vorm van korte termijnfinanciering is enkel voorbehouden voor privéondernemingen. De toezichthouder heeft echter wel een punt wanneer het op de manier van voorstellen aankomt van deze zogenaamde korte termijnfinanciering. Opmerkelijk is echter dat de verplichte schema s, zoals bvb. het schema TM2 en het schema M2, niet voorzien in een apart luik waardoor de korte termijnfinanciering duidelijk tot uiting komt. Dit hebben we reeds meerdere keren gemeld aan dezelfde overheid maar blijkbaar vindt men het niet de moeite om een verplicht aangepast schema op te leggen. Dit zou bvb heel makkelijk kunnen opgelost worden door bij rubriek III.B van het schema M2 duidelijk te vermelden over welke soort op te nemen leningen het gaat. Meer nog, de manier waarop dit nu voorgesteld wordt, stemt niet overeen met de werkelijke situatie. Vele besturen nemen korte termijn financieringen op met een lange termijn karakter. Concreet gaat het over kortlopende financieringen die steeds opnieuw verlengd en vernieuwd worden. Het klopt inderdaad dat het bestuur daardoor de schuldenlast naar de toekomst kan uitschuiven indien men geen aflossing van de schuld doet. Bij ons is dit echter niet het geval. Elk jaar opnieuw verlengen wij gedeelten van het thesauriebewijzenprogramma niet, wat neerkomt op een feitelijke aflossing. Onderstaande grafiek geeft de feitelijke aflossing weer van de totale schuld : Financiële risico s 8 Gemeente Wielsbeke Strategische nota 2014 2019 (budget 2018) Secretaris: Bruno Debrabandere Rijksweg 314 Financieel Beheerder: Guy Seyns 8710 Wielsbeke NIS-code: 37017

Het gaat hier over klassieke leningen én lopende thesauriebewijzen. Eind 2012 bedroeg de totale schuldenlast 33.957.579,00. Deze zal op het einde van 2017 gereduceerd worden tot een bedrag van 22.232.964,81. Dit komt neer op een aflossing (periodiek en vervroegd) van de schuld voor een bedrag van - 11.724.614,19 en dit terwijl we voor een klassieke lening (lening op 20 jaar), over dezelfde periode een aflossing hadden moeten aflossen van - 10.187.273,70. Het argument dat de schuld vooruit wordt geschoven is hiermee achterhaald en meer nog, de mix van klassieke leningen en thesauriebewijzen laat het toe om meer af te lossen wat op lange termijn een besparing betekent op intrestlasten. Bijkomend voordeel is het feit dat we ons zelf de flexibiliteit toekennen om extra aflossingen in te plannen wanneer de liquiditeitstoestand dit toestaat en om op dat moment niet geconfronteerd te worden met (onder de huidige marktvoorwaarden) dure wederbeleggingsvergoedingen. Een tweede argument waarom we opteren voor korte termijnfinanciering heeft te maken met de heel gunstige rentevoeten waaraan er kan ontleend worden. Onderstaand overzicht geeft weer uit welke schijven het programma bestaat en aan welke rentevoeten er ontleend wordt : Totale schuldsaldo 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Totale schuldsaldo 10.000.000,00 5.000.000,00-1/01/1999 1/01/2003 1/01/2007 1/01/2011 1/01/2015 1/01/2019 1/01/2023 1/01/2027 1/01/2031 1/01/2035 9 Gemeente Wielsbeke Strategische nota 2014 2019 (budget 2018) Secretaris: Bruno Debrabandere Rijksweg 314 Financieel Beheerder: Guy Seyns 8710 Wielsbeke NIS-code: 37017

Deze gemiddelde rentevoet ligt een heel stuk lager dan de lange termijnrente op vandaag. Het systeem dat wij destijds opgezet hebben (eind 2007 met eerste opnames in 2008) heeft ervoor gezorgd dat het gemeentebestuur zich al die tijd heeft kunnen financieren aan uitzonderlijk lage korte termijnrentes (wat op zich al een aanzienlijke besparing omvat) rekening houdende met het risico tot rentestijging (wat afgedekt werd door Intrest Rate Swaps waardoor er feitelijk een plafondrente bestaat. Dat de toezichthoudende overheid geen voorstander is van dit systeem is reeds langer gekend, maar dat hiervoor niet de juiste, objectieve, argumenten worden gebruikt is een heel vreemde zaak. Mocht het dan nog zijn dat de toezichthoudende overheid zelf geen gebruik maakt van dergelijke vormen van financiering, zou het nog begrijpelijk zijn, maar dit lijkt ook niet echt het geval te zijn. Dat er risico s aan verbonden zijn, is een feit maar deze zijn hier duidelijk ingedekt. We Uitgifte Bedrag Begindatum Vervaldatum % GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 01/09/2017 01/12/2017 0,120 GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 24/01/2017 08/12/2017 0,322 GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 14/06/2017 14/12/2017 0,184 GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 26/09/2017 27/12/2017 0,121 GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 07/09/2017 08/01/2018 0,141 GEM WIELSBEKE 1.500.000,00 12/10/2017 12/01/2018 0,121 GEM WIELSBEKE 1.500.000,00 14/09/2017 15/01/2018 0,141 GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 24/10/2017 24/01/2018 0,121 GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 27/10/2017 29/01/2018 0,119 GEM WIELSBEKE 500.000,00 24/10/2018 31/01/2018 0,125 GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 08/11/2017 08/02/2018 0,121 GEM WIELSBEKE 500.000,00 13/11/2017 13/02/2018 0,121 GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 30/11/2017 28/02/2018 0,121 GEM WIELSBEKE 2.000.000,00 23/11/2017 23/03/2018 0,139 GEM WIELSBEKE 500.000,00 10/07/2017 09/07/2018 0,289 GEM WIELSBEKE 1.000.000,00 12/07/2017 11/07/2018 0,294 thesauriepakket 25.500.000,00 gemiddeld 0,1625 10 Gemeente Wielsbeke Strategische nota 2014 2019 (budget 2018) Secretaris: Bruno Debrabandere Rijksweg 314 Financieel Beheerder: Guy Seyns 8710 Wielsbeke NIS-code: 37017

weigeren echter om nodeloos hogere lange termijnrentes te betalen en hiermee mee te werken aan het kunstmatig in leven houden van een aantal financiële instellingen en behouden ons het recht om de extra vrijgekomen middelen maximaal aan te wenden ten gunste van de lokale belastingbetaler. Conclusie is echter dat de door ons berekende autofinancieringsmarge geen vertekend beeld heeft en er argumenten in vervat zitten van aflossingen en intrestbetaling zoals hierboven aangegeven. Tenslotte bewijzen de afgesloten rekeningen voldoende wat de echte budgettaire ruimte is voor investeringen. 11 Gemeente Wielsbeke Strategische nota 2014 2019 (budget 2018) Secretaris: Bruno Debrabandere Rijksweg 314 Financieel Beheerder: Guy Seyns 8710 Wielsbeke NIS-code: 37017

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Deel II : Financieel doelstellingenplan M1 12

Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget 2018 - MJP 2014-2020 13 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 2.645.766,90 13.660.167,16 11.014.400,26 3.418.785,82 12.009.035,93 8.590.250,11 3.369.931,94 11.354.631,03 7.984.699,09 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 2.645.766,90 13.660.167,16 11.014.400,26 3.418.785,82 12.009.035,93 8.590.250,11 3.369.931,94 11.354.631,03 7.984.699,09 Exploitatie 1.564.148,27 13.660.167,16 12.096.018,89 1.522.189,25 11.889.035,93 10.366.846,68 1.586.655,83 11.350.851,03 9.764.195,20 Investeringen 1.012.240,90 120.000,00-892.240,90 3.780,00 3.780,00 Andere 1.081.618,63-1.081.618,63 884.355,67-884.355,67 1.783.276,11-1.783.276,11 Beleidsdomein BURGSAM 5.317.379,27 193.057,94-5.124.321,33 4.867.231,05 584.806,58-4.282.424,47 3.884.057,18 284.812,88-3.599.244,30 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 5.317.379,27 193.057,94-5.124.321,33 4.867.231,05 584.806,58-4.282.424,47 3.884.057,18 284.812,88-3.599.244,30 Exploitatie 4.509.331,28 148.057,94-4.361.273,34 4.852.748,42 584.806,58-4.267.941,84 3.751.437,91 255.421,88-3.496.016,03 Investeringen 808.047,99 45.000,00-763.047,99 14.482,63-14.482,63 132.619,27 29.391,00-103.228,27 Andere Beleidsdomein GGZMILSTED 1.237.441,54 304.366,61-933.074,93 1.234.369,98 345.474,63-888.895,35 1.324.100,48 283.508,46-1.040.592,02 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.237.441,54 304.366,61-933.074,93 1.234.369,98 345.474,63-888.895,35 1.324.100,48 283.508,46-1.040.592,02 Exploitatie 1.146.097,31 304.366,61-841.730,70 1.185.394,40 345.474,63-839.919,77 1.286.483,71 283.508,46-1.002.975,25 Investeringen 91.344,23-91.344,23 48.975,58-48.975,58 37.616,77-37.616,77 Andere Beleidsdomein TD 6.406.317,71 1.823.187,28-4.583.130,43 4.525.277,96 3.785.605,05-739.672,91 4.747.982,69 2.185.153,28-2.562.829,41 Prioritaire beleidsdoelstellingen 184.797,13-184.797,13 Exploitatie Investeringen 184.797,13-184.797,13 Andere Overig beleid 6.406.317,71 1.823.187,28-4.583.130,43 4.525.277,96 3.785.605,05-739.672,91 4.563.185,56 2.185.153,28-2.378.032,28 Exploitatie 1.775.893,92 1.067.119,11-708.774,81 1.941.620,64 1.310.902,74-630.717,90 1.989.670,77 1.197.364,53-792.306,24 Investeringen 4.630.423,79 756.068,17-3.874.355,62 2.583.657,32 2.474.702,31-108.955,01 2.573.514,79 987.788,75-1.585.726,04 Andere Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget 2018 - MJP 2014-2020 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein VT 2.797.258,87 757.168,87-2.040.090,00 2.030.808,68 676.845,15-1.353.963,53 2.419.336,55 590.282,78-1.829.053,77 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.106,76-8.106,76 183.576,07-183.576,07 Exploitatie Investeringen 8.106,76-8.106,76 183.576,07-183.576,07 Andere Overig beleid 2.797.258,87 757.168,87-2.040.090,00 2.022.701,92 676.845,15-1.345.856,77 2.235.760,48 590.282,78-1.645.477,70 Exploitatie 1.871.050,89 747.997,41-1.123.053,48 1.673.231,90 676.845,15-996.386,75 1.744.413,74 590.282,78-1.154.130,96 Investeringen 926.207,98 9.171,46-917.036,52 349.470,02-349.470,02 491.346,74-491.346,74 Andere Totalen 18.404.164,29 16.737.947,86-1.666.216,43 16.076.473,49 17.401.767,34 1.325.293,85 15.745.408,84 14.698.388,43-1.047.020,41 Exploitatie 10.866.521,67 15.927.708,23 5.061.186,56 11.175.184,61 14.807.065,03 3.631.880,42 10.358.661,96 13.677.428,68 3.318.766,72 Investeringen 6.456.023,99 810.239,63-5.645.784,36 4.016.933,21 2.594.702,31-1.422.230,90 3.603.470,77 1.020.959,75-2.582.511,02 Andere 1.081.618,63-1.081.618,63 884.355,67-884.355,67 1.783.276,11-1.783.276,11 14 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

M1: Het financiële doelst 15 Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GGZMILSTED Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein TD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 1.804.496,15 45.942.311,16 44.137.815,01 1.435.808,44 13.595.545,79 12.159.737,35 1.438.953,52 15.351.928,72 13.912.975,20 1.804.496,15 45.942.311,16 44.137.815,01 1.435.808,44 13.595.545,79 12.159.737,35 1.438.953,52 15.351.928,72 13.912.975,20 1.460.834,59 11.659.738,16 10.198.903,57 1.276.019,20 11.551.140,79 10.275.121,59 1.279.164,28 11.801.928,72 10.522.764,44 282.573,00 282.573,00 444.405,00 444.405,00 50.000,00 50.000,00 343.661,56 34.000.000,00 33.656.338,44 159.789,24 1.600.000,00 1.440.210,76 159.789,24 3.500.000,00 3.340.210,76 8.281.177,23 225.971,85-8.055.205,38 6.703.105,38 344.798,98-6.358.306,40 7.243.921,48 881.106,32-6.362.815,16 8.281.177,23 225.971,85-8.055.205,38 6.703.105,38 344.798,98-6.358.306,40 7.243.921,48 881.106,32-6.362.815,16 6.088.767,11 225.971,85-5.862.795,26 5.985.051,88 199.798,98-5.785.252,90 6.229.511,98 196.106,32-6.033.405,66 2.192.410,12-2.192.410,12 718.053,50 145.000,00-573.053,50 1.014.409,50 685.000,00-329.409,50 4.348.558,41 2.173.462,00-2.175.096,41 1.685.302,56 343.108,00-1.342.194,56 1.497.352,19 344.041,36-1.153.310,83 4.348.558,41 2.173.462,00-2.175.096,41 1.685.302,56 343.108,00-1.342.194,56 1.497.352,19 344.041,36-1.153.310,83 1.493.133,69 323.462,00-1.169.671,69 1.472.802,56 343.108,00-1.129.694,56 1.479.852,19 344.041,36-1.135.810,83 2.855.424,72 1.850.000,00-1.005.424,72 212.500,00-212.500,00 17.500,00-17.500,00 12.687.232,08 3.682.296,19-9.004.935,89 3.113.817,82 1.103.095,76-2.010.722,06 3.900.085,51 1.153.129,76-2.746.955,75 1.427.202,87 109.754,00-1.317.448,87 1.427.202,87 109.754,00-1.317.448,87 11.260.029,21 3.572.542,19-7.687.487,02 3.113.817,82 1.103.095,76-2.010.722,06 3.900.085,51 1.153.129,76-2.746.955,75 2.291.583,40 1.305.780,46-985.802,94 2.003.817,82 1.103.095,76-900.722,06 2.030.085,51 1.103.129,76-926.955,75 8.968.445,81 2.266.761,73-6.701.684,08 1.110.000,00-1.110.000,00 1.870.000,00 50.000,00-1.820.000,00 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns

Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M1: Het financiële doelst Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 9.499.613,06 706.452,28-8.793.160,78 3.173.409,87 725.435,00-2.447.974,87 6.396.806,58 2.779.375,00-3.617.431,58 1.035.310,45 16.993,28-1.018.317,17 1.035.310,45 16.993,28-1.018.317,17 8.464.302,61 689.459,00-7.774.843,61 3.173.409,87 725.435,00-2.447.974,87 6.396.806,58 2.779.375,00-3.617.431,58 2.263.300,65 489.459,00-1.773.841,65 2.242.409,87 725.435,00-1.516.974,87 2.168.306,58 779.375,00-1.388.931,58 6.201.001,96 200.000,00-6.001.001,96 931.000,00-931.000,00 4.228.500,00 2.000.000,00-2.228.500,00 36.621.076,93 52.730.493,48 16.109.416,55 16.111.444,07 16.111.983,53 539,46 20.477.119,28 20.509.581,16 32.461,88 13.597.619,44 14.004.411,47 406.792,03 12.980.101,33 13.922.578,53 942.477,20 13.186.920,54 14.224.581,16 1.037.660,62 22.679.795,93 4.726.082,01-17.953.713,92 2.971.553,50 589.405,00-2.382.148,50 7.130.409,50 2.785.000,00-4.345.409,50 343.661,56 34.000.000,00 33.656.338,44 159.789,24 1.600.000,00 1.440.210,76 159.789,24 3.500.000,00 3.340.210,76 16 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M1: Het financiële doelst 17 Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GGZMILSTED Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein TD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2020 Uitgaven Ontvangsten Saldo 1.416.023,22 17.170.315,71 15.754.292,49 1.416.023,22 17.170.315,71 15.754.292,49 1.256.233,98 11.745.315,71 10.489.081,73 55.000,00 55.000,00 159.789,24 5.370.000,00 5.210.210,76 7.290.142,87 199.361,45-7.090.781,42 7.290.142,87 199.361,45-7.090.781,42 6.417.642,87 199.361,45-6.218.281,42 872.500,00-872.500,00 1.502.935,88 350.846,07-1.152.089,81 1.502.935,88 350.846,07-1.152.089,81 1.485.435,88 350.846,07-1.134.589,81 17.500,00-17.500,00 9.976.117,66 5.086.156,09-4.889.961,57 9.976.117,66 5.086.156,09-4.889.961,57 2.056.117,66 1.116.156,09-939.961,57 7.920.000,00 3.970.000,00-3.950.000,00 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M1: Het financiële doelst Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2020 Uitgaven Ontvangsten Saldo 3.480.115,06 959.962,50-2.520.152,56 3.480.115,06 959.962,50-2.520.152,56 2.213.095,06 794.962,50-1.418.132,56 1.267.020,00 165.000,00-1.102.020,00 23.665.334,69 23.766.641,82 101.307,13 13.428.525,45 14.206.641,82 778.116,37 10.077.020,00 4.190.000,00-5.887.020,00 159.789,24 5.370.000,00 5.210.210,76 18 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Initieel budget 2018 - MJP 2014-2020 alternatieve afdruk Jaar 2014 Jaar 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem 8.106,76-8.106,76 Exploitatie Investeringen 8.106,76-8.106,76 Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen 8.106,76-8.106,76 Exploitatie Investeringen 8.106,76-8.106,76 Andere Overig beleid 18.404.164,29 16.737.947,86-1.666.216,43 16.068.366,73 17.401.767,34 1.333.400,61 Exploitatie 10.866.521,67 15.927.708,23 5.061.186,56 11.175.184,61 14.807.065,03 3.631.880,42 Investeringen 6.456.023,99 810.239,63-5.645.784,36 4.008.826,45 2.594.702,31-1.414.124,14 Andere 1.081.618,63-1.081.618,63 884.355,67-884.355,67 Totalen 18.404.164,29 16.737.947,86-1.666.216,43 16.076.473,49 17.401.767,34 1.325.293,85 Exploitatie 10.866.521,67 15.927.708,23 5.061.186,56 11.175.184,61 14.807.065,03 3.631.880,42 Investeringen 6.456.023,99 810.239,63-5.645.784,36 4.016.933,21 2.594.702,31-1.422.230,90 Andere 1.081.618,63-1.081.618,63 884.355,67-884.355,67 19 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan alternatieve afdruk Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2016 Jaar 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 184.797,13-184.797,13 1.427.202,87 109.754,00-1.317.448,87 184.797,13-184.797,13 1.427.202,87 109.754,00-1.317.448,87 183.576,07-183.576,07 1.035.310,45 16.993,28-1.018.317,17 183.576,07-183.576,07 1.035.310,45 16.993,28-1.018.317,17 368.373,20-368.373,20 2.462.513,32 126.747,28-2.335.766,04 368.373,20-368.373,20 2.462.513,32 126.747,28-2.335.766,04 15.377.035,64 14.698.388,43-678.647,21 34.158.563,61 52.603.746,20 18.445.182,59 10.358.661,96 13.677.428,68 3.318.766,72 13.597.619,44 14.004.411,47 406.792,03 3.235.097,57 1.020.959,75-2.214.137,82 20.217.282,61 4.599.334,73-15.617.947,88 1.783.276,11-1.783.276,11 343.661,56 34.000.000,00 33.656.338,44 15.745.408,84 14.698.388,43-1.047.020,41 36.621.076,93 52.730.493,48 16.109.416,55 10.358.661,96 13.677.428,68 3.318.766,72 13.597.619,44 14.004.411,47 406.792,03 3.603.470,77 1.020.959,75-2.582.511,02 22.679.795,93 4.726.082,01-17.953.713,92 1.783.276,11-1.783.276,11 343.661,56 34.000.000,00 33.656.338,44 20 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan alternatieve afdruk Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 16.111.444,07 16.111.983,53 539,46 20.477.119,28 20.509.581,16 32.461,88 12.980.101,33 13.922.578,53 942.477,20 13.186.920,54 14.224.581,16 1.037.660,62 2.971.553,50 589.405,00-2.382.148,50 7.130.409,50 2.785.000,00-4.345.409,50 159.789,24 1.600.000,00 1.440.210,76 159.789,24 3.500.000,00 3.340.210,76 16.111.444,07 16.111.983,53 539,46 20.477.119,28 20.509.581,16 32.461,88 12.980.101,33 13.922.578,53 942.477,20 13.186.920,54 14.224.581,16 1.037.660,62 2.971.553,50 589.405,00-2.382.148,50 7.130.409,50 2.785.000,00-4.345.409,50 159.789,24 1.600.000,00 1.440.210,76 159.789,24 3.500.000,00 3.340.210,76 21 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan alternatieve afdruk Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2020 Uitgaven Ontvangsten Saldo 23.665.334,69 23.766.641,82 101.307,13 13.428.525,45 14.206.641,82 778.116,37 10.077.020,00 4.190.000,00-5.887.020,00 159.789,24 5.370.000,00 5.210.210,76 23.665.334,69 23.766.641,82 101.307,13 13.428.525,45 14.206.641,82 778.116,37 10.077.020,00 4.190.000,00-5.887.020,00 159.789,24 5.370.000,00 5.210.210,76 22 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Deel III : Staat van het financieel evenwicht M2 23

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.061.186,56 3.631.880,42 3.318.766,72 406.792,03 942.477,20 1.037.660,62 778.116,37 A. Uitgaven 10.866.521,67 11.175.184,61 10.358.661,96 13.597.619,44 12.980.101,33 13.186.920,54 13.428.525,45 B. Ontvangsten 15.927.708,23 14.807.065,03 13.677.428,68 14.004.411,47 13.922.578,53 14.224.581,16 14.206.641,82 1.a. Belastingen en boetes 11.482.918,63 9.173.625,79 8.822.636,21 9.136.599,40 8.980.549,90 9.170.828,91 9.050.628,09 II. Investeringsbudget (B-A) - 5.645.784,36-1.422.230,90-2.582.511,02-17.953.713,92-2.382.148,50-4.345.409,50-5.887.020,00 A. Uitgaven 6.456.023,99 4.016.933,21 3.603.470,77 22.679.795,93 2.971.553,50 7.130.409,50 10.077.020,00 B. Ontvangsten 810.239,63 2.594.702,31 1.020.959,75 4.726.082,01 589.405,00 2.785.000,00 4.190.000,00 III. Andere (B-A) - 1.081.618,63-884.355,67-1.783.276,11 33.656.338,44 1.440.210,76 3.340.210,76 5.210.210,76 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) - 1.666.216,43 1.325.293,85-1.047.020,41 16.109.416,55 539,46 32.461,88 101.307,13 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 10.887.666,77-15.782.420,95-14.457.127,10-15.504.147,51 605.269,04 605.808,50 638.270,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 9.221.450,34-14.457.127,10-15.504.147,51 605.269,04 605.808,50 638.270,38 739.577,51 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 A. Bestemde gelden voor exploitatie 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 587.000,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 8.634.450,34-15.044.127,10-16.091.147,51 18.269,04 18.808,50 51.270,38 152.577,51 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Initieel budget 2018 - MJP 2014-2020 Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 4.444.789,60 5.633.439,24 4.854.792,47 4.867.812,07 4.942.028,63 5.053.752,25 5.156.013,73 A. Uitgaven 1.081.618,63 884.355,67 1.783.276,11 343.661,56 159.789,24 159.789,24 159.789,24 1. Aflossing financiële schulden 1.081.618,63 884.355,67 1.783.276,11 343.661,56 159.789,24 159.789,24 159.789,24 1.a Periodieke aflossingen 1.081.618,63 884.355,67 690.496,98 343.661,56 159.789,24 159.789,24 159.789,24 1.b Niet-periodieke aflossingen 1.092.779,13 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 34.000.000,00 1.600.000,00 3.500.000,00 5.370.000,00 1. Op te nemen leningen en leasings 34.000.000,00 1.600.000,00 3.500.000,00 5.370.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten B. Bestemde gelden voor investeringen 24 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

I. Financieel draagvlak (A-B) 6.249.557,69 4.886.858,31 4.683.212,39 1.554.629,92 1.912.961,20 2.008.144,62 1.723.600,37 A. Exploitatieontvangsten 15.927.708,23 14.807.065,03 13.677.428,68 14.004.411,47 13.922.578,53 14.224.581,16 14.206.641,82 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 9.678.150,54 9.920.206,72 8.994.216,29 12.449.781,55 12.009.617,33 12.216.436,54 12.483.041,45 1. Exploitatie-uitgaven 10.866.521,67 11.175.184,61 10.358.661,96 13.597.619,44 12.980.101,33 13.186.920,54 13.428.525,45 2. Nettokosten van de schulden 1.188.371,13 1.254.977,89 1.364.445,67 1.147.837,89 970.484,00 970.484,00 945.484,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.269.989,76 2.139.333,56 2.054.942,65 1.491.499,45 1.130.273,24 1.130.273,24 1.105.273,24 A. Netto-aflossingen van schulden 1.081.618,63 884.355,67 690.496,98 343.661,56 159.789,24 159.789,24 159.789,24 B. Nettokosten van schulden 1.188.371,13 1.254.977,89 1.364.445,67 1.147.837,89 970.484,00 970.484,00 945.484,00 Autofinancieringsmarge (I-II) 3.979.567,93 2.747.524,75 2.628.269,74 63.130,47 782.687,96 877.871,38 618.327,13 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Initieel budget 2018 - MJP 2014-2020 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 25 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Jnl 10594

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Toelichting strategisch meerjarenplan 2014-2020 26

Gemeente Wielsbeke 21 ABB PERSONEELSDATABANK 2018 KBOnr : 0207437864 AANTAL VTE S (Voltijdse Equivalenten) Schaalniveau VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S Totaal man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw vte s Niveau A 4 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 Niveau B 3 2 1 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 9.50 Niveau C 3 4 1 3 0 0 0.00 3.05 0.00 4.68 0.00 0.00 18.73 Niveau D 2 0 11 0 0 0 0.00 0.80 1.59 0.50 0.00 0.00 15.89 Niveau E 0 0 3 4 0 0 0.00 3.00 0.80 12.57 0.00 0.00 23.37 Totalen 12 9 16 10 0 0 0.00 6.85 2.39 18.25 0.00 0.00 74.49 Totaal per categorie 21 26 0 6.85 20.64 0.00 74.49 Totaal VTE S 47 27.49 74.49 AANTAL KOPPEN(werknemers) Schaalniveau VOLTIJDS DEELTIJDS VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S VASTBENOEMD CONTRACTUEEL GESCO S Totaal man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw koppen Niveau A 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Niveau B 3 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 10 Niveau C 3 4 1 3 0 0 0 5 0 8 0 0 24 Niveau D 2 0 11 0 0 0 0 1 2 1 0 0 17 Niveau E 0 0 3 4 0 0 0 6 1 22 0 0 36 Totalen 12 9 16 10 0 0 0 12 3 32 0 0 94 Totaal per categorie 21 26 0 12 35 0 94 Totaal koppen 47 47 94 Printdatum 2017 11 17 07:25:35 [ 1 ] 27

28

29

30

31

32

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A. Financiële schulden op 1 januari 7.383.717,49 6.302.098,86 5.417.743,19 3.634.467,08 37.290.805,52 38.731.016,28 42.071.227,04 B. Nieuwe leningen 34.000.000,00 1.600.000,00 3.500.000,00 5.370.000,00 C. Periodieke aflossingen 1.081.618,63 884.355,67 690.496,98 343.661,56 159.789,24 159.789,24 159.789,24 D. Niet-periodieke aflossingen 1.092.779,13 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 6.302.098,86 5.417.743,19 3.634.467,08 37.290.805,52 38.731.016,28 42.071.227,04 47.281.437,80 F. Intresten 1.188.371,13 1.254.977,89 1.365.153,67 1.148.137,89 970.784,00 970.784,00 945.784,00 G. Periodieke leningslasten (C+F) 2.269.989,76 2.139.333,56 2.055.650,65 1.491.799,45 1.130.573,24 1.130.573,24 1.105.573,24 Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A. Financiële schulden op 1 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De zogenaamde opname van nieuwe leningen is een louter budgettaire weergave. In werkelijkheid zullen slechts leningen opgenomen worden indien de liquiditeitstoestand dit vergt. Daarenboven zal er in eerste instantie een opname gebeuren van thesauriebewijzen, dit werd echter door de toezichthouder niet voorzien in dit schema. De toezichthouder gaat uit dat er steeds nieuwe, klassieke, leningen dienen opgenomen maar vergeet hierbij dat de marktvoorwaarden voor de uitgifte van thesauriebewijzen nog steeds veel gunstiger zijn voor de openbare besturen. De prognose geven ook aan dat de korte termijnrente nog een tijdje laag zal blijven. TM2: De Financiële schulden Initieel budget 2018 - MJP 2014-2020 33 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Toelichting Initieel budget 2018 - MJP 2014 Afdrukdatum : 30/11/2017 VolgNr. Budg. Journaal 10594 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns

Omgevingsanalyse Voor de omgevingsanalyse wordt een beroep gedaan op de lokale profielschetsen die jaarlijks worden opgesteld door de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur en andere stakeholders. De meest recente gemeentelijke profielschets van Wielsbeke dateert van december 2016 en is terug te vinden via http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-gemeentelijke-profielschetsen. Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 34

Stand van de bevolking Evolutie totale bevolking Demografische kenmerken Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: bevolking Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse 1 januari Aantal inwoners Groei (2005=100) Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8.840 8.906 9.002 9.093 9.120 9.152 9.177 9.188 9.201 9.367 9.440 9.525 100,0 100,7 101,8 102,9 103,2 103,5 103,8 103,9 104,1 106,0 106,8 107,7 1 januari Aantal inwoners Groei (2005=100) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 188.422 190.024 191.941 193.643 195.795 197.651 199.394 201.106 202.316 203.540 204.933 206.382 100,0 100,9 101,9 102,8 103,9 104,9 105,8 106,7 107,4 108,0 108,8 109,5 Vlaams Gewest 1 januari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aantal 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.251.983 6.306.638 6.350.765 6.381.859 6.410.705 6.444.127 6.477.804 inwoners Groei (2005=100) 100,0 100,6 101,2 102,0 102,7 103,5 104,4 105,1 105,6 106,1 106,6 107,2 110 Bevolking - groei (2005=100) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 108 106 104 102 100 98 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 35

Demografische kenmerken Stand van de bevolking Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal 65 jarigen en ouder Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: bevolking Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Wielsbeke 1 januari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aantal inwoners 2.189 2.205 2.218 2.244 2.241 2.255 2.236 2.224 2.220 2.262 2.295 2.300 (0-19j) Groei (2005=100) 100,0 100,7 101,3 102,5 102,4 103,0 102,1 101,6 101,4 103,3 104,8 105,1 Aantal inwoners 5.200 5.223 5.320 5.394 5.415 5.437 5.454 5.451 5.449 5.520 5.546 5.604 (20-64j) Groei (2005=100) 100,0 100,4 102,3 103,7 104,1 104,6 104,9 104,8 104,8 106,2 106,7 107,8 Aantal inwoners 1.451 1.478 1.464 1.455 1.464 1.460 1.487 1.513 1.532 1.585 1.599 1.621 (65j en ouder) Groei (2005=100) 100,0 101,9 100,9 100,3 100,9 100,6 102,5 104,3 105,6 109,2 110,2 111,7 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 1 januari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aantal inwoners 43.566 43.775 44.118 44.178 44.633 44.750 44.766 44.762 44.554 44.271 44.453 44.324 (0-19j) Groei (2005=100) 100,0 100,5 101,3 101,4 102,4 102,7 102,8 102,7 102,3 101,6 102,0 101,7 Aantal inwoners 116.172 116.888 118.010 118.985 119.840 120.766 121.537 122.098 122.444 122.861 122.951 123.323 (20-64j) Groei (2005=100) 100,0 100,6 101,6 102,4 103,2 104,0 104,6 105,1 105,4 105,8 105,8 106,2 Aantal inwoners 28.684 29.361 29.813 30.480 31.322 32.135 33.091 34.246 35.318 36.408 37.529 38.735 (65j en ouder) Groei (2005=100) 100,0 102,4 103,9 106,3 109,2 112,0 115,4 119,4 123,1 126,9 130,8 135,0 Vlaams Gewest 1 januari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aantal inwoners 1.342.718 1.348.899 1.354.371 1.360.229 1.369.455 1.376.385 1.384.082 1.387.666 1.388.218 1.390.045 1.394.647 1.399.834 (0-19j) Groei (2005=100) 100,0 100,5 100,9 101,3 102,0 102,5 103,1 103,3 103,4 103,5 103,9 104,3 Aantal inwoners 3.626.563 3.645.455 3.673.762 3.701.177 3.723.015 3.740.553 3.769.208 3.783.287 3.792.676 3.798.307 3.804.014 3.812.304 (20-64j) Groei (2005=100) 100,0 100,5 101,3 102,1 102,7 103,1 103,9 104,3 104,6 104,7 104,9 105,1 Aantal inwoners 1.073.880 1.084.245 1.089.306 1.100.193 1.116.406 1.135.044 1.153.345 1.179.812 1.200.965 1.222.353 1.245.466 1.265.666 (65j en ouder) Groei (2005=100) 100,0 101,0 101,4 102,5 104,0 105,7 107,4 109,9 111,8 113,8 116,0 117,9 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 36

Demografische kenmerken Stand van de bevolking Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal 65 jarigen en ouder Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: bevolking Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse 2.320 Wielsbeke Leeftijdsgroep 0-19 jarigen Aantal inwoners (0-19j) 2.300 2.280 2.260 2.240 2.220 2.200 2.180 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 n_jaartal 5.650 5.600 5.550 5.500 5.450 5.400 5.350 5.300 5.250 5.200 5.150 Wielsbeke Leeftijdsgroep 20-64 jarigen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 n_jaartal Aantal inwoners (20-64j) 1.640 1.620 1.600 1.580 1.560 1.540 1.520 1.500 1.480 1.460 1.440 Wielsbeke Leeftijdsgroep 65 jarigen en ouder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 n_jaartal Aantal inwoners (65j en ouder) Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 37

Demografische kenmerken Stand van de bevolking Bevolkingsstructuur - Aantal kinderen (0-17 jaar) Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: bevolking Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse 1 januari Kinderen 0-2,5 jaar Kinderen 2,5-5 jaar Kinderen 6-11 jaar Kinderen 12-17 jaar Totale bevolking Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking Wielsbeke 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 264 280 286 283 275 257 278 286 267 262 379 379 364 418 407 426 399 409 420 430 680 679 674 669 673 674 660 659 695 722 680 686 677 659 668 642 676 683 671 673 9.002 9.093 9.120 9.152 9.177 9.188 9.201 9.367 9.440 9.525 22,3% 22,3% 21,9% 22,2% 22,0% 21,8% 21,9% 21,7% 21,7% 21,9% 1 januari Kinderen 0-2,5 jaar Kinderen 2,5-5 jaar Kinderen 6-11 jaar Kinderen 12-17 jaar Totale bevolking Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5.169 5.190 5.365 5.493 5.442 5.383 5.328 5.212 5.232 4.987 6.977 7.106 7.284 7.528 7.753 7.807 7.861 7.913 8.031 8.012 13.224 13.065 13.090 12.859 12.714 12.878 12.886 13.024 13.365 13.675 14.253 14.250 14.211 14.069 13.869 13.652 13.698 13.541 13.407 13.260 191.941 193.643 195.795 197.651 199.394 201.106 202.316 203.540 204.933 206.382 20,6% 20,5% 20,4% 20,2% 19,9% 19,8% 19,7% 19,5% 19,5% 19,3% 1 januari Kinderen 0-2,5 jaar Kinderen 2,5-5 jaar Kinderen 6-11 jaar Kinderen 12-17 jaar Totale bevolking Aantal kinderen t.o.v. totale bevolking Vlaams Gewest 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 163.278 165.651 171.528 173.926 175.922 176.431 175.272 172.527 170.444 168.992 218.832 222.943 228.787 235.504 242.072 247.196 250.217 252.816 258.548 257.296 397.916 396.050 393.675 391.904 394.685 398.579 403.208 410.506 420.446 430.080 433.243 432.147 428.380 424.092 419.440 415.423 414.093 411.747 409.006 406.895 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.251.983 6.306.638 6.350.765 6.381.859 6.410.705 6.444.127 6.477.804 19,8% 19,7% 19,7% 19,6% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% 19,5% Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 38

Demografische kenmerken Stand van de bevolking Bevolkingsstructuur - Aantal ouderen (65 jaar en ouder) Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: bevolking Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse 1 januari 65 jaar en ouder 80 jaar en ouder Totale bevolking 65 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking 80 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking Wielsbeke 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.464 1.455 1.464 1.460 1.487 1.513 1.532 1.585 1.599 1.621 385 395 402 392 411 420 439 451 466 479 9.002 9.093 9.120 9.152 9.177 9.188 9.201 9.367 9.440 9.525 16,3% 16,0% 16,1% 16,0% 16,2% 16,5% 16,7% 16,9% 16,9% 17,0% 4,3% 4,3% 4,4% 4,3% 4,5% 4,6% 4,8% 4,8% 4,9% 5,0% 1 januari 65 jaar en ouder 80 jaar en ouder Totale bevolking 65 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking 80 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 29.813 30.480 31.322 32.135 33.091 34.246 35.318 36.408 37.529 38.735 6.717 7.045 7.325 7.670 8.180 8.643 9.128 9.596 10.079 10.457 191.941 193.643 195.795 197.651 199.394 201.106 202.316 203.540 204.933 206.382 15,5% 15,7% 16,0% 16,3% 16,6% 17,0% 17,5% 17,9% 18,3% 18,8% 3,5% 3,6% 3,7% 3,9% 4,1% 4,3% 4,5% 4,7% 4,9% 5,1% 1 januari 65 jaar en ouder 80 jaar en ouder Totale bevolking 65 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking 80 jaar en ouder t.o.v. totale bevolking Vlaams Gewest 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.089.307 1.100.194 1.116.407 1.135.045 1.153.348 1.179.812 1.200.965 1.222.353 1.245.466 1.265.666 277.514 288.938 299.847 311.262 325.277 339.643 351.211 360.997 372.442 380.204 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.251.983 6.306.638 6.350.765 6.381.859 6.410.705 6.444.127 6.477.804 17,8% 17,9% 18,0% 18,2% 18,3% 18,6% 18,8% 19,1% 19,3% 19,5% 4,5% 4,7% 4,8% 5,0% 5,2% 5,3% 5,5% 5,6% 5,8% 5,9% Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 39

Demografische kenmerken Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Stand van de bevolking Afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19 jaar en 65 jaar en ouder ten opzichte van de bevolking 20-64 jaar) Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: bevolking Wielsbeke 1 januari 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0-19 jaar 2.218 2.244 2.241 2.255 2.236 2.224 2.220 2.262 2.295 2.300 65 jaar en ouder 1.464 1.455 1.464 1.460 1.487 1.513 1.532 1.585 1.599 1.621 20-64 jaar 5.320 5.394 5.415 5.437 5.454 5.451 5.449 5.520 5.546 5.604 Afhankelijkheidsratio 69,2 68,6 68,4 68,3 68,3 68,6 68,9 69,7 70,2 70,0 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 1 januari 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0-19 jaar 44.118 44.178 44.633 44.750 44.766 44.762 44.554 44.271 44.453 44.324 65 jaar en ouder 29.813 30.480 31.322 32.135 33.091 34.246 35.318 36.408 37.529 38.735 20-64 jaar 118.010 118.985 119.840 120.766 121.537 122.098 122.444 122.861 122.951 123.323 Afhankelijkheidsratio 62,6 62,7 63,4 63,7 64,1 64,7 65,2 65,7 66,7 67,4 Vlaams Gewest 1 januari 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0-19 jaar 1.354.371 1.360.229 1.369.455 1.376.385 1.384.082 1.387.666 1.388.218 1.390.045 1.394.647 1.399.834 65 jaar en ouder 1.089.307 1.100.194 1.116.407 1.135.045 1.153.348 1.179.812 1.200.965 1.222.353 1.245.466 1.265.666 20-64 jaar 3.673.762 3.701.177 3.723.015 3.740.553 3.769.208 3.783.287 3.792.676 3.798.307 3.804.014 3.812.304 Afhankelijkheidsratio 66,5 66,5 66,8 67,1 67,3 67,9 68,3 68,8 69,4 69,9 71 70 Evolutie afhankelijkheidsratio Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 69 68 67 66 65 64 63 62 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 40

Demografische kenmerken Stand van de bevolking Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per nationaliteitsgroep ten opzichte van het totaal aantal inwoners op 1 januari Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: bevolking Wielsbeke Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nederland Aantal vreemdelingen 15 29 31 37 41 40 43 40 45 55 % t.o.v. totaal aantal inwoners 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 Buurlanden zonder NL Aantal vreemdelingen 15 14 17 17 15 16 15 13 10 13 % t.o.v. totaal aantal inwoners 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 West- en Noord-EU15 Aantal vreemdelingen 5 8 9 8 3 3 3 3 3 4 % t.o.v. totaal aantal inwoners 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zuid-EU15 Aantal vreemdelingen 3 3 8 9 8 9 9 7 18 15 % t.o.v. totaal aantal inwoners 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 EU12 (EU13 vanaf 2014) Aantal vreemdelingen 10 15 29 8 31 35 29 41 63 92 % t.o.v. totaal aantal inwoners 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 1,0 Europa niet-eu Aantal vreemdelingen 8 9 4 14 14 15 16 12 17 12 % t.o.v. totaal aantal inwoners 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 Turkije Aantal vreemdelingen 7 7 3 2 3 3 3 3 3 3 % t.o.v. totaal aantal inwoners 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maghreb Aantal vreemdelingen 46 41 37 40 37 34 36 44 46 51 % t.o.v. totaal aantal inwoners 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 Andere landen Aantal vreemdelingen 13 21 18 18 20 18 18 17 17 13 % t.o.v. totaal aantal inwoners 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Totaal aantal vreemdelingen 122 147 156 153 172 173 172 180 222 258 % t.o.v. totaal aantal inwoners 1,4 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 2,4 2,7 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 41

Demografische kenmerken Stand van de bevolking Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per nationaliteitsgroep ten opzichte van het totaal aantal inwoners op 1 januari Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: bevolking % t.o.v. totaal aantal inwoners Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nederland 3,2 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 Buurlanden zonder NL 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 West- en Noord-EU15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Zuid-EU15 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 EU12 (EU13 vanaf 2014) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 Europa niet-eu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Turkije 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Maghreb 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 Andere landen 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 Totaal 4,7 4,9 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 6,3 6,6 6,9 % t.o.v. totaal aantal inwoners Vlaams Gewest 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nederland 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 Buurlanden zonder NL 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 West- en Noord-EU15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Zuid-EU15 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 EU12 (EU13 vanaf 2014) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 Europa niet-eu 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Turkije 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Maghreb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Andere landen 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 Totaal 5,4 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,3 7,5 7,8 8,1 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 42

Demografische kenmerken Loop van de bevolking Natuurlijk accress (=aantal geboorten - aantal overlijdens ) Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: aantal geboorten aantal overlijdens Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse loop Aantal geboorten Aantal overlijdens Natuurlijk accress Wielsbeke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 107 118 111 123 97 111 123 108 87 106 71 71 73 84 86 79 81 74 73 64 36 47 38 39 11 32 42 34 14 42 loop Aantal geboorten Aantal overlijdens Natuurlijk accress BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.020 2.051 2.181 2.188 2.133 2.088 2.095 2.000 2.050 1.848 1.477 1.464 1.443 1.527 1.580 1.497 1.656 1.640 1.635 1.750 543 587 738 661 553 591 439 360 415 98 loop Aantal geboorten Aantal overlijdens Natuurlijk accress Vlaams Gewest 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 65.655 65.689 69.928 68.925 70.079 69.290 68.549 67.491 67.211 65.606 56.179 55.644 57.760 58.332 58.577 58.212 61.124 61.621 58.852 62.291 9.476 10.045 12.168 10.593 11.502 11.078 7.425 5.870 8.359 3.315 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 43

Demografische kenmerken Loop van de bevolking Natuurlijk accress (=aantal geboorten - aantal overlijdens ) per 1.000 inwoners Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: aantal geboorten aantal overlijdens Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse loop Geboorten per 1.000 inwoners Overlijdens per 1.000 inwoners Natuurlijk accress per 1.000 inwoners Wielsbeke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12,0 13,1 12,2 13,5 10,6 12,1 13,4 11,7 9,3 11,2 8,0 7,9 8,0 9,2 9,4 8,6 8,8 8,0 7,8 6,8 4,0 5,2 4,2 4,3 1,2 3,5 4,6 3,7 1,5 4,4 loop Geboorten per 1.000 inwoners Overlijdens per 1.000 inwoners Natuurlijk accress per 1.000 inwoners BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10,6 10,7 11,3 11,2 10,8 10,5 10,4 9,9 10,1 9,0 7,8 7,6 7,5 7,8 8,0 7,5 8,2 8,1 8,0 8,5 2,9 3,1 3,8 3,4 2,8 3,0 2,2 1,8 2,0 0,5 loop Geboorten per 1.000 inwoners Overlijdens per 1.000 inwoners Natuurlijk accress per 1.000 inwoners Vlaams Gewest 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10,8 10,7 11,3 11,1 11,2 11,0 10,8 10,6 10,5 10,2 9,2 9,1 9,4 9,4 9,4 9,2 9,6 9,7 9,2 9,7 1,6 1,6 2,0 1,7 1,8 1,8 1,2 0,9 1,3 0,5 6 5 Natuurlijk accress per 1.000 inwoners Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 4 3 2 1 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 44

Loop van de bevolking Migraties in de gemeente Demografische kenmerken Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: migraties Verhuisbewegingen binnen België (interne migraties) 1, in de loop van het jaar loop Wielsbeke Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Interne inwijking 395 456 401 438 406 416 410 489 465 409 Interne uitwijking 366 442 424 461 415 441 429 365 407 380 Saldo 29 14-23 -23-9 -25-19 124 58 29 Verhuisbewegingen van en naar het buitenland (internationale migraties), in de loop van het jaar loop Internationale inwijking Internationale uitwijking Wielsbeke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vanuit buitenland 18 30 38 29 33 17 7 18 21 27 vanuit wachtregister 2 8 1 2 9 5 0 0 0 0 0 herinschrijving 3 9 5 1 9 2 0 2 5 1 3 5 35 36 41 47 40 17 9 23 22 30 totaal naar buitenland 3 5 16 23 7 10 15 6 9 10 naar wachtregister 4 0 0 0 0 0 3 2 2 11 8 8 2 4 9 10 6 ambtshalve geschrap 5 5 7 27 31 15 12 19 15 19 16 totaal Saldo 30 29 14 16 25 5-10 8 3 14 Saldo van alle verhuisbewegingen, in de loop van het jaar loop Totaal migratiesaldo Wielsbeke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 59 43-9 -7 16-20 -29 132 61 43 1 Gemeentegrensoverschrijdende in- en uitwijkingen binnen België 2 ADS gebruikt de term "veranderd van register (binnen)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)" en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale inwijkingen. 3 Vanaf 2010 wordt ambtshalve schrapping en herinschrijving enkel genoteerd als beide gebeurtenissen niet in hetzelfde kalenderjaar vallen. 4 ADS gebruikt de term "veranderd van register (buiten)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)" en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale inwijkingen. 5 Cijfers vóór 2010 zijn niet perfect vergelijkbaar met cijfers vanaf 2010 ten gevolge van wijzigingen in de definities (zie voetnoten 2, 3 en 4). Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 45

Demografische kenmerken Loop van de bevolking Migraties van vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: migraties van vreemdelingen Verhuisbewegingen binnen België (interne migraties) 1, in de loop van het jaar Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Wielsbeke loop 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Interne inwijking 7 26 16 18 23 16 10 31 45 47 Interne uitwijking 18 21 21 25 12 21 16 23 13 22 Saldo -11 5-5 -7 11-5 -6 8 32 25 Verhuisbewegingen van en naar het buitenland (internationale migraties), in de loop van het jaar loop Internationale inwijking Internationale uitwijking Wielsbeke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 vanuit buitenland 17 30 31 27 23 10 6 14 21 25 vanuit wachtregister 2 2 9 5 herinschrijving 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 5 18 32 33 37 29 10 6 14 21 27 totaal naar buitenland 2 4 8 18 4 2 6 2 3 1 naar wachtregister 4 ambtshalve geschrapt 3 1 1 2 3 6 0 0 7 6 2 5 3 5 10 21 10 2 6 9 9 3 totaal Saldo 15 27 23 16 19 8 0 5 12 24 Saldo van alle verhuisbewegingen, in de loop van het jaar Wielsbeke loop 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal migratiesaldo 4 32 18 9 30 3-6 13 44 49 1 Gemeentegrensoverschrijdende in- en uitwijkingen binnen België 2 ADS gebruikt de term "veranderd van register (binnen)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)" en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale inwijkingen. 3 Vanaf 2010 wordt ambtshalve schrapping en herinschrijving enkel genoteerd als beide gebeurtenissen niet in hetzelfde kalenderjaar vallen. 4 ADS gebruikt de term "veranderd van register (buiten)". Vóór 2010 werd er geen opsplitsing gemaakt tussen "veranderd van register (binnen)" en "veranderd van register (buiten)" maar werd het saldo van beide bewegingen opgenomen als "veranderd van register" bij internationale inwijkingen. 5 Cijfers vóór 2010 zijn niet perfect vergelijkbaar met cijfers vanaf 2010 ten gevolge van wijzigingen in de definities (zie voetnoten 2, 3 en 4). Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 46

Demografische kenmerken Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Stand van de huishoudens Evolutie aantal huishoudens Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: huishoudens 1 januari Aantal huishoudens Groei (2005=100) Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3.383 3.434 3.475 3.512 3.561 3.575 3.593 3.635 3.647 3.721 3.747 3.772 100,0 101,5 102,7 103,8 105,3 105,7 106,2 107,4 107,8 110,0 110,8 111,5 1 januari Aantal huishoudens Groei (2005=100) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 73.165 74.288 75.382 76.552 77.896 79.079 79.908 80.895 81.661 82.566 83.606 84.595 100,0 101,5 103,0 104,6 106,5 108,1 109,2 110,6 111,6 112,8 114,3 115,6 Vlaams Gewest 1 januari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aantal 2.504.263 2.530.359 2.556.969 2.580.049 2.605.076 2.629.733 2.652.271 2.675.085 2.691.319 2.707.723 2.731.319 2.748.019 huishoudens Groei (2005=100) 100,0 101,0 102,1 103,0 104,0 105,0 105,9 106,8 107,5 108,1 109,1 109,7 118 116 Huishoudens - groei (2005=100) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 114 112 110 108 106 104 102 100 98 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 47

Demografische kenmerken Stand van de huishoudens Evolutie aantal huishoudens en alleenwonenden Bron: ADS, verwerking SVR-Datawarehouse Leeswijzer: huishoudens Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse 3.800 3.750 3.700 Wielsbeke Aantal huishoudens Aantal huishoudens 3.650 3.600 3.550 3.500 3.450 3.400 3.350 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 440 Wielsbeke Aantal alleenwonende mannen Aantal alleenwonende mannen 420 400 380 360 340 320 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 500 Wielsbeke Aantal alleenwonende vrouwen Aantal alleenwonende vrouwen 480 460 440 420 400 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 48

Demografische kenmerken Vooruitberekening van de bevolking Geobserveerd (2016) en geprojecteerd (2017-2024) aantal inwoners Bron: SVR-bevolkingsprojectie Leeswijzer: bevolkingsprojecties Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse 1 januari Aantal inwoners Groei (2016=100) Wielsbeke 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9.525 9.438 9.454 9.473 9.494 9.521 9.550 9.586 9.621 100,0 99,1 99,3 99,5 99,7 100,0 100,3 100,6 101,0 1 januari Aantal inwoners Groei (2016=100) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 206.382 206.853 207.841 208.828 209.798 210.771 211.723 212.643 213.516 100,0 100,2 100,7 101,2 101,7 102,1 102,6 103,0 103,5 1 januari Aantal inwoners Groei (2016=100) Vlaams Gewest 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6.477.804 6.497.457 6.524.082 6.551.045 6.577.825 6.604.268 6.629.996 6.654.789 6.678.478 100,0 100,3 100,7 101,1 101,5 102,0 102,3 102,7 103,1 104 103,5 103 Bevolking - groei (2016=100) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 102,5 102 101,5 101 100,5 100 99,5 99 98,5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 49

Demografische kenmerken Vooruitberekening van de huishoudens Geobserveerd (2016) en geprojecteerd (2017-2024) aantal private huishoudens Bron: SVR-huishoudensprojectie Leeswijzer: huishoudensprojecties Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse 1 januari Totaal aantal huishoudens Groei (2016=100) Wielsbeke 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3.772 3.787 3.803 3.822 3.840 3.866 3.891 3.917 3.941 100,0 100,4 100,8 101,3 101,8 102,5 103,2 103,8 104,5 1 januari Totaal aantal huishoudens Groei (2016=100) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 84.595 84.844 85.593 86.351 87.055 87.746 88.399 89.032 89.632 100,0 100,3 101,2 102,1 102,9 103,7 104,5 105,2 106,0 Vlaams Gewest 1 januari 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal aantal huishoudens 2.748.019 2.767.297 2.784.672 2.801.840 2.818.589 2.834.374 2.849.539 2.864.085 2.878.192 Groei (2016=100) 100,0 100,7 101,3 102,0 102,6 103,1 103,7 104,2 104,7 107 106 Huishoudens - groei (2016=100) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 105 104 103 102 101 100 99 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 50

Demografische kenmerken Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Vooruitberekening van de huishoudens Geobserveerd (2016) en geprojecteerd (2017-2024) aantal alleenwonende mannen Bron: SVR-huishoudensprojectie Leeswijzer: huishoudensprojecties 1 januari Alleenwonende mannen Groei (2016=100) Wielsbeke 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 426 423 427 432 434 439 443 448 453 100,0 99,3 100,2 101,4 101,9 103,1 104,0 105,2 106,3 1 januari Alleenwonende mannen Groei (2016=100) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 10.763 10.336 10.481 10.626 10.742 10.868 10.983 11.094 11.206 100,0 96,0 97,4 98,7 99,8 101,0 102,0 103,1 104,1 1 januari Alleenwonende mannen Groei (2016=100) Vlaams Gewest 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 405.644 400.210 403.891 407.384 410.531 413.515 416.282 418.972 421.664 100,0 98,7 99,6 100,4 101,2 101,9 102,6 103,3 103,9 108 106 Alleenwonende mannen - groei (2016=100) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 104 102 100 98 96 94 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 51

Demografische kenmerken Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Vooruitberekening van de huishoudens Geobserveerd (2016) en geprojecteerd (2017-2024) aantal alleenwonende vrouwen Bron: SVR-huishoudensprojectie Leeswijzer: huishoudensprojecties 1 januari Alleenwonende vrouwen Groei (2016=100) Wielsbeke 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 470 509 515 520 528 536 541 548 556 100,0 108,3 109,6 110,6 112,3 114,0 115,1 116,6 118,3 1 januari Alleenwonende vrouwen Groei (2016=100) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 11.580 11.733 11.967 12.211 12.446 12.658 12.850 13.054 13.263 100,0 101,3 103,3 105,4 107,5 109,3 111,0 112,7 114,5 1 januari Alleenwonende vrouwen Groei (2016=100) Vlaams Gewest 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 451.724 460.043 464.905 469.894 474.752 478.934 482.942 486.993 491.402 100,0 101,8 102,9 104,0 105,1 106,0 106,9 107,8 108,8 120 116 Alleenwonende vrouwen - groei (2016=100) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 112 108 104 100 96 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 52

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Grondgebied Bevolkingsdichtheid Bron: Kadaster en ADS, bewerking SVR Leeswijzer: Bevolking Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale bevolking 8.840 8.906 9.002 9.093 9.120 9.152 9.177 9.188 9.201 9.367 9.440 9.525 Totale oppervlakte 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 in ha Bevolkingsdichtheid 406 409 414 418 419 421 422 422 423 430 434 438 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale bevolking 188.422 190.024 191.941 193.643 195.795 197.651 199.394 201.106 202.316 203.540 204.933 206.382 Totale oppervlakte 59.784 59.784 59.784 59.784 59.807 59.784 59.784 59.784 59.784 59.784 59.784 59.784 in ha Bevolkingsdichtheid 315 318 321 324 327 331 334 336 338 340 343 345 Vlaams Gewest 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totale bevolking 6.043.161 6.078.600 6.117.440 6.161.600 6.208.877 6.251.983 6.306.638 6.350.765 6.381.859 6.410.705 6.444.127 6.477.804 Totale oppervlakte 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 1.352.225 in ha Bevolkingsdichtheid 447 450 452 456 459 462 466 470 472 474 477 479 500 480 Bevolkingsdichtheid per km² Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 460 440 420 400 380 360 340 320 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 53

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Grondgebied Evolutie bebouwde percelen (opp in ha) Bron: Kadaster, bewerking SVR Leeswijzer: Bodemgebruik Totaal bebouwde oppervlakte Groei (2005=100) Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 597 603 612 618 629 637 642 647 657 666 673 692 100,0 101,0 102,7 103,7 105,4 106,8 107,6 108,5 110,1 111,6 112,8 115,9 Totaal bebouwde oppervlakte Groei (2005=100) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 10.731 10.875 10.988 11.149 11.325 11.485 11.626 11.743 11.898 12.028 12.125 12.266 100,0 101,3 102,4 103,9 105,5 107,0 108,3 109,4 110,9 112,1 113,0 114,3 Totaal bebouwde oppervlakte Groei (2005=100) Vlaams Gewest 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 233.676 236.174 238.571 241.214 243.767 246.207 248.228 250.393 252.594 254.604 256.232 258.220 100,0 101,1 102,1 103,2 104,3 105,4 106,2 107,2 108,1 109,0 109,7 110,5 118 116 Evolutie bebouwde oppervlakte Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 114 112 110 108 106 104 102 100 98 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 54

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Wonen Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond (per m² in ) Bron: ADS Leeswijzer: Vastgoedprijzen Gemiddelde verkoopprijs bouwgrond per m² Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 82,2 85,6 85,4 82,8 87,3 100,3 115,5 121,6 133,6 136,5 Groei (2005=100) 100,0 104,1 103,9 100,7 106,2 122,0 140,4 147,8 162,5 166,0 Gemiddelde verkoopprijs bouwgrond per m² BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 104,2 109,0 125,5 130,1 148,1 145,6 148,8 167,6 155,7 163,0 Groei (2005=100) 100,0 104,6 120,4 124,8 142,1 139,7 142,8 160,8 149,4 156,4 Gemiddelde verkoopprijs bouwgrond per m² Vlaams Gewest 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 110,7 120,3 129,1 137,0 147,6 155,7 156,7 165,6 169,1 179,1 Groei (2005=100) 100,0 108,7 116,6 123,7 133,3 140,7 141,5 149,5 152,8 161,8 200 180 Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond (per m² in ) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 160 140 120 100 80 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 55

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Wonen Evolutie verkoopprijs van woongelegenheden (in ) Bron: ADS Leeswijzer: Vastgoedprijzen appartementen, flats en studio's gewone woonhuizen villa's, bungalows en landhuizen Gemiddelde verkoopprijs Groei (2005=100) Gemiddelde verkoopprijs Groei (2005=100) Gemiddelde verkoopprijs Groei (2005=100) Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 131.249 137.496 183.538 172.650 195.646 183.261 119.662 129.722 139.429 158.755 163.329 165.897 172.322 187.568 169.301 194.838 100,0 108,4 116,5 132,7 136,5 138,6 144,0 156,7 141,5 162,8 201.167 262.500 215.887 229.087 274.889 271.610 253.961 323.838 310.886 285.682 100,0 130,5 107,3 113,9 136,6 135,0 126,2 161,0 154,5 142,0 appartementen, flats en studio's gewone woonhuizen villa's, bungalows en landhuizen Gemiddelde verkoopprijs Groei (2005=100) Gemiddelde verkoopprijs Groei (2005=100) Gemiddelde verkoopprijs Groei (2005=100) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 144.643 155.594 166.701 169.043 170.742 183.407 193.292 208.577 209.682 214.287 100,0 107,6 115,2 116,9 118,0 126,8 133,6 144,2 145,0 148,1 145.986 162.483 174.973 182.171 178.445 198.173 206.724 206.260 213.968 216.655 100,0 111,3 119,9 124,8 122,2 135,7 141,6 141,3 146,6 148,4 256.921 264.876 287.826 307.394 296.383 299.720 314.475 318.101 316.653 309.212 100,0 103,1 112,0 119,6 115,4 116,7 122,4 123,8 123,2 120,4 appartementen, flats en studio's gewone woonhuizen villa's, bungalows en landhuizen Gemiddelde verkoopprijs Groei (2005=100) Gemiddelde verkoopprijs Groei (2005=100) Gemiddelde verkoopprijs Groei (2005=100) Vlaams Gewest 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 142.975 159.833 171.394 177.707 182.450 195.236 200.331 206.411 210.604 213.534 100,0 111,8 119,9 124,3 127,6 136,6 140,1 144,4 147,3 149,4 139.649 157.347 172.141 181.924 183.991 192.446 201.030 207.811 212.082 213.558 100,0 112,7 123,3 130,3 131,8 137,8 144,0 148,8 151,9 152,9 280.609 302.466 326.949 335.903 320.885 341.285 351.676 353.275 351.670 355.167 100,0 107,8 116,5 119,7 114,4 121,6 125,3 125,9 125,3 126,6 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 56

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Wonen Leegstandsregister Bron: Agentschap Wonen Vlaanderen Leeswijzer: Woningkwaliteit Wielsbeke 2012 2013 2014 2015 Het aantal woningen en gebouwen (panden) dat op het leegstandsregister staat 95 107 112 125 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 57

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Wonen Bouwvergunningen - Nieuwbouw Bron: ADS Leeswijzer: Bouwvergunningen residentieel Bewoonbare oppervlakte (m²) Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 aantal 8.489 7.027 8.556 6.902 7.542 10.540 5.119 7.250 4.836 6.479 5.018 Groei (2005=100) 100,0 82,8 100,8 81,3 88,8 124,2 60,3 85,4 57,0 76,3 59,1 residentieel Bewoonbare oppervlakte (m²) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 aantal 194.191 199.831 178.370 143.944 148.725 157.808 139.262 140.203 135.070 133.056 111.042 Groei (2005=100) 100,0 102,9 91,9 74,1 76,6 81,3 71,7 72,2 69,6 68,5 57,2 residentieel Bewoonbare oppervlakte (m²) Vlaams Gewest 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 aantal 4.420.917 4.392.841 3.833.510 3.754.728 3.358.553 3.724.813 3.277.060 3.563.440 3.650.469 3.904.390 3.015.207 Groei (2005=100) 100,0 99,4 86,7 84,9 76,0 84,3 74,1 80,6 82,6 88,3 68,2 Flats aantal 19 18 11 23 9 5 10 21 0 19 8 Groei (2005=100) 100,0 94,7 57,9 121,1 47,4 26,3 52,6 110,5 0,0 100,0 42,1 Gebouw aantal 55 43 56 39 42 75 36 52 40 44 40 Groei (2005=100) 100,0 78,2 101,8 70,9 76,4 136,4 65,5 94,5 72,7 80,0 72,7 Gebouwen aantal 52 42 54 37 40 74 34 50 40 41 39 met 1 Woning Groei (2005=100) 100,0 80,8 103,8 71,2 76,9 142,3 65,4 96,2 76,9 78,8 75,0 Woning aantal 71 60 65 60 49 79 44 71 40 60 47 Groei (2005=100) 100,0 84,5 91,5 84,5 69,0 111,3 62,0 100,0 56,3 84,5 66,2 nietresidentieel Gebouw aantal 8 9 14 14 8 10 11 6 5 8 15 Groei (2005=100) 100,0 112,5 175,0 175,0 100,0 125,0 137,5 75,0 62,5 100,0 187,5 Volume aantal 189.132 70.512 123.011 163.284 48.513 109.739 339.761 163.524 21.465 28.864 304.217 (m³) Groei (2005=100) 100,0 37,3 65,0 86,3 25,7 58,0 179,6 86,5 11,3 15,3 160,8 Flats aantal 813 1.076 687 680 536 625 596 544 501 745 667 Groei (2005=100) 100,0 132,3 84,5 83,6 65,9 76,9 73,3 66,9 61,6 91,6 82,0 Gebouw aantal 1.070 997 937 787 736 834 773 756 835 742 541 Groei (2005=100) 100,0 93,2 87,6 73,6 68,8 77,9 72,2 70,7 78,0 69,3 50,6 Gebouwen aantal 949 854 835 678 667 763 704 685 775 650 482 met 1 Woning Groei (2005=100) 100,0 90,0 88,0 71,4 70,3 80,4 74,2 72,2 81,7 68,5 50,8 Woning aantal 1.762 1.930 1.522 1.358 1.203 1.388 1.300 1.229 1.276 1.395 1.149 Groei (2005=100) 100,0 109,5 86,4 77,1 68,3 78,8 73,8 69,8 72,4 79,2 65,2 nietresidentieel Gebouw aantal 229 255 258 270 232 224 218 191 187 189 167 Groei (2005=100) 100,0 111,4 112,7 117,9 101,3 97,8 95,2 83,4 81,7 82,5 72,9 Volume aantal 1.873.221 5.055.202 2.398.102 3.165.524 2.913.473 2.923.908 3.769.596 3.278.245 2.031.983 2.188.581 2.343.359 (m³) Groei (2005=100) 100,0 269,9 128,0 169,0 155,5 156,1 201,2 175,0 108,5 116,8 125,1 Flats aantal 22.795 24.955 20.801 19.572 15.775 18.100 16.050 18.625 20.541 23.659 18.609 Groei (2005=100) 100,0 109,5 91,3 85,9 69,2 79,4 70,4 81,7 90,1 103,8 81,6 Gebouw aantal 22.072 20.512 18.361 18.264 16.539 18.888 16.025 17.213 16.928 18.797 14.519 Groei (2005=100) 100,0 92,9 83,2 82,7 74,9 85,6 72,6 78,0 76,7 85,2 65,8 Gebouwen aantal 19.212 17.458 15.709 15.899 14.602 16.840 14.214 15.222 14.954 16.487 12.753 met 1 Woning Groei (2005=100) 100,0 90,9 81,8 82,8 76,0 87,7 74,0 79,2 77,8 85,8 66,4 Woning aantal 42.007 42.413 36.510 35.471 30.377 34.940 30.264 33.847 35.495 40.146 31.362 Groei (2005=100) 100,0 101,0 86,9 84,4 72,3 83,2 72,0 80,6 84,5 95,6 74,7 nietresidentieel Gebouw aantal 3.274 3.464 3.594 3.824 3.563 3.840 3.671 3.604 3.477 3.548 3.123 Groei (2005=100) 100,0 105,8 109,8 116,8 108,8 117,3 112,1 110,1 106,2 108,4 95,4 Volume aantal 31.539.150 32.802.814 43.608.394 40.659.463 37.803.245 36.388.284 36.202.430 37.278.499 32.381.503 32.943.306 33.084.634 (m³) Groei (2005=100) 100,0 104,0 138,3 128,9 119,9 115,4 114,8 118,2 102,7 104,5 104,9 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 58

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Wonen Bouwvergunningen - Renovatie Bron: ADS Leeswijzer: Bouwvergunningen Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 residentieel Gebouw aantal 25 30 28 22 28 21 26 12 19 12 16 Groei (2005=100) 100,0 120,0 112,0 88,0 112,0 84,0 104,0 48,0 76,0 48,0 64,0 nietresidentieel Gebouw aantal 14 12 18 7 10 4 14 7 10 3 11 Groei (2005=100) 100,0 85,7 128,6 50,0 71,4 28,6 100,0 50,0 71,4 21,4 78,6 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 residentieel Gebouw aantal 682 681 702 695 680 637 602 540 588 585 505 Groei (2005=100) 100,0 99,9 102,9 101,9 99,7 93,4 88,3 79,2 86,2 85,8 74,0 nietresidentieel Gebouw aantal 266 221 270 185 183 154 180 143 178 154 156 Groei (2005=100) 100,0 83,1 101,5 69,5 68,8 57,9 67,7 53,8 66,9 57,9 58,6 Vlaams Gewest 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 residentieel Gebouw aantal 18.036 18.019 17.560 17.898 17.216 18.054 16.298 15.846 16.258 16.432 15.606 Groei (2005=100) 100,0 99,9 97,4 99,2 95,5 100,1 90,4 87,9 90,1 91,1 86,5 nietresidentieel Gebouw aantal 4.234 4.265 4.196 3.960 3.556 3.458 3.424 3.246 3.218 3.066 3.381 Groei (2005=100) 100,0 100,7 99,1 93,5 84,0 81,7 80,9 76,7 76,0 72,4 79,9 130,0 120,0 Evolutie bouwvergunningen van residentiële gebouwen voor renovatie (Groei 2005=100) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 59

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Wonen Sociale huur: woonhuizen, appartementen en duplexen Bron: VMSW Leeswijzer: Patrimonium Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Wielsbeke 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aantal huurwoonhuizen 213 213 208 209 249 251 213 213 212 212 213 214 Aantal 64 79 79 79 39 39 79 79 79 79 79 79 huurappartementen Aantal duplexen Aantal sociale woningen: aard onbekend Totaal aantal sociale 277 292 287 288 288 290 292 292 291 291 292 293 woningen Aantal sociale woningen t.o.v. aantal private huishoudens, per 100 huishoudens 8,2 8,6 8,4 8,3 8,2 8,1 8,2 8,1 8,0 8,0 7,8 7,8 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aantal huurwoonhuizen 2.055 2.105 2.102 2.127 2.304 2.327 2.305 2.254 2.264 2.285 2.307 2.315 Aantal 532 599 622 637 586 635 731 582 624 649 779 798 huurappartementen Aantal duplexen 18 238 227 230 260 254 Aantal sociale woningen: aard onbekend Totaal aantal sociale 2.587 2.704 2.724 2.764 2.890 2.962 3.054 3.074 3.115 3.164 3.346 3.367 woningen Aantal sociale woningen t.o.v. aantal private huishoudens, per 100 huishoudens 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 4,1 4,0 Vlaams Gewest 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aantal huurwoonhuizen 67.699 67.812 68.189 68.465 69.847 70.153 69.444 69.114 69.376 69.411 69.400 69.505 Aantal 67.391 68.393 69.416 70.016 71.102 72.185 73.004 71.008 73.472 73.880 75.178 76.951 huurappartementen Aantal duplexen 443 4.062 4.394 4.642 4.545 4.448 Aantal sociale woningen: aard onbekend Totaal aantal sociale 135.090 136.205 137.605 138.481 140.949 142.338 142.891 144.184 147.242 147.933 149.123 150.904 woningen Aantal sociale woningen t.o.v. aantal private huishoudens, per 100 huishoudens 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 60

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Wonen Woningen aangeboden via sociale verhuurkantoren Bron: VMSW Leeswijzer: Woningen Sociale Verhuurkantoren Sociale verhuurkantoren - verhuurd Sociale verhuurkantoren - leegstand Sociale verhuurkantoren - renovatie Wielsbeke 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aantal 3 3 4 4 7 7 16 18 18 Groei (2007=100) 100,0 100,0 133,3 133,3 233,3 233,3 533,3 600,0 600,0 Aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Groei (2007=100) Aantal 0 0 0 1 1 1 2 0 1 Groei (2007=100) Totaal 3 3 4 5 8 8 18 18 19 Groei (2007=100) 100,0 100,0 133,3 166,7 266,7 266,7 600,0 600,0 633,3 Sociale verhuurkantoren - verhuurd Sociale verhuurkantoren - leegstand Sociale verhuurkantoren - renovatie BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aantal 64 87 110 119 127 141 158 171 181 Groei (2007=100) 100,0 135,9 171,9 185,9 198,4 220,3 246,9 267,2 282,8 Aantal 1 1 2 0 4 2 4 4 2 Groei (2007=100) 100,0 100,0 200,0 0,0 400,0 200,0 400,0 400,0 200,0 Aantal 0 0 0 1 1 1 2 0 1 Groei (2007=100) /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Totaal 65 88 112 120 132 144 164 175 184 Groei (2007=100) 100,0 135,4 172,3 184,6 203,1 221,5 252,3 269,2 283,1 Sociale verhuurkantoren - verhuurd Vlaams Gewest 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aantal 3.723 4.163 4.702 5.133 5.550 6.212 6.794 7.511 8.060 Groei (2007=100) 100,0 111,8 126,3 137,9 149,1 166,9 182,5 201,7 216,5 Sociale Aantal 82 120 106 72 98 109 140 161 213 verhuurkantoren - leegstand Groei (2007=100) 100,0 146,3 129,3 87,8 119,5 132,9 170,7 196,3 259,8 Sociale Aantal 63 81 105 91 103 80 91 113 77 verhuurkantoren - renovatie Groei (2007=100) 100,0 128,6 166,7 144,4 163,5 127,0 144,4 179,4 122,2 Totaal 3.868 4.364 4.913 5.296 5.751 6.401 7.025 7.785 8.350 Groei (2007=100) 100,0 112,8 127,0 136,9 148,7 165,5 181,6 201,3 215,9 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 61

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Energie Gemiddeld kengetal van de energieprestatiecertificaten (EPC) voor bestaande residentiële gebouwen Bron: VEA Leeswijzer: Energieprestatiecertificaten residentiële gebouwen Wielsbeke 2009 2010 2011 2012 2013 Gemiddeld EPC (kwh/m²) bestaande residentiële gebouwen 579,87 448,73 491,18 437,78 522,81 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2009 2010 2011 2012 2013 Gemiddeld EPC (kwh/m²) bestaande residentiële gebouwen 415,31 393,18 430,04 427,53 435,71 Vlaams Gewest 2009 2010 2011 2012 2013 Gemiddeld EPC (kwh/m²) bestaande residentiële gebouwen 405,47 393,13 408,03 398,11 413,85 Gemiddeld E-peil van nieuwbouw woningen Bron: VEA Leeswijzer: E-peil nieuwbouw woningen Wielsbeke Periode 2006-2014 Gemiddeld E-peil nieuwbouw woningen 73,01 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) Periode 2006-2014 Gemiddeld E-peil nieuwbouw woningen 74,46 Vlaams Gewest Periode 2006-2014 Gemiddeld E-peil nieuwbouw woningen 75,96 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 62

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Groene stroom Geïnstalleerd vermogen per technologie dat in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten Bron: VREG Leeswijzer: Geïnstalleerd vermogen per gemeente Wielsbeke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Geïnstalleerd vermogen (kw) Biogas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geïnstalleerd vermogen (kw) Biomassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geïnstalleerd vermogen (kw) Waterkracht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geïnstalleerd vermogen (kw) Windenergie 0 0 0 0 0 0 0 0 6.900 6.900 Geïnstalleerd vermogen (kw) Zonne-energie 5 5 595 6.197 6.848 8.117 8.916 10.094 10.123 10.161 Totaal 5 5 595 6.197 6.848 8.117 8.916 10.094 17.023 17.061 Gemiddelde van de Belfius-indeling BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Geïnstalleerd vermogen (kw) Biogas 365 365 365 365 658 658 899 899 899 899 Geïnstalleerd vermogen (kw) Biomassa 0 0 0 0 225 225 225 225 225 225 Geïnstalleerd vermogen (kw) Waterkracht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geïnstalleerd vermogen (kw) Windenergie 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.852 5.565 Geïnstalleerd vermogen (kw) Zonne-energie 8 132 374 2.060 4.169 8.059 9.728 10.402 10.524 10.635 Totaal 1.374 1.497 1.739 3.425 6.052 9.942 11.852 12.526 14.501 17.324 Vlaams Gewest 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Geïnstalleerd vermogen (kw) Biogas 46.729 57.463 70.483 87.837 100.882 111.347 127.748 138.140 146.334 146.157 Geïnstalleerd vermogen (kw) Biomassa 499.171 533.354 543.412 563.934 651.954 660.718 665.128 595.540 560.331 554.735 Geïnstalleerd vermogen (kw) Waterkracht 963 968 972 972 980 995 995 1.115 1.115 845 Geïnstalleerd vermogen (kw) Windenergie 128.944 149.244 173.267 231.767 264.924 345.438 370.138 440.199 546.930 693.578 Geïnstalleerd vermogen (kw) Zonne-energie 3.627 22.069 89.100 541.940 895.995 1.683.534 2.001.860 2.126.599 2.168.186 2.204.445 Totaal 679.434 763.098 877.234 1.426.450 1.914.735 2.802.032 3.165.869 3.301.593 3.422.896 3.599.760 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 63

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Milieu - riolering Huidige zuiveringsgraad Bron: VMM Leeswijzer: Riolering Huidige zuiveringsgraad Wielsbeke 2012 2013 2015 66,7 66,8 66,0 Huidige zuiveringsgraad Vlaams Gewest 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 47,6 50,9 53,7 56,3 59,0 60,3 62,7 66,2 71,2 73,6 75,5 77,2 78,9 80,2 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 64

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Grondgebonden kenmerken & voorzieningen Milieu - bodemverontreiniging Oppervlakte te saneren grond t.o.v. de totale oppervlakte (in %) Bron: OVAM Leeswijzer: bodemverontreiniging Opp te saneren grond t.o.v totale opp Wielsbeke 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,52 1,24 1,67 1,43 2,62 2,62 2,79 2,75 2,69 3,20 3,20 2,26 2,07 Opp te saneren grond t.o.v totale opp BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,97 1,21 1,33 1,46 1,56 1,56 1,62 1,74 1,69 2,47 2,28 2,25 1,97 Opp te saneren grond t.o.v totale opp Vlaams Gewest 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,66 0,69 0,75 0,81 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 1,15 1,02 1,01 0,86 3,6 3,2 Oppervlakte te saneren grond t.o.v totale opp (in %) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 65

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Economische kerncijfers Ondernemingen BTW-plichtige Natuurlijke Personen (= zelfstandigen) Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR Leeswijzer: ondernemingen Wielsbeke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BTW-plichtige Natuurlijke Personen 408 407 408 404 402 391 408 395 418 427 418 413 401 430 453 455 474 Starters BTW-plichtige Natuurlijke 24 25 21 27 17 23 24 40 34 29 18 21 39 37 28 42 Personen (= zelfstandigen) Stopzettingen BTW-plichtige Natuurlijke Personen (= zelfstandigen) 25 20 14 26 28 10 27 20 28 29 27 36 20 19 30 22 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BTW-plichtige Natuurlijke Personen 7.388 7.249 7.159 7.157 7.085 7.143 7.360 7.447 7.538 7.634 7.630 7.740 7.737 7.824 8.096 8.181 8.221 Starters BTW-plichtige Natuurlijke 394 408 416 423 487 583 652 643 617 600 638 586 602 591 645 704 Personen (= zelfstandigen) Stopzettingen BTW-plichtige Natuurlijke Personen (= zelfstandigen) 495 462 358 340 448 358 546 545 536 575 575 601 565 539 605 628 Groei (2000=100) Wielsbeke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BTW-plichtige Natuurlijke Personen 100,0 99,8 100,0 99,0 98,5 95,8 100,0 96,8 102,5 104,7 102,5 101,2 98,3 105,4 111,0 111,5 116,2 Starters BTW-plichtige Natuurlijke 100,0 104,2 87,5 112,5 70,8 95,8 100,0 166,7 141,7 120,8 75,0 87,5 162,5 154,2 116,7 175,0 Personen (= zelfstandigen) Stopzettingen BTW-plichtige Natuurlijke Personen (= zelfstandigen) 100,0 80,0 56,0 104,0 112,0 40,0 108,0 80,0 112,0 116,0 108,0 144,0 80,0 76,0 120,0 88,0 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BTW-plichtige Natuurlijke Personen 100,0 98,1 96,9 96,9 95,9 96,7 99,6 100,8 102,0 103,3 103,3 104,8 104,7 105,9 109,6 110,7 111,3 Starters BTW-plichtige Natuurlijke 100,0 103,6 105,6 107,4 123,6 148,0 165,5 163,2 156,6 152,3 161,9 148,7 152,8 150,0 163,7 178,7 Personen (= zelfstandigen) Stopzettingen BTW-plichtige Natuurlijke Personen (= zelfstandigen) 100,0 93,3 72,3 68,7 90,5 72,3 110,3 110,1 108,3 116,2 116,2 121,4 114,1 108,9 122,2 126,9 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 66

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Economische kerncijfers Ondernemingen BTW-plichtige Rechtspersonen Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR Leeswijzer: ondernemingen Wielsbeke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BTW-plichtige Rechtspersonen (in 334 338 354 355 364 371 391 406 428 432 448 454 471 487 489 505 520 de aard van handelsondernemingen) Startende BTW-plichtige 10 5 10 7 17 18 19 21 16 19 23 30 24 12 27 20 Rechtspersonen (in de aard van handelsondernemingen) Stopzettingen BTW-plichtige Rechtspersonen (in de aard van handelsondernemingen) 5 2 4 3 10 1 6 6 9 6 7 11 3 14 22 13 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BTW-plichtige Rechtspersonen (in 5.443 5.664 5.919 6.141 6.338 6.578 6.839 7.218 7.609 8.008 8.329 8.682 9.140 9.378 9.552 9.645 9.954 de aard van handelsondernemingen) Startende BTW-plichtige 279 261 257 249 303 325 435 443 507 455 517 577 458 416 429 481 Rechtspersonen (in de aard van handelsondernemingen) Stopzettingen BTW-plichtige Rechtspersonen (in de aard van handelsondernemingen) 82 98 101 106 135 118 94 135 120 117 151 162 177 247 389 217 Groei (2000=100) Wielsbeke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BTW-plichtige Rechtspersonen (in 100,0 101,2 106,0 106,3 109,0 111,1 117,1 121,6 128,1 129,3 134,1 135,9 141,0 145,8 146,4 151,2 155,7 de aard van handelsondernemingen) Startende BTW-plichtige 100,0 50,0 100,0 70,0 170,0 180,0 190,0 210,0 160,0 190,0 230,0 300,0 240,0 120,0 270,0 200,0 Rechtspersonen (in de aard van handelsondernemingen) Stopzettingen BTW-plichtige Rechtspersonen (in de aard van handelsondernemingen) 100,0 40,0 80,0 60,0 200,0 20,0 120,0 120,0 180,0 120,0 140,0 220,0 60,0 280,0 440,0 260,0 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BTW-plichtige Rechtspersonen (in 100,0 104,1 108,7 112,8 116,4 120,9 125,6 132,6 139,8 147,1 153,0 159,5 167,9 172,3 175,5 177,2 182,9 de aard van handelsondernemingen) Startende BTW-plichtige 100,0 93,5 92,1 89,2 108,6 116,5 155,9 158,8 181,7 163,1 185,3 206,8 164,2 149,1 153,8 172,4 Rechtspersonen (in de aard van handelsondernemingen) Stopzettingen BTW-plichtige Rechtspersonen (in de aard van handelsondernemingen) 100,0 119,5 123,2 129,3 164,6 143,9 114,6 164,6 146,3 142,7 184,1 197,6 215,9 301,2 474,4 264,6 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 67

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Economische kerncijfers Ondernemingen BTW-plichtige ondernemingen = Natuurlijke Personen + Rechtspersonen (SVR-definitie) Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR Leeswijzer: ondernemingen Aantal BTW-plichtige ondernemingen per 1 januari (SVRdefinitie) Startende ondernemingen (SVRdefinitie) Stopzettingen ondernemingen (SVRdefinitie) Wielsbeke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 742 745 762 759 766 762 799 801 846 859 866 867 872 917 942 960 994 34 30 31 34 34 41 43 61 50 48 41 51 63 49 55 62 30 22 18 29 38 11 33 26 37 35 34 47 23 33 52 35 Aantal BTW-plichtige ondernemingen per 1 januari (SVRdefinitie) Startende ondernemingen (SVRdefinitie) Stopzettingen ondernemingen (SVRdefinitie) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12.831 12.913 13.078 13.298 13.423 13.721 14.199 14.665 15.147 15.642 15.959 16.422 16.877 17.202 17.648 17.826 18.175 673 669 673 672 790 908 1.087 1.086 1.124 1.055 1.155 1.163 1.060 1.007 1.074 1.185 577 560 459 446 583 476 640 680 656 692 726 763 742 786 994 845 Groei (2000=100) Aantal BTW-plichtige ondernemingen per 1 januari (SVRdefinitie) Startende ondernemingen (SVRdefinitie) Stopzettingen ondernemingen (SVRdefinitie) Wielsbeke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 100,0 100,4 102,7 102,3 103,2 102,7 107,7 108,0 114,0 115,8 116,7 116,8 117,5 123,6 127,0 129,4 134,0 100,0 88,2 91,2 100,0 100,0 120,6 126,5 179,4 147,1 141,2 120,6 150,0 185,3 144,1 161,8 182,4 100,0 73,3 60,0 96,7 126,7 36,7 110,0 86,7 123,3 116,7 113,3 156,7 76,7 110,0 173,3 116,7 Aantal BTW-plichtige ondernemingen per 1 januari (SVRdefinitie) Startende ondernemingen (SVRdefinitie) Stopzettingen ondernemingen (SVRdefinitie) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 100,0 100,6 101,9 103,6 104,6 106,9 110,7 114,3 118,1 121,9 124,4 128,0 131,5 134,1 137,5 138,9 141,6 100,0 99,4 100,0 99,9 117,4 134,9 161,5 161,4 167,0 156,8 171,6 172,8 157,5 149,6 159,6 176,1 100,0 97,1 79,5 77,3 101,0 82,5 110,9 117,9 113,7 119,9 125,8 132,2 128,6 136,2 172,3 146,4 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 68

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Ondernemingen Oprichtingsratio = (opgerichte ondernemingen/actieve ondernemingen)*100 Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR Leeswijzer: ondernemingen Economische kerncijfers Wielsbeke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oprichtingsratio 4,6 4,0 4,1 4,5 4,4 5,4 5,4 7,6 5,9 5,6 4,7 5,9 7,2 5,3 5,8 6,5 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oprichtingsratio 5,2 5,2 5,1 5,1 5,9 6,6 7,7 7,4 7,4 6,7 7,2 7,1 6,3 5,9 6,1 6,6 Vlaams Gewest 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oprichtingsratio 5,3 5,2 5,1 4,8 5,9 6,7 7,3 7,8 7,5 6,8 7,2 7,3 6,5 6,1 6,5 6,9 8 7,5 Oprichtingsratio Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 69

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Ondernemingen Uittredingsratio = (verdwenen ondernemingen/actieve ondernemingen)*100 Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR Leeswijzer: ondernemingen Economische kerncijfers Wielsbeke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Uittredingsratio 4,0 3,0 2,4 3,8 5,0 1,4 4,1 3,2 4,4 4,1 3,9 5,4 2,6 3,6 5,5 3,6 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Uittredingsratio 4,5 4,3 3,5 3,4 4,3 3,5 4,5 4,6 4,3 4,4 4,5 4,6 4,4 4,6 5,6 4,7 Vlaams Gewest 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Uittredingsratio 4,8 4,8 3,7 3,5 4,3 3,7 4,8 4,6 4,8 4,8 4,7 4,7 4,5 5,1 5,9 4,9 6 5,5 Uittredingsratio Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 70

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Ondernemingen Nettogroeiratio = ((opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen) * 100 Bron: VKBO, bewerking CORVE-SVR Leeswijzer: ondernemingen Economische kerncijfers Wielsbeke 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettogroei 0,5 1,1 1,7 0,7-0,5 3,9 1,3 4,4 1,5 1,5 0,8 0,5 4,6 1,7 0,3 2,8 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettogroei 0,7 0,8 1,6 1,7 1,5 3,1 3,1 2,8 3,1 2,3 2,7 2,4 1,9 1,3 0,5 1,9 Vlaams Gewest 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettogroei 0,6 0,4 1,3 1,3 1,6 2,9 2,5 3,1 2,6 2,1 2,6 2,5 2,0 1,0 0,6 2,0 5 Nettogroeiratio Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 4 3 2 1 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 71

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Economische kerncijfers Werkgelegenheid Jobratio (= aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)) Bron : SWSE - bewerking SVR-DWH Leeswijzer:aantal jobs - bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar) Wielsbeke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aantal jobs 6.475 6.852 7.176 7.017 6.827 6.853 6.936 6.663 6.639 Bevolking op beroepsactieve 5.276 5.357 5.404 5.426 5.446 5.452 5.450 5.484 5.533 leeftijd (20-64 jaar) Jobratio 122,7 127,9 132,8 129,3 125,4 125,7 127,3 121,5 120,0 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aantal jobs 99.800 101.980 104.770 104.179 104.664 106.561 106.380 106.844 108.027 Bevolking op beroepsactieve 117.502 118.498 119.412 120.303 121.152 121.818 122.271 122.652 122.906 leeftijd (20-64 jaar) Jobratio 84,9 86,1 87,7 86,6 86,4 87,5 87,0 87,1 87,9 Vlaams Gewest 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aantal jobs 2.626.984 2.684.216 2.744.313 2.740.392 2.765.018 2.791.336 2.804.971 2.806.607 2.823.075 Bevolking op beroepsactieve 3.660.988 3.687.470 3.712.095 3.731.782 3.754.899 3.776.244 3.787.979 3.795.490 3.801.161 leeftijd (20-64 jaar) Jobratio 71,8 72,8 73,9 73,4 73,6 73,9 74,0 73,9 74,3 140,0 130,0 Jobratio Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 72

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Economische kerncijfers Werkgelegenheid Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar), in % Bron: SWSE - bewerking SVR-DWH Leeswijzer: werkzaamheidsgraad - werkenden - bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar) Wielsbeke 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mannen 84,8 84,5 84,2 84,0 84,4 84,4 83,5 82,2 83,0 82,5 82,8 82,9 Vrouwen 64,4 64,6 66,4 66,8 68,6 69,5 69,0 70,4 70,9 71,9 73,0 74,0 Totaal 74,8 74,8 75,5 75,6 76,7 77,0 76,3 76,4 77,1 77,3 78,0 78,5 BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mannen 79,6 79,5 79,5 79,8 80,8 81,0 79,8 79,5 79,6 79,2 78,9 78,8 Vrouwen 61,2 62,2 62,8 64,4 65,4 66,7 67,1 68,0 68,4 68,8 69,5 70,0 Totaal 70,6 71,0 71,3 72,2 73,2 73,9 73,6 73,8 74,1 74,1 74,2 74,5 Vlaams Gewest 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mannen 77,0 77,1 77,2 77,1 77,7 78,0 76,8 76,5 76,6 76,2 75,8 75,7 Vrouwen 60,3 61,2 61,9 63,1 64,1 65,4 65,7 66,1 66,5 66,7 67,0 67,5 Totaal 68,8 69,3 69,6 70,2 71,0 71,8 71,3 71,3 71,6 71,5 71,4 71,6 80,0 Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) - Totaal Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 76,0 72,0 68,0 64,0 60,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 73

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Werkgelegenheid Werkloosheidsgraad naar leeftijd, in % Bron: VDAB Studiedienst (Arvastat) Leeswijzer: werkloosheidsgraad VDAB Economische kerncijfers Wielsbeke 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 < 25 jaar 9,1 10,8 12,1 12,6 10,6 7,8 8,3 9,8 9,6 7,5 11,5 12,8 12,6 9,5 25 tot 50 jaar 3,8 4,3 5,3 5,3 4,3 3,0 2,8 3,5 3,3 2,7 2,9 3,0 3,4 3,4 >= 50 jaar 1,5 2,3 4,0 6,9 7,4 7,5 7,6 7,4 7,4 6,4 6,2 6,4 6,2 5,6 Totaal 4,1 4,8 5,9 6,5 5,6 4,4 4,4 5,0 4,8 4,0 4,5 4,8 5,0 4,5 Vlaams Gewest 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 < 25 jaar 16,9 18,2 18,4 18,0 15,2 11,9 11,3 15,5 15,6 14,2 14,2 17,7 17,5 16,9 25 tot 50 jaar 6,4 7,0 7,4 7,3 6,4 5,1 4,6 5,7 5,8 5,3 5,3 6,3 6,7 6,6 >= 50 jaar 3,2 3,9 5,7 7,7 8,4 7,8 7,4 7,6 7,7 7,3 7,3 6,9 7,5 7,8 Totaal 7,0 7,7 8,3 8,5 7,8 6,4 5,9 7,1 7,2 6,6 6,6 7,5 7,9 7,8 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Evolutie werkloosheidsgraad - totaal 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemeente Vlaams Gewest Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 74

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Economische kerncijfers Werkgelegenheid Aandeel langdurige werklozen = (aantal langdurig (1 jaar en meer) NWWZ/totaal aantal NWWZ)*100 Bron: VDAB Studiedienst (Arvastat) Leeswijzer: niet-werkende werkzoekende (NWWZ) naar leeftijd niet-werkende werkzoekende (NWWZ) naar duur Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal aantal langdurig NWWZ 110 135 102 92 102 97 88 89 92 102 98 Totaal aantal NWWZ 272 238 194 195 226 219 183 202 217 226 208 Aandeel langdurig NWWZ, in % 40% 57% 53% 47% 45% 44% 48% 44% 42% 45% 47% Bij jaargemiddelden bij indeling naar verschillende categorieën worden de cijfers achter de komma niet weergegeven. Afwijkingen met de werkelijke totalen zijn mogelijk. BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal aantal langdurig NWWZ 2.413 2.716 2.214 1.915 2.087 2.365 2.253 2.240 2.427 2.760 2.861 Totaal aantal NWWZ 6.180 5.659 4.665 4.412 5.242 5.401 5.066 5.294 5.857 6.255 6.199 Aandeel langdurig NWWZ, in % 39% 48% 47% 43% 40% 44% 44% 42% 41% 44% 46% Vlaams Gewest 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal aantal langdurig NWWZ 101.317 104.049 84.120 71.682 79.002 89.735 85.533 86.207 92.618 102.640 107.805 Totaal aantal NWWZ 235.344 216.762 180.396 168.890 202.808 208.243 195.007 204.437 221.901 233.348 232.927 Aandeel langdurig NWWZ, in % 43% 48% 47% 42% 39% 43% 44% 42% 42% 44% 46% 58% 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% 36% Evolutie aandeel langdurig werklozen - totaal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 75

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Economische kerncijfers Economie Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in ) Bron: RSZ, INR, ADS, eigen verwerking Leeswijzer: Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in ) Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in ) 46.996 50.127 54.660 52.456 50.397 51.247 53.033 54.281 51.054 51.062 Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in ) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 32.455 33.580 35.518 35.991 35.693 36.972 38.510 38.989 39.507 39.808 Vlaams Gewest 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in ) 26.344 27.599 29.110 29.609 28.945 29.911 30.929 31.577 31.968 32.490 56.000 52.000 Evolutie bruto toegevoegde waarde per inwoner (in ) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 48.000 44.000 40.000 36.000 32.000 28.000 24.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 76

Gemeente Wielsbeke Omgevingsanalyse Economische kerncijfers Economie Bruto toegevoegde waarde per werkende (in ) Bron: RSZ, INR, ADS, eigen verwerking Leeswijzer: Bruto toegevoegde waarde per werkende (in ) Wielsbeke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bruto toegevoegde waarde per werkende (in ) 67.104 71.155 75.361 70.492 69.308 72.496 74.393 76.053 75.618 77.179 Bruto toegevoegde waarde per werkende (in ) BELFIUS.Verstedelijkte plattelandsgemeenten met industriële activiteit en demografische groei (Cluster V13) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 66.248 67.793 70.954 71.349 71.511 74.433 76.817 78.366 80.352 80.772 Vlaams Gewest 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bruto toegevoegde waarde per werkende (in ) 65.054 67.436 70.413 70.818 69.911 72.443 74.563 76.190 77.829 79.115 82.000 80.000 78.000 Evolutie bruto toegevoegde waarde per werkende (in ) Gemeente Belfius-indeling Vlaams Gewest 76.000 74.000 72.000 70.000 68.000 66.000 64.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gemeente Wielsbeke Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 Secr.: Bruno Debrabandere Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Fin. Beh.: Guy Seyns NIS-code 37010 77

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Detail exploitatiebudget 78

Meerjarenplan exploitatiebudget 2017-2020 : uitgaven geconsolideerd 79 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 00200 Fiscale aangelegenheden 25.798,30 25.739,20 26.253,98 26.779,06 6142999 Overige informaticakosten 00200 Fiscale aangelegenheden 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 00200 Fiscale aangelegenheden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 00300 Financiële aangelegenheden 940,51 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 00300 Financiële aangelegenheden 2.234,29 2.240,00 2.240,00 2.240,00 6141002 Documentatie en abonnementen 00300 Financiële aangelegenheden 2.228,57 2.230,00 2.230,00 2.230,00 6142999 Overige informaticakosten 00300 Financiële aangelegenheden 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 6400000 Onroerende voorheffing 00300 Financiële aangelegenheden 104,00 104,00 104,00 104,00 6400001 Roerende voorheffing 00300 Financiële aangelegenheden 5.575,86 5.580,00 5.580,00 5.580,00 6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 00300 Financiële aangelegenheden 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 6570001 Debetintresten bankrekeningen 00300 Financiële aangelegenheden 30,00 0,00 0,00 0,00 6570002 Verwijlintresten 00300 Financiële aangelegenheden 1.209,61 0,00 0,00 0,00 6599999 Overige diverse financiële kosten 00300 Financiële aangelegenheden 14.042,95 14.050,00 14.050,00 14.050,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 00301 Financiële aangelegenheden 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 00400 Transacties in verband met de openbare schuld 280.729,81 105.784,00 105.784,00 105.784,00 6500010 Financiële kosten uitgifte thesauriebewijzen 00401 Transacties ivm openbare schuld/thesauriebewijzen 867.408,08 865.000,00 865.000,00 840.000,00 6599999 Overige diverse financiële kosten 00401 Transacties ivm openbare schuld/thesauriebewijzen 1.083,60 1.100,00 1.100,00 1.100,00 6100800 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.497,00 3.042,00 3.077,00 3.107,77 6102001 Huur en periodieke erfpachtvergoedingen 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.030,00 6.030,00 6.090,30 6.151,20 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6110000 Elektriciteit 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 60.000,00 50.000,00 52.500,00 53.025,00 6111000 Gas 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.900,00 6113000 Water 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.126,00 2.760,00 2.795,00 2.822,95 6131010 Erelonen en vergoedingen expertises 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 250,00 250,00 250,00 250,00 6400000 Onroerende voorheffing 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 11.236,01 11.300,00 11.300,00 11.300,00 6142999 Overige informaticakosten 00900 Overige algemene financiering 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6400009 Kilometerheffing 00900 Overige algemene financiering 50,00 50,00 50,00 50,00 6141002 Documentatie en abonnementen 01000 Politieke organen 900,00 900,00 900,00 900,00 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 01000 Politieke organen 1.750,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 01000 Politieke organen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6150010 Opleidingskosten 01000 Politieke organen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6159999 Overige exploitatiekosten 01000 Politieke organen 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 6200000 Wedden van de gemeentemandatarissen 01000 Politieke organen 195.119,67 195.119,67 159.217,65 162.402,00 6200001 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 01000 Politieke organen 24.604,80 25.000,00 25.000,00 25.500,00 6200100 Vakantiegeld van mandatarissen 01000 Politieke organen 12.422,77 12.422,77 10.136,98 10.339,72 6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen 01000 Politieke organen 7.414,52 7.414,52 6.050,25 6.171,26 6231005 Verzekering arbeidsongevallen 01000 Politieke organen 669,80 700,00 560,00 571,20 6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en 01000 Politieke organen 44.152,95 44.200,00 44.200,00 45.084,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 01001 Verkiezingen 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 01100 Secretariaat 8.216,00 16.616,00 16.616,00 16.616,00 6110000 Elektriciteit 01100 Secretariaat 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.121,00 6111000 Gas 01100 Secretariaat 5.500,00 2.500,00 2.500,00 2.525,00 6113000 Water 01100 Secretariaat 5.056,00 5.217,00 4.500,00 4.545,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 01100 Secretariaat 450,00 450,00 450,00 450,00

80 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 01100 Secretariaat 113.300,00 113.300,00 113.300,00 113.300,00 6141001 Kantoorbenodigdheden 01100 Secretariaat 7.685,00 7.685,00 7.685,00 7.685,00 6141003 Post- en frankeringskosten 01100 Secretariaat 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 01100 Secretariaat 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 6141005 Procedure- en vervolgingskosten 01100 Secretariaat 15.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal 01100 Secretariaat 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 6141999 Overige administratiekosten 01100 Secretariaat 500,00 500,00 500,00 500,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 01100 Secretariaat 4.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 6150006 Lidmaatschappen 01100 Secretariaat 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur 01100 Secretariaat 20.000,00 0,00 0,00 0,00 6150010 Opleidingskosten 01100 Secretariaat 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6159999 Overige exploitatiekosten 01100 Secretariaat 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6160004 Olie en brandstof voor voertuigen 01100 Secretariaat 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.060,00 6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen 01100 Secretariaat 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.020,00 6160999 Overige kosten wagenpark 01100 Secretariaat 400,00 400,00 400,00 404,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 01100 Secretariaat 294.896,55 294.896,55 323.672,91 330.146,37 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 01100 Secretariaat 17.323,38 17.323,38 17.669,85 18.023,25 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 01100 Secretariaat 71.855,66 71.855,66 73.292,77 74.758,63 6203100 Vakantiegeld contractuelen 01100 Secretariaat 5.087,24 5.087,24 5.188,98 5.292,76 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 01100 Secretariaat 115.336,62 115.336,62 139.179,35 141.962,94 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 01100 Secretariaat 20.622,94 20.622,94 21.035,40 21.456,11 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 01100 Secretariaat 726,99 750,00 750,00 765,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 01100 Secretariaat 500,00 500,00 500,00 500,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 01110 Fiscale en financiële diensten 4.232,76 4.250,00 4.250,00 4.250,00 6141002 Documentatie en abonnementen 01110 Fiscale en financiële diensten 3.741,29 3.750,00 3.750,00 3.750,00 6141003 Post- en frankeringskosten 01110 Fiscale en financiële diensten 1.949,07 1.950,00 1.960,00 1.960,00 6142999 Overige informaticakosten 01110 Fiscale en financiële diensten 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 01110 Fiscale en financiële diensten 56,07 200,00 200,00 200,00 6150010 Opleidingskosten 01110 Fiscale en financiële diensten 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 01110 Fiscale en financiële diensten 154.354,98 154.354,98 171.798,64 175.234,61 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 01110 Fiscale en financiële diensten 10.869,27 10.869,27 11.086,66 11.308,39 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 01110 Fiscale en financiële diensten 70.972,46 70.972,46 73.873,42 75.350,89 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 01110 Fiscale en financiële diensten 554,37 750,00 750,00 765,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 01120 Personeelsdienst en vorming 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6239999 Overige personeelskosten 01120 Personeelsdienst en vorming 2.421,00 2.421,00 2.421,00 2.469,42 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 01190 Overige algemene diensten 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw 01190 Overige algemene diensten 20.000,00 19.000,00 19.500,00 19.500,00 6131011 Midwest archiefteam deel Wielsbeke 01190 Overige algemene diensten 14.637,00 0,00 0,00 0,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 01190 Overige algemene diensten 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 6141001 Kantoorbenodigdheden 01190 Overige algemene diensten 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6141002 Documentatie en abonnementen 01190 Overige algemene diensten 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6142999 Overige informaticakosten 01190 Overige algemene diensten 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 6150006 Lidmaatschappen 01190 Overige algemene diensten 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6150010 Opleidingskosten 01190 Overige algemene diensten 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6150011 Kosten werkkleding 01190 Overige algemene diensten 10.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 6159999 Overige exploitatiekosten 01190 Overige algemene diensten 7.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen 01190 Overige algemene diensten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00

81 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 01190 Overige algemene diensten 74.191,86 74.191,86 75.675,70 77.189,21 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 01190 Overige algemene diensten 5.024,88 5.024,88 5.125,38 5.227,89 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 01190 Overige algemene diensten 217.027,59 217.027,59 221.368,14 225.795,50 6203100 Vakantiegeld contractuelen 01190 Overige algemene diensten 8.663,12 8.663,12 8.836,38 9.013,11 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 01190 Overige algemene diensten 33.468,65 33.468,66 41.543,00 42.373,86 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 01190 Overige algemene diensten 42.658,48 42.658,48 43.511,65 44.381,88 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 01190 Overige algemene diensten 400,51 400,51 400,51 408,52 6239999 Overige personeelskosten 01190 Overige algemene diensten 1.566,75 1.566,75 1.566,75 1.598,09 6400003 Milieubelasting 01190 Overige algemene diensten 25,00 25,00 25,00 25,00 6430000 Vergoeding schadegevallen 01190 Overige algemene diensten 16.385,00 0,00 0,00 0,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 01190 Overige algemene diensten 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6493192 Toelage projecten buitenland/ontwikkeling 01190 Overige algemene diensten 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 6493193 Toelage save-charter steden en gemeenten 01190 Overige algemene diensten 100,00 100,00 100,00 100,00 6493195 Toelage MUG-heli 01190 Overige algemene diensten 500,00 500,00 500,00 500,00 6131011 Midwest archiefteam deel Wielsbeke 01199 Midwest 0,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 6131012 GIS-coördinator deel Wielsbeke 01199 Midwest 0,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 6131013 ICT-coördinator/medewerker deel Wielsbeke 01199 Midwest 0,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 01199 Midwest 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 01300 Administratieve dienstverlening 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6141001 Kantoorbenodigdheden 01300 Administratieve dienstverlening 5.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 6141002 Documentatie en abonnementen 01300 Administratieve dienstverlening 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6141005 Procedure- en vervolgingskosten 01300 Administratieve dienstverlening 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 01300 Administratieve dienstverlening 500,00 500,00 250,00 250,00 6150006 Lidmaatschappen 01300 Administratieve dienstverlening 100,00 100,00 100,00 100,00 6150008 Kosten aflevering EID, rijbewijzen en reispassen 01300 Administratieve dienstverlening 90.500,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 6150010 Opleidingskosten 01300 Administratieve dienstverlening 3.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 6159999 Overige exploitatiekosten 01300 Administratieve dienstverlening 500,00 500,00 500,00 500,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 01300 Administratieve dienstverlening 184.699,71 184.699,71 188.393,70 192.161,57 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 01300 Administratieve dienstverlening 12.974,14 12.974,14 13.233,62 13.498,29 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 01300 Administratieve dienstverlening 18.443,45 18.443,45 18.812,32 19.188,57 6203100 Vakantiegeld contractuelen 01300 Administratieve dienstverlening 1.509,36 1.509,36 1.539,55 1.570,34 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 01300 Administratieve dienstverlening 84.924,86 84.924,86 86.632,36 88.365,01 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 01300 Administratieve dienstverlening 5.322,79 5.322,79 5.429,25 5.537,84 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 01300 Administratieve dienstverlening 3.720,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 6120100 Brandverzekering 01900 Overig algemeen bestuur 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.845,00 6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid 01900 Overig algemeen bestuur 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.975,00 6120160 Verzekering voertuigen 01900 Overig algemeen bestuur 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.332,50 6120999 Overige verzekeringen 01900 Overig algemeen bestuur 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.200,00 6221100 Hospitalisatieverzekering 01900 Overig algemeen bestuur 18.444,34 18.500,00 18.500,00 18.870,00 6231000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 01900 Overig algemeen bestuur 60.400,00 60.400,00 60.400,00 61.608,00 6231004 Maaltijdcheques 01900 Overig algemeen bestuur 100.000,00 107.500,00 107.500,00 109.650,00 6231005 Verzekering arbeidsongevallen 01900 Overig algemeen bestuur 40.000,00 40.000,00 40.800,00 41.616,00 6239999 Overige personeelskosten 01900 Overig algemeen bestuur 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.100,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 02000 Technische dienst 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 02000 Technische dienst 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6103510 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm 02000 Technische dienst 130.000,00 130.500,00 131.000,00 131.000,00 6103513 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 02000 Technische dienst 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

82 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6110000 Elektriciteit 02000 Technische dienst 2.922,00 3.000,00 3.000,00 3.030,00 6111000 Gas 02000 Technische dienst 2.440,00 2.400,00 2.400,00 2.424,00 6113000 Water 02000 Technische dienst 3.713,00 2.700,00 2.700,00 2.727,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 02000 Technische dienst 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 02000 Technische dienst 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 02000 Technische dienst 500,00 500,00 500,00 500,00 6150001 Aankoop klein materieel 02000 Technische dienst 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 6150010 Opleidingskosten 02000 Technische dienst 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6150011 Kosten werkkleding 02000 Technische dienst 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6150200 Huur technisch materieel 02000 Technische dienst 4.000,00 2.050,00 3.050,00 3.050,00 6159999 Overige exploitatiekosten 02000 Technische dienst 5.000,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 6160004 Olie en brandstof voor voertuigen 02000 Technische dienst 18.000,00 17.000,00 17.000,00 17.170,00 6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen 02000 Technische dienst 20.000,00 16.000,00 16.000,00 16.160,00 6160999 Overige kosten wagenpark 02000 Technische dienst 600,00 0,00 0,00 0,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 02000 Technische dienst 235.050,87 155.370,39 158.477,80 161.647,35 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 02000 Technische dienst 16.451,80 10.218,56 10.422,93 10.631,39 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 02000 Technische dienst 105.104,32 70.044,91 71.445,81 72.874,72 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 02000 Technische dienst 348,63 350,00 350,00 357,00 6400009 Kilometerheffing 02000 Technische dienst 500,00 0,00 0,00 0,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 02000 Technische dienst 88,00 88,00 88,00 88,00 6150011 Kosten werkkleding 02001 Technische dienst contractuelen 7.000,00 0,00 0,00 0,00 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 02001 Technische dienst contractuelen 653.782,07 559.400,51 570.588,52 582.000,29 6203100 Vakantiegeld contractuelen 02001 Technische dienst contractuelen 45.512,19 39.873,36 40.670,83 41.484,24 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 02001 Technische dienst contractuelen 187.236,96 159.866,31 163.063,64 166.324,91 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 02001 Technische dienst contractuelen 1.922,78 1.950,00 1.950,00 1.989,00 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 02002 Zaalwachters 91.729,06 91.729,06 93.563,64 95.434,91 6203100 Vakantiegeld contractuelen 02002 Zaalwachters 7.484,86 7.484,86 7.634,56 7.787,25 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 02002 Zaalwachters 26.345,86 26.345,86 26.872,78 27.410,24 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 02002 Zaalwachters 104,00 150,00 150,00 153,00 6110000 Elektriciteit 02009 Gebouwen 8.442,00 3.000,00 3.261,00 3.293,61 6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 03000 IMOG 38.791,00 38.475,00 38.859,75 38.859,75 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 03000 IMOG 333.072,00 329.723,00 333.020,23 333.020,23 6400003 Milieubelasting 03000 IMOG 25.322,00 23.756,00 23.993,56 23.993,56 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 03000 IMOG 440.031,00 434.227,00 438.569,27 438.569,27 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 03090 Overig afval- en materialenbeheer 5.000,00 100,00 100,00 100,00 6110000 Elektriciteit 03090 Overig afval- en materialenbeheer 3.939,00 3.900,00 3.900,00 3.939,00 6113000 Water 03090 Overig afval- en materialenbeheer 208,00 200,00 200,00 202,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 03090 Overig afval- en materialenbeheer 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 03090 Overig afval- en materialenbeheer 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6150001 Aankoop klein materieel 03090 Overig afval- en materialenbeheer 34.400,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 6103510 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm 03100 Beheer van regen- en afvalwater 78.480,00 82.480,00 81.480,00 81.480,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 03100 Beheer van regen- en afvalwater 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 6150006 Lidmaatschappen 03100 Beheer van regen- en afvalwater 700,00 900,00 900,00 900,00 6159999 Overige exploitatiekosten 03100 Beheer van regen- en afvalwater 500,00 500,00 500,00 500,00 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 03100 Beheer van regen- en afvalwater 6.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 03101 Subsidie individuele afvalverwerking 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 03900 Milieubescherming 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

83 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6141002 Documentatie en abonnementen 03900 Milieubescherming 100,00 100,00 100,00 100,00 6141005 Procedure- en vervolgingskosten 03900 Milieubescherming 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6142999 Overige informaticakosten 03900 Milieubescherming 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 03900 Milieubescherming 500,00 500,00 500,00 500,00 6150001 Aankoop klein materieel 03900 Milieubescherming 4.000,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 6150010 Opleidingskosten 03900 Milieubescherming 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6159999 Overige exploitatiekosten 03900 Milieubescherming 4.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 03900 Milieubescherming 29.356,57 29.356,57 29.943,70 30.542,57 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 03900 Milieubescherming 1.380,43 1.600,00 1.632,00 1.664,64 6203100 Vakantiegeld contractuelen 03900 Milieubescherming 169,24 0,00 0,00 0,00 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 03900 Milieubescherming 13.498,08 13.498,08 13.768,04 14.043,40 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 03900 Milieubescherming 274,42 275,00 275,00 280,50 6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 03900 Milieubescherming 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 03900 Milieubescherming 100,00 100,00 100,00 100,00 6493902 Toelage milieuraad 03900 Milieubescherming 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6493903 Toelage Stad-Land-Schap 03900 Milieubescherming 2.049,53 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 03901 Milieuvergunningen 12.000,00 8.000,00 0,00 0,00 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 04000 Lokale politiezone MIDOW 755.599,00 782.423,00 852.067,61 968.857,62 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 04100 Brandweerzone Fluvia 254.768,57 258.367,91 263.167,91 263.167,91 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 04910 GAS boetes 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 05900 Lokale economie 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6141001 Kantoorbenodigdheden 05900 Lokale economie 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6141099 Wielsbeke geschenkbon 05900 Lokale economie 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 30.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 300,00 300,00 300,00 300,00 6142999 Overige informaticakosten 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 500,00 500,00 500,00 500,00 6150010 Opleidingskosten 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 65.821,47 65.821,47 67.137,90 68.480,66 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 2.851,00 2.851,00 2.908,02 2.966,18 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 96.163,82 96.163,82 98.087,10 100.048,84 6203100 Vakantiegeld contractuelen 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 6.786,06 6.786,06 4.105,70 4.187,81 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 30.264,75 30.264,75 30.870,05 31.487,45 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 27.752,81 27.752,81 28.307,87 28.874,02 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 61,51 100,00 100,00 102,00 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 60.100,00 60.100,00 60.100,00 60.100,00 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 153.041,00 156.102,00 159.224,00 159.224,00 6110000 Elektriciteit 06300 Watervoorziening 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.020,00 6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 06700 Straatverlichting 20.000,00 0,00 0,00 0,00 6110000 Elektriciteit 06700 Straatverlichting 262.200,00 265.000,00 265.000,00 267.650,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 06800 Groene ruimte 109.500,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 6150001 Aankoop klein materieel 06800 Groene ruimte 15.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 6150006 Lidmaatschappen 06800 Groene ruimte 900,00 841,00 941,00 941,00 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 06820 Toelage diverse aanplantingen 5.750,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 07030 Openbare bibliotheek 6212 3.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw 07030 Openbare bibliotheek 6212 650,00 650,00 650,00 650,00 6110000 Elektriciteit 07030 Openbare bibliotheek 6212 3.602,00 2.500,00 2.500,00 2.525,00

84 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6111000 Gas 07030 Openbare bibliotheek 6212 6.011,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 6113000 Water 07030 Openbare bibliotheek 6212 225,00 200,00 200,00 202,00 6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 07030 Openbare bibliotheek 6212 150,00 150,00 150,00 150,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07030 Openbare bibliotheek 6212 400,00 400,00 400,00 400,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07030 Openbare bibliotheek 6241 1.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07030 Openbare bibliotheek 6271 2.500,00 3.100,00 3.500,00 3.500,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07030 Openbare bibliotheek 6281 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07030 Openbare bibliotheek 6212 6.500,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07030 Openbare bibliotheek 6241 300,00 300,00 300,00 300,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07030 Openbare bibliotheek 6271 476,72 650,00 650,00 650,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07030 Openbare bibliotheek 6281 300,00 300,00 300,00 300,00 6141001 Kantoorbenodigdheden 07030 Openbare bibliotheek 6212 2.079,63 2.800,00 3.550,00 2.500,00 6141002 Documentatie en abonnementen 07030 Openbare bibliotheek 6212 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 07030 Openbare bibliotheek 6212 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 6142999 Overige informaticakosten 07030 Openbare bibliotheek 6212 255,00 255,00 255,00 255,00 6142999 Overige informaticakosten 07030 Openbare bibliotheek 6236 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6142999 Overige informaticakosten 07030 Openbare bibliotheek 6237 750,00 750,00 750,00 750,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 07030 Openbare bibliotheek 6212 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6143007 Publiciteit, advertenties & info 07030 Openbare bibliotheek 6212 1.685,00 1.550,00 2.000,00 1.700,00 6150001 Aankoop klein materieel 07030 Openbare bibliotheek 6212 5.730,00 7.340,00 6.510,00 6.510,00 6150001 Aankoop klein materieel 07030 Openbare bibliotheek 6233 3.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 6150001 Aankoop klein materieel 07030 Openbare bibliotheek 6241 780,00 950,00 800,00 800,00 6150001 Aankoop klein materieel 07030 Openbare bibliotheek 6242 48.065,00 46.500,00 47.315,00 47.315,00 6150001 Aankoop klein materieel 07030 Openbare bibliotheek 6243 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 6150001 Aankoop klein materieel 07030 Openbare bibliotheek 6252 350,00 350,00 350,00 350,00 6150001 Aankoop klein materieel 07030 Openbare bibliotheek 6253 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 6150001 Aankoop klein materieel 07030 Openbare bibliotheek 6262 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 6150006 Lidmaatschappen 07030 Openbare bibliotheek 6212 190,00 225,00 250,00 250,00 6150010 Opleidingskosten 07030 Openbare bibliotheek 6212 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07030 Openbare bibliotheek 6212 3.840,00 3.840,00 4.340,00 3.840,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 07030 Openbare bibliotheek 6212 84.156,73 84.156,73 85.839,86 87.556,66 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 07030 Openbare bibliotheek 0,00 5.926,09 6.044,61 6.165,50 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 07030 Openbare bibliotheek 6212 5.926,09 0,00 0,00 0,00 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 07030 Openbare bibliotheek 6212 29.447,12 29.447,12 30.036,06 30.636,78 6203100 Vakantiegeld contractuelen 07030 Openbare bibliotheek 6212 2.054,60 2.054,60 2.095,69 2.137,61 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 07030 Openbare bibliotheek 6212 38.621,47 38.621,41 39.393,90 40.181,78 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 07030 Openbare bibliotheek 6212 8.498,45 8.498,45 8.668,42 8.841,79 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 07030 Openbare bibliotheek 6212 65,45 70,00 70,00 70,00 6400000 Onroerende voorheffing 07030 Openbare bibliotheek 6212 42,00 42,00 42,00 42,00 6499000 Samenwerkingsovereenkomsten 07030 Openbare bibliotheek 6282 1.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 6599999 Overige diverse financiële kosten 07030 Openbare bibliotheek 6212 12,00 12,00 12,00 12,00 6110000 Elektriciteit 07100 Feesten en plechtigheden 2.575,00 1.600,00 1.600,00 1.616,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07100 Feesten en plechtigheden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 07100 Feesten en plechtigheden 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 6143003 Relatiegeschenken 07100 Feesten en plechtigheden 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 07100 Feesten en plechtigheden 6.060,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 07100 Feesten en plechtigheden 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

85 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6493102 Toelage feestcomité Ooigem 07100 Feesten en plechtigheden 950,00 950,00 950,00 950,00 6493191 Toelage feestcomité SBV 07100 Feesten en plechtigheden 950,00 950,00 950,00 950,00 6493793 Toelage Het Platse Komiteit 07100 Feesten en plechtigheden 500,00 500,00 500,00 500,00 6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 07101 Wielsbeekse feesten 1411 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 07101 Wielsbeekse feesten 1411 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07101 Wielsbeekse feesten 1411 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07101 Wielsbeekse feesten 1411 18.600,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 07101 Wielsbeekse feesten 1411 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6150001 Aankoop klein materieel 07101 Wielsbeekse feesten 1411 350,00 350,00 350,00 350,00 6150200 Huur technisch materieel 07101 Wielsbeekse feesten 1411 8.800,00 12.800,00 10.800,00 10.800,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07101 Wielsbeekse feesten 1411 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 6160200 Huur voertuigen 07101 Wielsbeekse feesten 1411 500,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 07101 Wielsbeekse feesten 1411 10.500,00 10.000,00 10.500,00 10.500,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07110 Visvijver 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 6150001 Aankoop klein materieel 07110 Visvijver 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6400001 Roerende voorheffing 07110 Visvijver 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 6131999 Andere erelonen en vergoedingen 07111 Overige evenementen 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07380 Sted kunstacademie filaal Wielsbeke 0,00 57.900,00 30.000,00 30.000,00 6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 07390 Cultuurbeleid 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 07390 Cultuurbeleid 1411 22.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw 07390 Cultuurbeleid 1411 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 6110000 Elektriciteit 07390 Cultuurbeleid 1411 22.096,00 22.000,00 22.000,00 22.220,00 6111000 Gas 07390 Cultuurbeleid 1411 35.350,00 35.350,00 35.350,00 35.703,50 6113000 Water 07390 Cultuurbeleid 1411 5.213,00 3.713,00 3.713,00 3.750,13 6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 07390 Cultuurbeleid 6121 3.500,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07390 Cultuurbeleid 6121 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07390 Cultuurbeleid 1411 15.450,00 12.450,00 15.450,00 15.450,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07390 Cultuurbeleid 1422 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 07390 Cultuurbeleid 1411 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 6141999 Overige administratiekosten 07390 Cultuurbeleid 1411 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 07390 Cultuurbeleid 1411 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 6150001 Aankoop klein materieel 07390 Cultuurbeleid 1411 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 6150010 Opleidingskosten 07390 Cultuurbeleid 1411 250,00 250,00 250,00 250,00 6150200 Huur technisch materieel 07390 Cultuurbeleid 1411 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07390 Cultuurbeleid 5.700,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07390 Cultuurbeleid 1411 10.700,00 10.700,00 6.700,00 6.700,00 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 07390 Cultuurbeleid 1411 38.133,25 38.133,25 38.895,92 39.673,83 6203100 Vakantiegeld contractuelen 07390 Cultuurbeleid 1411 2.679,10 2.679,10 2.732,68 2.787,34 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 07390 Cultuurbeleid 1411 11.005,24 11.005,24 11.225,34 11.443,85 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 07390 Cultuurbeleid 1411 1.752,00 1.752,00 1.752,00 1.752,00 6493290 Toelage ons erfdeel 07390 Cultuurbeleid 40,00 40,00 40,00 40,00 6493292 Toelage Ijzerbedevaartcomité 07390 Cultuurbeleid 20,00 20,00 20,00 20,00 6493293 Toelage co-producties 07390 Cultuurbeleid 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6493294 Toelage culturele verenigingen 07390 Cultuurbeleid 13.856,00 13.856,00 13.856,00 13.856,00 6493295 Toelage cultuurraad 07390 Cultuurbeleid 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6493296 Toelage werkgroep erfgoed 07390 Cultuurbeleid 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6493297 Toelage samenwerkingsverbanden 07390 Cultuurbeleid 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

86 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6493298 Toelage André Demedsthuis vzw 07390 Cultuurbeleid 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6493299 Toelage multiculturele week 07390 Cultuurbeleid 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 6493393 Toelage De Ware Vrienden Ooigem 07390 Cultuurbeleid 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 6493394 Toelage Steeds Beter SBV 07390 Cultuurbeleid 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 6493395 Toelage Leesclub 07390 Cultuurbeleid 500,00 500,00 500,00 500,00 6493396 Toelage JMA 07390 Cultuurbeleid 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6493398 Toelage Horizon/Le Cateau 07390 Cultuurbeleid 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6493399 Toelage 11 juli viering 07390 Cultuurbeleid 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 6494391 Toelage Westtoer 07390 Cultuurbeleid 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 07391 Westtoer 1411 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07392 Toerisme 5.040,00 5.040,00 3.040,00 3.040,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 07400 Dienst vrije tijd algemeen 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw 07400 Dienst vrije tijd algemeen 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 6113000 Water 07400 Dienst vrije tijd algemeen 1.000,00 200,00 200,00 202,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07400 Dienst vrije tijd algemeen 500,00 500,00 500,00 500,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07400 Dienst vrije tijd algemeen 115.400,00 115.400,00 115.400,00 115.400,00 6141002 Documentatie en abonnementen 07400 Dienst vrije tijd algemeen 500,00 500,00 500,00 500,00 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 07400 Dienst vrije tijd algemeen 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 6141999 Overige administratiekosten 07400 Dienst vrije tijd algemeen 2.250,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6142999 Overige informaticakosten 07400 Dienst vrije tijd algemeen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 07400 Dienst vrije tijd algemeen 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6150001 Aankoop klein materieel 07400 Dienst vrije tijd algemeen 67.000,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 6150010 Opleidingskosten 07400 Dienst vrije tijd algemeen 3.750,00 500,00 500,00 500,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07400 Dienst vrije tijd algemeen 11.050,00 11.381,50 11.050,00 11.050,00 6160004 Olie en brandstof voor voertuigen 07400 Dienst vrije tijd algemeen 9.888,00 9.388,00 9.888,00 9.986,88 6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen 07400 Dienst vrije tijd algemeen 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.545,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 07400 Dienst vrije tijd algemeen 68.679,42 57.139,28 52.396,59 53.444,52 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 07400 Dienst vrije tijd algemeen 4.836,22 3.540,69 3.611,50 3.683,73 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 07400 Dienst vrije tijd algemeen 149.025,74 149.025,74 152.006,25 155.046,38 6203100 Vakantiegeld contractuelen 07400 Dienst vrije tijd algemeen 10.623,34 10.623,34 10.835,81 11.052,53 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 07400 Dienst vrije tijd algemeen 31.578,79 26.272,62 24.091,93 24.573,79 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 07400 Dienst vrije tijd algemeen 43.008,81 43.008,31 43.868,99 44.746,37 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 07400 Dienst vrije tijd algemeen 136,75 150,00 150,00 150,00 6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 07402 Sport 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 07402 Sport 42.000,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw 07402 Sport 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 6110000 Elektriciteit 07402 Sport 32.960,00 28.000,00 28.000,00 28.280,00 6111000 Gas 07402 Sport 28.840,00 25.000,00 25.000,00 25.250,00 6113000 Water 07402 Sport 33.897,00 23.897,00 23.897,00 24.135,97 6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid 07402 Sport 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.787,50 6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 07402 Sport 3231 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07402 Sport 3211 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07402 Sport 3221 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07402 Sport 3231 21.500,00 17.500,00 21.500,00 21.500,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07402 Sport 3241 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07402 Sport 20.000,00 20.600,00 20.000,00 20.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07402 Sport 3211 7.000,00 7.000,00 7.426,30 7.426,30

87 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07402 Sport 3231 5.350,00 6.540,50 6.736,72 6.736,72 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07402 Sport 3241 3.350,00 3.450,50 3.554,02 3.554,02 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 07402 Sport 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 6142999 Overige informaticakosten 07402 Sport 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6150001 Aankoop klein materieel 07402 Sport 20.100,00 23.793,00 24.506,79 24.506,79 6150006 Lidmaatschappen 07402 Sport 896,00 896,00 896,00 896,00 6150010 Opleidingskosten 07402 Sport 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6150011 Kosten werkkleding 07402 Sport 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6150200 Huur technisch materieel 07402 Sport 3211 4.500,00 2.500,00 4.500,00 4.500,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07402 Sport 16.425,00 16.425,00 16.425,00 16.425,00 6160004 Olie en brandstof voor voertuigen 07402 Sport 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.212,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 07402 Sport 51.369,21 17.123,07 0,00 0,00 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 07402 Sport 3.540,69 3.540,69 0,00 0,00 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 07402 Sport 117.685,10 117.685,10 120.038,80 122.439,58 6203100 Vakantiegeld contractuelen 07402 Sport 8.634,76 8.634,76 8.807,46 8.983,60 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 07402 Sport 23.619,54 7.873,18 0,00 0,00 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 07402 Sport 33.963,93 33.963,93 34.643,21 35.336,07 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 07402 Sport 494,83 750,00 750,00 765,00 6400003 Milieubelasting 07402 Sport 328,00 328,00 328,00 328,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 07402 Sport 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 07402 Sport 1511 13.500,00 13.536,00 13.536,00 13.536,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 07402 Sport 1521 13.920,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 6493405 Toelage OVT 07402 Sport 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 6493406 Toelage dwars door Vlaanderen 07402 Sport 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 6493407 Toelage TC Hernieuwenburg 07402 Sport 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6493408 Toelage KBLVB-clubs 07402 Sport 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6493409 Toelage diverse sportclubs 07402 Sport 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 6493432 Toelage sportraad 07402 Sport 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07491 Spel binnen de grenzen 3231 0,00 29.500,00 0,00 29.500,00 6150001 Aankoop klein materieel 07492 Blijf Fit Verblijf 3241 500,00 500,00 500,00 500,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07492 Blijf Fit Verblijf 3241 37.400,00 37.400,00 39.677,66 39.677,66 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07499 AGB 14.520,00 0,00 0,00 0,00 6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 07500 Jeugd 1315 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 6103001 Benodigdheden voor gebouwen 07500 Jeugd 1315 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 07500 Jeugd 1315 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw 07500 Jeugd 1315 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6110000 Elektriciteit 07500 Jeugd 1315 7.957,00 7.500,00 7.500,00 7.575,00 6111000 Gas 07500 Jeugd 1315 9.167,00 7.500,00 7.500,00 7.575,00 6113000 Water 07500 Jeugd 1315 1.711,00 1.700,00 1.700,00 1.717,00 6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 07500 Jeugd 6121 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, 07500 Jeugd 6121 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07500 Jeugd 1313 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 07500 Jeugd 1315 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 6141001 Kantoorbenodigdheden 07500 Jeugd 1315 500,00 500,00 500,00 500,00 6141002 Documentatie en abonnementen 07500 Jeugd 600,00 600,00 600,00 600,00 6141004 Communicatiekosten telefoon, GSM en internet 07500 Jeugd 1315 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6141999 Overige administratiekosten 07500 Jeugd 1315 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

88 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 07500 Jeugd 1315 500,00 500,00 500,00 500,00 6150001 Aankoop klein materieel 07500 Jeugd 1312 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6150001 Aankoop klein materieel 07500 Jeugd 1315 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6150010 Opleidingskosten 07500 Jeugd 1315 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6150011 Kosten werkkleding 07500 Jeugd 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6150200 Huur technisch materieel 07500 Jeugd 1315 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07500 Jeugd 1312 6.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07500 Jeugd 1315 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 07500 Jeugd 1315 38.046,00 38.046,00 38.806,92 39.583,06 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 07500 Jeugd 1315 2.679,13 2.679,13 2.732,71 2.787,37 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 07500 Jeugd 1315 25.450,79 25.450,79 25.959,81 26.479,00 6203100 Vakantiegeld contractuelen 07500 Jeugd 1315 1.078,04 1.078,04 1.099,60 1.121,59 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 07500 Jeugd 1315 17.493,61 17.493,61 17.843,48 18.200,35 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele 07500 Jeugd 1315 3.772,53 3.772,53 3.847,98 3.924,94 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 07500 Jeugd 1315 305,57 305,57 305,57 305,57 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 07500 Jeugd 250,00 250,00 250,00 250,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 07500 Jeugd 1311 400,00 500,00 500,00 500,00 6493592 Toelage jeugdverenigingen 07500 Jeugd 11.356,00 11.356,00 11.356,00 11.356,00 6493593 Toelage jeugdraad 07500 Jeugd 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6493594 Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang 07500 Jeugd 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6493595 Toelage kinderopvanginitiatieven 07500 Jeugd 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6493596 Toelage techniekclub 07500 Jeugd 750,00 750,00 750,00 750,00 6493597 Toelage kampvervoer 07500 Jeugd 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 6493598 Toelage energie naschoolse opvang 07500 Jeugd 3.500,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 6493599 Toelage materiaal jeugd 07500 Jeugd 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 6131999 Andere erelonen en vergoedingen 07501 Tieners in actie 1315 4.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6159999 Overige exploitatiekosten 07502 Buitenspeeldag 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 07591 Roefeldag 1311 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 07900 Erediensten 8.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 07901 Kerkfabriek Sint-Laurentius 32.551,13 31.928,22 40.276,44 40.276,44 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 07902 Kerkfabriek Sint-Brixius 40.000,00 27.814,86 43.084,56 43.084,56 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 07903 Kerkfabriek Sint-Bavo 40.947,76 40.284,17 33.261,33 33.261,33 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 08000 Oudercomités 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 09000 OCMW 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6201140 Vakantiegeld VB personeel poetshulp WZC 09000 OCMW 0,00 3.121,93 3.184,37 3.248,06 6201150 Vakantiegeld VB poetshulp LDC 09000 OCMW 0,00 3.111,31 3.173,54 3.237,01 6201400 Bezoldiging vastbenoemd personeel poetshulp WZC 09000 OCMW 0,00 38.286,72 39.052,45 39.833,50 6201600 Bezoldiging vastbenoemd personeel poetshulp LDC 09000 OCMW 0,00 41.393,76 42.221,64 43.066,07 6203140 Vakantiegled contr. poetshulp WZC 09000 OCMW 0,00 5.638,83 5.751,61 5.866,64 6203400 Bezoldiging contract. poetshulp WZC 09000 OCMW 0,00 94.381,56 96.269,19 98.194,57 6211400 WG bijdrage vastben pers poetshulp WZC 09000 OCMW 0,00 16.846,16 17.183,08 17.526,74 6211500 WG bijdrage vastben pers poetshulp LDC 09000 OCMW 0,00 18.213,25 18.577,52 18.949,07 6213400 WG bijdrage contractuelen poetshulp WZC 09000 OCMW 0,00 27.370,65 27.918,07 28.476,43 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 09000 OCMW 1.596.061,00 1.209.078,33 1.289.209,49 1.328.567,19 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 09490 Geboortepremies 8.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 09491 Seniorenraad 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 09493 Overige gezinshulp 25,00 25,00 25,00 25,00

89 Rekening 13.597.619,44 12.980.101,33 13.186.920,54 13.428.525,45 Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget jaar 2019 Budget jaar 2020 6110000 Elektriciteit 09900 Begraafplaatsen 225,00 225,00 225,00 227,25 6113000 Water 09900 Begraafplaatsen 2.250,00 1.250,00 1.250,00 1.262,50 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 09900 Begraafplaatsen 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 6142999 Overige informaticakosten 09900 Begraafplaatsen 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 6150001 Aankoop klein materieel 09900 Begraafplaatsen 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 09920 Lijkbezorging 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Meerjarenplan exploitatiebudget 2017-2020 : ontvangsten geconsolideerd 90 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget jaar 2020 7400000 Gemeentefonds 00100 Gemeentefonds 1.669.789,92 1.721.884,88 1.782.151,32 1.844.527,32 7400001 Gemeentefonds : aanvullende sectorale subsidie 00100 Gemeentefonds 137.805,75 137.805,75 137.805,75 137.807,75 7400000 Gemeentefonds 00101 Eliacompensatie 130.506,18 130.506,18 130.506,18 130.506,18 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 00200 Fiscale aangelegenheden 5.705.691,09 5.568.779,79 5.680.155,39 5.793.758,50 7300100 Compensatie MAT-OUT op onroerende voorheffing 00200 Fiscale aangelegenheden 299.420,00 299.420,00 299.420,00 0,00 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 00200 Fiscale aangelegenheden 2.579.889,73 2.573.919,81 2.625.398,21 2.677.906,17 7302000 Motorrijtuigen 00200 Fiscale aangelegenheden 190.728,58 186.950,30 190.689,31 194.503,10 7315000 Afgifte stedenb. inlicht.-vergun./identiteitsbew./trouwboek 00200 Fiscale aangelegenheden 29.295,00 27.825,00 29.216,00 29.800,32 7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 00200 Fiscale aangelegenheden 880,00 880,00 880,00 880,00 7374000 Belasting leegstaande woningen en gebouwen 00200 Fiscale aangelegenheden 47.600,00 31.000,00 47.600,00 47.600,00 7375000 Belasting verwaarloosde woningen en gebouwen 00200 Fiscale aangelegenheden 1.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7377000 Belasting onbewoonbare woningen en gebouwen 00200 Fiscale aangelegenheden 1.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7380000 Algemene gemeentebelasting 00200 Fiscale aangelegenheden 278.995,00 284.575,00 290.270,00 298.980,00 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies 00200 Fiscale aangelegenheden 125,00 125,00 125,00 125,00 7599999 Andere financiële opbrengsten 00200 Fiscale aangelegenheden 79,48 80,00 80,00 80,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 00300 Financiële aangelegenheden 12.335,37 0,00 0,00 0,00 7405001 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 00300 Financiële aangelegenheden 433.787,00 433.787,00 433.787,00 433.787,00 7405002 Personeelssubsidies algemeen 00300 Financiële aangelegenheden 30.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 7450000 Recuperaties van kosten 00300 Financiële aangelegenheden 612,33 620,00 620,00 620,00 7510000 Creditintresten bankrekeningen 00300 Financiële aangelegenheden 233,73 234,00 234,00 234,00 7510001 Opbrengsten belegging vastrentende effecten 00300 Financiële aangelegenheden 49.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 24.008,00 24.248,08 24.490,56 24.980,37 7050004 Opbrengsten uit verhuur cafetaria's 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 35.756,00 36.000,00 36.000,00 36.720,00 7440000 Inhouding pensioen 01000 Politieke organen 14.633,97 14.633,98 11.941,32 12.180,15 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 01100 Secretariaat 2.229,00 2.229,00 2.229,00 2.273,58 7580000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 01110 Fiscale en financiële diensten 300,00 300,00 300,00 300,00 7000010 Retributies wapenwet 01190 Overige algemene diensten 391,46 400,00 400,00 408,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 01190 Overige algemene diensten 1.698,00 45,00 45,00 45,90 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 01190 Overige algemene diensten 17.451,00 17.500,00 17.500,00 17.850,00 7020001 Afgifte e-id en kids id 01300 Administratieve dienstverlening 44.500,00 42.000,00 42.000,00 42.840,00 7020002 Afgifte reispassen 01300 Administratieve dienstverlening 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.520,00 7020009 Afgifte arbeidskaarten, AI's, bijlagen procedures (vreemd.) 01300 Administratieve dienstverlening 500,00 500,00 500,00 510,00 7020011 Afgifte trouwboekjes 01300 Administratieve dienstverlening 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.060,00 7021001 Afgifte rijbewijzen 01300 Administratieve dienstverlening 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.360,00 7021002 Aflevering PIN/PUK code 01300 Administratieve dienstverlening 500,00 500,00 500,00 510,00 7450001 Schadevergoedingen 01900 Overig algemeen bestuur 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques 01900 Overig algemeen bestuur 30.827,42 30.850,00 30.850,00 30.850,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 02000 Technische dienst 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.998,00 7405006 Subsidie Activa Plan 02001 Technische dienst contractuelen 4.500,00 1.000,00 0,00 0,00 7405006 Subsidie Activa Plan 02002 Zaalwachters 4.450,00 0,00 0,00 0,00

91 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget jaar 2020 7020000 Opbrengsten uit prestaties 03000 IMOG 251.902,00 279.936,00 282.735,36 288.390,07 7021000 Afgifte huisvuilzakken 03000 IMOG 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.400,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 03000 IMOG 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies 03000 IMOG 1.310,00 1.400,00 0,00 0,00 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 03000 IMOG 121,00 466,00 0,00 0,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 03090 Overig afval- en materialenbeheer 30.923,00 25.000,00 25.000,00 25.500,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 03100 Beheer van regen- en afvalwater 509.210,00 500.000,00 500.000,00 510.000,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 03901 Milieuvergunningen 12.000,00 0,00 0,00 0,00 7390001 Boetes 04910 GAS boetes 900,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 7021099 Opbrengsten Wielsbeke geschenkbon 05900 Lokale economie 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.500,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 400,00 12.500,00 12.500,00 12.750,00 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 3.806,00 3.806,00 3.806,00 3.806,00 7020999 Andere diverse opbrengsten 06400 Elektriciteitsvoorziening 24.683,59 24.683,59 24.683,59 25.177,26 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 06400 Elektriciteitsvoorziening 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.680,00 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06400 Elektriciteitsvoorziening 197.901,55 192.600,00 192.600,00 192.600,00 7020999 Andere diverse opbrengsten 06500 Gasvoorziening 12.070,17 12.070,17 12.070,17 12.311,57 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06500 Gasvoorziening 97.991,94 97.900,00 97.900,00 97.900,00 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06501 FIGGA 335.824,21 161.313,00 161.313,00 161.313,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07030 Openbare bibliotheek 6212 6.200,00 6.700,00 6.200,00 6.324,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 07030 Openbare bibliotheek 6212 2.654,00 2.350,00 1.031,00 1.051,62 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07101 Wielsbeekse feesten 1411 255,00 255,00 255,00 260,10 7020190 Feesten 07101 Wielsbeekse feesten 1411 8.886,00 8.886,00 8.886,00 9.063,72 7020192 Wie Feesten : sponsoring 07101 Wielsbeekse feesten 1411 8.900,00 7.500,00 6.500,00 6.630,00 7020131 OLC : visvijver 07110 Visvijver 2.615,00 2.654,00 2.694,00 2.747,88 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07390 Cultuurbeleid 1411 8.265,00 8.678,00 9.112,00 9.294,24 7020120 DVT : huur sporthallen 07390 Cultuurbeleid 6121 160,00 168,00 176,00 179,52 7020150 Cultuur algemeen 07390 Cultuurbeleid 6121 28.829,00 30.270,00 31.784,00 32.419,68 7020160 Cultuurdienst : aanbod OC Ooigem 07390 Cultuurbeleid 6121 6.075,00 6.379,00 6.698,00 6.831,96 7020161 Cultuurdienst : aanbod overige 07390 Cultuurbeleid 6121 4.050,00 4.253,00 4.466,00 4.555,32 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 07390 Cultuurbeleid 1411 634,00 699,00 734,00 748,68 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07400 Dienst vrije tijd algemeen 51.000,00 64.200,00 87.400,00 89.148,00 7020100 DVT : leeggoed 07400 Dienst vrije tijd algemeen 4.201,00 1.655,00 1.738,00 1.772,76 7020130 DVT algemeen 07400 Dienst vrije tijd algemeen 145.400,00 191.200,00 200.800,00 204.816,00 7020132 OLC : tennis 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 1.735,00 1.822,00 1.858,44 7020134 OLC : andere 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 1.254,00 1.317,00 1.343,34 7020135 OLC : soft- en baseball 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 22,00 23,00 23,46 7020141 DVT : verkoop van dranken 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 83,00 87,00 88,74 7020142 DVT : andere (losse verkopen) 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 10.519,00 11.045,00 11.265,90 7020143 DVT : boetes 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 761,00 799,00 814,98 7020144 DVT : opkuis 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 12.309,00 12.924,00 13.182,48 7020145 DVT : toogvergoeding 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 2.239,00 2.351,00 2.398,02 7020146 DVT : regie en technische bijstand 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 671,00 705,00 719,10 7020147 DVT : reservaties diverse 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 43,00 45,00 45,90 7020180 Verblijven Vogelsang 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 615,00 646,00 658,92

92 Rekening 14.004.411,47 13.922.578,53 14.224.581,16 14.206.641,82 Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget jaar 2020 7030999 DVT : zenders & badges 07400 Dienst vrije tijd algemeen 500,00 882,00 926,00 944,52 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 7.093,00 7.448,00 7.596,96 7020131 OLC : visvijver 07401 Visvijver 2.700,00 0,00 0,00 0,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07402 Sport 0,00 158.406,00 166.326,00 169.652,52 7020110 Sport algemeen (toegangsgelden) 07402 Sport 39.000,00 0,00 0,00 0,00 7020111 Zwembad : groepen 07402 Sport 0,00 1.960,00 2.058,00 2.099,16 7020112 Zwembad : abonnementen 07402 Sport 0,00 6.613,00 6.944,00 7.082,88 7020113 Zwembad : scholen 07402 Sport 3211 0,00 28.035,00 29.437,00 30.025,74 7020120 DVT : huur sporthallen 07402 Sport 0,00 20.585,00 21.614,00 22.046,28 7020132 OLC : tennis 07402 Sport 0,00 118,00 124,00 126,48 7020200 Sport +55 07402 Sport 3241 40.109,00 27.682,00 29.066,00 29.647,32 7020201 Sport 0-12 07402 Sport 3231 40.000,00 0,00 0,00 0,00 7020201 Sport 0-12 07402 Sport 3241 1.918,00 2.115,00 2.221,00 2.265,42 7020203 Sport 16-55 07402 Sport 3231 34.000,00 12.924,00 13.570,00 13.841,40 7020204 Sportdienst : minivoetbalcompetitie 07402 Sport 3231 0,00 23.853,00 25.046,00 25.546,92 7020205 Sportdienst : schoolsport 07402 Sport 3211 0,00 258,00 271,00 276,42 7020207 Sportdienst : sport- en avonturenklassen 07402 Sport 3211 0,00 12.573,00 13.202,00 13.466,04 7020210 Sportdienst : zwemlessen 07402 Sport 3211 0,00 11.751,00 12.339,00 12.585,78 7020212 Sportdienst : verzekering sport+ 07402 Sport 3231 0,00 3.642,00 3.824,00 3.900,48 7020170 Jeugd : kinderopvang 07500 Jeugd 1315 30.240,00 31.752,00 33.340,00 34.006,80 7020171 Jeugd : speelplein 07500 Jeugd 1315 15.435,00 16.207,00 17.017,00 17.357,34 7020172 Jeugd - Cultuur 07500 Jeugd 1315 24,00 25,00 26,00 26,52 7020172 Jeugd - Cultuur 07500 Jeugd 1421 3.360,00 0,00 0,00 0,00 7020172 Jeugd - Cultuur 07500 Jeugd 6122 2.077,00 2.181,00 2.290,00 2.335,80 7020173 Jeugd : acties 07500 Jeugd 1315 13.039,00 0,00 0,00 0,00 7020174 Jeugd : algemeen 07500 Jeugd 1315 2.100,00 2.205,00 2.315,00 2.361,30 7020180 Verblijven Vogelsang 07500 Jeugd 4.874,00 5.118,00 5.374,00 5.481,48 7020140 DVT : uitleendienst 09890 Uitleendienst 5.571,00 5.655,00 5.740,00 5.854,80 7020000 Opbrengsten uit prestaties 09900 Begraafplaatsen 12.339,00 5.700,00 5.700,00 5.814,00 7060001 Opbrengsten uit concessies 09900 Begraafplaatsen 62.339,00 63.274,00 64.223,00 65.507,46

Meerjarenplan exploitatiebudget 2017-2020 : ontvangsten geconsolideerd 93 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget jaar 2020 7400000 Gemeentefonds 00100 Gemeentefonds 1.669.789,92 1.721.884,88 1.782.151,32 1.844.527,32 7400001 Gemeentefonds : aanvullende sectorale subsidie 00100 Gemeentefonds 137.805,75 137.805,75 137.805,75 137.807,75 7400000 Gemeentefonds 00101 Eliacompensatie 130.506,18 130.506,18 130.506,18 130.506,18 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 00200 Fiscale aangelegenheden 5.705.691,09 5.568.779,79 5.680.155,39 5.793.758,50 7300100 Compensatie MAT-OUT op onroerende voorheffing 00200 Fiscale aangelegenheden 299.420,00 299.420,00 299.420,00 0,00 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 00200 Fiscale aangelegenheden 2.579.889,73 2.573.919,81 2.625.398,21 2.677.906,17 7302000 Motorrijtuigen 00200 Fiscale aangelegenheden 190.728,58 186.950,30 190.689,31 194.503,10 7315000 Afgifte stedenb. inlicht.-vergun./identiteitsbew./trouwboek 00200 Fiscale aangelegenheden 29.295,00 27.825,00 29.216,00 29.800,32 7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 00200 Fiscale aangelegenheden 880,00 880,00 880,00 880,00 7374000 Belasting leegstaande woningen en gebouwen 00200 Fiscale aangelegenheden 47.600,00 31.000,00 47.600,00 47.600,00 7375000 Belasting verwaarloosde woningen en gebouwen 00200 Fiscale aangelegenheden 1.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7377000 Belasting onbewoonbare woningen en gebouwen 00200 Fiscale aangelegenheden 1.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7380000 Algemene gemeentebelasting 00200 Fiscale aangelegenheden 278.995,00 284.575,00 290.270,00 298.980,00 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies 00200 Fiscale aangelegenheden 125,00 125,00 125,00 125,00 7599999 Andere financiële opbrengsten 00200 Fiscale aangelegenheden 79,48 80,00 80,00 80,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 00300 Financiële aangelegenheden 12.335,37 0,00 0,00 0,00 7405001 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 00300 Financiële aangelegenheden 433.787,00 433.787,00 433.787,00 433.787,00 7405002 Personeelssubsidies algemeen 00300 Financiële aangelegenheden 30.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 7450000 Recuperaties van kosten 00300 Financiële aangelegenheden 612,33 620,00 620,00 620,00 7510000 Creditintresten bankrekeningen 00300 Financiële aangelegenheden 233,73 234,00 234,00 234,00 7510001 Opbrengsten belegging vastrentende effecten 00300 Financiële aangelegenheden 49.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 24.008,00 24.248,08 24.490,56 24.980,37 7050004 Opbrengsten uit verhuur cafetaria's 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 35.756,00 36.000,00 36.000,00 36.720,00 7440000 Inhouding pensioen 01000 Politieke organen 14.633,97 14.633,98 11.941,32 12.180,15 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 01100 Secretariaat 2.229,00 2.229,00 2.229,00 2.273,58 7580000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 01110 Fiscale en financiële diensten 300,00 300,00 300,00 300,00 7000010 Retributies wapenwet 01190 Overige algemene diensten 391,46 400,00 400,00 408,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 01190 Overige algemene diensten 1.698,00 45,00 45,00 45,90 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 01190 Overige algemene diensten 17.451,00 17.500,00 17.500,00 17.850,00 7020001 Afgifte e-id en kids id 01300 Administratieve dienstverlening 44.500,00 42.000,00 42.000,00 42.840,00 7020002 Afgifte reispassen 01300 Administratieve dienstverlening 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.520,00 7020009 Afgifte arbeidskaarten, AI's, bijlagen procedures (vreemd.) 01300 Administratieve dienstverlening 500,00 500,00 500,00 510,00 7020011 Afgifte trouwboekjes 01300 Administratieve dienstverlening 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.060,00 7021001 Afgifte rijbewijzen 01300 Administratieve dienstverlening 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.360,00 7021002 Aflevering PIN/PUK code 01300 Administratieve dienstverlening 500,00 500,00 500,00 510,00 7450001 Schadevergoedingen 01900 Overig algemeen bestuur 17.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques 01900 Overig algemeen bestuur 30.827,42 30.850,00 30.850,00 30.850,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 02000 Technische dienst 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.998,00 7405006 Subsidie Activa Plan 02001 Technische dienst contractuelen 4.500,00 1.000,00 0,00 0,00 7405006 Subsidie Activa Plan 02002 Zaalwachters 4.450,00 0,00 0,00 0,00

94 Rekening Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget jaar 2020 7020000 Opbrengsten uit prestaties 03000 IMOG 251.902,00 279.936,00 282.735,36 288.390,07 7021000 Afgifte huisvuilzakken 03000 IMOG 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.400,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 03000 IMOG 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies 03000 IMOG 1.310,00 1.400,00 0,00 0,00 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 03000 IMOG 121,00 466,00 0,00 0,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 03090 Overig afval- en materialenbeheer 30.923,00 25.000,00 25.000,00 25.500,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 03100 Beheer van regen- en afvalwater 509.210,00 500.000,00 500.000,00 510.000,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 03901 Milieuvergunningen 12.000,00 0,00 0,00 0,00 7390001 Boetes 04910 GAS boetes 900,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 7021099 Opbrengsten Wielsbeke geschenkbon 05900 Lokale economie 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.500,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 400,00 12.500,00 12.500,00 12.750,00 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06290 Woonbeleid en grondgebiedszaken 3.806,00 3.806,00 3.806,00 3.806,00 7020999 Andere diverse opbrengsten 06400 Elektriciteitsvoorziening 24.683,59 24.683,59 24.683,59 25.177,26 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 06400 Elektriciteitsvoorziening 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.680,00 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06400 Elektriciteitsvoorziening 197.901,55 192.600,00 192.600,00 192.600,00 7020999 Andere diverse opbrengsten 06500 Gasvoorziening 12.070,17 12.070,17 12.070,17 12.311,57 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06500 Gasvoorziening 97.991,94 97.900,00 97.900,00 97.900,00 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 06501 FIGGA 335.824,21 161.313,00 161.313,00 161.313,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07030 Openbare bibliotheek 6212 6.200,00 6.700,00 6.200,00 6.324,00 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 07030 Openbare bibliotheek 6212 2.654,00 2.350,00 1.031,00 1.051,62 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07101 Wielsbeekse feesten 1411 255,00 255,00 255,00 260,10 7020190 Feesten 07101 Wielsbeekse feesten 1411 8.886,00 8.886,00 8.886,00 9.063,72 7020192 Wie Feesten : sponsoring 07101 Wielsbeekse feesten 1411 8.900,00 7.500,00 6.500,00 6.630,00 7020131 OLC : visvijver 07110 Visvijver 2.615,00 2.654,00 2.694,00 2.747,88 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07390 Cultuurbeleid 1411 8.265,00 8.678,00 9.112,00 9.294,24 7020120 DVT : huur sporthallen 07390 Cultuurbeleid 6121 160,00 168,00 176,00 179,52 7020150 Cultuur algemeen 07390 Cultuurbeleid 6121 28.829,00 30.270,00 31.784,00 32.419,68 7020160 Cultuurdienst : aanbod OC Ooigem 07390 Cultuurbeleid 6121 6.075,00 6.379,00 6.698,00 6.831,96 7020161 Cultuurdienst : aanbod overige 07390 Cultuurbeleid 6121 4.050,00 4.253,00 4.466,00 4.555,32 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 07390 Cultuurbeleid 1411 634,00 699,00 734,00 748,68 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07400 Dienst vrije tijd algemeen 51.000,00 64.200,00 87.400,00 89.148,00 7020100 DVT : leeggoed 07400 Dienst vrije tijd algemeen 4.201,00 1.655,00 1.738,00 1.772,76 7020130 DVT algemeen 07400 Dienst vrije tijd algemeen 145.400,00 191.200,00 200.800,00 204.816,00 7020132 OLC : tennis 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 1.735,00 1.822,00 1.858,44 7020134 OLC : andere 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 1.254,00 1.317,00 1.343,34 7020135 OLC : soft- en baseball 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 22,00 23,00 23,46 7020141 DVT : verkoop van dranken 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 83,00 87,00 88,74 7020142 DVT : andere (losse verkopen) 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 10.519,00 11.045,00 11.265,90 7020143 DVT : boetes 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 761,00 799,00 814,98 7020144 DVT : opkuis 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 12.309,00 12.924,00 13.182,48 7020145 DVT : toogvergoeding 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 2.239,00 2.351,00 2.398,02 7020146 DVT : regie en technische bijstand 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 671,00 705,00 719,10 7020147 DVT : reservaties diverse 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 43,00 45,00 45,90 7020180 Verblijven Vogelsang 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 615,00 646,00 658,92

95 Rekening 14.004.411,47 13.922.578,53 14.224.581,16 14.206.641,82 Omschr. AR BItem Omschr. BItem Actie Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget jaar 2020 7030999 DVT : zenders & badges 07400 Dienst vrije tijd algemeen 500,00 882,00 926,00 944,52 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 07400 Dienst vrije tijd algemeen 0,00 7.093,00 7.448,00 7.596,96 7020131 OLC : visvijver 07401 Visvijver 2.700,00 0,00 0,00 0,00 7020000 Opbrengsten uit prestaties 07402 Sport 0,00 158.406,00 166.326,00 169.652,52 7020110 Sport algemeen (toegangsgelden) 07402 Sport 39.000,00 0,00 0,00 0,00 7020111 Zwembad : groepen 07402 Sport 0,00 1.960,00 2.058,00 2.099,16 7020112 Zwembad : abonnementen 07402 Sport 0,00 6.613,00 6.944,00 7.082,88 7020113 Zwembad : scholen 07402 Sport 3211 0,00 28.035,00 29.437,00 30.025,74 7020120 DVT : huur sporthallen 07402 Sport 0,00 20.585,00 21.614,00 22.046,28 7020132 OLC : tennis 07402 Sport 0,00 118,00 124,00 126,48 7020200 Sport +55 07402 Sport 3241 40.109,00 27.682,00 29.066,00 29.647,32 7020201 Sport 0-12 07402 Sport 3231 40.000,00 0,00 0,00 0,00 7020201 Sport 0-12 07402 Sport 3241 1.918,00 2.115,00 2.221,00 2.265,42 7020203 Sport 16-55 07402 Sport 3231 34.000,00 12.924,00 13.570,00 13.841,40 7020204 Sportdienst : minivoetbalcompetitie 07402 Sport 3231 0,00 23.853,00 25.046,00 25.546,92 7020205 Sportdienst : schoolsport 07402 Sport 3211 0,00 258,00 271,00 276,42 7020207 Sportdienst : sport- en avonturenklassen 07402 Sport 3211 0,00 12.573,00 13.202,00 13.466,04 7020210 Sportdienst : zwemlessen 07402 Sport 3211 0,00 11.751,00 12.339,00 12.585,78 7020212 Sportdienst : verzekering sport+ 07402 Sport 3231 0,00 3.642,00 3.824,00 3.900,48 7020170 Jeugd : kinderopvang 07500 Jeugd 1315 30.240,00 31.752,00 33.340,00 34.006,80 7020171 Jeugd : speelplein 07500 Jeugd 1315 15.435,00 16.207,00 17.017,00 17.357,34 7020172 Jeugd - Cultuur 07500 Jeugd 1315 24,00 25,00 26,00 26,52 7020172 Jeugd - Cultuur 07500 Jeugd 1421 3.360,00 0,00 0,00 0,00 7020172 Jeugd - Cultuur 07500 Jeugd 6122 2.077,00 2.181,00 2.290,00 2.335,80 7020173 Jeugd : acties 07500 Jeugd 1315 13.039,00 0,00 0,00 0,00 7020174 Jeugd : algemeen 07500 Jeugd 1315 2.100,00 2.205,00 2.315,00 2.361,30 7020180 Verblijven Vogelsang 07500 Jeugd 4.874,00 5.118,00 5.374,00 5.481,48 7020140 DVT : uitleendienst 09890 Uitleendienst 5.571,00 5.655,00 5.740,00 5.854,80 7020000 Opbrengsten uit prestaties 09900 Begraafplaatsen 12.339,00 5.700,00 5.700,00 5.814,00 7060001 Opbrengsten uit concessies 09900 Begraafplaatsen 62.339,00 63.274,00 64.223,00 65.507,46

Overzicht fiscaliteit Evolutie aanslagvoeten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aanvullende belasting op de personenbelasting (in %) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 1600 1600 1600 1600 1006,48 1006,48 1006,48 http://www.wielsbeke.be Plaats publicatie belastingsreglementen Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 8.746.270,01 6.387.665,72 5.865.200,00 5.705.691,09 5.568.779,79 5.680.155,39 5.793.758,50 Opcentiemen op de onroerende voorheffing (MAT-OUT) 299.420,00 299.420,00 299.420,00 299.420,00 0,00 Aanvullende belasting op de personenbelasting 2.134.156,15 2.275.721,52 2.560.468,56 2.579.889,73 2.573.919,81 2.625.398,21 2.677.906,17 Motorrijtuigenbelasting 176.688,66 185.967,80 178.172,00 190.728,58 186.950,30 190.689,31 194.503,10 Afgifte administratieve stukken 73.426,86 16.338,44 27.900,00 29.295,00 27.825,00 29.216,00 29.800,32 Taxidiensten 1.008,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Frituurkramen 0,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 Belasting op leegstaande gebouwen 77.330,66 33.750,00 47.600,00 47.600,00 31.000,00 47.600,00 47.600,00 Belasting op verwaarloosde gebouwen 0,00 750,00 1.600,00 1.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Belasting op onbewoonbaarverklaarde gebouwen 0,00 750,00 1.600,00 1.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Algemene gemeentebelasting 274.037,86 270.372,31 273.885,00 278.995,00 284.575,00 290.270,00 298.980,00 De compensatie voor de vrijstelling van materiaal en outillering vervalt vanaf 2020. 96

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Detail investeringsbudget 97

OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Totaal 2017 2018 2019 2020 bouw bib - Investering 5.260.829,49 4.176.309,49 535.000,00 0,00 549.520,00 Financiering 365.000,00 200.000,00 0,00 0,00 165.000,00 diverse - Investering 2.362.600,85 952.637,85 373.053,50 989.409,50 47.500,00 Financiering 3.116.978,00 1.882.573,00 444.405,00 735.000,00 55.000,00 dorpskern SBV - Investering 1.520.202,87 1.427.202,87 0,00 0,00 0,00 Financiering 202.754,00 109.754,00 0,00 0,00 0,00 geb O - Investering 4.291.998,61 2.911.998,61 645.000,00 25.000,00 710.000,00 Financiering 395.000,00 250.000,00 145.000,00 0,00 0,00 geb SBV - Investering 1.240.924,30 1.017.424,30 73.500,00 150.000,00 0,00 geb W - Investering 6.631.405,68 722.905,68 162.500,00 4.121.000,00 1.625.000,00 Financiering 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 kinderopv O - Investering 1.035.310,45 1.035.310,45 0,00 0,00 0,00 Financiering 16.993,28 16.993,28 0,00 0,00 0,00 nutsvoorz - Investering 1.161.169,36 301.169,36 265.000,00 330.000,00 265.000,00 ocmw - Investering 1.578.657,33 1.568.657,33 10.000,00 0,00 0,00 openb werk O - Investering 7.639.598,99 5.724.598,99 0,00 665.000,00 1.250.000,00 Financiering 2.547.761,73 1.882.761,73 0,00 0,00 665.000,00 openb werk SBV - Investering 3.157.000,00 552.000,00 30.000,00 250.000,00 2.325.000,00 Financiering 1.109.000,00 384.000,00 0,00 50.000,00 675.000,00 openb werk W - Investering 3.268.666,19 338.666,19 0,00 30.000,00 2.900.000,00 Financiering 2.630.000,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 openb werk alg - Investering 3.073.665,48 1.643.665,48 535.000,00 530.000,00 365.000,00 techn uitr - Investering 729.749,33 307.249,33 342.500,00 40.000,00 40.000,00 TOTAAL Investering 42.951.778,93 22.679.795,93 2.971.553,50 7.130.409,50 10.077.020,00 Financiering 12.383.487,01 4.726.082,01 589.405,00 2.785.000,00 4.190.000,00 Netto investering 30.568.291,92 17.953.713,92 2.382.148,50 4.345.409,50 5.887.020,00 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 1/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 98

ENVELOPPE bouw bib - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Subsidie bouwen bib in kerk 1500000 07030 VT 6.3.1 6313 F 365.000,00 2017 570.000,00-370.000,00 200.000,00 2020 0,00 165.000,00 165.000,00 Bouwen bib aanloopkosten 2210500 07030 VT 6.3.1 6312 U 211.627,24 2017 0,00 211.627,24 211.627,24 211.627,24 Bouwen bib 2210500 07030 VT 6.3.1 6313 U 5.049.202,25 2017 0,00 3.964.682,25 3.964.682,25 3.964.682,25 2018 0,00 535.000,00 535.000,00 2020 0,00 549.520,00 549.520,00 Inrichting/meubilair BIB 2450000 07030 VT 6.3.1 6316 U 2019 175.000,00-175.000,00 0,00 RFID 2460000 07030 VT 6.2.3 6236 U 2017 0,00 0,00 45.367 Budgetwijziging -45.367 Totalen U 5.260.829,49 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 365.000,00 Subsidies F 365.000,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 2/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 99

ENVELOPPE diverse - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Verkoop grondoverschotten 2200200 00500 ALGFIN F -831.978,00 2017 0,00-282.573,00-282.573,00 3.780,00 Budgetwijziging -286.353,00 2018 0,00-444.405,00-444.405,00 2019 0,00-50.000,00-50.000,00 2020 0,00-55.000,00-55.000,00 kapitaalsvermindering Gaselwest Ae 2810000 06400 TD F 2017 0,00 0,00 985.209 Budgetwijziging -985.209 kapitaalsvermindering Gaselwest Ag 2810000 06500 TD F 2017 0,00 0,00 579.758 Budgetwijziging -579.758 Groene sporen Pontweg 1 1500000 01190 BURGSAM F 2017 0,00 0,00 30.201 Budgetwijziging -30.201 Aankoop gronden WUG SBV 1 2200000 01190 BURGSAM U 5.000,00 2018 5.000,00 5.000,00 Aankoop gronden bufferbekken Heirweg 1 2200000 03100 TD U 62.490,00 2017 30.000,00-12.510,00 17.490,00 40.000,00 Budgetwijziging -52.510,00 2018 0,00 45.000,00 45.000,00 Aankoop grond Pontweg 1 2200400 01190 BURGSAM U 2017 0,00 0,00 64.430 Budgetwijziging -64.430 Grondruil Kraaienhof 1 2200500 01190 BURGSAM F 2017 0,00 0,00-1.666 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 3/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 100

ENVELOPPE diverse - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Budgetwijziging 1.666 Aankoop gronden Kraaienhof 1 2200500 07402 VT U 2017 0,00 0,00 8.250 Budgetwijziging -8.250 Trage wegen 10 2140000 03900 GGZMILSTED U 2017 100.000,00-100.000,00 0,00 80.000,00 Budgetwijziging -180.000,00 Rioleringsdatabank + KLIP 11 2140000 02000 TD U 26.255,79 2017 0,00 26.255,79 26.255,79 40.000,00 Budgetwijziging -13.744,21 GRUP's 12 2140000 06290 GGZMILSTED U 30.034,85 2017 0,00 34,85 34,85 26.904,82 Budgetwijziging -26.870 2019 15.000,00 15.000,00 2020 0,00 15.000,00 15.000,00 Recreatex : uitbreiding 13 2410000 07402 VT U 2017 10.000,00-10.000,00 0,00 Budgetwijziging -23.500,00 kapitaalsverhoging IMOG 14 2811000 03000 GGZMILSTED U 256.023,00 2017 55.794,00 200.229,00 256.023,00 200.229,00 2018 55.794,00-55.794,00 0,00 2019 55.794,00-55.794,00 0,00 Investeringstoelage Fluvia 15 6640000 04100 BURGSAM U 139.660,50 2017 46.554,00-0,50 46.553,50 2018 46.554,00-0,50 46.553,50 2019 46.554,00-1 46.553,50 kapitaalsverhoging Gaselwest 13.500,00 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 4/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 101

ENVELOPPE diverse - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw 16 2811000 06400 TD U 2017 0,00 0,00-287.452 Budgetwijziging 287.452 Verkoop gronden naast containerpark 17 2200300 03090 GGZMILSTED F -1.600.000,00 2017 0,00-1.600.000,00-1.600.000,00-1.600.000,00 Vernieuwen asbakken openbare gebouwen 18 2350000 01190 BURGSAM U 3.000,00 2017 10.000,00-7.000,00 3.000,00 Kunstwerk(en) openbare gebouwen 18 2751000 01190 BURGSAM U 7.000,00 2017 7.000,00-7.000,00 0,00 2018 0,00 7.000,00 7.000,00 Aanleg Ooigembos 19 2200400 01190 BURGSAM U 32.000,00 2017 0,00 32.000,00 32.000,00 Sloop woning Boffonstraat 2 2210000 01190 BURGSAM U 6.655,00 2017 0,00 6.655,00 6.655,00 7.000,00 Budgetwijziging -345,00 Aankoop gronden faling Linopan 20 2200000 01190 BURGSAM U 3.000,00 2017 0,00 3.000,00 3.000,00 Aankoop grond Veldstraat 21 2200000 01190 BURGSAM U 2.750,00 2017 0,00 2.750,00 2.750,00 Aankoop gronden Speelbos SBV 22 2200000 07500 VT U 15.000,00 2018 0,00 15.000,00 15.000,00 Aankoop gronden Lobeek 23 2200000 01190 BURGSAM U 61.790,00 2017 0,00 61.790,00 61.790,00 Kapitaaloperatie FIGGA 24 2811000 06501 TD U 173.600,00 2017 0,00 173.600,00 173.600,00 Inbreng Midwest 25 2811000 01190 BURGSAM U 2.000,00 2018 0,00 2.000,00 2.000,00 Aanplant bomen 26 2200400 01190 BURGSAM U 25.000,00 2018 0,00 25.000,00 25.000,00 Aanleg voetweg nr 30 (Harelbeke) 27 2240000 01190 BURGSAM U 50.000,00 2018 0,00 50.000,00 50.000,00 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 5/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 102

ENVELOPPE diverse - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Trage weg Kouterstraat- Verloren Hoek 28 2240000 01190 BURGSAM U 50.000,00 2017 0,00 50.000,00 50.000,00 Hof van Vlaanderenstraat 29 2240000 01190 BURGSAM U 20.000,00 2017 0,00 20.000,00 20.000,00 Gronden Zwaantjesstraat 3 2200000 03100 TD U 2017 0,00 0,00 3.000 Budgetwijziging -3.000 Subsidie masterplan Sint-Bavo 5 1500000 07903 BURGSAM F 350.000,00 2019 350.000,00 350.000,00 Diverse werken Sint-Bavo 5 2210700 07903 BURGSAM U 476.512,00 2017 26.400,00-26.400,00 0,00 2018 12.500,00-12.500,00 0,00 2019 476.512,00 476.512,00 Subsidie masterplan Sint-Brixius 6 1500000 07902 BURGSAM F 335.000,00 2019 335.000,00 335.000,00 Diverse werken Sint-Brixius 6 2210700 07902 BURGSAM U 418.844,00 2017 0,00 0,00 11.000 Budgetwijziging -11.000 2019 418.844,00 418.844,00 Scanning akten burgerzaken+e-loket dienst bevolking 7 2350000 01190 BURGSAM U 25.000,00 2017 20.000,00 5.000,00 25.000,00 7.500,00 Budgetwijziging -2.500,00 Diverse informatica 7 2410000 01190 BURGSAM U 460.985,71 2017 100.000,00 125.985,71 225.985,71 62.688,16 Budgetwijziging 63.297,55 2018 30.000,00 145.000,00 175.000,00 2019 30.000,00 30.000,00 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 6/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 103

ENVELOPPE diverse - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw 2020 0,00 30.000,00 30.000,00 Vervanging telefooncentrale gemeentehuis 8 2350000 01190 BURGSAM U 2017 20.000,00-20.000,00 0,00 GNOP's 9 2140000 03900 GGZMILSTED U 10.000,00 2017 2.500,00 2.500,00 2.500 Budgetwijziging -2.500 2018 2.500,00 2.500,00 2019 2.500,00 2.500,00 2020 0,00 2.500,00 2.500,00 Totalen U 2.362.600,85 Investering F 2.431.978,00 Desinvestering (-) F 685.000,00 Subsidies F 3.116.978,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 7/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 104

ENVELOPPE dorpskern SBV - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Dorpskern herinrichten en omgevingswerken den Aert 2240000 02000 TD 2.1.8 2181 U 1.440.202,87 2017 0,00 1.440.202,87 1.440.202,87 1.215.202,87 Budgetwijziging 225.000,00 Subsidie platteland 1 1500000 02000 TD 2.1.8 2181 F 104.754,00 2017 0,00 104.754,00 104.754,00 104.754,00 Recuperatie borg aannemer 1 2 2240000 02000 TD 2.1.8 2181 U -23.000,00 2017 0,00-23.000,00-23.000,00 Schadegeval aannemer 3 2240000 02000 TD 2.1.8 2181 U -70.000,00 2017 0,00-70.000,00-70.000,00 Kunstwerk Vlaskapellen 4 2240000 02000 TD 2.1.8 2181 U 70.000,00 2017 0,00 70.000,00 70.000,00 Subsidie glasbol via IMOG 5 1500000 02000 TD 2.1.8 2181 F 5.000,00 2017 0,00 5.000,00 5.000,00 Plaatsing glasbol 6 2350000 02000 TD 2.1.8 2181 U 10.000,00 2017 0,00 10.000,00 10.000,00 Totalen U 1.427.202,87 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 109.754,00 Subsidies F 109.754,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 8/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 105

ENVELOPPE geb O - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Speeltoestellen OC Leieland 2200400 07390 VT U 30.000,00 2017 7.500,00-7.500,00 0,00 2020 0,00 30.000,00 30.000,00 Valbeveiliging + diverse werken OC Leieland 1 2210500 07390 VT U 25.000,00 2017 15.000,00-15.000,00 0,00 2018 0,00 25.000,00 25.000,00 Eigen inbreng partners jachthaven Ooigem 10 1500000 01190 BURGSAM F 145.000,00 2018 0,00 145.000,00 145.000,00 Jachthaven Ooigem : Interreg project 11 2210800 01190 BURGSAM U 290.000,00 2018 0,00 290.000,00 290.000,00 Hoogtewerker Oc Leieland : aankoop 12 2350000 07390 VT U 25.000,00 2018 0,00 25.000 25.000,00 Aanpassingswerken OC na verhuis BIB 13 2210500 07390 VT U 30.000,00 2020 0,00 30.000,00 30.000,00 Renovatie chirolokalen 2 2210500 07390 VT U 150.000,00 2018 100.000,00-100.000,00 0,00 2020 0,00 150.000,00 150.000,00 Omgevingswerken nieuw jeugdlokaal Leieland 3 2200900 07500 VT U 108.280,00 2017 0,00 8.280,00 8.280,00 93.938,60 Budgetwijziging -85.658,60 2020 0,00 100.000,00 100.000,00 Bouw nieuw jeugdlokaal Leieland (Chiro Casco) 3 2210800 07500 VT U 410.732,70 2017 0,00 10.732,70 10.732,70 344.530,80 Budgetwijziging -333.798,10 2020 0,00 400.000,00 400.000,00 Subsidie project sociale woningen 4 1500000 06290 GGZMILSTED F 250.000,00 2017 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Omgevingswerken sociale woningen + parking 4 2200000 06290 GGZMILSTED U 527.559,34 2017 0,00 527.559,34 527.559,34 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 9/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 106

ENVELOPPE geb O - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw 747.338,00 Budgetwijziging -219.778,66 Sociale woningen + parking 4 2210800 06290 GGZMILSTED U 2.069.307,53 2017 0,00 1.919.307,53 1.919.307,53 1.831.173,72 Budgetwijziging 88.133,81 2018 0,00 150.000,00 150.000,00 vernieuwen stookplaats + kleedkamers+renovatie dak 5 2210400 07402 VT U 408.183,14 2017 0,00 333.183,14 333.183,14 339.828,35 Budgetwijziging -6.645,21 2018 0,00 75.000,00 75.000,00 Verwerven gronden jachthaven Ooigem 6 2200200 01190 BURGSAM U 25.000,00 2019 25.000,00 25.000,00 OC Leieland : openbare verlichting wandelpaden 7 2200400 07390 VT U 2017 15.000,00-15.000,00 0,00 OC Leieland : schilderwerken 7 2210500 07390 VT U 100.000,00 2017 100.000,00 100.000,00 OC Leieland : mengpaneel + beamer : aankoop 7 2350000 07390 VT U 2.935,90 2017 0,00 2.935,90 2.935,90 7.564,94 Budgetwijziging -4.629,04 OC Leieland : gevelaandudiding 8 2210500 07390 VT U 10.000,00 2017 10.000,00 10.000,00 Sporthal Leieland : vernieuwen dak 9 2210500 07402 VT U 80.000,00 2018 80.000,00 80.000,00 Totalen U 4.291.998,61 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 395.000,00 Subsidies F 395.000,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 10/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 107

ENVELOPPE geb SBV - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Vernieuwing verwarmingstoestellen Elkerlyc 1 2210800 07500 VT U 75.000,00 2017 60.000,00-60.000,00 0,00 2019 0,00 75.000,00 75.000,00 Vernieuwen verwarmingsketel den Arend 2 2210800 01190 BURGSAM U 7.500,00 2017 7.500,00 7.500,00 Domein Kraaienhof : diverse aanleg 3 2200500 07402 VT U 1.081.745,00 2017 780.000,00 226.745,00 1.006.745,00 76.745,16 Budgetwijziging 150.000 2019 100.000,00-25.000,00 75.000,00 Plaatsen containers+sturing+lichtknoppen 3 2210400 07402 VT U 58.179,30 2017 0,00 3.179,30 3.179,30 3.422,22 Budgetwijziging -242,92 2018 0,00 55.000,00 55.000,00 Luifel speelplaats SBV 4 2210800 07500 VT U 2017 0,00 0,00 9.328 Budgetwijziging -9.328 OC Den Aert : drankberging 5 2210800 07390 VT U 2017 10.000,00-10.000,00 0,00 Herstellingswerken berging Demedtshuis 6 2210800 07390 VT U 15.000,00 2018 0,00 15.000,00 15.000,00 Plaatsing nieuwe gordijnen de Vlashaard 7 2210400 07402 VT U 3.500,00 2018 0,00 3.500,00 3.500,00 Totalen U 1.240.924,30 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 0,00 Subsidies F 0,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 11/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 108

ENVELOPPE geb W - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw verkoop rijksweg 264 2210300 00300 ALGFIN F 2017 0,00 0,00 120.000 Budgetwijziging -120.000 Nieuwe loods TD 1 2210800 02000 TD U 880.000,00 2017 80.000,00-80.000,00 0,00 2019 0,00 80.000,00 80.000,00 2020 0,00 800.000,00 800.000,00 Subsidie afbraak gebouw 11 1500000 01190 BURGSAM F 2017 0,00 0,00 45.000 Budgetwijziging -45.000 Aanleg parking Ridder de Ghellinckstraat 11 2200000 01190 BURGSAM U 769,25 2017 0,00 769,25 769,25 95.000,00 Budgetwijziging -94.230,75 Afbraak gebouw Ridder de Ghellinckstraat 14 11 2210000 01190 BURGSAM U 2017 0,00 0,00 30.000 Budgetwijziging -30.000 Vernieuwen verwarming OC Wielsbeke 12 2210500 07390 VT U 2017 0,00 0,00 11.190 Budgetwijziging -11.190 Vernieuwen goten voomalige pastorij Wielsbeke 13 2210300 01190 BURGSAM U 2017 0,00 0,00 1.501 Budgetwijziging -1.501 Vogelsang herstelling vloer+radiatoren 14 2210800 07500 VT U 15.000,00 2018 0,00 15.000,00 15.000,00 Vogelsang : audio visuele middelen 14 2350000 07500 VT U 3.000,00 2017 10.000,00-10.000,00 0,00 2018 0,00 3.000,00 3.000,00 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 12/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 109

ENVELOPPE geb W - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Vernieuwen bedden Vogelsang 14 2400000 07500 VT U 7.500,00 2017 0,00 0,00 Containerpark : uitbreiding + afsluiting + portiershuisje 5.000 Budgetwijziging -5.000 2018 0,00 7.500,00 7.500,00 17 2200300 03090 GGZMILSTED U 210.000,00 2017 110.000,00 40.000,00 150.000,00 2018 0,00 60.000,00 60.000,00 Cultuurcentrum Wielsbeke : kookfornuis 18 2350000 07390 VT U 2017 2.000,00-2.000,00 0,00 Polyester + terras openluchtzwembd 2 2200500 07402 VT U 12.000,00 2017 6.000,00 6.000,00 6.000 Budgetwijziging -6.000 2018 6.000,00-6.000,00 0,00 2019 6.000,00 6.000,00 Ligstoelen zwembad 2 2400000 07402 VT U 1.000,00 2017 1.000,00 1.000,00 1.595 Budgetwijziging -1.595 Zonwerenede folie 't Ravotterke 20 2210800 07500 VT U 7.000,00 2018 0,00 7.000,00 7.000,00 t Neerhof : werken ifv reorganisatie 21 2210800 01190 BURGSAM U 825.000,00 2020 0,00 825.000,00 825.000,00 School Molenstraat : vernieuwen CV 22 2210800 01190 BURGSAM U 30.000,00 2017 0,00 30.000,00 30.000,00 Basketdoelen 3 2200500 07402 VT U 9.694,93 2017 0,00 9.694,93 9.694,93 13.956,05 Budgetwijziging -4.261,12 Speeltoestellen Hernieuwenburg 3 2200500 07500 VT U 20.000,00 2017 20.000,00-20.000,00 0,00 2018 0,00 20.000,00 20.000,00 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 13/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 110

ENVELOPPE geb W - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Boorput visvijver 3 2300000 07110 VT U 7.441,50 2017 0,00 7.441,50 7.441,50 Budgetwijziging -58,50 Camera's domein Hernieuwenburg 3 2350000 07400 VT U 35.000,00 2019 0,00 35.000,00 35.000,00 Minigolf : vervanging materialen 3 2350000 07402 VT U 2017 0,00 0,00 Vernieuwen toiletten cafetaria Hernieuwenburg 4 2210400 07402 VT U 10.000,00 2017 10.000,00-10.000,00 0,00 2018 0,00 10.000,00 10.000,00 vernieuwen inkomdeuren+zonsverduistering+schilderen 5 2210400 07402 VT U 18.000,00 2017 18.000,00 18.000,00 5.000 Budgetwijziging -5.000 Investeringssubsidies Dentergem+Oostrozebeke overdekt 6 1500000 07402 VT F 2.000.000,00 2019 2.000.000,00 2.000.000,00 Vernieuwen binnenzwembad Wielsbeke 6 2210400 07402 VT U 4.500.000,00 2017 500.000,00 500.000,00 2019 4.000.000,00 4.000.000,00 Toelage glas cafetaria KSC Wielsbeke 8 1500000 07402 VT F 2017 0,00 0,00 Budgetwijziging -4.100 Vervangen glas cafetaria + tribune KSC Wielsbeke 8 2210400 07402 VT U 2017 0,00 0,00 Budgetwijziging -2.699 Vernieuwen stookplaats gemeentehuis 9 2210100 01190 BURGSAM U 40.000,00 2017 40.000,00-40.000,00 0,00 7.500,00 2.500 Budgetwijziging -2.500 2018 1.000,00-1.000,00 0,00 4.100 2.699 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 14/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 111

ENVELOPPE geb W - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw 2018 0,00 40.000,00 40.000,00 Stoelen raadszaal 9 2400000 01190 BURGSAM U 2017 0,00 0,00 Budgetwijziging 10.089-10.089 Totalen U 6.631.405,68 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 2.000.000,00 Subsidies F 2.000.000,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 15/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 112

ENVELOPPE kinderopv O - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Omgevingswerken kinderopvang 2200000 07500 VT 4.1.1 4116 U 60.000,00 2017 20.000,00 40.000,00 60.000,00 Kinderopvang bouw 2210000 07500 VT 4.1.1 4116 U 958.317,17 2017 100.000,00 858.317,17 958.317,17 718.317,17 Budgetwijziging 140.000,00 Toelage omgevingswerken kinderopvang Ooigem 19 6640000 07500 VT 4.1.1 4116 U 16.993,28 2017 0,00 16.993,28 16.993,28 Eigen inbreng schoolbestuur omgevingsaanleg 20 1500000 07500 VT 4.1.1 4116 F 16.993,28 2017 0,00 16.993,28 16.993,28 Totalen U 1.035.310,45 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 16.993,28 Subsidies F 16.993,28 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 16/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 113

ENVELOPPE nutsvoorz - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Vervanging/aanpassing openbare verlichting 1 2250000 06700 TD U 290.939,17 2017 150.000,00-9.060,83 140.939,17 36.813,32 Budgetwijziging -45.874,15 2018 50.000,00 50.000,00 2019 50.000,00 50.000,00 2020 0,00 50.000,00 50.000,00 Vervanging/aanpassing gasnet 2 2250000 06500 TD U 20.000,00 2017 5.000,00 5.000,00 5.000 Budgetwijziging -5.000 2018 5.000,00 5.000,00 2019 5.000,00 5.000,00 2020 0,00 5.000,00 5.000,00 Vervanging/aanpassing elektriciteitsnet 3 2250000 06400 TD U 265.230,19 2017 40.000,00 105.230,19 145.230,19 2018 40.000,00 40.000,00 2019 40.000,00 40.000,00 2020 0,00 40.000,00 40.000,00 Vervanging/aanpassing waterleidingsnet 4 2250000 06300 TD U 20.000,00 2017 5.000,00 5.000,00 5.000 Budgetwijziging -5.000 2018 5.000,00 5.000,00 2019 5.000,00 5.000,00 2020 0,00 5.000,00 5.000,00 Vervanging/aanpassing ICS-net 5 2250000 02000 TD U 20.000,00 2017 5.000,00 5.000,00 5.000 Budgetwijziging -5.000 2018 5.000,00 5.000,00 2019 5.000,00 5.000,00 2020 0,00 5.000,00 5.000,00 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 17/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 114

ENVELOPPE nutsvoorz - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Project doven OV 6 2250000 06700 TD U 65.000,00 2017 65.000,00-65.000 0,00 2019 0,00 65.000,00 65.000,00 Masterplan OV 7 2250000 06700 TD U 480.000,00 2018 0,00 160.000,00 160.000,00 2019 0,00 160.000,00 160.000,00 2020 0,00 160.000,00 160.000,00 Totalen U 1.161.169,36 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 0,00 Subsidies F 0,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 18/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 115

ENVELOPPE ocmw - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Netwerkbekabeling sociaal huis 2410000 09000 BURGSAM U 22.213,91 2017 0,00 22.213,91 22.213,91 Investeringstoelage 6640000 09000 BURGSAM U 1.456.443,42 2017 128.000,00 1.328.443,42 1.456.443,42 1.819.843,00 Budgetwijziging -491.399,58 2018 4.088.000,00-4.088.000,00 0,00 2019 2.338.000,00-2.338.000,00 0,00 Aanpassingswerken lift OCMW 20 2210000 09000 BURGSAM U 10.000,00 2017 0,00 10.000,00 10.000,00 Vervanging verwarmingsketels OCMW 21 2210000 09000 BURGSAM U 50.000,00 2017 0,00 50.000,00 50.000,00 Den Meynaert : rooien bomen 22 2200100 09000 BURGSAM U 30.000,00 2017 0,00 30.000,00 30.000,00 Sociaal Huis herstel gevel 23 2210100 09000 BURGSAM U 10.000,00 2018 0,00 10.000,00 10.000,00 Totalen U 1.578.657,33 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 0,00 Subsidies F 0,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 19/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 116

ENVELOPPE openb werk O - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Subsidie collector +ontsluitingsweg 1 1500000 02000 TD F 1.882.761,73 2017 0,00 1.882.761,73 1.882.761,73 1.882.761,73 Collector Kruishoek deel B + ontsluitingsweg kanaalzone West 1 2240000 02000 TD U 4.020.654,48 2017 250.000,00 3.770.654,48 4.020.654,48 3.490.654,48 Budgetwijziging 280.000 Subsidie collector Kruishoek deel C 10 1500000 02000 TD F 665.000,00 2020 0,00 665.000,00 665.000,00 Collector Kruishoek deel C 10 2240000 02000 TD U 1.250.000,00 2020 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Leopold III laan vervanging bomen 11 2240000 02000 TD U 30.000,00 2019 0,00 30.000,00 30.000,00 Verkoop gebouw 2 2210000 02000 TD F 2017 0,00 0,00-890 Budgetwijziging 890 Wegel Hulstersestraat/Wilgenlaan/Guido Gezellestraat 3 2240000 02000 TD U 15.000,00 2019 15.000,00 15.000,00 Oostrozebekestraat : herasfalteren 4 2240000 02000 TD U 120.000,00 2019 120.000,00 120.000,00 Subsidie collector Kruishoek deel A 5 1500000 03100 TD F 2017 0,00 0,00-423.679 Budgetwijziging 423.679 Collector Kruishoek deel A 5 2280000 03100 TD U 1.491.941,89 2017 0,00 1.491.941,89 1.491.941,89 1.491.941,89 Subsidie fietsersbrug Waregem-Wielsbeke 6 1500000 02000 TD F 2019 225.000,00-225.000,00 0,00 6 2250000 02000 TD U 2019 250.000,00-250.000,00 0,00 Fietsersbrug Waregem-Wielsbeke Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 20/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 117

ENVELOPPE openb werk O - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Guido Gezellestraat, vak Hulstersestraat-OC : voetpaden + 7 2240000 02000 TD U 150.000,00 2017 150.000,00-150.000,00 0,00 2019 0,00 150.000,00 150.000,00 Hulstersestraat : voetpaden Bavikhoofsestraat-Guido Gezellestraat 8 2240000 02000 TD U 150.000,00 2019 150.000,00 150.000,00 Pontweg : voetpaden en riolering 9 2240000 02000 TD U 412.002,62 2017 200.000,00 12.002,62 212.002,62 2019 0,00 200.000,00 200.000,00 Totalen U 7.639.598,99 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 2.547.761,73 Subsidies F 2.547.761,73 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 21/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 118

ENVELOPPE openb werk SBV - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Jasmijnenstraat : omgevingswerken 1 2250000 02000 TD U 2017 70.000,00-70.000,00 0,00 Subsidie Cycling VZW Speelbos SBV 2 1500000 02000 TD F 50.000,00 2017 100.000,00-100.000,00 0,00 2019 0,00 50.000,00 50.000,00 Speelbos : inrichten van MTB en cycloparcours, 2 2200400 02000 TD U 50.000,00 2017 150.000,00-150.000,00 0,00 2019 0,00 50.000,00 50.000,00 Subsidie rotonde Wakkensteenweg 3 1500000 02000 TD F 384.000,00 2017 600.000,00-216.000,00 384.000,00 Wakkensteenweg : rotonde N357/Loverstraat 3 2240000 02000 TD U 500.000,00 2017 600.000,00-100.000,00 500.000,00 Parking Rembrandt 4 2200000 02000 TD U 200.000,00 2019 0,00 200.000,00 200.000,00 Subsidie heraanleg Heirweg 5 1500000 02000 TD F 675.000,00 2020 0,00 675.000,00 675.000,00 Heraanleg Heirweg lokaal Pact + BFF 5 2240000 02000 TD U 2.325.000,00 2020 0,00 2.325.000,00 2.325.000,00 Aankoop + sloop woning Heirweg 6 2240000 02000 TD U 82.000,00 2017 0,00 52.000,00 52.000,00 2018 0,00 30.000,00 30.000,00 Totalen U 3.157.000,00 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 1.109.000,00 Subsidies F 1.109.000,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 22/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 119

ENVELOPPE openb werk W - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Rechtzaak Grodevan 2240000 02000 TD U 318.666,19 2017 0,00 318.666,19 318.666,19 350.000,00 Budgetwijziging -31.333,81 Spaanderstraat : speelterrein 1 2200500 07500 VT U 30.000,00 2017 30.000,00-30.000,00 0,00 2019 0,00 30.000,00 30.000,00 Spaanderstraat : voetpaden 1 2240000 02000 TD U 20.000,00 2017 0,00 20.000,00 20.000,00 Subsidie fietspaden N357 2 1500000 02000 TD F 2.630.000,00 2020 0,00 2.630.000,00 2.630.000,00 Fietspaden N357 2 2240000 02000 TD U 2.900.000,00 2020 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Totalen U 3.268.666,19 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 2.630.000,00 Subsidies F 2.630.000,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 23/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 120

ENVELOPPE openb werk alg - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Subsidie Boonaerdsbeek 1500000 03100 TD F 2017 0,00 0,00 750.000 Budgetwijziging -750.000 Omvorming kerkhoven+renovatie monumenten+grafzerken/kelders 2200600 09900 TD U 149.626,73 2017 45.000,00 34.626,73 79.626,73 15.806,74 Budgetwijziging 18.819,99 2018 0,00 50.000,00 50.000,00 2019 15.000,00 5.000,00 20.000,00 Voetpaden, buitengewone wegenwerken, wegmarkeringen en ereloon 2240000 02000 TD U 361.913,41 2017 490.000,00-128.086,59 361.913,41 202.657,40 Budgetwijziging -330.743,99 2018 190.000,00-190.000,00 0,00 2019 150.000,00-150.000,00 0,00 Verkeersborden en signalisatie 2250000 02000 TD U 41.269,29 2017 0,00 11.269,29 11.269,29 14.945,75 Budgetwijziging -3.676,46 2018 10.000,00 10.000,00 2019 10.000,00 10.000,00 2020 0,00 10.000,00 10.000,00 Waterbeheersingswerken 2280000 03100 TD U 1.005.856,05 2017 150.000,00 450.856,05 600.856,05 1.114.272,93 Budgetwijziging -663.416,88 2018 50.000,00 220.000,00 270.000,00 2019 135.000,00 135.000,00 Omgevingsaanleg diverse pleinen 16 2200000 02000 TD U 10.000,00 2017 0,00 10.000,00 10.000,00 17 2240000 02000 TD U 160.000,00 2017 0,00 80.000,00 80.000,00 Voetpaden : aanleg en buitengewone herstelling Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 24/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 121

ENVELOPPE openb werk alg - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw Betonwegen : diverse herstellingen 2018 0,00 40.000,00 40.000,00 2020 0,00 40.000,00 40.000,00 18 2240000 02000 TD U 600.000,00 2017 0,00 300.000,00 300.000,00 2019 0,00 150.000,00 150.000,00 2020 0,00 150.000,00 150.000,00 Ereloonovereenkomst ontwerper 19 2240000 02000 TD U 700.000,00 2017 0,00 200.000,00 200.000,00 2018 0,00 150.000,00 150.000,00 2019 0,00 200.000,00 200.000,00 2020 0,00 150.000,00 150.000,00 Wegmarkeringen 20 2240000 02000 TD U 45.000,00 2018 0,00 15.000,00 15.000,00 2019 0,00 15.000,00 15.000,00 2020 0,00 15.000,00 15.000,00 Totalen U 3.073.665,48 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 0,00 Subsidies F 0,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 25/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 122

ENVELOPPE techn uitr - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw 2 Schrobzuigmachines : aankoop 1 2300000 02000 TD U 25.000,00 2017 25.000,00 25.000,00 Bestelwagen met laadbrug technische dienst 10 2430200 02000 TD U 60.000,00 2017 45.000,00 15.000,00 60.000,00 Heftruck technische dienst 11 2430200 02000 TD U 35.000,00 2017 25.000,00 10.000,00 35.000,00 Aanhangwagen technische dienst 12 2430200 02000 TD U 10.000,00 2017 10.000,00 10.000,00 Zitmaaier : aankoop 13 2350000 02000 TD U 25.000,00 2017 25.000,00 25.000,00 Kerstverlichting 14 2350000 01190 BURGSAM U 10.000,00 2017 10.000,00 10.000,00 Track and trace gemeentevoertuigen 15 2430000 01190 BURGSAM U 15.000,00 2017 0,00 0,00 15.000 Budgetwijziging -15.000 2018 0,00 15.000,00 15.000,00 Bestelwagen dienst patrimonium 16 2430200 02000 TD U 50.000,00 2018 0,00 50.000,00 50.000,00 Aankoop elektrische fietsen 17 2430100 01190 BURGSAM U 5.000,00 2018 0,00 5.000,00 5.000,00 Aankoop hoogtewerker 18 2350000 02000 TD U 70.000,00 2018 0,00 70.000,00 70.000,00 Aankoop veegmachine 19 2350000 02000 TD U 100.000,00 2018 0,00 100.000,00 100.000,00 Vervanging diverse klein materiaal TD 2 2300000 02000 TD U 40.000,00 2017 10.000,00 10.000,00 6.057 Budgetwijziging -6.057 2018 10.000,00 10.000,00 2019 10.000,00 10.000,00 2020 0,00 10.000,00 10.000,00 Aankoop bureaumeubilair Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 26/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 123

ENVELOPPE techn uitr - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw 20 2400000 01190 BURGSAM U 10.000,00 2017 0,00 10.000,00 10.000,00 Aankoop instrumenten kunstacademie 21 2350000 07380 VT U 17.500,00 2018 0,00 17.500,00 17.500,00 Vervangen wagen zaaltoezichters 3 2430000 02002 TD U 2017 0,00 0,00 Vervangen wagen DVT Budgetwijziging 4 2430000 07400 VT U 15.000,00 2017 15.000,00-15.000,00 0,00 2018 0,00 15.000,00 15.000,00 Aankoop sportmaterialen 5 2300000 07402 VT U 30.000,00 2017 7.500,00 7.500,00 7.500 Budgetwijziging -7.500 2018 7.500,00 7.500,00 2019 7.500,00 7.500,00 2020 0,00 7.500,00 7.500,00 Vervanging materialen uitleendienst 5 2350000 09890 TD U 30.000,00 2017 25.000,00-10.000,00 15.000,00 2018 5.000,00 5.000,00 2019 5.000,00 5.000,00 2020 0,00 5.000,00 5.000,00 Revisie nadarkarren 6 2430000 02000 TD U 11.000,00 2017 11.000,00 11.000,00 Aankoop nadars 7 2300000 02000 TD U 2017 0,00 0,00 15.000 Budgetwijziging -15.000 Algemene herstellingen gebouwen 8 2210000 01190 BURGSAM U 171.249,33 2017 37.500,00 51.249,33 88.749,33 21.433,73 Budgetwijziging 29.815,60 2018 127.500,00-80.000,00 47.500,00 15.000-15.000 Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 27/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 124

ENVELOPPE techn uitr - Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Omschrijving Toelichting Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar Oud Wijziging Nieuw 2019 17.500,00 17.500,00 2020 0,00 17.500,00 17.500,00 kraanwagen technische dienst herstellingen 9 2430200 02000 TD U 2017 0,00 0,00 Budgetwijziging 3.000-3.000 Totalen U 729.749,33 Investering F 0,00 Desinvestering (-) F 0,00 Subsidies F 0,00 Financiering (Subs. + Desinvest.) Gemeente WIELSBEKE Rijksweg 314 NIS-code37010 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2017/1 Afdrukdatum : 30/11/2017 Pagina : 28/28 VolgNr. Budg. Jnl 9958 Secr.:Bruno Debrabandere Fin. beh.:guy Seyns 125

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE http://www.wielsbeke.be Verantwoordingsstukken 126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145